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重大專項預算調整規定補充通知

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第一篇:重大專項預算調整規定補充通知

關于民口科技重大專項項目(課題)預算調整規定的補充通知

日期:2012年09月19日

各民口科技重大專項領導小組組長單位、牽頭組織單位,國務院有關部委、有關直屬機構,各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局),新疆生產建設兵團財務局,有關單位:

2009年,財政部、科技部、發展改革委聯合印發了《民口科技重大專項資金管理暫行辦法》(財教〔2009〕218號,以下簡稱《暫行辦法》)。為進一步加強國家科技重大專項經費管理,針對《暫行辦法》執行中存在問題,現就民口科技重大專項項目(課題)中央財政資金預算調整有關事項補充通知如下:

一、項目(課題)總預算、年度預算發生調整,由牽頭組織單位按照規定程序報財政部核批。

二、項目(課題)間接費用以及直接費用中設備費、基本建設費預算發生調整的,由牽頭組織單位按照規定程序報財政部核批。但設備用途和數量不變,因市場價格變化等導致設備費預算調減的,由項目(課題)承擔單位審批,報牽頭組織單位備案,并由牽頭組織單位在財務驗收時予以確認。調減的經費可調劑用于項目(課題)其他方面的支出。

三、項目(課題)總預算、分年度預算總額不變,項目(課題)承擔單位變更的預算調整,由牽頭組織單位按規定程序報財政部核批。

四、項目(課題)總預算、分年度預算總額不變,項目(課題)合作單位之間,以及增加或減少項目(課題)合作單位的預算調整,由項目(課題)承擔單位提出申請,由牽頭組織單位審批,報財政部備案。

五、項目(課題)總預算、分年度預算總額不變,直接費用中材料費、測試化驗加工費、燃料動力費、差旅費、會議費、國際合作與交流費、出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費、勞務費、專家咨詢費、其他費用預算如需調整,由項目(課題)組提出申請,項目(課題)承擔單位審批,報牽頭組織單位備案,并由牽頭組織單位在財務驗收時予以確認。

六、項目(課題)直接費用中差旅費、會議費、國際合作與交流費、勞務費、專家咨詢費預算不得調增,如需調減,應用于項目(課題)其他方面支出。

七、需報財政部核批的預算調整事項,由牽頭組織單位于當年8月31日前將調整預算申請報財政部。報牽頭組織單位核批的預算調整事項,由牽頭組織單位根據實際情況作出規定。

八、牽頭組織單位可按本通知內容,制訂預算調整實施細則,并報財政部備案。

財政部 2012年9月4日

三、項目(課題)經費管理和使用中存在的主要問題及建議

(一)未經批準調整中央資金預算16.53萬元,單位自籌資金預算765.26萬元

1、中央財政資金購買的設備僅有2臺有預算,但規格型號、數量、單價與預算不同,其余均無預算(詳見本報告有關儀器設備購置、使用及管理情況),均未按相關規定申請調整。

2、單位自籌資金的設備費、勞務費、測試化驗加工費等預算765.26萬元未執行,自行調整到材料費、燃料動力費。

該事項不符合《民口科技重大專項資金管理暫行辦法》(財教〔2009〕218號)的相關規定。建議東北制藥按相關規定辦理預算調整審批手續。

(二)未報批自行歸墊22.36萬元

中央財政資金審定支出中22.36萬元未直接通過特設帳戶支付,而是東北制藥未報批自行歸墊,其中:設備費16.53萬元、材料費5.30萬元、差旅費0.53萬元

該事項不符合《衛生部辦公廳關于做好科技重大專項資金墊付與歸墊管理有關事項的通知》(衛辦規財函〔2011〕252號)的相關規定。建議東北制藥按規定程序辦理歸墊審批手續。

(三)中央財政資金審計調減7.40萬元,單位自籌資金審計調減37.50萬元

1、中央財政資金審計調減7.40萬元,具體情況如下: ①設備費超預算部分2.61萬元予以審計調減。

②材料費支出中包含的已抵扣的進項稅3.52萬元、購買的墨盒、打印紙0.09萬元以及材料費超支1.15萬元,共計4.76萬元予以審計調減。

③差旅費超支0.03萬元予以審計調減

2、單位自籌資金審計調減37.50萬元,具體情況如下: ①課題開始前購買的設備10.38萬元予以審計調減。②課題開始前耗用的材料25.24萬元予以審計調減。③課題開始前發生的化驗費1.88萬元予以審計調減。

上述事項不符合《民口科技重大專項資金管理暫行辦法》(財教〔2009〕218號)的相關規定。建議東北制藥嚴格按文件的相關規定執行預算。

第二篇:預算調整管理辦法

15.5.2 預算調整管理辦法

為了規范預算調整的管理,加強企業預算控制的科學性,防范預算調整帶來的風險,企業應制定預算調整管理辦法。具體制度內容示范如下。

預算調整管理辦法

第1章 總則

第1條 為規范企業預算調整的管理,加強企業預算控制的科學性,特制定本辦法。第2條 本辦法適用于企業總部及所屬分(子)企業。

第2章 預算調整管理

第3條 進行預算調整必須遵循的原則

1.預算調整事項不能偏離企業發展戰略和財務預算目標。2.預算調整方案應當在經濟上能夠實現最優化。

3.預算調整重點是指財務預算執行中出現的重要的、非正常的、不符合常規的關鍵性差異。第4條 預算調整方案應符合的要求

1.預算調整事項符合企業發展戰略和現實生產經營狀況。

2.預算調整重點放在預算執行中出現的重要的或非正常的關鍵性差異方面。3.預算調整方案客觀、合理。第5條 預算調整條件 1.企業體制改革。2.大型自然災害的影響。3.企業內部重大政策調整。

4.國家政治經濟生活中發生的不可抗力事件。

5.國家宏觀政策大幅調整,例如預料外的全國工資上漲等。6.市場經濟形勢發生重大變化,企業經營目標必須進行調整。7.業務經營范圍變更。

8.其他,例如銷售收入時間差異、新產品投放推遲、顯著的現金速度變化、新的資本投資等。第6條 預算調整方式

預算調整分為預算事項的應急調整和調整。應急事項是指不及時進行調整就會影響生產和經營的事項,需每月調整一次;調整是指對重大事項的調整。

第7條 預算調整 預算需要做調整的,相關部門需于當年6月底前將調整預算申請上報預算委員會,預算委員會無法平衡解決的,報請企業董事會調整預算。預算的調整按原預算編報審批程序辦理。

第8條 應急調整

若因特殊情況或應急任務需要發生預算外項目支出,而又無法等待調整預算,則須履行相應的報批程序,財務部依據有關簽報或會議紀要等文件辦理付款。財務部無法解決的,提請企業預算委員會特別審批。

第9條 預算調整程序

1.預算調整應當由預算執行單位向企業預算委員會提出書面報告,報告中應包括以下內容。(1)主要財務指標的調整情況。(2)調整原因。

(3)預計執行情況和保障措施。

(4)財務預算執行的具體情況、客觀因素變化情況及其對財務預算執行造成的影響程度,提出財務預算的調整幅度。

2.預算委員會應當對預算執行單位的預算調整報告進行審核分析,編制企業財務預算調整方案,上報董事會進行審核。

3.董事會將審核通過后的預算調整方案提交股東大會審議, 通過后下發執行新的預算。

第3章 附則

第10條 本辦法由預算委員會擬定并負責解釋。

第11條 本辦法經董事會審批后生效,修改、廢止時亦同。

第三篇:預算指標調整

關于申請追加預算資金支出指標的請示

我校系納入縣財政部門預算單位,各項預算指標按政府統一標準由教育局會計核算中心進行核算,2012招待費指標為 萬元,支出指標為 萬元,租車費指標為 萬元,支出指標為 萬元,會議費指標為 萬元,支出指標為 萬元。由于今年各項學校建設工作的陸續開展,學校建設工作的力度不斷加大,對外聯絡增加。相關指標的核定難以滿足工作的需要,因此,特申請區政府批準追加預算外資金支出指標 萬元,以保證學校教育教學工作的能夠正常開展。我校將積極加大工作力度,嚴格控制各項支出,加強財務管理,保證創建工作的有序進行。

第四篇:補充通知

關于實施網上招投標建立數字證書的補充通知

為完善施工企業數據庫,對施工企業提供資料做如下補充:

一、企業法人授權委托書原件,前來辦理人員身份證。

二、企業特殊工種證原件及復印件。

二、企業資質主管部門開出的企業信用證明,內容如下:

(一)無拖欠民工工資行為證明;

(二)無安全事故證明;

(三)無不良行為被建設行政主管部門通報批評或被行政處罰的證明;

(四)建造師無不良信用證明和建造師有無在建工程證明(在建工程證明包括建造師承接工程的中標通知書、施工合同等原件及復印件)。

三、企業業績及獲獎情況:

(一)中標通知書或當地招投標監管或交易中心出具的證明材料;

(二)竣工驗收備案表或質量監督機構出具的驗收證明;

(三)獲獎證書或頒獎部門的相關文件。

(以上資料均需提供原件和復印件二份,所有復印件都需加蓋單位公章,所有資料提交建管科審核,審核蓋章后,報至交易中心一樓報名處。)

企業基本信息表有部分變動,新表如下 :

企業基本信息表

注:交易證號:系統自動生成交易類別:

1、施工

2、監理

3、設計

4、招標代理

5、材料設備供應

6、其他

CA鎖號:系統自動生成單位代碼:指組織機構代碼

本表中數據要求真實有效,如有不符,影響電子評標得分,后果自負。報送此表需在“單位名稱”處加蓋公章。

第五篇:關于調整預算的申請報告

關于調整預算的申請報告 潁上縣教育局:

茲有我校原預算安排維修費用為15800,現因需要維修水泥路須

22500元,填平水溝14000元。

特此申請調整原預算,請領導批準。

江口鎮湯圩小學

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