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經費管理辦法

時間:2019-05-14 14:51:21下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《經費管理辦法》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《經費管理辦法》。

第一篇:經費管理辦法

內蒙古工業大學社團聯合會財務管理辦法

為了適應我校學生社團的發展,擴大其組織活動的寬度和深度,提高各社團為同學服務的能力和水平,規范其活動經費的來源、使用和管理,使社團財務科學化、規范化,社團聯合會對財務制度做了新的規定,具體事宜如下:

一、經費的管理與使用

(一)經費交納管理規定

1.學生社團為籌措開展活動經費,可在每學年初向成員收取會費,會費一般為10元/人,其中5元來購買會員證、會徽等相關證件。5元作為本社團的活動經費;特殊情況必須向團委提出申請,經過批準后方可執行。

2.每學年納新之后一周內,社團必須向社團聯合會上繳會費的全部,進行集中管理;學生社團可接受捐贈,但必須向社團聯合會及校團委報告相關情況。3各社團負責人,必須按時足額上繳經費,逾期或交納不足,按其情況給予警告或相關處分。

4.各社團建立自己的財務部門(負責人不參與財務管理0,要嚴格審核本協會的財務,并做到收資記賬,賬目清楚并保留原始憑證。社團聯合會財務中心將不定期核查,對于學生社團賬目混亂者,校團委和社團聯合會將責令其財務整頓,并對當事人給予批評教育或紀律處分。社團整頓期間,社團停止一切活動。

(二)經費使用管理規定

1.學生社團的經費必須用于章程規定的活動,任何人不得侵占,私分和挪用。學生社團的財產不得在社團成員中分配,不得購買諸如:煙、酒等與活動無關的副食品。

2各學生社團如有特色的活動經費,必須提前一個星期填寫經費申請,并向社團聯合會提交經費預算、活動方案,經社團聯合會批準后撥給相應的資金,活動結束后,社團必須填寫經費使用結果,包括經費流向、所剩資金或虧空資金,若有剩余,把剩余資金重新入賬。

3.若活動之前沒有活動預算,所需經費不予報銷,后果自負。4.各社團所舉辦活動原則上只能使用本社團所繳納的會費,社團聯合會不得批準調用其他社團的會費。

(三)財務報銷規定

1.學生社團所需購買的物品均需從購買地點開國家統一正式發票,發票上填寫清楚物品的具體名稱、單價、數量及總金額(人民幣大寫)。2社團活動開支以各種有效票據為原始憑證,并經手人簽字為準。3.沒有經過批準或申請批準扇子使用經費者,一律不予報銷。

4.若發現虛假報帳,社團聯合會將追查社團負責人的責任,令其補還所有款項,并給予負責人和財務當事人相應處分。

(四)社團財務管理規定

1.社團聯合會財務中心僅負責對和社團財務集中管理,原則上不準干涉社團資金使用。

2.各社團財務部門對本社團財務負責,做到公開、透明。

3.各社團財務部門應將各社團資金來源、去向逐項登記清楚、并保存好相應憑證,此方面若發現問題,追查財務當事人責任。

4.社團聯合會的財務中心將不定期對各學生社團財務狀況進行檢查,若發現資金去向不明,財務混亂,支出與上報不符合者,將追查社團負責人與社團財務人員責任。

5.社團財務每學期至少公開一次。

6.各社團若對社團聯合會財務工作不滿意,有權上報校團委。

第二篇:經費管理辦法

土溝小學經費管理辦法

一、學校成立采購工作領導小組,由校長任組長,教導主任任副組長,成員有教師代表。

二、學校采購,需按程序操作。各部門提出的正當采購要求,經總務主任審核,校長批準,納入學校預算,制定采購計劃。

三、經費在500元以下的支出,由所需部門填寫申購單,學校總務處呈報校長室,校長同意簽字方可采購。

四、經費在500元以上的支出,由學校組織召開會議討論決定,經通過后進行采購。

五、在采購各種用品和各項基建、維修業務中,如有回扣,必須如數上繳。否則,一經查出,追究辦事人責任。

六、學校采購工作領導小組的主要職責:審定采購計劃、制定采購工作程序和規則等。

七、對于設備購置、基本建設項目嚴格計劃管理。超計劃、無計劃、無申報手續自行購置的物品,一律不予付款。

八、學校建立采購監督制度,實行事前、事中、事后監督,學校財務、審計、部門行使監督權利。充分發揮教師的民主管理、民主監督作用,對制度執行情況進行有效的管理和監督。總之學校重大事項決策都采用校務公開等形式對全體教師公示,接受群眾全過程民主監督。做到“三公開”:決策前征集民意公開、決策結果公開、決策后實施評價公開。

第三篇:經費管理辦法

經費管理辦法

一、加強商會經費的管理,做到合理、專用、有效運行,本會決定設立經費管理委員會。經費管理委員會的組成由本屆會長辦公會主持,由商會辦公室建賬管理。

二、經費管理委員會在會員大會閉會期間,依據本會章程和工作計劃負責本會經費的籌集及管理事務,并每年向會長辦公會提出報告,交會長辦公會審議,審議結果向全體會員通報。

三、商會為非贏利性組織。根據本會章程,本會經費來源主要為:會員繳納的會費(會長、副會長1萬元/年、常務理事3000元/年、會員200元/年),在批準的業務范圍內開展活動和服務的收入,有關企業的捐贈,政府資助,利息及其它合法的正當收入等。

四、商會經費主要用于日常辦公、組織活動、編輯出版會刊、召開日常工作會議、光彩事業、扶貧救助、商會建設等。屬上述范圍的日常經費開支,額度分別由商會分管副會長(經辦人)簽字,常務副會長審核、會長審批后入賬。商會辦公室每半年一次將開支情況以報告形式向經費管理委員會進行匯報。商會經費遵循“來自社會、服務會員”和“勤儉節約,合理使用”的原則進行管理。

五、商會經費管理委員會依據本會章程,監督商會會費繳納情況,由商會辦公室具體辦理會費收繳事務。繳費時間是:新會員在入會時繳納,老會員在召開年會時繳納。

六、會員如不按時繳納會費,經商會通知又無故拖欠者,可由會長辦公會決定按自行退會處理。

七、凡向本會提供贊助經費或捐款的企事業單位、社會團體、會員或其他人士,均出具正規收據并以商會名義發給證書,以資紀念。

八、本辦法自發布之日起執行,由商會經費管理委員會負責解釋。

第四篇:研發經費管理辦法

研發經費管理辦法

為加強公司的財務核算體系的健全及研究開發經費的科學管理,加速新產品研發和新技術的推廣與應用,促進公司經濟效益的提高,結合財務的實際情況,特制定本辦法。第一條 研究開發經費是用于進技術研究、開發、新技術推廣應用的專項費用; 第二條 研究開發經費必須按計劃編造安排,節約使用; 第三條 國家、部委、省、市等有關政府機構(上級部門)對重點研究開發項目的專項撥款; 第四條 公司自有資金,主要是通過生產經營活動產生的資金結余; 第五條 其它方面籌措的用于研究開發項目的費用。

第六條 對于公司內部的研究開發項目(包括公司取得的已作為無形資產確認的正在進行中的研究開發項目),研究階段的支出,于發生當期歸集后計入損益(管理費用);工藝試制的支出在符合特定條件時確認為無形資產,即資本化。第七條 公司研發費用(也稱“技術開發費”),是指公司在產品技術、材料、工藝、標準的研究、開發過程中發生的各項費用,包括:

1、研發活動直接消耗的材料、燃料和動力費用。

2、公司在職研發人員的工資、獎金、津貼、補貼、社會保險費等人工費用以及外聘研發人員的勞務費用。

3、用于研發活動的儀器、設備、房屋等固定資產的折舊費或租賃費以及相關固定資產的運行維護、維修等費用。

4、用于研發活動的軟件、專利權、非專利技術等無形資產的攤銷費用。

5、用于中間試驗和產品試制的模具、工藝裝備開發及制造費,設備調整及檢驗費,樣品、樣機及一般測試手段購置費,試制產品的檢驗費等。

6、研發成果的論證、評審、驗收、評估以及知識產權的申請費、注冊費、代理費等費用。

7、通過外包、合作研發等方式,委托其他單位、個人或者與之合作進行研發而支付的費用。

8、與研發活動直接相關的其他費用,包括技術圖書資料費、資料翻譯費、會議費、差旅費、辦公費、外事費、研發人員培訓費、培養費、專家咨詢費、高新科技研發保險費用等。第八條 公司研發費用的開支范圍和標準。研發費用的開支范圍為第三章中包含的相關費,費用開支標準按申報項目預算限額一定范圍內開支,并按照研發項目,設立臺賬歸集核算研發費用。

第九條 嚴格審批程序,費用發生時由相關人員按項目名稱填寫費用 報銷單據或付款申請書,由項目負責人審核、分管技術工作的領導、研發部門負責人審核,并在報銷單或付款申請書上簽字后方可送達財務部。

第十條 財務部門復核相關手續、單據的完備性、數據的準確性無誤后送交公司總經理審批,出納依由總經理審批后的憑證支付費用。第十一條 公司研發人員,指從事研究開發活動的在職和外聘的專業技術人員以及為本公司提供直接服務的輔助人員。

第十二條 研究開發費用按研究開發項目計劃下達到具體項目,實行 專款嚴格管理,不得挪作它用。第十三條 本辦法由財務部負責解釋 第十四條 本制度自發布之日起實行

第五篇:工會經費管理辦法

工會經費管理辦法

為管好用好工會經費,做到“用得合理,群眾滿意”,更好地為員工群眾服務,為發展三川德青事業服務,按照工會預算管理辦法和工會會計制度的要求,根據《中華人民共和國工會法》、《中國工會章程》的有關規定,制定本制度。

第一條

為規范****公司工會經費的管理,合理使用工會經費,結合公司實際,制定本制度。

第二條

本制度所指工會經費為列入工會專用賬戶的費用。

第三條 本制度適用于公司工會經費收入與支出的管理。

第四條 工會經費的管理職責

(一)工會經費由公司財務部建立專項賬戶,專款專用;

(二)工會建立經費管理臺賬,由工會經費審查委員會(主任)委員負責管理;

(三)財務部專項賬戶與工會經費管理臺賬每年對賬一次,做到賬賬相符、賬款相符。

第五條 工會經費的來源

(一)行政撥交經費:分工會所在單位按照當地工會組織標準和要求上繳工會經費后,當地工會組織按規定比例返還的工會經費;

(二)會員繳納的會費:工會會員按月度工資標準規定

(四)報銷單據手續不規范將不予報銷。

第十條 工會經費的報銷程序

(一)工會設會計和出納各一名,會計由工會副主席兼任,出納由財務委員擔任;

(二)每筆收支由會計簽字、編號并登記后交出納支付;

(三)除日常零星支出外,大額支出一律使用轉帳支付。

第十一條 工會財產的界定及登記

(一)凡工會經費開支購入的和行政、上級撥入的以及其他單位或個人支援捐助(獎勵)的財物均為工會財產。其單價滿100元、使用時間一年以上的各種財物,均為固定資產。不符合上述條件的為低值易耗物品;

(二)凡屬固定資產的財物必須由財務委員進行分類、編號、登記和記帳管理。低值易耗物品中屬可多次使用的物品也應視同固定資產進行登記管理;

1.固定資產的編號原則為:分類別按自然順序編號。2.固定資產的登記要求:

(1)現有屬固定資產范圍的財物分門別類逐項請理登記。

(2)今后凡增加的屬固定資產的財物都要及時按要求分類登記,登記后方予辦理報銷。

(3)固定資產原則每年末全面清查審核一次。

(4)固定資產不能使用或轉移、撥出,需詳細說明情況且有接收方負責人簽字,工會主席審批后由財務委員下帳。

第十二條 工會財產的保管和使用

(一)凡工會財物(圖書借閱除外)一律不得存放在私人家中,凡屬固定資產財物一般不能私事借用;

(二)凡屬工會固定資產的財物必須有專人保存,分類管理,定期清點,工作變動時要辦好交接手續,移交實物;

(三)借用工會財物需辦理借用手續,注明擬歸還時間;保管人員應于到期之日提醒其及時歸還。歸還時保管人員應檢查所還財物是否被損壞,經借用人簽字并注明歸還日期。

(四)凡屬固定資產的財物發生丟失、被竊以及達到報廢程度的(包括人為損壞造成或自然損耗造成)必須由保管人及時上報。上報時詳細說明原因及責任人,經工會主席審批簽字后由財務委員下財物帳。

第十三條 違規責任

(一)未經審批擅自使用工會經費,視情節輕重予以100元以上處罰;

(二)財務總部與工會不按時對賬,發生賬賬或賬款不符情況,對雙方各予以200元以上處罰;

(三)報賬手續不齊全或票據不符合要求,對責任人予以100元處罰。

第十四條 公司黨委對工會經費管理實施監督,不定期

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