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費(fèi)用報(bào)銷單填寫要求和規(guī)范--盧

時(shí)間:2019-05-14 11:03:35下載本文作者:會(huì)員上傳
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第一篇:費(fèi)用報(bào)銷單填寫要求和規(guī)范--盧

費(fèi)用報(bào)銷單填寫要求和規(guī)范

1、總則

1.1目的:為規(guī)范公司費(fèi)用管理、使之流程規(guī)范化,控制不合理費(fèi)用開支,提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。

1.2范圍:本制度適用于涿州市賽爾機(jī)械設(shè)備有限公司全體員工,包括兼職人員與臨時(shí)人員。1.3本制度自總經(jīng)理簽批之日起實(shí)施。

2、職責(zé)與權(quán)限: 2.1財(cái)務(wù)部:

2.2.1負(fù)責(zé)制訂費(fèi)用報(bào)銷與付款的相應(yīng)流程、制度、表格等并向員工宣導(dǎo);嚴(yán)格按照本制度的流程進(jìn)行辦理,對(duì)各部門不符合本制度的報(bào)銷與付款申請不予受理。

2.2.2 負(fù)責(zé)公司所有費(fèi)用發(fā)生及其必要附件的審核,對(duì)其真實(shí)性與合理性、是否符合費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。

2.1.3 對(duì)費(fèi)用發(fā)生單據(jù)及附件存檔,進(jìn)行必要的標(biāo)注,以便保持其持續(xù)性和可追溯性。2.2各部門負(fù)責(zé)人:

2.2.1負(fù)責(zé)本部門員工費(fèi)用報(bào)銷的審核,審核內(nèi)容包括:報(bào)銷額度是否符合公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),報(bào)銷情況是否符合報(bào)銷范圍,報(bào)銷票據(jù)是否真實(shí),報(bào)銷行為是否屬實(shí)等。

2.2.2 負(fù)責(zé)本部門付款申請的審核,審核內(nèi)容包括:付款原因的核實(shí)、付款數(shù)額的真實(shí)性、付款對(duì)象的真實(shí)與合理性、付款方式的合理性、付款的書面依據(jù)(如合同等)是否與《付款申請書》一致。

2.2.3 全體員工:依照本制度進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷和付款申請,并可向公司提出合理化建議。2.2.5 總經(jīng)理:負(fù)責(zé)公司所有費(fèi)用發(fā)生的最終審批

3、費(fèi)用報(bào)銷的控制原則:

3.1部門經(jīng)理審核簽字后,報(bào)銷人將報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部審核并簽字。財(cái)務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則:

3.1.1審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范,字跡有無涂抹。

3.1.2審核各項(xiàng)費(fèi)用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符。

3.1.3審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生是否合理,有無虛報(bào)、多報(bào)。3.1.4審核簽批手續(xù)是否齊全。

若有一項(xiàng)不符合規(guī)定,財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷單退還報(bào)銷人,要求其重新填寫。

4、報(bào)銷憑證規(guī)范:

4.1填寫報(bào)銷憑證字跡工整、金額不得涂改,相關(guān)內(nèi)容填寫完整。4.2.所附發(fā)票真實(shí)、合法,抬頭正確。

4.3.票據(jù)粘貼平整,票據(jù)分類粘貼并方向朝上。

4.4.按費(fèi)用所屬各期間填寫費(fèi)用報(bào)銷憑證,按不同項(xiàng)目填寫差旅報(bào)銷單。4.5.報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)需在車票背面寫清時(shí)間、起止點(diǎn)、事宜。

4.6.招待費(fèi)報(bào)銷需在報(bào)銷憑證的備注欄寫清時(shí)間、會(huì)餐人員、事宜,最好有會(huì)餐人員的簽字 4.7.在超市購買物品,除提供正式發(fā)票外,還需附電腦小票,報(bào)銷發(fā)票必須注明付款單位、品名、單價(jià)、數(shù)量,并且所采購物品應(yīng)屬于財(cái)務(wù)報(bào)銷范圍及預(yù)算內(nèi)的物品。

4.8.財(cái)務(wù)工作人員有權(quán)對(duì)不真實(shí)、不合法的報(bào)銷憑證,不予受理;對(duì)記載不正確、不完整的報(bào)銷憑證,予以退回,要求更正、補(bǔ)充。

5、費(fèi)用報(bào)銷單填列規(guī)范:

5.1.費(fèi)用報(bào)銷單必須用藍(lán)、黑水筆書寫,用膠水粘貼附件,不得使用訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的,財(cái)務(wù)部門作退回處理。5.2.報(bào)銷的原始發(fā)票必須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的正式發(fā)票并蓋有稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)票監(jiān)制章或財(cái)政部門印制的收據(jù),并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章;發(fā)票或收據(jù)記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改。確實(shí)無法取得,可以附錄說明,但需寫明原因,且金額不得超過100元(金額是否需要調(diào)整)。發(fā)票級(jí)次:增值稅發(fā)票-普通發(fā)票-正式收據(jù)。

5.3.發(fā)票內(nèi)容應(yīng)齊全:單位名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、日期、品名(必須填寫物品及辦公用品的具體名稱)、單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目據(jù)實(shí)填寫齊全,字跡清楚,金額正確,大、小寫相符,不得涂改、挖補(bǔ),收款人應(yīng)簽字。

5.4.對(duì)其他部門委托辦理的事項(xiàng),費(fèi)用需由委托部門承擔(dān)的,報(bào)銷單應(yīng)由經(jīng)辦部門填寫,并經(jīng)委托部門經(jīng)理簽字確認(rèn),無委托部門經(jīng)理簽字的,費(fèi)用記入經(jīng)辦部門賬。

6、付款、報(bào)銷貼票要求: 6.1日常費(fèi)用類:

6.1.1支付各種費(fèi)用:填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,附正式發(fā)票; 6.1.2支付差旅費(fèi):填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,附車船票、機(jī)票、住宿清單及發(fā)票等 6.2工資提成、獎(jiǎng)金類:

6.2.1月工資發(fā)放:填《付款通知書》,附《工資表》、《銀行代發(fā)(代扣)業(yè)務(wù)清單》 6.2.2管理獎(jiǎng)金及業(yè)績獎(jiǎng)金:填寫《付款通知書》,附《管理獎(jiǎng)金及業(yè)績獎(jiǎng)金明細(xì)表》; 6.2.3資產(chǎn)類:包括固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公家私等。填《付款通知單》,附《申購單》、《入庫單》和發(fā)票等。

發(fā)生以上所有成本費(fèi)用支出財(cái)務(wù)在審核時(shí)原則上要求一律提供發(fā)票,并要求報(bào)銷人與經(jīng)辦人在填寫相關(guān)費(fèi)用及付款申請時(shí)在備注欄注明費(fèi)用類別。如特殊情況提供不了發(fā)票,只能用收據(jù)或白條代替時(shí)需有情況說明,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷,此部分費(fèi)用需另行填單報(bào)銷。

關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷單的填寫及貼票

一、報(bào)銷流程及時(shí)間:

市場人(各部門)人員填報(bào)---逐級(jí)簽字—部門總經(jīng)理簽字---部門總經(jīng)理助理分類審核、錄入---績效小組審核---總經(jīng)理簽字---財(cái)務(wù)打款

費(fèi)用報(bào)銷單各部門分類,總經(jīng)理逐一審批,財(cái)務(wù)才能放款 報(bào)銷時(shí)間:每周三

放款時(shí)間:每周五(總經(jīng)理外出除外)

二、發(fā)票黏貼彩頁

1、發(fā)票需粘帖在發(fā)票粘帖單上或與報(bào)銷單大小相仿的白紙上,2、發(fā)票統(tǒng)一貼在報(bào)銷單左上角,票據(jù)大小不能超過報(bào)銷單大小,超出部分請折疊整齊:

3、發(fā)票需用膠水或固體膠粘帖,不能用回型針,訂書釘?shù)冉饘偌b訂,也不能用雙面膠粘貼;

4、根據(jù)費(fèi)用實(shí)際使用情況填寫使用明細(xì),統(tǒng)一用A4紙附后;

備注:招待費(fèi)沒有明細(xì),就很難報(bào)銷

沖借款的,請寫明沖那筆借款

5、報(bào)銷單費(fèi)用項(xiàng)目根據(jù)發(fā)票明目填寫

三、按發(fā)票分類填寫費(fèi)用報(bào)銷單:

內(nèi)容 v 票據(jù)報(bào)銷分類明細(xì)說明

票據(jù)報(bào)銷分項(xiàng)費(fèi)用名錄

v1、辦公費(fèi)

v2、通訊費(fèi)

v3、差旅費(fèi)

v4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)

v5、會(huì)議費(fèi)

v6、運(yùn)雜費(fèi)

v7、車雜費(fèi)

v8、修理費(fèi)

v9、培訓(xùn)費(fèi)

v10、咨詢費(fèi)

v11、廣告費(fèi)

v12、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)

v13、福利費(fèi)

1、辦公費(fèi)

v項(xiàng)目內(nèi)容:印名片、購買的辦公用品(如:傳真機(jī)、打印機(jī)、色帶、墨盒、復(fù)印紙等)、公司分支機(jī)構(gòu)登記注冊費(fèi)、刻章費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、郵寄費(fèi)、辦公室租賃費(fèi)用及辦公場地的物業(yè)管理水電費(fèi)等,印刷宣傳彩頁(大額的,需要附上合同)

v說明:金額在2000元以上(金額是否調(diào)整)須附明細(xì),另外個(gè)人購買電腦等固定資產(chǎn)不得沖賬

2、通訊費(fèi)

v項(xiàng)目內(nèi)容:有線電話使用費(fèi)、移動(dòng)電話使用費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi) 注:發(fā)票名稱:單位名稱、個(gè)人名稱(必須是在職人員)

3、差旅費(fèi)

v項(xiàng)目內(nèi)容:職工出差發(fā)生的長途交通費(fèi)、住宿費(fèi)(包括啟動(dòng)會(huì)期間產(chǎn)生的交通費(fèi)及住宿費(fèi)),如:汽車票、火車票、機(jī)票、的士票、公交車票、地鐵、輕軌、住宿發(fā)票、購買火車票的手續(xù)費(fèi)等

4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)

v項(xiàng)目內(nèi)容:招待客戶的餐飲、香煙、茶葉、禮品(包括啟動(dòng)會(huì)上產(chǎn)生的餐飲費(fèi)、制作印有企業(yè)標(biāo)志的禮品及紀(jì)念品等的費(fèi)用)、紅包、正常的娛樂活動(dòng)、安排客戶旅游、5、會(huì)議費(fèi)

v項(xiàng)目內(nèi)容:酒店開具的會(huì)議費(fèi),會(huì)議組織者開具的發(fā)票

v說明:須附會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、內(nèi)容、目的、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等會(huì)議清單

6、運(yùn)雜費(fèi)

v項(xiàng)目內(nèi)容:指產(chǎn)品所發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)、整理及裝卸貨物等的費(fèi)用

v說明:海運(yùn)費(fèi)、空運(yùn)費(fèi)、陸運(yùn)費(fèi)、過秤費(fèi)、機(jī)車作業(yè)費(fèi)、貨物暫存費(fèi)

7、車雜費(fèi)

v項(xiàng)目內(nèi)容:車輛使用的汽油費(fèi)用、車輛維修費(fèi)、租車費(fèi)用、車輛過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、車輛年審及駕駛員證件審查等費(fèi)用

8、修理費(fèi)

v項(xiàng)目內(nèi)容:電腦、空調(diào)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公用品的修理安裝費(fèi)、硬件升級(jí)費(fèi)、辦公樓和宿舍裝修費(fèi),其他辦公用品移動(dòng)和安裝費(fèi)和生產(chǎn)設(shè)備的后期維修費(fèi)用

v說明:不包括公司生產(chǎn)的產(chǎn)品修理費(fèi)

9、培訓(xùn)費(fèi)

v項(xiàng)目內(nèi)容:購買培訓(xùn)材料的費(fèi)用、場地使用費(fèi)及其他費(fèi)用

10、咨詢費(fèi)

v項(xiàng)目內(nèi)容:律師顧問費(fèi)、會(huì)計(jì)稅務(wù)咨詢費(fèi)及其他信息咨詢費(fèi)用

11、廣告費(fèi)

v項(xiàng)目內(nèi)容:產(chǎn)品廣告費(fèi)

v說明:廣告是經(jīng)工商部門批準(zhǔn)的專門機(jī)構(gòu)制作、已支付并已取得相應(yīng)發(fā)票、通過一定的媒體傳播并附廣告合同

12、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)

v項(xiàng)目內(nèi)容:各種啟動(dòng)會(huì)產(chǎn)生的制作展架、背景橫幅等費(fèi)用、聘請講師的講課費(fèi)、專家費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等

13、福利費(fèi)

v項(xiàng)目內(nèi)容:體檢費(fèi)

v說明:必須是公司員工本人

v票據(jù)審核注意事項(xiàng):

v1.發(fā)票上的單位名稱一律填寫:(實(shí)際單位名稱、工資表里的人員)

(名稱是:單位名稱、個(gè)人名字、,也可以用來沖個(gè)人補(bǔ)貼、提成、獎(jiǎng)勵(lì)的)

v2.發(fā)票開具時(shí)間須為當(dāng)年日期;

v3.所有票據(jù)要求正規(guī)、合法,發(fā)票內(nèi)容與開具單位的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍相符,并加蓋發(fā)票專用章;

v4.所有發(fā)票是稅務(wù)機(jī)關(guān)或財(cái)政部門批準(zhǔn)在用的發(fā)票,已過期作廢的發(fā)票一律不得使用;

v5.單張發(fā)票金額在5千元以上(金額是否調(diào)整)或手持發(fā)票可疑需上當(dāng)?shù)囟悇?wù)網(wǎng)站驗(yàn)證真?zhèn)?

v報(bào)銷單填寫注意事項(xiàng):

v

一、準(zhǔn)確性 v1.報(bào)銷單上的大小寫金額須一致;

v2.報(bào)銷單封面的金額、內(nèi)容應(yīng)與發(fā)票金額、內(nèi)容一致;

v

二、規(guī)范性

v1.規(guī)定用黑色水筆或鋼筆填寫報(bào)銷單;

v2.報(bào)銷單封面原則上不允許更改,如需改,請?jiān)阱e(cuò)誤的文字或數(shù)字上劃一紅線,再用黑筆在旁邊寫上正確的文字或數(shù)字,另外再簽上更改人的姓名;

四、按部門類別黏貼發(fā)票

1、具體部門部:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、補(bǔ)貼、提成、獎(jiǎng)勵(lì)、其他

2、具體部門部:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、市場費(fèi)(會(huì)議費(fèi),會(huì)務(wù)費(fèi),勞務(wù)費(fèi))、補(bǔ)貼、績效、其他

3、具體部門部:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、補(bǔ)貼、績效、其他

備注:一個(gè)類別黏貼成一本,一個(gè)月的費(fèi)用黏貼成一本

五、差旅費(fèi)的黏貼及填寫

1、上面:費(fèi)用報(bào)銷單

2、中間:黏貼發(fā)票,按出差時(shí)間順序,住宿時(shí)間順序黏貼發(fā)票,方便審核對(duì)應(yīng)的差旅明細(xì)單

3、下面:差旅明細(xì)單(格式不一樣下面內(nèi)容就會(huì)改變)

備注:豎列填交通總額、住宿總額

橫列的最后一個(gè)空填整月差旅費(fèi)的總額

一個(gè)月的差旅費(fèi)黏貼成一本,如果一張費(fèi)用明細(xì)單填不下的,就繼續(xù)加差旅明細(xì)單

備注: 填寫兩張以上的差旅明細(xì)單時(shí),明細(xì)單1的合計(jì)空著不寫,在最后一張明細(xì)單上填寫

豎列的交通總額、住宿總額

五.工資統(tǒng)計(jì)

每月月初根據(jù)綜合管理部提供的員工考勤和生產(chǎn)部提供的員工績效表整理員工的工資表,總經(jīng)理審批。六.工資發(fā)放方式:

1、現(xiàn)金支付

2、工資卡

七、發(fā)放時(shí)間:每月的10號(hào)發(fā)放

第二篇:費(fèi)用報(bào)銷單填寫要求和規(guī)范

費(fèi)用報(bào)銷單填寫要求和規(guī)范

2011-06-30 13:59:40|分類:|標(biāo)簽: |字號(hào)大中小 訂閱

費(fèi)用報(bào)銷操作規(guī)范

1、總則

1.1目的:為規(guī)范公司費(fèi)用管理、使之流程規(guī)范化,控制不合理費(fèi)用開支,提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。

1.2范圍:本制度適用于深圳市華商世紀(jì)企業(yè)管理顧問有限公司全體員工,包括兼職人員與臨時(shí)人員。

1.3本制度自總經(jīng)理簽批之日起實(shí)施。

2、職責(zé)與權(quán)限:

2.1財(cái)務(wù)部:

2.2.1負(fù)責(zé)制訂費(fèi)用報(bào)銷與付款的相應(yīng)流程、制度、表格等并向員工宣導(dǎo);嚴(yán)格按照本制度的流程進(jìn)行辦理,對(duì)各部門不符合本制度的報(bào)銷與付款申請不予受理。

2.2.2 負(fù)責(zé)公司所有費(fèi)用發(fā)生及其必要附件的審核,對(duì)其真實(shí)性與合理性、是否符合費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。

2.1.3 對(duì)費(fèi)用發(fā)生單據(jù)及附件存檔,進(jìn)行必要的標(biāo)注,以便保持其持續(xù)性和可追溯性。

2.2各部門負(fù)責(zé)人:

2.2.1負(fù)責(zé)本部門員工費(fèi)用報(bào)銷的審核,審核內(nèi)容包括:報(bào)銷額度是否符合公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),報(bào)銷情況是否符合報(bào)銷范圍,報(bào)銷票據(jù)是否真實(shí),報(bào)銷行為是否屬實(shí)等。

2.2.2 負(fù)責(zé)本部門付款申請的審核,審核內(nèi)容包括:付款原因的核實(shí)、付款數(shù)額的真實(shí)性、付款對(duì)象的真實(shí)與合理性、付款方式的合理性、付款的書面依據(jù)(如合同等)是否與《付款申請書》一致。

2.2.3 全體員工:依照本制度進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷和付款申請,并可向公司提出合理化建議。

2.2.4 副總經(jīng)理:負(fù)責(zé)公司費(fèi)用額度低于1000元以下的所有費(fèi)用發(fā)生的最終審批以及1000元以上的審核。

2.2.5 總經(jīng)理:負(fù)責(zé)公司費(fèi)用額度低于5000元以下的所有費(fèi)用發(fā)生的最終審批(總經(jīng)理不在,可由其指定代理人審批,事后再由總經(jīng)理補(bǔ)簽)。

2.2.6 集團(tuán)董事:負(fù)責(zé)公司費(fèi)用額度高于5000元以上(包含5000元)低于20000元以下的所有費(fèi)用發(fā)生與總經(jīng)理共同審批。

2.2.7 集團(tuán)總裁:負(fù)責(zé)公司費(fèi)用額度高于20000元以上(包含20000元)的所有費(fèi)用發(fā)生的最終審批。(如總裁不在,可通過電話或短信請示)

3、費(fèi)用報(bào)銷的控制原則:

3.1部門經(jīng)理審核簽字后,報(bào)銷人將報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部審核并簽字。財(cái)務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則:

3.1.1審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范,字跡有無涂抹。

3.1.2審核各項(xiàng)費(fèi)用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符。

3.1.3審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生是否合理,有無虛報(bào)、多報(bào)。

3.1.4審核簽批手續(xù)是否齊全。

若有一項(xiàng)不符合規(guī)定,財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷單退還報(bào)銷人,要求其重新填寫。

4、報(bào)銷憑證規(guī)范:

4.1填寫報(bào)銷憑證字跡工整、金額不得涂改,相關(guān)內(nèi)容填寫完整。

4.2.所附發(fā)票真實(shí)、合法,抬頭正確。

4.3.票據(jù)粘貼平整,票據(jù)分類粘貼并方向朝上。

4.4按費(fèi)用所屬各期間填寫費(fèi)用報(bào)銷憑證,按不同項(xiàng)目填寫差旅報(bào)銷單。

4.5報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)需在車票背面寫清時(shí)間、起止點(diǎn)、事宜。

4.6招待費(fèi)報(bào)銷需在報(bào)銷憑證的備注欄寫清時(shí)間、會(huì)餐人員、事宜,最好有會(huì)餐人員的簽字(參照業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定)。

4.7在超市購買物品,除提供正式發(fā)票外,還需附電腦小票,報(bào)銷發(fā)票必須注明付款單位、品名、單價(jià)、數(shù)

量,并且所采購物品應(yīng)屬于財(cái)務(wù)報(bào)銷范圍及預(yù)算內(nèi)的物品。

4.8財(cái)務(wù)工作人員有權(quán)對(duì)不真實(shí)、不合法的報(bào)銷憑證,不予受理;對(duì)記載不正確、不完整的報(bào)銷憑證,予以退回,要求更正、補(bǔ)充。

費(fèi)用報(bào)銷單怎么填?

5、費(fèi)用報(bào)銷單填列規(guī)范:

5.1費(fèi)用報(bào)銷單必須用藍(lán)、黑水筆書寫,用膠水粘貼附件,不得使用訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的,財(cái)務(wù)部門作退回處理。

5.2.報(bào)銷的原始發(fā)票必須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的正式發(fā)票并蓋有稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)票監(jiān)制章或財(cái)政部門印制的收據(jù),并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章;發(fā)票或收據(jù)記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改。確實(shí)無法取得,可以附錄說明,但需寫明原因,且金額不得超過100元。發(fā)票級(jí)次:增值稅發(fā)票-普通發(fā)票-正式收據(jù)。

5.3發(fā)票內(nèi)容應(yīng)齊全:單位名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、日期、品名(必須填寫物品及辦公用品的具體名稱)、單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目據(jù)實(shí)填寫齊全,字跡清楚,金額正確,大、小寫相符,不得涂改、挖補(bǔ),收款人應(yīng)簽字。

5.4對(duì)其他部門委托辦理的事項(xiàng),費(fèi)用需由委托部門承擔(dān)的,報(bào)銷單應(yīng)由經(jīng)辦部門填寫,并經(jīng)委托部門經(jīng)理簽字確認(rèn),無委托部門經(jīng)理簽字的,費(fèi)用記入經(jīng)辦部門賬。

6、付款、報(bào)銷貼票要求:

6.1日常費(fèi)用類:

6.1.1支付各種費(fèi)用:填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,附正式發(fā)票;

6.1.2支付辦公室租金:填寫《付款通知單》,附〈物業(yè)管理繳費(fèi)通知單〉和發(fā)票;

6.1.3支付差旅費(fèi):填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,附車船票、機(jī)票、住宿清單及發(fā)票等

6.2講師費(fèi)用類:

6.2.1支付講師課酬及高校研究經(jīng)費(fèi):填寫《付款通知單》,附《合同》、《課程安排》、《業(yè)績提成明細(xì)表》和發(fā)票;

6.2.2支付講師差旅費(fèi):填《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,附機(jī)票、車費(fèi)等;

6.2.3支付講師接待費(fèi):填《費(fèi)用報(bào)銷單》,附餐費(fèi)清單、住宿清單、水果食品、汽車費(fèi)用等票據(jù),并且在票據(jù)的背面詳細(xì)注明招待人數(shù)、時(shí)間等實(shí)際情況。

6.2.4支付太極老師薪酬及費(fèi)用:填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,附老師簽字的薪酬支付單、餐費(fèi)清單、住宿清單等票據(jù),且在票據(jù)背面注明相關(guān)情況。

6.3學(xué)員費(fèi)用類:

6.3.1支付為學(xué)員購買的物資(校徽校服、書籍教材及學(xué)員禮品等):填寫《付款申請單》或《費(fèi)用報(bào)銷單》,附正式合同及入庫單,領(lǐng)用時(shí)一次計(jì)入成本。

6.3.2旅游及車輛費(fèi):填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,附《旅游活動(dòng)計(jì)劃書》、相關(guān)發(fā)票及單據(jù),并需詳列人員清單。

6.3.3其他學(xué)員費(fèi)用:填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,附相關(guān)發(fā)票及單據(jù),特殊情況需有相關(guān)申請或說明。

報(bào)銷學(xué)員費(fèi)用(為便于核算從會(huì)務(wù)費(fèi)中單列)時(shí)需由會(huì)務(wù)負(fù)責(zé)人按統(tǒng)一通用的《課程會(huì)務(wù)預(yù)算表格》匯總作決算。

6.4會(huì)務(wù)費(fèi)用類(開課前一周需作詳細(xì)的會(huì)務(wù)預(yù)算提交財(cái)務(wù)審核):

6.4.1支付會(huì)場費(fèi)用(含場地租金、設(shè)備租金及酒店房費(fèi)等):填寫《付款通知單》,備注欄說明開課所屬期及開課時(shí)間,附《場租協(xié)議》和場租發(fā)票。

6.4.2支付助教費(fèi)用:填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,附發(fā)票及費(fèi)用明細(xì)表(日期、付款事由、人數(shù)、金額),包括車費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)及其他雜費(fèi)等;

6.4.3支付會(huì)務(wù)物資費(fèi)用:

① 開課所需的糕點(diǎn)、飲料、水果等,填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,附《物資清單》和發(fā)票;

② 開課訂購的課程書籍、印刷宣傳冊、講義、紙袋、信紙等采購或印刷款項(xiàng)。填寫《付款通知書》,附《供

應(yīng)商報(bào)價(jià)單》、《入庫單》、《印刷/采購協(xié)議》、發(fā)票。

6.4.4支付會(huì)務(wù)策劃費(fèi)用:填寫《付款通知單》,附合同及正式發(fā)票。

6.4.5支付其他會(huì)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用:

① 支付高管因會(huì)務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用:填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,附相關(guān)單據(jù)。

② 支付開學(xué)典禮各項(xiàng)費(fèi)用:填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,附相關(guān)單據(jù)。

③ 支付其他費(fèi)用:填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,附相關(guān)單據(jù)。

報(bào)銷會(huì)務(wù)費(fèi)用時(shí)需由會(huì)務(wù)負(fù)責(zé)人按統(tǒng)一通用的《課程會(huì)務(wù)預(yù)算表格》匯總作決算。

6.4工資提成、獎(jiǎng)金類:

6.4.1月工資發(fā)放:填《付款通知書》,附《工資表》、《銀行代發(fā)(代扣)業(yè)務(wù)清單》;

6.4.2管理獎(jiǎng)金及業(yè)績獎(jiǎng)金:填寫《付款通知書》,附《管理獎(jiǎng)金及業(yè)績獎(jiǎng)金明細(xì)表》;

6.4.3資產(chǎn)類:包括固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公家私等。填《付款通知單》,附《申購單》、《入庫單》和發(fā)票等。

6.5團(tuán)體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)類:填《費(fèi)用報(bào)銷單》,附《旅游活動(dòng)計(jì)劃書》、車船票、住宿發(fā)票餐票、門票和其他發(fā)票;

發(fā)生以上所有成本費(fèi)用支出財(cái)務(wù)在審核時(shí)原則上要求一律提供發(fā)票,并要求報(bào)銷人與經(jīng)辦人在填寫相關(guān)費(fèi)用及付款申請時(shí)在備注欄注明費(fèi)用類別及所屬學(xué)期,例:汪軍軍報(bào)銷助教餐費(fèi)時(shí),在《費(fèi)用報(bào)銷單》備注欄需注明是:二期學(xué)員第九次開課X月X日至X月X日助教餐費(fèi)和住宿費(fèi)。如特殊情況提供不了發(fā)票,只能用收據(jù)或白條代替時(shí)需有情況說明,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷,此部份費(fèi)用需另行填單報(bào)銷。費(fèi)用報(bào)銷單相關(guān)注意事項(xiàng):

第一個(gè)問題,費(fèi)用報(bào)銷單,是員工用他們自己的現(xiàn)金,在為公司辦事的時(shí)候墊付的,回來把墊付的發(fā)票,整理,粘貼好,并注明款項(xiàng)用處,然后由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字的單據(jù)。出納必須看到領(lǐng)導(dǎo)簽字的這張單子才給報(bào)銷。第二個(gè)問題,這個(gè)報(bào)銷單,就是會(huì)計(jì)上常說的“原始憑證”必須放在記帳憑證里,已備查帳。公司報(bào)銷制度一定要規(guī)范才行,你是財(cái)務(wù),這個(gè)必須由你來規(guī)定。因?yàn)楦鞣N報(bào)銷的費(fèi) 用,進(jìn)的科目是不一樣的,一大堆全拿來放在一起報(bào)銷肯定不可以,在員工添置報(bào)銷單之前,就要把各項(xiàng)要報(bào)銷的費(fèi)用整理好,車費(fèi)、餐費(fèi)、購買材料費(fèi)、辦公用品 費(fèi)等等,都要一項(xiàng)一項(xiàng)的添置報(bào)銷單才可以。然后每一項(xiàng)都要有正規(guī)有效的發(fā)票。最后要相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字才可報(bào)銷,大的公司要先由部門經(jīng)理簽字,然后再由財(cái)務(wù) 經(jīng)理簽字,金額大的要由副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。

第三個(gè)問題,如果是銀行匯款,那就更好辦了,直接把銀行的票據(jù)貼在報(bào)銷單上,報(bào)告發(fā)票,然后找經(jīng)理簽字,報(bào)銷。

第四個(gè)問題,公司所有的錢款支出,必須都要有領(lǐng)導(dǎo)的簽字才可報(bào)銷或支出,沒有規(guī)矩不成方圓,沒有領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn),錢花出去了,誰也說不清。這是做一個(gè)出納最基本的原則!

(注,出納,最主要的任務(wù)就是管錢,進(jìn)錢一定要數(shù)清,出錢一定要看見原始憑證,也就是發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,方可支出)一份費(fèi)用報(bào)銷單包含基本內(nèi)容:報(bào)銷事項(xiàng)內(nèi)容(理由),報(bào)銷金額(大小寫),報(bào)銷人,批準(zhǔn)人,審批人,報(bào)銷附件數(shù)量等基本內(nèi)容。

第三篇:費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范

費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范 及票據(jù)粘貼要求

為了規(guī)范和統(tǒng)一費(fèi)用報(bào)銷單的填寫及票據(jù)粘貼,使各位同事能夠正確、規(guī)范地填寫報(bào)銷單及票據(jù)粘貼,快捷地報(bào)銷各種費(fèi)用,特制定此規(guī)范與要求,請各位同事遵照執(zhí)行,如有不明白或需改進(jìn)之處請向財(cái)務(wù)部咨詢和建議。

一、報(bào)銷單填寫規(guī)范

填寫報(bào)銷單字跡工整、清晰,金額不得涂改,凡需填寫大小寫金額的單據(jù),大小寫金額必須相符,相關(guān)內(nèi)容填寫完整。

費(fèi)用報(bào)銷單必須用藍(lán)、黑鋼筆或簽字筆書寫,不可使用圓珠筆或鉛筆書寫。具體填寫說明

1.在“報(bào)銷部門”處填寫所屬的部門,如行政部、人事部、生產(chǎn)部等。2.日期如實(shí)填寫報(bào)銷時(shí)的日期,單據(jù)及附件填寫所附單據(jù)張數(shù)。3.“報(bào)銷項(xiàng)目” 此處填寫費(fèi)用支出的用途,按不同項(xiàng)目分列填寫,在摘要里可以填寫詳細(xì)內(nèi)容。

4.“金額”此處填寫實(shí)際發(fā)生金額,前面加上人民幣符號(hào)“¥”。5.“合計(jì)”各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)填寫阿拉伯?dāng)?shù)字。“合計(jì)”此行上方有空欄的,由左下方斜向上劃對(duì)角直線注銷。

6.“金額大寫”此處填寫合計(jì)的大寫金額。若報(bào)銷金額為千位數(shù)時(shí)需在萬字前畫圈,圈內(nèi)打叉,以此類推,若千位數(shù)有數(shù)值,而百位數(shù)為零,需在百位數(shù)前寫零。如:合計(jì)金額405.40元,在此行填寫為:佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。

人民幣大寫字樣:零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 7.在費(fèi)用報(bào)銷單右下角的“報(bào)銷人”處由報(bào)銷人簽字。

8.“原借款”與“應(yīng)退(補(bǔ))款”處,只有在屬于沖銷借款時(shí)才填寫。

二、票據(jù)粘貼要求

仟 肆

(1)、所附發(fā)票應(yīng)真實(shí)、合法,抬頭應(yīng)為公司的全稱,不要簡寫或漏字多字。(2)、票據(jù)粘貼在粘貼單上,用膠水粘貼。票據(jù)粘貼要求平整不要遮蓋左邊裝訂線,粘貼后不能超過粘貼單的范圍。票據(jù)分類粘貼并方向朝上。票據(jù)粘貼順序和報(bào)銷單封面所列的項(xiàng)目順序一致。

(3)、報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)時(shí)需在車票背面寫清時(shí)間、起止點(diǎn)、事宜。

(4)、發(fā)票由后往前貼,先貼小張的,后貼大張的發(fā)票;小張發(fā)票在下,大張發(fā)票在上。火車票盡量往后面貼,因?yàn)樗慕痤~在前面,如果貼得太前,貼上報(bào)銷單后會(huì)把金額擋住。

(5)、如果發(fā)票量大,要分門別類,按規(guī)格大小統(tǒng)計(jì)一起粘貼。加油票,的士票,火車票,飛機(jī)票等,都要分好類別,先小后大粘貼。

(6)、A4紙的報(bào)告單要按報(bào)銷粘貼單大小疊成一致;有些發(fā)票比A4紙小,但比報(bào)銷黏貼單大一點(diǎn)的,也一樣按報(bào)銷粘貼單大小疊好。

(7)、盡量把發(fā)票貼均勻,平整,以便財(cái)務(wù)部裝訂成冊。

財(cái)務(wù)部 2013年11月20日

附:填寫樣張

第四篇:費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范

費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范

填寫報(bào)銷憑證字跡工整、金額不得涂改,凡需填寫大小寫金額的單據(jù),大小寫金額必須相符,相關(guān)內(nèi)容填寫完整。

費(fèi)用報(bào)銷單必須用藍(lán)、黑鋼筆或簽字筆書寫,不可使用圓珠筆書寫。具體填寫說明

1.在“報(bào)銷部門”處填寫所屬的部門,如各店鋪、配送中心、加工中心等。

2.日期如實(shí)填寫

3.“用途” 此處填寫現(xiàn)金支出的用途,按不同項(xiàng)目分列填寫,在備注里可以填寫詳細(xì)內(nèi)容。

4.“金額”此處填寫實(shí)際發(fā)生金額。

5.“合計(jì)”各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)填寫阿拉伯?dāng)?shù)字。“合計(jì)”此行上方有空欄的,劃線注銷

6.“金額大寫”此處填寫合計(jì)的大寫金額。若報(bào)銷金額為千位數(shù)時(shí)需在萬字前畫圈,圈內(nèi)打叉,以此類推,若千位數(shù)有數(shù)值,而百位數(shù)為零,需在百位數(shù)前寫零。如:合計(jì)金額450.40元在此行填寫為:仟 肆 佰 伍拾 零 元 肆 角 零 分

人民幣大寫字樣:壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾

7.在費(fèi)用報(bào)銷單右下角的“報(bào)銷人”處簽字。

8.關(guān)于票據(jù)粘貼

(1)所附發(fā)票真實(shí)、合法,抬頭正確。如暫時(shí)無法提供發(fā)票的,應(yīng)跟財(cái)務(wù)主管說明并貼上便簽條注明欠發(fā)票的標(biāo)志,過后應(yīng)盡快補(bǔ)回發(fā)票。

(2)票據(jù)粘貼在費(fèi)用報(bào)銷粘貼單上,用膠水粘貼,票據(jù)粘貼

要求平整不要遮蓋左邊裝訂線,粘貼后不能超過粘貼單的范圍。票據(jù)分類粘貼并方向朝上。票據(jù)粘貼順序和報(bào)銷單封面所列的項(xiàng)目順序一致。

(3)報(bào)銷交通費(fèi)需在車票背面寫清時(shí)間、起止點(diǎn)、事宜。

最后,把費(fèi)用報(bào)銷單和貼好的費(fèi)用粘貼單重疊對(duì)齊,用回形針在左上角固定(如無回形針可用膠水粘貼)交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后交給財(cái)務(wù)處。拾萬

第五篇:費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范及票據(jù)粘貼要求

本公司費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼

一、金額

按照財(cái)務(wù)要求,補(bǔ)助:

1、交通費(fèi),辦公用品(圖書,文體用品勉強(qiáng)可用),快遞費(fèi),餐費(fèi)(占整張報(bào)銷單總額的10%,其中包含食品,勞保用品等等都算在餐費(fèi)類別里)

2、主要的交通費(fèi),辦公用品,餐費(fèi),盡量3種報(bào)銷項(xiàng)目都包含,除餐費(fèi)10%外,其余比例盡量均衡;

3、電子發(fā)票也可以使用,打印出來,僅一次性使用,不能包含明細(xì);

4、發(fā)票不能標(biāo)注明細(xì);

5、單張發(fā)票,金額不能過大(盡量≤1000,具體需詢問財(cái)務(wù)合不合格,再進(jìn)行粘貼)

其他一類報(bào)銷:

1、出差前可提出申請,填寫借款單,財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字,出差過程中保留好各項(xiàng)消費(fèi)的發(fā)票,出差后需要填寫差旅報(bào)銷單,再按照粘發(fā)票和報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷;

2、快遞費(fèi)用報(bào)銷,發(fā)快遞保留好快遞底單,記錄好金額,公司這里暫時(shí)是個(gè)人墊付,統(tǒng)一填寫報(bào)銷單報(bào)銷,發(fā)快遞后需要要快遞發(fā)票

3、為公司購買辦公用品后需要有對(duì)應(yīng)的發(fā)票,按照實(shí)際消費(fèi)金額報(bào)銷,并附上發(fā)票報(bào)銷,二、粘票

1、檢查發(fā)票抬頭、真?zhèn)危ù_保發(fā)票為國稅發(fā)票,在國家稅務(wù)局網(wǎng)站上按要求查閱)、項(xiàng)目(辦公用品,餐費(fèi),交通費(fèi)等等)

2、粘貼在紙張上的票據(jù)不能超出紙張范圍,超出部分需折疊;

3、分類粘貼,大小整齊粘貼,確保粘貼后的票據(jù)平整,不要遮擋住發(fā)票的金額;

4、統(tǒng)一用膠水或膠棒粘貼,不能使用訂書訂;

三、填寫

1、填寫好報(bào)銷日期

2、按照數(shù)字大寫的形式書寫報(bào)銷金額(具體百度可學(xué)習(xí)),大小寫金額必須相符;

3、項(xiàng)目類別上:基本上是:辦公用品、交通費(fèi)、餐費(fèi)、快遞費(fèi),打印費(fèi)等其他類別按照實(shí)際發(fā)生填寫,具體細(xì)節(jié)詢問財(cái)務(wù)部;

4、報(bào)銷單摘要上寫好,報(bào)銷的項(xiàng)目類別和金額,金額總數(shù)相加等于報(bào)銷的總金額,各項(xiàng)的金額不能多于發(fā)票實(shí)際粘貼的金額。

5、填寫報(bào)銷單字跡工整、清晰,金額不得涂改、添加標(biāo)注;

6、費(fèi)用報(bào)銷單必須用黑鋼筆或簽字筆書寫,不可以使用圓珠筆或鉛筆書寫;

7、領(lǐng)款人簽章處需領(lǐng)款人本人簽字,檢查無誤后,財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字,再交給財(cái)務(wù)審查報(bào)銷。

備注:細(xì)節(jié)不是很全面,希望大家取其精華學(xué)習(xí),謝謝!

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