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南京文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)決算信息公開管理辦法試行范文

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第一篇:南京文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)決算信息公開管理辦法試行范文

南京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)決算信息公開管

理辦法(試行)

第一章

第一條

為推進和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作,強化社會監(jiān)督,促進依法理財,轉(zhuǎn)變政府職能,建立透明預(yù)決算制度,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的意見》(中辦發(fā)〔2016〕13號)及《2017年南京市預(yù)決算信息公開工作方案》(寧財預(yù)〔2017〕89號)等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位實際,制定本辦法。

第二條

本辦法所稱預(yù)決算信息包括部門預(yù)算收

支安排、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和決算等管理信息。

第三條

預(yù)決算信息以公開為常態(tài),不公開為例外。預(yù)決算信息公開遵循依法依規(guī)、真實準(zhǔn)確、積極穩(wěn)妥、分級負責(zé)的原則。

第二章

公開主體和職責(zé)

第四條

文聯(lián)辦公室負責(zé)本單位及所屬單位的預(yù)

決算信息公開工作,履行下列職責(zé):

(一)制定本單位及所屬單位預(yù)決算信息公開的工作

方案;

(二)按規(guī)定公開本單位及所屬單位的預(yù)決算信息;

(三)對所屬單位預(yù)決算信息公開工作進行指導(dǎo)、監(jiān) 督和檢查;

(四)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公

開本單位及所屬單位預(yù)決算信息的答復(fù)工作;

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。

第三章

公開內(nèi)容

第五條 部門預(yù)算信息(涉密信息除外)公開內(nèi)容包 括:

(一)部門概況。包括:部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

(二)部門預(yù)算表。包括:部門收支預(yù)算總表、部門收入預(yù)算總表、部門支出預(yù)算總表、財政撥款收支預(yù)算總表、財政撥款支出情況(按功能分類到項級)、財政撥款基本支出預(yù)算表(按經(jīng)濟分類到款級)、財政撥款政府性基金支出預(yù)算表、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表、政府采購預(yù)算表等12張表。

(三)部門預(yù)算情況說明。包括部門年度預(yù)算收支基本情況;機關(guān)運行經(jīng)費情況;“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算總額和分項數(shù)額、會議費和培訓(xùn)費預(yù)算總額和分項數(shù)額,并對增減變化的原因進行說明。

(四)名詞解釋。主要對部門預(yù)算表中的相關(guān)專業(yè)名稱進行解釋說明。第六條 部門決算信息(涉密信息除外)公開內(nèi)容包括:

(一)部門概況。包括:部門主要職能、部門決算單位構(gòu)成情況、當(dāng)年度主要工作完成情況。

(二)部門決算表。包括收入支出決算總表、財政撥款支出決算表(按功能分類到項級)、財政撥款基本支出決算表(按經(jīng)濟分類到款級)、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表、政府采購支出決算表等12張表。

(三)部門決算情況說明。包括:部門決算年度收支情況、財政撥款預(yù)算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購支出決算情況及其說明;“三公”經(jīng)費決算公開要說明因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù),公務(wù)用車購置數(shù)及保有量,國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費總額以及“三公”經(jīng)費增減變化原因等情況;會議費、培訓(xùn)費決算公開要說明召開會議和組織培訓(xùn)的次數(shù)和人數(shù)等相關(guān)明細信息。

(四)名詞解釋。主要對部門公開決算表中的相關(guān)專業(yè)名稱進行解釋說明。

第四章

公開方式和時間 第七條

預(yù)決算信息公開以本單位門戶網(wǎng)站預(yù)決算信息公開專欄為主要平臺,并保持長期公開狀態(tài),便于社會公眾查詢監(jiān)督。

第八條

經(jīng)本級政府財政部門批復(fù)的部門預(yù)算、決算及報表,應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)由本單位在門戶網(wǎng)站公開。

第五章

第九條

本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二篇:醴陵文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2016部門決算公開

醴陵市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2016部門

決算公開

一、醴陵市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門職責(zé)及設(shè)置情況

醴陵市文聯(lián)是中共醴陵市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體,是黨和政府聯(lián)系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶,其主要職能是:

1、貫徹落實黨和國家有關(guān)文學(xué)藝術(shù)的方針、政策,制訂全市文學(xué)藝術(shù)的發(fā)展計劃,并組織實施。

2、組織全市作家、藝術(shù)家和廣大文學(xué)藝術(shù)工 作者,發(fā)展和繁榮我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè),滿足人民群眾的文化生活需要。

3、組織、指導(dǎo)全市各文學(xué)藝術(shù)協(xié)會和廣大文學(xué)藝術(shù)工作者進行文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作,組織文藝演出、展出活動,創(chuàng)作具有民族特色和地方特色的優(yōu)秀文學(xué)藝術(shù)作品。

4、組織作家、藝術(shù)家和文學(xué)藝術(shù)工作者深入生活,加強創(chuàng)作實踐,參與省內(nèi)外、國內(nèi)外文化藝術(shù)交流。

5、組織廣大文藝工作者、評論工作者,開展各種文藝?yán)碚撗芯俊?/p>

6、采取多種形式和途徑,培養(yǎng)全市各類文學(xué)藝術(shù)人才。

7、編輯出版《淥水風(fēng)》和醴陵文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會網(wǎng)站的建設(shè),為廣大文學(xué)藝術(shù)工作者提供創(chuàng)作園地和宣傳平臺。

8、加強《醴陵陶瓷書畫院》管理,為推介醴陵陶瓷書畫品牌、促進書畫藝術(shù)交流打造平臺。

9、完成市委、市政府交給的其他工作。

醴陵市文聯(lián)核定行政編制2人,現(xiàn)有5人,其中副處1人,正科2人,副科1人,臨時人員1人。

本單位無下屬預(yù)算單位。

二、2016部門決算情況說明

(一)收入支出預(yù)算安排情況

單位年初收入95.91萬元,其中:其他收入8萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)9.91萬元,支出87.77萬元。

本執(zhí)行中無調(diào)整。

(二)收入支出決算執(zhí)行情況說明

(1)、2016年收入決算數(shù)105.82萬元,其中:財政撥款95.91萬元,占總收入91%,其他收入8萬元,占總收入1%。2015決算數(shù)收入69.71萬元,其中其他收入7.8萬元,同比增加36.11萬元。2016年支出決算數(shù)87.77萬元,2015年支出決算數(shù)59.8萬元,同比增加27.97萬元。(2)、2016年收入決算情況:財政撥款95.91萬元,其中:一般公共服務(wù)支出3萬元,文化體育與傳媒支出91.87萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.04萬元。

(3)、2016年支出決算情況:2016年支出決算數(shù)87.77萬元,其中:文化體育與傳媒支出65.73萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.04萬元。重點專項支出21萬元。

(4)2016一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情

況:

1.基本支出:2016年決算數(shù)為57.1萬元,是指工資福利支出33.39萬元,一般商品服務(wù)支出16.33萬元,對個人和家庭的補助支出7.38萬元。

2.項目支出:2016年決算數(shù)為21萬元,是指文化體育與傳媒支出21萬元,其中群眾文化15萬元,其他文化6萬元。

(三)2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況: 1、2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)13.18萬元,其中:公務(wù)接待費8.47萬元,公務(wù)車運行費用4.71萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)15萬元,其中:公務(wù)接待費8.5萬元,公務(wù)車運行費用6.5萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算比2016決算數(shù)少1.82萬元。其中:公務(wù)接待費比預(yù)算數(shù)少0.03萬元;主要是因為公務(wù)接待人員、批次減少。公務(wù)用車購置及運行費比預(yù)算數(shù)少1.79萬元。由于精減工作經(jīng)費。2、2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)13.18萬元。其中:公務(wù)接待費8.47萬元,公務(wù)車運行費用4.71萬元,2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)6.16萬元,其中:公務(wù)接待費3.68萬元,公務(wù)車運行費用2.48萬元,相比增加7.02萬元,主要由于2016公務(wù)接待人員、批次減少以及機關(guān)人員增加導(dǎo)致公務(wù)接待費及公務(wù)用車購置及運行費相應(yīng)增加。3、2016年“三公”經(jīng)費決算情況:

公務(wù)車用車保有量1臺、因公出國(境)費無發(fā)生額;

2016年公務(wù)接待費決算數(shù)8.47萬元,公務(wù)接待批次70次及人數(shù)368人。上三公經(jīng)費總額6.16萬元,本年“三公”經(jīng)費比上年略有上升,主要原因是人員及工作專項增加。

三、其他重要事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。行政單位機關(guān)運行經(jīng)費支出16.33萬元,上年數(shù)34.65萬元,比上年減少18.32萬元。由于人員調(diào)整、調(diào)資、職級并行等。

(二)政府采購支出情況。2016年政府采購支出0.96萬元。由于人員增加購辦公設(shè)備。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日,本單位共有一般公務(wù)用車1 輛。

(四)預(yù)算績效情況的說明。

2016年我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向,深入開展績效跟蹤監(jiān)控和財政支出績效評價。進一步加強制度建設(shè),強化績效評價結(jié)果應(yīng)用,對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進。健全績效管理工作機制,明確職責(zé)分工,努力提高績效管理工作水平。預(yù)算績效管理取得新成效。

第三篇:上饒文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017部門

上饒市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017部門

決算

目 錄

第一部分 上饒市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2017部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 上饒市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門概況

一、部門主要職能

1.貫徹落實黨的文藝工作路線、方針和政策,為市直各文藝家協(xié)會和各縣(市、區(qū))文聯(lián),做好聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作,反映和聽取文藝界的情況和意見。

2.組織召開上饒市文聯(lián)代表大會、全委會、主席團會議,各藝術(shù)家協(xié)會代表大會以及全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作會議。

3.組織團體會員的文藝創(chuàng)作和評論,主辦各類文藝活動及文藝評獎,主管本級文藝刊物。開展學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作。

4.維護團體會員和文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。

5.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個:上饒市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。

本部門2017年年末編制人數(shù)12人,其中行政編制6人,事業(yè)編制6人;年末實有人數(shù)12人,其中在職人員12人,離休人員0人,退休人員9人;年末學(xué)生人數(shù)0人。第二部分 2017部門決算表 第三部分 2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017收入總計370.67萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.51萬元,較2016年減少27.57萬元,下降6%;本年收入合計298.16萬元,較2016年減少54.71萬元,下降15.50%,主要原因是:本減少了美術(shù)館建設(shè)經(jīng)費。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入298.16萬元,占 100%;事業(yè)收入 萬元,占 %;經(jīng)營收入 萬元,占 %;其他收入 萬元,占 %。

二、支出決算情況說明

本部門2017支出總計307.57萬元,其中本年支出合計 307.57萬元,較2016年減少18.16萬元,下降5.58%,主要原因是:本減少對美術(shù)館前建設(shè)經(jīng)費支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.10萬元,較2016年減少9.41萬元,下降12.98%,主要原因是:上年結(jié)余美術(shù)館前建設(shè)經(jīng)費,今年繼續(xù)用于美術(shù)館前期建設(shè)零星支出。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出165.89萬元,占53.93%;項目支出141.68萬元,占46.07%;經(jīng)營支出 萬元,占 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)萬元,占 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為270.49萬元,決算數(shù)為307.57萬元,完成年初預(yù)算的113.71%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為229.51萬元,決算數(shù)為241.87萬元,完成年初預(yù)算的105.39%,主要原因是:按年初預(yù)算進度支出。

(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 萬元,決算數(shù)為 萬元,完成年初預(yù)算的 %,主要原因是:……。

(三)文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為4.85萬元,決算數(shù)為4.85萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按年初預(yù)算進度支出。

(四)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為3.63萬元,決算數(shù)為3.63萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按年初預(yù)算進度支出。

(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為32.5萬元,決算數(shù)為32.5萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:年初預(yù)算進度支出。

(六)住房保障金年初預(yù)算數(shù)為10.38萬元,決算數(shù)為10.38萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按年初預(yù)算進度支出。

(七)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為7.59萬元,決算數(shù)為7.59萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按年初預(yù)算進度支出。四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017一般公共預(yù)算財政撥款基本支出165.89萬元,其中:

(一)工資福利支出122.56萬元,較2016年增加24.33 萬元,增長24.77%,主要原因是:增加了對個扶貧干部的扶貧補貼經(jīng)費等。

(二)商品和服務(wù)支出23.04萬元,較2016年增加18.13萬元,增長368.96 %,主要原因是:本開展了多項文藝活動,增加了日常辦公經(jīng)費的支出。

(三)對個人和家庭補助支出18.64萬元,較2016年減少24.2萬元,下降56.49%,主要原因是:本退休人員已由社保發(fā)放工資。

(四)其他資本性支出1.66萬元,較2016年增加1.66萬元,增長100%,主要原因是:本單位新添置了辦公設(shè)備。五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 本部門2017一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元,決算數(shù)為2.26萬元,完成預(yù)算的113%,決算數(shù)較2016年增加(減少)萬元,增長(下降)%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0 萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2016年增加(減少)萬元,增長(下降)%。主要原因是:……。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元,決算數(shù)為2.26萬元,完成預(yù)算的113%,決算數(shù)較2016年增加0.69萬元,增長43.95%。主要原因是:本開展多項文藝活動,增加了該項的接待支出。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元,其中公務(wù) 用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2016年增長(下降)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:.........;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100 %,決算數(shù)較2016年減少3.94萬元,下降100%。主要原因是:上公車已上繳,單位實行了公車改革。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2017機關(guān)運行經(jīng)費支出 23.04萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致),較2016年增加18.13萬元,增長368.96%,主要原因是:本開展多項文藝活動,增加了該項的接待支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017政府采購支出總額1.48萬元,其中:政府采購貨物支出1.48萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.48萬元,占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.48萬元,占政府采購支出總額的100 %。(市級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)

八、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2017一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目 0個,共涉及資金30萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100 %。組織對2017XXX、XXX等 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金 萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的 %。

共組織對“文化創(chuàng)作及繁榮”等1個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出30萬元,政府性基金預(yù)算支出 0萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看,評價結(jié)果為良好,但也存在年初預(yù)算到位率偏低等問題,需進一步提升預(yù)算管理水平(請對預(yù)算績效評價情況進行簡單說明)。

組織對“XXX”、“XXX”等 個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出 萬元,政府性基金預(yù)算支出 萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等部門(單位)整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看,……(請對整體支出績效評價情況進行簡單說明)。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果(選擇1至2個項目)。我部門今年在省級部門決算中反映“文化創(chuàng)作與繁榮”項目績效自評結(jié)果。

“文化創(chuàng)作與繁榮”項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績 效目標(biāo),文化創(chuàng)作與繁榮 項目績效自評得分為94.75分。項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果:一是開闊文藝家的藝術(shù)視野,激發(fā)文藝家的創(chuàng)作靈感,創(chuàng)作更多的筋骨,有道德、有溫度的文藝作品,更好地宣傳上饒,推介上饒;二是通過開展采風(fēng)創(chuàng)作,異地交流活動,加強我市對外文藝交流,激發(fā)文藝家的創(chuàng)作靈感,創(chuàng)作更多文藝作品,更好地宣傳上饒,為“上乖宣饒”服務(wù);三是豐富群眾文化生活。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目執(zhí)行進度需進一步加強。下一步改進措施:為提高財政資金使用效益,加快項目支出進度,對項目資金管理、督查進行了明確要求,嚴(yán)格執(zhí)行項目支出進度考核和督查制度,形成加快項目支出進度的長效機制。

在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分 名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

(一)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按 原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(四)“三公” 經(jīng)費: 納入中央財政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四篇:泗水縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會事業(yè)單位信息

泗水縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會事業(yè)單位信息

公開內(nèi)容

一、泗水縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會基本情況:

單位名稱:泗水縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

住所:泗水縣泉興路科技文化中心

宗旨和業(yè)務(wù)范圍:根據(jù)黨的方針、政策和文聯(lián)章程,開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作、交流等活動,促進全縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的繁榮與發(fā)展。

法定代表人:湯穎

經(jīng)費來源:財政全額撥款

開辦資金:3.2萬元

舉辦單位:中共泗水縣委宣傳部

二、泗水縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會章程

總則

第一條:泗水縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(簡稱:泗水縣文聯(lián))。

第二條:泗水縣文聯(lián)是在中國共產(chǎn)黨泗水縣委員會領(lǐng)導(dǎo)下的由全縣各文學(xué)藝術(shù)協(xié)會聯(lián)合組成的人民團體,是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶,是繁榮發(fā)展社會主義文藝事業(yè)、建設(shè)社會主義先進文化的重要力量。

第三條:文聯(lián)的宗旨是:以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,堅持黨的基本路線,堅持文藝“為人民服務(wù),為社會主義服務(wù)”的方向和“百花齊放,百家爭鳴”的方針,弘揚主旋律,提倡多樣化,團結(jié)廣大文藝工作者繁榮和發(fā)展社會主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè),促進社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)而努力奮斗。

第一章任務(wù)

第四條 本會的主要任務(wù):

一、貫徹黨和政府關(guān)于文藝的方針政策,繼承和發(fā)揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,建設(shè)有地方特色的社會主義文藝。

二、組織和支持文藝工作者開展文藝創(chuàng)作、文藝?yán)碚撗芯俊⑽乃囋u論與學(xué)術(shù)交流活動,不斷提高文藝工作者的思想水平和藝術(shù)水平,培養(yǎng)優(yōu)秀人才。

三、抓重點、抓精品,促進全縣文學(xué)藝術(shù)上檔次、上水平。

四、根據(jù)社會需要,采取各種形式,對青少年開展文藝教育活動;協(xié)同有關(guān)部門開展群眾性的文藝活動,普及文藝知識。

五、表彰、獎勵、傳播優(yōu)秀的文學(xué)藝術(shù)成果。

六、向黨和政府及有關(guān)部門反映會員和文藝工作者的意見與呼聲,密切文藝界同黨和政府及人民群眾的聯(lián)系,加強文藝界的團結(jié)。

七、發(fā)展團體會員,壯大會員隊伍。加強和協(xié)調(diào)會員之間的關(guān)系與工作,承辦會員需要解決的事宜。

八、積極開展對外文化交流活動,發(fā)展同國內(nèi)外文藝團體和文藝工作者的友好往來。

九、同政府文化主管部門以及其他人民團體密切合作,促進全縣文化藝術(shù)事業(yè)的發(fā)展,完成黨和政府交辦的任務(wù),承辦企事業(yè)單位委托的有關(guān)事宜。

十、維護憲法和法律賦予文藝團體和文藝工作者的權(quán)益,當(dāng)其正當(dāng)權(quán)益受到侵犯時,依法采取保護措施。

十一、向上級文藝團體推薦會員和優(yōu)秀的文藝成果。十二、文經(jīng)結(jié)合,以文養(yǎng)文,促進文藝健康、有序的發(fā)展。

第五條 泗水縣文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會對本會各協(xié)會負有指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)職能,同時,縣文聯(lián)為濟寧市文聯(lián)的團體會員,在業(yè)務(wù)上接受上級文聯(lián)的領(lǐng)導(dǎo)。

第二章 會 員

第六條本會實行團體會員制。凡文學(xué)藝術(shù)工作者、群眾團體(包括各種學(xué)會、協(xié)會、研究會和行業(yè)文藝社團,下同),愿遵守本會章程者,經(jīng)申請并得到縣文聯(lián)委員會

批準(zhǔn),即為本會所屬協(xié)會會員。

第七條會員有退會自由。會員要求退會,經(jīng)縣文聯(lián)委員會討論后宣布除名。

第八條會員的權(quán)利和義務(wù)。

權(quán)利:

一、選派參加本會有關(guān)協(xié)會會議的代表;

二、對本會工作提出批評和建議;

三、向本會提出從事文藝活動的支持和幫助;

四、優(yōu)先參加本會有關(guān)協(xié)會舉辦的各項活動。

義務(wù):

一、遵守本會章程,執(zhí)行本會決議;

二、完成本會交辦的任務(wù);

三、交納會費;

四、每年向本會遞交一份工作報告。

第四章 組 織

第九條 本會最高權(quán)力機構(gòu)為泗水縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會代表大會。代表大會由各協(xié)會代表和本會特邀代表組成。代表大會代表有選舉權(quán)和被選舉權(quán)。

第十條 本會常務(wù)機構(gòu)為文聯(lián)委員會。文聯(lián)委員會由代表大會選舉產(chǎn)生。委員會設(shè)主席一名,副主席若干名,秘書

長一名。代表大會閉會期間,由文聯(lián)委員會行使代表大會職權(quán)。本會常設(shè)辦事機構(gòu)為文聯(lián)辦公室,負責(zé)處理本會日常工作。

第十一條 本會代表大會每五年舉行一次,必要時可提前或延期召開。文聯(lián)委員會全體會議每年舉行一次。

第五章 經(jīng)費

第十二條本會經(jīng)費來源:

一、地方財政撥款;

二、有償服務(wù)、經(jīng)營活動的收入;

三、會費收入;

四、社會贊助和捐贈。

五、上級有關(guān)部門的業(yè)務(wù)撥款。

第六章 附則

第十三條本章程經(jīng)全縣第一次文聯(lián)代表大會通過施行。解釋權(quán)在泗水縣文聯(lián)。

第五篇:2018年澄邁文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算

2018年澄邁縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算

目錄

第一部分 縣文聯(lián)(部門)概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 縣文聯(lián)(部門)2018年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分

縣文聯(lián)(部門)2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 縣文聯(lián)(部門)概況

一、主要職能

貫徹落實黨的文藝工作方針和“雙百”方針,對各團體會員進行組織、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)。加強與所屬文學(xué)藝術(shù)界協(xié)會的聯(lián)系,溝通黨委、政府和社會各界同文藝界之間的民主協(xié)商渠道,充分調(diào)動文藝工作者創(chuàng)作積極性。并與政府文化藝術(shù)主管機構(gòu)和其他有關(guān)部門、人民團體密切合作,共同發(fā)展全縣文化藝術(shù)事業(yè);負責(zé)向有關(guān)方面反映團體會員 的情況和要求;承擔(dān)團體會員需要統(tǒng)籌安排協(xié)調(diào)的活動事宜;負責(zé)對所屬協(xié)會的管理。組織文學(xué)創(chuàng)作、藝術(shù)創(chuàng)作和表演,豐富我縣廣大人民群眾的文化生活,構(gòu)建和諧社會。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 澄邁縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

第二部分

澄邁縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(部門)2018年

部門預(yù)算表

(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)

第三部分 縣文聯(lián)(部門)2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于縣文聯(lián)(部門)2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

縣文聯(lián)(部門)2018年財政撥款收支總預(yù)算63.46萬元。其中,收入總計63.46萬元,包括一般公共預(yù)算本年收入63.46萬元、支出總計63.46萬元,包括一般公共服務(wù)支出32.230萬元、文化體育與傳媒支出16萬元、社會保障和就業(yè)支出4.91萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.11萬元、住房保障支出3.21萬元。

二、關(guān)于縣文聯(lián)(部門)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

縣文聯(lián)(部門)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款63.46萬元,比上年預(yù)算數(shù)(64.86萬元)減少1.4萬元,主要是人員調(diào)動。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)(類)支出32.23萬元,占50.8%;文化體育與傳媒支出16萬元,占25.3%;社會保障和就業(yè)支出4.91萬元,占7.7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.11萬元,占11.1%;住房保障支出3.21萬元,占5.1%

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)行政運行(項)2018年預(yù)算數(shù)為32.23萬元。2.文化體育與傳媒支出16萬元。

三、關(guān)于縣文聯(lián)(部門)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣文聯(lián)(部門)2018年一般公共預(yù)算基本支出為47.46萬元,其中:

人員經(jīng)費42.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金。

公用經(jīng)費4.95萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

四、縣文聯(lián)(部門)2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

縣文聯(lián)(部門)2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年預(yù)算(8.62萬元)下降100%,主要原因是取消公車改革。

五、縣文聯(lián)(部門)2018年沒有政府性基金預(yù)算情況

六、關(guān)于縣文聯(lián)(部門)2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則,縣文聯(lián)(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。縣文聯(lián)(部門)2018年收支總預(yù)算63.46萬元。

七、關(guān)于縣文聯(lián)(部門)2018年收入預(yù)算情況說明 縣文聯(lián)(部門)2018年收入預(yù)算63.46萬元,經(jīng)費撥款收入63.46萬元,占100%。

八、關(guān)于縣文聯(lián)(部門)2018年支出預(yù)算情況說明 澄邁縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(部門)2018年支出預(yù)算63.46萬元,其中:基本支出47.46萬元,占75%;項目支出16萬元,占25%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2018年縣文聯(lián)(部門)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算63.46萬元。

(二)政府采購情況

2018年縣文聯(lián)(部門)沒有政府采購情況

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況 2018年縣文聯(lián)無單位車輛

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年縣文聯(lián)(部門)0個項目實行績效目標(biāo)管理。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責(zé),依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入:指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額:指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入:指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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