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南京雨花臺區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2015年部門預(yù)算信息公開

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南京市雨花臺區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2015年部門

預(yù)算信息公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成情況

三、2015年度主要工作完成情況 第二部分 政務(wù)中心2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、議費、培訓(xùn)費支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第三部分 政務(wù)中心2015年度部門決算情況說明 第四部分 名稱解釋

第一部分

一、部門主要職能

部門概況

(一)協(xié)助區(qū)有關(guān)部門擬定和實施行政審批制度改革相關(guān)政策、制度及改革方案。

(二)負責(zé)綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)進駐區(qū)政務(wù)服務(wù)中心的區(qū)級各部門行政審批事項和公共服務(wù)事項的集中辦理,并負責(zé)辦理情況的督查、督辦和統(tǒng)計工作。

(三)推進重大項目審批的綜合協(xié)調(diào)和督辦,組織相關(guān)部門開展審批業(yè)務(wù)的現(xiàn)場服務(wù)、跟蹤服務(wù)、聯(lián)合辦理和聯(lián)審會辦,研究推進并聯(lián)審批工作。

(四)承擔(dān)區(qū)“12345”政務(wù)服務(wù)熱線的日常管

(五)負責(zé)對進駐中心的各窗口單位及工作人員進行

(六)負責(zé)受理政務(wù)服務(wù)相關(guān)訴求,并按照有關(guān)規(guī)定

(七)協(xié)調(diào)處理中心運作中存在的問題,協(xié)調(diào)進駐中理、協(xié)調(diào)、督辦和績效考核等有關(guān)工作。日常管理和監(jiān)督考核。進行處理。

心各單位之間的工作關(guān)系;協(xié)調(diào)提供進駐中心的窗口單位和工作人員所需的相關(guān)服務(wù)。

(八)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督街道(園區(qū))便民服務(wù)中心以及區(qū)級部門在區(qū)政務(wù)服務(wù)中心之外設(shè)立的的其他辦事大廳的規(guī)范化建設(shè)。

(九)承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

(一)部門單位構(gòu)成

雨花臺區(qū)政務(wù)服務(wù)中心由綜合管理科、政務(wù)服務(wù)科和“12345”政府服務(wù)呼叫中心3個科室構(gòu)成,2012年成立時經(jīng)區(qū)編委核定為集體事業(yè)單位,經(jīng)費來源為區(qū)財政全額撥款。

(二)人員構(gòu)成

編制數(shù):9人,2015年初實有在職人數(shù):6人

三、2015年度主要工作完成情況

一是認真做好事項進駐與運行管理。圍繞綜合改革總體部署,對照市、區(qū)確認的行政審批及行政權(quán)力事項清單,系統(tǒng)梳理進駐區(qū)政務(wù)中心的部門及事項,按照“三集中、三到位”以及“法無授權(quán)不可為,法范進駐事項的運行管理。2015年,區(qū)政務(wù)中心實現(xiàn)政務(wù)管理系統(tǒng)市、區(qū)互聯(lián)互通與上線運行;啟動政務(wù)服務(wù)工作精細化管理與考核,完成涉及32個部門的267個行政審批和公共服務(wù)事項、24個區(qū)級部門的113個行政許可事項進駐區(qū)政務(wù)管理系統(tǒng)運行。針對區(qū)公安戶政大廳自去年5月份整體進駐區(qū)政務(wù)中心,但一直未納入?yún)^(qū)政務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一管理的問題,通過區(qū)政府專題會議協(xié)調(diào),所有進駐區(qū)政務(wù)大廳事項于今年7月份起已全部納入政務(wù)管理系統(tǒng)運行與考核。

一部署,在學(xué)習(xí)調(diào)研的基礎(chǔ)上,制定了我區(qū)《街道(園二是扎實推進街道便民服務(wù)中心建設(shè)。根據(jù)全市統(tǒng)定職責(zé)必須為”的要求,做到應(yīng)進必進,同時進一步規(guī)

(一)政務(wù)服務(wù)工作

區(qū))便民服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)實施方案》,按照“機構(gòu)名稱、事項辦理、功能分區(qū)、管理制度、全科窗口、內(nèi)外標識”六統(tǒng)一的標準,指導(dǎo)街道(園區(qū))開展規(guī)范化建設(shè)。編印了《街道便民服務(wù)中心辦事指南》,組織全區(qū)400余名社工進行了“全科社工”培訓(xùn)與考核,對便民服務(wù)中心標牌標識設(shè)計、服務(wù)大廳功能分區(qū)及信息化建設(shè)所需軟硬件配置標準進行了統(tǒng)籌安排,并會同區(qū)財政局、區(qū)信息中心對建設(shè)工程招投標予以跟蹤指導(dǎo),確保了便民服務(wù)中心建設(shè)按計劃開展。年內(nèi)完成了開發(fā)區(qū)、雨花2個街道(園區(qū))便民服務(wù)中心建設(shè)

三是全面實施企業(yè)登記制度改革。今年以來區(qū)政務(wù)中心全面推行“企業(yè)設(shè)立多證聯(lián)辦”并聯(lián)審批制度,1-9月份通過“多證聯(lián)辦”共受理并辦結(jié)940家企業(yè)新設(shè)申請,注冊資本總量約27.99億元,平均辦件用時1.64個工作日,低于全市平均辦件用時(2.12個工作日);與去年相比,辦件量增加837件,注冊資本總量增加約24.98億元,平均辦件用時壓縮2.64個工作日,審批效能進一步提升。同時,積極做好商事制度改革后續(xù)監(jiān)管工作,參與建立了46項后置許可事項與企業(yè)注冊前置審批之間的聯(lián)動協(xié)調(diào)機制。9月底,按照全市統(tǒng)一部署,由區(qū)政務(wù)中心牽頭,會同區(qū)市場監(jiān)管局、國稅局、地稅分局,積極組織籌備“三證合一、一照一碼”改革工作。按照“窗口統(tǒng)一收件、后臺統(tǒng)一審核、信息數(shù)據(jù)共享、限時核發(fā)一照”的要求,搭建審批平臺,精簡登記流程,組織人員培訓(xùn),增設(shè)5個綜合受理窗口,配齊軟硬件設(shè)備,開展系統(tǒng)測試,確保了10月8日改革實施首日“三證合一、一照一碼”的順利啟動運行,10月9日,頒發(fā)了全區(qū)首張“三證合一、一照一碼”營業(yè)執(zhí)照。全年“三證合一、一照一碼” 審批平臺共受理企業(yè)設(shè)立979家、企業(yè)變更772家。通過“三證合一、一照一碼”改革,進一步釋放了市場活力,激發(fā)了大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的熱情,有力促進了全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。

四是嚴格實施全員績效考評。將各部門進駐區(qū)政務(wù)大廳事項統(tǒng)一納入政務(wù)管理系統(tǒng)運行管理,開展實時監(jiān)察和運行情況分析,著力提高行政效能和依法行政水平。依據(jù)《窗口單位及其工作人員績效考核實施細則》,通過政務(wù)綜合管理系統(tǒng)采集考評數(shù)據(jù),按照“一個結(jié)合”、“兩個促進”、“三個并重”的原則開展考核,充分發(fā)揮考核時效,每月對窗口單位和工作人員進行考核排名,每季度評選“紅旗窗口”和“先進個人”進行表彰,并通過《雨花綜合簡報》及政務(wù)大廳顯示屏進行通報。今年前三季度,共有15個窗口單位和38名工作人員受到了通報表彰。通過開展績效考評,形成了爭先創(chuàng)優(yōu)的濃厚工作氛圍,促進了服務(wù)質(zhì)量和辦件效能的有效提升。

全年,區(qū)政務(wù)中心受理各類行政許可、審批及其他行政權(quán)力與公共服務(wù)事項近7萬件次,同比增加46.80%,辦結(jié)率100%,綜合滿意率99.99%,承諾件辦結(jié)1.20萬余件,辦件平均用時由法定20.26天降至1.87天,對照法定時限節(jié)約率90%。

(二)“12345”政府服務(wù)呼叫熱線工作

一、強化考核,加快訴求辦理。通過將考核結(jié)果納入機關(guān)作風(fēng)建設(shè)及全區(qū)綜合績效考核,并與承辦單位的獎勵掛鉤,從制度上提高了各承辦單位對群眾訴求辦理的質(zhì)量和速度,不僅保持了承辦人員隊伍的相對穩(wěn)定,也促使各承辦單位加大了對人力和財力的投入,有效解決了一批群眾真正關(guān)心的問題。如寧雙路及安德門大街工程的推進,不僅使藍籌谷、中興人才公寓及附近居民出行困難的問題得到了有效緩解,周邊環(huán)境發(fā)生了翻天覆地的變化,就連困擾了居民們多年的揚塵問題也得到了徹底解決。

二、創(chuàng)新機制,加強源頭控制。針對工單數(shù)量不斷增加和宣傳報道偏弱的現(xiàn)狀,區(qū)平臺積極創(chuàng)新,從三個方面著力推進。一是送服務(wù)到一線。通過推進“12345進社區(qū)”活動,加強區(qū)平臺與街道、部門之間的聯(lián)動,進一步暢通訴求渠道,直接了解群眾的需求,從而贏得了群眾的理解和支持;二是及時上報知識庫。對于一些市民反復(fù)投訴的相同問題,區(qū)平臺與承辦單位及時發(fā)現(xiàn)并立刻向市平臺上報知識庫答復(fù)腳本,由市平臺話務(wù)員在第一時間為訴求人進行答疑解惑,從而減少了大量重復(fù)的訴求工單,也大大提升了群眾對于12345工作的滿意度。三是加強宣傳。在日常訴求工單的派發(fā)及處理過程中,挖掘其中的亮點,并及時向市政務(wù)快訊、雨花信息和市各大報刊進行投稿,加強了正面引導(dǎo),也使更多的群眾能夠了解12345工作。

三、實施聯(lián)動,提升平臺功能。一是辦理聯(lián)動。對涉及職能交叉、責(zé)任不清等問題,區(qū)平臺及時與相關(guān)職能部門、屬地街道聯(lián)系,共同到現(xiàn)場進行協(xié)調(diào)解決,從而推動了訴求辦理,減少了推諉扯皮現(xiàn)象。二是監(jiān)督聯(lián)動。積極配合區(qū)紀委(監(jiān)察局)、區(qū)級機關(guān)工委,對于工單辦理中存在的工作作風(fēng)以及不符合“三嚴三實”規(guī)定的行為,定期分析梳理,跟蹤督查督辦,不斷提升區(qū)平臺的綜合功能。三是學(xué)習(xí)聯(lián)動。圍繞市新出臺的考評細則,開展了專家講評、交流互動、上門輔導(dǎo)、個案點評等多種形式的學(xué)習(xí)聯(lián)動,推動了辦單水平的進一步提升。

全年區(qū)“12345”政務(wù)熱線呼叫中心接受市派工單約2.30萬件,同比增加10%。在全市“12345”政府服務(wù)工作考核中,區(qū)政務(wù)中心位列全市第四名,得到市委、市政府通報表彰。

(三)黨建及精神文明建設(shè)

一課”為抓手,堅持不懈抓好黨員學(xué)習(xí)教育活動。按照區(qū)級機關(guān)工委的要求,一季度完成了黨員冬訓(xùn)活動,二季度開展了服務(wù)為民、反腐倡廉學(xué)習(xí)教育,以及“一把手上黨課”活動。6月份,按照區(qū)委要求,啟動了“三嚴三實”學(xué)習(xí)教育活動,制定了中心學(xué)習(xí)教育計劃及安排,中心主任為全體工作人員上了專題黨課,對“三嚴三實”學(xué)習(xí)教育活動進行了部署,各項工作扎實推進,10月份,完成了兩個專題的學(xué)習(xí)研討,領(lǐng)導(dǎo)干部列出了“不嚴不實”清單,并在學(xué)習(xí)中不斷加以改進。另外,中心支部還按照機關(guān)工委的要求,擔(dān)任了機關(guān)黨建第五片區(qū)組長單位,牽頭片區(qū)內(nèi)相關(guān)單位共同研究黨建工作思路,并組織開展了迎七一“為黨旗增光,為雨花添彩”演講比賽,取得了較好的示范效應(yīng)。

二是通過自查外評相結(jié)合加強監(jiān)督考核。以領(lǐng)導(dǎo)干部自查、科室工作人員自查和窗口工作人員自查相結(jié)合,分別從執(zhí)行力、自律性和主動性等角度查找自己存一是通過專題學(xué)習(xí)教育改進工作作風(fēng)。以“三會在的問題,并及時加以改善。通過窗口評價器開展現(xiàn)場評價、設(shè)立意見箱收集外部評價形式,更好地做到內(nèi)外監(jiān)督相結(jié)合。在實施問卷調(diào)查、微博互動、電話回訪、電子監(jiān)察等內(nèi)部監(jiān)督的同時,聘請了區(qū)“兩代表一委員”擔(dān)任中心作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督員,制訂了工作制度,持續(xù)開展明察暗訪,定期召開進駐部門分管領(lǐng)導(dǎo)“三爭三創(chuàng)”聯(lián)席會和作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督員座談會,廣泛征集反饋意見,共同研究改進措施,實現(xiàn)了作風(fēng)監(jiān)督的常態(tài)化和長效化。

三是通過主題創(chuàng)建活動提升服務(wù)理念。以“黨員示范崗”發(fā)揮黨員先鋒模范作用、以“青年文明號”發(fā)揮中心青年志愿服務(wù)精神、以“巾幗文明崗”展現(xiàn)中心女性積極奉獻的形象,以此加強中心一流隊伍建設(shè),不斷提升中心服務(wù)為民的向心力。在嚴格落實首問負責(zé)制、一次性告知制等服務(wù)規(guī)范的基礎(chǔ)上,中心會同區(qū)級機關(guān)工委于1月中旬邀請禮儀專家對全體窗口工作人員進行了文明禮儀專題培訓(xùn),制定了窗口服務(wù)18條文明用語和18條服務(wù)忌語。今年窗口服務(wù)評價綜合滿意率均保持在99.9%以上。

2015年,駐區(qū)政務(wù)中心的市場監(jiān)督管理局行政審批科被省婦女聯(lián)合會授予2014年度江蘇省巾幗文明崗稱號,駐區(qū)政務(wù)中心的公安人口大隊被評為2014年度區(qū)級巾幗文明崗;區(qū)政務(wù)中心綜合管理科被區(qū)委、區(qū)政府評為2014年區(qū)先進集體;區(qū)政務(wù)中心黨支部被區(qū)級機關(guān)工委評為2013~2015年度先進基層黨組織。

第二部分

政務(wù)中心度部門決算

2015年表

第三部分 政務(wù)中心2015年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

政務(wù)中心2015年度收入和支出總計分別為455.93萬元,與上年相比增加63.04萬元,增長16.05%,主要原因是規(guī)模擴大,財政撥款增加。其中:

(一)收入總計455.93萬元。包括:

財政撥款收入441.29萬元,為當(dāng)年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款,與上年相比增加85.26萬元,增長23.95%。主要原因是財政撥款增加。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.64萬元。

(二)支出總計455.93萬元。包括:

一般公共服務(wù)(類)支出435.29萬元,主要用于行政運行及政務(wù)公開審批等。與上年相比增加68.63萬元,增長18.72%。主要原因是規(guī)模擴大。住房保障支出為12.79萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.85萬元。

二、收入決算情況說明

政務(wù)中心本年收入合計441.29萬元,其中:財政撥款收入441.29萬元,占100 %

圖1:收入決算圖

三、支出決算情況說明

政務(wù)中心本年支出合計448.08萬元,其中:基本支出 231.55萬元,占51.68%;項目支出216.53萬元,占48.32%;

圖2:支出決算圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 政務(wù)中心2015年度財政撥款收入441.29萬元、支出448.08萬元。與上年相比,財政撥款收入增加85.26萬元,增長23.95%,支出增加69.83萬元,增長18.46%。主要原因是財政撥款增加。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。政務(wù)中心2015年財政撥款支出 448.08萬元,占本年支出合計的98.28%。與上年相比,財政撥款支出增加69.83萬元,增長18.46 %。主要原因是規(guī)模擴大。

政務(wù)中心2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為367.41萬元,支出決算為448.08萬元,完成年初預(yù)算的122%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是規(guī)模擴大。其中:

一般公共服務(wù)(類)

1.政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)。年初預(yù)算為356.05萬元,支出決算為435.28萬元,完成年初預(yù)算的122%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因規(guī)模擴大。

2.住房保障支出。年初預(yù)算為11.36萬元,支出決算為12.78萬元,完成年初預(yù)算的112.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因規(guī)模擴大。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

政務(wù)中心2015年度財政撥款基本支出231.55萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費215.43萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、對個人和家庭的補助。

(二)公用經(jīng)費16.12萬元。主要包括:辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用 七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。政務(wù)中心2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出448.06萬元,與上年相比增加69.79萬元,增長18.44%。主要原因是規(guī)模擴大。政務(wù)中心2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為356.05萬元,支出決算為448.06萬元,完成年初預(yù)算的125%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是規(guī)模擴大。八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 政務(wù)中心2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 231.55萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費215.43萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、對個人和家庭的補助。

(二)公用經(jīng)費16.12萬元。主要包括:辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用 九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明

政務(wù)中心2015年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中,公務(wù)接待費支出3.18萬元,占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下:

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.18萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因接待需求增大。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待參觀調(diào)研等,2015 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待15批次,約500人次。

政務(wù)中心2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出1.42萬元。

十、無政府性基金預(yù)算收入支出

十一、其他重要事項的情況說明 政府采購支出決算情況說明

2015年度政府采購支出總額0.25萬元,其中:政府采購貨物支出0.25萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從區(qū)級財政取得的財政撥款。如2015年政務(wù)中心財政撥款收入441.29萬元。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。如2015年政務(wù)中心年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.64萬元。三、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項):指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。如2015年政務(wù)中心政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)年初預(yù)算為356.05萬元,住房保障支出年初預(yù)算為11.36萬元。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。如2015年政務(wù)中心年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.85萬元。

五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。如2015年政務(wù)中心基本支出231.54萬元。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如2015年政務(wù)中心項目支出216.52萬元。

七、“三公”經(jīng)費:指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。如2015年政務(wù)中心公務(wù)接待費3.18萬元。

第二篇:政協(xié)南京六合區(qū)委員會辦公室2017年部門預(yù)算信息公開

政協(xié)南京市六合區(qū)委員會辦公室2017年部門預(yù)算信息公開

部門預(yù)算信息公開

目 錄

第一部分部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

二、部門預(yù)算情況說明

第二部分名詞解釋 第三部分部門收支預(yù)算表

一、區(qū)級部門收支預(yù)算總表

二、區(qū)級部門收入預(yù)算總表

三、區(qū)級部門支出預(yù)算總表

四、區(qū)級部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、區(qū)級部門財政撥款支出情況表(功能科目到項)

六、區(qū)級部門財政撥款基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目到款)

七、區(qū)級部門財政撥款政府性基金預(yù)算表(功能科目到項)

八、區(qū)級部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表

九、區(qū)級部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能科目到項)

十、區(qū)級部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目到款)

十一、區(qū)級部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算表

十二、區(qū)級部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

十三、區(qū)級部門政府采購預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

(一)部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位是__全額_撥款的_行政單位,下屬事業(yè)單位_0個。

(二)部門人員、車輛情況

1、人員情況

行政人員:我單位現(xiàn)有行政人員編制10人,原行政附屬編制_2人,實有在職人員15人, 離退休人員20人。

事業(yè)人員:我單位現(xiàn)有事業(yè)人員編制_0_人,實有在職人員_0_人,離退休_0_人。

2、車輛情況

我單位現(xiàn)有車輛編制_3_輛,實有車輛_3_輛,其中:本單位現(xiàn)有車輛編制_3_輛,實有車輛_3_輛

(三)部門職責(zé)

本部門主要職責(zé)是:負責(zé)區(qū)政協(xié)全委會、常務(wù)委員會、主席會以及其他各項專題會議的會務(wù)落實,起草各類報告、文件、計劃和匯報等;負責(zé)政協(xié)各界別組及委員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、視察、調(diào)研、協(xié)商等活動的組織,聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作,并協(xié)助各專委會搞好活動的總結(jié)和匯報;負責(zé)政協(xié)工作的宣傳,負責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線與人民政協(xié)工作的理論研究和經(jīng)驗總結(jié),負責(zé)收集和反映社情 3 民意以及各界人士的意見、建議,并做好整理和反饋工作;負責(zé)協(xié)調(diào)好本機關(guān)內(nèi)、外部關(guān)系,保證委員參政議政的渠道暢通,做好提案的征集、交辦工作,使政協(xié)委員的權(quán)力得到行使;負責(zé)省、市以及外地政協(xié)來六考察調(diào)研接待工作;負責(zé)本機關(guān)黨群工作、思想作風(fēng)建設(shè)和人事、文秘、檔案、財務(wù)等方面的管理;負責(zé)離退休老同志的管理服務(wù)工作;承辦區(qū)委和上級政協(xié)機關(guān)交辦的其他事項。

(四)部門工作任務(wù)及目標

1、深入學(xué)習(xí)十八屆六中全會和總書記系列重要講話精神,省市區(qū)黨代會精神以及各級關(guān)于政協(xié)工作的有關(guān)要求和最新精神。

2、常務(wù)委員會會議重點圍繞“加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、促進鄉(xiāng)村品質(zhì)提升”開展專題協(xié)商議政,邀請區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負責(zé)人與委員面對面“零距離”協(xié)商討論,形成專題建議案報區(qū)委、區(qū)政府。主席會議就養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、重特大疾病保障辦法運行、被征地人員社保體系建設(shè)、扶貧攻堅、公共文化設(shè)施和服務(wù)體系建設(shè)、提案辦理、規(guī)劃全覆蓋、“兩減六治三提升”專項行動開展等情況聽取部門通報,進行協(xié)商討論,提出意見建議,為區(qū)委、區(qū)政府提供決策參考。

3、繼續(xù)深入推進“協(xié)商民主在基層”活動,延伸政協(xié)履職觸角。進一步探索政協(xié)工作向基層延伸的路徑和方式,為實現(xiàn)基層群眾的有序政治參與搭建平臺,推進協(xié)商民主廣泛、多層、制度化發(fā)展。

4、全年重點圍繞美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、學(xué)前教育、重特大疾病保障、文廟歷史文化街區(qū)保護與開發(fā)等經(jīng) 濟社會發(fā)展中的重點問題,組織專題調(diào)研,形成調(diào)研成果,為推進相關(guān)工作提供智力支撐。

5、緊緊抓住黨政領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注、人民群眾密切關(guān)心的問題,開展重大產(chǎn)業(yè)項目、公共文化設(shè)施和服務(wù)體系建設(shè)、“兩減六治三提升”專項行動、污水處理、綠色生態(tài)園建設(shè)、新城建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村示范區(qū)建設(shè)等視察活動,提出針對性、可操作性意見建議,綜合運用提案、社情民意、視察報告等形式報送區(qū)委、區(qū)政府,推動相關(guān)問題解決。

6、認真做好提案和社情民意工作。

(五)部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)

根據(jù)六合區(qū)財政局《關(guān)于做好2017年部門預(yù)算編制工作的通知》(六財字[2016]34號)文件的要求,按照“完整透明、公平績效、統(tǒng)籌平衡、厲行節(jié)約”的編制原則,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署,結(jié)合我單位的實際情況,從嚴從緊編制2017部門預(yù)算,不斷提高財政資金的使用效率。

我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,樹立厲行節(jié)約、勤儉辦一切事業(yè)的思想,認真處理好部門需求與財政供給的矛盾,嚴格“三公”經(jīng)費管理,從嚴從緊控制一般性支出,采取有效措施控制并降低行政成本,把有限的財力用到全區(qū)急需發(fā)展的事業(yè)上,保障各項重點支出。

二、部門預(yù)算情況說明

(一)收支預(yù)算總表情況說明(詳見表一《區(qū)級部門收支預(yù)算總表》)

1、收入預(yù)算總計738.51_萬元。包括:(1)財政撥款收入預(yù)算總計569.31_萬元。

①一般公共預(yù)算收入預(yù)算__569.31_萬元(含公共財政撥款、專項收入、行政性收費、其他非稅)與上年相比增加_184.25__萬元,增長_47.85__ %。主要原因是增人增資。②政府性基金收入預(yù)算_0_萬元。(2)財政專戶管理資金預(yù)算總計_0_萬元。

(3)其他資金收入預(yù)算總計_169.20__萬元。與上年相比增加30.06_萬元,增長21.60_%。主要原因是項目資金有所增加。

2、支出預(yù)算總計__738.51萬元。包括:

(1)一般公共服務(wù)(類)支出_432.47_萬元,主要用于行政運行(人員工資福利、日常運轉(zhuǎn)、政協(xié)委組等項目)。與上年相比增加94.09_萬元,增長_27.81_%。主要原因是增人增資及項目資金增加。

(2)社會保障和就業(yè)(類)支出_212.66萬元,主要用于離退休人員保障。與上年相比增加33.89__萬元,增長18.96__%。主要原因是離退休人數(shù)增加,費用增加。(3)住房保障(類)支出_93.38萬元,主要用于職工公積金、提租補貼、住房補貼支出。與上年相比增加86.33__萬元,增長1224.54__%。主要原因是公積金預(yù)算下達至部門以及繳發(fā)比例提高。

此外,基本支出預(yù)算數(shù)為569.31萬元。與上年相比增加184.25_ 萬元,增長47.85_%。主要原因是增人增資。

項目支出預(yù)算數(shù)為169.20_萬元。與上年相比增加30.06_萬元,增長21.60_%。主要原因是調(diào)研活動費等項目資金有所增加。

(二)收入預(yù)算情況說明(詳見表二《區(qū)級部門收入預(yù)算總表》)

本年收入預(yù)算合計738.51_萬元,其中: 一般公共預(yù)算收入_569.31萬元,占77.09_%; 財政專戶管理資金收入_0_萬元,占_0_%; 其他收入資金_169.20萬元,占22.91_%。

(三)支出預(yù)算情況說明(詳見表三《區(qū)級部門支出預(yù)算總表》)

本年支出預(yù)算合計738.51_萬元,其中: 基本支出569.31_萬元,占77.09_%; 項目支出169.20_萬元,占22.91_%;

(四)財政撥款收支預(yù)算總表情況說明(詳見表四《區(qū)級部門財政撥款收支預(yù)算總表》)

財政撥款收入總預(yù)算569.31_萬元。與上年相比,財政撥款收入增加184.25_萬元,增長47.85__%。主要原因是增人增資。

財政撥款支出總預(yù)算569.31_萬元。與上年相比,財政撥款支出增加184.25_萬元,增長47.85_%。主要原因是增人增資;

(五)財政撥款支出預(yù)算表情況說明(詳見表五《區(qū)級部門財政撥款支出預(yù)算表》)

財政撥款預(yù)算支出569.31_萬元,占本年支出合計的77.09_%。其中:

1、一般公共服務(wù)(類)

(1)政協(xié)事務(wù)(款)行政運行(項)支出263.27_萬元,與上年相比增加64.03_萬元,增長32.14__%。主要原因是增人增資。

2、社會保障和就業(yè)(類)

(1)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)支出199.84_萬元,與上年相比增加21.07_萬元,增長11.79__%。主要原因是離退休人員增加。

(2)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項)支出12.82_萬元,與上年相比增加12.82_萬元,增長100__%。主要原因是離退休人員生活補貼預(yù)算單列。

3、住房保障(類)

(1)住房改革(款)住房公積金(項)支出21.08_萬元,與上年相比增加21.08_萬元,增長100_%。主要原因是往年住房公積金由財政代繳,2017年預(yù)算由單位自行繳納。(2)住房改革(款)提租補貼(項)支出62.38_萬元,與上年相比增加58.18_萬元,增長1385.24_%。主要原因是科目金額計算方式調(diào)整、提租補貼基數(shù)結(jié)構(gòu)和比例發(fā)生變化。

(3)住房改革(款)購房補貼(項)支出9.92_萬元,與上年相比增加7.07_萬元,增長248.07_%。主要原因是增人增資、購房補貼基數(shù)結(jié)構(gòu)和比例發(fā)生變化。

(六)財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明(詳見表六《區(qū)級部門財政撥款基本支出預(yù)算表》)

財政撥款基本支出預(yù)算__569.31_萬元,其中:

1、人員經(jīng)費_520.80萬元。主要包括:工資福利支出(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出);對個人和家庭補助支出(離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼)

2、公用經(jīng)費48.51_萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

(七)政府性基金支出預(yù)算表情況說明(詳見表七《區(qū)級部門政府性基金支出預(yù)算表》)政府性基金支出預(yù)算支出_0_萬元。

(八)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明(詳見表九《區(qū)級部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表》)

一般公共預(yù)算支出預(yù)算_569.31_萬元,與上年相比增加184.25_萬元,增長47.85__%。主要原因是增人增資。

(九)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明(詳見表十《區(qū)級部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》)

本表反映部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算_569.31_萬元,其中:

1、人員經(jīng)費_520.80萬元。主要包括:工資福利支出(基 9 本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出);對個人和家庭補助支出(離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼)

2、公用經(jīng)費48.51_萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

(十)一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明(詳見表十一《區(qū)級部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表》)一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為_27.50_萬元,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用

(十一)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明(詳見表十二《區(qū)級部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表》)

一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出__0萬元,占“三公”經(jīng)費的_0_%;公務(wù)用車購置及運行費支出_12_萬元,占“三公”經(jīng)費的100_%;公務(wù)接待費支出_0_萬元,占“三公”經(jīng)費的_0_%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費預(yù)算支出_0_萬元,本年數(shù)與上年持平。

2、公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出_12_萬元。其中:(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出_0_萬元,本年數(shù)與上年持平。

10(2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出_12_萬元,本年數(shù)與上年持平。

3、公務(wù)接待費預(yù)算支出_0_萬元,本年數(shù)與上年持平,主要原因公務(wù)接待費由其他資金安排。

一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出_2_萬元,本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是會議數(shù)量有所增加。

一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出_2.78_萬元,本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是將增加培訓(xùn)活動。

第二部分 名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、基本支出:包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出(定額)、對個人和家庭的補助和不可預(yù)見費。

四、項目支出:包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目。

五、“三公”經(jīng)費:指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

第三部分區(qū)級部門 支出預(yù)算表

第三部分部門收支預(yù)算表

目 錄

一、區(qū)級部門收支預(yù)算總表

二、區(qū)級部門收入預(yù)算總表

三、區(qū)級部門支出預(yù)算總表

四、區(qū)級部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、區(qū)級部門財政撥款支出情況表(功能科目到項)

六、區(qū)級部門財政撥款基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目到款)

七、區(qū)級部門財政撥款政府性基金預(yù)算表(功能科目到項)

八、區(qū)級部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表

九、區(qū)級部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能科目到項)

十、區(qū)級部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目到款)

十一、區(qū)級部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算表

十二、區(qū)級部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

十三、區(qū)級部門政府采購預(yù)算表

第三篇:曲沃紀委2016部門預(yù)算信息公開

曲沃縣紀委2016部門預(yù)算信息公開

第一部分 單位概況

為做好預(yù)算信息公開工作,根據(jù)臨汾市監(jiān)察局、臨汾市財政局《關(guān)于進一步做好預(yù)算信息公開工作的指導(dǎo)意見》(臨財預(yù)[2011]32號)及曲財字[2016]56號文件要求,現(xiàn)將曲沃縣紀檢委2016年部門預(yù)算信息公開如下:

一、單位概況

縣紀委機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室(掛曲沃縣糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室牌子)、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室至第四紀檢監(jiān)察室、案件審理室等10個機構(gòu),行政編制28個(含紀委書記編制1個),工勤編制3個;下屬單位有信息中心和宣教中心 2個事業(yè)單位,編制20個。

二、主要職能

中共曲沃縣紀律檢查委員會在中共曲沃縣委和中共臨汾市紀委領(lǐng)導(dǎo)下,按照《黨章》的規(guī)定開展工作;曲沃縣監(jiān)察局屬縣政府序列,在縣政府和市監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)下,按照《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的規(guī)定開展工作;縣紀委與縣監(jiān)察局合署辦公,實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱的體制,履行黨的紀律檢查和行政監(jiān)察兩種職能,對縣委、縣政府和市紀委、市監(jiān)察局負責(zé)。其主要職能是:

(一)主管全縣黨的紀律檢查工作。負責(zé)貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定,維護黨的章程和黨內(nèi)其他法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

(二)主管全縣行政監(jiān)察工作。負責(zé)貫徹落實上級黨委、政府、紀檢監(jiān)察機關(guān)和縣委、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定,監(jiān)督檢查縣政府各部門及其工作人員、縣政府及各部門任命的其他人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其工作人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府任命的其他人員執(zhí)行國家政策和法律、法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃以及國務(wù)院、省、市、縣人民政府的決議、命令的情況,保證政令暢通。

(三)負責(zé)調(diào)查處理縣級黨政群機關(guān)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨組織和縣委管理的黨員干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定給予或取消對這些案件中的黨員及其他違紀黨員的處分;受理黨員的控告和申訴。必要時,直接查處下級紀委(紀檢組)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。

(四)負責(zé)調(diào)查處理縣政府各部門及其工作人員、縣政府及各部門任命的其他人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其工作人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員政府任命的其他人員違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀的行為,并根據(jù)責(zé)任人所犯錯誤的情節(jié)輕重,作出處理或提出處理建議(對涉及選舉產(chǎn)生的領(lǐng)導(dǎo)干部按法定程序辦理);管理監(jiān)察對象對不服政紀處分的申訴,受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢查、控告。

(五)按照中央和省、市、縣委的要求,負責(zé)作出關(guān)于維護黨紀和決定,制定全縣黨風(fēng)黨紀教育規(guī)劃,會同有關(guān)部門做好紀檢監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作,教育黨員和干部遵紀守法,廉潔奉公。

(六)負責(zé)對紀檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題進行調(diào)查研究,結(jié)合實際,擬定黨紀政紀條規(guī)和政策規(guī)定的實施細則,協(xié)助縣委、縣政府制定有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定。

(七)會同縣委組織部、人社局和黨組織關(guān)系在縣的省、市屬企事業(yè)單位做好紀檢監(jiān)察干部管理工作,對區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣屬各部門的紀檢監(jiān)察干部配備嚴格把關(guān);負責(zé)全縣紀檢監(jiān)察干部的管理培訓(xùn)工作。

(八)負責(zé)組織實施全縣副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作;對選拔任用黨政領(lǐng)導(dǎo)干部工作實行檢查監(jiān)督,承擔(dān)縣廉政辦公室和縣糾風(fēng)辦公室日常工作。

(九)承辦市紀委、市監(jiān)察局、縣委、縣政府授權(quán)和交辦的其他工作。

三、2016主要工作任務(wù)和目標規(guī)劃

(一)嚴明黨紀黨規(guī),堅決把紀律和規(guī)矩挺在前面 一要嚴明政治紀律。要牢牢抓住 “關(guān)鍵少數(shù)”,堅決查處和糾正上有政策、下有對策,有令不行、有禁不止,陽奉陰違、表里不一,拉小圈子、搞陰謀詭計,對抗組織審查等行為,堅決維護黨的團結(jié)統(tǒng)一。

二要尊崇黨章,認真貫徹執(zhí)行準則和條例。要堅決維護黨章黨規(guī)黨紀的嚴肅性,要轉(zhuǎn)變工作理念和工作方式,嚴格按照《紀律審查工作業(yè)務(wù)流程》,堅持紀在法前,切實做到綱舉目張、正本清源,用紀律管住大多數(shù)。

三要嚴肅換屆紀律。要成立換屆督查隊伍,整合力量,由常委帶隊負責(zé),實行分組包片責(zé)任制,加強監(jiān)督檢查,堅決查處買官賣官、跑官要官、拉票賄選、帶病提拔、突擊提拔干部等行為,確保換屆換出新作風(fēng)、新氣象、新面貌。

(二)壓實“兩個責(zé)任”,讓失責(zé)必問成為常態(tài)

一要細化清單—明責(zé)。責(zé)任清單要簽字背書、逐級審查備案,年中要抽查,年底要評價。二要逐級約談—壓責(zé)。要堅持挺紀在前、抓早抓小,層層開展約談,確保把責(zé)任一級一級扛起來,把壓力一級一級壓下去。三要開展巡察—查責(zé)。要制定巡察計劃,擴大巡察范圍,進行書面反饋通報,實現(xiàn)從鄉(xiāng)鎮(zhèn)到縣直部門全覆蓋,把巡察監(jiān)督的觸角延伸到鄉(xiāng)村基層,重點發(fā)現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化、黨的建設(shè)缺失、全面從嚴治黨不力等問題,讓利劍高懸、震懾常在。四要及時提醒—促責(zé)。對紀委(紀檢組)提出的監(jiān)督提醒事項,黨委(黨組)要及時作出處理,責(zé)成有關(guān)部門和人員抓好落實,做到資料完備、痕跡管理、檔案齊全。五要深化“四述”—評責(zé)。要重點開展現(xiàn)場“四述”工作,強化質(zhì)詢和評議力度,將“四述”情況納入作為領(lǐng)導(dǎo)干部個人考核評價內(nèi)容,歸入廉政檔案,作為提拔使用、輪崗交流、評先評優(yōu)的重要依據(jù)。六要強化追究—問責(zé)。要貫徹好中央制定的《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)問責(zé)條例》,制定具體的程序性辦法,把嚴肅問責(zé)追責(zé)貫穿到明責(zé)、壓責(zé)、查責(zé)、促責(zé)、評責(zé)的各環(huán)節(jié)和全過程。健全責(zé)任追究情況定期報告、典型問題公開通報制度,用好問責(zé)利器,形成問責(zé)常態(tài)。

(三)一抓到底,堅決防止“四風(fēng)”反彈回潮

一要抓教育警示。要用好曲沃監(jiān)獄警示教育基地,弘揚晉國廉政文化,對群眾反映強烈的事項,對容易發(fā)生問題的環(huán)節(jié),劃定邊界,完善制度,強化宣傳,做到未雨綢繆、防患于未然。要建立本單位所有人員的個人事項清單,早打招呼、早提醒,做細做實基礎(chǔ)性工作。要抓住元旦、春節(jié)、清明、五

一、中秋、國慶等重要節(jié)點,下發(fā)通知,短信提醒,監(jiān)督檢查,咬耳扯袖,警鐘常鳴。

二要抓隱形變異。堅持以上率下,看住“關(guān)鍵少數(shù)”。要聚焦“四風(fēng)”問題新形式、新動向,加大明察暗訪力度,對穿上“綠馬甲”的公款吃喝、公款旅游、公款送禮等隱身變異問題,露頭就打,一寸不讓。對不收手、不知止,規(guī)避組織監(jiān)督,出入私人會所,組織隱秘聚會的一律從嚴查處,對參加聚會的要找本人談話,責(zé)令其在民主生活會或組織生活會上作出深刻檢查。要組織專門力量,對“既拿車補又坐公車”、私車公養(yǎng)、隱身報銷、超標準明退暗占辦公用房等系列問題,逐個單位進行監(jiān)督檢查,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),要堅決糾正、談話、問責(zé)。

三要抓查處曝光。對信訪舉報反映和執(zhí)紀審查發(fā)現(xiàn)的“四風(fēng)”問題線索,要深挖細查,絕不放過。要堅持“一案雙查”,對“四風(fēng)”問題突出、禁而不絕的地方、部門和單位,要嚴肅追究主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任,持續(xù)釋放越往后執(zhí)紀越嚴、處理越重的強烈信號。對查處的典型案件,要點名道姓通報曝光,做到查處一個、警示一批、教育一片。

四要抓系統(tǒng)整治。要深入分析已查“四風(fēng)”案件,特別是群眾身邊的“四風(fēng)”案件,剖析共性問題特點,找準標本兼治對策,形成專題報告,及時向黨委、政府提出針對性的整改建議,向有關(guān)部門、單位和系統(tǒng)下發(fā)監(jiān)察建議書,開展系統(tǒng)整治。

(四)力度不減、節(jié)奏不變,持續(xù)保持高壓反腐態(tài)勢 一要把握運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”。要從“以法律為底線”回歸到“以紀律為尺子”,從“盯違法犯罪”向“盯違紀違規(guī)”轉(zhuǎn)變,從管極少數(shù)向管大多數(shù)轉(zhuǎn)變,在線索處置、紀律審查、執(zhí)紀審理等各環(huán)節(jié),都要把紀律和規(guī)矩立起來、嚴起來、挺起來。

二要突出紀律審查重點。嚴格對照“六項紀律”開列的“負面清單”,加大紀律審查力度。堅決查處違反黨的政治紀律和政治規(guī)矩、組織紀律等行為,堅決糾正黨的意識淡薄、組織渙散、紀律松弛等問題。重點查辦發(fā)生在領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部中插手工程建設(shè)、土地出讓,侵吞國有資產(chǎn),買官賣官、以權(quán)謀私、腐化墮落、失職瀆職等案件;嚴肅查處權(quán)權(quán)交易、利用職權(quán)為親屬謀利等行為。要把黨的十八大后不收斂、不收手,問題嚴重、群眾反映強烈,現(xiàn)在重要崗位可能還要提拔使用的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的問題線索作為紀律審查重點,這三類情況同時具備的,要作為重中之重抓緊處置,以最鮮明的態(tài)度、最果斷的措施,減少腐敗存量、遏制腐敗增量。

三要創(chuàng)新執(zhí)紀審查方式。要充分發(fā)揮反腐敗協(xié)調(diào)小組作用,強化與組織、政法、司法等部門的協(xié)作配合,形成反腐敗強大合力。要把信訪、司法、審計、監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題線索,作為執(zhí)紀審查的重要源頭,以紀律為尺子,提高分析研判質(zhì)量。要在建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔檔案的基礎(chǔ)上,加強對領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔情況的動態(tài)監(jiān)督管理。對審查中發(fā)現(xiàn)的個性化、普遍性和深層次問題,要開展專項整治,通過查缺補漏、建章立制,進一步發(fā)揮紀律審查的治本效應(yīng)。

四要樹立鮮明的執(zhí)紀導(dǎo)向。既要嚴懲違規(guī)違紀行為,又要樹立鮮明執(zhí)紀導(dǎo)向,激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。對在干事創(chuàng)業(yè)中犯錯誤的干部,要本著實事求是的原則,區(qū)分性質(zhì),甄別處理;對誣告陷害的,要及時澄清事實,還干部清白,追究誣告者責(zé)任,努力營造鼓勵創(chuàng)新、寬容失誤、遏制腐敗、干凈干事的政治生態(tài)。

(五)察民意、聽民聲、解民憂,著力整治侵害群眾利益的不正之風(fēng)和腐敗問題

一要強化壓力傳導(dǎo),壓牢壓實責(zé)任。繼續(xù)堅持建賬、對賬、查賬、銷賬、交賬“五賬工作法”,進一步強化工作落實機制,全面加強基層正風(fēng)反腐工作。要以督促縣鄉(xiāng)涉農(nóng)部門規(guī)范涉農(nóng)資金運行管理為核心,針對“大起底”中發(fā)現(xiàn)的群眾反映強烈問題,堅持問題導(dǎo)向,認真做好建章立制工作,做到用制度管人、管錢、管事,做到敢管、真管、管實、管細。

二要繼續(xù)保持查處力度,積極推進由懲到治。重點查處和糾正超標準超范圍向群眾籌資籌勞、攤派費用,違規(guī)收繳群眾款物或處罰群眾,克扣群眾財物、拖欠群眾錢款等突出問題;堅決查處集體“三資”管理、土地征收和惠農(nóng)等領(lǐng)域強占掠奪、貪污挪用問題。嚴肅處理在辦理涉及群眾事務(wù)時吃拿卡要,甚至欺壓群眾的違紀行為。要圍繞打贏脫貧攻堅戰(zhàn),嚴肅查處扶貧領(lǐng)域虛報冒領(lǐng)、截留私分、揮霍浪費等問題。

三要加強機關(guān)正風(fēng)反腐工作,認真解決“中間波瀾不驚、下面紋絲不動”的問題。要把監(jiān)督的重點放在縣鄉(xiāng)涉農(nóng)部門、農(nóng)村黨支部和農(nóng)村黨員身上,認真糾正支部戰(zhàn)斗堡壘作用發(fā)揮不夠,黨員干部宗旨意識不強等問題,重點查處不履職、不盡責(zé)、在黨不言黨、頂風(fēng)違紀、我行我素的黨員干部,讓廣大人民群眾看到、體會到、享受到全面從嚴治黨的成果。

(六)深化紀檢體制機制改革,著力建設(shè)忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)募o檢監(jiān)察隊伍

進一步落實執(zhí)紀審查體制機制。落實查辦腐敗案件以上級紀委領(lǐng)導(dǎo)為主的要求,認真貫徹中央紀委制定的關(guān)于向上級紀委報告線索處置和執(zhí)紀審查情況辦法。對瞞報、漏報和不按規(guī)定及時報告的,要依規(guī)依紀進行處理,嚴肅追究責(zé)任。要建立健全執(zhí)紀審查工作考評體系,加大執(zhí)紀審查統(tǒng)計情況通報力度,建立上下聯(lián)動、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的一體化工作機制。

進一步深化“三轉(zhuǎn)”。緊緊圍繞監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)、實踐“四種形態(tài)”,進一步深化“三轉(zhuǎn)”,完善監(jiān)督執(zhí)紀工作格局,優(yōu)化問題線索處置流程,提升監(jiān)督執(zhí)紀能力。要在內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整到位的基礎(chǔ)上,繼續(xù)清理參與議事協(xié)調(diào)機構(gòu),真正把監(jiān)督執(zhí)紀的職責(zé)擔(dān)當(dāng)起來。

進一步實現(xiàn)派駐監(jiān)督全覆蓋。按照紀律檢查體制改革要求,采取單派和綜合派駐方式,逐步推進縣紀委派駐機構(gòu)全覆蓋。要經(jīng)常與被監(jiān)督單位黨組(黨委)書記交換意見、通報問題,發(fā)現(xiàn)苗頭就及時提醒,輕微違紀問題就誡勉談話,嚴重違紀就要立案查處。

進一步加強日常管理監(jiān)督。要配合黨委做好紀委換屆工作,把政治強、作風(fēng)硬、德才兼?zhèn)洹⒏矣趽?dān)當(dāng)?shù)母刹窟x拔進紀檢隊伍。要切實履行好自身監(jiān)督管理的主體責(zé)任,以更高的標準、更嚴的要求,努力做到爭先意識強、創(chuàng)新勁頭足、工作節(jié)奏快、擔(dān)當(dāng)魄力大、自律作風(fēng)嚴。要嚴格工作程序,認真執(zhí)行重大事項報告和回避、保密等制度。要高標準、嚴要求,努力建設(shè)一支忠誠于黨、讓人民放心的紀檢監(jiān)察隊伍。

四、2016部門預(yù)算情況說明

我單位2016年部門預(yù)算收入488.77萬元,其中:一般公共預(yù)算488.77萬元,政府性基金預(yù)算0萬元。

我單位2016年部門預(yù)算支出488.77萬元,其中:基本支出388.73萬元,占總支出的79.53%;項目支出100.03萬元,占總支出的21.32%。按支出功能科目分類,支出列:“20106” 款反映一般公共服務(wù)中用于財政事務(wù)方面的支出。

(一)基本支出情況

2016 年,用于保障曲沃縣財政局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出預(yù)算488.77萬元。即工資福利支出246.06萬元,主要用于在職職工基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等方面的支出;商品和服務(wù)支出117.19萬元,主要用于機關(guān)日常運行公用經(jīng)費等方面的支出;對個人和家庭的補助支出12.42萬元,主要用于在職職工烤火費等支出

(二)項目支出情況

2016年,曲沃縣紀檢委辦案補助支出46.03萬元,主要用于縣紀委機關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委和派駐紀檢組工作人員的辦案補助支出,辦案經(jīng)費20萬元,主要用于紀檢干部查案案件支出。

五、“三公”經(jīng)費支出說明

1、公務(wù)用車運行維護費:按照縣公車辦文件規(guī)定,我單位保留5輛執(zhí)法執(zhí)勤用車,年初列入公務(wù)用車運行維護費用20萬元,比上年預(yù)算減少27萬元,下降42%,2、公務(wù)接待費:公務(wù)接待費預(yù)算為0。

3、因公出國(境)費:我委無相關(guān)業(yè)務(wù),未安排相關(guān)預(yù)算資金。

4、增減變化原因說明:“三公”經(jīng)費明顯下降的主要原因是我委深入貫徹中央八項規(guī)定,嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及相關(guān)制度規(guī)定,從嚴規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費的支出管理,強化財務(wù)監(jiān)督,提高資金使用效益。

第四篇:政務(wù)服務(wù)中心公開承諾

政務(wù)服務(wù)中心公開承諾

為認真貫徹市委三屆二次全會精神和“興工強市”戰(zhàn)略,深入推進行政審批制度改革,努力打造一流政務(wù)服務(wù)環(huán)境,按照《XX市經(jīng)濟發(fā)展軟環(huán)境集中整治工作實施方案》的要求,我代表XX市人民政府政務(wù)服務(wù)中心向社會鄭重作出以下承諾:

一、暢通政令渠道,狠抓工作落實。堅決落實市委、市政府決策部署,提高執(zhí)行能力,講政治、講原則、講紀律、講大局,對市委、市政府決定和部署的工作,不推諉、不拖延、不變通,高質(zhì)量、高效率的落實完成,確保市委、市政府決策部署落實到位。

二、改進工作作風(fēng),提高服務(wù)效能。清理精簡行政審批事項,簡化審批程序,壓縮審批時限,優(yōu)化審批流程,實現(xiàn)我市行政審批項目最少、時間最短、流程最優(yōu)。積極開展上門服務(wù)、延時服務(wù)和預(yù)約服務(wù),主動為企業(yè)和群眾排憂解難。加快工作節(jié)奏,提高行政審批效率,打造高效便民服務(wù)平臺。

三、創(chuàng)新服務(wù)方式,提升服務(wù)質(zhì)量。全面落實“兩集中兩到位”工作,積極推進電子政務(wù)服務(wù)、并聯(lián)審批服務(wù),拓展政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域,建設(shè)市、縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和村(社區(qū))四級服務(wù)平

臺,實現(xiàn)政務(wù)服務(wù)全履蓋。

著力規(guī)范公共資源交易平臺,實現(xiàn)公開、公平、公正和有序競爭。建好、建實惠民幫扶中心,切實解決困難群眾疾苦。

四、加強操守建設(shè),建立誠信服務(wù)。嚴格落實首問責(zé)任制、限時辦結(jié)制、服務(wù)承諾制和責(zé)任追究制。對企業(yè)和群眾申請辦理的審批事項,在第一時間內(nèi)受理,在承諾的時限內(nèi)辦結(jié),做到該辦的事情不推諉、該承擔(dān)的責(zé)任不推卸、該完成的任務(wù)不拖延,樹立公正辦事和誠實守信的良好形象。

五、依法守規(guī)審批,強化違紀懲處。公開行政審批事項、申報資料和審批流程,實行一站式審批、一條龍服務(wù)和“陽光”下作業(yè),堅決杜絕窗口工作人員暗箱操作。規(guī)范窗口工作人員言行,實行電子監(jiān)督監(jiān)控,強化紀律約束和廉政檢查,對違法違規(guī)審批和吃、拿、卡、要的工作人員,堅決查處,決不姑息。

以上承諾,保證做到,并自覺接受社會各界監(jiān)督。若承諾不能兌現(xiàn),我將承擔(dān)責(zé)任,接受問責(zé)。

監(jiān)督舉報電話:

第五篇:2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī),負責(zé)推廣種植業(yè)技術(shù)和試驗示范;

2、負責(zé)農(nóng)業(yè)機械的管理,推廣先進農(nóng)機技術(shù)及農(nóng)機具試驗示范;

3、負責(zé)對轄區(qū)發(fā)展良種水果種植業(yè),引進和示范水果先進技術(shù),提供技術(shù)服務(wù),技術(shù)咨詢,技術(shù)人員培訓(xùn);

4、開展農(nóng)業(yè)多種經(jīng)營生產(chǎn)服務(wù),幫助完善和建立多種經(jīng)營責(zé)任制;強化農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)功能,為農(nóng)村合作經(jīng)濟發(fā)展提供服務(wù)保障;

5、貫徹執(zhí)行農(nóng)村水利政策法規(guī),負責(zé)農(nóng)村水利工程規(guī)劃,勘測設(shè)計,建設(shè)和管理;

6、負責(zé)農(nóng)村水利技術(shù)開發(fā),新技術(shù)示范推廣;

7、負責(zé)農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn);

8、負責(zé)農(nóng)村水利項目評估、技術(shù)咨詢、項目管理;

9、負責(zé)甘蔗種植技術(shù)和優(yōu)良品種的管理、推廣、指導(dǎo)、培訓(xùn)、咨詢和服務(wù);

10、承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

第二部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算表

(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)

第三部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年財政撥款收支總預(yù)算59.63萬元。其中,收入總計59.63萬元,包括一般公共預(yù)算本年收入59.63萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計59.63萬元,包括農(nóng)林水支出39.51萬元、社會保障和就業(yè)支出6.09萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.15萬元、住房保障支出3.88萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款59.63萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少24.79萬元,主要是在編人員減少導(dǎo)致。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

農(nóng)林水支出39.51萬元,占66.26%;社會保障和就業(yè)支出6.09萬元,占10.21%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.15萬元,占17.02%;住房保障支出3.88萬元,占6.51%

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項)2018年預(yù)算數(shù)為39.51萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少17.01萬元,主要是人員減少導(dǎo)致。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2018年預(yù)算數(shù)為6.09萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少4.11萬元,主要是人員減少導(dǎo)致。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2018年預(yù)算數(shù)為2.59萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加0.19萬元,基本與上年持平。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2018年預(yù)算數(shù)為7.56萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少1.54萬元,主要是人員減少導(dǎo)致。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預(yù)算數(shù)為3.88萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少2.32萬元,主要是人員減少導(dǎo)致。

三、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出為59.63萬元,其中:

人員經(jīng)費55.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費醫(yī)療費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費;

公用經(jīng)費3.84萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費。

四、石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,其中:

因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),與上年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費0萬元,與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。

(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算。

(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則,石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算收入;支出包括:農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收支總預(yù)算59.63萬元。

七、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算59.63萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;經(jīng)費撥款收入59.63萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專項收入0萬元,占0%。

八、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算59.63萬元,其中:基本支出59.63萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心本級機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算3.84萬元。

(二)政府采購情況

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

(四)績效目標設(shè)置情況

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心0個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金0萬元

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責(zé),依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入:指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額:指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入:指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行于資產(chǎn)維護等方面的支出。

十五、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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