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溫州文學藝術界聯合會2018年部門預算

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第一篇:溫州文學藝術界聯合會2018年部門預算

溫州市文學藝術界聯合會2018年部門預算

一、溫州市文學藝術界聯合會概況

(一)主要職能

溫州市文學藝術界聯合會(簡稱溫州市文聯)是市委領導下的,由全市性文學藝術家協會、各縣(市、區)文聯和企業文聯組成的群眾團體,是黨和政府聯系文藝家的橋梁和紐帶,主要工作職能是:

1.對團體會員負有團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權的職責,對所屬市本級文學藝術家協會實施管理,并通過理論學習、文藝采風、創作研討、培訓輔導、對外交流以及權益保障等工作,對團體會員進行組織和指導。

2.堅持社會主義核心價值觀,弘揚以社會主義、愛國主義和集體主義為核心的民族精神以及銳意改革創新的時代精神,組織和推動文藝工作者加強學習,認真貫徹黨的文藝政策,不斷提高文藝工作者的思想素質和業務水平。

3.致力于保護和弘揚溫州地域文化,重視和培養溫州本土文藝人才,加強對文藝人才特別是青年文藝人才的扶持和培養,不斷壯大文藝隊伍。

4.充分發揮各團體會員的作用,努力增強全市文藝界的團結,密切與各省及各兄弟城市文藝界的聯系,積極擴大對外文化交流,并與黨委政府文化藝術主管部門和人民團體緊密合作,共同發展我市文學藝術事業。5.依法維護各團體會員和文學藝術家的合法權益,在團體會員和文學藝術家的正當權益受到侵犯時,依法提供幫助和支持。

6.積極參與文化大市和社會文化事業建設,注重發展企業文化、農村文化、社區文化和校園文化;加強市級機關文聯、企業(行業)文聯和鄉鎮文聯隊伍建設,支持、指導市級機關文聯、企業(行業)文聯和鄉鎮文聯開展文藝活動。

7.根據政府的有關政策,以改革創新的思路,鼓勵和興辦繁榮文藝所需的文化產業,面向社會提供文化服務,面向市場提供文化產品,促進文藝事業健康發展。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,溫州市文聯僅包括本級,無下屬單位。

二、溫州市文聯2018年部門預算安排情況說明

(一)關于溫州市文聯2018年收支預算情況的總體說明。按照綜合預算的原則,溫州市文聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出和住房保障支出。溫州市文聯2018年收支總預算549.39萬元。

(二)關于溫州市文聯2018年收入預算情況說明。溫州市文聯2018年收入預算549.39萬元,其中:一般公共預算撥款收入549.39萬元,占100%。

(三)關于溫州市文聯2018年支出預算情況說明。

溫州市文聯2018年支出預算549.39萬元。1.按支出功能分類,包括文化體育與傳媒支出456.96萬元、社會保障和就業支出45.03萬元、醫療衛生與計劃生育支出26.17萬元和住房保障支出21.23萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出416.91萬元,公用經費支出65.65萬元,項目支出66.83萬元。

(四)關于溫州市文聯2018年財政撥款收支預算情況的總體說明。

溫州市文聯2018年財政撥款收支總預算549.39萬元。包括:一般公共預算撥款收入549.39萬元;支出包括:文化體育與傳媒支出456.96萬元、社會保障和就業支出45.03萬元、醫療衛生與計劃生育支出26.17萬元和住房保障支出21.23萬元。

(五)關于溫州市文聯2018年一般公共預算當年撥款情況說明。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

溫州市文聯2018年一般公共預算當年撥款549.39萬元,比2017年執行數減少131.03萬元,主要是年初預算無“六大工程經費”和“文化事業建設費”等項目經費。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

文化體育與傳媒支出456.96萬元,占83.2%;社會保障和就業支出45.03萬元,占8.2%;醫療衛生與計劃生育支出26.17萬元,占4.8%;住房保障支出21.23萬元,占3.8%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運行(項)390.13萬元,主要用于溫州市文聯人員工資、機關日常運轉及離休費等方面的支出。

(2)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)一般行政管理事務(項)66.83萬元,主要用于辦公設備更新、文藝家采風交流觀摩、文藝家關懷、文藝名家講壇日常維護、文藝名家講壇活動、基層文藝工作、詩詞學會活動、文藝家協會活動、文藝賽事組織等方面的支出。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)32.16萬元,主要用于溫州市文聯人員基本養老保險繳費。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)12.87萬元,主要用于溫州市文聯人員職業年金繳費。

(5)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)26.17萬元,主要用于溫州市文聯基本醫療保障的支出。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.14萬元,主要用于溫州市文聯按國家規定為職工繳納的住房公積金支出。

(7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)1.09萬元,主要用于溫州市文聯按國家規定為1998年后參加工作的職工繳納的住房補貼支出。

(六)關于溫州市文聯2018年一般公共預算基本支出情況說明。

溫州市文聯2018年一般公共預算基本支出482.56萬元,其中:

人員經費416.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費;

公用經費65.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于溫州市文聯2018年政府性基金預算支出情況說明。

溫州市文聯2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于溫州市文聯2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

1.因公出國(境)費用:根據《溫州市財政局關于明確因公出國(境)經費審批意見的通知》(溫財外[2018]17號)文件精神,2018年因公出國(境)經費實行歸口管理,由市財政統籌安排,不再單獨安排預算進行公開。

2.公務接待費:2018年安排公務接待費預算2萬元,與上年持平。主要用于接待全國各地文聯及文藝團體來溫文化交流接待等支出。3.公務用車購置及運行維護費:2018年安排公務用車購置及運行維護費無預算。

(九)其他重要事項的情況說明。1.機關運行經費。

2018年溫州市文聯本級的機關運行經費財政撥款預算65.65萬元。

2.政府采購情況。

2018年溫州市文聯各單位政府采購預算總額3萬元,其中:政府采購貨物預算3萬元。3.績效目標設置情況。

2018年溫州市文聯項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款66.83萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.單位結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。6.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

7.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

10.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休待遇人員的醫療經費。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

第二篇:2018年澄邁文學藝術界聯合會部門預算

2018年澄邁縣文學藝術界聯合會部門預算

目錄

第一部分 縣文聯(部門)概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 縣文聯(部門)2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分

縣文聯(部門)2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 縣文聯(部門)概況

一、主要職能

貫徹落實黨的文藝工作方針和“雙百”方針,對各團體會員進行組織、聯絡、指導、協調、服務。加強與所屬文學藝術界協會的聯系,溝通黨委、政府和社會各界同文藝界之間的民主協商渠道,充分調動文藝工作者創作積極性。并與政府文化藝術主管機構和其他有關部門、人民團體密切合作,共同發展全縣文化藝術事業;負責向有關方面反映團體會員 的情況和要求;承擔團體會員需要統籌安排協調的活動事宜;負責對所屬協會的管理。組織文學創作、藝術創作和表演,豐富我縣廣大人民群眾的文化生活,構建和諧社會。

二、部門預算單位構成 澄邁縣文學藝術界聯合會

第二部分

澄邁縣文學藝術界聯合會(部門)2018年

部門預算表

(此部分內容即為部門預算公開表)

第三部分 縣文聯(部門)2018年部門預算情況說明

一、關于縣文聯(部門)2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

縣文聯(部門)2018年財政撥款收支總預算63.46萬元。其中,收入總計63.46萬元,包括一般公共預算本年收入63.46萬元、支出總計63.46萬元,包括一般公共服務支出32.230萬元、文化體育與傳媒支出16萬元、社會保障和就業支出4.91萬元、醫療衛生與計劃生育支出7.11萬元、住房保障支出3.21萬元。

二、關于縣文聯(部門)2018年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年規模變化情況

縣文聯(部門)2018年一般公共預算當年撥款63.46萬元,比上年預算數(64.86萬元)減少1.4萬元,主要是人員調動。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出32.23萬元,占50.8%;文化體育與傳媒支出16萬元,占25.3%;社會保障和就業支出4.91萬元,占7.7%;醫療衛生與計劃生育支出7.11萬元,占11.1%;住房保障支出3.21萬元,占5.1%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)行政運行(項)2018年預算數為32.23萬元。2.文化體育與傳媒支出16萬元。

三、關于縣文聯(部門)2018年一般公共預算基本支出情況說明

縣文聯(部門)2018年一般公共預算基本支出為47.46萬元,其中:

人員經費42.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公務員醫療補助、住房公積金。

公用經費4.95萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

四、縣文聯(部門)2018年“三公”經費預算情況說明

縣文聯(部門)2018年“三公”經費預算數為0萬元。與上年預算(8.62萬元)下降100%,主要原因是取消公車改革。

五、縣文聯(部門)2018年沒有政府性基金預算情況

六、關于縣文聯(部門)2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則,縣文聯(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入;支出包括:一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。縣文聯(部門)2018年收支總預算63.46萬元。

七、關于縣文聯(部門)2018年收入預算情況說明 縣文聯(部門)2018年收入預算63.46萬元,經費撥款收入63.46萬元,占100%。

八、關于縣文聯(部門)2018年支出預算情況說明 澄邁縣文學藝術界聯合會(部門)2018年支出預算63.46萬元,其中:基本支出47.46萬元,占75%;項目支出16萬元,占25%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年縣文聯(部門)機關運行經費預算63.46萬元。

(二)政府采購情況

2018年縣文聯(部門)沒有政府采購情況

(三)國有資產占有使用情況 2018年縣文聯無單位車輛

(四)績效目標設置情況

2018年縣文聯(部門)0個項目實行績效目標管理。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業單位經營收入:指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額:指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入:指用于反映以前尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

十、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十二、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三篇:上饒文學藝術界聯合會2017部門

上饒市文學藝術界聯合會2017部門

決算

目 錄

第一部分 上饒市文學藝術界聯合會部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2017部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算 表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分 2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 上饒市文學藝術界聯合會部門概況

一、部門主要職能

1.貫徹落實黨的文藝工作路線、方針和政策,為市直各文藝家協會和各縣(市、區)文聯,做好聯絡、協調、服務工作,反映和聽取文藝界的情況和意見。

2.組織召開上饒市文聯代表大會、全委會、主席團會議,各藝術家協會代表大會以及全市文聯系統的工作會議。

3.組織團體會員的文藝創作和評論,主辦各類文藝活動及文藝評獎,主管本級文藝刊物。開展學術交流、人才培訓和調研工作。

4.維護團體會員和文學藝術家及文藝工作者的知識產權等合法權益。

5.承擔市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個:上饒市文學藝術界聯合會。

本部門2017年年末編制人數12人,其中行政編制6人,事業編制6人;年末實有人數12人,其中在職人員12人,離休人員0人,退休人員9人;年末學生人數0人。第二部分 2017部門決算表 第三部分 2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017收入總計370.67萬元,其中年初結轉和結余72.51萬元,較2016年減少27.57萬元,下降6%;本年收入合計298.16萬元,較2016年減少54.71萬元,下降15.50%,主要原因是:本減少了美術館建設經費。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入298.16萬元,占 100%;事業收入 萬元,占 %;經營收入 萬元,占 %;其他收入 萬元,占 %。

二、支出決算情況說明

本部門2017支出總計307.57萬元,其中本年支出合計 307.57萬元,較2016年減少18.16萬元,下降5.58%,主要原因是:本減少對美術館前建設經費支出;年末結轉和結余63.10萬元,較2016年減少9.41萬元,下降12.98%,主要原因是:上年結余美術館前建設經費,今年繼續用于美術館前期建設零星支出。

本年支出的具體構成為:基本支出165.89萬元,占53.93%;項目支出141.68萬元,占46.07%;經營支出 萬元,占 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)萬元,占 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017財政撥款本年支出年初預算數為270.49萬元,決算數為307.57萬元,完成年初預算的113.71%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為229.51萬元,決算數為241.87萬元,完成年初預算的105.39%,主要原因是:按年初預算進度支出。

(二)公共安全支出年初預算數為 萬元,決算數為 萬元,完成年初預算的 %,主要原因是:……。

(三)文化體育與傳媒支出年初預算數為4.85萬元,決算數為4.85萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:按年初預算進度支出。

(四)節能環保支出年初預算數為3.63萬元,決算數為3.63萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:按年初預算進度支出。

(五)城鄉社區支出年初預算數為32.5萬元,決算數為32.5萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:年初預算進度支出。

(六)住房保障金年初預算數為10.38萬元,決算數為10.38萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:按年初預算進度支出。

(七)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為7.59萬元,決算數為7.59萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:按年初預算進度支出。四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017一般公共預算財政撥款基本支出165.89萬元,其中:

(一)工資福利支出122.56萬元,較2016年增加24.33 萬元,增長24.77%,主要原因是:增加了對個扶貧干部的扶貧補貼經費等。

(二)商品和服務支出23.04萬元,較2016年增加18.13萬元,增長368.96 %,主要原因是:本開展了多項文藝活動,增加了日常辦公經費的支出。

(三)對個人和家庭補助支出18.64萬元,較2016年減少24.2萬元,下降56.49%,主要原因是:本退休人員已由社保發放工資。

(四)其他資本性支出1.66萬元,較2016年增加1.66萬元,增長100%,主要原因是:本單位新添置了辦公設備。五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 本部門2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2萬元,決算數為2.26萬元,完成預算的113%,決算數較2016年增加(減少)萬元,增長(下降)%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0 萬元,完成預算的 %,決算數較2016年增加(減少)萬元,增長(下降)%。主要原因是:……。

(二)公務接待費支出年初預算數為2萬元,決算數為2.26萬元,完成預算的113%,決算數較2016年增加0.69萬元,增長43.95%。主要原因是:本開展多項文藝活動,增加了該項的接待支出。

(三)公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,其中公務 用車購置年初預算數為0萬元,決算數為 0萬元,完成預算的0 %,決算數較2016年增長(下降)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:.........;公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元,決算數為0萬元,完成預算的100 %,決算數較2016年減少3.94萬元,下降100%。主要原因是:上公車已上繳,單位實行了公車改革。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017機關運行經費支出 23.04萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年增加18.13萬元,增長368.96%,主要原因是:本開展多項文藝活動,增加了該項的接待支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017政府采購支出總額1.48萬元,其中:政府采購貨物支出1.48萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額1.48萬元,占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業合同金額1.48萬元,占政府采購支出總額的100 %。(市級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2017一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目 0個,共涉及資金30萬元,占一般公共預算項目支出總額的100 %。組織對2017XXX、XXX等 個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金 萬元,占政府性基金預算項目支出總額的 %。

共組織對“文化創作及繁榮”等1個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出30萬元,政府性基金預算支出 0萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,評價結果為良好,但也存在年初預算到位率偏低等問題,需進一步提升預算管理水平(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。

組織對“XXX”、“XXX”等 個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出 萬元,政府性基金預算支出 萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等部門(單位)整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對整體支出績效評價情況進行簡單說明)。

(二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。我部門今年在省級部門決算中反映“文化創作與繁榮”項目績效自評結果。

“文化創作與繁榮”項目績效自評綜述:根據年初設定的績 效目標,文化創作與繁榮 項目績效自評得分為94.75分。項目全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100 %。主要產出和效果:一是開闊文藝家的藝術視野,激發文藝家的創作靈感,創作更多的筋骨,有道德、有溫度的文藝作品,更好地宣傳上饒,推介上饒;二是通過開展采風創作,異地交流活動,加強我市對外文藝交流,激發文藝家的創作靈感,創作更多文藝作品,更好地宣傳上饒,為“上乖宣饒”服務;三是豐富群眾文化生活。發現的問題及原因:項目執行進度需進一步加強。下一步改進措施:為提高財政資金使用效益,加快項目支出進度,對項目資金管理、督查進行了明確要求,嚴格執行項目支出進度考核和督查制度,形成加快項目支出進度的長效機制。

在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分 名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

(一)上年結轉:指以前尚未完成、結轉到本年仍按 原規定用途繼續使用的資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)“三公” 經費: 納入中央財政預決算管理的 “三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(五)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四篇:江蘇省文學藝術界聯合會

江蘇省文學藝術界聯合會

江蘇省文聯籌備委員會(1953.07-1954.09)

主 任:李俊民江蘇省文聯第一屆委員會(1954.09-1956.11)

主 席:俞銘璜

副主席:方光燾 徐 進 錢靜人 周 邨江蘇省文聯第二屆委員會(1956.11-1960.03)

主 席:方光燾

副主席:張梅安 李 進 陳之佛 陳 洪 陳瘦竹 周民邨 范煙橋 錢靜人江蘇省文聯第三屆委員會(1960.03-1966.05)

主 席:方光燾

副主席:李 進 陳之佛 陳瘦竹 陳 洪 周 邨 范煙橋 張梅安 錢靜人 伊 兵江蘇省文聯第三屆委員會(文革時期1966.05-)

主 席:方光燾

副主席:李 進 陳瘦竹 陳 洪 周 邨范煙橋 錢靜人 伊 兵江蘇省文聯第三屆委員會(1978.12-1980.04)

主 席:李 進

副主席:陳瘦竹 陳 洪 周 邨 錢靜人江蘇省文聯第四屆委員會(1980.04-1992.09)

主 席:李 進

名譽主席:陳白塵

副主席:艾 煊 劉海粟 陳 洪 陳瘦竹 沈亞威 周 邨 海 笑 錢靜人江蘇省文聯第五屆委員會(1992.09-1997.12

主 席:王光煒

副主席:王 鴻 方全林 陸文夫 張繼青(女)陳鵬年 趙緒成 潘振聲 潘震宙江蘇省文聯第六屆委員會(1997.12-2004.11)

主 席:顧 浩

副主席:楊承志(女)姚志強 王臻中 趙緒成 蘇子龍 朱福熙 高五一 張繼青(女)

楊乃珍(女)尉天池 朱昌耀江蘇省文聯第七屆委員會(2004.11-2010.02)

主 席:顧 浩

副主席:馮健親 王慧芬(女)楊承志(女 2004.11-2008.1)高以儉 趙緒成 凡 兵 周明貴

朱昌耀 言恭達 顧 薌(女)宋玉麟 陶思炎

第五篇:昆明市文學藝術界聯合會

昆明市文學藝術界聯合會

公開選調公務員報考誠信承諾書

我已認真閱讀昆明市文學藝術界聯合會面向全市公開選調公務員的公告,清楚并理解其內容。在此我鄭重承諾:

一、自覺遵守《中華人民共和國公務員法》等有關規定和政策。遵守考試紀律,服從考試安排,不舞弊或協助他人舞弊。

二、真實、準確地提供本人個人信息、證明資料、證件等相關材料;同時準確填寫及核對有效的手機號碼、聯系電話、通訊地址等聯系方式,并保證在考試期間聯系暢通。

三、不弄虛作假。不偽造、不使用假證明、假證書。

四、如被確定為選調對象,本人負責協調辦理調動手續的相關工作。

對違反以上承諾所造成的后果,本人自愿承擔相應責任。

報考人本人簽名:

本人身份證號碼:

年月日

附:對違反有關規定已報名參加考試人員的相關處理措施

1.未真實、準確地提供個人信息、證明資料、證件等相關材料或未準確提供有效的手機號碼、聯系電話、通訊地址,造成信息無法傳遞的,由報名人員自行承擔可能的無法知曉筆試成績、無法進行面試、體檢、考核或錄用等的相關后果。

2.對個人信息弄虛作假,或偽造、變造、使用假證明、假證書的,可采取以下措施:

(1)視情節輕重,對違規人員分別予以取消本次考試或錄用資格并登記為考試作弊人員、建議原單位予以處分。

(2)涉及違反治安管理處罰法的行為,移交公安機關處理。

3.未在報名表中設置但已公示的相關標準及規定,考生若明知自身達不到條件卻執意報名,經查實本人達不到標準的,按填報虛假信息處理。

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