第一篇:醴陵文學藝術界聯(lián)合會2016部門決算公開
醴陵市文學藝術界聯(lián)合會2016年度部門
決算公開
一、醴陵市文學藝術界聯(lián)合會部門職責及設置情況
醴陵市文聯(lián)是中共醴陵市委領導下的人民團體,是黨和政府聯(lián)系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶,其主要職能是:
1、貫徹落實黨和國家有關文學藝術的方針、政策,制訂全市文學藝術的發(fā)展計劃,并組織實施。
2、組織全市作家、藝術家和廣大文學藝術工 作者,發(fā)展和繁榮我市文學藝術事業(yè),滿足人民群眾的文化生活需要。
3、組織、指導全市各文學藝術協(xié)會和廣大文學藝術工作者進行文學藝術創(chuàng)作,組織文藝演出、展出活動,創(chuàng)作具有民族特色和地方特色的優(yōu)秀文學藝術作品。
4、組織作家、藝術家和文學藝術工作者深入生活,加強創(chuàng)作實踐,參與省內外、國內外文化藝術交流。
5、組織廣大文藝工作者、評論工作者,開展各種文藝理論研究。
6、采取多種形式和途徑,培養(yǎng)全市各類文學藝術人才。
7、編輯出版《淥水風》和醴陵文學藝術界聯(lián)合會網(wǎng)站的建設,為廣大文學藝術工作者提供創(chuàng)作園地和宣傳平臺。
8、加強《醴陵陶瓷書畫院》管理,為推介醴陵陶瓷書畫品牌、促進書畫藝術交流打造平臺。
9、完成市委、市政府交給的其他工作。
醴陵市文聯(lián)核定行政編制2人,現(xiàn)有5人,其中副處1人,正科2人,副科1人,臨時人員1人。
本單位無下屬預算單位。
二、2016年度部門決算情況說明
(一)收入支出預算安排情況
單位年初收入95.91萬元,其中:其他收入8萬元,上年結轉9.91萬元,支出87.77萬元。
本年度執(zhí)行中無調整。
(二)收入支出決算執(zhí)行情況說明
(1)、2016年收入決算數(shù)105.82萬元,其中:財政撥款95.91萬元,占總收入91%,其他收入8萬元,占總收入1%。2015年度決算數(shù)收入69.71萬元,其中其他收入7.8萬元,同比增加36.11萬元。2016年支出決算數(shù)87.77萬元,2015年支出決算數(shù)59.8萬元,同比增加27.97萬元。(2)、2016年收入決算情況:財政撥款95.91萬元,其中:一般公共服務支出3萬元,文化體育與傳媒支出91.87萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.04萬元。
(3)、2016年支出決算情況:2016年支出決算數(shù)87.77萬元,其中:文化體育與傳媒支出65.73萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.04萬元。重點專項支出21萬元。
(4)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情
況:
1.基本支出:2016年決算數(shù)為57.1萬元,是指工資福利支出33.39萬元,一般商品服務支出16.33萬元,對個人和家庭的補助支出7.38萬元。
2.項目支出:2016年決算數(shù)為21萬元,是指文化體育與傳媒支出21萬元,其中群眾文化15萬元,其他文化6萬元。
(三)2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況: 1、2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)13.18萬元,其中:公務接待費8.47萬元,公務車運行費用4.71萬元。2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)15萬元,其中:公務接待費8.5萬元,公務車運行費用6.5萬元。“三公”經(jīng)費預算比2016年度決算數(shù)少1.82萬元。其中:公務接待費比預算數(shù)少0.03萬元;主要是因為公務接待人員、批次減少。公務用車購置及運行費比預算數(shù)少1.79萬元。由于精減工作經(jīng)費。2、2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)13.18萬元。其中:公務接待費8.47萬元,公務車運行費用4.71萬元,2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)6.16萬元,其中:公務接待費3.68萬元,公務車運行費用2.48萬元,相比增加7.02萬元,主要由于2016公務接待人員、批次減少以及機關人員增加導致公務接待費及公務用車購置及運行費相應增加。3、2016年“三公”經(jīng)費決算情況:
公務車用車保有量1臺、因公出國(境)費無發(fā)生額;
2016年公務接待費決算數(shù)8.47萬元,公務接待批次70次及人數(shù)368人。上年度三公經(jīng)費總額6.16萬元,本年“三公”經(jīng)費比上年略有上升,主要原因是人員及工作專項增加。
三、其他重要事項
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。行政單位機關運行經(jīng)費支出16.33萬元,上年數(shù)34.65萬元,比上年減少18.32萬元。由于人員調整、調資、職級并行等。
(二)政府采購支出情況。2016年政府采購支出0.96萬元。由于人員增加購辦公設備。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日,本單位共有一般公務用車1 輛。
(四)預算績效情況的說明。
2016年我單位以績效目標實現(xiàn)為導向,深入開展績效跟蹤監(jiān)控和財政支出績效評價。進一步加強制度建設,強化績效評價結果應用,對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進。健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高績效管理工作水平。預算績效管理取得新成效。
第二篇:上饒文學藝術界聯(lián)合會2017部門
上饒市文學藝術界聯(lián)合會2017部門
決算
目 錄
第一部分 上饒市文學藝術界聯(lián)合會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 上饒市文學藝術界聯(lián)合會部門概況
一、部門主要職能
1.貫徹落實黨的文藝工作路線、方針和政策,為市直各文藝家協(xié)會和各縣(市、區(qū))文聯(lián),做好聯(lián)絡、協(xié)調、服務工作,反映和聽取文藝界的情況和意見。
2.組織召開上饒市文聯(lián)代表大會、全委會、主席團會議,各藝術家協(xié)會代表大會以及全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作會議。
3.組織團體會員的文藝創(chuàng)作和評論,主辦各類文藝活動及文藝評獎,主管本級文藝刊物。開展學術交流、人才培訓和調研工作。
4.維護團體會員和文學藝術家及文藝工作者的知識產(chǎn)權等合法權益。
5.承擔市委、市政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個:上饒市文學藝術界聯(lián)合會。
本部門2017年年末編制人數(shù)12人,其中行政編制6人,事業(yè)編制6人;年末實有人數(shù)12人,其中在職人員12人,離休人員0人,退休人員9人;年末學生人數(shù)0人。第二部分 2017部門決算表 第三部分 2017部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017收入總計370.67萬元,其中年初結轉和結余72.51萬元,較2016年減少27.57萬元,下降6%;本年收入合計298.16萬元,較2016年減少54.71萬元,下降15.50%,主要原因是:本減少了美術館建設經(jīng)費。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入298.16萬元,占 100%;事業(yè)收入 萬元,占 %;經(jīng)營收入 萬元,占 %;其他收入 萬元,占 %。
二、支出決算情況說明
本部門2017支出總計307.57萬元,其中本年支出合計 307.57萬元,較2016年減少18.16萬元,下降5.58%,主要原因是:本減少對美術館前建設經(jīng)費支出;年末結轉和結余63.10萬元,較2016年減少9.41萬元,下降12.98%,主要原因是:上年結余美術館前建設經(jīng)費,今年繼續(xù)用于美術館前期建設零星支出。
本年支出的具體構成為:基本支出165.89萬元,占53.93%;項目支出141.68萬元,占46.07%;經(jīng)營支出 萬元,占 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)萬元,占 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017財政撥款本年支出年初預算數(shù)為270.49萬元,決算數(shù)為307.57萬元,完成年初預算的113.71%。其中:
(一)一般公共服務支出年初預算數(shù)為229.51萬元,決算數(shù)為241.87萬元,完成年初預算的105.39%,主要原因是:按年初預算進度支出。
(二)公共安全支出年初預算數(shù)為 萬元,決算數(shù)為 萬元,完成年初預算的 %,主要原因是:……。
(三)文化體育與傳媒支出年初預算數(shù)為4.85萬元,決算數(shù)為4.85萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:按年初預算進度支出。
(四)節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為3.63萬元,決算數(shù)為3.63萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:按年初預算進度支出。
(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為32.5萬元,決算數(shù)為32.5萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:年初預算進度支出。
(六)住房保障金年初預算數(shù)為10.38萬元,決算數(shù)為10.38萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:按年初預算進度支出。
(七)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為7.59萬元,決算數(shù)為7.59萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:按年初預算進度支出。四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017一般公共預算財政撥款基本支出165.89萬元,其中:
(一)工資福利支出122.56萬元,較2016年增加24.33 萬元,增長24.77%,主要原因是:增加了對個扶貧干部的扶貧補貼經(jīng)費等。
(二)商品和服務支出23.04萬元,較2016年增加18.13萬元,增長368.96 %,主要原因是:本開展了多項文藝活動,增加了日常辦公經(jīng)費的支出。
(三)對個人和家庭補助支出18.64萬元,較2016年減少24.2萬元,下降56.49%,主要原因是:本退休人員已由社保發(fā)放工資。
(四)其他資本性支出1.66萬元,較2016年增加1.66萬元,增長100%,主要原因是:本單位新添置了辦公設備。五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 本部門2017一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為2萬元,決算數(shù)為2.26萬元,完成預算的113%,決算數(shù)較2016年增加(減少)萬元,增長(下降)%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0 萬元,完成預算的 %,決算數(shù)較2016年增加(減少)萬元,增長(下降)%。主要原因是:……。
(二)公務接待費支出年初預算數(shù)為2萬元,決算數(shù)為2.26萬元,完成預算的113%,決算數(shù)較2016年增加0.69萬元,增長43.95%。主要原因是:本開展多項文藝活動,增加了該項的接待支出。
(三)公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,其中公務 用車購置年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預算的0 %,決算數(shù)較2016年增長(下降)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:.........;公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的100 %,決算數(shù)較2016年減少3.94萬元,下降100%。主要原因是:上公車已上繳,單位實行了公車改革。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2017機關運行經(jīng)費支出 23.04萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致),較2016年增加18.13萬元,增長368.96%,主要原因是:本開展多項文藝活動,增加了該項的接待支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017政府采購支出總額1.48萬元,其中:政府采購貨物支出1.48萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.48萬元,占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.48萬元,占政府采購支出總額的100 %。(市級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接。)
八、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2017一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目 0個,共涉及資金30萬元,占一般公共預算項目支出總額的100 %。組織對2017XXX、XXX等 個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金 萬元,占政府性基金預算項目支出總額的 %。
共組織對“文化創(chuàng)作及繁榮”等1個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出30萬元,政府性基金預算支出 0萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,評價結果為良好,但也存在年初預算到位率偏低等問題,需進一步提升預算管理水平(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。
組織對“XXX”、“XXX”等 個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出 萬元,政府性基金預算支出 萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等部門(單位)整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對整體支出績效評價情況進行簡單說明)。
(二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。我部門今年在省級部門決算中反映“文化創(chuàng)作與繁榮”項目績效自評結果。
“文化創(chuàng)作與繁榮”項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績 效目標,文化創(chuàng)作與繁榮 項目績效自評得分為94.75分。項目全年預算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預算的100 %。主要產(chǎn)出和效果:一是開闊文藝家的藝術視野,激發(fā)文藝家的創(chuàng)作靈感,創(chuàng)作更多的筋骨,有道德、有溫度的文藝作品,更好地宣傳上饒,推介上饒;二是通過開展采風創(chuàng)作,異地交流活動,加強我市對外文藝交流,激發(fā)文藝家的創(chuàng)作靈感,創(chuàng)作更多文藝作品,更好地宣傳上饒,為“上乖宣饒”服務;三是豐富群眾文化生活。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目執(zhí)行進度需進一步加強。下一步改進措施:為提高財政資金使用效益,加快項目支出進度,對項目資金管理、督查進行了明確要求,嚴格執(zhí)行項目支出進度考核和督查制度,形成加快項目支出進度的長效機制。
在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
(一)上年結轉:指以前尚未完成、結轉到本年仍按 原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公” 經(jīng)費: 納入中央財政預決算管理的 “三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(五)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第三篇:江蘇省文學藝術界聯(lián)合會
江蘇省文學藝術界聯(lián)合會
江蘇省文聯(lián)籌備委員會(1953.07-1954.09)
主 任:李俊民江蘇省文聯(lián)第一屆委員會(1954.09-1956.11)
主 席:俞銘璜
副主席:方光燾 徐 進 錢靜人 周 邨江蘇省文聯(lián)第二屆委員會(1956.11-1960.03)
主 席:方光燾
副主席:張梅安 李 進 陳之佛 陳 洪 陳瘦竹 周民邨 范煙橋 錢靜人江蘇省文聯(lián)第三屆委員會(1960.03-1966.05)
主 席:方光燾
副主席:李 進 陳之佛 陳瘦竹 陳 洪 周 邨 范煙橋 張梅安 錢靜人 伊 兵江蘇省文聯(lián)第三屆委員會(文革時期1966.05-)
主 席:方光燾
副主席:李 進 陳瘦竹 陳 洪 周 邨范煙橋 錢靜人 伊 兵江蘇省文聯(lián)第三屆委員會(1978.12-1980.04)
主 席:李 進
副主席:陳瘦竹 陳 洪 周 邨 錢靜人江蘇省文聯(lián)第四屆委員會(1980.04-1992.09)
主 席:李 進
名譽主席:陳白塵
副主席:艾 煊 劉海粟 陳 洪 陳瘦竹 沈亞威 周 邨 海 笑 錢靜人江蘇省文聯(lián)第五屆委員會(1992.09-1997.12
主 席:王光煒
副主席:王 鴻 方全林 陸文夫 張繼青(女)陳鵬年 趙緒成 潘振聲 潘震宙江蘇省文聯(lián)第六屆委員會(1997.12-2004.11)
主 席:顧 浩
副主席:楊承志(女)姚志強 王臻中 趙緒成 蘇子龍 朱福熙 高五一 張繼青(女)
楊乃珍(女)尉天池 朱昌耀江蘇省文聯(lián)第七屆委員會(2004.11-2010.02)
主 席:顧 浩
副主席:馮健親 王慧芬(女)楊承志(女 2004.11-2008.1)高以儉 趙緒成 凡 兵 周明貴
朱昌耀 言恭達 顧 薌(女)宋玉麟 陶思炎
第四篇:昆明市文學藝術界聯(lián)合會
昆明市文學藝術界聯(lián)合會
公開選調公務員報考誠信承諾書
我已認真閱讀昆明市文學藝術界聯(lián)合會面向全市公開選調公務員的公告,清楚并理解其內容。在此我鄭重承諾:
一、自覺遵守《中華人民共和國公務員法》等有關規(guī)定和政策。遵守考試紀律,服從考試安排,不舞弊或協(xié)助他人舞弊。
二、真實、準確地提供本人個人信息、證明資料、證件等相關材料;同時準確填寫及核對有效的手機號碼、聯(lián)系電話、通訊地址等聯(lián)系方式,并保證在考試期間聯(lián)系暢通。
三、不弄虛作假。不偽造、不使用假證明、假證書。
四、如被確定為選調對象,本人負責協(xié)調辦理調動手續(xù)的相關工作。
對違反以上承諾所造成的后果,本人自愿承擔相應責任。
報考人本人簽名:
本人身份證號碼:
年月日
附:對違反有關規(guī)定已報名參加考試人員的相關處理措施
1.未真實、準確地提供個人信息、證明資料、證件等相關材料或未準確提供有效的手機號碼、聯(lián)系電話、通訊地址,造成信息無法傳遞的,由報名人員自行承擔可能的無法知曉筆試成績、無法進行面試、體檢、考核或錄用等的相關后果。
2.對個人信息弄虛作假,或偽造、變造、使用假證明、假證書的,可采取以下措施:
(1)視情節(jié)輕重,對違規(guī)人員分別予以取消本次考試或錄用資格并登記為考試作弊人員、建議原單位予以處分。
(2)涉及違反治安管理處罰法的行為,移交公安機關處理。
3.未在報名表中設置但已公示的相關標準及規(guī)定,考生若明知自身達不到條件卻執(zhí)意報名,經(jīng)查實本人達不到標準的,按填報虛假信息處理。
第五篇:文學藝術界聯(lián)合會章程
郊區(qū)文學藝術界聯(lián)合會章程
第一章 總 則
第一條 郊區(qū)文學藝術界聯(lián)合會(簡稱郊區(qū)文聯(lián))是郊區(qū)文學藝術界的聯(lián)合組織,是正科級建制全額撥款的事業(yè)單位,是中國共產(chǎn)黨領導下的全區(qū)性人民團體,是黨和政府聯(lián)系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶,是長治市文聯(lián)的團體會員。
第二條 本會的宗旨是:團結和組織全區(qū)廣大文藝工作者,以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,堅持黨的基本路線和基本綱領,堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向,貫徹“百花齊放,百家爭鳴”的方針,弘揚主旋律,提倡多樣化,致力于繁榮和發(fā)展社會主義文學藝術事業(yè),為促進社會主義物質文明和精神文明建設而奮斗。
第三條 本會的主要任務:
1、對各團體會員負有聯(lián)絡、協(xié)調、服務、指導的職責,對各文藝家協(xié)會負有領導、管理的職責。
2、以多出文藝精品、多出文藝人才為目標,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,采取各種措施,努力提高全區(qū)文藝創(chuàng)作與文藝活動的水平;大力扶植和培養(yǎng)文藝新人,不斷壯大我區(qū)文藝隊伍。
3、組織和支持廣大文藝工作者經(jīng)常深入生活,積極開展各種創(chuàng)作、展演、交流、比賽與研究、評論等活動。
4、支持各團體會員依據(jù)憲法、法律和章程,獨立自主地、創(chuàng)造性地開展工作,不斷研究、探索與解決文藝實踐中出現(xiàn)的新情況、新問題,總結和推廣社會主義市場經(jīng)濟條件下文藝工作的新鮮經(jīng)驗,使文藝工作自覺服從于全黨工作的大局,更好地服務于改革開放與兩個文明建設。
5、積極溝通黨和政府及社會各界同文藝界之間的聯(lián)系,加強同政府文化主管部門及各有關方面、單位的密切合作,努力推進全縣文藝界的團結,不斷擴大與兄弟縣、市文藝界之間的聯(lián)系、交流與合作。
6、貫徹落實黨的文藝政策和知識分子政策,及時反映廣大文藝工作者的意見和要求,關心他們的工作和生活,維護他們的正當權益。
7、視需要與可能,積極創(chuàng)造條件,興辦為文藝界服務的文化產(chǎn)業(yè)與福利設施,不斷增強自身的活力與凝聚力。
第二章 會 員
第四條 凡郊區(qū)文學藝術界文藝團體,承認并自愿遵守本會章程,均可申請加入本會,經(jīng)批準后,即為本會團體會員。
第五條凡贊成本會章程,居住在長治市郊區(qū)范圍的公民,符合下列條件之一者,均可申請加入本會:
1、本人愛好文藝創(chuàng)作,曾參加本會及各協(xié)會主辦的各類文藝活動;
2、本人的文學、藝術作品或理論文章在市級以上報刊、文藝活動中發(fā)表、展演、獲獎、收藏;
3、長期參與組織和支持本會開展活動的各部門、各單位的專業(yè)工作人員和領導干部以及社會各界有識之士。
第六條 會員的權利:
1、有選舉權和被選舉權;
2、有對本會工作的監(jiān)督批評權和建議權;
3、優(yōu)先參加本會組織的活動;
4、退會自由。
第七條 會員的義務:
1、遵守本會章程,執(zhí)行本會決議,完成本會布置的工作;
2、及時向本會報送工作總結和工作計劃。
3、按規(guī)定繳納會費。
第八條 團體會員如違犯國家法律,對社會造成危害,或嚴重違反本會章程,或長期不開展活動,經(jīng)討論通過,可給予警告、限期整頓和取消團體會員資格等處理。
第三章 組織機構
第九條本會為明確責任分工,確保各司其職,促進各項工作有序、扎實、高效開展,根據(jù)長治市文聯(lián)“兩部兩室”的機構設置,結合郊區(qū)實際情況,成立了相應內設機構。即:組織聯(lián)絡部、《百谷》編輯部、文學研究室、文聯(lián)辦公室。
第十條組織聯(lián)絡部負責聯(lián)系市文聯(lián)及各兄弟縣、市、區(qū)文聯(lián),做好聯(lián)絡、協(xié)調、服務工作。負責聯(lián)系各協(xié)會,參加、協(xié)助各協(xié)會舉辦的各類業(yè)務活動和社會活動;負責與協(xié)會工作相關的藝術資料的收集、建檔和保管。負責由文聯(lián)主辦的各種業(yè)務活動、會議的組織協(xié)調、文件起草工作。負責舉辦文藝活動和對外文藝交流工作。協(xié)助領導和有關部門進行評獎、表彰工作。負責文藝工作者合法權益的保障工作,承辦文藝團體合法權益受到侵害的有關事宜。
第十一條《百谷》編輯部編發(fā)稿件以本區(qū)作者為主(兼發(fā)少量外稿),以出作品、出人才為已任,培養(yǎng)壯大本地文學創(chuàng)作隊伍。對自然來稿和組稿、約稿都要做妥善處理。文學類稿件及藝術類稿件均由編輯統(tǒng)籌處理。主編負責文學類稿件的編審、終校;負責封面、封
二、封
三、封底、美術類稿件的編校及內文版式、插圖、藝術類稿件的選定。編輯負責內文版式、插圖、藝術類稿件的編排、校對;負責來稿登記、分發(fā)刊物、發(fā)放稿費及日常郵件收發(fā)等行政事務。
第十二條: 文學研究室負責組織、聯(lián)絡全區(qū)文藝理論工作者研究新時期的主要文藝思潮和重大思想理論問題。探索文藝創(chuàng)作規(guī)律,總結創(chuàng)作經(jīng)驗,推動全區(qū)文藝評論和文藝理論研究工作的開展。對文藝理論和有關文藝思想的動態(tài)(主要是區(qū)內動態(tài))予以調查研究,協(xié)同各協(xié)會編制創(chuàng)作計劃,并對重點作品予以幫助和指導。對區(qū)內涌現(xiàn)的新人新作予以扶植鼓勵,寫出推薦和評論文章,或組織作品作者研討會,推薦或組織優(yōu)秀作品出版。與全市各兄弟縣、市、區(qū)文聯(lián)文學研究室保持經(jīng)常的工作交流,積極參與文藝理論研討活動。組織、聯(lián)絡區(qū)內文藝理論和評論工作者就文藝思想、創(chuàng)作和評論動向,適時進行學術交流。組織重點作者撰寫有關文藝理論和文藝評論稿件,輔導文藝創(chuàng)作。
第十三條:文聯(lián)辦公室負責與市文聯(lián)辦公室的溝通協(xié)調,負責聯(lián)系和接待工作。安排文聯(lián)領導活動,承擔區(qū)文聯(lián)重大活動、會議的安排和組織活動。負責區(qū)文聯(lián)的后勤管理和服務工作。負責區(qū)文聯(lián)勞動、人事、工資的管理工作。負責文件的傳閱、保管、歸檔和保密工作,負責印、信的保管使用和信函、報刊、雜志的取送、分發(fā)、借閱及管理工作。負責文聯(lián)會議記錄的整理工作。負責對規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行檢查、督促工作和目標責任制的考核、管理工作。負責區(qū)文聯(lián)的綜合、調研、信息工作。
第四章 經(jīng) 費
第十四條 本會經(jīng)費來源:
1、主要為區(qū)財政撥款;
2、會員會費;
3、企業(yè)、團體、個人捐助;
4、其他合法收入。
第五章 附 則
第十五條 本章程自代表大會通過之日起生效。修改本會章程須經(jīng)代表大會討論批準。本章程解解釋權屬郊區(qū)文學藝術界聯(lián)合會委員會。
二00七年七月三十一日