第一篇:慶安慶安鎮農村經濟管理服務中心2018年部門預算公開說明
2018年慶安鎮人民政府部門
預算公開說明
目 錄
第一部分 概況
一、部門職責
二、機構設置
三、人員構成
第二部分 2018年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表
七、政府分類支出情況表
八、政府性基金功能分類預算支出表
九、政府性基金經濟分類預算支出表
十、“三公”經費支出表
十一、行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、部門職責:實施黨委的決議和決定,執行本級人大會的決議和國家行政機關的決定和命令,發布本級政府有關決定、規定、通知等,負責本鄉的農業工作、經濟工作和社會各項事業的協調發展,具體要抓好財政的預決算、計劃生育、民政、文體、鄉建、土地、交通、衛生等工作,負責全鎮的公共設施和環境保護,搞好各項福利事業,定期向本級人民代表大會報告工作,提出政府工作報告,制定機構及任期工作計劃和規劃。
二、機構設置:二是事業機構:設農業技術綜合服務中心、農村經濟管理服務中心。農業技術綜合服務中心設11個職位,農村經濟管理服務中心設7個職位.三、人員構成:事業機構兩個中心即農業技術綜合服務中心、農村經濟管理服務中心,慶安鎮事業編制20名。
第二部分 部門預算表
(此部分內容即為部門預算公開表)
第三部分 部門預算情況說明
一、關于2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則慶安鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、事業單位經營收入;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出。本單位2018年收支總預算139.65萬元。
二、關于2018年收入預算情況說明
2018年收入預算 139.65萬元,其中:上年結轉0萬元,經費撥款收入 137.43萬元,占98 %;政府性基金收入 2.22萬元,占2%。
三、關于2018年支出預算情況說明
2018年支出預算139.65萬元,其中:基本支出139.65萬元,占 100%。
四、關于2018年財政撥款收支預算情況的總體說明 2018年財政撥款收支總預算139.65萬元。其中,收入總計139.65萬元,包括一般公共預算本年收入137.43萬元、上年結轉0萬元,政府性基金預算本年收入2.22萬元、上
年結轉0萬元;支出總計139.65萬元,包括一般公共服務支出0萬元、社會保障和就業支出 2.22萬元、農林水支出137.43萬元。
五、關于2018年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
2018年一般公共預算當年撥款139.65萬元,比上年預算數減少362.5萬元,主要是基本設施項目減少。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出 2.22萬元,占2%;農林水支出137.43萬元,占98%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業支出:2018年預算數為2.22 萬元,比上年預算數增加 2.22萬元,主要是調資。
2、農林水支出:2018年預算數為137.43萬元,比上年預算數減少 333.97萬元,主要是基本設施項目減少。
(四)一般公共預算政府經濟分類結構情況 機關工資福利支出 2.22萬元;對個人和家庭的補助 137.43萬元。
六、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明 2018年一般公共預算基本支出為 139.65萬元,其中: 對個人和家庭補助支出,主要包括生活補助139.43萬元。
七、關于2018年“三公”經費預算情況說明 2018年“三公”經費預算數為 0萬元,其中: 因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平為零;公務用車購置及運行費 0萬元(其中:公務用車購置 輛 萬元,公務用車運行費 0萬元,公務用車保用量 0輛,與上年預算增加(減少)
0萬元。
公務接待費 0 萬元,與上年預算減少0 萬元。
八、關于2018年政府性基金預算當年撥款情況說明
(一)政府性基金預算當年規模變化情況
2018年政府性基金預算當年撥款0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
慶安鎮經管服務中心為事業全額撥款單位機關運行經費預算0萬元。
(二)政府采購情況
2018年政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日國有資產 0萬元,在編公務用車 0 輛,執法0車輛。
(四)績效目標設置情況
2018年 0個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算0萬元、政府性基金0萬元。
第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。
三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。
四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。
五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
六、事業單位經營收入:指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。
八、用事業基金彌補收支差額:指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉結余收入:指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。十、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項):指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項):指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。
十二、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二篇:2018年部門預算公開情況說明
2018年部門預算公開情況說明
一、部門基本情況
(一)部門主要職責
1、研究擬定全市文物、博物館事業的發展方針、政策、法規和規劃,制定有關制度、辦法并監督實施。
2、管理全市文物調查、保護、搶救、發掘、研究、出境、宣傳等業務工作。
3、負責申報、審批全市境內的文物鉆探、發掘、保護、維修項目,根據國家規定制定工程標準并進行監督;負責全市文物考古、發掘相關資格和資質的申報和審核。
4、負責全市世界文化遺產保護和管理工作,協同住房和城鄉建設等部門組織世界文化遺產的申報工作,協同住房和城鄉建設等部門負責歷史文化名城、名鎮、名村、歷史文化街區的規劃、保護、管理和監督工作。
5、負責全市文物保護單位的申報、管理工作,指導監督縣(市)級文物保護單位的管理工作;負責文物保護單位保護范圍、建設控制地帶建設項目審核;負責市級文物保護單位原址保護措施核準;負責市級文物保護單位修繕審批。
6、負責推動完善全市文物和博物館公共服務體系,管理、協調全市博物館(紀念館)的建設及市內外博物館(紀念館)間的協作、交流等外事工作,指導社會文物的管理、搶救、征集等工作。
7、負責對全市文物市場和文物外銷活動的管理;負責文物商店、拍賣行和文物鑒定機構設立、撤銷的申報工作;審核辦理文物收購、經營許可證;負責管理流散文物及其經營活動,對舊貨市場實施文物監管。
8、組織指導全市文物、博物館的科研工作;負責編制全市文物和博物館科技信息化建設規劃并組織實施,組織實施文物保護科技創新工程,促進文物保護科技成果的轉化和推廣。
9、履行文物行政執法督查職責,會同有關部門處理文物安全保衛工作中的重大問題,協調有關部門查處文物失竊、破壞、盜掘、走私等大案要案。
10、編制全市文物事業經費預算,審核劃撥并監督各項經費使用情況,負責局機關和直屬單位國有資產的管理;制定全市文物系統的產業發展規劃,管理、指導文物單位開放等相關產業發展。
11、制定全市文物和博物館人才隊伍建設規劃,組織文物和博物館人才培訓。
12、負責本部門、本系統突發公共事件的應急管理工作,貫徹落實突發公共事件應急預案,預防和處置本部門、本系統的突發公共事件。
13、做好已取消行政審批事項的服務和監管工作。
14、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)內設機構及下屬單位
內設機構:辦公室、計劃財務處、文物考古科研處、文化遺產保護處(行政審批辦公室)、博物館處、文物安全處(執法監察處)。
下屬單位:鄭州市文物稽查大隊、鄭州博物館、鄭州二七紀念館、鄭州市文物考古研究院、鄭州嵩山文明研究院、鄭州市世界文化遺產保護管理辦公室、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館、鄭州市大河村遺址博物館、鄭州市商城遺址保護管理處。
(三)人員構成情況
部門機關及歸口預算管理單位人員共有編制315人,其中:行政編制25人,參照公務員管理單位編制16人,行政單位工勤人員事業編制3人;事業編制271人;在職職工283人,離退休人員168人等。
(四)車輛構成情況
截至2017年12月31日文物系統車輛情況
1、鄭州市文物局機關:3輛;
2、鄭州嵩山文明研究院:1輛;
3、鄭州二七紀念館:3輛;
4、鄭州市商城遺址保護管理處:2輛;
5、鄭州市文物考古研究院:8輛;
6、鄭州市大河村遺址博物館:1輛;
7、鄭州博物館:1輛;
8、鄭州市文物稽查大隊:6輛;
二、收入預算說明
2018年收入預算28994.80萬元,其中:一般公共預算28271.55 萬元(財政撥款18118.01萬元、納入預算管理的行政事業性收費收入0.09萬元、專項收入0萬元、國有資產資源有償使用收入10094.04萬元、其他收入59.41萬元),政府性基金收入0萬元,其他各項收入0.25萬元,轉移支付收入723萬元。
三、支出預算說明
2018年支出預算28994.80萬元,其中:基本支出6715.45萬元,項目支出22279.35萬元。
(一)按功能科目分類,包括普通教育支出57.5萬元,文化體育與傳媒支出27925.18萬元,社會保障和就業支出487.40萬元,醫療衛生與計劃生育支出148.82萬元,住房保障支出275.90萬元。
(二)按支出用途分類,包括基本支出6715.45萬元,其中:工資福利支出3102.54萬元,商品和服務支出3389.48萬元,個人和家庭補助支出223.43萬元,資本性支出0萬元;項目支出22279.35萬元。
(三)主要項目:
1、鄭州市文物局機關(1)文物保護宣傳45萬元。(2)遺產保護研究48萬元。(3)古都學會40萬元。
(4)文物保護課題研究45萬元。
(5)2018年文物局基建項目經費12000萬元。
2、鄭州嵩山文明研究院
(1)中華之源與嵩山文明研究會課題經費150萬元。
3、鄭州二七紀念館
(1)2018年國家文物保護專項資金10萬元。
(2)2018年中央補助地方博物館、紀念館免費開放資金市級配套72萬元。
(3)2018年市級文物保護專項補助經費---文物征集50萬元(4)文物征集10萬元。
(5)新增場館運轉經費100萬元。(6)展覽專項經費8萬元。
4、鄭州市商城遺址保護管理處
(1)2018年市級文物保護專項補助經費-商城遺址綠化維護管理50萬元。
(2)2018年市級文物保護專項補助經費-商都博物院資料收集、復制費30萬元。
(3)臨時工工資 88萬元。
5、鄭州市文物考古研究院
(1)公眾考古傳播宣傳920萬元。(2)田野考古發掘費4170萬元。(3)2018年國家文物保護專項資金341萬元。(4)科研課題700萬元。
(5)文物保護科技中心1750萬元。
6、鄭州市大河村遺址博物館
(1)2018年國家文物保護專項資金372萬元。(2)大河村運轉經費160萬元。
7、鄭州博物館
(1)文物征集保護費15萬元。(2)臨時人員支出48萬元。(3)展覽經費70萬元。
(4)鄭州博物館物業費補助42萬元。(5)文化創意產業研發25萬元。
(6)2018年中央補助地方博物館紀念館免費開放資金市級配套41萬元。
8、鄭州市文物稽查大隊
(1)2018年市級文物保護專項補助經費—文物行政執法電子巡查系統30萬元。
9、鄭州市世界文化遺產保護管理辦公室
(1)勘探經費649萬元。
(2)“天地之中”歷史建筑群現狀勘察、病害調查及基礎數據庫建設工作180萬元。
(3)登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經費20萬元。
四、預算收支增減變化情況
(一)財政撥款收入支出預算總體情況說明 2018年一般公共預算收支預算28271.55萬元,政府性基金收支預算0萬元。與2017年預算相比,一般公共預算收支預算(減少)1564.93萬元,減少的原因是:基本建設項目減少
(二)一般公共預算支出預算情況說明
2018年一般公共預算支出預算28271.55萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出27301.93萬元,占96.57%,教育支出57.5萬元,占0.2 %;社會保障和就業支出487.40萬元,占 1.72 %;醫療衛生支出148.82萬元,占0.53 %,住房保障支出275.90萬元,占0.98 %。
(三)一般公共預算基本支出預算情況說明
2018年一般公共預算基本支出預算6715.19萬元,其中:人員經費3325.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金;公用經費3389.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。
(四)政府性基金支出預算情況說明 2018年政府性基金支出預算0萬元。
(五)“三公”經費支出預算情況說明
2018年“三公”經費預算187.80萬元。其中,因公出國(境)費0元,公務用車購置費 0 元,公務用車運行維護費160.30 萬元(包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出),公務接待費27.50 萬元。與2017年“三公”經費預算相比壓縮5.1萬元(公務用車運行維護費壓縮1萬元,公務接待費壓縮4.1萬元)壓縮原因:嚴格公務用車制度壓縮公務用車運行維護費,嚴格執行中央八項規定控制接待標準和數量壓縮公務接待費。
五、機關運行經費安排情況說明:
2018年,運行經費安排331.67萬元,主要用于保障行政單位運行,其中:辦公費206.59萬元,會議費10萬元,委托業務費22萬元,公務接待費 3 萬元,公務用車運行維護費25萬元,維修(護)費19.5萬元,其他交通費25.78萬元,辦公設備購置費、19.8萬元。與2017年相比減少了31.17萬元,減少的主要原因是培訓支出30萬元納入教育支出,其他交通費減少1.17萬元。
六、政府采購情況
2018年政府采購預算 5053.51 萬元,其中:政府采購貨物支出2146.66萬元,政府采購服務支出2906.85萬元,具體采購明細如下。
1、鄭州市文物局機關
(1)空氣調節設備,單價1.8萬元,數量1臺,共計1.8萬元;
(2)空氣調節設備,單價0.85萬元,數量2臺,共計1.7萬元;
(3)一體機,單價0.35萬元,數量2臺,共計0.7萬元;(4)投影儀,單價2.74萬元,數量1臺,共計2.74萬元;(5)臺式計算機,單價0.5萬元,數量10臺,共計5萬元;(6)便攜式計算機,單價0.8萬元,數量7臺,共計5.6萬元;
(7)打印機,單價0.7萬元,數量3臺,共計2.1萬元;(8)碎紙機,單價0.08萬元,數量2臺,共計0.16萬元;
2、鄭州市商城遺址保護管理處
(1)辦公家具,單價1.88萬元,數量1個,共計1.88萬元;(2)計算機,單價0.4萬元,數量1臺,共計0.4萬元;
3、鄭州市文物考古研究院
(1)試驗室設備,單價1.35萬元,數量10臺,共計13.5萬元;
(2)掃描儀,單價0.15萬元,數量2臺,共計0.3萬元;(3)打印機,單價0.3萬元,數量4臺,共計1.2萬元;(4)傳真機,單價0.35萬元,數量1臺,共計0.35萬元;(5)計算機,單價0.5萬元,數量20臺,共計18萬元;(6)復印機,單價0.85萬元,數量 2臺,共計1.7萬元;(7)碎紙機,單價 0.08萬元,數量2臺,共計0.16萬元;(8)投影儀,單價2萬元,數量 2臺,共計4萬元;(9)攝影、攝像器材,單價0.8萬元,數量10臺,共計8萬元;
(10)其他網絡設備,單價5萬元,數量1批,共計5萬元;(11)空氣調節設備,單價0.85萬元,數量10臺,共計8.5萬元;
(12)攝影、攝像器材,單價0.4萬元,數量20 部,共計8萬元;
(13)其他家具,單價30萬元,數量1批,共計30萬元;(14)辦公家具,單價11.5725,數量4批,共計46.29萬元;(15)文物保護科技中心 試驗室設備,單價175萬元,數量 10套,共計1750萬 元;
4、鄭州市文物稽查大隊
(1)工具和儀器,單價0.38萬元,數量1臺,共計0.38萬元;
(2)計算機,單價0.8萬元,數量1臺,共計0.8萬元;(3)辦公家具,單價0.1萬元,數量 3張,共計0.3萬元;(4)辦公家具,單價0.04萬元,數量6把,共計0.24萬元;(5)攝影、攝像器材,單價0.12萬元,數量1臺,共計0.12萬元;
(6)打印機,單價0.22萬元,數量4臺,共計0.88萬元;
5、鄭州市大河村遺址博物館
(1)空氣調節設備,單價0.7萬元,數量2臺,共計1.4萬元;
6、鄭州博物館
(1)空氣調節設備,單價0.65萬元,數量1臺,共計0.65萬元;
(2)錄音筆,單價0.43萬元,數量1支,共計0.43萬元;(3)傳真機,單價0.168萬元,數量1臺,共計0.168萬元;(4)空氣凈化器,單價2.1萬元,數量1臺,共計2.1萬元;(5)一體機,單價0.23萬元,數量1臺,共計0.23萬元;(6)臺式電腦,單價0.5萬元,數量 10臺,共計5萬元;(7)錄音筆,單價0.15萬元,數量4支,共計0.6萬元;
7、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館
(1)計算機,單價0.6萬元,數量2臺共計1.2萬元;
七、國有資產占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛 35 輛,其中:一般公務用車29 輛、一般執法執勤用車6 輛、特種專業技術用車 0 輛,其他用車 0 輛;單價50萬元以上通用設備 15 臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 2 臺(套)。
八、預算績效目標
部門預算項目績效目標編制項目19個,金額9163.85萬元。
九、空表情況說明
1.政府性基金預算支出情況表。空表的主要原因是本系統不涉及政府基金預算。
2.國有資本經營預算支出情況表。空表的主要原因是本系統資本經營收入。
十、名詞解釋
1.機關運行經費。為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費。納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件:1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表 3.部門支出總體情況表 4.財政撥款收支總體情況表 5.一般公共預算支出情況表 6.一般公共預算基本支出情況表 7.一般公共預算“三公”經費支出情況表 8.政府性基金預算支出情況表 9.國有資本經營預算支出情況表 10.政府采購預算表 11.預算項目績效目標表
第三篇:2012年部門預算公開說明.doc
省人力資源和社會保障廳2012年部門
預算說明
一、部門職能職責
(一)貫徹執行國家人力資源和社會保障方針政策和法律法規,擬訂全省人力資源和社會保障事業發展規劃、政策,起草人力資源和社會保障地方性法規規章草案,并組織實施和監督檢查。對全省人力資源資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。
(二)擬訂并組織實施全省人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,指導全省建立統一規范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。
(三)負責促進就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系,擬訂和組織落實就業援助制度,擬訂落實職業資格制度相關政策,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,牽頭擬訂高校畢業生就業政策,會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。
(四)統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。擬訂并組織實施城鄉社會保險及其補充保險政策和標準,統籌擬訂機關企事業單位基本養老保險政策。會同有關部門擬訂社會保險
及其補充保險基金管理和監督辦法并實施監督,編制全省社會保險基金預決算草案,參與制定全省社會保障基金投資管理辦法。
(五)負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
(六)會同有關部門擬訂機關、事業單位人員工資收入分配政策并組織實施,建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂國有企業經營者收入分配政策,配合相關部門審核納入省級財政統一發放工資范圍的同級黨政機關、事業單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費,擬訂機關企事業單位人員福利和離退休政策并組織實施。
(七)會同有關部門指導事業單位人事制度改革,擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策,參與人才管理工作,綜合管理全省專業技術人員和專業技術隊伍建設工作,綜合管理全省專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作,牽頭推進深化職稱制度改革,歸口管理專業技術人員的職稱工作,健全博士后管理辦法,負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作,擬訂并落實吸引國(境)外專家、留學人員來湘(回湘)工作或定居政策。
(八)會同有關部門擬訂和落實全省軍隊轉業干部安置政策及安置計劃,負責軍隊轉業干部教育培訓工作,組織擬訂和落實部分企業軍隊轉業干部解困政策,配合有關部門做
好維穩工作,負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。
(九)負責行政機關公務員綜合管理,擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策,會同有關部門擬訂并實施政府獎勵制度。
(十)會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。
(十一)統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度,擬訂勞動關系政策,完善勞動關系協調機制,監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。
(十二)歸口管理全省引進國(境)外智力工作。
(十三)承辦省人民政府交辦的其他事項。
二、部門收支概況
2012年部門預算編報范圍包括廳機關及省就業服務局、省社會保險管理服務局、省醫療工傷生育保險管理服務局、省機關事業單位養老保險管理服務中心、省就業培訓中心、省城鄉居民社會養老保險管理服務中心、省人事考試院、省勞動保護教育中心和省勞動人事學校9個財務獨立核算單位。全廳共有在職人員616人,離退休人員270人,聘用人員202人。
收入包括公共預算和非稅收入;支出既包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費,也包括我廳歸口管理、面向全省分配的就業補助、企業養老保險基金補助等專項經
費。
(一)收入預算。2012年年初預算數44608.62萬元,其中,財政撥款39541.62萬元,納入預算管理的非稅收入3829萬元,財政專戶管理的非稅收入1238萬元。
(二)支出預算。2012年年初預算數44608.62萬元,其中,一般公共服務4826.74萬元,教育2934.77萬元,社會保障和就業36267.96萬元,醫療衛生230萬元,住房保障支出349.15萬元。
三、財政撥款支出預算
2012年財政撥款收入43370.62萬元(包括財政撥款和納入預算管理的非稅收入),具體安排情況如下:
(一)基本支出:2012年年初預算數為7557.3萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2012年年初預算數為35813.32萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。
第四篇:2018年石壁鎮農業服務中心部門預算公開
2018年石壁鎮農業服務中心部門預算公開
目錄
第一部分 石壁鎮農業服務中心概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 石壁鎮農業服務中心2018年部門預算表
一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表。
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、項目支出績效信息表
第三部分 石壁鎮農業服務中心2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 石壁鎮農業服務中心概況
一、主要職能
1、貫徹執行有關農業的方針、政策和法規,負責推廣種植業技術和試驗示范;
2、負責農業機械的管理,推廣先進農機技術及農機具試驗示范;
3、負責對轄區發展良種水果種植業,引進和示范水果先進技術,提供技術服務,技術咨詢,技術人員培訓;
4、開展農業多種經營生產服務,幫助完善和建立多種經營責任制;強化農業綜合服務功能,為農村合作經濟發展提供服務保障;
5、貫徹執行農村水利政策法規,負責農村水利工程規劃,勘測設計,建設和管理;
6、負責農村水利技術開發,新技術示范推廣;
7、負責農村水利技術人員培訓;
8、負責農村水利項目評估、技術咨詢、項目管理;
9、負責甘蔗種植技術和優良品種的管理、推廣、指導、培訓、咨詢和服務;
10、承辦鎮黨委、鎮政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
石壁鎮農業服務中心
第二部分 石壁鎮農業服務中心2018年部門預算表
(此部分內容即為部門預算公開表)
第三部分 石壁鎮農業服務中心2018年部門預算情況說明
一、關于石壁鎮農業服務中心2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
石壁鎮農業服務中心2018年財政撥款收支總預算59.63萬元。其中,收入總計59.63萬元,包括一般公共預算本年收入59.63萬元、上年結轉0萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計59.63萬元,包括農林水支出39.51萬元、社會保障和就業支出6.09萬元、醫療衛生與計劃生育支出10.15萬元、住房保障支出3.88萬元,結轉下年0萬元。
二、關于石壁鎮農業服務中心2018年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
石壁鎮農業服務中心2018年一般公共預算當年撥款59.63萬元,比上年預算數減少24.79萬元,主要是在編人員減少導致。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
農林水支出39.51萬元,占66.26%;社會保障和就業支出6.09萬元,占10.21%;醫療衛生與計劃生育支出10.15萬元,占17.02%;住房保障支出3.88萬元,占6.51%
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)2018年預算數為39.51萬元,比上年預算數減少17.01萬元,主要是人員減少導致。
2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數為6.09萬元,比上年預算數減少4.11萬元,主要是人員減少導致。
3.醫療衛生與計劃生育管理事務(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2018年預算數為2.59萬元,比上年預算數增加0.19萬元,基本與上年持平。
4.醫療衛生與計劃生育管理事務(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2018年預算數為7.56萬元,比上年預算數減少1.54萬元,主要是人員減少導致。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數為3.88萬元,比上年預算數減少2.32萬元,主要是人員減少導致。
三、關于石壁鎮農業服務中心2018年一般公共預算基本支出情況說明
石壁鎮農業服務中心2018年一般公共預算基本支出為59.63萬元,其中:
人員經費55.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費醫療費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費;
公用經費3.84萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費。
四、石壁鎮農業服務中心2018年“三公”經費預算情況說明
石壁鎮農業服務中心2018年“三公”經費預算數為0萬元,其中:
因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平。
公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),與上年預算持平。
公務接待費0萬元,與上年預算持平。
五、關于石壁鎮農業服務中心2018年政府性基金預算當年撥款情況說明
(一)政府性基金預算當年規模變化情況
石壁鎮農業服務中心2018年政府性基金預算當年撥款0萬元,與上年預算數持平。
(二)政府性基金預算當年撥款結構情況
2018年石壁鎮農業服務中心無政府性基金預算。
(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況
2018年石壁鎮農業服務中心無政府性基金預算。
六、關于石壁鎮農業服務中心2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則,石壁鎮農業服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入;支出包括:農林水支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。石壁鎮農業服務中心2018年收支總預算59.63萬元。
七、關于石壁鎮農業服務中心2018年收入預算情況說明
石壁鎮農業服務中心2018年收入預算59.63萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;經費撥款收入59.63萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專項收入0萬元,占0%。
八、關于石壁鎮農業服務中心2018年支出預算情況說明
石壁鎮農業服務中心2018年支出預算59.63萬元,其中:基本支出59.63萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2018年石壁鎮農業服務中心本級機關運行經費預算3.84萬元。
(二)政府采購情況
2018年石壁鎮農業服務中心本級及下屬各預算單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,石壁鎮農業服務中心本級及下屬各預算單位共有車輛1輛,其中,領導干部用車0輛,機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。
(四)績效目標設置情況
2018年石壁鎮農業服務中心0個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算0萬元、政府性基金0萬元
第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。
三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。
四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。
五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
六、事業單位經營收入:指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。
八、用事業基金彌補收支差額:指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。
九、上年結轉結余收入:指用于反映以前尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。
十、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十二、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):指反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行于資產維護等方面的支出。
十五、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度有單位繳納的基本養老保險費支出。
十六、醫療衛生與計劃生育管理事務(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
十七、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
第五篇:2018年石壁鎮社會事務服務中心部門預算公開
2018年石壁鎮社會事務服務中心部門預算公
開
目錄
第一部分 石壁鎮社會事務服務中心概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 石壁鎮社會事務服務中心2018年部門預算表
一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表。
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、項目支出績效信息表
第三部分 石壁鎮社會事務服務中心2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 石壁鎮社會事務服務中心概況
一、主要職能
貫徹執行黨和國家關于科技、教育、文化、衛生、旅游、體育、廣播電視和勞動保障的方針、政策和法規。
勞動保障:審核上報就業、失業登記資料,開展登記失業人員日常管理,開展就業和再就業服務工作,開發就業崗位,組織下崗失業人員培訓,協助社保經辦機構辦理各類養老、失業社會保險事務,承擔社區企業退休人員的社會化管理服務工作,組織勞動輸出、辦理外來勞動力管理與服務工作,組織、指導、協調、監督社區、行政村開展人力資源社會保障公共服務工作,開展就業和社會保障政策法規宣傳、咨詢工作。
文化工作:積極宣傳貫徹文化、體育等方面的法律、法規及黨的路線、方針和政策;鞏固鄉、村兩級文化陣地,加強精神文明建設,活躍廣大群眾文化生活;積極組織指導鎮、村文化活動。
教育工作:統籌、管理、協調本鎮各類教育事業,制定并實施各類教育相互協調發展的規劃和措施,為鎮域教育的均衡發展、內涵發展提供保障,抓好校園建設,完善教育設施,保護教育資源,督促學校建立健全安全管理制度,落實安全措施,及時消除安全隱患。
衛生工作:負責開展愛國衛生運動,衛生防疫和農村初級衛生保健、組織農村合作醫療參合個人資金籌集、新農合醫療證的補辦等相關工作、無償獻血工作、血防工作、食品安全工作、防疫、急控、等工作。
村委會管理:負責村民委員會的基層政權建設,依法對村民委員會的自治工作給予指導、支持和幫助、鎮域內的社區管理工作。
協助政府做好村民委員會的服務、指導等工作;切實做好科技、防疫、疾控、旅游等工作;完成領導交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
石壁鎮社會事務服務中心
第二部分 石壁鎮社會事務服務中心2018年部門預算表
(此部分內容即為部門預算公開表)
第三部分 石壁鎮社會事務服務中心2018年部門預算情況說明
一、關于石壁鎮社會事務服務中心2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
石壁鎮社會事務服務中心2018年財政撥款收支總預算38.92萬元。其中,收入總計38.92萬元,包括一般公共預算本年收入38.92萬元、上年結轉0萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計38.92萬元,包括文化體育與傳媒支出26.24萬元、社會保障和就業支出4.1萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.97萬元、住房保障支出2.61萬元,結轉下年0萬元。
二、關于石壁鎮社會事務服務中心2018年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
石壁鎮社會事務服務中心2018年一般公共預算當年撥款38.92萬元,比上年預算數減少22.61萬元,主要是人員調動減少導致。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
文化體育與傳媒支出26.24萬元,占67.42%;社會保障和就業支出4.1萬元,占10.53%;醫療衛生與計劃生育支出5.97萬元,占15.34%;住房保障支出2.61萬元,占6.71%
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)2018年預算數為26.24萬元,比上年預算數減少15.59萬元,主要是人員減少導致。
2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數為4.1萬元,比上年預算數減少3.5萬元,主要是人員減少導致。
3.醫療衛生與計劃生育管理事務(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2018年預算數為1.74萬元,比上年預算數增加0.06萬元,基本與去年持平。
4.醫療衛生與計劃生育管理事務(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2018年預算數為4.23萬元,比上年預算數減少1.47萬元,主要是人員減少導致。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數為2.61萬元,比上年預算數減少1.99萬元,主要是人員減少導致。
三、關于石壁鎮社會事務服務中心2018年一般公共預算基本支出情況說明
石壁鎮社會事務服務中心2018年一般公共預算基本支出為38.92萬元,其中:
人員經費36.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費醫療費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費;
公用經費2.66萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費。
四、石壁鎮社會事務服務中心2018年“三公”經費預算情況說明
石壁鎮社會事務服務中心2018年“三公”經費預算數為0萬元,其中:
因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平。
公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),與上年預算持平。
公務接待費0萬元,與上年預算持平。
五、關于石壁鎮社會事務服務中心2018年政府性基金預算當年撥款情況說明
(一)政府性基金預算當年規模變化情況
石壁鎮社會事務服務中心2018年政府性基金預算當年撥款0萬元,比上年預算數持平。
(二)政府性基金預算當年撥款結構情況
2018年石壁鎮社會事務服務中心無政府性基金預算。
(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況
2018年石壁鎮社會事務服務中心無政府性基金預算。
六、關于石壁鎮社會事務服務中心2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則,石壁鎮社會事務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入;支出包括:文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。石壁鎮社會事務服務中心2018年收支總預算38.92萬元。
七、關于石壁鎮社會事務服務中心2018年收入預算情況說明
石壁鎮社會事務服務中心2018年收入預算38.92萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;經費撥款收入38.92萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專項收入0萬元,占0%。
八、關于石壁鎮社會事務服務中心2018年支出預算情況說明
石壁鎮社會事務服務中心2018年支出預算38.92萬元,其中:基本支出38.92萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2018年石壁鎮社會事務服務中心本級機關運行經費預算2.26萬元。
(二)政府采購情況
2018年石壁鎮社會事務服務中心本級及下屬各預算單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,石壁鎮社會事務服務中心本級及下屬各預算單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛,機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。
(四)績效目標設置情況
2018年石壁鎮社會事務服務中心0個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算0萬元、政府性基金0萬元。
第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。
三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。
四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。
五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
六、事業單位經營收入:指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。
八、用事業基金彌補收支差額:指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。
九、上年結轉結余收入:指用于反映以前尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。
十、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十二、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):指反映廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。
十五、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度有單位繳納的基本養老保險費支出。
十六、醫療衛生與計劃生育管理事務(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
十七、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。