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2018鶴壁山城區工程質量安全監督站部門預算公開(范文模版)

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第一篇:2018鶴壁山城區工程質量安全監督站部門預算公開(范文模版)

2018年度鶴壁市山城區工程質量(安全)

監督站部門預算公開

目錄

第一部分 鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

(一)部門主要職責

(二)部門機構設置情況

(三)部門人員構成情況

(四)部門預算年度的主要工作任務

二、預算單位構成

第二部分 鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門2018年度部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件:鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門2018年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支情況總表 五、一般公共預算收支情況總表 六、一般公共預算支出情況表 七、一般公共預算基本支出情況表 八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算撥款收支情況總表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位基本情況表(1)

十二、單位基本情況表(2)

十三、區級預算項目支出績效目標批復表

第一部分

鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門概況

一、鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門主要職責及機構設置情況

(一)鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門主要職責 鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站單位內設1個職能科室,主要職責是:

1、負責貫徹、落實國家工程建設法律、法規、和行業規定,負責宣傳、貫徹國家工程建設標準、規范和地方標準。

2、負責房屋建筑和市政基礎設施工程質量監督,房屋建筑和市政基礎設施工程安全監督,房屋建筑工程和市政基礎設施工程的竣工驗收備案。

3、負責區建設工程質量工作的政策協調、技術指導、專項檢查和執法監督,具體負責區建設項目的工程質量行為監督和工程實體質量監督。

4、負責區建設工程安全生產工作的政策協調、技術指導、專項檢查和執法監督,具體負責區建設項目的施工安全監督。

5、具體負責區工程建設建筑企業和機構的主體資質和人員資格的動態管理。

6、具體負責區工程建設建筑企業和機構的工作業績和信譽檔案進行監督管理。

7、負責對區工程項目的建筑節能實施監督管理。

8、負責區建設工程創優工作的組織實施管理。

9、負責區工程重大質量、安全信訪與案件的協調督辦,具體負責受理區建設項目的工程質量、安全問題的信訪與投訴。

(二)鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門機構設置情況

鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門預算為機關本級預算。

鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門共3個內設科室,分別包括:

1、辦公室

2、質檢

3、安檢三個科室

(三)鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門人員構成情況

2018年鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門及歸口預算管理單位共有編制6人,其中:行政編制0人,事業編制6人,后勤服務人員編制0人。在職職工6人,離退休0人,遺屬人員0人,實有公務用車0輛。

(四)鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門預算年度的主要工作任務

1、扎實開展工程質量提升三年行動,大力推進質量管理標準化工作。

2、安全生產,揚塵治理,常抓不懈。認真落實安全責任,強化“紅線”意識,筑牢安全生產“底線”思維,開展安全生產大檢查,建立健全有利于安全生產的長效機制。推進揚塵治理,有效遏制施工現場揚塵。將揚塵治理做為日常監督的重點,每次檢查都要檢查參建方揚塵治理的落實情況。

3、不斷提高站內人員自身素質及業務水平。在思想上,增強責任意識和服務意識,提高政治修養;在業務上,一方面定期組織站內人員集中學習各種規范和條文,另一方面積極參加市、區委組織的各項培訓和交流會。加強文明執法,嚴明紀律,加強作風建設,提高自身隊伍建設,杜絕不正之風,不斷提高監督人員的綜合素質。

二、預算單位構成

鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站預算為機關本級預算匯總預算。

第二部分

鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門2018年收入總計417793.42元,支出總計417793.42元。與2017年相比,收入總計增加114951.85元,增長28%;支出總計增加114951.85元,增長28%。主要原因:一是工資福利收入支出的增加;二是商品和服務福利收入支出的增加;三是個人對家庭的補助收入支出的增加;四是項目支出收入支出的增加。

(一)收入預算總體情況說明

鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門2018年收入預算合計417793.42元,較上年增加114951.85元,增長28%。其中:財政撥款417793.42元,比上年增加114951.85元,增長28%;非稅收入0元,比上年增加0元,增長0%;政府性基金預算撥款0元,比上年增加0元,增長0%;其他收入0元,比上年增加0元,增長0%;部門結余結轉0元,比上年增加0元,增長0%。

收入變化情況說明:工資福利372768元,增加104865.29元;商品和服務福利11313.74元,增加2213.15元;個人對家庭的補助31711.68,增加5873.41元;項目支出2000元,增加2000元。

(二)支出預算總體情況說明

鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門2018年支出預算合計417793.42元,較上年增加114951.85元,增長28%,其中:工資福利支出372768元,占89%,比去年增長39%;對個人和家庭的補助支出31711.68元,占8%,比去年增加23%;商品和服務支出11313.74元,占2.6%,比去年增長24%;項目支出2000元,占0.4%,比去年增長100%。

支出變化情況說明:一是工資福利支出的增加;二是商品和服務福利支出的增加;三是個人對家庭的補助支出的增加;四是項目支出支出的增加。

二、機關運行經費安排說明

2018年度機關運行經費安排6000元。其中:辦公費500元;印刷費0元;郵電費0元;差旅費0元;維護費0元;租賃費0元,水電費700元,物業管理費0元;自籌人員工資4800元。三、一般公共預算支出預算情況說明

鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門2018年一般公共預算支出年初預算為0元。主要用于以下方面:一般公共服務支出0元,占0%;教育支出0元,占0%;社會保障和就業支出0元,占0%;醫療衛生與計劃生育支出0元,占0%;住房保障支出0元,占0%。四、一般公共預算基本支出預算情況說明 鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門2018年一般公共預算基本支出41.78萬元,其中:人員經費40.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金;其他對個人和家庭的補助支出;公用經費1.13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維公務接待費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置;專項支出0.2萬元,為黨組織活動經費。

五、政府性基金預算支出情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。六“三公”經費支出預算情況及增減變化說明

鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門2018年三公經費預算安排0元,與上年持平。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費用0元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,與上年持平。

增減變化主要原因:2017年、2018年均沒有出國費用產生。

(二)公務用車購置及運行維護費用0元,其中,公務用車購置費用0元;公務用車運行維護費用0元,與上年持平。

增減變化主要原因:2017年、2018年均沒有公務用車費用產生。

(三)公務接待費用0元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。與上年持平。(沒有增減原因)

增減變化主要原因:2017年、2018年均沒有公務接待費用產生。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門2018年運行經費支出預算6000元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況說明

2018年政府采購共0項,政府采購預算安排0元,其中:政府采購其他貨物預算0元;政府采購其他網絡設備預算0元;政府采購信息技術、信息管理軟件的開發設計預算0元;政府采購專業咨詢、工程監理、工程設計0元;政府采購其他服務0元,比0年增加(減少)0個,2018年政府采購金額共計0元,比0年增加(減少)0元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年,我單位無預算績效評價工作,涉及資金0元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指區級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:是指納入區級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:鶴壁市山城區工程質量(安全)監督站部門2018年度部門預算表

質監站2018預算

公開報表(上交).xls

第二篇:2018鶴壁山城區總工會部門預算公開

2018鶴壁市山城區總工會部門預算公開

目錄

第一部分 鶴壁市山城區總工會部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

(一)部門主要職責

(二)部門機構設置情況

(三)部門人員構成情況

(四)部門預算的主要工作任務

二、預算單位構成

第二部分 鶴壁市山城區總工會部門2018部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:鶴壁市山城區總工會部門2018部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支情況總表 五、一般公共預算收支情況總表 六、一般公共預算支出情況表 七、一般公共預算基本支出情況表 八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算撥款收支情況總表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位基本情況表(1)

十二、單位基本情況表(2)

十三、區級預算項目支出績效目標批復表

第一部分

鶴壁市山城區總工會部門概況

一、鶴壁市山城區總工會部門主要職責及機構設置情況

(一)鶴壁市山城區總工會部門主要職責

鶴壁市山城區總工會單位內設4個職能科室(單位)主要職責是:一是維護職工的合法權益的職能。密切聯系職工,聽取和反映職工的意見和要求,全心全意為職工服務。二是參與管理職能。工會通過各種途徑和形式,參與管理濟和文化事業、社會事務、與本企業有關事務,協助政府開展工作。三是組織職能。工會組織職工依照憲法和法律的規定行使權利,參加本單位的民主管理和民主監督,發動和組織職工努力完成生產任務和工作任務;組織職工開展勞動競賽、技術革新和技術協作活動、提高經濟效益,發展社會生產力。四是教育職能。工會動員和教育職工以主人的態度對待勞動,愛護國家和企業財產,遵守勞動紀律等。

(二)鶴壁市山城區總工會部門機構設置情況

山城區總工會部門共有4個內設機構(科室),分別包括: 1.辦公室 2.組織部 3.權益保障部 4.勞動經濟工作部

(三)鶴壁市山城區總工會部門人員構成情況

2018年山城區總工會部門及歸口預算管理單位共有編制6人,其中:行政編制5人,事業編制1人,退休2人,實有公務用車1輛。

(四)鶴壁市山城區總工會部門預算的主要工作任務 2018年工作任務是:發展工會會員,服務廣大職工,為我區經濟建設做貢獻。

二、預算單位構成

鶴壁市山城區總工會部門預算為包括機關本級預算的匯總預算。

第二部分

鶴壁市山城區總工會2018部門預算

情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

鶴壁市山城區總工會部門2018年收入總計78.33萬元,支出總計78.33萬元,與2017年相比,收、支總計各增加26.22萬元,增長50%。主要原因:2018年人員工資、各項補貼有所增加。

(一)收入預算總體情況說明

鶴壁市山城區總工會部門2018年收入預算合計78.33萬元,較上年增加26.22萬元,增長50%。其中:財政撥款78.33萬元,比上年增加26.22萬元,增長50%;非稅收入0元,比上年增加(減少)0元,增長(降低)0%;政府性基金預算撥款0元,比上年增加(減少)0元,增長(降低)0%;其他收入0元,比上年增加(減少)0元,增長(降低)0%;部門結余結轉0元,比上年增加(減少)0元,增長(降低)0%。

收入變化情況說明:由于2018年人員工資、公積金增加收入總額有所增長。

(二)支出預算總體情況說明

鶴壁市山城區總工會部門2018年支出預算合計78.33萬元,較上年增加36.42萬元,增長86%,其中:工資福利支出59.48萬元,占75%,比去年增長102%;對個人和家庭的補助支出7.06萬元,占9%,比去年減少37%;商品和服務支出11.79萬元,占15%,比去年增長866%。

支出變化情況說明:在職人員增加,工資福利、工會經費、住房公積金等各項預算支出增加。

二、機關運行經費安排說明

2018機關運行經費安排17900.18元。其中:辦公費10000元;印刷費0元;郵電費0元;差旅費0元;維護費0元;租賃費0元,水電費0元,物業管理費0元,工會經費7900.18元。三、一般公共預算支出預算情況說明

鶴壁市山城區總工會部門2018年一般公共預算支出年初預算為78.33萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出71.32萬元,占91%;教育支出0元,占0%;社會保障和就業支出0元,占0%;醫療衛生與計劃生育支出0元,占0%;住房保障支出7.01元,占8%。四、一般公共預算基本支出預算情況說明

鶴壁市山城區總工會部門2018年一般公共預算基本支出78.33萬元,其中:人員經費66.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金。公用經費11.79萬元,主要包括:商品和服務支出、辦公費、幫扶資金、工會經費支出。

五、政府性基金預算支出情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。六“三公”經費支出預算情況及增減變化說明

鶴壁市山城區總工會部門2018年三公經費預算安排0.6萬元,較上年減少1.25萬元,具體情況如下:

(一)因公出國(境)費用0元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。較上年減少0元(與上年持平)。

增減變化主要原因:2017年、2018年均沒有出國費用產生。

(二)公務用車購置及運行維護費用0.6萬元,其中,公務用車購置費用0元;公務用車運行維護費用0.6萬元,較上年減少1.25萬元。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費等支出。

增減變化主要原因:公務用車購置費預算數與上年相比沒有變化,主要原因:公車改革后,我單位厲行節約,減少公務用車購置及運行維護費支出。

(三)公務接待費用0元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。較上年減少0元(與上年持平)。

增減變化主要原因:主要是嚴格執行《黨政機關國內公務接待管理規定》等辦法,不斷規范公務接待管理,嚴格接待審批控制,厲行勤儉節約,不斷壓縮公務接待費支出。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

鶴壁市山城區總工會部門2018年運行經費支出預算17900.18元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況說明

2018年政府采購共0項,政府采購預算安排0元,其中:政府采購其他貨物預算0元;政府采購其他網絡設備預算0元;政府采購信息技術、信息管理軟件的開發設計預算0元;政府采購專業咨詢、工程監理、工程設計0元;政府采購其他服務0元,比2017年增加(減少)0個,2018年政府采購金額共計0元,比2017年增加(減少)0元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年,我單位無預算績效評價工作,涉及資金0元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指區級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業基金(即事業單位以前各收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余:是指以前支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:是指納入區級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:鶴壁市山城區總工會部門2018部門預算表

工會預算公開報表.xlsx

第三篇:2018鶴壁山城區發展和改革委員會部門

2018鶴壁市山城區人民檢察院部門

預算公開

目錄

第一部分 鶴壁市山城區人民檢察院部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

(一)部門主要職責

(二)部門機構設置情況

(三)部門人員構成情況

(四)部門預算的主要工作任務

二、預算單位構成

第二部分 鶴壁市山城區人民檢察院2018部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:鶴壁市山城區人民檢察院2018部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支情況總表 五、一般公共預算收支情況總表 六、一般公共預算支出情況表 七、一般公共預算基本支出情況表 八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算撥款收支情況總表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位基本情況表(1)

十二、單位基本情況表(2)

十三、區級預算項目支出績效目標批復表

第一部分

鶴壁市山城區人民檢察院部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

(一)部門主要職責

鶴壁市山城區人民檢察是依法履行法律監督職能的法律監督機關,對區人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作,接受區人民代表大會及其常務委員會的監督,接受上級人民檢察院的領導。

鶴壁市山城區人民檢察院內設19個職能科室(單位)主要職責:

1、依法向區人民代表大會及其常務委員會提出議案;

2、貫徹落實最高人民檢察院確定的檢察工作方針及省、市人民檢察院工作部署,安排本院檢察工作任務。

3、對于嚴重破壞國家政策、法律、法令、政令統一實施的重大犯罪案件,依法行使檢察權。

4、依法對貪污賄賂犯罪、國家工作人員瀆職犯罪和國家機關工作人員利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查和侵犯公民人身權利、侵犯民主權利犯罪,以及國家機關工作人員利用職權實施的其他重大犯罪案件進行偵查。

5、對刑事犯罪案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴。

6、依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實行監督。

7、依法對執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。

8、對同級人民法院確有錯誤的刑事判決和裁定依法提起抗訴。

9、對同級人民法院已經發行法律效力、確有錯誤的判決和裁定,依法向上級人民檢察院提請抗訴。

10、對在行使檢察權中作出的決定進行審查,糾正錯誤決定。

11、受理單位和個人的控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首;辦理刑事賠償事項。

12、對國家機關工作人員職務犯罪預防工作進行研究并提出職務犯罪的預防對策;負責職務犯罪的法制宣傳工作;負責檢察環節中其他社會治安綜合治理工作。

13、負責檢察技術工作和物證檢驗、鑒定、審核工作。

14、提了檢察工作改革意見,經主管部門批準后組織實施;負責理論研究工作。

15、制定本院有關檢察工人的細則和規定。

16、負責檢察機關隊伍建設和思想政法工作;依法管理檢察官及其他檢察人員的工作。

17、協同機構編制部門管理人民檢察院的機構設置及人員編制,制定相關人員管理辦法。

18、負責本院司法警察的授銜申報和管理工作。

19、提請區人民代表大會常務委員會決定任免區人民檢察院的副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。20、組織檢察干部教育培訓工作,負責檢察宣傳工作。

21、負責本院財務裝備工作和檢察技術信息工作。

22、負責其他應當由本院承辦的事項。

(二)部門機構設置情況

鶴壁市山城區人民檢察院部門預算包括機關本級預算和機關下屬單位預算。

山城區人民檢察院內設19個機構(科室)

1、政治處

2、干部人事科

3、宣傳教育科

4、偵查監督科

5、公訴科

6、反貪污賄賂局

7、反瀆職侵權局

8、刑事執行檢察局

9、民事行政檢察科

10、控告申訴檢察科

11、檢察技術科

12、計劃財務裝備科

13、職務犯罪預防局

14、機關黨總支

15、司法法警大隊

16、監察科

17、案件管理辦公室,分別包括:

18、機關后勤服務中心

19、機關工會

下設事業單位:山城區人民檢察院機關后勤服務中心,主要職責是:負責全院機關后勤保障工作,水電暖供給、辦公樓、辦公用具、通訊設備、車輛的維護和管理、機關其使用的固定資產等,負責全院召開的會議的生活保障服務工作。

(三)部門人員構成情況

2018年部門及歸口預算管理單位共有編制72人,其中:行政編制56人,事業編制16人,在職職工72人,離退休17人,遺屬人員1人,實有公務用車15輛。

(四)鶴壁市山城區人民檢察院預算的主要工作任務

堅決落實區政府和區財政的安排部署,扎實做好各項重點工作。

一是做好預算編制工作。

山城區人民檢察院部門預算為包括機關本級預算和所屬事業單位預算的匯總預算。我們嚴格按區財政預算編報要求和內容,認真完成單位部門預算的編制和上報工作。

二是要聚焦區委區政府的重點工作任務,有效發揮檢察職能作用,保障和促進山城經濟健康發展和社會穩定。

三是要是圍繞區重點改革任務,采取有力措施,健全工作機制,不斷促進檢察職能水平提升。

二、預算單位構成 鶴壁市山城區人民檢察院部門預算為包括機關本級預算和所屬事業單位預算的匯總預算。

第二部分

鶴壁市山城區人民檢察院2018部門預算

情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

鶴壁市山城區人民檢察院2018年收入總計9603807.4元,支出總計9603807.4元,與2017年相比,收、支總計各增加4027525.12元,增長72.22%。主要原因:一是工資福利支出中增加員額檢察官的員額工資;二是單位省級文明創建獎列入的年初財政預算;三是在職人員的預增資、物業、通訊補助和行政人員的測算考核獎列入了財政預算。

(一)收入預算總體情況說明

鶴壁市山城區人民檢察院2018年收入預算合計9603807.4元,較上年增加4027525.12元,增長72.22%。其中:財政撥款9603807.4元,比上年增加4027525.12元,增長72.22%。

收入變化情況說明:由于年初財政將單位在職人員的檢察官員額工資、省級文明創建獎、在職人員的預增資、物業、通訊補助和行政人員的測算考核列入的年初財政預算,所以較上年財政年初預算有了大幅度的增長。

(二)支出預算總體情況說明

鶴壁市山城區人民檢察院2018年支出預算合計9603807.4元,較上年增加4027525.12元,增長72.22%,其中:工資福利支出7795308.2元,占81.16%,比去年增長 113.33%;對個人和家庭的補助支出549103.89元,占5.71%,比去年減少21.64%;商品和服務支出1259395.31元,占13.11%,比去年增長3.09%。

支出變化情況說明:由于年初財政將單位在職人員的檢察官員額工資、省級文明創建獎、在職人員的預增資、物業、通訊補助和行政人員的測算考核列入的年初財政預算,所以較上年工資福利預算支出有了大幅度增長。

二、機關運行經費安排說明

2018機關運行經費安排1259395.31元。其中:辦公費100000元;印刷費40000元;郵電費30000元;差旅費100000元;維護費200000元;水電費350000元,物業管理費100000元;培訓費10000元;公務接待費10000元;公務用車維護270000元;培訓費10000元;手續費20000元;其他19395.31元。三、一般公共預算支出預算情況說明

鶴壁市山城區人民檢察院2018年一般公共預算支出年初預算為9603807.4元。主要用于以下方面:工資福利支出7795308.2元,占81.16%;一般公共服務支出1259395.31元,占13.11%;社會保障和就業支出11988元,占0.12%;住房保障支出537115.89元,占5.59%。四、一般公共預算基本支出預算情況說明

鶴壁市山城區人民檢察院2018年一般公共預算基本支出9603807.4元,其中:人員經費8344412.09元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金;公用經費1259395.31元,主要包括:辦公費、水電費、維修護費、印刷費等支出。

五、政府性基金預算支出情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六“三公”經費支出預算情況及增減變化說明 鶴壁市山城區人民檢察院2018年三公經費預算安排280000元,較上年減少20000元(與上年持平),具體情況如下:

(一)因公出國(境)費用0元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。較上年少與上年持平。

增減變化主要原因:2017年、2018年均沒有出國費用產生。

(二)公務用車購置及運行維護費用270000元,其中,公務用車運行維護費用270000元,較上年減少20000元(較上年略低)。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

增減變化主要原因:公務用車運行維護費預算數比上年減少20000元,原因是公車改革后,近量減少燃料費。在編車輛15輛,由于車輛都是10年以年的車輛,維修護費相對約高一些,因此按定額18000元/年核定公車運維費。

(三)公務接待費用10000元,主要用于按規定開支的 各類公務接待(含外賓接待)支出。與上年持平。

增減變化主要原因:主要是嚴格執行《黨政機關國內公務接待管理規定》等辦法,不斷規范公務接待管理,嚴格接待審批控制,厲行勤儉節約,不斷壓縮公務接待費支出。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

鶴壁市山城區人民檢察院2018年機關運行經費支出預算1259395.31元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況說明

2018年政府采購共0項,政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購其他貨物預算0萬元;政府采購其他網絡設備預算0萬元;政府采購信息技術、信息管理軟件的開發設計預算0萬元;政府采購專業咨詢、工程監理、工程設計0萬元;政府采購其他服務0萬元,比2017年增加0個,2018年政府采購金額共計0萬元,比2017年增加0萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年,我單位無預算績效評價工作,涉及資金0元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指區級財政當年撥付的資金。

二、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

三、“三公”經費:是指納入區級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:鶴壁市山城區人民檢察院2018部門預算 表.xlsx

2018年山城檢察院預算公開報表.xls

第四篇:鶴壁山城區園林處2018年部門

鶴壁市山城區園林處2018年部門

預算基本情況說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

鶴壁市山城區園林處共有10個內設機構,主要包括辦公室、財務科、生產科、人事科、石林園區園林所、苗圃、楓嶺公園管理處、綠化隊、監察大隊、治安室。主要負責組織指導城市園林綠化管理工作;負責城市綠地、公園的管理;參與對城市綠化項目的園林綠化設計和綠地率的審核認定;對園林綠化工程建設進行管理監督。

(二)人員構成情況

我處現有在職人員56人,離退休100人。內部機構:辦公室、財務科、生產科、人事科、石林園區園林所、苗圃、楓嶺公園管理處、綠化隊、監察大隊、治安室等機構。

(三)預算的主要工作任務

鶴壁市山城區園林處預算為機關本級預算的匯總預算。主要工作任務:

1、負責全處財務管理工作,經常研究布置、檢查、總結全處及各部門的財務會計工作,保證完成各項任務。

2、組織編制財務計劃,定期檢查分析財務計劃完成情況,確保財會工作的順利開展。

3、組織編制和審查各種財會報表及有關工作報告,保證指標完整,數字準確,情況真實可靠。

4、按照有關規定,正確提取和管好用好各項基金,加強固定資產管理。

5、根據批準的財務計劃,審查核實各項財務收支,對計劃外和不符合規定的開支提出意見,并向領導反映,提出處理意見。

6、完善制度,加強目標管理,采取有力措施,健全工作機制,不斷促進財務管理水平提升。

二、預算收支增減變化情況說明

鶴壁市山城區園林處2018年收入合計628.13萬元,其中:財政撥款收入628.13萬元,2018年支出合計628.13萬元,其中:工資福利支出415.24萬元,占66%,對個人和家庭的補助支出63.31萬元,占10%,商品和服務支出62.78萬元,占10%。與2017年相比,收入減少14.62萬元,比上減少9%,項目支出86.8萬元,占14%。主要原因:財政預算經費減少,實際收入支出基本持平。

三、機關運行經費安排說明

鶴壁市山城區園林處2018年一般公共預算財政撥款公用經費支出149.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。較2017年164.05萬元減少了14.62萬元,降低了9%。主要原因:單位嚴格經費開支標準及范圍,從健全制度入手約束單位管理開支。

四、2018年政府采購項目支出情況

鶴壁市山城區園林2018年無政府采購預算。

五、“三公”經費支出預算及增減變化情況說明

2018年三公經費預算安排14.8萬元,其中:公務用車購置及運行維護費14.4萬元,公務接待0.4萬元,比2017年減少0.28萬元,降低了42%。主要原因:單位嚴格審批程序,從健全制度入手約束單位三公經費開支。

六、名詞解釋

(一)財政撥款收入:是指區級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

(四)用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業基金(即事業單位以前各收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

(五)上年結轉和結余:是指以前支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(六)基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

(七)項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

(八)一般公共服務(類)事務(款):是指區用于保障機構正常運行、開展業務等活動的支出。

1.行政運行(項):是指為保障各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

2.一般行政管理事務(項):是指機關及所屬二級單位的項目支出。

3.機關服務(項):是指為機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

4.事業運行(項):是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

(九)“三公”經費:是指納入區級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十)機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五篇:建設工程質量安全監督站

***建設工程質量安全監督站:

2013年8月27日,你們對我公司施工的1棟工程踐行了檢查,檢查中對我們的工程質量管理、安全管理、施工技術方面提出了寶貴的意見,糾正了我們以后在工程管理方面的的不足和漏洞。在接到貴站簽發的不良記錄告知書后,我公司領導高度重視,認識到這件事情的嚴重性,立即召開了公司管理人員和各項目部管理人員會議,認真學習和反思存在的問題,對我們存在的安全漏洞和隱患要全面的整改,確保工程的質量。確保安全生產。

對你們在告知書所提的問題我們要限期整改,并對以上問題對項目相關責任人作出相應的處罰。

1,根據現行的法律法規國家標準、行業規范、操作規程對重大危險員進行辨識并制定控制措施,對重大危險源登記建檔,進行定期檢測、評估、監控,并制定應急預案,告知從業人員和相關人員在緊急情況下應該采取的應急措施。2,對于不落實上級監管部門的通知,我們對相關責任人作出了嚴厲的處罰,杜絕以后再也不能出現這種魯莽的行為,3,基礎工程未驗收進行下一道工序問題,這個因為與相鄰施工的工程尋在一些問題,我們疏忽,我們愿意接受采取補救措施,確保工程質量安全。

在以后的施工中我們汲取教訓,狠抓落實,嚴格按照規范和標準組織生產,并引以為戒。

謝謝

工程有限責任公司

年月日

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