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小高層房地產項目投資可行性報告5篇

時間:2019-05-14 02:19:42下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《小高層房地產項目投資可行性報告》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《小高層房地產項目投資可行性報告》。

第一篇:小高層房地產項目投資可行性報告

目錄

第一部分項目總論

一、項目建設大體的概況

二、項目可行性研究結論

第二部分項目背景和發展概況

一、提出項目建設背景

二、投資的必要性

第三部分項目市場投資環境和市場研究

一、本市城市概況

二、本市城市發展規劃

三、本市房地產市場綜述

四、本市小高層住宅市場分析(竟爭性樓盤分析)

五、本市房地產市場分類分析

六、本市各區域房地產市場分析

第四部分項目選址及建設條件

一、項目選址

二、項目建設條件

第五部分項目地塊環境經濟評價與分析

一、項目地塊解析

二、項目地塊HTP層次分析方法(中國與外國理論與實踐結晶)第六部分項目地塊SWOT分析與應用

一、項目的SWOT矩陣分析

二、項目SWOT策略應用

三、項目地塊分析總評

第七部分項目定位及項目評估

一、項目定位

(一)項目整體定位

(二)項目功能定位

(三)項目形象定位

(四)項目檔次定位

二、項目目標客戶定位

(一)目標客戶類型

(二)目標客戶心態分析

第七部分戶型進行評價與選擇(房產價值工程原理----Value Engineering)

一、項目評價工程原理及程序過程

二、項目價值工程在房地產應用中的原理及程序

三、項目市場調研分析與評論

四、項目方案評價及比較分析

五、項目方案評價及改進分析

六、項目方案評價結論

第八部分對項目的價格定位

一、均價的確定

二、單價的確定

第九部分項目的結論

第十部分開發企業的組織及結構

一、企業組織

(一)企業組織形式

(二)企業工作制度

第十一部分的建設工程規劃與安排

一、本市本項目項目建設規劃

(一)建設方案規劃

二、建設方式及進度安排

(一)開發計劃擬定的原則

(二)建設方式

(三)進度安排

(四)項目周期設定

(五)分段周期設定

第十二部分投資估算及資金籌措計劃

一、本項目項目總投資與成本費用估算(投資估算)

(一)開發成本估算

(二)開發費用估算

(三)總成本費用匯總及分攤表

二、項目資金籌措

(一)項目投資組合方式

(二)資金動作方式

三、資金籌措、投資使用計劃與借款利息

(一)資金籌措與投資使用計劃

(二)貸款本金的償還及利息支付

第十三部分銷售及經營收入測算

一、住宅銷售單價的確定

(一)根據本市“本項目”市場調研報告制定價格體系(平均價格)

(二)建議銷售測算單價(運用最低估算標準)

(三)總銷售收入的確定

第十四部分建設項目的財務評

一、稅金計算

(一)住宅與商鋪、車位部分銷售稅金及附加估算

二、損益表與靜態盈利分析

(一)住宅與商鋪、車位部分損益表

三、現金流量表與動態盈利分析

(一)住宅與商鋪、車位全部投資現金流量表

四、資金來源與運用表的貸款償還能力分析

第十五部分不確定性分析

一、盈虧平衡分析

(一)全部銷售盈虧平衡點分析

(二)結論

二、敏感性分析

三、決策樹概率分析

四、風險規避和控制措施

(一)風險類型及防范措施

(二)風險控制

第十六部分國民經濟評價

一、項目社會效益評價

(一)項目對社會發展的適應性

(二)目前對人和社會影響

二、項目環境效益評價

第十七部分銀行貸款支撐條件

一、項目貸款綜合評價指標

(一)本市本項目項目開發商的資信指標

(二)本市本項目項目貸款評估情況

(三)本市本項目項目貸款擔保方式評價

二、項目貸款綜合評價

三、項目貸款評價結果

(一)項目貸款的概況

(二)項目貸款的評價過程

第十八部分可行性研究報告結論及建議

一、評估結論

二、結論的建議及說明

第十九部分可行性研究附報表

一、項目工程計劃橫道圖

二、項目開發成本估算表

三、全部銷售收入分期比例預測表

四、項目銷售收入與經營稅金及附加估算表

五、項目投資計劃與資金籌措估算表

六、資金來源與運用表

七、損益及利潤分配表

八、現金流量表(全部投資)

九、借款償還期測算表

十、敏感性分析表

附件

第二篇:房地產項目投資可行性報告

房地產項目投資可行性研究分析報告寫作格式(包括基本估算數據)

第一部分 項目總論

1.項目概況

1.1項目名稱

1.2項目建設單位

1.3項目位置(四周范圍)

1.4項目周邊目前現狀

1.5項目性質及主要特點

1.6項目地塊面積及邊界長

1.7研究工作依據

1.8研究工作概況

2.可行性研究結論

2.1市場分析預測

2.2項目地塊分析

2.3項目規劃方案

2.4項目工程進度

2.5投資估算及資金籌措

2.6項目財務與經濟評價

2.7項目綜合評價結論

3.主要技術經濟指標表

4.項目存在問題與建議

第二部分 項目背景

1.項目提出背景

1.1項目所在區域商業發展情況

1.2所在區域政策、經濟及產業環境

1.3項目發起人及發起緣由

2.項目發展概況

2.1已進行的調查研究項目及成果

2.2項目地塊初勘及初測工作情況

2.3項目建議書編制、提出及審批過程

3.項目投資的必要性

第三部分 市場研究

1.市場供給

1.1所在區域內商業用房現有供給量及結構情況調查

1.2所在區域內商業用房未來供給量及結構情況調查

1.3其他替代性產品供給量情況調查研究

2.市場需求

2.1所在區域內商業用房的租用情況調查

2.2所在區域內在售商業用房銷售情況調查

2.3其他替代性產品租售情況調查

3.市場價格

3.1所在區域內商業用房銷售價格情況調查

3.2所在區域內商業用房租賃價格情況調查

4.市場預測

4.1未來該區域內商業用房需求預測

4.2銷售及租賃價格預測

5.市場推銷

5.1推銷方式及措施

5.2產品推銷費用預測

第四部分 項目研究

1.地塊特征分析

1.1項目區位分析

1.2項目交通分析

1.3項目人流分析

1.4項目周邊規劃

2.項目SWOT分析

2.1項目優勢分析

2.2項目劣勢分析

2.3項目機會分析

2.4項目威脅分析

3.項目定位方案

3.1項目產品方案

3.2主要功能建筑規模

3.3主要技術經濟指標

第三篇:房地產項目可行性報告格式范本

房地產項目可行性報告格式范本

隨著集團房地產業務不斷擴張,土地儲備力度逐漸加大,未來發展對新項目的需求越來越強烈。為了規范項目前期操作,提高工作效率,規避簽約風險,提升集團競爭力,特制定可行性報告格式范本。項目決策背景及摘要

一、外部環境

1、城市發展規劃與宗地的關系及對項目開發的影響,如:交通捷運系統的規劃與建設、城市功能規劃與布局、局部區域開發重點、政府重大政策即將頒布等;

2、宗地所屬地域在該城市的歷史、經濟、文化、戰略發展等方面的地位。例如,項目處在浦東,要說明浦東在上海的地位及作為全國重點開發區的情況。

3、項目淵源,特殊的政治或文化背景,如:危房改造、高新技術區生活住宅配套、文化園、政府重點工程等;

二、內部因素

1、項目啟動對公司未來幾年發展戰略、發展規劃的意義(一般3—5年),在公司發展中的地位(是否核心項目);

2、公司進入重點區域市場、項目合理布局,對公司提高市場覆蓋率、提升品牌形象、降低經營風險、擴大社會影響力的作用;

3、從公司未來的利潤需求、可持續經營等角度描述立項的意義;

第一部分:項目概況

一、宗地位置

宗地所處城市、行政區域、非行政區域(經濟開發區、商貿金融區等)的地理位置。

附圖:項目在該城市的區位圖,標記出宗地區域位置,與標志性市政設施、建筑物(如市中心商圈、機場等)的相對位置和距離、地段的定性描述(與主要中心區域辦公/商務/政府的關系)。

二、宗地現狀

1、四至范圍;

2、地勢平坦狀況,自然標高,與周邊地勢比較;

3、地面現狀,包括宗地內是否有水渠、較深的溝壑(小峽谷)、池塘及高壓線等對開發有較大影響的因素,并計算因此而損失的實際用地面積;

4、地面現有居民情況,包括具體居住人數、戶數,工廠數量、規模、產品性質、開工狀況等,并說明對拆遷及項目開發進度的影響;

5、地下情況,包括管線、地下電纜、暗渠、地上建筑物原有樁基及地下建筑/結構等,地上地下都要注意有沒有受保護的歷史文物古跡、可利用的構建;

6、土地的完整性,有否市政代征地、市政綠化帶、市政道路、名勝古跡、江河湖泊等因素分割土地;

7、地質情況,包括土地結構、承載力、地下水位和抗震性要求。附圖:平面地形圖,標記四至范圍及相關數據;

地形地貌圖,主要反映宗地地面建筑、河流、溝壑、高壓線等內容; 地下狀況圖,包括地下管線、暗渠、電纜等。

三、項目周邊的社區配套

(一)周邊3000米范圍內的社區配套

1、交通狀況

(1)公交系統情況,包括主要線路、行車區間等;

(2)宗地出行主要依靠的交通方式,是否需要發展商自己解決;(3)現有交通捷運系統,近期或規劃中是否有地鐵、輕軌等對交通狀況有重大影響的工程。附圖:交通狀況示意圖,包括現有和未來規劃的城市公共交通和快速捷運系統;

2、教育:大中小學及教育質量情況。

3、醫院等級和醫療水平

4、大型購物中心、主要商業和菜市場

5、文化、體育、娛樂設施

6、公園

7、銀行

8、郵局

9、其他

附圖:生活設施分布圖,具體位置、距離。

(二)宗地周邊3000米外但可輻射范圍內主要社區配套現狀

四、項目周邊環境(根據個案特性描述,沒有的可以不寫)

1、治安情況

2、空氣狀況

3、噪聲情況

4、污染情況(化工廠、河流湖泊污染等)

5、危險源情況(如高壓線、放射性、易燃易爆物品生產或倉儲基地等)

6、周邊景觀

7、風水情況

8、近期或規劃中周邊環境的主要變化,如道路的拓寬、工廠的搬遷、大型醫院、學校、購物中心/超市的建設等。

9、其他

五、大市政配套(都要說明距宗地距離、成本、接入的可能性)

1、道路現狀及規劃發展

包括現有路幅、規劃路幅,規劃實施的時間,與宗地的關系(影響)。

2、供水狀況:現有管線、管徑及未來規劃和實施時間。

3、污水、雨水排放:現有管線、管徑及未來規劃和實施時間。

4、通訊(有線電視、電話、網絡):現有管線、上源位置、距宗地距離、涉及線路成本等。

5、永久性供電和臨時施工用電:現有管線、上源位置、距宗地距離、涉及線路成本等。

6、燃氣:現有管線、管徑、上源位置、距宗地距離、接口位置。

7、供熱及生活熱水:現有管線、管徑、上源位置、距宗地距離、接口位置。附圖:說明上述配套設施的管線走向、容量和接口位置,及未來規劃擴容和增加的情況。

六、規劃控制要點

1、總占地面積、代征地面積、凈用地面積、綠化面積、道路面積

2、住宅建筑面積、公建建筑面積,公建的內容,并區分經營性和非經營性公建的面積

3、綜合容積率、住宅容積率

4、建筑密度

5、控高

6、綠化率

7、其他

七、土地價格

土地價格計算的方法,若有代征地要說明代征地價格。根據購買價格計算總地價、樓面地價。

第二部分:法律及政策性風險分析

一、合作方式及條件

1、合作方基本情況:名稱,主要股東投資情況,注冊資本,成立時間、特殊背景等

2、合作方式:例如:一次性買斷土地、建后分房(面積)、建后分銷售收入、建后分利潤、共同設立公司等。除直接從政府批租土地外,都要明確對方一定能夠提供正規稅務發票。對分房、分收入要明確合作方是否有承擔營業稅的義務。

3、付款進度及與拿地程序的配合

4、其他合作的主要條件

5、與合作方式相關的其它法律規定

二、土地法律性質評估

(一)現狀

1、土地所有權歸屬

2、土地使用權歸屬

3、土地的用途

(二)規劃

1、規劃所有權歸屬

2、規劃使用權歸屬

3、規劃的用途

三、取得土地使用權程序評估

1、取得土地使用權的程序

2、取得土地使用權需要的工作日

3、取得商品房用地土地使用權所需條件

4、取得土地使用權的風險及控制(取得土地使用權存在的不確定因素及解決)

四、土地性質變更的評估(已經是商品房用地可以不寫)

1、土地性質變更的程序和理由

2、土地性質變更的政策支持或障礙

3、土地性質變更需要的工作日

五、政策性風險評估

城市規劃限制或更改、突發性政策等政府因素導致項目中斷開發、報批報建流程無法完成、項目開發期間土地性質變更受挫,從而造成前期投入全部或部分損失的可能性判斷。例如:優詩美地二三期、北京中關村建設停建所有區內住宅等。

六、總體評價

對各項法律手續和程序的可操作性、合法性,風險的可控性進行評價。如:簽約合同中明顯對我方不利的條款及其考慮;部分或全部條款存在的不確定性因素的控制;不利、不確定條款可能遭受的損失和對開發進度的影響等。第三部分:市場分析

一、區域住宅市場成長狀況

1、區域住宅市場簡述 ? 形成時間

? 各檔次住宅區域內分布狀況 ? 購買人群變化

2、區域住宅市場各項指標成長狀況(近3-5年)? 開工量/竣工量 ? 銷售量/供需比 ?平均售價

3、區域市場在市內各項指標的排名狀況及發展趨勢

二、區域內供應產品特征

1、各檔次產品供應狀況

2、各檔次產品的集合特征 尤其研究與本案類似檔次物業的特征 ?平均售價 ? 開發規模 ? 產品形式 ?平均消化率 ?平均容積率

? 物業在區域內分布特征

3、區域內表現最好個案狀況

附圖:項目周邊樓盤個案分布圖,其中一些具代表性的未來主要競爭樓盤還要配置現場圖片。

4、未來2-3年區域內可供應土地狀況、產品供應量和產品類型

5、分析:本案在區域市場內的機會點

6、結論:

? 區域市場在整體市場的地位及發展態勢

? 本案所在位置的價位區間和本案開發產品的價位區間及產品形式 ? 本案在區域內開發市場潛力 ? 本案在開發中的營銷焦點問題

三、區域市場目標客層研究

1、各檔次產品目標客層特征及輻射商圈范圍(建立在本區域參照項目的經驗研究及全市的趨勢特征上)

2、結論:本案目標人群的區域來源、行業特點、產品力的偏好、購買方式和主要的關注點、訴求點。

四、目標市場定位及產品定位

1、市場定位

2、目標人群特征/來源區域/行業特點

3、產品建議

第四部分:規劃設計分析

一、初步規劃設計思路

1、設計概念:產品體現的主題思想,主要設計風格、設計特點。

2、主要產品類型:多層、高層,還是聯排別墅或屋頂花園、頂層復式等其他類型,及不同類型產品的比例。

3、節能和環保型建筑材料選用的考慮。

4、在所在城市中,生產新型、別具一格產品的可能性。

5、如果是大型、超大型項目,對營造大社區概念的考慮。

二、規劃設計的可行性分析

1、在既定容積率、凈用地面積、住宅面積、配套公建面積、控高、建筑密度條件下,制造出的產品是什么類型和特性,是否符合前面提及的規劃設計概念和萬科所追尋的各種檔次高品質住宅的要求。主要從規劃設計角度判斷將上述硬指標轉化成現實產品的可能性。

2、容積率變化對產品設計概念、產品類型和特征的影響。

3、土地本身特征對產品設計的影響和考慮。如:地勢高低、地形起伏、地塊的完整性、地質狀況、較深的溝壑(小峽谷)、河流、水塘、地上附著物、地下管線暗渠等對產品設計和環境保護的影響及解決的方法。

4、周邊自然環境和人文環境對產品設計的影響及考慮。如:治安環境、噪聲環境、污染環境、空氣情況、危險源、“風水”因素等對產品規劃設計和環境保護的影響及解決方法。

5、周邊市政工程配套設施對產品設計的影響和考慮。如:道路狀況(可能與小區主要出入口有關)、供水、排水、通訊(有線電視、電話、網絡)、永久性用電和臨時施工用電、燃氣、供熱及生活熱水等對產品規劃設計的影響及解決方法。

6、周邊生活配套設施對產品設計的影響和考慮。如:交通狀況(與是否開通業主班車有關)、商業設施(大型購物中心)、教育現狀、體育娛樂公園等休閑場所、銀行醫院等生活設施對自身配套建設規模和面積作出判斷。

7、市場分析結果對產品設計的影響和考慮。如:市場價格限制、總價控制原則與前面產品類型和產品特性設計是否存在矛盾,對產品品質是否有影響,及如何解決。第五部分:項目開發

一、土地升值潛力初步評估。

從地理位置、土地供應、周邊環境及配套、市場發展狀況、政府規劃、城市未來發展戰略等角度對土地升值潛力做出初步評估。

二、立即開發與作為土地儲備優缺點分析

三、工程計劃:工期計劃、各期開工面積、竣工計劃、開竣工時占當地城市市場和片區市場的占有率。

四、銷售計劃:各期銷售時間、價格、面積,預計銷售各期的市場占有率,銷售計劃實現的可行性分析。

第六部分:投資收益分析

一、成本預測

說明測算假設和主要運用指標,如產品類型假設,總建筑面積,住宅和非住宅面積,容積率,項目總投資(直接建造成本加期間費用,不包括營業稅和所得稅)等。并參照下面表格列示: 項 目 投資總額(萬元)單位成本(元/m2)土地成本 前期工程費 基礎設施費 建安工程費 配套費用 開發間接費

直接建造成本小計 營銷費用 管理費用 總 計

二、稅務分析

1、營業稅及附加

2、所得稅

3、土地增值稅

上述稅種的基本稅率,能夠享受的稅收優惠政策時的稅率,項目本身適用的稅率,若享受地方政府的優惠政策,要特別說明該項優惠與國家政策是否有沖突,以及如何解決,具體的操作的過程是什么。

三、經濟效益分析

1、經濟效益分析的假設條件,如:是否享受政府各種稅費的減免等

2、項目利潤率、投資回報率及主要經濟指標。參照以下表格: 經濟指標 單位數值(元/m2)項目總金額(萬元)銷售收入 直接成本 總投資 毛利率 稅前利潤 稅后利潤 銷售凈利率 投資回報率

3、項目開發各期的利潤體現 經濟指標 2001年 ··· 20××年 合 計

上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 結算面積(m2)單位利潤(元/m2)利潤(萬元)

4、敏感性分析,參照以下內容及表格,可根據實際情況增減。

(1)成本變動各項經濟指標的變化,假設成本每上升(下降)一定金額或上升(下降)一定百分比來比較,如:

經濟指標 預測成本×90% 預測成本 預測成本×110% 預測成本×120% 總投資 毛利率 稅前利潤 稅后凈利 銷售凈利率 總投資回報率

(2)售價變動各項經濟指標的變化,假設售價每上升(下降)一定金額或上升(下降)一定百分比來比較,如:

經濟指標 預測售價×90% 預測售價 預測售價×110% 預測售價×120% 營業額 毛利率 稅前利潤 稅后凈利 銷售凈利率 總投資回報率

(3)容積率變動各項指標的變化

主要指標 容積率1 容積率2 容積率3 容積率4 容積率5 多高層比 營業額 總投資 毛利率 稅后利潤 稅后凈利率 總投資回報率

四、項目資金預測

1、資金投入計劃:各期地價、前期費用、基礎、建安、配套、開發間接費等的投入安排。

2、資金回款計劃:各期銷售回款計劃。

3、資金需求計劃:結合整個公司資金情況,列示各期資金的需求缺口及融資途徑。

4、啟動資金及啟動時占用資金內容、資金占用峰值、實現現金正流入時間、資金占用月平均額

第七部分:管理資源配置

五、機構設置:是否需要成立獨立法人公司(項目公司);主要部門設置。

六、人力資源需求:啟動項目對個專業(部門)人員的需求,具體人數(重點是專業經理)。

七、人力資源缺口及解決:現有人員能否滿足需要,缺口人員的解決途徑(調動、招聘、培訓等)。

第八部分:綜合分析與建議

一、優勢:從品牌、設計、啟動速度、產品品質和特性、市場競爭、營銷、合作方式、大市政配套、生活配套、是否符合萬科一貫發展思路等方面論述。

二、劣勢:從品牌、設計、啟動速度、產品品質和特性、市場競爭、營銷、合作方式、大市政配套、生活配套、是否符合萬科一貫發展思路等方面論述。

三、機會:從市場機會、提高市場占有率、樹立品牌形象、地區性優惠政策、城市發展規劃、宗地所屬區域土地價格趨勢等方面論述。

四、結論和建議

第九部分:竟拍和投標方式取得土地需要注意的問題

(一)主要指標測算

1、預測直接建造成本(不包括地價)、售價

2、投資收益分析(參考以下格式): 經濟指標 A A+M A+2M ··· A+nM 樓面地價 完全成本 總投資 毛利率 稅前利潤 稅后凈利 銷售凈利率 總投資回報率

注:A代表起拍價或投標底價,若沒有底價A代表略低于可能最低中標價;M代表每次舉牌增加的最小單位價格,或者是設定的敏感性(或重要性)變化值,例如100萬元,變化值不宜過大。

3、根據需要,可增加如下測算:

銷售凈利率 完全成本 最高樓面地價 最高總地價 R1 R2 R3 ···

注:R代表可接受的銷售凈利率;銷售凈利率還可以換成其他主要分析指標,如投資回報率等。

(二)競爭對手分析

1、主要背景,控股股東情況

2、總資產、凈資產、凈利潤(每股利潤)

3、資金狀況,可能資金來源,融資能力,資金成本

4、操作水平,主要開發的項目

5、參與競爭的主要目的,進而分析對手拿地的氣勢,是否志在必得。

(三)制定策略

1、分析盈虧平衡點,即保本銷售時的地價。

2、銷售凈利率在10%時可接受的地價或在可接受的銷售凈利率時的地價。也可以通過其他指標分析可接受的地價。最終確定最高競價和投標價。

3、把握以微弱優勢取得土地使用權(開發權)的原則。

(四)資金籌措

短期集中支付大額資金的保證,自籌資金還是向金融機構融資,是否與有關金融機構達成屆時一定提供融資服務的協議。

第十部分:在新城市開發需要補充的內容

一、市場分析部分增加當地商品住宅市場總體狀況

1、近三到五年商品住宅市場發展狀況:開工面積、竣工面積、銷售面積、銷售額。

2、量值描述市場狀況:當年市場主要指標:土地批租量、開工量、竣工量、銷售量、銷售額、供需比、個人購房比例、平均售價、個人信貸額度占銷售額比例。

3、各類型產品的市場特征:價位區分、各檔次市場比例、發展趨勢、產品特征、分布區域等。

4、各行政區市場比較:

(1)量值描述:土地批租量、開工量、竣工量、銷售量、各種檔次樓盤的銷售比重、平均價格等。

(2)各區商品住宅分布特征:供應量、銷售量變化和發展趨勢等。

5、當地城市近、中期規劃發展方向描述

城市發展規劃、功能布局、基礎設施建設等與項目開發和居民住宅密切相關方面。

6、主要發展商情況:發展商實力、企業性質、開發水平;前20名發展商最近3年的開工量、竣工量、銷售量、銷售額、銷售率、市場占有率。

7、熱點區域的表述和特征,熱點產品的表述和特征

8、客戶的購買偏好、購買關注的要素

9、重點樓盤描述

二、需要完成新城市發展及房地產市場調研報告(報告格式及內容另附)附件:

1、有關宗地情況的補充證明資料和法律文件,如各種政府批文、權證等。

2、按照萬科集團成本核算指導設置科目明細,詳細列示成本測算過程 成本測算可采用兩種方法:

(1)從預算角度,依照當地相關政府政策、法規,按照成本項目逐項分析計算。但要注意萬科在規劃設計、高品質要求下,可能比行業一般成本水平增加的因素。

(2)根據已做的類似項目的相關數據,并充分考慮該項目的特性,在此基礎上估算。上述兩種方法在測算過程中,不是一貫而終的,不同的成本項目要運用最恰當、最科學的方法,兩種方法可以交叉使用。對可上可下的成本項目在不能確定的情況下,盡可能穩健一些。可參照下面表格: 成本估算表

成本項目 總成本(萬元)單位成本(元/m2)參考項目單位成本 說明

一、土地獲得價款

1、政府地價及市政配套

2、合作款項

3、紅線外市政配套

4、拆遷補償費

二、開發前期準備費

1、勘察設計費

2、報批報建費

3、三通一平費

4、臨時設施費

三、主體建筑工程費

1、基礎工程

2、結構及粗裝修

3、門、窗工程

4、公共部位精裝修

5、室內精裝修

6、室內水電氣暖

7、室內設備及安裝

8、室內智能化系統

四、紅線內市政工程費

1、室外給排水系統

2、室外采暖系統

3、室外燃氣系統

4、室外高低壓系統

5、室外消防系統

6、室外智能化系統

五、園林環境費

1、環境設計費

2、綠化建設費

3、建筑小品費

4、道路廣場建造

5、圍墻建造費

6、室外照明費

7、室外背景音樂

8、室外零星工程

六、公共配套設施費

1、游泳池

2、會所

3、幼兒園

4、學校

5、兒童游樂設施

6、商業設施

7、其他

七、開發間接費

1、工程管理費

2、營銷費用

3、資本化利息

4、物業管理完善費 合 計 說明:

1、成本估算應按本表明細項目分類,因條件所限確實無法作出詳細估算時可只列大類

2、參考項目可選擇集團內外的項目,其標準為:①已竣工的項目;②具有最大可比性

3、現金流量預測表

4、欲簽定的意向書和合同文本

5、新城市開發的市場調研報

第四篇:項目投資可行性報告

第一章 概況

合營企業的名稱

合營企業的地址

中方負責人

外方負責人

1.合營的由來

介紹雙方從接觸到簽約的簡單經過、中方企業的生產歷史及尋求外資合營的目的。

2.項目主辦人簡介

介紹中方企業的簡況,包括企業的地理環境、廠房設施、職工隊伍、技術力量、生產能力及能源交通等。介紹外方的生產情況、技術能力以及國際地位等。

第二章 合營目標

1.合營的模式

2.合營的規模

確認合營企業的總投資額和注冊資本,雙方各占投資總額的比例及投資的方式。

3.工藝過程

包括工藝流程、產品綱領及生產工藝等。

4.市場預測

介紹合營企業產品的市場銷售情況及雙方的銷售責任(應附國際國內市場供應情

況的調查報告)。

5.產品銷售方案

作出若干年內產品外銷與內銷的計劃,并規定雙方的銷售渠道與銷售責任。

第三章 合營企業的組成方案

董事會的組成及權限,整個合營企業各辦事機構的組成框架(附圖)

1.公司職工定員

2.職工來源及培訓

職工來源包括管理人員和工人。培訓應作出初步計劃,對不同層次的職工進行不

同級別的培訓。

3.薪金及工資

第四章 生產原料供應方案

1.主要原料

說明每一種主要原料所需求量以及供應的渠道。

2.水、電、燃料

說明每日(或每年)的消耗量和解決的途徑。

3.包裝材料

說明年需求量和解決的途徑。

4.主要設備生產能力的預算及購置計劃(應列表說明)

第五章 安全環保

應根據我國環境保護法及有關安全規定、工業衛生標準的要求執行。

1.污染物的處理

說明本產品的生產是否產生廢水、廢氣、煙塵及噪音等以及處理措施。

2.環境美化

3.勞動安全保護措施

第六章 技術經濟分析

1.技術上的合理性和可實現性

說明本企業與外方合營的條件,本企業的生產歷史、技術力量和管理經驗,外方的生產歷史、技術力量和國際信譽,兩家合營后產量與質量可能達到的水平。

2.經濟分析(參見財務分析表)

3.外匯流量表(參見財務分析表)

第七章 資金來源及項目組成具體說明雙方投資的金額和投資的方式。

如:中方可以廠房或土地使用費、開發費抵部分或全部投資;外方可以先進的設

備及生產流水線抵部分或全部投資。

如果雙方投資需要分期投入,那么說明每一期投資的金額和方式。

第八章 實施計劃

具體列出完成可行性研究報告、辦理營業執照、有關商務談判、土建籌備工作開始、生產廠房交付使用、設備安裝試車、投產等一系列主要工程的時間。

第九章 評 語

本合營企業符合國家利用外資的方針、政策(有利于產品更新換代和趕上世界先

進水平,在經濟上雙方均有利可得)在經濟效益方面的效果。

第十章 財務分析

(一)設計能力

(二)總投資費用及獎金籌措

(三)財務分析(附財務分析表)

合營雙方一致同意由甲方做可行性研究報告。上報主管部門審批。

×年×月×日

附件:財務分析目錄(各類表格)

國內外市場預測(調查報告)

投資估算表

第五篇:投資項目可行性報告

服裝投資項目可行性報告

1、服裝行業市場現狀和前景

在所有行業中,服裝行業是個永恒的朝陽企業。中國是十三億人口的大國,是全世界最大的服裝消費國和生產國。近幾年中國的服裝業有著較大的發展,服裝業的發展大大推動了中國國民經濟的發展。2005年紡織服裝的總產值約占全國總產值的十分之一,并已連續出口創匯差第一,服裝產業一直為中國出口創匯做出了巨大的貢獻。同時中國已成為全世界最大的服裝生產加工基地,全世界每三件服裝,其中一件來自中國生產。20世紀末期,我國最大的服裝產業品銷售收入不足50億元,銷售收入上億的企業為數不多。而2007年,我國最大的服裝企業銷售收入已近200億,銷售收入上億的企業比比皆是。2010年1-11月,紡織服裝制造業銷售收入總額達到10536.604億元,同比增長25.24%;紡織服裝制造業利潤總額達到530.462億元,同比增長35.85%。

近兩年中國內銷市場比重屢破新高,已成為中國紡織行業發展當之無愧的主要驅動力。國際經驗表明,大國經濟增長主要靠內需支撐。反觀紡織服裝內需領域,自2008年金融危機爆發以來,國外主要市場出現明顯萎縮的情況下,中國紡織行業內銷比例呈現明顯的上升趨勢,占比高于金融危機前。2010年前9個月,中國紡織服裝產業的內銷產值同比增長約29%,較上年同期加快約17個百分點;且內銷比重繼續提升達81.14%,較上年提高0.15個百分點。從2005年到2010年,中國國內人均纖維消費年均增長達到

4.24%,人均衣著消費年均增長達到了12.51%。此外,從前三季度服裝零售的態勢來看,累計零售額同比增長25.4%,高于去年同期12個百分點。從2010年各月的累積增長速度來看,均保持在25%以上的增速,遠遠高于上年。中國內銷市場令人欣喜的成長曲線正在新一輪厚積薄發的醞釀當中,一些機遇性的符號不斷呈現,同樣給2011年中國紡織服裝產業以心的期待。2011年預計國內紡織服裝消費增長仍將維持25%水平。品牌服飾消費長期高增長周期的邏輯并未改變,行業消費增幅仍將維持GDP增速的2-3倍。優化區域布局、促進產業轉移是《紡織工業調整和振興規劃》中產業結構調整的重點任務之一。在此形勢下,2010年我國服裝產業轉移在企業市場行為和國家政策引導的雙重作用下呈現出加速之勢。

國內的品牌服裝消費具有巨大的成長空間,快速的城市化進程以及中西部地區的告速發展將成為服裝消費增長的重要推動力,未來十年國內的服裝消費將迎來黃金增長期。“細化分析,確立市場;市場細化,明確定位;圍繞定位,豐富內容;定位傳播,樹立行銷;公關為主,廣告為輔,內容創新,成就品牌。”

太平鳥服裝有限公司依托于寧波這個服裝之都,借助有利的政府扶持政策、產業環境、當地技術條件、設計人才、商業氛圍等條件。服務于18歲到33歲的年輕消費群體。

2、項目介紹

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