第一篇:年產某噸紡紗項目實施方案
年產 x xx 噸紡紗項目
實施方案
報告說明—
在中國,紡織業是一個勞動密集程度高和對外依存度較大的產業。其下游產業主要有服裝業、家用紡織品、產業用紡織品等。細分下來包括棉紡織、化纖、麻紡織、毛紡織、絲綢、紡織品針織行業、印染業等。紡織品的原料主要有棉花、羊絨、羊毛、蠶繭絲、化學纖維、羽毛、羽絨等。紡織業同時也是一個高污染行業。
該紡紗項目計劃總投資 6758.02 萬元,其中:固定資產投資 5916.90萬元,占項目總投資的 87.55%;流動資金 841.12 萬元,占項目總投資的12.45%。
達產年營業收入 7788.00 萬元,總成本費用 5894.87 萬元,稅金及附加 128.02 萬元,利潤總額 1893.13 萬元,利稅總額 2282.27 萬元,稅后凈利潤 1419.85 萬元,達產年納稅總額 862.42 萬元;達產年投資利潤率28.01%,投資利稅率 33.77%,投資回報率 21.01%,全部投資回收期 6.26年,提供就業職位 171 個。
在“十三五”期間,中國紡織工業聯合會推出了紡織工業六條智能化生產示范線,包括紡紗智能化生產線、針織智能化生產線、印染智能化生產線、無紡布智能化生產線、滌綸長絲智能生產線及服裝縫制自動生產線,其中紡紗、滌綸長絲、無紡布和服裝縫制智能化生產線,已經基本成熟,能夠小批量推廣,但針織和印染比較復雜,有些還處在布線中,沒有完全
實現自動化。“十四五”期間,我們會對智能生產提出更高要求:首先要積極推廣已經成熟的生產線;其次,除了“十三五”期間推出并已經小批量生產的這六條線以外,再推出一些新的內容,比如織造過程的智能化。這是需要企業家、專家共同思考的問題,相信長絲織造協會在編制“十四五規劃”的時候也會征求相關意見。
第一章
基本信息
一、項目概況
(一)項目名稱及背景
年產 xx 噸紡紗項目
十年前棉紗主流還是普梳和精梳,而當下,各種結構的產品都出現了,比如,賽絡紡、緊密紡、高捻紗、低捻紗等等,早已飛入尋常百姓家,設備的更新也是日新月異,自動化程度的提高超出人們的想象,紡織已經從傳統的勞動密集型行業走向高新技術行業。萬錠用工甚至降至 10 人以下,乃至車間實行黑燈計劃,都不在需要人來工作,全部機械化。自動化提高的同時,紗線支數也是幾何倍數的增長,80-100 支走下神壇不久,現在已經出現 600-700 支這樣的高難度紡紗技術,紗線在成紗色澤、強力、支數和紡紗形式上,已經呈現出千差萬別的種類,市場呈多樣化的表現形式。
紡織業固定資產投資額由 2005 年的 1,059.22 億元增加到 2015 年的6,001.60 億元,以平均每年 18.94%的速度增長,近幾年增速有所放緩,但總體依然保持 10%以上的增長態勢。
我國紡織行業整體持續增長,已成為世界紡織大國紡織服裝是人類生存最基本的需求之一,紡織工業是我國國民經濟傳統支柱產業、重要的民生產業和國際競爭優勢明顯的產業。紡
織行業的發展對于促進國民經濟發展、繁榮市場、吸納就業、增加國民收入、加快城鎮化進程以及促進社會和諧發展等方面具有十分重要的意義。
(二)項目選址
xx 保稅區
項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環境保護衛生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅決貫徹執行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策,因地制宜合理布置。對各種設施用地進行統籌安排,提高土地綜合利用效率,同時,采用先進的工藝技術和設備,達到“節約能源、節約土地資源”的目的。
(三)項目用地規模
項目總用地面積 24172.08平方米(折合約 36.24 畝)。
(四)項目用地控制指標
該工程規劃建筑系數 68.94%,建筑容積率 1.28,建設區域綠化覆蓋率5.38%,固定資產投資強度 163.27 萬元/畝。
(五)土建工程指標
項目凈用地面積 24172.08平方米,建筑物基底占地面積 16664.23平方米,總建筑面積 30940.26平方米,其中:規劃建設主體工程 19020.44平方米,項目規劃綠化面積 1663.27平方米。
(六)設備選型方案
項目計劃購置設備共計 72 臺(套),設備購置費 2746.11 萬元。
(七)節能分析
1、項目年用電量 1215689.41 千瓦時,折合 149.41 噸標準煤。
2、項目年總用水量 8538.58 立方米,折合 0.73 噸標準煤。
3、“年產 xx 噸紡紗項目投資建設項目”,年用電量 1215689.41 千瓦時,年總用水量 8538.58 立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)150.14噸標準煤/年。達產年綜合節能量 37.53 噸標準煤/年,項目總節能率24.25%,能源利用效果良好。
(八)環境保護
項目符合 xx 保稅區發展規劃,符合 xx 保稅區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規定的排放標準內,項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。
(九)項目總投資及資金構成
項目預計總投資 6758.02 萬元,其中:固定資產投資 5916.90 萬元,占項目總投資的 87.55%;流動資金 841.12 萬元,占項目總投資的 12.45%。
(十)資金籌措
該項目現階段投資均由企業自籌。
(十一)項目預期經濟效益規劃目標
預期達產年營業收入 7788.00 萬元,總成本費用 5894.87 萬元,稅金及附加 128.02 萬元,利潤總額 1893.13 萬元,利稅總額 2282.27 萬元,稅后凈利潤 1419.85 萬元,達產年納稅總額 862.42 萬元;達產年投資利潤率28.01%,投資利稅率 33.77%,投資回報率 21.01%,全部投資回收期 6.26年,提供就業職位 171 個。
(十二)進度規劃
本期工程項目建設期限規劃 12 個月。
項目承辦單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。
二、項目評價
1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求,符合 xx 保稅區及 xx 保稅區紡紗行業布局和結構調整政策;項目的建設對促進 xx 保稅區紡紗產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。
2、xxx 實業發展公司為適應國內外市場需求,擬建“年產 xx 噸紡紗項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進 xx 保稅區經濟發展,為社會提供就業職位 171 個,達產年納稅總額 862.42 萬元,可以促進 xx 保稅區區域經濟的繁榮發展和社會穩定,為地方財政收入做出積極的貢獻。
3、項目達產年投資利潤率 28.01%,投資利稅率 33.77%,全部投資回報率 21.01%,全部投資回收期 6.26 年,固定資產投資回收期 6.26 年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。
統計數據顯示,民營經濟如今已成為中國經濟的中堅力量。截至 2017年年底,我國實有個體工商戶 6579.4 萬戶,私營企業 2726.3 萬戶,廣義民營企業合計占全部市場主體的 94.8%。而且,民營經濟解決了絕大部分就業,是技術進步和創新的巨大驅動力:創造了 60%以上 GDP,貢獻了 70%以上的技術創新和新產品開發,提供了 80%以上的就業崗位。十九大報告提出,毫不動搖鞏固和發展公有制經濟,毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。民營企業和民間資本是培育和發展戰略性新興產業的重要力量。鼓勵和引導民營企業發展戰略性新興產業,對于促進民營企業健康發展,增強戰略性新興產業發展活力具有重要意義。
新一輪科技革命以新一代信息技術的應用融合為核心特征,“互聯網+”成為產業發展的重要方向。高端、智能、綠色、服務成為產業發展的新趨勢;互聯網突破時空限制,世界知名企業實現全球協同化設計和生產;智能制造技術在設計、研發、制造等環節的應用日趨泛化深化;基于融合化、服務化、平臺化的新業態和新模式成為產業新形態。
三、主要經濟指標
主要經濟指標一覽表
序號 項目 單位 指標 備注 1
占地面積
平方米
24172.08
36.24 畝
1.1
容積率
1.28
1.2
建筑系數
68.94%
1.3
投資強度
萬元/畝
163.27
1.4
基底面積
平方米
16664.23
1.5
總建筑面積
平方米
30940.26
1.6
綠化面積
平方米
1663.27
綠化率 5.38%
總投資
萬元
6758.02
2.1
固定資產投資
萬元
5916.90
2.1.1
土建工程投資
萬元
2555.36
2.1.1.1
土建工程投資占比
萬元
37.81%
2.1.2
設備投資
萬元
2746.11
2.1.2.1
設備投資占比
40.63%
2.1.3
其它投資
萬元
615.43
2.1.3.1
其它投資占比
9.11%
2.1.4
固定資產投資占比
87.55%
2.2
流動資金
萬元
841.12
2.2.1
流動資金占比
12.45%
收入
萬元
7788.00
總成本
萬元
5894.87
利潤總額
萬元
1893.13
凈利潤
萬元
1419.85
所得稅
萬元
1.28
增值稅
萬元
261.12
稅金及附加
萬元
128.02
納稅總額
萬元
862.42
利稅總額
萬元
2282.27
投資利潤率
28.01%
投資利稅率
33.77%
投資回報率
21.01%
回收期
年
6.26
設備數量
臺(套)
年用電量
千瓦時
1215689.41
年用水量
立方米
8538.58
總能耗
噸標準煤
150.14
節能率
24.25%
節能量
噸標準煤
37.53
員工數量
人
171
第二章
項目建設單位基本情況
一、項目承辦單位基本情況
(一)公司名稱
xxx 有限責任公司
(二)公司簡介
公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。通過持續快速發展,公司經濟規模和綜合實力不斷增長,企業貢獻力和影響力大幅提升。
本公司
集研發、生產、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術力量,先進的生產設備以及完善、科學的管理體系。面對科技高速發展的二十一世紀,本公司不斷創新,勇于開拓,以優質的產品、廣泛的營銷網絡、優良的售后服務贏得了市場。產品不僅暢銷國內,還出口全球幾十個國家和地區,深受國內外用戶的一致好評。
公司自成立以來,在整合產業服務資源的基礎上,積累用戶需求實現技術創新,專注為客戶創造價值。公司基于業務優化提升客戶體驗與滿意度,通過關鍵業務優化改善產業相關流程;并結合大數據等技術實現智能化管理,推動業務體系提升。undefined
未來公司將加強人力資源建設,根據公司未來發展戰略和發展規模,建立合理的人力資源發展機制,制定人力資源總體發展規劃,優化現有人力資源整體布局,明確人力資源引進、開發、使用、培養、考核、激勵等制度和流程,實現人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業務規模將會持續擴大,公司已制定了未來三年期的人才發展規劃,明確各崗位的職責權限和任職要求,并通過內部培養、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產、銷售等各種領域優秀人才。同時,公司將不斷完善績效管理體系,設置科學的業績考核指標,對各級員工進行合理的考核與評價。
貫徹落實創新驅動發展戰略,堅持問題導向,面向未來發展,服務公司戰略,制定科技創新規劃及年度實施計劃,進行核心工藝和關鍵技術攻關,建立了包括項目立項審批、實施監督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創新管理機制。公司憑借完整的產品體系、較強的技術研發創新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力,形成了為客戶提供整體解決方案的業務經營模式。經過多年的發展,公司產品已覆蓋全國各省市。公司與國內多家知名廠商的良好關系為公司帶來了新的行業發展趨勢,使公司研發產品能夠與時俱進,為公司持續穩定盈利、鞏固市場份額、推廣創新產品奠定了堅實的基礎。
二、公司經濟效益分析
上一年度,xxx 實業發展公司實現營業收入 6408.41 萬元,同比增長27.70%(1390.16 萬元)。其中,主營業業務紡紗生產及銷售收入為5897.06 萬元,占營業總收入的 92.02%。
上年度營收情況一覽表
序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1
營業收入
1345.77
1794.35
1666.19
1602.10
6408.41
主營業務收入
1238.38
1651.18
1533.24
1474.27
5897.06
2.1
紡紗(A)
408.67
544.89
505.97
486.51
1946.03
2.2
紡紗(B)
284.83
379.77
352.64
339.08
1356.32
2.3
紡紗(C)
210.53
280.70
260.65
250.63
1002.50
2.4
紡紗(D)
148.61
198.14
183.99
176.91
707.65
2.5
紡紗(E)
99.07
132.09
122.66
117.94
471.76
2.6
紡紗(F)
61.92
82.56
76.66
73.71
294.85
2.7
紡紗(...)
24.77
33.02
30.66
29.49
117.94
其他業務收入
107.38
143.18
132.95
127.84
511.35
根據初步統計測算,公司實現利潤總額 1639.42 萬元,較去年同期相比增長 131.76 萬元,增長率 8.74%;實現凈利潤 1229.57 萬元,較去年同期相比增長 177.32 萬元,增長率 16.85%。
上年度主要經濟指標
項目 單位 指標 完成營業收入
萬元
6408.41
完成主營業務收入
萬元
5897.06
主營業務收入占比
92.02%
營業收入增長率(同比)
27.70%
營業收入增長量(同比)
萬元
1390.16
利潤總額
萬元
1639.42
利潤總額增長率
8.74%
利潤總額增長量
萬元
131.76
凈利潤
萬元
1229.57
凈利潤增長率
16.85%
凈利潤增長量
萬元
177.32
投資利潤率
30.81%
投資回報率
23.11%
財務內部收益率
29.10%
企業總資產
萬元
15576.92
流動資產總額占比
萬元
38.70%
流動資產總額
萬元
6028.47
資產負債率
27.68%
第三章
項目建設必要性分析
一、紡紗項目背景分析
在“十三五”期間,中國紡織工業聯合會推出了紡織工業六條智能化生產示范線,包括紡紗智能化生產線、針織智能化生產線、印染智能化生產線、無紡布智能化生產線、滌綸長絲智能生產線及服裝縫制自動生產線,其中紡紗、滌綸長絲、無紡布和服裝縫制智能化生產線,已經基本成熟,能夠小批量推廣,但針織和印染比較復雜,有些還處在布線中,沒有完全實現自動化。“十四五”期間,我們會對智能生產提出更高要求:首先要積極推廣已經成熟的生產線;其次,除了“十三五”期間推出并已經小批量生產的這六條線以外,再推出一些新的內容,比如織造過程的智能化。這是需要企業家、專家共同思考的問題,相信長絲織造協會在編制“十四五規劃”的時候也會征求相關意見。
在“十四五”期間,紡織行業很可能還會持續低速發展,希望整個行業能在低速發展中取得增長,這種增長不是每個企業都增長,每個行業都增長,也不是每個地區都增長,而是一個不斷調整的增長——有些地區會減下來,有些地區會漲上去,有些企業會關門,有些企
業會做大。在這個低速調整的過程中,技術水平的提升,生產效率的提升,是我們的最終目標。紡織行業的人均增加值能達到世界先進水平,我們“紡織強國”的地位就穩了,就能夠保持下去了。
二、紡紗項目建設必要性分析
紡織業固定資產投資額由 2005 年的 1,059.22 億元增加到 2015 年的 6,001.60 億元,以平均每年 18.94%的速度增長,近幾年增速有所放緩,但總體依然保持 10%以上的增長態勢。
我國紡織行業整體持續增長,已成為世界紡織大國紡織服裝是人類生存最基本的需求之一,紡織工業是我國國民經濟傳統支柱產業、重要的民生產業和國際競爭優勢明顯的產業。紡織行業的發展對于促進國民經濟發展、繁榮市場、吸納就業、增加國民收入、加快城鎮化進程以及促進社會和諧發展等方面具有十分重要的意義。
第四章
項目市場調研
一、紡紗行業分析
十年前棉紗主流還是普梳和精梳,而當下,各種結構的產品都出現了,比如,賽絡紡、緊密紡、高捻紗、低捻紗等等,早已飛入尋常百姓家,設備的更新也是日新月異,自動化程度的提高超出人們的想
象,紡織已經從傳統的勞動密集型行業走向高新技術行業。萬錠用工甚至降至 10 人以下,乃至車間實行黑燈計劃,都不在需要人來工作,全部機械化。自動化提高的同時,紗線支數也是幾何倍數的增長,80-100 支走下神壇不久,現在已經出現 600-700 支這樣的高難度紡紗技術,紗線在成紗色澤、強力、支數和紡紗形式上,已經呈現出千差萬別的種類,市場呈多樣化的表現形式。
其實市場節奏和產品結構是一條線上的,近些年一些大品牌向快消品牌轉型和一些快消品牌的崛起,都讓品牌迅速走入大眾視野,既然有了“快消”兩個字,就是下游向上游的一個推導過程了,當服裝成為快消品的時候,市場就呈現了你方唱罷我登臺,甚至多種潮流趨勢同時引導消費,而且這種消費節奏也非常快。并且目前市場并不是一些中小品牌在做這種事情,很多大品牌也紛紛加入快消品牌的轉型和競爭中,而與此同時快消并不意味著品質要求會降低,反而很多大品牌在快節奏的同時,品質要求并不會降低,甚至在隨著紡織技術的提高其品質還不斷提高。
棉紡行業作為一個傳統的加工行業,在經濟危機過后全球經濟緩慢復蘇的狀況下,仍呈現了快速發展的局面,雖然行業利潤可能會表
現平平,但在自身的發展的步伐上依然呈現新、快這樣的特點,在衣食住行四大生存領域中占據重要一席,其發展仍生機勃勃。
棉紡織產品結構仍不合理。以衣著用、裝飾用和產業用三大消費用途比例來分析,我國紡織產業三者之間的比例約為 63:20:17,西歐是 46:35:19,美國是 41:37:22,日本式 29:29:42。顯然,我國高附加值的產業棉紡織品的發展嚴重滯后于發達國家,其市場還遠沒有得到開發。
二、紡紗市場分析預測
紡織業固定資產投資額由 2005 年的 1,059.22 億元增加到 2015 年的 6,001.60 億元,以平均每年 18.94%的速度增長,近幾年增速有所放緩,但總體依然保持 10%以上的增長態勢。
我國紡織行業整體持續增長,已成為世界紡織大國紡織服裝是人類生存最基本的需求之一,紡織工業是我國國民經濟傳統支柱產業、重要的民生產業和國際競爭優勢明顯的產業。紡織行業的發展對于促進國民經濟發展、繁榮市場、吸納就業、增加國民收入、加快城鎮化進程以及促進社會和諧發展等方面具有十分重要的意義。
我國加入 WTO 以后,在國內外市場需求的強勁推動下,紡織行業快速發展,行業規模和經濟效益持續增長。2006 年至 2016 年,我國紡
織工業規模以上企業工業增加值年均復合增長率 9.48%,主營業務收入年均復合增長率 10.67%,利潤總額年均復合增長率 15.15%。
我國主要紡織產品,化纖、紗、布等產量均呈現持續增長態勢,產量已居世界第一位,我國已經發展成為名副其實的紡織大國,行業競爭能力不斷加強,國際貿易地位逐年提高。根據 2016 年 9 月工業和信息化部《紡織工業“十三五”發展規劃》,我國紡織品出口總額占世界總量的比重也已從 2000 年的 10.42%上升到 2015 年的 38.60%。
2018 年一季度,我國紡織品服裝內需市場增長加快,網絡渠道銷售增速提升明顯。根據國家統計局數據,全國限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額同比增長 9.8%,較 17 年同期提高 3.6 個百分點,且增速提升至與同期全社會消費品零售總額增速相當,這是近年來較為少見的情況;其中網上穿著類商品零售額同比增長 33.9%,較 17 年同期大幅提高 18.3 個百分點。同時,產能利用率保持較好水平,規模以上紡織業產能利用率高達 80.7%。
紡織品服裝出口市場持續回暖。根據海關數據顯示,18 年一季度我國紡織品服裝出口總額為 591.8 億美元,同比增長 4.8%,增速高于17 年同期 7.9 個百分點。出口實現量價齊升,出口數量同比增長 4%,出口價格雖然同比僅增長 0.8%,但已扭轉近四年來的負增長態勢。紡
織紗線、織物及制成品出口競爭力提升,出口額同比增長 11%;服裝出口壓力仍然較大,出口額同比僅增長 0.1%。一季度,內外需市場的共同發力,對紡織行業供求關系向動態平衡和良性循環方向鞏固改善形成積極支撐和有效推動。
近年來,紡織業保持了穩定增長的態勢,雖然 2011 年以來速度有所放緩,但至 2015 年,紡織業收入達到 4.02 萬億,同比增長 5.5%。行業中企業單位數在 2011 年驟降 32.3%至 2.25 萬家,至 2015 年,一直保持在 2 萬家左右,企業數目的減少表明行業集中度的提升。
當前經濟形勢并非十分景氣,內部需求動力不足,景氣度處于發展區間并波動較大,出口規模下降,小企業因成本高企難以維持而被兼并或倒閉,大企業則在進行結構調整,或尋求轉型升級,或延伸產業鏈,進一步壓縮成本,提高運營效率,加強供應鏈的把控。2015 年,我國紡織行業 500 萬元以上項目固定資產投資完成額為 11913.2 億元,同增 15.0%,增速高于上年 1.6 個百分點,行業新開工投資項目 16149項,同比增長 18.3%,表明行業投資信心良好。
作為紡織業的子行業,受房地產影響,2015 年家紡行業市場規模300.2 億美元,同增 4.11%,增速放緩,但規模仍處在穩定上升階段。
隨著房地產去庫存進程的推進,家紡行業也將受到催化;降低成本、擴大有效供給等政策措施也將使行業的生產及效益情況有所改善。
未來幾年,隨著經濟的穩定增長和居民收入及消費能力的不斷提高,我國紡織行業的市場潛力和需求前景將更加廣闊,整體仍將保持較快增長。根據我國《紡織工業“十三五”發展規劃》所確定的目標,“十三五”期間,我國規模以上紡織企業工業增加值年均增速將保持在 6%-7%。
隨著化纖原料的開發及廣泛應用,我國化纖紡織行業從無到有、從小到大,得到了快速發展,已經形成從化纖紡絲、織造、到印染、后整理及服裝的完整產業鏈條,產量、規模不斷擴大,在推動我國紡絲技術、織造技術及印染后整理技術的發展、開發高性能多功能紡織品的過程中發揮著不可替代的作用。
第五章
項目規劃分析
一、產品規劃
項目主要產品為紡紗,根據市場情況,預計年產值 7788.00 萬元。
隨著全球經濟一體化格局的形成,相關行業的市場競爭愈加激烈,要想在市場上站穩腳跟、求得突破,就要聘請有營銷經驗的營銷專家領銜組
織一定規模的營銷隊伍,創新機制建立起一套行之有效的營銷策略。項目產品的市場需求是投資項目存在和發展的基礎,市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發展來進行預測;目前,我國各行業及各個領域對項目產品需求量很大,由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點,所以項目產品的生產量滿足不了市場要求,每年還需大量從外埠調入或國外進口,商品市場需求高于產品制造發展速度,因此,項目產品具有廣闊的潛在市場。
二、建設規模
(一)用地規模
該項目總征地面積 24172.08平方米(折合約 36.24 畝),其中:凈用地面積 24172.08平方米(紅線范圍折合約 36.24 畝)。項目規劃總建筑面積 30940.26平方米,其中:規劃建設主體工程 19020.44平方米,計容建筑面積 30940.26平方米;預計建筑工程投資 2555.36 萬元。
(二)設備購置
項目計劃購置設備共計 72 臺(套),設備購置費 2746.11 萬元。
(三)產能規模
項目計劃總投資 6758.02 萬元;預計年實現營業收入 7788.00 萬元。
第六章
項目建設地分析
一、項目選址
該項目選址位于 xx 保稅區。
園區明確了今后五工業行業的房展方向:一是實現在高起點上持續、平穩、健康、較快增長的重任,形成產業集聚度更高、產業鏈更完善、產業布局更科學、創新優勢更突出的新局面;二是全面推進產業結構優化調整的重任,形成新興產業引領、高新技術支撐、現代服務業助推發展的新局面;三是基本實現從工業化中級階段向高級階段跨越,加快制造業的創新發展、融合發展、集群發展、開放發展、綠色發展。
項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環境保護衛生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅決貫徹執行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策,因地制宜合理布置。對各種設施用地進行統籌安排,提高土地綜合利用效率,同時,采用先進的工藝技術和設備,達到“節約能源、節約土地資源”的目的。
企業管理經驗豐富。項目承辦單位是以相關行業為主營業務的民營企業,擁有一大批高素質的生產技術、科研開發、工程管理和企業管理人才,其項目產品制造技術和銷售市場已較為成熟,在生產制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經驗,具有管理優勢;在項目產品的生產
和工程建設方面積累了豐富的經驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。近年來,項目承辦單位培養了一大批精通各個工藝流程的優秀技術工人;企業的人才培養和建設始終走在當地相關行業的前列,具有顯著的人才優勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系,并建立了向科研開發傾斜的獎勵機制,每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。產品品牌優勢明顯。品牌是企業的無形資產;隨著項目承辦單位規模的擴大,公司將創品牌列為系統工程來做,通過廣告宣傳、各類國內會展、各種促銷手段等形式來擴大品牌的知名度,按照“質量一流、服務至上”的原則來創出品牌的美譽度;經過這些市場運作,不僅可提高企業的整體形象,而且還能體現出品牌更大的價值。
二、用地控制指標
投資項目占地產出收益率完全符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》(國土資發【2008】24 號)中規定的行業產品制造行業占地產出收益率≥5000.00 萬元/公頃的規定;同時,滿足項目建設地確定的“占地產出收益率≥6000.00 萬元/公頃”的具體要求。投資項目土地綜合利用率 100.00%,完全符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》(國土資發【2008】24 號)中規定的產品制造行業土地綜合利用率≥90.00%的規定;同時,滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率≥95.00%”的具體要求。
三、地總體要求
本期工程項目建設規劃建筑系數 68.94%,建筑容積率 1.28,建設區域綠化覆蓋率 5.38%,固定資產投資強度 163.27 萬元/畝。
土建工程投資一覽表
序號 項目 單位 指標 備注 1
占地面積
平方米
24172.08
36.24 畝
基底面積
平方米
16664.23
建筑面積
平方米
30940.26
2555.36 萬元
容積率
1.28
建筑系數
68.94%
主體工程
平方米
19020.44
綠化面積
平方米
1663.27
綠化率
5.38%
投資強度
萬元/畝
163.27
四、節約用地措施
五、總圖布置方案
1、達到工藝流程(經營程序)順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。根據項目承辦單位發展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素,做到總圖合理布置,達到“規劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。
車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。項目承辦單位在工藝流程、技術參數和主要設備選擇確定以后,根據設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入(出)、操作等規劃統一設計,選擇并確定車間布置方案。
2、場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境,催人奮進的工作環境,舒適宜人的休閑環境,和諧統一的生態環境”之目的。
投資項目用水由項目建設地給水管網統一供給,規劃在場區內建設完善的給水管網,接入場區外部現有給水管網,即可保證項目的正常用水。投資項目用水由項目建設地給水管網統一供給,規劃在場區內建設完善的給水管網,接入場區外部現有給水管網,即可保證項目的正常用水。消防水源采用低壓制,同一時間內按火災一次考慮,室內外均設環狀消防管網,室外消火栓間距不大于 100.00 米,消火栓距道路邊不大于 2.00 米。
3、投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網,項目建設區現有給、排水系統設施完備可以滿足投資項目使用要求。投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網,項目建設區現有給、排水系統設施完備可以滿足投資項目使用要求。
4、場內運輸系統的設計要注意物料支撐狀態的選擇,盡量做到物料不落地,使之有利于搬運;運輸線路的布置,應盡量減少貨流與人流相交叉,以保證運輸的安全。項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理,場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統,盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。
冬季室內采暖要求計算溫度:各主體工程 14.50℃-16.50℃,需采暖的庫房 5.50℃-8.50℃,公用站房 14.50℃,辦公室、生活間 18.50℃,衛生間 15.50℃;采暖熱媒為 95.50℃-75.00℃采暖熱水,由市政外網集中供應,供水壓力為 0.40Mpa。冬季室內采暖要求計算溫度:各主體工程 14.50℃-16.50℃,需采暖的庫房 5.50℃-8.50℃,公用站房 14.50℃,辦公室、生活間 18.50℃,衛生間 15.50℃;采暖熱媒為 95.50℃-75.00℃采暖熱水,由市政外網集中供應,供水壓力為 0.40Mpa。
六、選址綜合評價
該項目擬選址在項目建設地,所選區域土地資源充裕,而且地理位置優越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全,符合項目選址要求。項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區進行縝密比選后,充分考慮了項目擬建區域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件,項目經營期所需的內外部條件:距原料產地的遠近、企業勞動力成本、生產成本以及擬建區域產業配套情況、基礎設施條件等,通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點―項目建設地,投資項目建設區域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環境等條件均較好,可保證項目的建設和正常經營,所選區域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環境。
第七章
土建工程研究
一、建筑工程設計原則
本次設計融入了全新的設計理念,以建設和諧企業為前提條件,以建筑“功能、美觀、經濟”三要素前提為出發點,全盤考慮場區可持續發展、建筑節能等各方面要素,極力打造一個功能先進、生產高效的現代化企業。
二、土建工程設計年限及安全等級
建筑結構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果(危及人的生命、造成經濟損失)的嚴重性來劃分的,本工程結構安全等級設計為Ⅰ級。根據《建筑抗震設計規范》(GB50011)的規定,投資項目建筑物結構設計符合根據《建筑抗震設計規范》(GB50011)的規定,投資項目建筑物結構設計符合Ⅷ度抗震設防的要求,基本地震加速度值為 0.20g,設計地震分組為第一組,抗震設防類別為乙類,各建筑物均采取相應抗震構造設計。
三、建筑工程設計總體要求
根據需要,積極采用經過驗證的新技術和經過國家或省、部級鑒定的新材料,并盡可能利用地方建設材料;在生產工藝允許的條件下,盡可能采用聯合廠房,并考慮開敞與半開敞甚至露天裝置以節約項目建設投資。
四、土建工程建設指標
本期工程項目預計總建筑面積 30940.26平方米,其中:計容建筑面積30940.26平方米,計劃建筑工程投資 2555.36 萬元,占項目總投資的37.81%。
第八章
工藝技術
一、技術管理特點
按目前市場的需求情況,原料存儲時間約為 20-30 天,存放在原料倉庫內;投資項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫,以滿足投資項目生產的需要。
二、項目工藝技術設計方案
工藝技術經濟合理性與可靠性相結合的原則:在確保產品質量穩定可靠的前提下,生產工藝和技術的選擇還必須針對生產規模、產品制造工藝特性要求,采用合理的工藝流程,同時,配備先進、經濟、合理的生產設備,使項目產品生產工藝流程、設備配置及自動化水平與生產規模及產品質量相匹配,力求技術上實用、經濟上合理。對于項目產品生產技術方案的選用,遵循“技術上先進可行,經濟上合理有利,綜合利用資源”的進
步原則,采用先進的集散型控制系統,由計算機統一控制整個生產線的各工藝參數,使產品質量穩定在高水平上,同時可降低物料的消耗。
節能設施先進并可進行多規格產品轉換,項目運行成本較低,應變市場能力很強。
三、設備選型方案
工藝裝備以專用設備為主,必須達到技術先進、性能可靠、性能價格比合理,使項目承辦單位能夠以合理的投資獲得生產高質量項目產品的生產設備;對生產設備進行合理配置,充分發揮各類設備的最佳技術水平;在滿足生產工藝要求的前提下,力求經濟合理;充分考慮設備的正常運轉費用,以保證在生產相關行業相同產品時,能夠保持最低的生產成本。項目承辦單位通過對相關工藝設備、檢測設備生產廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解,并通過現場參觀、技術交流等方式,對生產廠家的生產設備、質量控制等環節進行較全面的對比和分析,在此基礎上,初步確定在交貨期、質量保障、價格優惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優勢的廠家。
項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計 72 臺(套),設備購置費 2746.11 萬元。
第九章
環境保護可行性
強化產品全生命周期綠色管理,支持企業推行綠色設計,開發綠色產品,建設綠色工廠,發展綠色工業園區,打造綠色供應鏈,全面推進綠色制造體系建設。緊跟科技革命和產業變革的方向,加快綠色科技創新,加大關鍵共性技術研發力度,增加綠色科技成果的有效供給,發揮科技創新在工業綠色發展中的引領作用。推進綠色發展、建設美麗城市,要著力加快轉型升級,培育美麗產業。要加快產業優化升級,大力發展綠色工業、綠色服務業、綠色農業;要做強做大綠色低碳產業,加快發展清潔能源產業、節能環保裝備產業、現代旅游業,加快培育文化產業;要推進節能減排降碳,加強資源綜合循環利用。
一、建設區域環境質量現狀
投資項目所在地大氣環境質量功能區劃定為Ⅱ類區,執行《環境空氣質量標準》(GB3095-2012)Ⅱ級標準,大氣環境質量現狀較好,符合功能區劃要求。
二、建設期環境保護
(一)建設期大氣環境影響防治對策
對施工場地、施工道路應適時灑水、清掃,在施工場地每天灑水抑塵作業四至五次,可使揚塵造成的 TSP 污染距離減小到 30.00 米以內范圍。對施工現場實行科學化管理,使砂石料統一堆放,水泥應設置專門庫房堆
存,并盡量減少搬運環節,搬運時做到輕拿輕放,防止包裝袋破裂。避免大風天氣作業;應避免在大風天氣狀況下進行水泥、散砂等建筑材料的裝卸作業,不要在大風天氣開挖地面,減少大風造成的施工揚塵。
(二)建設期噪聲環境影響防治對策
施工過程中各種運輸車輛的運行還將會引起敏感點噪聲級的增加,因此,應加強對運輸車輛的管理,盡量壓縮建設區域汽車數量和行車密度,同時,加強控制汽車鳴笛等措施。盡量采用低噪聲的施工設備,如以液壓工具代替氣壓工具,同時,盡可能采用噪聲低的施工方法,施工機械應盡可能放置于對周圍敏感點造成影響最小的地點。undefined
(三)建設期水環境影響防治對策
生活廢水:建筑施工隊員的生活將產生一定量的生活廢水,包括:食堂廢水、洗滌廢水和沖廁水等,主要污染物有:氨氮、BOD、SS 等,類比水質為 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。施工廢水:建設期廢水污染源主要有施工區域地面清洗和施工機械、建材沖洗產生的廢水;各種施工機械設備運轉的冷卻水及洗滌用水和施工現場清洗石料等建材的洗滌、混凝土養護、設備水壓試驗等產生的廢水,含有一定量的油污和泥砂,主要污染物為 SS。施工現場因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水臨時處理設施,對含油量較高的施工機械沖洗水或懸浮物含量較高的其他施工廢水需經處理后方可排放;砂漿、石灰等廢液宜集中處理,干燥后與固體廢棄物一起處置。
(四)建設期固體廢棄物環境影響防治對策
施工過程中的水土流失,不但會影響工程進度和工程質量,而且由此產生的泥沙會對場址周圍環境產生影響;在施工場地上,雨水徑流將以“黃泥水”的形式進入排水溝,“黃泥水”沉積后將會堵塞排水溝及地下排水管網,對場址周圍的排水系統產生影響;同時,泥漿水還會夾帶施工場地上的水泥等污染物進入水體,造成受納水體的污染。項目建設期間將有一定數量的廢棄建筑材料,如:砂石、石灰、混凝土、廢磚、棄土、土石方、廢棄的包裝材料等;處置不當將會對周圍環境產生影響;根據調查資料分析,投資項目挖填土方量基本能夠達到土方平衡,沒有取土場和棄土堆。隨著主體工程、道路的陸續建成,場區內不滲漏的地面增加,從而提高了暴雨地表徑流量,縮短了徑流時間,水道系統在暴雨條件下將有可能改變原來的排泄方式,排出的暴雨雨水將增加接受水體的污染負荷,因此,建設期的水土流失問題必須采取必要的措施加以控制。
(五)建設期生態環境保護措施
綠化不僅能夠改善和美化場區環境,而且植物葉莖還能阻滯和吸收大氣中的一氧化碳、二氧化硫等有害物質,樹木樹冠能夠阻擋、過濾吸附大氣中的粉塵,吸收并減弱噪聲聲能,草地的莖葉可以固定地面塵土飛揚;而且,認真做好綠化工作,對于防止水土流失具有良好效果。土地利用資源影響:項目建設前土地使用功能以農業生產為主,隨著項目的建設,土體可利用潛在資源受到一定破壞,開發利用時應邊建設邊征用。
三、運營期環境保護
(一)運營期廢水影響分析及防治對策
清凈水回收系統采用專用管道和設施收集工藝設備工藝排水、循環水的反洗排水。部分排水回收利用,部分污水送入污水處理系統處理后達到再生水水質指標后作為循環水補水。為保持地面的清潔和主體工程具備適宜的溫度和濕度,根據生產工藝的要求,每天要對車間地面進行沖洗,沖洗車間地坪用水排至場區污水處理系統進行分質處理,清洗水經過濾去除固體雜物,達到再生水水質指標后由專用排水管道排入沉淀池,經物理性沉淀后進入污水處理系統,治理后的廢水達到《污水綜合排放標準》(GB8978)Ⅰ級排放要求,用于綠化、噴灑路面,或作為循環水補水,對項目建設區水環境質量影響較小。
(二)運營期廢氣影響分析及防治對策
對于一般類工業固體廢棄物的治理,包括包裝廢料、廢屑、生產過程中產生的廢料等,均可回收利用,在各生產場所設置廢料收集點和放置區域,以收集可利用廢物,并委托有資質的廢品回收站定期清運。集氣系統和強力排風(換氣)系統均采用國家規范設計產品,安裝集氣罩及排風管道,強力排風換氣可使主體工程換氣次數達到 35.00 次/小時以上,從而保持車間內空氣清新。
(三)運營期噪聲影響分析及防治對策
在設備安裝過程中,提高噪聲設備的安裝精確度,做好平衡調試,安裝時采用減震、隔振措施,在設備和基礎之間加裝隔振元件(如減震器、橡膠隔振墊等),增加惰性塊(鋼筋混凝土基礎)的重量以增加其穩定性,從而有效地降低振動的強度;對設備基礎安裝減振墊減少噪聲的傳遞。采用建筑隔聲結構、廠房內加裝隔聲、吸聲效果好的建筑材料,安裝隔音板等措施降低噪音污染,根據吸聲材料的吸聲系數,建議選擇超細玻璃棉、礦渣棉、巖棉板等性能良好的隔聲、吸聲材料,在建筑中采用薄板共振吸聲結構,使其具有低頻的吸聲特性。
四、項目建設對區域經濟的影響
根據項目建設地發展的條件、戰略地位及綜合宏觀經濟機遇與挑戰,項目建設區域將依托本地優勢資源,重點吸引產業轉移的高科技、環保型的現代化科技工業產業集群,使之成為項目建設地一、二類工業聚集的高地和產業創新基地。基于此將項目建設地確定以優勢資源為依托,產業特色鮮明、功能配套協調,具有內在生長機能的、智慧創新型的新型生態項目建設區域。根據項目建設地發展的條件、戰略地位及綜合宏觀經濟機遇與挑戰,項目建設區域將依托本地優勢資源,重點吸引產業轉移的高科技、環保型的現代化科技工業產業集群,使之成為項目建設地一、二類工業聚集的高地和產業創新基地。基于此將項目建設地確定以優勢資源為依托,產業特色鮮明、功能配套協調,具有內在生長機能的、智慧創新型的新型生態項目建設區域。項目的建設使該區域的常駐和流動人口增加,將會刺
激郵電通訊、信息、金融、運輸、旅店、餐飲、商業、服務業為主的第三產業的發展,增加就業機會,提高人民的生活水平。區域經濟將得到快速的發展,人民生活水平不斷提高,對服務的需求也向高速度、高質量的專業化轉化,服務行業將走市場化、產業化和社會化的發展方向,商業服務的專業批發市場、零售網點和綜合的集散倉庫、連鎖經營、物流配送將進一步的到發展
五、廢棄物處理
六、特殊環境影響分析
工程建設期間對生活垃圾要進行專門收集,嚴禁亂堆亂扔,防止產生二次污染;合理布置施工現場的所需原輔材料及產生的固體廢棄物的堆場,嚴禁安置在地表水源周邊。
七、清潔生產
投資項目使用電能、新鮮水、天然氣作為能源,就能源本身而言屬于清潔能源,符合清潔生產的要求。投資項目對其產生的廢水、廢氣、固體廢棄物進行比較徹底的預防性治理,符合清潔生產、循環使用的環境保護理念。實施清潔生產是從根本上控制環境污染的有效手段。清潔生產是對生產過程運用一種整體的預防性措施,降低污染物的產生和排放量,使生產發展和環境保護相互協調。作為可持續發展的根本性措施,我國政府已將清潔生產載入《中國二十一世紀議程》,并在《國務院關于環境保護若
干問題的決定》和《國家環境保護“十三五”計劃和 2020 年遠景規劃》中明確要大力推行清潔生產。清潔生產是將產品生產和污染治理有機結合起來取得資源、能源配置利用的最大效率和環境成本的最小量化,是深化工業污染防治、實現可持續發展的根本途徑。清潔生產的主要內容之一是清潔能源的使用。所謂清潔能源,簡單來講就是它們的利用不產生或極少產生對人類生存環境構成污染的物質。
八、環 境保護綜合評價
項目承辦單位在設計、建設和生產經營中,認真貫徹落實資源綜合利用的原則,采取有效的防治和回收利用措施,其污染物的排放均可達到國家標準的規定,符合國家環境保護要求,從生產狀況分析對周圍環境基本無影響。根據建設項目環境影響評價內容判定,投資項目產生的污染因素屬常規性的,針對其采取的污染治理措施技術是成熟、可靠的;項目承辦單位通過對項目建設期及運營期加強管理,嚴格按照有關標準落實相應的環境保護措施,不會對周圍環境造成影響。多年前,我國制定的“九五”計劃就包含 2010 年遠景目標綱要。《國家環境保護“九五”計劃和 2010 年遠景目標綱要》提出,到 2000 年,基本建立比較完善的環境管理體系和與社會主義市場經濟體制相適應的環境法規體系,力爭使環境污染和生態破壞加劇的趨勢得到基本控制,部分城市和地區的環境質量有所改善,建成若干經濟快速發展、環境清潔優美、生態良性循環的示范城市和示范地區;到 2010 年,可持續發展戰略得到較
好貫徹,環境管理法規體系進一步完善,基本改變環境污染和生態惡化的狀況,環境質量有比較明顯的改善,建成一批經濟快速發展、環境清潔優美、生態良性循環的城市和地區。
將綠水青山轉化為生產力需要創新思路方法。綠水青山和金山銀山絕不是對立的,關鍵在人,關鍵在思路。我國地大物博,各地自然稟賦不同、區位優勢不同,所以在發展生產力時要注意結合本地情況,搞出特色。適宜發展生態農業則搞高效生態農業,適宜發展生態工業,則把當地的生態農業產品鏈條拉長,搞生態加工業;適宜生態旅游,則利用當地的自然資源和文化資源優勢,搞好旅游業。總之,保護和利用好良好生態環境這一最公平的公共產品、最普惠的民生福祉,推動形成人與自然和諧發展現代化建設新格局。
第十章
安全經營規范
一、消防安全
(一)消防設計原則
項...
第二篇:年產噸優質大米加工廠建設項目可行性研究報告
年產噸優質大米加工廠建設項目可行性研究報告
目錄
一、項目概況
二、項目建設的必要性和可行性
三、項目市場供求分析及預測
四、項目建設地點選擇分析
六、生產工藝技術方案
七、項目建設目標
八、項目建設內容、規模和投資概算
九、項目總投資及資金籌措
十、環境
保護與安全措施
十一、項目組織管理與保障措施
十二、效益分析與風險評價
年產噸優質大米加工廠建設項目
可行性研究報告
一、項目概況
1、項目名稱:安遠鄉年產噸優質大米加工廠建設
2、項目建設地點:
3、項目聯系人:
聯系電話:傳真:
4、項目建設類型:新建
5、項目建設規模與內容:新建年產噸優質大米加工廠
6、項目投資估算:項目總投資為350萬元。其中固定資產投資為300萬元,流動資金50萬元。
7、效益分析:項目建成后,年創利稅120萬元。
二、項目建設的必要性和可行性
(一)必要性
1、糧食是安天下的產業。國以民為本,民以食為天,農業是產糧的主業,無農不穩,無糧則亂,糧食是既有戰略意義又有經濟意義,糧食為國家經濟發展、社會穩定提供物質保證,同時對改善人們生活提高廣大農民群眾的物質生活水平,建設小康社會打下良好的物質基礎。
2、優質大米符合人們消費需求。隨著人們生活水平的不斷提高,吃少吃好吃綠色產品成為人們的消費主流,大米是中國人的主食,普通大米的市場越來越窄,優質大米越來越受人們青睞,生產加工優質大米,是市場消費的需要。
3、優質大米加工是增加農民收入的需要。糧食生產受自然條件、自然環境和市場的制約非常大。近幾年來。農民增產不增收成為制約農業農村經濟發展的突出問題。對大宗農副產品進行加工增值,是解決農產品增產不增收的唯一出路。
4、發展糧食加工是增加財政收入的需要。安遠是個工業基礎薄弱的鄉鎮,工業對財政收入的貢獻率很低。隨著農村稅費改革工作的不斷深入,直接從農產品中獲得財稅收入的可能性越來越小,只有走農產品深加工,把直接農產品通過工業轉化為工業產品,政府財政部門才能獲得利稅收入.本項目通過先建種植基地,就地加工,適應了當前國家改革趨勢,為解決安遠財政增收難問題開辟了新的財源。
5、糧食生產和加工面臨著發展的機遇。首先在我國大部分地方糧食以及農副產品價格出現自1998年以來的糧食價格上漲,為我國進行糧食改革提供良好環境,建立良好的糧食流通體制和運行機制,實現糧食購銷市場化和市場主體多元化,充分發揮市場調節在糧食資源配置中的作用。其次,中國已加入世貿組織融入了全球一體經濟。我國糧食生產水平提高,糧食的品質和衛生安全質量有所改善。糧食在國際市場上的競爭能力有所增強,使我國糧食價格在國際市場上的優勢得以體現。糧食出口量有所增加,為我國糧食生產銷售提共了廣闊市場空間,第三當前糧價回升,國家出臺一系列保護和提高糧食綜合生產能力的政策措施,從人、財、物等方面的糧食生產體系傾斜,為糧食生產和加工的發展提供了良好的機遇。
綜上所述,建立優質大米加工廠是非常必要的。
(二)可行性
項目建設以市場為導向,充分發揮安遠鄉農業大鄉,耕地多,產糧多資源優勢。本項目的建設對推動安遠糧食生產良性循環,做大優化產業結構及農村經濟結構的調整,促使糧食生產產業化經營有著促進作用和樣板示范作用,對促進農民增收和財政增收有著極其重要意義。通過對優質稻谷的加工,增加了附加值,把原來的賣原糧為變賣優質大米,推動全鄉優質水稻的推廣種植。實行產、加、銷一體化服務,以市場為導向,企業(工廠)為龍頭,基地為背景,農戶依托,企業得到農民得益,國家穩定,從而促進安遠農業經濟快速發展,項目的建設切合安遠農業發展方向,是非常可行的。
三、項目市場供求分析及預測
(一)市場分析
1、國際大米市場現狀。根據有關部門測算,全球大米產量為3.7986億噸,全球大米產量預期3.9046億噸,較上增1060萬噸。在產量增幅緩慢的情況下,全球大米消費卻在不斷增加。缺口大米1200萬噸。產需出現缺口,庫存不斷減少,大米價格提升空間較大,今年新增供給不足當年需求,缺口繼續擴大。
2、國內大米市場現狀。近年來,隨著我國種植結構的不斷調整,稻谷的播面積和產量也逐年減少。根據有關資料顯示,我國稻谷己連續4年減產,其中早稻減產則更為明顯,今年國內早稻總產量預計為589億斤,比上年減少17億斤,而要稻谷減產的同時,需求量卻表現為穩步增長。主要原因是①隨著人口的不斷增長,作為口糧的大米需求也在不斷增加;②今年以來各地陳糧拋售量大,市場大米可售量缺口加大,據有關資料顯示,目前國內庫存量相當于1994年和1995年水平,特別是企業
第三篇:年產1000噸脫水蔬菜項目計劃書
年產1000噸脫水蔬菜項目計劃書
年產1000噸脫水蔬菜項目計劃書
第一章 項目概述
1.1 項目名稱
年產1000噸脫水蔬菜項目
1.2 項目建設地點
1.3 項目建設單位
1.4 項目概述
**地處山東半島中部,東臨青島、煙臺,西接淄博、東營,南連臨沂、日照市,北瀕渤海、萊州灣,總面積1.58萬平方公里。該市轄4區、2縣、6市,總人口846萬。該市農業發達。所轄壽光市是冬暖式塑料大棚的發源地,蔬菜生產已不分季節,所產蔬菜品種多、質量好。批發市場年蔬菜流通量30億公斤以上,為全國十大專業批發市場之一。有國務院設置的“綠色通道”直達北京。為提高蔬菜加工水平和科技含量,創出一批有較強出口競爭力的名牌產品、增加花色品種,提高蔬菜的附加值,山東省 *******提出了“年產1000噸脫水蔬菜加工項目”,該項目建成后,預計固定資產投資490萬元;年加工各類脫水蔬菜1000噸;銷售收入860萬元;;年利潤261萬元;投資回收期為3.3年。
第二章 項目背景及必要性
2.1 項目背景
**是一家農副產品綜合加工企業,廠區占地面積2133平方米,現有廠房建筑面積2000萬平方米,固定資產150萬元,現有員工50人,是 ***龍頭企業,山東省 ***重點培育的十佳農業產業化龍頭企業之一,主要生產經營范圍為肉制品、水產、蔬菜加工、冷凍、貯存銷售等三大系列100多個品種,產品遠銷日本、韓國、美國及歐洲、東南亞等國家和地區。
2.2 項目的必要性
我國加入世界貿易組織后,農業發展面臨更加激烈的市場競爭。當今農業的國際競爭已經不是單項產品、單個生產者之間的競爭,而是包括農產品價格、質量、品牌和農業經營主體、經營方式在內的整個產業體系的綜合競爭。為增強我市農業的國際競爭力,根本在于提高農產品的質量、檔次和衛生安全水平,提高農戶的專業化、組織化程度,提高農業生產經營的效率。發展農業產業化經營,培育一批有競爭力的市場主體,靠他們帶動農戶與國際市場接軌,實行專業化、標準化生產,可以充分發揮農戶家庭經營生產成本低的優勢,盡快擴大我市優勢農產品的生產規模,提高精深加工水平和科技含量,創出一批有較強出口競爭力的名牌產品。脫水蔬菜加工容易操作,見效快,經濟效益高。加工系列產品深受日本、韓國、美國及加拿大等國客戶青睞,產品暢銷,有極大的市場潛力和廣闊的市場發展空間。國內方便食品廠家對脫水蔬菜的需求量也不斷增加,以特種蔬菜為原料的脫水蔬菜加工業正在興起,隨著城鄉人民消費向系列化、方便化、營養化方面發展,脫水蔬菜市場前景非常好。為滿足國內外市場對脫水蔬菜的需求,發展脫水蔬菜生產是非常必要的。
據估計僅壽光市果蔬總產量就超過1000萬噸以上,如此多的果蔬產量靠傳統品種很難滿足市場多樣化的要求,發展脫水蔬菜生產在增加花色品種的同時,也可以緩解旺季鮮菜生產過剩的問題,減少菜農的損失。
第三章 市場前景分析
蔬菜產業是近年來我國農業經濟發展的一個重要增長點。據國家統計局統計,2004年全國蔬菜產量達到54927萬噸,比2003年增長1.7%。2005年上半年我國蔬菜批發價格總體水平略高于去年同期,蔬菜出口繼續保持穩定增長態勢。預計2005年我國蔬菜產量將繼續穩步增長。據海關統計,上半年,我國出口蔬菜(含鮮冷凍蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜,下同)320.73萬噸,同比增長21.73%,出口創匯金額20.59億美元,同比增長21.67%。上半年,干蔬菜出口17.14萬噸,同比增長2.9%,占蔬菜出口總量的5.3%,出口創匯4億美元,同比增長20.1%,占蔬菜出口金額的19.4%,市場前景很好。
山東、福建、浙江、新疆、廣東是我國蔬菜出口的主要省區。1-6月,上述五省區蔬菜出口金額分別為6.45億美元、4.07億美元、1.47億美元、1.44億美元和1.16億美元,同比增長24.49%、17.95%、8.86%、105.8%和1.1%,由此看出山東省的蔬菜出口優勢。日本仍是我國蔬菜出口最主要的貿易伙伴,但今年以來我國對美國、韓國和馬來西亞的蔬菜出口增長迅速。1-6月,對日本出口86.17萬噸,同比增長20.96%,創匯7.76億美元,同比增加14.16%;對美國出口16.99萬噸,同比增長1.58%,創匯1.66億美元,同比增長7.42%;對韓國出口27.26萬噸,同比增長34.12%,創匯1.25億美元,同比增長17%;對馬來西亞出口22.48萬噸,同比增長25.41%,創匯1.07億美元,同比增長39.12%;1-6月蔬菜輸港24.66萬噸,同比下降9.91%,貨值0.92億美元,同比增長10.6%。我國出口東盟的蔬菜數量以及出口金額與去年同期相比呈量價齊增趨勢。
蔬菜是技術和勞動復合密集型產業,我國勞動力便宜,生產成本低。勞動力價格是發達國家的1/6~1/20,產品價格是發達國家的 1
1/5~1/8。參與世界競爭回旋余地也大。
由此出來發展脫水蔬菜生產具有廣闊的前景。
第四章 項目建設條件
4.1 建設地點
“年產1000噸脫水蔬菜加工項目”建在 **********,地處蔬菜生產基地。原料有保障。
4.2 自然概況
***自然氣候條件良好,適宜農業發展。***是典型的暖溫帶季風型半濕潤大陸型氣候,四季分明,雨熱同季。全市年平均氣溫12.3℃,常年平均降水量為655.8毫米。其中夏季占63.5%,年日照總時數2500-2800小時,年平均風速3.3米/秒,年平均絕對濕度11.9百帕,相對濕度67%,無霜期185-200天。
濰坊農業條件良好,資源豐富。全市地勢南高北低,山丘、平原和沿海灘涂分別占總面積的36.6%、40.8%和22.6%,海岸線長113公里。現有耕地面積695千公頃,自南向北分布著棕壤土、褐土、潮土、黑土和鹽土5大類;林地面積319.8千公頃,森林覆蓋率為23%。適宜果蔬生產。
4.4 基礎設施建設條件
***交通、通訊十分便利。境內膠濟鐵路橫貫東西,濟青高速公路、濰萊高速公路、東青高速公路均通過濰坊。公路通車里程7436公里,實現了市縣一級公路連接,縣縣二級公路連接。擁有鐵路285公里。北鄰沿海現有港口3 處,年吞吐能力135萬噸。濰坊港2 個5000噸級泊位投入使用。濰坊機場一期工程投入運行。郵電通訊設施日益現代化,市縣鄉村全部實現了電話通訊程控化,12 個縣市區全部建成開通了信息港。建成了功能齊全的基礎設施,增強了城市的綜合服務功能,基礎設施建設條件非常優越。為果蔬生產、加工創造了條件。
建設地點基礎設施齊全,供水、供電、通訊有保障。
4.5 項目實施的有利條件
4.5.1 政府政策支持和農戶參與情況
***政府支持農產品深加工企業的發展。對“年產1000噸脫水蔬菜加工項目”提供政策服務和資金支持。
蔬菜銷售收入是 ***農民的重要收入來源,“年產1000噸脫水蔬菜加工項目”實施后公司通過定單形式與菜農建立起聯系,菜農收入得到保證,使公司和菜農雙獲利,達到雙贏的結果。
4.5.2科技資源優勢
***科技資源優勢明顯,輻射帶動能力強。近年來,針對廣大農民科技素質低,組織化程度低的現象,市政府、市婦聯、市農業局積極組織了各類培訓班,到目前,全市已有11多萬農民獲得了“綠色證書”,6萬多農民獲得了技術職稱,近10萬農民上了網,鄉鎮鎮長、副鎮長、農技、蔬菜站站長基本輪訓一遍。為蔬菜生產、加工提供了科技保障。
4.5.3市場優勢
***所轄壽光市蔬菜批發市場年蔬菜流通量30億公斤以上,為全國十大專業批發市場之一。蔬菜由壽光市銷往全國各地。市場優勢明顯。
第五章 項目建設內容
5.1 建設年限
2006年1月至2006年12月
5.2 生產技術方案
脫水蔬菜又稱復水菜,是利用人工加熱脫去大部分水份而制成的一種干菜,食用前只要將其侵入水中即可復原,并保留鮮菜原有的色澤、風味及營養成分。而脫水蔬菜克服了鮮菜不易運輸和貯藏等致命弱點,所以加工脫水蔬菜即可緩解旺季蔬菜銷售壓力,又可使人們在淡季吃到合理價位的蔬菜。
脫水蔬菜是對新鮮蔬菜進行快速脫水干燥,使蔬菜的含水率迅速降低,而蔬菜中的各種維生素、營養成分等損失很小的一種加工方法。快速干燥后的脫水蔬菜,水分含量一般為6%一8%,有利于長期貯存和遠距離運輸。脫水蔬菜具有良好的復水性,復水速度快,且復水后能基本保持蔬菜原有的風味和營養成分。脫水蔬菜可以直接加入方便食品中,也可再加工后作為調味品加入食品中,還可以作為進一步深加工的原料。因此,脫水蔬菜在國內外食品市場上有著廣闊的發展前景。
近年來,我國自行研制的一些脫水蔬菜生產設備,應用效果好,投資小、成本低,受到了用戶的好評。
1.蔬菜品種
脫水蔬菜的品種很多,主要有白菜、菠菜、香菜、黃瓜、芹菜、大蒜、蔥、生姜、刀豆、豆角、辣椒、胡蘿卜、蘿卜、馬鈴薯、食用菌等等。這些品種,根據產地與季節的不同,加工期有些調整。其中胡蘿卜、馬鈴薯貯存容易,可冬季加工,而一般新鮮蔬菜不
用存儲,即可及時加工生產。安排得當,一年生產可達300天左右。
2.生產工藝
由于蔬菜的品種不同,脫水蔬菜的生產過程不是完全相同的,其主要生產過程為:
選料→修整→清洗→切制→漂燙→甩干→干燥→整理→計量包裝。
脫水蔬菜生產過程中,最主要的生產環節是干燥和前處理,而關鍵環節又是干燥。
(l)選料:選擇肉質較厚,組織致密,粗纖維少的新鮮飽滿蔬菜,如豆角、黃瓜、青辣椒、蘿卜、馬鈴薯、食用菌等,這類蔬菜都可用來加工脫水蔬菜。
(2)修整:將選好的原料去籽瓤及柄、葉,用清水沖洗后,放在沒有太陽直射的地方晾干。由于不同的蔬菜其外表形狀、物理特性、化學特性各異,機械完成較困難,因此該工序一般用手工操作。
(3)洗切:洗,就是洗去蔬菜表面的泥土。帶土量小的品種要用水槽清洗,帶土量大的品種可用清洗機清洗。切,就是把蔬菜切制成需要的形狀、尺寸。根據要求可選不同的切菜機來完成切制作業,例如蘿卜、馬鈴薯、洋蔥等根莖菜類可切成片狀、丁狀或條狀,其余的蔬菜應分類捆把,做到整齊一致,便于漂燙。馬鈴薯及胡蘿卜等還要去除表皮,方法是:用質量分數為l%一2%的氫氧化鈉沸水處理5min一10min即可。
(4)漂燙:漂燙是根據品種和生產工藝的不同要求,對切制好的蔬菜進行漂燙、護色等加工處理。可用機械進行自動處理,也可在水槽中用手工操作。漂燙時間依據原料種類嚴格控制,以菜葉變透亮或原料略軟為宜。漂燙過度,養分損失大,復水能力下降。漂燙不到位,脫水保鮮有困難。燙好的蔬菜出鍋后應立即放入冷水中浸漬冷卻。
(5)甩干:用機械的方法將漂燙好的蔬菜在高速旋轉的離心力作用下,甩掉蔬菜表面的游離水。一般選用離心機作業。
(6)烘干:就是降低蔬菜的含水量,使新鮮蔬菜成為干制品。烘干時,將物料均勻地攤放在烘盤或輸送網帶上,溫度控制在32℃一42℃,如果采用廂式干燥機,則應對烘盤內的物料適時翻動,一般經過11h一16h后,當蔬菜體內水分含量降至10%以下時,可在蔬菜表面上均勻地噴灑0.1%的山梨酸等防腐防霉保鮮劑,噴完后即可封閉。
(7)封閉:將烘干的蔬菜放進密閉的大柜(箱)中密封暫存10h左右,目的是使干制的蔬菜含水量保持均勻一致。
(8)分裝:分裝前應對干燥后的蔬菜進行整理分級,包裝可選用一些清選分級設備,也可用手工操作。計量包裝按要求的規格和方法進行,每500g為一小袋,50kg為一大袋,并注明商標、質量、名稱、出廠日期等。
3.加工設備
主要生產設備:清洗機、多切機、夾層鍋、離心機、干燥機、包裝機等。
5.3 建設規模及內容
1、建設規模
年產1000噸各類品種的脫水蔬菜
2、建設內容
項目占地面積2133平方米,建筑面積1500平方米,購置去皮機、清洗機、切粒機、干燥機等設備20臺(套),購置鍋爐、變壓器、貨車等輔助設施。
第六章 項目組織形式
6.1 組織形式
本項目經營采用公司+農戶的形式。公司以龍頭作用帶動農戶與國際市場接軌。
6.2 機構設置及職能
本項目管理采用有限責任公司制的企業化管理,公司下設:銷售部、加工車間、財務部、質檢部、綜合辦公室五個部門。
6.3 企業定員
本項目建成后,需要46人。
組織結構圖(略)
第七章 投資估算與資金籌措
7.1 投資估算依據
1、項目建設方案及相關資料;
2、現行行業估算指標;
3、設備價格按現行價格計取;
4、設備運安費以設備價格的3-5%計取。
7.2 投資估算
本項目新增固定資產投資490萬元。
見總投資估算表及單位工程投資估算表(表7-1)(表7-2)(表7-3)
固定資產投資估算表(表7-1)
單位:萬元
序號 工程及費用名稱 估算價值
建筑工程 設備及安裝工程 其他費用 合計
一 土建工程 245245
二 設備購置安裝費117.6117.6
三 征地費及場地理15 15
四 技術費用
20 20
五 申報、設計費5 5
六 其它固定資產20 20
七 籌建費15 15
八 預備費52 52
九 總投資合計
245 117.6 127 489.6
土建及其它費用估算表(7-2)
單位:萬元
序號 設備名稱 單位臺(套)數量 估算價值
單價 合價
設備價 設備價 運安費 合計去皮機 臺 2 2 4 0.2 4.2清洗機 臺 2 1.5 3 0.15 3.15切粒機 臺 2 3 6 0.3 6.3干燥機 臺 10 3 30 1.5 31.5包裝機 臺 2 2 4 0.2 4.2鍋爐 臺 1 5 5 0.25 5.25變壓器 套 1 10 10 0.5 10.5其他設備臺 套50 50 2.5 52.5
土建及其它費用估算表(7-3)
單位:萬元
序號 建、構筑物名稱 單位 工程量 單 價(元)費用合計(萬元)生產車間平方米 800 1375 110辦公室平方米 200 1375 27.5鍋爐室平方米 100 1375 13.75變壓器室平方米 100 1375 13.75庫房平方米 300 1000 30貨車等其他工程設施50合計1500245
7.3 項目資金籌措方案
本項目總投資490萬元;資金來源企業自籌。
第八章 經濟效益評價
8.1經濟效益分析
8.1.1編制依據
⑴國家計劃委員會、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》93年版。
⑵專業設計提供的有關資料及數據。
⑶該企業提供的基礎資料及數據。
8.1.2基礎數據
⑴產量、生產負荷
本項目建成后,年生產脫水蔬菜1000噸,預計各類鮮菜用量8000噸。項目建設期為1年,第二年生產負荷達到90%,第三年達產。
⑵項目計算期
效益預測和評價按11年計算。
⑶項目固定資產投資
本項目土建及其它費用投資245萬元、設備及安裝工程投資117.6萬元、新增無形資產及遞延資產55萬元、固定資產其他費用20萬元、預備費52萬元、固定資產投資490萬元
⑷基本折舊與攤銷費用
固定資產折舊采用綜合折舊按平均年限法計算,折舊年限為10年,固定資產余值按5%計算。經測算年提取綜合折舊費40萬元。詳見輔助報表3 “固定資產折舊估算表”。
本項目沒有形成固定資產的無形及遞延資產原值為55萬元,無形資產按10年攤銷,遞延資產按5年攤銷,年合計攤銷額為6萬元。詳見輔助報表4“無形及遞延資產攤銷估算表”。
⑸稅金及附加
按國家現行財稅規定計算增殖稅,城市維護稅為增殖稅的7%,教育附加費占增殖稅的3%。詳見輔助報表6“銷售收入和銷售稅金及附加估算表”。
8.1.3 總成本費用估算
(1)工資及福利費
根據項目生產要求,需要人員46人,人員工資按人均月工資996元計算,年工資及附加費總計55萬元。詳輔助報表5 “總成本費用預測表”。
(2)水電費
年需燃料和動力費31萬元。
(3)銷售費用
銷售費用按銷售收入的5%估算,年需43萬元。
(4)管理費用
參考了該企業目前實際發生的管理費用,按銷售收入的2%提取,年需20萬元。
經計算年總成本費用518萬元,經營成本467萬元。
8.2 銷售收入與盈利預測
8.2.1銷售收入
脫水蔬菜綜合銷售價格定為8600元/噸,年銷售收入860萬元。
8.2.2稅金及附加費
本項目年增值稅77萬元,城建維護稅5萬元,教育費附加2萬元。
8.2.3 利潤及所得稅
項目建成后,正常年可新增利潤261萬元,年上繳所得稅86萬元。詳見基本報表2 “損益預測表”
8.3 項目投資評價
(1)投資利潤率42%
(2)投資利稅率56%
(3)內部收益率
經計算項目全部投資所得稅前內部收益率為31%;所得稅后為20%,均高于行業10%的指標,說明項目經濟上可行,并且有較好的經濟效益。
(4)凈現值
經計算全部投資所得稅前財務凈現值(I=10%)為1813萬元;所得稅后349萬元。
(5)投資回收期
經計算全部投資所得稅前投資回收期為3.5年;所得稅后4.3年。此項指標均低于行業投資評價標準。說明項目經濟上可行。兩項指標均包括建設期1年。
8.4 抗風險能力
8.4.1 盈虧平衡分析
盈虧平衡生產能力利用率計算
基本數據:
年固定成本:171萬元
年可變成本:352萬元
年銷售收入:860萬元
年銷售稅金:81萬元
脫水蔬菜產量:1000噸
171
生產能力利用率(盈虧平衡點)=--------------×100%
860-352-81
=40%
盈利區=1-40%=60%
盈虧平衡點栽植面積=1000×0.4=400噸
以上計算說明,當脫水蔬菜產量400噸時,項目實現盈虧平衡,當少于400噸時,項目出現虧損。當高于400噸時項目開始盈利。項目有60%的盈利區,說明項目有一定的抗風險能力,詳見盈虧平衡圖。
8.4.1 敏感性分析
從敏感性分析中可以看出,可變成本,固定資產投資變化對內部收益率的影響不顯著。當銷售收入減少15%時,項目的內部收益率為-2%,比項目既定銷售收入的內部收益率20%下降22個百分點。因此脫水蔬菜銷售收入變化是該項目的敏感因素,應加以注意,但就目前所定銷售價格而言,還有較大的上漲空間,因此本項目有一定的抗風險能力、綜上所述,本項目經濟可行,并且具有很好的經濟效益。
第九章社會效益分析
“年產1000噸脫水蔬菜加工項目”建成后,增加了蔬菜的附加值。適應了市場的需求。生產脫水蔬菜便于食用、儲藏和運輸,出口創匯和滿足人民生活的需要,通過脫水蔬菜加工可激發農民種植蔬菜的積極性,使農民增收,發展農業產業化經營,對培育有競爭力的市場主體,帶動農戶與國際市場接軌,實行專業化、標準化生產有重要意義,有較好的社會效益,并且可增加就業機會,對構建和協社會發揮積極的作用。
第四篇:年產數億噸 美國的秸稈哪去了
美國農業部(USDA)和能源部(DOE)估算,每年農業產生的生物質原料的干重有近10億噸,其中秸稈就有4.28億噸。秸稈焚燒在美國是個稀罕事兒,更有意思的是美國有的農業大州竟然并未禁止焚燒秸稈,可這又是為什么呢?
美國阿肯色州農民將秸稈集中起來,用機器壓制成卷筒狀(圖片來源:三農直通車)最近大家說起霧霾,除了機動車尾氣,也常常提到屢禁不止的秸稈大規模露天焚燒。一位在美國生活了20多年的華人向《環境與生活》介紹,秸稈焚燒在美國是個稀罕事兒,像我國這樣大面積集中焚燒秸稈在美國更是匪夷所思。但有意思的是,美國有的農業大州竟然并未禁止焚燒秸稈。這又是為什么呢?
美國年產數億噸秸稈
這位華人住在新澤西州,該州空氣質量在美國曾倒數第四,這些年經過治理,才有所改善。因此,該州在露天焚燒方面把關很嚴,對于那些會產生有毒氣體的焚燒行為,州環保部門的監管會更嚴。在野地里,燒秸稈的現象是極少見的。不過,冬天的時候,偶爾也會有果園經地方政府批準,靠燒東西提高果園氣溫以保護果樹。
新澤西州人口相對稠密,農田不多,有一些小型農場,種植些瓜果蔬菜和玉米,但產量也就夠給本地人吃個新鮮。但是,內布拉斯加、艾奧瓦、俄亥俄、印第安納、佐治亞、亞拉巴馬等州都有大面積的耕地。美國的農業機械化水平很高,一位農民帶上一兩位親友,便可以管理上千英畝的農田,收獲幾千噸的糧食。
據美國農業部(USDA)和能源部(DOE)估算,每年農業產生的生物質原料的干重有近10億噸,其中秸稈就有4.28億噸。今年,美國玉米迎來大豐收,總產量可達3.5億噸。這意味著美國人有大量的秸稈需要處理。不過,美國人對此很有辦法,一些新鮮的招數更是讓人眼前一亮。相比之下,一把火燒掉簡直是太可惜了。
秸稈值錢 出路多多
打捆成型的秸稈能給木房子當墻壁(圖片來源:三農直通車)
在美國,秸稈的去處主要有以下四種:
第一,被牲畜吃掉。秸稈含有豐富的纖維素、半纖維素和木質素(約占總重的35%~40%左右),能量充足,經過氨水或氫氧化鈉處理后會變得更好消化,是牛、羊等反芻動物很喜歡的粗糧。美國養牛養羊的人會出錢購買打碎的秸稈來做飼料。美國的秸稈產量極其巨大,但也不會供過于求。要知道,牛肉和奶制品在美國人飲食中的比例較高,可想而知,美國對牛飼料的需求也是非常大的。另外,圈里養的豬、田野里跑的鹿、天上飛的烏鴉和其他一些鳥,也都喜歡啄兩口秸稈換換口味。
第二,在田里堆肥。“伺候”了一年莊稼,土地消耗的養分很大,而秸稈可以增強土壤的保水能力,防止土壤侵蝕,促進土壤中有機質和氮、磷、鉀含量的增加,還能少用化肥。所以,美國農民通常把秸稈收割、打碎后埋進土壤,來增加土壤中的有機養料,給來年農事做好準備。維基百科英文網提供的數據顯示,每噸小麥秸稈中的氮、磷、鉀含量,相當于5.4公斤氮肥、1.7公斤磷肥和13.6公斤鉀肥,折合成等量化肥,差不多要三四十美元。當然,由于美國各地自然條件不同,各州政府相關的法規政策差異也很大,這么做是否劃算,還要看各地的具體情況而定。
第三,當家庭飾品和建材。美國人喜歡用玉米的秸稈做家門前的秋季裝飾,每年10月底的萬圣節、11月底的感恩節,玉米秸稈、南瓜、菊花、葫蘆等,都是制作裝飾物的常見原材料。美國有不少推銷玉米秸稈的網站,每捆售價在2到20美元之間,直接當裝飾品賣的也很多,不過價格相應較高——幾十美元到幾百美元,可見市場不小;成捆的秸稈經過高強度擠壓后,還可以當作房屋墻壁內的填充物,保溫隔熱效果很不錯;還有些藝術家,用玉米稈制作了各種工藝品,如稻草人、雕花、繪畫等等,很是精巧別致。
第四,變身綠色燃料。美國威斯康星大學已經有化學和生物工程科學家,正在研發如何以較低的成本,用玉米秸稈等原料在微生物的發酵作用下制成生物乙醇。一旦取得突破,節煤就容易多了。
不過,秸稈里往往也含有害蟲、雜草和病毒什么的,如果飼料的預處理不到位,還田方式不當,效果會適得其反——牲畜或農作物染病、土壤中的微生物與莊稼“搶食”等。有些農民干脆選擇放火焚燒秸稈,以徹底消滅這些病蟲害,又快又好,焚燒還比打藥經濟得多。但是,這么做會污染空氣,還可能影響周圍居民的健康,甚至危及過往車輛、飛機的安全。因此,對露天焚燒的時間、地點,各州有專門法規加以限制。
準備用作飼料的成捆秸稈正在裝車(圖片來源:三農直通車)
以玉米大州俄亥俄州為例,該州環保局網站的“你可以焚燒什么(What can you burn)”板塊,秸稈居然堂堂正正地位列其中。該州法律規定,農作物植株的任何一個部分都屬于農業廢棄物(agricultural waste),允許在野外、村落甚至城市焚燒。不過,這可不是說秸稈能遍地燒著玩,而是“有組織有紀律”的。
在焚燒之前,法規要求農民優先考慮用其他“溫和”的方式處理秸稈,若有焚燒計劃,且秸稈堆的個頭超過20英尺(約6.1米)寬、10英尺(約3.05米)高,農民必須事先向環保局“打招呼”,至少兩周后可得到回復,只有獲得許可才能合法焚燒。同時,秸稈堆中還不能含有橡膠、瀝青、油脂、動物尸體、建筑垃圾和生活垃圾等禁止焚燒的物質。
獲批之后,農民還要遵守俄亥俄州法律對焚燒地點的規定:必須和周邊最近的餐館、學校、住宅、商店等建筑保持至少300米的距離,遠離林區,不能影響公路、鐵路和航線的正常能見度;秸稈或其他農業廢棄物不得帶到別處焚燒,只許在“原產地”解決。如果在城鎮或村莊這種人口密集區焚燒,還要至少提前10天向俄亥俄州環保局遞交書面申請。
此外,農民們還要了解什么時候允許燒。比如3月、4月、5月、10月和11月,俄亥俄州野火風險較高,露天焚燒的日子就必須規避這些時段;大氣條件必須有利于污染物的消散,如果不幸遭遇雨天、霧天或是大氣逆溫現象(氣溫隨高度增加而上升的現象),也是禁止焚燒的。在此基礎上,法律專家也提醒農民們做好預防措施,盡一切可能減小秸稈焚燒帶來的安全和健康風險。
“燒”有不慎 就得坐牢
當然,總會有人有意無意地違規焚燒,見得最多的就是把不讓燒的物質摻在秸稈或其他農業廢棄物里蒙混過關。倘若農民違反了“露天焚燒法”,就會被俄亥俄州環保局處以最高每天1000美元的罰款。
對初犯者,地方環保局只是予以警告,還會指導農民努力把露天焚燒的風險和危害最小化;而屢教不改或拒繳罰款的,環保局可以起訴到司法部門強制執行。環保執法人員在管片內定期巡邏,除了查看火點,還走訪居民區了解焚燒投訴舉報的情況,這對那些自以為人不知鬼不覺的違法人員很有震懾力。倘若違反的是《火災預防法》,就不只是罰錢那么簡單了。
在法庭上,放火的農民可能會被判刑,甚至在鐵窗里坐牢。
看來,俄亥俄州雖然允許燒秸稈,但苛刻的條件讓人不敢玩火——稍不留神就會變成“犯罪分子”。與其冒著污染空氣、危害健康、罰款服刑的風險把秸稈付之一炬,不如用做飼料、建材來得實惠。
第五篇:年產5萬噸金屬硅項目簡介
年產5萬噸工業硅項目簡介
項目名稱:年產5萬噸工業硅生產線建設 項目投資:30600萬元 項目占地:500畝 新增產值:7.5億元 新增利稅:2.45億元 建設單位:漢濱區硅產業園 聯系單位:漢濱區經濟貿易局
工業硅(也稱金屬硅)是初級單質硅的一種俗稱,是非鐵基合金冶煉、提煉多晶硅、生產有機硅的原料,用途十分廣泛,有“工業味精”之稱。按硅含量高低和雜質含量多少不同,分為冶金級工業硅(553﹟、441﹟)和化學級工業硅(2202﹟、1101﹟)。受冶金工業,硅有機化工產業,太陽能產業和半導體產業飛速發展的強力拉動,做為基礎原料的工業硅產品供不應求。我區具有資源、能源優勢和土地成本、勞動力成本的競爭優勢,發展工業硅生產項目符合客觀實際。
一、市場狀況
中國的金屬硅產量約占全球總產量的50%左右,出口量占總產量的80%左右,2007年全國金屬硅產量約90萬噸,出口量近70萬噸。受國外光伏產業需求拉動影響,雖然從2008年1月1日開始中國征收10%的出口關稅,但2008年前4個月出口量同比仍增加了3.7361萬噸,增幅19.48%。受需求 拉動影響,國內金屬硅產能有一定的擴大,但因今年以來自然災害頻繁和電力的缺口增大影響,金屬硅的產量仍然趕不上需求的增長,價格一路攀升。目前,冶金硅在14000元/噸—16000元/噸,化學硅在17000—19000元/噸,并且3303﹟以上的工業硅供應緊張,無現貨供應。隨著國內光伏行業的迅猛發展和大量多晶硅建設項目的需要,高品級的金屬硅依然緊俏,在未來幾年內,中國金屬硅價格將逐漸縮小與外國的差距,利潤空間有足夠保證。
二、建廠條件
資源方面:我區石英礦資源分布較廣,漢濱區早陽、運溪、雙溪、富強、洪山都有優質的脈石英礦,SiO 2的平均品位在99.3%以上,月河和漢江都有大量天然石英砂和沖積石英石,現利用儲量170萬噸,遠景儲量在1000萬噸以上。我區臨近的嵐皋、平利也有豐富的石英資源,全市現利用儲量625萬噸,也可做為優質的資源保證。
能源方面:我區電力能源優勢明顯,總裝機容量85萬千瓦的水力發電供電穩定,恒口110千伏安變電站、關廟110千伏安變電站和330千伏安變電站均可提供穩定的能源保障。全年無緊缺性停電,為企業持續穩定生產提供可靠基礎。
交通運輸:316國道、西康高速、十天高速、川陜高速都在我區交匯,襄渝鐵路復線、西康鐵路復線正在加緊建設,一個輻射川、陜、渝、鄂的交通樞紐正在形成,交通區位優勢更加突出。
環保安全:該項目擬建在月河川道以北人口稀疏的山區地段,配套建設環抱設施,留足工業生產安全間距,有較好的環保安全保障。
三、工藝簡介 高品級工業硅工藝分為金屬硅冶煉和精煉兩步。第一步、石英砂與石油焦、蘭碳等碳質材料在電爐高溫下發生還原反應,其化學反應為:SiO2+C→Si+CO2,生產含Si98%以上的粗硅;第二步,要達到化學級工業硅就必須進行精煉除去其中的Ca、Al等雜質。一般采用爐外硅包氧化底吹精煉法精煉,Ca、Al等離子形成氧化物進入爐渣排除,得到較純凈的金屬硅。
四、投資估算
①征地及土建費用6100萬(按500畝土地計算)②熔煉設備及安裝費用20000萬元 ③環保設備費用1000萬元 ④變電站1000萬元 ⑤水冷循環設施500萬元 ⑥流動資金2000萬元
固定資產投資28600萬元,總投資30600萬元
五、成本估算(一)原材料消耗
以生產一噸金屬硅的原料消耗計算: ①石英礦:2.5噸、45-55元/噸; ②石油焦:600公斤、2700元/噸 ③蘭碳:500公斤、1500元/噸 ④煙煤:350公斤、1400元/噸
(二)能源消耗
以生產一噸金屬硅的原料消耗計算: 電消耗1.1-1.4萬度/噸、0.43元/度 氧氣消耗50立方/噸、20元/立方
(三)設備折舊2450萬元
(四)工資福利450萬(按300人,每人15000元/年)
(五)財務費用3000萬元
(六)銷售費用750萬元
(七)其他費用500萬元
按年產5萬噸金屬硅計算,年工廠總成本為:55025萬元
六、效益分析
金屬硅平均按15000元/噸計算,總收入為7.5億元 利稅總額=7.5-5.5=2億元
投資回收期3.5年(含2年建設期)