第一篇:2業(yè)務(wù)招待費(fèi)用支出及報(bào)銷管理規(guī)定
業(yè)務(wù)招待費(fèi)用支出及報(bào)銷管理規(guī)定
一、原則及目的本著節(jié)約同時(shí)又能招待好客戶的原則,有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,節(jié)省成本費(fèi)用,提高公司的經(jīng)營管理水平。
二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的含義
因業(yè)務(wù)需要招待客人而發(fā)生的食品(含茶葉)費(fèi)、餐飲費(fèi)、娛樂費(fèi)、禮品費(fèi)、門票費(fèi)等費(fèi)用。
三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)分管規(guī)定
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)生由綜合服務(wù)部經(jīng)過貨比三家的評(píng)估后實(shí)施。餐飲費(fèi)的發(fā)生一般 先在省城內(nèi)選好4~5家酒店作固定招待用餐地點(diǎn)。但做選點(diǎn)工作的人員不得在該酒店用餐,不許抽酒店的煙,更不可接受酒店的各類招待。
2、公司舉辦的對(duì)外客戶活動(dòng)及員工活動(dòng)產(chǎn)生的食品費(fèi)、禮品費(fèi)、娛樂費(fèi)、門票費(fèi)等 用由綜合服務(wù)部、財(cái)務(wù)部聯(lián)合控制管理。
3、特殊業(yè)務(wù)招待費(fèi)如現(xiàn)金回扣、紅包等由總經(jīng)理直接控制。
四、餐飲費(fèi)管理規(guī)定
1、原則上僅限副總經(jīng)理以上方可報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi),副總經(jīng)理以下人員發(fā)生的招待費(fèi)必須事先口頭申報(bào)待批,否則自理。總經(jīng)理以標(biāo)準(zhǔn)額度為主要控制依據(jù)。
2、經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施招待,事后兩個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批單。無補(bǔ)辦手續(xù)的不得報(bào)銷。
3、超出招待標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用,無特殊情況由招待申請(qǐng)人負(fù)責(zé),當(dāng)場(chǎng)以現(xiàn)金補(bǔ)齊。如遇特殊情況,也應(yīng)及時(shí)短信匯報(bào)給公司總經(jīng)理,經(jīng)短信回復(fù)批準(zhǔn)后才能超支。
4、標(biāo)準(zhǔn):政府官員接待100元/人次(正餐),企業(yè)間高層往來接待80元/人次,重要客戶接待60-80元/人次,一般人員接待60元/人次,便餐類接待40元/人次,由公司組織的內(nèi)部員工聚餐40元/人次。出面接待的內(nèi)部人員人數(shù)一般不允許超過來客人數(shù)。超出標(biāo)準(zhǔn)部分由招待人自行承擔(dān)。
5、結(jié)算注意事項(xiàng):
(1)結(jié)算時(shí)經(jīng)辦人盡量刷卡結(jié)算,必須向用餐地索要發(fā)票,消費(fèi)明細(xì)單。
(2)報(bào)銷時(shí)須附上以下單據(jù):A、業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批單;B、銀行卡消費(fèi)單據(jù)(財(cái)務(wù)人員需核對(duì)是否與用餐地發(fā)票總金額一致);C、用餐地的發(fā)票(財(cái)務(wù)人員需核對(duì)申請(qǐng)用餐地點(diǎn)是否與發(fā)標(biāo)上加蓋的單位印章一致);D、用餐地提供的消費(fèi)明細(xì)單(財(cái)務(wù)人員需核對(duì)此單是否與用餐地開具的發(fā)票總金額一致)。
五、報(bào)銷紀(jì)律:如出現(xiàn)虛報(bào)人數(shù),夸大金額,一經(jīng)查出,按公司獎(jiǎng)懲制度處理報(bào)銷人。
第二篇:業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理
第一條 報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)所附發(fā)票必須是開有日期的正式發(fā)票,當(dāng)月報(bào)銷的發(fā)票不能為已過開票日期一個(gè)月以上的票據(jù),并且原則上實(shí)行誰開支誰報(bào)銷的原則。
第二條 原則上杜絕無票費(fèi)用開支。如工作業(yè)務(wù)需要開支無票費(fèi)用(如娛樂費(fèi)、洗理費(fèi)等),1000元以上需事前先請(qǐng)示總經(jīng)理或董事長同意后再執(zhí)行。對(duì)此類無票費(fèi)用,需提供相關(guān)聯(lián)的有效證明,才可報(bào)銷。每月開支的無票費(fèi)用,需以文字報(bào)告的形式報(bào)總經(jīng)理或董事長審批后,方可進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。
第三條 交際應(yīng)酬客人發(fā)生的禮品費(fèi)報(bào)銷,500元以上必須出具購貨單位(商場(chǎng)、酒店等)的電腦打印明細(xì)清單,否則財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷。
第四條 對(duì)外付款原則上采取轉(zhuǎn)賬方式或銀聯(lián)刷卡結(jié)算,招待費(fèi)不得現(xiàn)金支出,報(bào)銷時(shí)必須提供銀聯(lián)刷卡記錄單,特殊情況需總經(jīng)理同意。
第五條 所有招待費(fèi)用開支原則上必須兩人以上(含兩人)經(jīng)手,但陪客人員不得超過三個(gè),相互監(jiān)督,并由最高職務(wù)者接待和報(bào)賬,出具發(fā)票和本次用餐菜單明細(xì),否則不予報(bào)銷。
第六條 除公司業(yè)務(wù)送煙,其他中心及員工原則上不予配煙,否則不予報(bào)銷。
第七條 專程陪客旅游:經(jīng)總經(jīng)理(或董事長)批準(zhǔn),經(jīng)辦人在總經(jīng)理(或董事長)批準(zhǔn)的定額內(nèi)掌握使用。
第八條 總監(jiān)以下員工不經(jīng)批準(zhǔn)不能進(jìn)行應(yīng)酬、接待活動(dòng),接待對(duì)象、地點(diǎn)及規(guī)格需事先征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第九條 公司內(nèi)部因加班而開支誤餐費(fèi),經(jīng)副總以上人員同意,由部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)加班員工用餐的,每人每餐不得超過30元且有所有人員簽字方可入賬,各部門每月不得超過三次,副總不得超過五次,總經(jīng)理不得超過八次。公司多部門同時(shí)加班由總經(jīng)理(或總經(jīng)理不在時(shí)指定副總)安排。
集團(tuán)內(nèi)部單位檢查或匯報(bào),除陪客外,嚴(yán)禁相互宴請(qǐng),嚴(yán)禁住高檔賓館,伙食按工作餐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,且不予享受公司差旅費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)。
第三篇:關(guān)于公司各項(xiàng)費(fèi)用支出和報(bào)銷管理規(guī)定
關(guān)于公司各項(xiàng)費(fèi)用支出和報(bào)銷管理規(guī)定
為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出,根據(jù)公司實(shí)際情況特制定本規(guī)定。以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。
一、部門各項(xiàng)費(fèi)用審批管理:
客服部:300元以內(nèi)的現(xiàn)金或物品的支出,報(bào)請(qǐng)部門主管審核,部門經(jīng)理審批;
300元以上的現(xiàn)金或物品支出,由部門主管申請(qǐng),報(bào)部門經(jīng)理審核,最后由總
經(jīng)辦張總經(jīng)理審批;
其它各部門費(fèi)用申請(qǐng)及報(bào)銷,均需報(bào)總經(jīng)理審批。
二、各項(xiàng)費(fèi)用或物品申購審批流程:
員工——部門主管——部門經(jīng)理——總經(jīng)理
三、部門支出具體規(guī)定
1、部門業(yè)務(wù)費(fèi)用支出:
所有費(fèi)用支出需填寫《費(fèi)用支出申請(qǐng)單》,均需有相關(guān)審批后的憑據(jù)方可支出,并
由總經(jīng)辦陳燕經(jīng)理憑單據(jù)入帳。
2、物資申購:
(1)各部門員工申購物品,需提前報(bào)寫《物品申購單》,按流程審批后,由總經(jīng)辦陳
燕經(jīng)理統(tǒng)一安排采購;
(2)物資采購返回單位,須經(jīng)物資使用部門核實(shí)、驗(yàn)收簽字,單件超過300元以上的物資由人事行政部統(tǒng)一編號(hào)算入公司固定資產(chǎn);
(3)、物資采購報(bào)銷必須以發(fā)票為據(jù),不準(zhǔn)出現(xiàn)白條報(bào)銷
3、借款:
(1).員工借款須確有公務(wù)需要,個(gè)人借款一般不超過其半個(gè)月工資額,超過時(shí)須有公
司擔(dān)保人(未特別指明擔(dān)保人時(shí),現(xiàn)金借款單上的部門負(fù)責(zé)人為默認(rèn)的擔(dān)保人,借款人未能償還借款,由擔(dān)保人承擔(dān)連帶還款責(zé)任);
(2).試用期員工原則上不允許借款,確需借款的由主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保,方能辦理手續(xù),若
借款人未能償還借款,主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任;
(3).員工因公需要借款時(shí),需提前報(bào)寫《借款申請(qǐng)單》,憑按流程審批后的借款申請(qǐng)
單至總經(jīng)辦陳燕經(jīng)理處領(lǐng)款;
(4)公司員工借用公款,在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借;
(5).借款人員完結(jié)事務(wù),須在費(fèi)用發(fā)生的第二天填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,按流程審批后,到總經(jīng)辦陳燕經(jīng)理處報(bào)銷,在報(bào)銷時(shí)扣回借款,交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時(shí)
不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,在本月發(fā)放工資時(shí)扣回
(6)個(gè)人非公原因一律不得向公司借支。
四、費(fèi)用報(bào)銷
(1)報(bào)銷時(shí)間與時(shí)限:
每周五14:00-15:30分為報(bào)銷時(shí)間(借款報(bào)銷不受時(shí)間限制),報(bào)銷上周五14:后周一至本周五14:00前發(fā)生的費(fèi)用,如不按時(shí)報(bào)銷,公司將不予以報(bào)銷,員工按流程審批后,由總經(jīng)辦陳燕經(jīng)理統(tǒng)一安排報(bào)銷;
(2)報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù)(發(fā)票),如不能提供則由直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字同
意方可報(bào)銷;
(3)公司實(shí)行實(shí)名報(bào)銷原則,即個(gè)人費(fèi)用個(gè)人報(bào)銷、領(lǐng)款,不得由他人代為報(bào)銷領(lǐng)款。
以上規(guī)定自通知發(fā)放日開始執(zhí)行,請(qǐng)各部門員工知悉!
簽名處:
第四篇:業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定
河 口 采 油 廠
賓館(食堂)業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定
為進(jìn)一步規(guī)范采油廠賓館(食堂)業(yè)務(wù)招待管理流程,提高管理水平,特制定本規(guī)定。
第一條賓館(食堂)業(yè)務(wù)招待原則
一、必須符合財(cái)政法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及油田黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。
二、必須對(duì)促進(jìn)采油廠生產(chǎn)建設(shè)、經(jīng)營管理、精神文明建設(shè)起到積極的作用。
三、要厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi),嚴(yán)格控制招待規(guī)模和費(fèi)用總額。
第二條賓館(食堂)業(yè)務(wù)招待范圍
一、用于上級(jí)有關(guān)部門到我廠檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的必要接待。
二、用于外單位來我廠聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
三、用于上級(jí)有關(guān)部門委托我廠承辦的各種會(huì)議、活動(dòng)所發(fā)生的必要招待。
四、用于采油廠內(nèi)部舉辦會(huì)議、活動(dòng)所發(fā)生的招待。
第三條賓館(食堂)業(yè)務(wù)招待審批程序
一、上級(jí)部門及兄弟單位來人到采油廠檢查指導(dǎo)、考察
工作的或外單位來我廠聯(lián)系工作需要招待的,由接待單位報(bào)廠辦公室審核,并填寫“河口采油廠對(duì)外招待通知單”,“河口采油廠對(duì)外招待通知單(憑證)”上要把接待對(duì)象、人數(shù)、職務(wù)及陪同人員和就餐標(biāo)準(zhǔn)一一標(biāo)明。經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后方可進(jìn)行。接待單位確因情況緊急不能及時(shí)辦理業(yè)務(wù)招待手續(xù)的,應(yīng)向廠辦公室申請(qǐng)先行安排接待,接待完畢2個(gè)工作日內(nèi)由接待單位補(bǔ)全手續(xù)。接待人數(shù)超過3桌的,需報(bào)廠主要領(lǐng)導(dǎo)審批。
二、上級(jí)委托我廠承辦的各種會(huì)議、活動(dòng)需安排招待的,由廠公室根據(jù)會(huì)議的規(guī)模、級(jí)別核定標(biāo)準(zhǔn),報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。
三、采油廠內(nèi)部舉辦各種會(huì)議、活動(dòng)需要安排招待的,由籌辦部門報(bào)廠主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,廠辦公室根據(jù)會(huì)議規(guī)模、級(jí)別核定標(biāo)準(zhǔn),安排實(shí)施。
第四條賓館(食堂)業(yè)務(wù)招待執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
公務(wù)招待嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,一般采用50元/人的標(biāo)準(zhǔn),若有特殊情況由廠辦公室負(fù)責(zé)調(diào)整安排。
第五條賓館(食堂)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用核銷
在采油廠賓館、職工食堂發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用結(jié)算,由廠辦審核,財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心核銷。
每月10號(hào)之前,賓館(食堂)將上月的《河口采油廠對(duì)外招待通知單》和《業(yè)務(wù)招待消費(fèi)清單》統(tǒng)計(jì)歸攏完畢,報(bào)廠辦公室審核、廠主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,到財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心核銷。
財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心按照實(shí)際費(fèi)用支出進(jìn)行核銷。
第六條其它有關(guān)規(guī)定
一、各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的,其超出部分自理。
二、未履行接待就餐手續(xù)的,一律不予安排。
三、招待來客時(shí),嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。
四、采油廠將不定期對(duì)各科室、部門發(fā)生的業(yè)務(wù)招待情況進(jìn)行公布。
第七條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)行。
二〇一一年一月五日
第五篇:費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定
費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定
一、目的:
為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,完善公司的報(bào)銷流程及制度,合理控制公司經(jīng)營費(fèi)用,確保所有支付的現(xiàn)金開支等都符合公司相關(guān)的政策和規(guī)定,保證所有合乎規(guī)定的支出都能準(zhǔn)確及時(shí)的得以報(bào)銷,保證該會(huì)計(jì)流程符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和內(nèi)部控制的要求,特制訂本制度。
二、適用對(duì)象:
公司全體員工,包含派遣工作的員工。
三、職責(zé):
1.部門管理者:對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出的必要性、合理性進(jìn)行審核,確保符合部門預(yù)算。2.財(cái)務(wù)部:審核各項(xiàng)報(bào)銷發(fā)票、憑證,確保合法合規(guī),并進(jìn)行銷賬作業(yè)。
3.員工:應(yīng)為其報(bào)銷中的各項(xiàng)費(fèi)用符合公司規(guī)定,為其真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),并對(duì)財(cái)務(wù)部提出的疑義提供準(zhǔn)確無誤的解釋或憑證等。
四、各項(xiàng)費(fèi)用:
1.交通費(fèi):指因公外出產(chǎn)生的公共交通費(fèi)用、事先經(jīng)核準(zhǔn)的特殊情況的出租車、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)車輛費(fèi)用。
2.車輛費(fèi):事先經(jīng)核準(zhǔn)的出差期間私車公用產(chǎn)生的油費(fèi)、過路費(fèi)。
3.禮品費(fèi):事先經(jīng)核準(zhǔn)的贈(zèng)送公司客戶、供應(yīng)商等公司以外人員所產(chǎn)生的禮品費(fèi)用。4.招待費(fèi):事先經(jīng)核準(zhǔn)的招待公司客戶、供應(yīng)商等公司以外人員所產(chǎn)生的餐飲費(fèi)。5.住宿費(fèi):住宿費(fèi)明細(xì)表須按發(fā)票列明入住時(shí)間及住宿天數(shù)。6.其他費(fèi)用:其他總經(jīng)理審批同意可報(bào)銷的費(fèi)用。
五、管理規(guī)定:
1.所有用于公司合理、必要的支出費(fèi)用才予以報(bào)銷,非公費(fèi)用及不真實(shí)的費(fèi)用支出不予以報(bào)銷。比如個(gè)人的電話費(fèi),個(gè)人的餐費(fèi)等。
2.時(shí)間規(guī)定:每個(gè)月一次,申請(qǐng)人于每個(gè)月的22號(hào)至月底之前將報(bào)銷材料遞交財(cái)務(wù)部,報(bào)銷期間為上月23號(hào)至本月22號(hào)所發(fā)生的費(fèi)用,逾期遞交的,不予受理(客觀原因另行處理)。3.填寫粘貼要求:
3.1各類費(fèi)用需對(duì)應(yīng)已簽核相關(guān)申請(qǐng)表、單據(jù),所有報(bào)銷需填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》、《差旅費(fèi)用報(bào)銷清單》、《餐費(fèi)招待費(fèi)清單》、《交通費(fèi)清單》等,各項(xiàng)目據(jù)實(shí)清晰填寫,確保財(cái)務(wù)能夠清楚地審閱核查,報(bào)銷金額不得涂改,否則視為無效報(bào)銷。
3.2所有報(bào)銷必須憑發(fā)票報(bào)銷,發(fā)票與附件單據(jù)明細(xì)表上列明的明細(xì)必須對(duì)應(yīng)一致,并按明細(xì)表上的順序?qū)?yīng)粘貼。
3.3發(fā)票及報(bào)銷單都應(yīng)用膠水粘貼,不能用訂書機(jī)裝訂,可由左到右粘貼在A4紙上。
六、報(bào)銷規(guī)定:
1.預(yù)充值公交卡發(fā)票不予報(bào)銷,必須提交實(shí)際乘坐地鐵、公交車的票據(jù)報(bào)銷。
2.招待費(fèi)用一次僅可對(duì)應(yīng)一家餐飲發(fā)票,且用于餐飲費(fèi)報(bào)銷的發(fā)票僅限于餐飲發(fā)票,商場(chǎng)或超市的禮品、商品等其他發(fā)票不能作為餐飲費(fèi)進(jìn)行報(bào)銷(財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批同意除外)。3.車輛費(fèi)用,需事先出差審批,充分說明合理性,并經(jīng)總經(jīng)理審批同意,且當(dāng)月報(bào)銷不高于1000元每人(一般為辦事處經(jīng)理或以上職務(wù)人員),出差期間的車輛過路費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,非出差情況不得報(bào)銷。未審批同意,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。公司提倡公共交通。
4.與出差相關(guān)的費(fèi)用參照《員工出差管理規(guī)定》執(zhí)行。出差地點(diǎn)公司能提供住宿的,應(yīng)入住公司,不再報(bào)銷住宿費(fèi)用。
5.所有費(fèi)用發(fā)生前必須預(yù)先申請(qǐng),沒有預(yù)先申請(qǐng)并審批同意,財(cái)務(wù)部有權(quán)力不予報(bào)銷。6.報(bào)銷只能粘貼當(dāng)月的對(duì)應(yīng)發(fā)票,不相關(guān)和過期的發(fā)票不予以報(bào)銷。
7.借款人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí),財(cái)務(wù)部根據(jù)《借款審批單》金額,進(jìn)行沖賬或報(bào)銷;如報(bào)銷的金額高于原借款金額的,對(duì)于高出的部分經(jīng)審批可予以報(bào)銷;如報(bào)銷金額低于原借款金額的,應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。
8.如遇有事先無法預(yù)計(jì)的大客戶臨時(shí)拜訪、大型銷售活動(dòng)等項(xiàng)目需要支出的,需臨時(shí)提出申請(qǐng),申請(qǐng)中必須列明費(fèi)用支出的必要原因、預(yù)算金額及預(yù)算金額確定的基礎(chǔ),以便于審批人審批。超預(yù)算費(fèi)用必須得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能支出,否則財(cái)務(wù)有權(quán)對(duì)于超過限額的部分不予報(bào)銷。
9.在按標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)報(bào)銷的報(bào)銷單據(jù)需經(jīng)銷售區(qū)域或部門負(fù)責(zé)人簽批后再遞交到財(cái)務(wù)審核。10.所有費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷申請(qǐng)人依據(jù)費(fèi)用報(bào)銷制度限額內(nèi)如實(shí)填報(bào),公司規(guī)定的報(bào)銷額度是每次報(bào)銷的最高限額,如果實(shí)際沒有發(fā)生到最高限額,不能巧立名目,用不真實(shí)的發(fā)票沖抵,達(dá)到最高限額。財(cái)務(wù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn),會(huì)按公司相關(guān)制度嚴(yán)厲處罰。
11.公司會(huì)不定期地隨機(jī)對(duì)人員和報(bào)銷單進(jìn)行抽查核實(shí),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有任何虛假發(fā)票、事由、金額、或違反公司流程制度和相關(guān)法律的事項(xiàng),將會(huì)按照相關(guān)規(guī)定和法律對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。財(cái)務(wù)在審核中有權(quán)將不符合要求的費(fèi)用直接扣除。
七、附則
未盡事宜,按公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
本制度自公布之日起施行,由人事行政部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
XXXXXXX有限公司 2017年8月11日