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費(fèi)用管理制度

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第一篇:費(fèi)用管理制度

費(fèi)用管理制度

核心提示:

一、服裝費(fèi)用管理規(guī)定總則:

(1)行政人員的服裝費(fèi)由公司統(tǒng)一管理,其他人員的服裝費(fèi)由門店管理;

(2)所有人員的入職需交納服裝

一、服裝費(fèi)用管理規(guī)定

總則:(1)行政人員的服裝費(fèi)由公司統(tǒng)一管理,其他人員的服裝費(fèi)由門店管理;

(2)所有人員的入職需交納服裝費(fèi),工衣保證200元,服裝由公司統(tǒng)一訂做;

(3)未到制服發(fā)放期,出現(xiàn)制服損壞或遺失,由本人按成本價(jià)從公司購(gòu)買;

(4)所有人員自動(dòng)離職、開除不予結(jié)算服裝費(fèi)。

(一)管理人員服裝制作及發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):

1、服裝制作及管理

為了保證門店著裝統(tǒng)一,管理人員服裝由公司統(tǒng)一訂制、營(yíng)運(yùn)部統(tǒng)一管理。

2、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):

(1)管理人員服裝發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為:每人冬、夏制服各二套。

(2)制服換發(fā):工作期滿一年者,每一年換發(fā)夏裝2套,每二年換發(fā)冬裝2套。原制服歸已。

3、服裝費(fèi)收?。悍b費(fèi)由公司財(cái)務(wù)部歸口管理。

(1)管理人員服裝費(fèi)由所在店承擔(dān)(按人員配置標(biāo)準(zhǔn)支付),于每年6月份統(tǒng)一按300元/人劃拔公司賬戶。

(2)新入職管理人員由公司收取服裝費(fèi)300元/人,入職時(shí)先交納200元,其余100元分配到

店后由店在第一個(gè)月工資中代扣,交公司財(cái)務(wù)部。

4、離職服裝費(fèi)退還規(guī)定

管理人員以任何方式離職的,一律不予退還規(guī)定如下:

·工作期在6個(gè)月以內(nèi)離職的,一律不予退還服裝費(fèi)。

·工作期滿6個(gè)月以上的,12個(gè)月以內(nèi)離職,退還50%服裝費(fèi)。

·工作滿12個(gè)月以上離職的,服裝費(fèi)全退。

服裝費(fèi)退還由公司負(fù)責(zé)。

(二)養(yǎng)生師、男服務(wù)員

1、服裝標(biāo)準(zhǔn):按崗位統(tǒng)一著裝,服裝四套,冬夏各二套。上崗后領(lǐng)取服裝。

2、工作滿一年或一年以上者,可以半價(jià)換制服(本人及所在店各承擔(dān)一半)。

3、滿二年或二年以上的員工,可以免費(fèi)以舊換新(以后每二年可以換一次,費(fèi)用由所在店承擔(dān))。

4、離職服裝管理:服裝屬員工個(gè)人向店購(gòu)買,服裝費(fèi)、服裝互不退還。

(三)收銀員、鐘房、女服務(wù)員、迎賓、保安、衛(wèi)生員

1、服裝標(biāo)準(zhǔn):由店發(fā)放,按崗位統(tǒng)一著裝。上崗后領(lǐng)取服裝。

2、在職服裝管理:調(diào)動(dòng)、職務(wù)變更或晉升時(shí),原工作崗位發(fā)放的工作服上交,跨店異動(dòng)時(shí),服裝費(fèi)跟著調(diào)動(dòng)。

3、離職服裝管理:

·離職時(shí)必須交還給店,財(cái)務(wù)方給予辦理結(jié)算手續(xù);

·工作半年以內(nèi)離職服裝費(fèi)退50%;

·工作半年以上離職服裝費(fèi)全退。

(四)采耳師、修腳師、廚工

以上人員不需交納服裝費(fèi),但正式上崗前必須按公司要求自購(gòu)制蜉。與店之間無(wú)服裝費(fèi)關(guān)系。

(五)其他崗位

除已明確規(guī)定服裝費(fèi)及著裝標(biāo)準(zhǔn)的崗位,其他崗位員工上班時(shí)不限著裝,入職時(shí)不收取服裝費(fèi)。

第二篇:《費(fèi)用管理制度》

費(fèi)用管理制度

目的加強(qiáng)公司費(fèi)用管理、控制不合理費(fèi)用開支,提高經(jīng)濟(jì)效益。

范圍

本公司全體員工的費(fèi)用都應(yīng)依據(jù)本制度執(zhí)行。

責(zé)任人

各部門負(fù)責(zé)人及辦公室人員。

內(nèi)容

4.1

費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、通信費(fèi)等。

4.2

報(bào)銷有關(guān)事項(xiàng)

4.2.1

使用辦公室制訂統(tǒng)一格式的“用款申請(qǐng)單”、“費(fèi)用報(bào)銷審批單”、“付款憑單”、“采購(gòu)申請(qǐng)單”、“借款申請(qǐng)單”等。

4.2.2

費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)必須用藍(lán)色或黑色水筆填寫,用膠水粘貼附件于反面,不得使用訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的,作退回處理。

4.2.3

報(bào)銷的原始票據(jù)要求是正規(guī)發(fā)票。發(fā)票級(jí)次:增值稅發(fā)票,普通發(fā)票,財(cái)政、事業(yè)單位收據(jù)。

4.3

審核、批準(zhǔn)規(guī)定

4.3.1

辦公費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)由辦公室主任審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2

借款申請(qǐng)單、采購(gòu)申請(qǐng)單、用款申請(qǐng)單、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、貨款發(fā)票經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,由分管副總審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4

借支規(guī)定

4.4.1

個(gè)人差旅費(fèi)借款:需辦理出差手續(xù),填寫“借款申請(qǐng)單”,由分管副總批準(zhǔn)申請(qǐng)后方可辦理借款。

4.4.2

差旅費(fèi)借款限額:原則上員工為3000元;部長(zhǎng)為5000元。

4.5

相關(guān)單據(jù)、費(fèi)用說(shuō)明

4.5.1

用款申請(qǐng)單

4.5.1.1

各項(xiàng)貨款的用款必須附加采購(gòu)合同、入庫(kù)單、費(fèi)用明細(xì)清單為審核依據(jù)。

4.5.1.2

辦公場(chǎng)地、倉(cāng)庫(kù)、車間等租賃合同必須報(bào)辦公室備案,作為租賃費(fèi)支出依據(jù)。

4.5.2

差旅費(fèi)

4.5.2.1

外地出差

指因工作需要出差的,要辦理出差手續(xù),憑“出差申請(qǐng)單”核銷差旅費(fèi)。到外地辦事發(fā)生的費(fèi)用,包括在途交通費(fèi)、出差生活補(bǔ)貼、住宿費(fèi)等。出差期間所乘坐的交通工具類別須經(jīng)分管副總同意。

4.5.2.1.1

出差回公司后,在3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),返回公司時(shí)間以回程車、船、飛機(jī)票時(shí)間為準(zhǔn)。

4.5.2.1.2

在途交通費(fèi)

乘火車10小時(shí)內(nèi)可以到達(dá)的,原則上不得乘坐飛機(jī)和軟臥。

在途交通費(fèi)包括飛機(jī)場(chǎng)至賓館的往返出租車費(fèi)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

因工作需要開私家車的,按每公里1.5元計(jì)算交通費(fèi)。

4.5.2.1.3

出差生活補(bǔ)貼

出差生活補(bǔ)貼(需在外住宿)按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(見下表)。

出差天數(shù)以車、船、飛機(jī)票的時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)。出發(fā)時(shí)間在12:00(含)之前的,出差天數(shù)計(jì)為1天,反之為半天;到達(dá)時(shí)間在18:00之后的,出差天數(shù)計(jì)為1天,反之為半天,餐費(fèi)30元。

出差人員到公司業(yè)務(wù)單位所在地出差,期間接受業(yè)務(wù)單位接待的,則生活補(bǔ)貼不予發(fā)放;參加各種會(huì)議、培訓(xùn),視具體情況辦理。

4.5.2.1.4

住宿費(fèi)

住宿費(fèi)按公司標(biāo)準(zhǔn)、職務(wù)級(jí)別給予報(bào)銷(見下表)。

出差同行人員中職務(wù)級(jí)別不一致,其他同行人員經(jīng)分管副總同意后,可享受最高級(jí)別人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)。出差人員如為單數(shù),或同行人員中有異性,住宿費(fèi)可以按標(biāo)準(zhǔn)乘以2的范圍內(nèi)報(bào)銷。

職務(wù)級(jí)別

項(xiàng)

總經(jīng)理、副總經(jīng)理

正、副部長(zhǎng)

員工

生活補(bǔ)貼

實(shí)報(bào)實(shí)銷

80元/天

80元/天

住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

發(fā)達(dá)地區(qū)

實(shí)報(bào)實(shí)銷

180元/天

150元/天

一般地區(qū)

實(shí)報(bào)實(shí)銷

150元/天

130元/天

4.5.2.2

本市出差(或辦事)

4.5.2.2.1

市內(nèi)交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷,原則上以公司車為主,無(wú)特殊情況不得乘坐出租車;若有特殊情況的,事先向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng),批準(zhǔn)后方可乘坐。

4.5.2.2.2

因工作需要而加班或外出辦事的,時(shí)間在7:00前或19:00后可乘坐出租車。

4.5.2.2.3

乘坐出租車的,在報(bào)銷車費(fèi)時(shí),須在出租車票反面,寫明乘坐原因、起訖地點(diǎn),不寫明以上兩項(xiàng)內(nèi)容的,不予報(bào)銷。

4.6

招待費(fèi)

因工作需要,需要招待客人前,應(yīng)口頭或書面的形式向總經(jīng)理或辦公室提出本次費(fèi)用申請(qǐng)。

招待費(fèi)報(bào)銷時(shí),簡(jiǎn)要列明事由、參加人數(shù);不寫明以上內(nèi)容,在報(bào)銷時(shí)作退回處理。出差期間的招待費(fèi)須與差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷。

4.7

辦公費(fèi)

是指因日常工作的需要而購(gòu)買的辦公用品及其他辦公性質(zhì)的消耗,如購(gòu)買紙筆、印制名片、郵寄費(fèi)、快遞費(fèi)、因工作需要公司統(tǒng)一訂購(gòu)的報(bào)紙及書刊、辦公室清潔衛(wèi)生所需的用品等。

4.9

運(yùn)輸費(fèi)

4.9.1

運(yùn)輸費(fèi)支付應(yīng)填寫“用款申請(qǐng)單”并附貨運(yùn)合同、正規(guī)的運(yùn)輸發(fā)票(帶抵扣聯(lián))、貨運(yùn)清單、部長(zhǎng)審核,對(duì)以上四項(xiàng)附件不全的用款,不予審批,作退回處理。

4.9.2

注意事項(xiàng)

4.9.2.1儲(chǔ)運(yùn)部在比較貨運(yùn)公司的信譽(yù)及價(jià)格后發(fā)運(yùn),力求降低運(yùn)輸費(fèi),盡量減少無(wú)效運(yùn)輸。

4.9.2.2

不論何種情況,都必須與貨運(yùn)公司簽有貨運(yùn)合同或協(xié)議,作為報(bào)銷運(yùn)輸費(fèi)的附件之一。

4.10

本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋、監(jiān)督。

END

第三篇:新版費(fèi)用管理制度

費(fèi)用管理制度

第一章

總則

第一條

為了加強(qiáng)公司費(fèi)用開支管理,規(guī)范報(bào)銷行為,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合實(shí)際情況特制定本制度。

第二條

本制度的費(fèi)用是指?jìng)€(gè)人在辦理公司業(yè)務(wù)時(shí)支付的費(fèi)用(如:差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、郵寄費(fèi)、通訊補(bǔ)貼)及公車費(fèi)用等。

第三條

不得用于報(bào)銷費(fèi)用的情形:

1、全員私人化費(fèi)用不得報(bào)銷,能證明該費(fèi)用是因公發(fā)生的除外。

2、虛構(gòu)業(yè)務(wù)、變?cè)彀l(fā)票等不正當(dāng)行為炮制的費(fèi)用不得用于報(bào)銷,否則一經(jīng)查實(shí),公司一律按涉及金額的十倍予以懲罰。

3、辦理公司業(yè)務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、規(guī)章導(dǎo)致的罰金、罰款支出不得報(bào)銷,特別緊急情況下的應(yīng)急處理(如違章停車)造成的罰金、罰款可由公司領(lǐng)導(dǎo)酌情處理。

4、在處理公務(wù)時(shí),對(duì)于行為不當(dāng)可能造成危害公共安全的行為(如闖紅燈)導(dǎo)致的一切后果在任何情況下都不得報(bào)銷損失費(fèi)用。

第四條

公司所有費(fèi)用報(bào)銷時(shí)均須提供合法有效票據(jù),具體包括發(fā)票、財(cái)政票據(jù)、境外簽收單據(jù)等。

第五條

本制度僅對(duì)列舉的費(fèi)用做了具體規(guī)定,對(duì)于未列舉的費(fèi)用由財(cái)務(wù)部參照本制度執(zhí)行。

第六條

本制度適用于公司全體人員。

第二章

審批制度

第七條

費(fèi)用審批原則:分級(jí)負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。各部門主管負(fù)責(zé)本部門人員業(yè)務(wù)費(fèi)用真實(shí)性、合理性的審查;分管領(lǐng)導(dǎo)(如有)負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)情況進(jìn)行總體審查;財(cái)務(wù)審核業(yè)務(wù)費(fèi)用合規(guī)性、票據(jù)合法性等;總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的最后審批。

第八條

費(fèi)用報(bào)銷流程:

報(bào)銷人填寫報(bào)銷單 → 報(bào)銷部門主管審核 → 分管領(lǐng)導(dǎo)審批(如有)→ 財(cái)務(wù)審核 → 總經(jīng)理審批 → 出納結(jié)算。

第三章

列舉的費(fèi)用管理規(guī)定

第九條

差旅費(fèi)

差旅費(fèi)包括城市間交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲補(bǔ)助、其他費(fèi)用等。城市間交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)及其他費(fèi)用在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑發(fā)票報(bào)銷,餐飲補(bǔ)助實(shí)行定額包干。

(一)城市間交通費(fèi)

1、出差人員要按照規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具,憑票報(bào)銷城市間交通費(fèi)。未按規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具的,超支部分自理。

2、出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī),報(bào)銷時(shí)先由總經(jīng)理在機(jī)票背面簽字同意。

3、不同級(jí)別的人員一同出差可選擇享受高級(jí)別的交通工具待遇。

4、自駕私家車出差的,車貼按0.7元/公里計(jì)算,足額貼加油票報(bào)銷。過(guò)路過(guò)橋費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。

5、業(yè)務(wù)員出差須完整記錄行程明細(xì),自駕車出差的,還需填寫過(guò)路過(guò)橋費(fèi)金額,并主動(dòng)向銷售部門報(bào)告行車公里數(shù)。

(二)市內(nèi)交通費(fèi)

1、出差地區(qū)域內(nèi)交通方式包括乘坐公交車、地鐵和出租車。公司鼓勵(lì)優(yōu)先乘坐公交車和地鐵交通工具,在報(bào)銷時(shí)憑發(fā)票給予實(shí)報(bào)實(shí)銷。

2、報(bào)銷出租車費(fèi)用時(shí),需列明出行記錄,說(shuō)明對(duì)方單位人員、事由。

3、對(duì)于審核發(fā)現(xiàn)出租車發(fā)票號(hào)碼連號(hào)(發(fā)票號(hào)碼從倒數(shù)第三個(gè)至第一個(gè)區(qū)間相同、最后兩位數(shù)間隔50以內(nèi)的為連號(hào)),且無(wú)合理解釋的,直接核減連號(hào)發(fā)票的十倍金額作為誠(chéng)信處罰。

4、自駕車出差的,原則上不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。

(三)住宿費(fèi)

1、住宿費(fèi)實(shí)行住宿標(biāo)準(zhǔn)總額控制,出差人實(shí)際住宿費(fèi)總額超出住宿標(biāo)準(zhǔn)總額的部分不予報(bào)銷。

2、報(bào)銷住宿費(fèi)時(shí)須提供足額且當(dāng)?shù)氐淖∷薨l(fā)票。否則以50元/天包干額度計(jì)算,按較大金額的報(bào)銷住宿費(fèi)。(公務(wù)員出差定額包干費(fèi)為80元/天,含餐飲費(fèi))

3、本制度住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間的費(fèi)用。同性兩人同行出差住一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間,副總經(jīng)理級(jí)及以上人員提倡住一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間。

4、出差到北京、上海、廣州、深圳、天津五個(gè)一線城市的,住宿標(biāo)準(zhǔn)增加50元/天;出差到杭州、南京、濟(jì)南、重慶、青島、大連、寧波、廈門八個(gè)二線經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市的,住宿標(biāo)準(zhǔn)增加30元/天。

(四)餐飲補(bǔ)助

1、餐飲補(bǔ)助按出差天數(shù)實(shí)行定額包干30元/天。半天統(tǒng)一按20元標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助。

2、出差天數(shù)原則上以車船(機(jī))票出發(fā)時(shí)間計(jì)算,十二點(diǎn)之前出發(fā)的當(dāng)天按一天計(jì)算,十二點(diǎn)之后出發(fā)的當(dāng)天按半天計(jì)算。不能證明實(shí)際出發(fā)(返回)時(shí)間的,統(tǒng)一分別按半天計(jì)算。出差當(dāng)天往返的視情況而定。

3、出差在40公里以內(nèi)(含市內(nèi)),不享受餐飲補(bǔ)助。

4、出差期間宴請(qǐng)客戶的,需連同差旅費(fèi)一起報(bào)銷。同時(shí)按10元/次扣減當(dāng)天的餐飲補(bǔ)助。

(五)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

城市間交通費(fèi)(元/次)崗位職級(jí)飛機(jī)總監(jiān)級(jí)(副)主任(副)實(shí)報(bào)高鐵動(dòng)車實(shí)報(bào)火車實(shí)報(bào)硬臥硬臥硬臥硬臥汽車輪船實(shí)報(bào)普通普通普通普通標(biāo)準(zhǔn)間實(shí)報(bào)***0住宿費(fèi)(元/天)餐飲補(bǔ)助(元/出租天)公交車車實(shí)報(bào)明細(xì)報(bào)銷明細(xì)報(bào)銷明細(xì)報(bào)銷明細(xì)報(bào)銷明細(xì)報(bào)銷明細(xì)報(bào)銷實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)無(wú)30303030市內(nèi)交通費(fèi)業(yè)務(wù)部以外各部門一般行管人員普通工人大區(qū)經(jīng)理報(bào)批二等座報(bào)批二等座報(bào)批二等座報(bào)批二等座業(yè)務(wù)部年銷30臺(tái)業(yè)務(wù)員報(bào)批二等座(等值250萬(wàn))業(yè)務(wù)員報(bào)批二等座硬臥普通120實(shí)報(bào)30硬臥普通100實(shí)報(bào)30 注:城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)均為費(fèi)用上限,確需超標(biāo)的須履行報(bào)批手續(xù)。

(六)報(bào)銷期限要求

出差人員應(yīng)在返回公司后七個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。超過(guò)規(guī)定期限的,按超過(guò)天數(shù)處以10元/天的罰款。

第十條 市內(nèi)交通費(fèi)

參照差旅費(fèi)的市內(nèi)交通費(fèi)規(guī)定執(zhí)行。第十一條

業(yè)務(wù)招待費(fèi)

(一)招待申請(qǐng)

1、公司嚴(yán)格控制招待經(jīng)費(fèi)開支,總經(jīng)理以下級(jí)別管理人員招待前必須事前請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)。

2、招待實(shí)行誰(shuí)主張誰(shuí)申請(qǐng)的原則。本部門職責(zé)內(nèi)業(yè)務(wù)原因的招待由部門內(nèi)人員填寫招待申請(qǐng)單,公司層面招待由行政統(tǒng)一填寫招待申請(qǐng)單。

3、業(yè)務(wù)人員原則上不允許私自招待客戶,特殊情況須報(bào)銷售部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理同意后方可。

4、因公原因的工作簡(jiǎn)餐標(biāo)準(zhǔn)接待(標(biāo)準(zhǔn)30元/人內(nèi),人數(shù)不超過(guò)10人),實(shí)行簡(jiǎn)易報(bào)銷流程。即報(bào)銷時(shí)先由公司部門負(fù)責(zé)人簽字,財(cái)務(wù)審核后交總經(jīng)理簽批。

(二)招待規(guī)格

1、出于商務(wù)禮儀考慮,招待雙方人員最高級(jí)別需對(duì)等。如對(duì)方部長(zhǎng)級(jí)別,我方也需派部長(zhǎng)級(jí)別人員參與。

2、招待雙方人員數(shù)量限制。客戶來(lái)公司拜訪的,原則上我方接待人數(shù)不應(yīng)超過(guò)客戶人數(shù)。

3、對(duì)于客戶主動(dòng)要求來(lái)司考察或參加公司展會(huì),業(yè)務(wù)員應(yīng)合理評(píng)估客戶成交意愿,并事先匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),對(duì)于缺乏誠(chéng)意的客戶應(yīng)委婉拒絕。

4、對(duì)于擅自做主或未執(zhí)行招待費(fèi)有關(guān)規(guī)定的,公司不予承擔(dān)額外的費(fèi)用。

(三)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

用 餐50(元/人)香 煙40(元/包)酒 水100(元/斤)第十二條

郵寄費(fèi)

1、私人物件的郵寄費(fèi)不得列入公司結(jié)算單報(bào)賬,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣罰其郵寄費(fèi)十倍金額作為誠(chéng)信罰款。

2、報(bào)銷郵寄費(fèi)時(shí),需要附郵寄詳單和發(fā)票。第十三條

通訊補(bǔ)貼

1、員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)置,標(biāo)準(zhǔn)如下:

職 務(wù)副總經(jīng)理以上總監(jiān)級(jí)主任、副主任級(jí)其他人員話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月)據(jù)實(shí)報(bào)銷180-200100-18050-100

2、具體執(zhí)行公司制定的《員工通訊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)清單》。

3、享有通訊補(bǔ)貼的員工于每月第二周的報(bào)銷審核日將上月電話費(fèi)發(fā)票粘貼好走報(bào)銷流程。手機(jī)交費(fèi)發(fā)票不得用于報(bào)銷。

4、銷售、市場(chǎng)及售后部門一線員工的通訊補(bǔ)貼直接計(jì)入工資按月發(fā)放,其余享有補(bǔ)貼人員憑票報(bào)銷形式發(fā)放。

第十四條

辦公用品、低值易耗品費(fèi)用

1、此類費(fèi)用正常由公司集中購(gòu)置,并指定專人負(fù)責(zé)。

2、各部門應(yīng)在每月25日前填制本部門下個(gè)月的物品申領(lǐng)計(jì)劃并給部門負(fù)責(zé)人簽字,交至辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。

3、員工因公需要臨時(shí)購(gòu)買的辦公用品或工具等,可由部門負(fù)責(zé)人同意后購(gòu)買。如購(gòu)買的物品為非一次性工具的,報(bào)銷時(shí)需提供入庫(kù)單連同發(fā)票報(bào)銷。如購(gòu)買的屬于公與私難以區(qū)分的可娛樂(lè)性電子產(chǎn)品(手機(jī)、IPAD、相機(jī)、望遠(yuǎn)鏡等),報(bào)銷時(shí)需行政確認(rèn)使用狀況(領(lǐng)用登記簿原件行政留存日后清查)。

4、行政應(yīng)針對(duì)可娛樂(lè)電子產(chǎn)品的使用情況建立管理臺(tái)賬,保證每年清查一次。對(duì)于中途離職人員要做好使用資產(chǎn)移交方可辦理離職手續(xù)。

第十五條

公務(wù)車費(fèi)用管理

1、公司車輛由行政駕駛班組統(tǒng)一管理,具體車輛調(diào)度由行政主管負(fù)責(zé)安排。車輛加油卡由行政主管負(fù)責(zé)管理。

2、公司車輛使用前,需登記車輛使用記錄。

3、車輛使用人用車結(jié)束后,報(bào)銷車輛油費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)時(shí),需先經(jīng)車輛管理部門簽字確認(rèn)后,再到財(cái)務(wù)審核。

4、公司車輛加油卡只對(duì)公司對(duì)應(yīng)號(hào)牌的車輛加油,如違規(guī)使用加油卡加油的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以通報(bào)全司,并追罰公司損失的十倍金額罰款。

5、駕駛員不得私自向外借車、出私車,因私自向外借車、出私車以及違反交通規(guī)則等造成的事故責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償全部由駕駛員本人承擔(dān)。對(duì)于私自轉(zhuǎn)借、出私車的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)直接處以500元罰款。

6、公務(wù)車集中充油卡由行政主管負(fù)責(zé)申請(qǐng),審批后交出納充值及分配。油費(fèi)發(fā)票由駕駛員或出納擇機(jī)前往加油站總公司開票。

第四章

報(bào)銷規(guī)范性要求

第十六條

報(bào)銷單填寫

1、費(fèi)用報(bào)銷單需填寫完整:部門、日期、內(nèi)容、大小寫、合計(jì)數(shù)、附件張數(shù)、簽字等。

2、規(guī)范的大寫金額:零壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬(wàn)。第十七條

原始票據(jù)的要求

1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)充分取得費(fèi)用的相關(guān)原始單據(jù),如:合同或協(xié)議、合法有效票據(jù)等。

2、發(fā)票日期距離報(bào)銷日期原則不得超過(guò)90天,跨年的不超過(guò)30天。第十八條

票據(jù)粘貼要求

1、原始發(fā)票單據(jù)及附件應(yīng)按照?qǐng)?bào)銷的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行分類整理,如辦公費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等,應(yīng)按照類別分別粘貼。

2、單據(jù)粘貼封底規(guī)格:同公司印制的單據(jù)報(bào)銷封面大?。ˋ4紙一半)。

3、具體粘貼要求:

(1)原始發(fā)票單據(jù)及附件必須由上而下、自左至右、均勻排列粘貼。(2)同類票據(jù)在同一張報(bào)銷封底上按照先小后大的順序粘貼。(3)粘貼的原始發(fā)票單據(jù)及附件不得超出報(bào)銷封底范圍。

4、不得使用訂書機(jī)、回形針、大頭針固定原始發(fā)票單據(jù)及附件。第十九條

對(duì)于不規(guī)范的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),一律退回到報(bào)銷人或其所在部門主管處。

第二十條

財(cái)務(wù)作為公司財(cái)物核心監(jiān)管部門,有權(quán)對(duì)不合規(guī)、不配合的報(bào)銷做出機(jī)動(dòng)性懲罰的決定,其他部門或人員無(wú)權(quán)干涉。第二十一條

任何報(bào)銷單據(jù)只有同時(shí)經(jīng)財(cái)務(wù)審核及總經(jīng)理審批后方可辦理支付結(jié)算手續(xù)。

第五章

報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定

第二十二條

為合理安排員工報(bào)銷時(shí)間,提升工作效率,現(xiàn)將報(bào)銷時(shí)間規(guī)定如下:

1、審核時(shí)間:每周一、周三全天為報(bào)銷審核日。

2、付款時(shí)間:每周四下午為報(bào)銷付款時(shí)間。

第六章

附則

第二十三條

本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。

第二十四條

本制度自2018年1月1日起執(zhí)行。第二十五條

本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效。

總經(jīng)理簽名:

二〇一七年十二月三十一日

第四篇:費(fèi)用管理制度

費(fèi)用管理制度

第一條

為有效的降低公司的運(yùn)營(yíng)成本,提高公司競(jìng)爭(zhēng)力,加強(qiáng)費(fèi)用的監(jiān)管并明確監(jiān)管人責(zé)任,嚴(yán)格把好費(fèi)用開支關(guān),堵塞費(fèi)用開支上的漏洞,切實(shí)把不合理的費(fèi)用支出壓下來(lái),特制定本制度。

1、公司費(fèi)用實(shí)行分類管理,歸口控制,適時(shí)監(jiān)控的分類分部門的條塊管理模式。這里的費(fèi)用是一個(gè)管理概念,指公司除商品采購(gòu)成本以外的所有費(fèi)用。

2、各級(jí)費(fèi)用管理的責(zé)任承擔(dān)者,都必須做到責(zé)任內(nèi)容清楚,職權(quán)范圍明確,考核獎(jiǎng)懲分明,貫徹責(zé)、權(quán)、利三結(jié)合。

第二條 費(fèi)用報(bào)銷基本要求及原則

1、報(bào)銷費(fèi)用必須以合理、合法、真實(shí)的憑證為依據(jù),原始發(fā)票不得臆造、涂改,不得偽造發(fā)票。

2、發(fā)生的費(fèi)用必須按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報(bào)銷單據(jù),不得隨意填寫。

3、各種原始憑證必須大小寫一致,不得涂改,并注明附件張數(shù)和所屬部門和職務(wù),內(nèi)容和項(xiàng)目必須齊全。

4、原始憑證必須按公司規(guī)定的程序進(jìn)行審核、簽字,相關(guān)手續(xù)必須完備。

5、出納人員要嚴(yán)格遵守費(fèi)用報(bào)銷制度,認(rèn)真審核各種憑證,對(duì)不符合公司制度的原始票據(jù)及越權(quán)審批的費(fèi)用和支出一律不得報(bào)支,檢查封面金額與所附單據(jù)是否相符,并要承擔(dān)責(zé)任,凡不符合規(guī)范報(bào)支的,按報(bào)支額的10%處以罰款。

6、各種原始憑證由所屬費(fèi)用項(xiàng)目的部門審核并呈報(bào)審批,門店費(fèi)用一律由門店財(cái)務(wù)主管初審,門店店長(zhǎng)簽字后方可呈報(bào)總部審批,否則總部不予審批。

7、各種當(dāng)月費(fèi)用報(bào)銷必須在每月25日前送呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)審批,防止造成費(fèi)用入帳逾期現(xiàn)象。

8、對(duì)于手續(xù)或填寫不符要求的一律退回修改、補(bǔ)全手續(xù)、重填憑證;對(duì)于不得報(bào)支的費(fèi)用項(xiàng)目,一律退回拒付;對(duì)于超期申報(bào)的費(fèi)用,根椐相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)支。

第三條 費(fèi)用開支審批程序

1、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要,事先擬訂費(fèi)用支出計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理同意簽批后,交財(cái)務(wù)部備案,審批流程不完整的財(cái)務(wù)不予受理。

2、計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷程序:經(jīng)辦人簽字——部門經(jīng)理或門店店長(zhǎng)審核簽字——財(cái)務(wù)主管審核是否超預(yù)算并填制付款憑證等(對(duì)大額支出及超預(yù)算部分由總經(jīng)理審批)——出納檢查單據(jù)后付款。

3、所有費(fèi)用開支,若總經(jīng)理不在,需經(jīng)電話請(qǐng)示總經(jīng)理后,方可予以開支,待總經(jīng)理回到公司再予補(bǔ)簽。

第四條 費(fèi)用開支管理

1、人工費(fèi)用管理

⑴ 人工費(fèi)用包括所有人員基本工資、工齡工資、各種獎(jiǎng)金、加班工資、補(bǔ)貼工資等支出。⑵ 人力資源部根據(jù)公司實(shí)際情況和要求,對(duì)各部門、各門店進(jìn)行定編定崗,確定各崗位的基本工資標(biāo)準(zhǔn)。

⑶ 各部門、各門店必須在每月2日以前將審核無(wú)誤的考勤表上報(bào)公司人力資源部,并同時(shí)在本部門張貼考勤表。后勤各部門由總辦統(tǒng)一上報(bào)。4日以前為各部門員工對(duì)考勤結(jié)果反饋時(shí)間,人力資源部負(fù)責(zé)檢查各部門考勤表是否真實(shí),發(fā)現(xiàn)情況不實(shí),責(zé)成糾正。5日以前人力資源部必須把核實(shí)后的考勤表報(bào)送財(cái)務(wù)部。考勤記錄規(guī)定:各部門報(bào)考勤時(shí),必須將出勤情況分清病假、產(chǎn)假、婚喪假、探親假、事假、曠工等如實(shí)記錄。在公司規(guī)定范圍之外凡需加班的,要填報(bào)加班申請(qǐng)表一式兩份,報(bào)主管及人力資源部審批。無(wú)加班申請(qǐng)表的不予計(jì)算加班工資。部門之間人員調(diào)動(dòng),根據(jù)人力資源部開出的員工調(diào)職通知單等,調(diào)出部門負(fù)責(zé)報(bào)調(diào)出前的考勤,調(diào)入部門應(yīng)在調(diào)入之日起,開始登記考勤。

⑷ 財(cái)務(wù)部依據(jù)人力資源部提供的基本工資、工齡工資、考勤情況的通知及各部門、各門店績(jī)效完成情況計(jì)算工資。

⑸ 工資發(fā)放時(shí)間定為每月8-10日,財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)將工資發(fā)放到員工本人,并完善發(fā)放手續(xù)。離職人員必須到總部領(lǐng)取。

⑹ 人力資源部對(duì)定編定崗、基本工資標(biāo)準(zhǔn)的合理性,工齡工資及其他工資項(xiàng)目的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)部對(duì)工資計(jì)算和發(fā)放的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

2、配送費(fèi)用管理

⑴ 配送費(fèi)用指門店之間的商品調(diào)撥費(fèi)用和配送費(fèi)用等。包括:送貨車輛的通行費(fèi)、停車費(fèi)、燃料費(fèi)等;外叫人力車、機(jī)動(dòng)車費(fèi)用;雇傭搬運(yùn)工人工費(fèi)用以及其他有關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)支出等。

⑵ 由于配送費(fèi)用受銷售情況影響較大,公司對(duì)配送費(fèi)用依據(jù)銷售變化情況實(shí)行定率管理,各分公司配送部門負(fù)責(zé)管理所屬配送費(fèi)用,應(yīng)提高效率,有效降低配送費(fèi)用。配送中心負(fù)責(zé)整個(gè)公司配送資源整合,對(duì)所屬各類配送費(fèi)用發(fā)生負(fù)有第一責(zé)任。

⑶ 自有車輛按照配送中心的規(guī)定進(jìn)行規(guī)范管理,對(duì)購(gòu)買的燃料,財(cái)務(wù)部門必須進(jìn)行列帳處理,并根據(jù)每月實(shí)際耗用數(shù)進(jìn)行核銷。購(gòu)燃料必須開具增值稅發(fā)票,并按規(guī)定進(jìn)行抵扣。長(zhǎng)期外叫車輛應(yīng)簽訂合同,預(yù)收一定數(shù)量的押金,并交公司財(cái)務(wù)部備案。

⑷ 配送部在掌握車輛維護(hù)、用車、油耗情況基礎(chǔ)上,制定當(dāng)月車輛費(fèi)用開支計(jì)劃。

⑸ 市外采購(gòu)商品用車油費(fèi)報(bào)銷,需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起訖路程,由配送中心主任根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時(shí)間、數(shù)量復(fù)核簽字,采購(gòu)部經(jīng)理驗(yàn)核簽字。

⑹ 對(duì)車輛實(shí)施中大維修前須提出書面報(bào)告,說(shuō)明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用,報(bào)銷時(shí)在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單。

⑺ 對(duì)商品配送或采購(gòu)中發(fā)生的過(guò)路費(fèi),司機(jī)應(yīng)及時(shí)讓配送中心主任簽字,配送中心主任根據(jù)出車路線、時(shí)間核實(shí)簽字。

⑻ 配送中心因工作確需雇傭搬運(yùn)工的以及其他有關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用支出,按公司費(fèi)用審批程序執(zhí)行。

3、廣告費(fèi)用管理

⑴ 廣告費(fèi)用內(nèi)容包括各類媒體廣告及宣傳性支出。

⑵ 營(yíng)運(yùn)部根據(jù)銷售計(jì)劃及促銷活動(dòng)計(jì)劃,制定公司廣告收支計(jì)劃和成本預(yù)算,經(jīng)總經(jīng)理審批后財(cái)務(wù)部備案。

⑶ 采購(gòu)部根據(jù)營(yíng)運(yùn)部的支出計(jì)劃和成本預(yù)算,籌劃傳播途徑,分解廣告費(fèi)用并報(bào)公司總經(jīng)理審批,交財(cái)務(wù)部備案。

⑷ 廣告費(fèi)的回收由采購(gòu)部相關(guān)業(yè)務(wù)員負(fù)直接責(zé)任。廣告費(fèi)回收計(jì)劃必須詳細(xì)到供應(yīng)商、品類交財(cái)務(wù)部掛應(yīng)收,應(yīng)收廣告費(fèi)必須得到供應(yīng)商確認(rèn)。

⑸ 財(cái)務(wù)部憑廣告成本預(yù)算和應(yīng)收計(jì)劃進(jìn)行收付結(jié)算,沒(méi)有應(yīng)付計(jì)劃、超出預(yù)算和應(yīng)收未完成的,財(cái)務(wù)部有權(quán)停止付款。

4、辦公費(fèi)用管理

⑴ 辦公費(fèi)用包括水電費(fèi)、固定電話費(fèi)、移動(dòng)通訊費(fèi)、辦公用品、其他行政辦公費(fèi)等。⑵ 公司對(duì)辦公費(fèi)用原則上實(shí)行預(yù)算責(zé)任包干制,各部門經(jīng)理,各門店店長(zhǎng)對(duì)所屬單位發(fā)生的辦

公費(fèi)負(fù)第一責(zé)任,總辦部對(duì)整個(gè)公司發(fā)生的辦公費(fèi)用負(fù)有監(jiān)管和控制責(zé)任。⑶ 水電費(fèi)。由總務(wù)部根據(jù)門店面積、季節(jié)變化制定各部門的控制標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的,由該部門自行分解承擔(dān)。標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整由部門提出申請(qǐng),總務(wù)部審批。水電費(fèi)必須開具增值稅發(fā)票,供財(cái)務(wù)作為抵扣入帳。報(bào)批流程:各門店申請(qǐng)——總務(wù)科審核——主管副總核批——總經(jīng)理審批——財(cái)務(wù)主管審核——出納檢查付款

⑷ 固定電話費(fèi)。由營(yíng)運(yùn)部制訂使用標(biāo)準(zhǔn),原則上與門店大小、銷售直接掛鉤;對(duì)于超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的,由該部門自行分解承擔(dān)。標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整由部門提出申請(qǐng),營(yíng)運(yùn)部審批。報(bào)批流程:

市內(nèi)店由總辦按時(shí)統(tǒng)一交納——財(cái)務(wù)主管根據(jù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)審核(超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)按公司規(guī)定執(zhí)行)——總經(jīng)理審批——出納檢查付款

縣城店由駐店會(huì)計(jì)交納——財(cái)務(wù)主管根據(jù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)審核(超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)按公司規(guī)定執(zhí)行)——總經(jīng)理審批——出納檢查付款

⑸ 辦公費(fèi)用包括印刷各種帳表、購(gòu)買發(fā)票、打印紙、辦公用品、筆墨、標(biāo)價(jià)牌、名片、郵寄、書報(bào)等費(fèi)用。各部門經(jīng)理,各門店店長(zhǎng)對(duì)所屬單位發(fā)生的辦公費(fèi)負(fù)責(zé),總辦對(duì)整個(gè)公司發(fā)生的辦公費(fèi)用負(fù)有監(jiān)管和控制責(zé)任。辦公用品采購(gòu)和印刷各種帳表等由資產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、印刷。

⑹ 公司辦公費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按公司費(fèi)用審批程序執(zhí)行,各單位每月應(yīng)對(duì)超出預(yù)算的所有辦公費(fèi)用上報(bào)總辦,并報(bào)總經(jīng)理確定是否報(bào)銷并負(fù)責(zé)處罰。

5、差旅費(fèi)用管理

⑴ 公司員工因公出差,一律乘坐汽車或火車,長(zhǎng)途可購(gòu)硬臥車票,不得乘坐飛機(jī),因特殊情況需要乘坐飛機(jī),必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則不予報(bào)銷。

⑵ 在途補(bǔ)助:連續(xù)乘坐汽車和火車6小時(shí)以上,按每人每天50元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放;

⑶ 住宿每人每天按100元標(biāo)準(zhǔn)住宿,出差住宿按天計(jì)算,副總經(jīng)理以上實(shí)報(bào)實(shí)銷,但不得超過(guò)三星級(jí),不同級(jí)別員工同時(shí)出差,住宿標(biāo)準(zhǔn)在請(qǐng)示總經(jīng)理同意后,可享受高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn);

⑷ 住宿伙食補(bǔ)貼每人每天50元

⑸ 員工出差原則上不得乘坐出租車,下列情況除外: ① 出差目的地偏遠(yuǎn),沒(méi)有公共交通工具的; ② 攜有大額款項(xiàng)或重要文件須確保安全的; ③ 收、發(fā)貨物笨重,搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的; ④ 陪同重要客人外出的; ⑤ 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的;

⑹ 員工出差應(yīng)按最簡(jiǎn)便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。如出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理,期間按事假考勤。

⑺ 報(bào)銷差旅費(fèi)必須在回公司5天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),繳還預(yù)支差旅費(fèi),否則作為挪用公款處理。

⑻ 差旅費(fèi)報(bào)銷經(jīng)辦人必須填制差旅費(fèi)報(bào)銷單,報(bào)銷單據(jù)上必須注明所屬部門、日期及出差事由,交通費(fèi)寫明出差地點(diǎn)、時(shí)間、乘坐線路和車費(fèi)金額。補(bǔ)貼以出差時(shí)間滿12小時(shí)起計(jì)算。

6、招待費(fèi)用管理

⑴ 招待費(fèi)包括因公請(qǐng)客的餐費(fèi)、禮品費(fèi)、旅游費(fèi)、贈(zèng)送商品、贈(zèng)送返利卡開支等。

⑵ 各部門因公招待必須事先申請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn),如有特殊原因,必須事先電話請(qǐng)示批準(zhǔn),原則上不允許先斬后奏。參與招待活動(dòng)的人員中(董事長(zhǎng)、總經(jīng)理除外),以最高級(jí)別的人員為報(bào)銷申請(qǐng)人,不得指定下級(jí)人員提出申請(qǐng)并自已審批報(bào)銷。

7、修理費(fèi)用管理

⑴ 修理費(fèi)用包括車輛的維修保養(yǎng)、電腦、傳真、復(fù)印機(jī)、電子稱、電器、消防器材等各類財(cái)產(chǎn)的維修以及購(gòu)置的修理配件開支。

⑵ 公司運(yùn)輸車輛的維修保養(yǎng)由配送中心負(fù)責(zé),制定維修保養(yǎng)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,報(bào)總經(jīng)理審批。后勤用車輛由總務(wù)科負(fù)責(zé),制定維修保養(yǎng)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,報(bào)總經(jīng)理審批。

⑶ 電腦、傳真、復(fù)印機(jī)、電子稱等電子產(chǎn)品維修由信息部負(fù)責(zé),制定維修保養(yǎng)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,報(bào)總經(jīng)理審批。

⑷ 冰柜、空調(diào)等電器及其他設(shè)備的維修由總務(wù)科負(fù)責(zé),制定維修保養(yǎng)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,報(bào)總經(jīng)理審批。

⑸ 因個(gè)人使用不當(dāng)造成財(cái)產(chǎn)損壞需修理的,由個(gè)人自行修理,公司不墊支修理費(fèi)。

⑹ 對(duì)于各類資產(chǎn)的大修理,上述負(fù)責(zé)部門需提前申請(qǐng),說(shuō)明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

8、房屋裝修費(fèi)用管理

⑴ 房屋裝修費(fèi)用是指用于門店經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)、辦公場(chǎng)所等日常裝修和開業(yè)裝修支出。

⑵ 房屋裝修必須事先提出申請(qǐng),注明費(fèi)用預(yù)算,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

⑶ 裝修費(fèi)用報(bào)銷,在預(yù)算費(fèi)用內(nèi)支出按費(fèi)用報(bào)銷程序核報(bào)。超出預(yù)算外裝修費(fèi)用須寫出書面原因,報(bào)總經(jīng)理核批。

9、其他費(fèi)用管理

其他費(fèi)用包括各項(xiàng)稅金繳納、各項(xiàng)執(zhí)照的年檢、職工培訓(xùn)費(fèi)用、購(gòu)買教材(含錄象、錄音、光盤等)、公司舉行各種活動(dòng)、生日蛋糕、探望職工等費(fèi)用。

以上費(fèi)用支付必須由所屬費(fèi)用的責(zé)任部門提出申請(qǐng),總經(jīng)理批準(zhǔn),按公司規(guī)定實(shí)施。銀行手續(xù)費(fèi)按銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付。第五條 經(jīng)辦人、審批人職責(zé)

1、經(jīng)辦人必須如實(shí)填報(bào)各項(xiàng)報(bào)支憑證和申請(qǐng)上規(guī)定的項(xiàng)目,并對(duì)所報(bào)支內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé),并簽名。

2、部門經(jīng)理、門店店長(zhǎng)對(duì)本門店(部門)人員所有費(fèi)用內(nèi)容發(fā)生的真實(shí)性、必要性、合理性審核和對(duì)本

門店(部門)所有費(fèi)用進(jìn)行控制,并在原始單據(jù)上簽字。

3、配送中心主任對(duì)公司所有倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生的一切費(fèi)用的真實(shí)性、必要性、合規(guī)性審核,并在原始 單據(jù)上簽字。

4、各職能部門對(duì)所屬職能內(nèi)支出進(jìn)行審批,對(duì)計(jì)劃和規(guī)定負(fù)責(zé),并簽署審批意見。

5、總經(jīng)理對(duì)整個(gè)公司費(fèi)用支出進(jìn)行控制。

6、財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)公司的所有支出進(jìn)行計(jì)劃性、合法性和制度執(zhí)行進(jìn)行審核。

7、出納人員對(duì)所有費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、合法性做最終的審核。

第五篇:費(fèi)用管理制度

集團(tuán)公司費(fèi)用現(xiàn)金報(bào)銷管理制度 1 總則

費(fèi)用報(bào)銷管理制度是為費(fèi)用報(bào)銷工作所設(shè)定的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),它對(duì)于企業(yè)和個(gè)人嚴(yán)格遵守財(cái)政紀(jì)律,加強(qiáng)現(xiàn)金管理,控制費(fèi)用支出,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義。

本制度是對(duì)公司各部門、分廠(分公司)及個(gè)人用現(xiàn)金報(bào)銷的有關(guān)費(fèi)用進(jìn)行歸口管理與控制所作的規(guī)定。

本制度所涉及的現(xiàn)金是廣義的概念,包括通過(guò)以現(xiàn)金、銀行存款、信用卡等形式支付的上述費(fèi)用性支出。費(fèi)用歸口管理部門

公司對(duì)用現(xiàn)金支付的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)實(shí)行集中管理,統(tǒng)一支付,歸口部門對(duì)費(fèi)用實(shí)行包干控制,日常工作由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。費(fèi)用開支內(nèi)容

3.1 辦公費(fèi):包括公司內(nèi)領(lǐng)用辦公用品,公司內(nèi)勞務(wù)協(xié)作費(fèi)用、復(fù)印費(fèi)用、計(jì)算機(jī)紙張費(fèi)用、經(jīng)批準(zhǔn)用現(xiàn)金報(bào)銷的小額公司外修理費(fèi)、印刷費(fèi)、雜志資料費(fèi)、郵寄費(fèi)。

3.2 電話費(fèi):指在公司內(nèi)部發(fā)生的內(nèi)線電話費(fèi)、外線電話費(fèi)、磁卡費(fèi)用及出差期間的電話、磁卡費(fèi)用。

3.3 差旅費(fèi):因公出差期間所發(fā)生的路程費(fèi)、補(bǔ)貼、住宿費(fèi),不包括出差期間發(fā)生的電話費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

3.4 會(huì)議費(fèi):經(jīng)批準(zhǔn)參加的市內(nèi)外各種會(huì)議費(fèi)用,包括參加會(huì)議發(fā)生的路程費(fèi)、補(bǔ)貼費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi),不包括會(huì)議期間的電話費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

3.5 通訊費(fèi):經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)銷的通訊工具購(gòu)置費(fèi)、安裝費(fèi)、廠外電話費(fèi)、名片費(fèi)用。3.6 上網(wǎng)費(fèi)用:計(jì)算機(jī)上網(wǎng)費(fèi)用。

3.7 計(jì)算機(jī)維修費(fèi)用:用于計(jì)算機(jī)硬件、軟件添置、維護(hù)修理的費(fèi)用。3.8 業(yè)務(wù)招待費(fèi):經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)、旅游費(fèi)等。

3.9 信息費(fèi)用:包括上市公司信息刊登費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、資料費(fèi)及董事會(huì)費(fèi)用。

3.10 宣傳費(fèi):經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中經(jīng)批準(zhǔn)列支的廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)、會(huì)費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)、贊助費(fèi)、捐贈(zèng)費(fèi)等。3.11 出國(guó)經(jīng)費(fèi):經(jīng)批準(zhǔn)按規(guī)定報(bào)銷的出國(guó)人員制裝以及在出國(guó)期間所發(fā)生的一切費(fèi)用。3.12 消防警衛(wèi)費(fèi):經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)銷的消防費(fèi)、軍訓(xùn)費(fèi)、失竊賠償費(fèi)等。

3.13 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi):季節(jié)性防護(hù)用品費(fèi)、清涼飲料費(fèi)、工作服費(fèi)用、安全教育費(fèi)。3.14 環(huán)境保護(hù)費(fèi):分別為工程部門歸口的水利工程費(fèi)、防污排污費(fèi)和后勤部門歸口的總務(wù)費(fèi)用(環(huán)境保護(hù)費(fèi)、綠化費(fèi)用、環(huán)境整治費(fèi))等。

3.15 離休人員經(jīng)費(fèi):按規(guī)定報(bào)銷的離休干部專項(xiàng)費(fèi)用、活動(dòng)費(fèi)、慰問(wèn)費(fèi)、電話費(fèi)等。3.16 審計(jì)訴訟費(fèi):資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi),法律顧問(wèn)費(fèi)、訴訟費(fèi)。

3.17 科研費(fèi)用:僅指產(chǎn)品開發(fā)部門為研制新品所發(fā)生的內(nèi)部領(lǐng)用材料、零件,勞務(wù)協(xié)作費(fèi)用及經(jīng)批準(zhǔn)用現(xiàn)金支出的本條款范圍內(nèi)的小額費(fèi)用。

3.18 工藝費(fèi)用:公司用于新產(chǎn)品工藝試制、勞務(wù)協(xié)作費(fèi)用及經(jīng)批準(zhǔn)用現(xiàn)金支出的本條款范圍內(nèi)的小額費(fèi)用。

3.19 團(tuán)委活動(dòng)費(fèi):團(tuán)委專項(xiàng)費(fèi)用,包括經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)銷的差旅費(fèi)、郵費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、修理費(fèi)等一切費(fèi)用。

3.20 書報(bào)費(fèi):僅指公司宣傳部門統(tǒng)一訂購(gòu)的書報(bào)費(fèi)用。

3.21 技術(shù)圖書資料費(fèi):僅指公司圖書室購(gòu)置技術(shù)圖書資料的費(fèi)用。

3.22 計(jì)量理化水電費(fèi):僅指公司內(nèi)部發(fā)生的計(jì)量、理化、水費(fèi)、電費(fèi)轉(zhuǎn)帳費(fèi)用。3.23 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)費(fèi):僅指公司各倉(cāng)庫(kù)所發(fā)生的廠內(nèi)勞務(wù)、修理費(fèi)用、廢品損失等轉(zhuǎn)帳費(fèi)用及經(jīng)批準(zhǔn)的小額外部修理費(fèi)用。3.24費(fèi)用工工資:指農(nóng)民工的工資性支出和午餐費(fèi)。3.25 動(dòng)能費(fèi)用:指生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的風(fēng)、汽、水、電費(fèi)用。

3.26 工位器具費(fèi)用:指在制品存放、管理過(guò)程中所發(fā)生的周轉(zhuǎn)箱、計(jì)數(shù)盤等費(fèi)用。3.27 銷售費(fèi)用:銷售部門內(nèi)部發(fā)生的所有費(fèi)用,包括廠內(nèi)勞務(wù)、修理、廢品損失、水電費(fèi)、倉(cāng)庫(kù)費(fèi)用、三包損失、運(yùn)輸費(fèi)、銷售回籠中的貼息折讓、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。

3.28 教育經(jīng)費(fèi):經(jīng)批準(zhǔn)參加各種學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、進(jìn)修期間所發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、路程費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及公司聘請(qǐng)教師的講課酬金等。

3.29 福利費(fèi)用:包括在職職工、離退休人員的藥費(fèi)支出,獨(dú)生子女費(fèi)、招待所、食堂、浴室、伙食補(bǔ)貼、在職困難補(bǔ)貼、療養(yǎng)補(bǔ)貼、退休人員補(bǔ)貼等福利部門所發(fā)生的工資、福利、領(lǐng)用的材料、轉(zhuǎn)入的勞務(wù)協(xié)作、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、稅金等費(fèi)用。費(fèi)用控制與審批手續(xù)

4.1 上述范圍內(nèi)的各項(xiàng)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部門根據(jù)以往費(fèi)用的實(shí)際支出及計(jì)劃成本費(fèi)用控制目標(biāo)的需要編制,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.2 部分共性費(fèi)用的審批手續(xù)。

4.2.1 辦公用品:文具紙張、資料印刷等由采供部門歸口采購(gòu),各部門在限額內(nèi)領(lǐng)用。4.2.2 廠內(nèi)內(nèi)線和外線電話費(fèi)用:由總經(jīng)辦歸口控制,提出各部門可用費(fèi)用總額,各部門在限額之內(nèi)包干使用。

4.2.3 通訊費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、宣傳費(fèi):在公司核定的總額內(nèi),由總經(jīng)辦歸口管理與控制。4.2.4 計(jì)算機(jī)維修費(fèi)用:在公司核定的總額內(nèi),由計(jì)算機(jī)管理部門控制使用。

4.2.5 用于宣傳教育方面的錄像帶、錄音帶,由宣傳部門歸口采購(gòu)與管理,費(fèi)用由宣傳部門控制使用,各部門因宣傳需要可向宣傳部門提出申請(qǐng)。

4.2.6 訂閱各類報(bào)紙的費(fèi)用由宣傳部門控制使用。

4.2.7 各部門因工作需要,訂閱的管理專業(yè)雜志,在費(fèi)用限額之內(nèi),按現(xiàn)金審批權(quán)限批準(zhǔn)后訂閱。

4.2.8 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用:在公司核定的總額內(nèi),由生產(chǎn)安全部門控制使用。4.2.9 工藝費(fèi)用:在公司核定的總額內(nèi),由工藝部門控制使用。

4.2.10 費(fèi)用工工資:農(nóng)民工的人數(shù)及費(fèi)用總額由勞動(dòng)工資部門歸口管理與控制。其中:分廠、分公司的農(nóng)民工工資性支出和午餐費(fèi)由所在部門承擔(dān)。業(yè)務(wù)管理部門的農(nóng)民工工資性支出和午餐費(fèi)由勞資部門承擔(dān)。

4.2.11 動(dòng)能費(fèi)用:由工程部門歸口控制,提出各部門可用費(fèi)用總額,各分廠、分公司控制使用。外購(gòu)水電費(fèi)用由工程部門統(tǒng)一結(jié)算支付。

4.2.12 工位器具費(fèi)用:在公司核定的費(fèi)用總額內(nèi),由生產(chǎn)管理部門歸口管理與控制,分廠、分公司因生產(chǎn)需要添置工位器具,須向生產(chǎn)管理部門提出申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后所發(fā)生的費(fèi)用由所在部門承擔(dān)。

4.2.13 教育經(jīng)費(fèi):按審批權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)后,由員工培訓(xùn)教育部門歸口管理與控制。4.2.14 福利費(fèi)用:經(jīng)職工代表大會(huì)審議通過(guò)后,由后勤部門在總額內(nèi)控制使用。

4.3 本制度涉及的各項(xiàng)費(fèi)用,凡用現(xiàn)金、銀行支票、信用卡支付的,應(yīng)按以下審批程序執(zhí)行。4.3.1 集控商品及業(yè)務(wù)招待費(fèi)、飛機(jī)票費(fèi)、出租汽車費(fèi)、廣告費(fèi)、贊助費(fèi)、會(huì)費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)、按實(shí)列支的住宿費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、出國(guó)費(fèi)用、審計(jì)訴訟費(fèi)、新增通訊工具購(gòu)置費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)中列支的學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)由部門中層正職簽字,由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。除此外,再需發(fā)生其他類型的按實(shí)列支費(fèi)用,除由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字外,另需董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

4.3.2 其他現(xiàn)金支出在限額之內(nèi)由部門中層正職簽字后報(bào)銷。

4.3.3 購(gòu)買社會(huì)集團(tuán)專控商品,按上述審批權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)后,由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一報(bào)請(qǐng)主管部門及財(cái)政局審批。購(gòu)買后憑批準(zhǔn)書、入庫(kù)單給予報(bào)銷。4.4 出差借款:

職工省內(nèi)出差借款由部門中層正職審批,省外出差借款,由部門中層正職和分管副總批準(zhǔn)。中層干部出差由分管副總審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)出差外地時(shí),一般人員由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;中層以上干部由董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)審批。分管副總出差由公司總經(jīng)理(董事長(zhǎng))審批。

4.5 團(tuán)委、銷售部門、福利部門發(fā)生的現(xiàn)金支出,其審批權(quán)限同上。

4.6 本規(guī)定列支的各項(xiàng)費(fèi)用必須??顚S?,不得互相占用。每項(xiàng)費(fèi)用不得突破月度計(jì)劃,如因特例可能發(fā)生超月度計(jì)劃支出,必須提前辦理追加計(jì)劃手續(xù),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后給予報(bào)銷。但在月度終了,按單項(xiàng)費(fèi)用實(shí)際超支總額的比例扣減部門工資、獎(jiǎng)金。

4.7 在計(jì)劃之內(nèi)的各項(xiàng)費(fèi)用,按平均進(jìn)度使用,按月考核,如費(fèi)用超支,該項(xiàng)費(fèi)用財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷,如因特例需要提前使用下一月度計(jì)劃,應(yīng)事先向財(cái)務(wù)部門提出申請(qǐng),經(jīng)同意后給予報(bào)銷。

4.8 未列入計(jì)劃的臨時(shí)性費(fèi)用經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,給予報(bào)銷。

4.9 財(cái)務(wù)部門對(duì)各部門歸口控制、包干使用的費(fèi)用,按月結(jié)算,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,并針對(duì)存在問(wèn)題提出改進(jìn)措施,確保各項(xiàng)費(fèi)用控制在計(jì)劃之內(nèi)。差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)

5.1出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷,伙食費(fèi)、交通費(fèi)限額包干,均按出差的實(shí)際天數(shù)計(jì)算,不足一天的按全天計(jì)算。開支標(biāo)準(zhǔn)如下:

住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)見下表。江陰市6元,不發(fā)交通費(fèi)。

5.3 出差人員在無(wú)錫市區(qū)(含郊區(qū)、新區(qū))出差的,車票憑據(jù)報(bào)銷,不發(fā)伙食費(fèi)、交通費(fèi)。5.4 出差人員自帶交通工具或由其他單位提供交通工具的(包括汽車駕駛員),不報(bào)路程費(fèi)和交通費(fèi)。

5.5 出差到子公司或聯(lián)營(yíng)單位工作,其住宿費(fèi)由子公司或聯(lián)營(yíng)單位承擔(dān)的,不報(bào)住宿費(fèi),但可報(bào)伙食費(fèi)及交通費(fèi)。

5.2 出差人員出差無(wú)錫地區(qū),車票憑據(jù)報(bào)銷,伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每天:宜興市6元,5.6 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),代表公司參加各類會(huì)議,由會(huì)議安排發(fā)生的會(huì)議費(fèi)、住宿費(fèi),憑會(huì)議通知按實(shí)列支。會(huì)議已安排就餐,并已在會(huì)議住宿費(fèi)用中結(jié)算的,不另發(fā)伙食費(fèi)補(bǔ)貼。

5.7 中層干部、采購(gòu)人員、其余人員(含銷售一般人員)出差,差旅費(fèi)(住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi))開支總額有不同標(biāo)準(zhǔn),但其中伙食費(fèi)和交通費(fèi)每日統(tǒng)一為20元和10元,其余部分為住宿費(fèi)限額,低于住宿費(fèi)限額部分不予獎(jiǎng)勵(lì),高于住宿費(fèi)限額部分,由個(gè)人負(fù)擔(dān),其目的是鼓勵(lì)出差人員按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)住宿。超支的住宿費(fèi)用,如確系特殊情況造成,可由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)銷。

5.7.1 同批次出差,有公司領(lǐng)導(dǎo)隨行,按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,即按實(shí)際報(bào)銷,無(wú)補(bǔ)貼。5.7.2同批次出差,有中層干部隨行,按中層標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,即同性別兩人出差,住宿費(fèi)每人200元,單人或異性出差住宿費(fèi)每人300元,無(wú)補(bǔ)貼,交通費(fèi)分別為20元,10元。

5.8 各類出差人員應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)的態(tài)度,開具與實(shí)際住宿費(fèi)相符的住宿費(fèi)發(fā)票到公司報(bào)銷。5.8.1如果公司或客戶已為其提供住宿(含長(zhǎng)駐人員從長(zhǎng)駐點(diǎn)到其他地區(qū)出差),實(shí)際未發(fā)生住宿費(fèi)發(fā)票的,不能報(bào)銷三項(xiàng)費(fèi)用全部,只能報(bào)銷伙食費(fèi)和交通費(fèi)二項(xiàng)補(bǔ)貼30元。如果公司或客戶已為其提供就餐,只能報(bào)銷交通費(fèi)補(bǔ)貼8元;如果從出發(fā)地點(diǎn)到達(dá)目的地均未發(fā)生交通費(fèi)用的,則交通費(fèi)補(bǔ)貼也不予報(bào)銷。出差人員應(yīng)如實(shí)按天填制出差費(fèi)用報(bào)銷審批表,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字后,按規(guī)定報(bào)銷。

5.8.2 如果公司或客戶已為其解決住宿,但為了達(dá)到報(bào)銷三項(xiàng)費(fèi)用的目的,再到其他地開具與實(shí)際住宿地不相符合的住宿費(fèi)發(fā)票,屬于虛假行為,一經(jīng)查實(shí),所報(bào)費(fèi)用全額收回,并通報(bào)所在部門。5.9 乘坐火車,從晚上八時(shí)到次日晨七時(shí)之間,在車上過(guò)夜6小時(shí)以上的或連續(xù)乘車時(shí)間超過(guò)12小時(shí)的,可購(gòu)?fù)P鋪票。如果不買臥鋪票的,按本人實(shí)際乘坐的硬席座位票價(jià)(另外加收的空調(diào)費(fèi)用不計(jì)入座位票價(jià)之內(nèi))的下列比例增發(fā)交通費(fèi):乘坐普快列車,按硬席座位票價(jià)的60%增發(fā)交通補(bǔ)貼費(fèi);乘坐特快列車,按硬席座位票價(jià)的50%增發(fā)交通補(bǔ)貼費(fèi);乘坐新型空調(diào)列車,按硬席座位票價(jià)的30%增發(fā)交通補(bǔ)貼費(fèi)。

5.10 出差人員連續(xù)乘坐火車及輪船超過(guò)12小時(shí)(含12小時(shí))的,可憑車票每滿12小時(shí),加發(fā)20元伙食補(bǔ)助費(fèi),途中中轉(zhuǎn)不住宿的,前后乘坐車船時(shí)間可合并計(jì)發(fā)。

5.11 銷售一般長(zhǎng)駐人員出差,三項(xiàng)費(fèi)用包干,包干標(biāo)準(zhǔn)55-65元,長(zhǎng)駐點(diǎn)到各地出差住宿費(fèi):150(120)元/天,補(bǔ)貼30元/天,住宿費(fèi)按實(shí)際報(bào)銷,超過(guò)部分自理。

5.12 銷售中層干部長(zhǎng)駐出差,三項(xiàng)費(fèi)用包干,包干標(biāo)準(zhǔn)75元,長(zhǎng)駐點(diǎn)到各地出差住宿費(fèi)300(200)元/天,補(bǔ)貼30元/天。住宿費(fèi)按實(shí)際報(bào)銷,超過(guò)部分自理。5.13 銷售常駐人員住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)包干時(shí)間從到達(dá)長(zhǎng)駐點(diǎn)起算到離開常駐點(diǎn)前一天為止,住返途中不實(shí)行差旅費(fèi)包干,仍按公司規(guī)定報(bào)銷。

5.14 技術(shù)中心人員出差,一周以內(nèi),與公司其他人員出差標(biāo)準(zhǔn)相同(住宿不滿5天);一周以上,住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)分別是115元、20元、110元;如果公司辦事處能解決住宿,原則上要求在公司辦事處解決住宿,其住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)合計(jì)報(bào)銷100元。5.15 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),公司員工參加各類培訓(xùn)、進(jìn)修,所發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)按實(shí)列支,不另行給予伙食費(fèi)和交通費(fèi)補(bǔ)貼。原來(lái)在公司培訓(xùn)中心報(bào)銷的教育經(jīng)費(fèi)支出,統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。

5.16 各類人員出差,如果公司或客戶已為其解決就餐,均不發(fā)給伙食補(bǔ)貼。

5.18出差人員應(yīng)本著為公司節(jié)約開支的態(tài)度,開具印有“稅務(wù)局監(jiān)制章”、“財(cái)政票據(jù)監(jiān)制章”字樣的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)到公司報(bào)銷,以避稅,公司納稅調(diào)整,多交稅金。由本人原因引起的,如發(fā)票遺失等,由分管領(lǐng)導(dǎo),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字可給予報(bào)銷,但需按15%作扣稅處理。

5.19 出差人員乘坐高價(jià)客車、高價(jià)游輪、輪船二等艙位、火車軟臥、高速公路上的中巴,可按普通汽車票、火車票、船票報(bào)銷,差額部分自理。

5.20 出差人員乘坐火車臥鋪,訂票費(fèi)一次可報(bào)30元,其他部分自理。

5.21 按規(guī)定享受探親假的員工,經(jīng)勞資部門、職工所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可報(bào)來(lái)回路費(fèi)(火車按硬座報(bào),輪船按三等艙報(bào)),路費(fèi)按直線車票報(bào)銷,不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和交通費(fèi)。

5.21 工作人員因出差之便事先經(jīng)批準(zhǔn)就近回家探親的,其繞道車船費(fèi)由個(gè)人負(fù)擔(dān)。5.22 公司員工探親、調(diào)動(dòng)工作所發(fā)生的其他費(fèi)用按規(guī)定報(bào)銷。5.23 公司職工(包括退休職工)死亡殯葬用車,一次性補(bǔ)貼300元。6 電話費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)

6.1 公司本部一般部門的中層干部 1)中層正職180元/月。2)中層副職 90元/月。3)中層助理 50元/月。

6.2銷售部門、產(chǎn)品開發(fā)部門的中層干部 1)行政正職450元/月。

2)黨支部書記、行政副職、中層助理400元/月。6.3 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(證券)部門的中層干部 1)行政正職400元/月。2)黨支部書記180元/月。

3)黨支部副書記、行政副職、中層助理120元/月。6.4 外派、外聘中層干部、中層助理

1)派駐南京威孚金寧有限公司的副職400元/月。2)其他外派、外聘中層干部一律參照公司本部一般中層干部同級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(外派、外聘中層助理參照中層副職執(zhí)行)。

6.5 公司聘任的中層顧問(wèn)、調(diào)研員一律按90元/月執(zhí)行。6.6 總經(jīng)辦(小車班人員)50元/月。

6.7 公司本部各部門實(shí)施外線電話費(fèi)包干制,其費(fèi)用按公司核定的限額包干使用,實(shí)施月度包干,超支部分從部門資金中予以全額扣除,節(jié)約部分不獎(jiǎng)勵(lì)。費(fèi)用報(bào)銷期限

7.1 出差人員借備用金應(yīng)在返回公司后一星期內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),并返回借款金額。無(wú)特殊理由超過(guò)報(bào)銷規(guī)定期限的,財(cái)務(wù)部門在其當(dāng)月工資結(jié)算中給予扣除。

7.2在本市用轉(zhuǎn)帳支票支付的款項(xiàng),經(jīng)辦人應(yīng)在半個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。通過(guò)銀行辦理匯款的,應(yīng)在款項(xiàng)付出之后一個(gè)月內(nèi)憑據(jù)辦理報(bào)銷手續(xù),及時(shí)清帳。無(wú)特殊理由報(bào)銷不及時(shí),財(cái)務(wù)部門在其部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中給予扣分。其它:

8.1 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,以前規(guī)定與本制度不一致之處,按本制度執(zhí)行。8.2 本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。

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