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外貿業務員的職責(精選)

時間:2019-05-12 08:05:15下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《外貿業務員的職責(精選)》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《外貿業務員的職責(精選)》。

第一篇:外貿業務員的職責(精選)

外貿業務員的職責

1.熟悉產品:特性、功能、組成、材料及其成本核價。

2.積極尋找客戶資源并回復詢盤。任何書面、電話或面對面的回復必需及時、準確,不知道的要立即咨詢部門經理或相關人員。

3.報價要準確,條件許可下都應經過部門經理的審核方可對外報價。

4.及時安排打樣,收到樣品費和快遞費或者確認運費到付后,嚴格按照客人的要求,參照大貨生產單的格式,書面清晰、詳細地列出打樣單,數量要比客戶所需至少多一只作為自己留樣。業務員簽字,同時交部門經理簽字后,安排生產部及時打樣。跟蹤打樣進度。樣品完成后,應仔細審核樣品。寄出前,需拍照存入電腦存案,并把留樣注明主要信息封存,以便客人確認訂單后及時查詢。寄出后,應通知客戶快件的查詢單號及大概到達的日期。

5.積極主動與客戶保持聯系,促使客戶盡早下訂單。樣品寄給客戶后,應在快遞網頁上跟蹤快遞的進度,確認樣品已經寄到后,應立即發郵件給客戶,禮貌的詢問客戶對樣品的評價及下單的可能性,一定要得到一個結果。

6.與客戶確定外銷合同,并在收到定金或是信用證到位后,業務員應在第一時間按照合同對產品的包裝的要求,制作生產計劃單并簽字。排單前,先交由 部門經理審核并簽字。打印相關份數,下發到相關部門,同時把與客戶間的最后確認樣交給生產部門核對。

7.與生產部門全程保持溝通,了解訂單的采購、生產安排、實際生產動態和包裝到位程度的最新情況,做到能夠及時回答客戶或部門經理的詢問。

8.會同質檢人員隨時檢查成品質量情況,作好詳細的書面驗貨記錄,以便在出現問題時能夠在第一時間采取措施。

9.提早與生產部門溝通,安排好大貨的出貨計劃,確保按時交貨。出貨計劃確認后,并得到客戶的確認后,立即準備好所有相關資料,委托單證部訂艙、最商檢,并準備報關單據。確定進艙或拖柜時間后,立即發出書面出貨通知單給相關部門。

10.出貨后,郵件通知客人,并隨附海運單據副本,催討余款。如果是信用證交易,則由單證部將全套單據寄指定銀行。業務員應通知客人盡早議付并清關。業務員還應跟蹤銀行匯款情況。

11.負責售后跟蹤服務。

12.每筆訂單出貨后,及時與部門經理溝通,向經理詢要這筆業務的成本利潤數據。書面寫出這筆訂單的效益情況分析作為總結,并復印一份給部門經理。

13.每月做報表和提成核算,每年要做年度總結和計劃,并交給部門經理。平時有問題要多交流。

14.負責維護客戶關系并開發新客戶。

15.負責接待來訪客戶。

16.完成部門經理和領導下達的相關任務。

17.與客戶或公司相關部門,要嚴格按照訂單格式執行。有任何產品或執行的變更,需以書面形式申明。

18.及時整理客戶資料及其訂貨情況。

19.不泄露公司銷售秘密。

20.多觀察,收集信息,及時了解市場形式。

21.多學習,加強自身修養,提高業務素質。

第二篇:外貿業務員職責

外貿業務員的崗位職責

1.依照部門分配的銷售目標,制定本市場內銷售預測及指標分解、銷售計劃,確保完成分配的銷售目標。

2.依照銷售手冊,主導管轄市場組內重點客戶訂單操作,及督促下屬按規定處理客戶訂單(報價單,合同,任務單,出運單等),確保重點客戶訂單操作順暢及所有訂單處理無差錯。

3.依照公司財務政策,合同條款和出口信保相關規定,負責及監督組內成員及時催收貨款,確保貨款安全及時回收。

4.依據市場信息,參與及協助海外代理的潛在及現有重點客戶談判,開發及后續訂單操作,確保重點客戶成功率和簽約客戶滿意率。5.依照業務團隊能力現狀,協助領導制定部門培訓計劃及制定和落實管轄市場組內內部培訓,提升團隊業務能力,促進業務增長。6.按照部門上級領導要求,完成交代的其他任務

如何發開發信效率高

第一關鍵是找對發送對象,這個作用占80%;

第二關鍵是外貿開發信的標題,這個占余下20%當中的80%; 【提示:以上2項,占了96%的作用,請多多下功夫】

第三關鍵,是外貿開發信一定要有讓對方回復的興趣點(或曰噱頭、理由等)。

回復目標:

如果你的外貿開發信的有效回復做到1%以上,就可以繼續使用。新進外貿業務員每天發信不要低于50份,這樣每周發信300份,至少可以有三份有效回復。一年累計可以有150份以上的有效回復。參閱如下參考書籍:

《小小開發信訂單滾滾來》海關出版社

一個單位的辦公室文員,都必須在辦公室領導的正確指引下完成辦公室的各項工作,具體的崗位職責會根據單位的實情而制定。以下是某學校的辦公室文員崗位職責,僅供參考。、在校辦主任的領導下,協助搞好辦公室的各項工作。、負責主任交辦的各種文字擬稿工作。、打印學校工作報告、總結、規劃、計劃、決議、通告等,協助主任審核、校對以學校名義簽發的公文稿。、收發有關文件、信函、電報等;辦理公文的登記編號、簽發、分送工作。催辦上級和學校限期辦理的事項。、具體安排學校行政會議日程;做好會議記錄、整理會議紀要和簡報;了解會后的貫徹執行情況。、負責學校大事記和有關資料的采集整理工作。、負責保管、使用學校印鑒和校長名章,負責開具業務介紹信及其它證明。、負責校領導的文件傳閱,處理校領導簽批的文件、函電,轉遞單位和個人給校領導的請示報告等。、協助主任搞好來賓接待工作。、負責會議室、接待室、辦公室的環境衛生工作。、完成領導交辦的其它工作。

團購業務員崗位職責

時間:2011-03-24 09:13來源:未知 作者:過水青春 點擊:

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現在有很多公司都設有團購部,讓其團購的業務員來為公司找到更多的團購業務。他們具體的崗位職責是什么呢?以下資料為團購業務員崗位職責范本,僅供參考。

1目的對公司團購部業務員崗位進行規定,確保該崗位的工作質量.2內容與范圍

2.1本標準規定了團購部業務員崗位職責權限工作內容.2.2本標準適用于公司團購部業務員.3工作職責通過有規律的持續拜訪及維護良好的客情關系及有效的客戶滲透達成銷售目標.4工作內容

4.1按照公司團購銷售計劃(年,季,月)完成產品的團購業務銷售目標和收款計劃及其它工作指標;

4.2對本區域內的客戶建立詳細的客戶檔案,嚴守公司商業秘密;

4.3嚴格按銷團購售程序執行銷售過程,維護和鞏固現有市場,積極開發新客戶;

4.4廣泛收集相關產品,同行,競爭對手的信息,建立檔案并定期向公司進行通報;

4.5與客戶建立良好的客情關系,及時反饋客戶意見;

4.6所分管的VIP客戶進行售前,售中,售后服務和追蹤,并負責其銷售回款督促;

4.7協助處理公司業務下產生的呆壞,帳;

4.8對外宣傳企業,產品的良好形象,包括產品的質量,服務的質量等;

4.9實施顧客投訴處理的善后工作,在顧客要求的周期內給顧客一個圓滿的答復;

4.10確保產品出廠后的交付過程的安全工作;

4.11做好日,周,月工作計劃,快捷準確的向領導提供報告;

外貿業務員崗位職責

作為一名在業務出口方面起關鍵作用的外貿業務員一職,公司對其崗位職責自然有較規范的規定,以下舉例某公司外貿業務員崗位職責內容:

1. 配合公司的所需,及時作好翻譯工作

2. 熟悉產品,對產品有所掌握,并能獨立分析其組成和給予準確的報價

3. 熟悉產品在市場上的定位,找出報價時的不同

4. 能獨立開發客戶,對外貿流程了解,對產品的規格、質量等都能給客戶及時的答復

5. 能有隨機應變的能力,處理好客戶的疑問,并努力下單

6. 生產過程應跟蹤、驗貨,做到質量保證

7. 能夠獨立制作整套單據和相關的檢驗證明等,并獨立聯系貨代,將貨物安全送入倉庫

8. 及時通知客戶和貨代有關貨物裝運的情況

9. 妥善保管客戶的資料和樣品,有條理的歸檔

10. 退稅核銷要及時,將所需全套資料送給財務辦理

11. 提交季度業務匯總和總結

12. 注意提升自身產品知識、英語和業務能力

13. 在國外的重要節假日里,需發送電子賀卡以示問候,及時向客戶提供我司最新產品信息和產品目錄

14. 處理好與各部門的關系,并及時地向他們請教有關產品的最新信息和動態

15. 根據市場的變化,適時地開發新產品

1、及時安排好打樣。要按客戶的要求,書面詳細列出打樣單。打樣單上應嚴格明晰四大要素:貨號、原料、顏色搭配和做法。打樣單的格式應嚴格參照大貨訂單格式,即貨號-顏色-數量應列出表格,而不能是其它的任何格式。打樣單應由外貿部經理簽字后,方能安排打樣,外貿部經理不在時,由外貿部經理指定的人簽字。如涉及XX模、五金模具是否要開,應請示外貿部經理。如打樣需新購原料或輔料,應書面通知采購部購買。如采購過程中涉及最少起訂量的,應馬上匯報外貿部經理,由外貿部經理決定如何處理。

樣品完成后,應仔細審核樣品,寄出前,必須拍照存入電腦檔案。如果是新客戶,樣品是否向客戶收費、收多少、快遞費是預付還是到付,需請示經理,由經理決定。總的原則是:如果是少量樣品,樣品免費,運費到付。如樣品數量較多,應考慮樣品收費,運費到付。

2、嚴格把握“核價單”,精確地報出美金銷售價格。一般情況下,核價單只要掌握兩種就可,一種是“一般貿易核價單”,一種是“進料加工核價單”。核價單原則上是由計劃部提供的。業務員在向計劃部索取核價單時,應拿到Excel的電子格式,而不是紙張打印件。拿到計劃部提供的核價單后,業務員應逐字逐行進行審核,檢查是否有任何可能的差錯。特別要有能力看出明顯的錯誤,如發現一個XX皮康紙的金額為5元,一個XX里布的用量為1米,應立即通知計劃部,要求計劃部立即改正錯誤。

當遇到計劃部未能及時提供核價單,客戶又要馬上提供報價時,業務員應立即動手,收集相應的核價單數據,自己制作出準確的核價單。

業務員一定要看清楚核價單中利潤和銷售利潤率的計算方法的公式是否正確。

利潤=美金賣價X匯率X0.96-成本

銷售利潤率=利潤÷(美金賣價X匯率)X100%

美金賣價確定后,原則上必須經外貿部經理審核后,方能對外報價。個別客戶提出傭金要求的,業務員必須把事情的來龍去脈向外貿部經理匯報清楚,由經理決定如何操作。

3、積極主動與客戶保持聯系,促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶之后,應在快遞網頁上查閱客戶是否已經收到樣品,確認客戶樣品收到后,應立即發信給客戶,非常客氣地詢問客戶對樣品的評價,詢問客戶是否有下訂單的可能。

4、業務員應始終牢固樹立“訂單就是命令”的企業理念。客戶下訂單后,業務員應在第一時間整理出中文訂單,并立即下發到有關部門。客戶下訂單后,業務員應立即放下手頭其它并非萬分要緊的事情,全身心投入到對客戶訂單的分析,圍繞“貨號-原料-顏色搭配-做法”四個要素,與打樣時的最后確認樣核對(必要時要再次與打樣間溝通),如有客戶交待不清的,應立即發電子郵件與客戶書面確認。客戶確認后,立即打印出中文訂單并下發。從收到客戶原始訂單到中文訂單下發,整個過程的時間,能半小時解決的,堅決不能用1小時解決,能1小時解決的,堅決不能用2小時解決,以此類推。整個過程,最長不能超過48個小時。如果期間業務員正好輪到休息,則無條件調休。如客戶原始訂單有交待不清,業務員發電子郵件后,客戶在上班時間的4個小時內沒有回復的,此時業務員應立即做兩件事:第一,打電話給客戶,催促客戶盡快書面回復;第二,口頭匯報外貿部經理,講明情況,如外貿部經理提出新的建議的,立即按經理的要求去做。

中文訂單的發文放范圍應在訂單的最上面顯示清楚。顯示發放范圍的標準格式是“發:沈阿瑟(1)、張三(6)、李四(3)、王五(6)、錢六(5)、趙七(1)、李八(1),共23份。”

中文訂單中應絕對杜絕模糊語言,如“與上次一樣”、“與去年一樣”、“有關部門”等等。

在中文訂單的右下角,業務員應手工親筆簽下自己的姓名,而不能在電腦中打印出自己的姓名。手工親筆簽名,表明業務員已對訂單的內容已經徹底審核,已經沒有任何絲毫的差錯,也表明業務員已對此訂單已經完全承擔全部的責任。

當然,訂單最終確認的另一個重要的指標是客戶30%定金到賬,或信用證到手。如定金或信用證未到位,可下發訂單,讓計劃部先計算用料,但要書面通知采購部:“所有物料采購等通知”。

5、把客戶的包裝要求完整、全面、清晰、及時地告訴包裝計算人員,以保證包裝物品的及時到位。

6、與計劃部、采購部和生產部經理全程保持溝通,了解訂單的算料、物料采購、生產安排、實際生產動態和包裝物品到位程度的最新情況。如外貿部經理或分部經理詢問有關這些情況,業務員必須能對答如流,絕對要避免“我不知道”、“我還不清楚”、“大概??”這樣的言語。

7、會同業務員助理和生產部品質檢驗人員,隨時檢查成品質量情況,作好詳細的書面驗貨記錄。如果發現成品有質量問題,應立即匯報外貿部經理,并立即通知生產部經理,以便在第一時間采取措施。反映質量問題時,應隨機抽樣,列出數據,顯示質量問題的百分比,養成用數據說話的良好習慣。既不能以偏概全、小題大做,更不能視而不見、無所作為。

8、業務員在驗貨時,同時應對訂單的所有貨號進行現場拍照(注意要顏色交差,顏色也要拍齊),并存入電腦檔案。

9、提早與生產部經理溝通,預先安排好大貨的出貨計劃。出貨計劃確認后,先與客戶確認,客戶確認后,立即準備好所有出貨資料,交給單證部,以便讓單證部在第一時間訂好艙位或航班。所有拖箱時間或送貨日期確認后,應立即發出書面“出貨通知”。“出貨通知”的發放范圍應明確書寫清楚。

第三篇:外貿業務員職責

外貿業務員的職責

1、及時安排好打樣。要按客戶的要求,書面詳細列出打樣單。打樣單上應嚴格明晰四大要素:貨號、原料、顏色搭配和做法。打樣單的格式應嚴格參照大貨訂單格式,即貨號-顏色-數量應列出表格,而不能是其它的任何格式。打樣單應由外貿部經理簽字后,方能安排打樣,外貿部經理不在時,由外貿部經理指定的人簽字。如涉及XX模、五金模具是否要開,應請示外貿部經理。如打樣需新購原料或輔料,應書面通知采購部購買。如采購過程中涉及最少起訂量的,應馬上匯報外貿部經理,由外貿部經理決定如何處理。樣品完成后,應仔細審核樣品,寄出前,必須拍照存入電腦檔案。如果是新客戶,樣品是否向客戶收費、收多少、快遞費是預付還是到付,需請示經理,由經理決定。總的原則是:如果是少量樣品,樣品免費,運費到付。如樣品數量較多,應考慮樣品收費,運費到付。

2、嚴格把握“核價單”,精確地報出美金銷售價格。一般情況下,核價單只要掌握兩種就可,一種是“一般貿易核價單”,一種是“進料加工核價單”。核價單原則上是由計劃部提供的。業務員在向計劃部索取核價單時,應拿到Excel的電子格式,而不是紙張打印件。拿到計劃部提供的核價單后,業務員應逐字逐行進行審核,檢查是否有任何可能的差錯。特別要有能力看出明顯的錯誤,如發現一個XX皮康紙的金額為5元,一個XX里布的用量為1米,應立即通知計劃部,要求計劃部立即改正錯誤。

當遇到計劃部未能及時提供核價單,客戶又要馬上提供報價時,業務員應立即動手,收集相應的核價單數據,自己制作出準確的核價單。

業務員一定要看清楚核價單中利潤和銷售利潤率的計算方法的公式是否正確。

利潤=美金賣價X匯率X0.96-成本

銷售利潤率=利潤÷(美金賣價X匯率)X100%

美金賣價確定后,原則上必須經外貿部經理審核后,方能對外報價。個別客戶提出傭金要求的,業務員必須把事情的來龍去脈向外貿部經理匯報清楚,由經理決定如何操作。

3、積極主動與客戶保持聯系,促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶之后,應在快遞網頁上查閱客戶是否已經收到樣品,確認客戶樣品收到后,應立即發信給客戶,非常客氣地詢問客戶對樣品的評價,詢問客戶是否有下訂單的可能。

4、業務員應始終牢固樹立“訂單就是命令”的企業理念。客戶下訂單后,業務員應在第一時間整理出中文訂單,并立即下發到有關部門。客戶下訂單后,業務員應立即放下手頭其它并非萬分要緊的事情,全身心投入到對客戶訂單的分析,圍繞“貨號-原料-顏色搭配-做法”四個要素,與打樣時的最后確認樣核對(必要時要再次與打樣間溝通),如有客戶交待不清的,應立即發電子郵件與客戶書面確認。客戶確認后,立即打印出中文訂單并下發。從收到客戶原始訂單到中文訂單下發,整個過程的時間,能半小時解決的,堅決不能用1小時解決,能1小時解決的,堅決不能用2小時解決,以此類推。整個過程,最長不能超過48個小時。如果期間業務員正好輪到休息,則無條件調休。如客戶原始訂單有交待不清,業務員發電子郵件后,客戶在上班時間的4個小時內沒有回復的,此時業務員應立即做兩件事:第一,打電話給客戶,催促客戶盡快書面回復;第二,口頭匯報外貿部經理,講明情況,如外貿部經理提出新的建議的,立即按經理的要求去做。中文訂單的發文放范圍應在訂單的最上面顯示清楚。顯示發放范圍的標準格式是“發:沈阿瑟(1)、張三(6)、李四(3)、王五(6)、錢六(5)、趙七(1)、李八(1),共23份。”

中文訂單中應絕對杜絕模糊語言,如“與上次一樣”、“與去年一樣”、“有關部門”等等。在中文訂單的右下角,業務員應手工親筆簽下自己的姓名,而不能在電腦中打印出自己的姓名。手工親筆簽名,表明業務員已對訂單的內容已經徹底審核,已經沒有任何絲毫的差錯,也表明業務員已對此訂單已經完全承擔全部的責任。當然,訂單最終確認的另一個重要的指標是客戶30%定金到賬,或信用證到手。如定金或信用證未到位,可下發訂單,讓計劃部先計算用料,但要書面通知采購部:“所有物料采購等知”。

5、把客戶的包裝要求完整、全面、清晰、及時地告訴包裝計算人員,以保證包裝物品的及時到位。

6、與計劃部、采購部和生產部經理全程保持溝通,了解訂單的算料、物料采購、生產安排、實際生產動態和包裝物品到位程度的最新情況。如外貿部經理或分部經理詢問有關這些情況,業務員必須能對答如流,絕對要避免“我不知道”、“我還不清楚”、“大概??”這樣的言語。

7、會同業務員助理和生產部品質檢驗人員,隨時檢查成品質量情況,作好詳細的書面驗貨記錄。如果發現成品有質量問題,應立即匯報外貿部經理,并立即通知生產部經理,以便在第一時間采取措施。反映質量問題時,應隨機抽樣,列出數據,顯示質量問題的百分比,養成用數據說話的良好習慣。既不能以偏概全、小題大做,更不能視而不見、無所作為。

8、業務員在驗貨時,同時應對訂單的所有貨號進行現場拍照(注意要顏色交差,顏色也要拍齊),并存入電腦檔案。

9、提早與生產部經理溝通,預先安排好大貨的出貨計劃。出貨計劃確認后,先與客戶確認,客戶確認后,立即準備好所有出貨資料,交給單證部,以便讓單證部在第一時間訂好艙位或航班。所有拖箱時間或送貨日期確認后,應立即發出書面“出貨通知”。“出貨通知”的發放范圍應明確書寫清楚。

10、訂艙位或訂航班時,應提交給單證部的通用資料包括:中文訂單、裝箱單、貨物單價。同時應另附一頁,書面打印,顯示如下內容:

--貨號名稱:皮WW?PU/PVC XX?皮YY?PU/PVC ZZ?

--貿易情況:一般貿易?進料加工?來料加工?

--拼箱還是整柜?--價格條款:FOB?CFR?CIF?FOB但運費墊付?

--是否要原產地證?如是,RORM A 還是C/O?--發貨人:XX皮件公司?YY進出口公司?ZZ公司?還是客人另有要求?--收貨人:英文全稱?地址?--通知人:英文全稱?地址?

--貨物存放地點:XX倉庫?YY倉庫?ZZ倉庫?

--可拖箱時間?可送貨時間?

--客戶是否還要其它特殊的要求?在此列明。

如是進料加工或來料加工出口,應至少提前10天左右與單證部聯系,以防止手冊沖突情況發生,因單證部要提前準備好手冊。

11、催討余款。如業務是信用證交易,走貨后,所有單據交銀行事宜將由單證部操作。但業務員應主動與單證部溝通,了解交單情況。如業務為T/T交易,業務員要做的事情如下:如貨物空運,應在訂航班前要求客戶付清余款,收到100%貨款后,才可訂航班并送貨。如貨物海運,先與單據部溝通,看何時能拿到正本提單,拿到正本提單后,立即把發票、裝箱單和提單傳真給客戶,并書面要求客戶付余款(正常情況下,30%已付,余款是總貨款的70%)。客戶付清所有貨

12、一筆訂單出貨后,應主動與外貿部經理溝通,向經理索要這筆業務的有關成本利潤數據,書面寫出這筆訂單的效益情況分析作為總結,并復印二份,一份報外貿部經理,一份報分部經理,原稿那一份自己留底。索要有關成本利潤數據時,業務員應向外貿部經理索取,而不是直接向財務部索取。

13、注意原料色卡的收集、制作和歸檔。寄給客戶的色卡,一定要有至少一份一模一樣的色卡留底,而且保存歸檔在外貿部的色卡檔案中心。新料到貨,不管是客供料,還是國產料,必須在第一時間做出標準色卡,保存歸檔在外貿部的色卡檔案中心。外貿部色卡檔案中心的增補或修改,均有同步的書面記錄。該書面記錄是一Excel表格,文件名是“色卡詳細清單”,內有兩個SHEET,文件存放地點是:電腦→→網上鄰居→→workgroup→→keke-外貿部色卡中心→→的根目錄下。為確保“色卡詳細清單”與實際色卡的完全一致,實際色卡的制作和“色卡詳細清單”的更新與維護,由外貿部經理操作,或由外貿部經理指定的人員操作。任何人,如未經授權,不得操作。業務員在打印訂單或出具任何書面材料時,凡有關原料的名稱、中文顏色名和色號的,一律以“色卡詳細清單”的叫法為準,不得想當然地另搞一套。業務員應經常翻看色卡中心的檔案色卡,也應經常在電腦的網上鄰居上查看“色卡詳細清單”文件,及時了解色卡的最新動態。

14、學會生產訂單包裝物的計算(主要內容是內盒、外箱、塑料袋等)和裝箱單的制作,做到包裝計算人員因故不在時,照樣能獨立計算和訂購所有包裝物品。

15、不斷地提高自己的英語水平,特別是英語的聽說能力。原則上每天應化至少15分鐘的時間,用于英語的聽力訓練。及早擺脫業務員中普遍存在的“聽不明白、說不流暢、讀不全懂、寫不地道”的低能局面。

16、完成外貿部經理和分部經理交辦的其它事項。

款后,把客戶要求的所有正本文件用快遞給客戶,快遞一律預付,而不是到付。

外貿業務員的職責

1.合同的確立、簽署、執行和跟蹤

1.1合同條款的確立

與客戶協商、談判,確立合同項目。包括所購產品的價格、數量、規格、顏色、貼花,品牌及其他要求;貿易國別;貿易術語;付款方式;嘜頭;交貨期;目的港;配件額度及其他條款。

1.2銷售合同/形式發票的簽署

1)確認合同條款后,由業務人員開具銷售合同/形式發票予客戶確認并簽署回傳;

2)收取訂金或信用證

1.3合同的執行

向工廠下達生產定單,所需文件包括:產品技術狀態表、形式發票、合同執行計劃及其他附件。

1.4合同跟蹤

備貨期間,對定單生產情況進行跟蹤,并告知客戶生產進度和交貨時間。

2.驗貨:主要是涉及合同條款的項目,如顏色,數量,規格,嘜頭,品牌等進行查驗,保證按時、準確交貨。

3.產品發運和交付單證

2.1產品的發運

應在貨備妥之前,提前與船公司或貨代聯系,填寫提貨委托單后傳真給運輸公司和供貨方,安排發運事宜。由運輸公司持提貨委托到指定地點提貨,發運。

2.2交付單證

1)把制作好的各種單據,包括箱單,裝箱單明細,商業發票,提單及原產地證副本交與客戶確認。

2)催收尾款,并寄發單據正本。

4.售后問題的處理

3.1及時處理索賠問題

因出口產品供貨方原因產生的出口產品錯發/漏發/質量不合格導致客戶提出質量、數量索賠的,業務人員應及時處理。

3.2收集產品反饋信息

收集有關產品質量問題、市場對產品需求的反饋信息,歸納,整理,為產品的整改和新產品開發提供意見和建議。

5.現有客戶維護和新客戶開發

4.1現有客戶關系維護

1)處理好定單和索賠問題,保證交貨期和產品質量,協調與客戶之間的關系

2)適時對重點客戶制定相應的促銷和優惠政策,并提供一定程度的廣宣支持,塑造良好的企業和品牌形象。

3)在國外的重要節假日里,需發送電子賀卡以示問候。

4)及時向客戶提供我司最新產品信息和產品目錄。

4.2新客戶開發

通過展會、網絡、走訪市場及其他途徑努力開拓市場,尋找新的客源。

6.其他相關職責

5.1外事接待

5.2建立客戶檔案,產品檔案,質量信息反饋表和制定出口貨物統計臺帳。并對每筆定單的技術狀態表、形式發票、銷售合同及附件進行備份,以備查用。

5.3留意市場動態并收集相關產品和市場信息,統計、整理、歸檔。

5.4提交月/季度報表和總結。

5.5注意提升業務員自身產品知識、英語和業務能力。

貨運操作全套單證如下:

集裝箱出口業務:

拼箱:

一、貨主提供的單證:

1、出口委托書

2、出口貨物明細單

3、裝箱單(PACKING LIST)

4、fa票(INVOICE)

5、出口許可證

6、出口收匯核xiao單、退稅單

7、報關手冊

二、貨代負責的單證:

1、出口十聯單:

第一聯:集裝箱貨物托運單(貨主留底)(B/N第二聯:集裝箱貨物托運單(船代留底)第三聯:運費通知(1)第四聯:運費通知(2)第五聯:場站收據(裝貨單)(S/O)第五聯副本:繳納出口貨物港務費申請書 第六聯:大副聯(場站收據副本)第七聯:場站收據(D/R)第八聯:貨代留底 第九聯:配艙回單(1)第十聯:配艙回單(2)

2、提單(正本/副本)(B/L ORIGINAL/COPY)①分提單(HOUSE B/L)②總提單(OCEAN B/L)

3、海運單(SEA WAYBILL)

4、出口貨物

報關單證: ①必要單證:報關單 外匯核xiao單 裝貨單 裝箱單 fa票 合同、信用證副本

②其他單證: 出口許可證 免稅手冊 商檢證明 產地證明等

5、貨物報關清單

6、進艙通知

7、集拼貨預配清單

8、裝箱單(CLP)

9、集裝箱發放/設備交接單 進場/出場(EIR IN/OUT)

集裝箱出口業務:

整箱

1、海運出口委托書

2、十聯單: 第一聯:集裝箱貨物托運單(貨主留底)(B/N)第二聯:集裝箱貨物托運單(船代留底)第三聯:運費通知(1)第四聯:運費通知(2)第五聯:場站收據(裝貨單)(S/O)第五聯副本:繳納出口貨物港務費申請書 第六聯:大副聯(場站收據副本)第七聯:場站收據(D/R)第八聯:貨代留底 第九聯:配艙回單(1)第十聯:配艙回單(2)

3、集裝箱陸上貨物運輸托運單

4、裝箱單(CONTAINER LOAD PLA)

5、集裝箱發放/設備交接單 進場/出場(EIR IN/OUT)

6、報關手冊

7、集拼貨預配清單

8、裝箱單(container load plan)

9、集裝箱發放/設備交接單 進場/出場(EIR IN/OUT)

10、提單(正本/副本)(B/L ORIGINAL/COPY)① 普通貨物:以裝船提單 ② 集裝貨:收訖代運提單

集裝箱整箱進口業務:

1、進出口貨物代理報關委托書

2、提貨單(進口五聯單)第一聯:到貨通知書 第二聯:提貨單(D/O)第三聯:費用賬單(1)第四聯:費用賬單(2)第五聯:交貨記錄

3、設備交接單(#1 船代留底聯 #2 堆場聯 #3 用箱人聯)

4、海關進口貨物報關單 提單(正本/副本)(B/L ORIGINAL/COPY)①普通貨物:以裝船提單 ②集裝貨:收訖代運提單

5、貨物運輸報價單

第四篇:外貿業務員職責描述

外貿業務員職責描述

1.開發歐洲、美洲、日本市場;

2.接待來訪客戶

3.處理詢價和跟進客戶。

跟進訂單項目

4.接受上級臨時安排任務,服從安排

5.海外參展、海外客戶拜訪

外貿業務員職責描述21、參加海內外展會,及通過公司的平臺和資源開發客戶

2、同新、舊客戶保持聯系增加溝通,了解客戶所需;

3、接收客戶的投訴信息,并將相關的信息傳遞到公司的相關部門;

4、掌握、了解市場信息

外貿業務員職責描述31、利用網絡平臺開拓海外市場,尋求跟蹤海外客戶,整理并回復詢盤并做好后期跟進工作;

2、及時了解市場信息,維護公司網站、網絡平臺后臺數據并做好新產品的發布;

3、保持與客戶良好的溝通,維護好老客戶關系,負責產品的國外市場的推廣與銷售;

4、積極與生產部門溝通協調,保證貨物按時出口。

外貿業務員職責描述4

1.、利用公司提供的渠道(阿里巴巴會員等)或自己尋找的網絡平臺進行推廣,通過EMAIL、MSN、Trademanager等方式尋找海外客戶進行溝通交流,整理和回復詢盤并做好后期跟進工作;

2、保持與客戶良好的溝通,維護好老客戶關系的同時,借助行業平臺開發新客戶,負責產品的國外市場的銷售;

3、負責與客戶的談判,協助客戶完成項目付款;

4、收集業務信息,掌握市場動態,及時向領導匯報行情;

5、協助做好售后的服務工作。

外貿業務員職責描述5

熟悉產品,對產品有所掌握,并能獨立分析其組成和給予準確的報價;

熟悉產品在市場上的定位,找出報價時的不同;

潛在客戶開拓及挖掘;

國際業務洽談,打樣,合同簽訂及出貨監控;

客戶檔案的建立;

客戶訂單執行及回款確認;

外貿業務員職責描述61、跟蹤每張業務單的生產及定稿流程,收回應收回的款項;

2、同新、舊客戶保持聯系增加溝通,了解客戶所需;

3、接收客戶的投訴信息,并將相關的信息傳遞到公司的相關部門;

4、掌握、了解市場信息,開發新的客源。

外貿業務員職責描述71、負責發票開具、往來款核算;

2、負責材料、成品出入庫單據錄入工作;

3、負責財務資料整理歸檔;

4、領導安排的其他工作。

第五篇:外貿業務員工作職責

外貿業務員工作職責

一.外貿業務工作流程:

1.整理報價:

針對不同客戶詢盤,提供相關報價資料。其中,對于出口產品的報價主要包括:產品的質量等級、產品的規格型號、產品是否有特殊包裝要求、所購產品量的多少、交貨期的要求、產品的運輸方式、產品的材質等內容。所有正式報價單需打印出來,并由經理簽字存檔。

2.處理樣品:

制作詳細樣品單,向工廠索取樣品,以免工廠錯誤打樣。收到樣品之后,應核對樣品尺寸,質量和照片,確保寄出的樣品同報價吻合,可以按照其生產。另,針對有的工廠的樣品費用問題同工廠和客戶協商。并針對寄樣費用,同客戶協商,協商不了的情況下,匯報上級,達成解決之道。寄樣需記錄相關寄件信息,以便及時追蹤和后查。

3.訂貨(簽約):

貿易雙方就報價達成意向后,買方企業正式訂貨并就一些相關事項與賣方企業進行協商,雙方協商認可后,需要簽訂《購貨合同》。在簽訂《購貨合同》過程中,主要對商品名稱、規格型號、數量、價格、包裝、產地、裝運期、付款條件、結算方式、索賠、仲裁等內容進行商談,并將商談后達成的協議寫入《購貨合同》。合同需由業務和經理審批,填入“出口合同審核表(訂單跟蹤表)”,盡可能將各種預計費用都列明。通常情況下,簽訂購貨合同一式兩份由雙方蓋本公司公章生效,雙方各保存一份。

4.收取訂金或信用證:

4.1:如果是L/C付款的客戶,通常是在交貨期前1個月確認L/C已經收到,收到L/C后應業務員和單證員分別審查信用證,檢查是否存在錯誤,交貨期能否保障,及其它可能的問題,如有問題應立即請客人改證。

4.2:如果是T/T付款的客戶,要確認定金已經到賬。

5.下國內生產定單:

在收到信用證或預付款的前提下,開始進行備貨。根據訂單制定生產計劃單,經過審批后,下達到生產部進行生產。如需要,應同時下條碼貼紙的生產單給工廠,此類印刷品應要求工廠提供倍品,并確保掃讀OK,以免影響出貨。

6.追蹤和驗貨:

在備貨過程中,生產部同步進行生產進度匯報,對生產完的產品進行入庫登記,以便業務人員掌握整個訂單的生產進度。一般在交貨期前一周,通知公司驗貨員驗貨。如客戶指定人員檢驗。一般要在交貨期兩周前與驗貨人聯系,預約驗貨時間,確保在交貨期前安排好時間。

確定后將驗貨時間通知工廠。

注:每次新產品出貨,需有大貨樣品留底。

7.租船訂艙:

7.1、在備貨的同時,如果本票業務不為客戶指定貨代,則向貨運代理公司詢

價,確定本次出運的貨代公司。

7.2、在貨物全部生產、包裝完畢后,生產部制作裝箱單,業務人員根據報來的裝箱單,結合合同及信用證貨物明細描述,開列出倉通知單。通常在開船一周前可拿到定倉紙。

7.3、單證儲運部門根據出倉通知單、工廠制的裝箱單、信用證統一繕制全套的出運單據。出運單據包括出口貨物明細單、出口貨物報關單、商業發票、裝箱單。

7.4、單證儲運部門先將出口貨物明細單傳真給貨代公司進行配船訂艙,確認配船和費用后,準備全套報關單據(出口貨物明細單、報關委托書、出口貨物報關單、商業發票、裝箱單、出口收匯核銷單等)寄到貨代公司用于報關、出運;

7.5、在貨代公司確認配船和費用后,收到貨代公司送貨通知單(要求在指定日期前將貨物運至指定倉庫)。

8.報檢:

國家法定商檢產品需拿到商檢證書。一般應在發貨一周之前拿到商檢換證憑單/條。貨物經檢驗合格,附報檢委托書、外銷合同、信用證復印件、商業發票、裝箱單、紙箱證等單據取得商檢局出具換證憑單,寄到貨代公司用于報關。

9.申領核銷單:

單證人員憑出口貨物明細單在本公司申領核銷單。

10.出口報關:

在拖柜同時將報關所需資料交給合作報關行,委托出口報關及做商檢通關換單。通常要給報關留出兩天時間(船截關前)。

10.1單證部門拿到核銷單后,將貨代公司報關所需的報關委托書、出口貨物報關單、出口收匯核銷單、商業發票、裝箱單、外銷合同用快件寄出。聯系并確認貨代公司收到上述單據。

10.2公司負責商檢的人員將商檢換證憑單寄給貨代公司,貨代公司憑收到的商檢換證憑單,到出入境檢驗檢疫局換取出境貨物通關單。10.3公司根據貨代公司的送貨通知按時將貨物送到貨代公司指定的倉庫。報關通過后,貨代公司安排集裝箱拖貨至船公司指定的碼頭。

11.收款:

11.1.準備文件:督促船公司盡快出提單樣板及運費帳單。仔細核對樣本無誤后,向船公司書面確認提單內容。如果提單需客人確認的,要先傳真提單樣板給客人,得到確認后再要求船公司出正本。并同時準備其他相關文件(商業發票/一般原產地證/裝箱單等)。11.2.交單:

采用L/C收匯的,應在規定的交單時間內,備齊全部單證,并嚴格審單,確保沒有錯誤,才交銀行議付。

采用T/T收匯的,在取得提單后馬上傳真提單給客人付款,確認受到余款后再將提單正本及其它文件寄給客人。

12.核銷退稅: 一般在報關之日起90天內核銷,核銷后公司方可到稅務局申報退稅。

13.業務登記/存檔:每單出口業務在完成后要及時做登記,包括電腦登記及書面登記,便于以后查詢,統計等。

14.售后問題的處理:因出口產品供貨方原因產生的出口產品錯發/漏發/質量不合格導致客戶提出質量、數量索賠的,業務人員應及時處理。

注:以上業務處理事宜:1/2/3/4/5/6/12/13/14,并應同單證報關人員緊密配合工作,處理好相關交接工作,以免產生問題。

二.現有客戶維護和新客戶開發:

1.現有客戶關系維護

1)處理好定單和索賠問題,保證交貨期和產品質量,協調與客戶之間的關系

2)適時對重點客戶制定相應的促銷和優惠政策,并提供一定程度的廣宣支持,塑造良好的企業和品牌形象。

3)在國外的重要節假日里,需發送電子賀卡以示問候。

4)及時向客戶提供我司最新產品信息和產品目錄。

2.新客戶開發

通過展會、網絡、走訪市場及其他途徑努力開拓市場,尋找新的客源。

三.其他相關職責:

1.外事接待

2.建立客戶檔案,產品檔案,質量信息反饋表和制定出口貨物統計臺帳。并對每筆定單的技術狀態表、形式發票、銷售合同及附件進行備份,以備查用。

3.留意市場動態并收集相關產品和市場信息,統計、整理、歸檔。

4.提交月/季度報表和總結。

5.注意不斷提高業務員自身知識和素養。

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