第一篇:2013二季度廉潔風險防控工作總結
綜采二區2013年二季度廉潔風險防控管理
工作總結
2013年二季度以來,我工區能夠按照公司紀委的要求,在總結一季度廉潔風險防控工作的基礎上對于2013年二季度的工作提前進行了周密的部署,并加強了日常的監督和考核,在二季度把我工區的廉潔風險防控工作做到了進一步的細致化、深入化,有效地對“四管”人員在抵御腐敗、廉潔自律意識上的強化起到了推動作用。下面就把我單位2013年二季度以來廉潔風險防控工作總結如下:
一、我工區黨政就對如何在二季度更好地做好廉潔風險防控工作做了專門的部署,制訂了符合二季度實際的規劃措施,并召開了專題會議對“四管”人員在二季度的廉潔風險防控工作進行了強調,要求“四管”人員在二季度要按照公司領導要求繼續加強廉潔知識的學習,繼續加強廉潔風險點的防控,各位“四管”人員也能夠高度重視工區的廉潔風險防控工作,向工區黨政做出了承諾,表示一定會在本崗位上高度負責,執行好各項廉潔自律的規定,抵御一切不正之風。
二、在廉潔風險點的排查上,我工區由過去的單一式自查轉變為敞開互助式的排查,即召開專門的風險點查找會議,邀請副區長、班組長、職工代表等共20人參加,對于“四管”人員的廉潔風險點查找工作進行評議。4月15日我工區召開的排查專題會議上,參會人員都能本著為企業負責、為單位負責、為“四管”人員負責的態度,毫不保留的對“四管”人員的廉潔風險點排查工作發表自己的意見或建議,經過統計,當日由群眾針對“四管”人員崗位實際排查出廉潔風險點共15條,使得風險防控工作進一步的深入化、細致化,對于“四管”人員加強自我防范起到了較大的協助作用。
三、我單位在二季度把廉潔風險防控工作變為日常化,工區黨支部書記劉玉泉、紀檢小組組長田守志負責對“四管”人員的實際工作、思想狀態進行了經常性的了解,發現“四管”人員在工作或者思想上有違紀傾向的及時采取談心幫教等方式予以糾正,切實把違法違紀想象消滅在了萌芽狀態,并設立了廉潔風險防控專門舉報電話,鼓勵群眾對“四管”人員的廉潔工作進行監督舉報,有效地對“四管”人員的廉潔自律起到了震懾作用,二季度通過我工區上下齊心協力,工區未出現違法違紀現象,廉潔風險防控各項工作得到有效提升。
綜采二區
2013年6月15日
第二篇:廉潔風險防控工作總結
廉潔風險防控工作總結
為促進領導干部和關鍵崗位管理人員廉潔從業,降低可能發生的腐敗風險,全力夯實風險防控“防火墻”,從源頭預防和治理腐敗工作力度,營造風清氣正的發展環境,pp采氣廠按照油田公司紀委的要求,真抓實干,重點開展了以下工作,較好地完成了廉潔風險防控工作。
一、全面動員部署
9月下旬,采氣廠召開黨委、紀委專題會議,會上成立了領導小組和工作機構,全面部署了廉潔風險防控管理工作,明確了工作任務,落實了工作要求。加大了對廉潔風險防控的宣傳,利用廠門戶網站和自動化辦公系統,對站隊級以上管理人員和關鍵崗位管理人員轉發了公司紀委下發的廉潔風險防控方案,明確了廉潔風險防控工作的重要性和必要性,牢固樹立了廉潔風險意識,全面提高了全員參與的自覺性、主動性和積極性,為今后各階段、各環節工作的扎實推進,打下了良好基礎。
二、廉潔風險排查
(一)認真排查風險點
采氣廠站隊以上領導和有關業務處置權的關鍵崗位管理人員對照履行職責情況、執行制度情況,通過自己找、部門查、領導審的方式,對風險點逐一進行排查。緊緊圍繞每一個權力崗位、每一個工作環節上容易導致腐敗的薄弱環節,按照“對照崗位職責梳理崗位職權、找準腐敗風險制定防控措施”的程序,全面、客觀地查找和確定廉潔風險點。共有 個部門、個崗位、個個人進行了風險排查,確定風險點 個。做到了全面、細致,無一疏漏。
(二)客觀評定風險等級
根據業務處置權和自由裁量權的大小,腐敗現象發生的概率及危害程度等因素評定風險等級。對高中低三個等級進行了細致認真的評定。共評定出高級風險 個,中級風險 個,低級風險 個。通過風險的量化和分類,明確各級、各類工作人員在具體工作中的廉潔風險度。
(三)建立風險數據庫
采取對崗位責任內容進行公開承諾的方式,組織各部門、各級領導干部和關鍵崗位管理人員認真填報了“吉林油田公司個人崗位廉潔風險識別及自我防控登記表”、“吉林油田公司部門廉潔風險識別防控登記表”,經部門領導班子集體審定后,報采氣廠紀檢監察部門和內控管理部門備案。將風險等級為高級和中級的列入了重要風險數據庫,進行重點防控。
三、制定防控措施
(一)建立健全制度
依照查找出的風險點,認真制定防范措施,對需要制定的制度要及時修訂,對還未建立的制度立即著手制定,堵塞制度和監控機制方面存在的漏洞,努力降低廉潔風險。共修訂制度 大項 小項,制定制度 大項 小項。
(二)制定管理措施
進一步明確各崗位人員職責、權限范圍內業務工作,做到權責明確。圍繞排查確定的各類風險點,有針對性地抓好領導干部和重要崗位管理人員的學習和教育,打牢思想道德基礎。此處寫具體措施。
(三)總結經驗做法。采氣廠將廉潔工作當做長期持續的重要工作來抓,組織各部門、各基層單位認真總結廉潔風險防控管理工作中的做法、經驗和需要改進的問題,并定期進行總結匯報工作。
推進廉潔風險防控工作是拓展預防腐敗工作領域的有效措施,也是加強領導干部作風建設和廉潔自律的客觀需要。pp采氣廠把廉潔風險防控管理工作作為落實黨風廉政建設責任制、加強懲防腐敗體系建設的一項重要任務,認真完善防控措施,建立廉潔風險防控管理機制,對掌握人事權、審批權和監管權的領導干部和關鍵崗位管理人員視為重點對象,著力防范工程建設、人事管理、物資采購、財務資產、科研開發等方面存在的廉潔風險,真正實現從源頭上預防和減少腐敗行為的發生,預防腐敗工作在實踐中不斷取得新的成效。
第三篇:廉潔風險防控工作總結
員工實訓中心廉潔風險防控工作總結
員工實訓中心按照集團公司關于廉潔風險防控工作的安排,以“在堅決懲治腐敗的同時,更加注重治本、更加注重預防、更加注重制度建設”的思想為指導,切實加強組織領導,規范權力運作流程,強化重點崗位監督,自上而下對公司各個部室進行風險排查,降低了各個崗位的監管風險和廉潔風險,有效地推動各項工作健康快速發展?,F將此項工作開展的情況總結如下:
一、加強領導、提高思想認識
(一)成立了由中心主任、書記楊毅任組長;副主任郝立軍任副組長;各分管部門主任領導為成員的廉潔風險防控工作領導小組。領導小組下設辦公室負責日常工作,保障了廉潔風險排查及防控工作的有序進行。
(二)召開2012年廉潔風險防控動員大會。會上楊毅書記針對廉潔風險防控工作作動員講話,全面安排、部署了公司廉潔風險防控工作。強調了廉潔風險防控工作是今年紀委工作的重中之重,務必認真抓好、抓實。
(三)學習了《關于開展廉潔風險防控工作的安排》。對如何開展廉潔風險排查及防控工作、怎樣排查與防控的總體構架、思路,如何按照工作方案及時完成相關資料等一一做了詳細的闡述。
二、按照步驟、全面、深入排查風險點
(一)大力宣傳,營造氛圍。廉潔風險點查找是一項繁瑣的工作,要求高、涉面廣,時間緊、任務重。工作中緊密結合各部門工作實際,切實加強宣傳學習,提高干部職工的思想認識,形成工作合力。
(二)人人參與、全面排查。按照規定的程序、環節、要素、逐一查找,及時公示,做到“風險定到崗,制度建到崗,責任落到崗”。采 1
取“自己找、部門查、領導提、部門審”的方法,從中心各個層面逐一排查、篩選廉潔風險點,確保找準、找全、找實。又從思想道德風險、崗位職責風險、業務流程風險、制度機制風險、外部環境風險5個風險類型和評估風險等級(極高、高度、中度、較低、低度)分別進行廉潔風險及其表現形式的分析、排查。
一是排查崗位風險。以崗位、職責為基礎,從干部崗位到重點崗位,每個人根據各自的崗位、職責,從思想道德風險、崗位職責風險、業務流程風險、制度機制風險、外部環境風險5個風險類型和評估風險等級(極高、高度、中度、較低、低度)進行分析、排查,做到人人參與,全面排查。
二是排查部室風險。結合部室職能和業務工作,重點排查管理人、財、物、事和審批、項目資金分配、資源監管等重要領域和關鍵環節的部室。從業務流程風險、制度機制風險、外部環境風險3大風險點分別查找廉潔風險點。通過自身找、相互幫、領導提、集中評、組織審,分別在重大事項決策、重大項目安排、大額資金使用、新黨員發展、辦公用品采購管理、車輛日常維護管理、公務接待管理、印章管理、檔案管理、資金管理等環節查找出廉潔風險點。且在排查中明確相關責任人,負責排查列出部室廉潔風險點及其表現形式,填寫風險點排查及風險防控措施表格。
三是中心領導率先垂范自覺排查。中心領導根據自己的管理權限,認真排查,填報《個人廉潔風險自查表》,簽訂廉潔從業承諾書。
三、廉潔風險防控排查情況
1、中心廉潔風險防控排查情況:
中心應排查 7人,實排查 7人,根據自己的工作管理權限,認真排查,填報了《個人廉潔風險自查表》。其中,崗位風險共35個風險點,極高風險占2個,高度風險占5個、中度風險占
8、較低風險占10個、低度風險占10個。通過廉潔風險防控工作的開展,將懲治和預防腐敗、防范風險和強化管理形成有機統一,營造各級管理人員“不想腐敗、不能腐敗、不敢腐敗”的良好氛圍,保證各級領導干部和管理人員“想干事、能干事、干成事、不出事”,從而促進企業又好又快、更好更快健康發展。
第四篇:崗位廉潔風險防控工作總結
崗位廉潔風險防控工作總結
根據公司黨委紀檢統一部署要求,現將我分公司崗位廉潔風險防控工作開展情況進行總結如下:
一、加強組織領導,狠抓規劃落實,確保工作順利開展。
1、加強組織領導
工作開展時,我分公司黨支部及時成立了崗位廉潔風險防控小組,由黨支部書記任組長,工段長、各班組班組長任成員,領導小組下設辦公室,負責組織實施分公司的權值梳理工作,各職能管理人員積極主動配合這一工作的開展。
2、制定規劃方案
研究制定了《“排查崗位廉潔風險防控”活動實施方案》,部署有關工作,全面啟動廉政風險防范管理工作。
二、扎實深入開展崗位廉潔風險防控管理工作
1、梳理職權清單,根據我分公司辦公特點,對內設機構和工作崗位的權利、職責等進行研究梳理,并將各項權利運行過程以流程圖的方式明確下來。
2、查找評估廉潔風險。一是查找廉潔風險源。把行使的行政權利納入風險點查找范圍,采取自己找、同事幫、領導提、組織審的工作方法,從領導到員工結合工作,認真查找個人的思想道德風險和崗位廉潔風險、二是查找風險點,重點查找在新黨員發展、辦公用品采購管理、車輛日常維護管理、公務接待管理、印章管理、檔案管理、資金管理、“小金庫”管理、倉庫管理、班組人員管理、備件制作管理、敏感崗位人員管理等12個環節。填寫了《單位不廉潔風險隱患防控表》并上報至公司紀檢部門。三是評定風險等級,針對查找出的廉潔風險點,按照危害程度和發生頻率等進行分析評估,確定不同的風險等級,對已自查出的各類廉潔風險,經崗位廉潔風險防控管理小組開會審核把關后,在公示欄上進行公示,并審核備案。四是研究制定各項廉政風險防范措施,針對崗位風險提出防控措施后,都經分管領導審核后報黨支部備案,職能辦公室風險在研究制定具體防控措施后,審核備案,針對單位風險,在制定具體防控措施和相關工作程序后,報公司紀委審核。
三、務實創新,推進廉潔風險防控工作的順利實施
崗位廉潔風險防控工作是我分公司今年的一項重要工作,也是一項全新的工作,在明確職權后,各負責人積極主動,從摸清底數,明確全職,完善規程、規范運行、強化監督、預防腐敗入手,具體經辦人員明確分工,各負其責。通過逐個剖析以前未引起足夠重視的、潛在或者隱藏的權力事項,做到工作流程編制過程中不漏一項權職,不丟一個環節。領導嚴格把關,在認真組織、仔細修改后反饋到各經辦人員,對于不符合要求的及時協調修改,對于敷衍應付,不符合要求的退回重辦。開展此項工作以來,我分公司認真貫徹上級工作指示精神和部署。以崗位廉潔建設工作的開展為載體,立足本職工作,踏踏實實地開展風險防控工作,取得了一定的成效,但與目標要求還有一定的差距,在今后的工作中,我們將進一步規范崗位廉潔風險控制工作流程,努力達到權力在陽光下運行,規程在法律內操作,管理在發展中進步,資金在監管下使用。
第五篇:開展廉潔風險防控工作總結
xx江公司開展廉潔風險防控工作總結
(2016年9月)
xx公司按照中建xx黨字〔2016〕12號《關于中建xx投資發展有限公司廉潔風險防控工作實施方案》,部署和開展廉潔風險防控工作。具體開展工作情況匯報如下:
一、關鍵崗位和重點崗位識別權力
識別權力覆蓋公司關鍵崗位和重點崗位。根據公司每個人員不同時期崗位職責,進行動態跟蹤,及時更新,做到正確識別權力,落實了崗位職責。完成《崗位關鍵權力識別表》(9份)
二、關鍵崗位廉潔承諾書
根據已識別權力的相應關鍵崗位和重點崗位,簽訂了《關鍵崗位廉潔從業承諾書》(9份)。
三、定期自檢
按照《關于中建xx投資發展有限公司廉潔風險防控工作實施方案》,項目完成了每年1次定期自檢。個人崗位自檢記錄:《關鍵崗位廉潔從業執行情況自查表》(9份)。
四、階段檢查
7月公司按照《中建xx投資發展有限公司關鍵崗位廉潔從業守則》7項權力規定,對關鍵崗位廉潔從業執行情況進行監督檢查,進一步落實了黨風廉政建設和反復倡廉工作。階段檢查記錄:《關鍵崗位廉潔監督檢查表》(9份)
五、認真學習條例規定嚴格執行制度
公司黨支部加強公司領導干部和員工廉潔從業學習教育工作,學習了《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》,學習習主席“三嚴三實”,踐行“三嚴三實”,努力完成公司和上級制定的各項工作目標任務。
公司全體員工依據《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》,《國有企業負責人職務消費行為監督管理暫行辦法》和《關于實行黨風廉政建設責任職的規定》及相關法律、法規,嚴格履行崗位責任,執行總部各項管理規定,切實糾正不良消費陋習,使公司各項經費得到較好地控制。
開展廉潔風險防控工作,公司認真落實了《中建xx發展有限公司關鍵崗位廉潔從業準守》,主要表現:
1、正確使用審核權
嚴格按照xx公司管理制度,落實“三重一大”范圍的審核權,履行集體決策流程,做到參會有記錄、表決、簽字。沒有發生違紀和腐敗等行為。
2、正確使用人事權
嚴格按照xx公司人事制度,落實公司部門及其相關崗位人員考核、聘用。
沒有發生違紀和腐敗等行為。
3、正確使用采購權
嚴格按照xx公司采購制度行使采購管理工作。沒有發生違紀和腐敗等行為。
4、正確使用放行權
嚴格按照xx公司固定資產及低值易耗品管理制度規定,及時入賬、核算。
沒有發生違紀和腐敗等行為。
5、正確使用計量權
嚴格按照xx公司要求,及時對工作量、采購物品落實計量和審核工作。
沒有發生違紀和腐敗等行為。
6、正確使用資金權
嚴格按照xx公司財務資金和費用管制度,全面落實財務收入與支出管理,使各項費用得到有效控制和審核。沒有發生違紀和腐敗等行為。
7、正確使用關鍵信息權
嚴格按照xx公司保密管理規定開展工作。沒有發生對外透露企業秘密事件。