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財務自查自糾

時間:2019-05-12 15:47:16下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《財務自查自糾》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《財務自查自糾》。

第一篇:財務自查自糾

財務工作自查自糾

滕興林

本人任職財務報賬員一職,負責學校財務報賬工作。多年來,本人在單位領導的正確領導下,在單位同事的大力支持和積極配合下,為單位的財務工作提供了較好的服務、完成了領導交給的各項工作任務。通過和大家一起學習、討論和評議,自我剖析如下:

一、愛崗敬業,堅持原則,樹立良好的職業道德

在財務工作中,自己按照市政府、市財政局以及上級主管部門的要求,堅持原則,秉公辦事、順全大局,以核算中心的財務管理為依據,遵紀守法,認真履行財務報賬員的職責,盡職盡責的工作,服從組織安排,提高業務技能,不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務,利用報賬員的優勢,給領導當好參謀,合理合法處理好一切財會業務,對職工所有報銷的單據進行認真審核,完成一年一度的財務預算及決算財務報表,定期向領導匯報財務上的資金及使用情況,并能協調好會計中心與財政各科之間的關系,計生工作中,能夠按時、保質的完成計生局、計生辦下達的各項工作任務,為單位的婦女做好婦檢、退休職工計劃生育獎勵政策的檔案及后勤等服務工作。認真測算教師績效工資??冃ЧべY的發放一向是教師們特別關注的事情,為了做到公平、公正、按時、準確無誤。對教師們就績效工資發放中存在疑惑的地方,做好耐心解釋工作。年終做好財務預算報表、決算報

表、教育經費統計報表、國用資產年度決算報表等工作。做好校務公開工作,做到公開、公正、及時。按時做好每月水、電、通訊費交費工作、做好學年初義務教育事業統計上報工作。

二、加強政治業務學習,努力提高自身素質

我深知作為財務工作人員,肩負的任務繁重,責任重大。為了更好的完成領導的重托和同事的信任,更好的履行好職責,就必須不斷的學習,因此我始終把學習放在重要的位置。工作中,能夠認真執行有關的財務管理規定,履行節約、勤儉辦事。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重,加強收支管理,既是緩解資金供求矛盾,也是單位財務管理的合法性及執行預算外收支一條線的合理性。單位預算是機關完成各項工作的任務,實現計劃的重要保證,也是單位財務工作的基本依據,認真做好財政的收支兩條線也是財務工作的重要意義。

四、工作中的不足及半年來的工作體會

由于本人擔任的是學校財務報賬員、工作上比較繁瑣,學習時間較少,財務工作中有許多不足之處,在財務上要加強財務審核力度、核算監督管理要加強。應努力做到“在學習中學習,在工作中學習”,不

斷的學習新的知識,與時俱進,適應單位工作的需要,提升整體的工作能力。

過去一年里,在工作中,自己注意學習吸收別人的優秀經驗,同時正確認識自身不足,注意取長補短,不斷總結經驗,從而使自己的業務能力較之過去有很大的提高;遵守學校的各項規章制度,工作中勤勤懇懇、踏踏實實,盡自己最大努力去做好每一件事、辦好每一件事,為學校的發展貢獻出自己的一份力量。

第二篇:財務自查自糾情況

財務自查自糾情況:

1、會計科目運用以及會計(輔助)核算:嚴格按公司規定的會計科目和會計核算方法入賬;嚴格按照各經濟合同有關需暫扣保證金等約定進行輔助會計核算。

2、崗位分離和內部稽核:嚴格執行崗位分離和內部稽核制度,會計出納崗位相分離。

3、原始憑證的取得與審核:原始憑證的取得與審核按照《會計基礎工作規范》要求取得合法外部憑證(包括不限于發票)同時使用符合公司內控要求的自制原始憑證。

4、會計檔案:定期將記賬憑證和會計賬簿裝訂成冊,目前已裝訂至2017年6月份;按規定登記日記賬,做到日清日結;每周與當月末定期盤點核對貨幣資金余額并留存盤點記錄。

5、銀行賬戶:未出租銀行賬戶。因業主要求,我部帳戶納入“三方監管協議”,未使用集團的資金監管賬戶,未實行資金集中制度。

6、資金管理:遵守公司資金及備用金管理制度,每季度底將備用金清零。目前現有備用金主要為食堂備用金。

7、資金支付:嚴格規范勞務款、材料款、機械租賃費等費用的支付,對外資金的支付時無結算不支付,超合同約定付款比例不支付,不開票不支付;將款項直接轉賬支付到合同當事人對方賬戶(三流合一),但存在一筆公對公委托支付,并有委托支付協議;所有資金支付均履行黨政聯簽審批程序。

8、公司審批:項目所有資金支付均通過成本信息系統2.0上報資金使用審批單且通過公司批復。

9、稅務籌劃:因項目地處廣州市,個人所得稅由項目上報,公司統一匯總申報。項目為一般計稅項目,近期將開展稅務籌劃工作,以合理控制項目稅負。

10、發票管理:嚴格按照《中華人民共和國發票管理辦法》的規定,取得合法票據;所有發票無論金額大小均查驗,并由查驗人(當事人)在發票背后簽字。所有增值稅專用發票均辦理專票移交單,由當事人移交給財務人員,并附打印的查驗結果;每一張專票無論金額大小均登記增值稅專用發票臺賬。從2017年10月開始,單張發票超過500元的均由當事人在發票背后寫明查驗結果。

11、薪酬發放:嚴格執行公司有關工資獎金發放審批制度,不存在以任何名義自主發獎金。其他任何形式獎勵以0A的形式報公司審批,公司同意后發放。

12、機票報銷:按公司要求審批的機票在項目上報銷(高于五折的機票均按五折或者高鐵二等座給予報銷,高出部分由個人承擔)。

13、業務費用報銷:嚴格執行中央八項規定、六項禁令的費用報銷、嚴控報銷程序,不存在花都餐票在項目上報銷,不存在高檔煙酒茶報銷。

14、小金庫:未私自設立小金庫。

15、拖欠工資:存在拖欠工資情況,拖欠職工9月份工資,拖欠金額200萬左右。不存在拖欠公司社保費用及工會經費情況。

第三篇:2015財務自查自糾報告

2015財務自查自糾報告范文【1】

在衛生局召開了院長會議,會后院領導對我院的財務管理情況非常重視。結合衛生局對鄉鎮衛生院財務專向治理的工作要求,對我院財務狀態進行了自查,現將我院自查情況報告以下:

1、財務管理情況執行收支兩條線制度。防保站、一體化收進納進衛生院總賬,不存在賬外賬資金或小金庫。關于坐收、坐支我院存在此現象。

2、我院不存在挪用衛生室建設款、農村孕產婦補助款、衛生室農合款及縣外轉診報銷款。公共衛生經用度于對公共衛生服務職員工資及公共衛生裝備及辦公用品購置。

3、備用金使用:由于我院建設公共衛生用房,建筑用款沒有進賬,故備用金沒有日清月結。

4、藥品的購進管理做到來往賬目清楚,定期盤存藥品,藥品賬目符合。

5、國定資產賬目符合,購置裝備先申請后進賬,再進固定資產賬。

6、負責情況:由于拉動內需我院需配套資金,存在自行貸款現象。關于集資和合作經營近兩年內不存在此現象。

7、不存在隱形負債情況。

8、工資發放:2014年工資全部兌現。

9、支出情況:有的月份存在超支情況。

整改措施:對以上情況我院要做的

1、杜盡坐收、坐支行為,不從收款室支出任何單據,對支出的單據財務職員拒收。

2、及時把建房支出進賬,沖減備用金做到日清月結。

3、自行貸款要申報,并說明理由,如局黨組不批,不自行貸款。

4、盡一切努力先發放職工工資,不拖欠工資。

2015財務自查自糾報告范文【2】

為了進一步加強學校財務管理,規范財務行為,進步財經使用效益,完善財務監視,充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用,增進學校工作能更好更快地展開。依照上級要求,我校成立了財務自查自糾領導小組,在本校內展開了財務自查自糾活動,具體做法以下:

(一)動員部署

1、制定實施方案,學校成立了自查自糾領導小組,召開財務規范化檢查活動會議。會議研究財務規范化管理活動的展開,做到責任到人,明確要求。

2、宣傳發動。完小校長組織領導小組成員認真學習中心校關于財金管理制度的有關文件精神,展開以財務規范化檢查為主題的專題會,使每一個小組成員明確財務規范化檢查活動的目的、意義、內容和要求,進步思想熟悉,積極自覺地參與活動。

(二)組織實施

1、自查自糾。學校認真對比中心校財務工作會議要求及10個重點題目,全面、客觀地分析現狀,認真展開自查自糾,撰寫自查報告。

2、重點整改。學校根據督導檢查的結果,針對還存在的題目,分析緣由,制定整改方案,完善整改措施,落實整改責任,切實解決實際題目。

(三)分析總結

依照上級規定,學校按要求通過深進自查,學校財務管理均依照國家有關財經法規來執行,做到了收進、支出全部納進中心校同一核算,沒有侵占、截留國家和單位收進,沒有單獨帳戶,更未設任何情勢的小金庫。具體體現以下:

1、依照上級財務管理的有關政策和法規,學校有嚴格的財務及財產管理制度,并做到了責任到人,落實到位,沒有違規操縱的現象。

2、收費方面,除依照上級規定的最的低標準:收取學前班學生每人每學期200元的保育費外,對九義教育的學生,不但沒有收過任何用度,而且還將國家下撥的三免一補中的文具費及時、足額的發放到每一個學生手中。

2、嚴格依照財政局、教育局的有關要求和學校實際進行了學校收支預算,因學校需要而購置或使用的,都要通過校委會決定并報請中心校 領導審查通過。對重大資產購買或是觸及基建項目的支出,都附有合同、結算表及相干材料。

4、嚴格執行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了教代會通過后,方可展開工作,學校每一年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告,并取得了通過,接受財經審查小組的監視。

5、學校嚴格加強預算內資金的管理。預算收進全額繳進財政專戶,嚴格執行了一票三證,收支兩條線,所有款項沒有出現***私存的現象。

7、學校能做到帳目清楚,手續齊全。均忘我設小金庫和***私存等違規現象。

8、學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂支濫用和浪費浪費等現象。

通過工作組認真細致的清算檢查,目前固然還沒有發現違規違紀的現象,但通過清算檢查,進一步加強了我 校財務規范化管理,嚴厲了財經紀律,加強了對學校領導干部及財務管理職員的法制教育,強化了財務監管職能,確保了各項資金收支正當,做到用之有據,查之有憑,使用更加科學、規范。

作為一位財務職員,在今后的工作中,我將會進一步完善相干財務制度,全面分析和總結財務管理中存在的題目,并認真做好整改,力爭做到自己經手的各項賬目日日清、月月清,進一步規范財務管理,完善財務工作。

2015財務自查自糾報告范文【3】

根據*****文件,為認真總結好20XX年財務管理工作,我單位對會計信息質量、財務預算、資金安全和財務管理辦法的執行情況進行了自查,現將自查自糾情況匯報以下:

(一)會計基礎工作情況

會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規定設置,會計賬簿、財務報表信息真實,賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計來往科目、會計結余科目真實。

財務報銷制度完善,嚴格依照會計職員檢查原始憑證、填寫報銷憑據、財務部主任審核、分管財務部經理復核的報銷程序進行,有效地保證獲得的原始憑證真實、正當。

獲得的增值稅專用發票及時進行網上認證,各項稅費計算正確,并保證及時納稅。

財務收支無坐支現象。出納每個月核對銀行存款余額,并編制余額調理表。

會計憑證及時整理裝訂,寄存安全、規范。

(二)預算執行情況

根據20XX年利潤及本錢用度預算明細說明,財務部每個月都要把各項主要本錢用度的實際數與預算數進行比較,特別結合公司管理特點,要求各生產隊發生500元以上的非生產性支出必須向公司領導申請批準,務勢必實際用度控制在預算用度以內。

20XX年預計實現銷售收進22350萬元,實現利潤828萬元,產天生本用度21522萬元,其中業務接待費80萬元,會務費35萬元,生產檢查費30萬元,差旅費44.39萬元。20XX年實際實現銷售收進18026.12萬元,共發天生本用度13819.70萬元,其中業務接待費165.88萬元,會務費28萬元,生產檢查費26萬元,差旅費52.91萬元。

(三)財務管理辦法完善和執行情況

根據單位實際工作情況,20XX年對原有財務管理辦法進行了修改,包括對財務管理辦法整體上的修改,和對差旅費開支標準和用度報銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責權限,能有效避免舞弊;修改后的管理辦法明確了經費支出的范圍和開支標準,控制了經費開支,杜盡了浪費現象的發生。

完善各項管理辦法的同時,相干職員在工作進程中嚴格執行規定,相互監視,保證了會計工作的真實性、完全性和單位財產的安全。

(四)資金安全管理情況

斟酌到各生產隊地處偏僻和膠農取錢不便等因素,公司在支付干膠款、扶管費和當地居民的土地租金時都采取現金發放的情勢。為了防范資金安全風險,財務部每月都是提早10天估算好現金需要量,并與銀行調和好。事前做好保密,當天由銀行專門運送現金到財務部,由出納一人負責發放和統計,發放時有治安管理部職員負責安全,發放完成后及時進行扎算,并將剩余現金存進銀行,嚴格依照公司現金管理制度的規定執行。20XX年全年無一起安全事故并且數目正確。

通過自查,我公司在財務管理和財務工作進程中還存在一些不足,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度還沒有建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

第四篇:財務自查自糾報告

薛庵小學財務管理情況自查報告

為貫徹埇橋區教育局《埇橋區教育系統財務管理辦法》和中心校會議的精神,加強學校財務管理,提高教育經費使用效率。我校進行了認真的自查,現將檢查情況報告如下:

一、領導高度重視,財務人員工作認真

1、學校沒有專門的財務辦公室,由一名教師兼職,任財務報賬員,財務資料柜1個。

2、校長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

3、財務報賬員認真地學習專業理論知識,虛心地請教有經驗的專門財務人員,能按照《財務管理制度》的有關規定記賬,會計科目使用合理,平時報表準確、及時,數據真實。

二、強化學校收費行為的管理

1、學校嚴格執行教育主管部門公開收費項目,公開收費標準,每學期教育局發的《學校收費項目及標準一覽表》張貼于校門口,接受師生和學生家長的監督;三統一,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過學校自查,未發現自立收費項目、提高收費標準現象。

2、學校收入管理情況:學校收入靠財政撥款,嚴格執行收支兩條線管理,沒有私設“小金庫”的違法行為。

三、加強資金的管理,保證學校正常運行

1、每季度將收取的資金及時全額存入核算中心的賬戶上。堅決杜絕坐收坐支,嚴格執行了“收支兩條線”。

2、學校成立了理財小組,稽核小組定期檢驗監督財務 1 運行情況,大項支出經開會研究決定。

四、加大固定資產管理工作力度

1、制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置工作程序作了明確的規定。

2、所有固定資產全部按要求建檔建冊,并進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成固定資產流失。

此次自查工作中學校高度重視,我校通過自查充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規范基礎管理,強化經費監督力度。如發現問題,我校將及時改正并上報上級主管部門,真正做到把工作落到實處。

第五篇:醫院財務自查自糾~(模版)

財務處2012專項檢查

——財政財務收支情況自查報告

在我院的作風整頓活動中,結合本單位的實際情況,對本單位的會計工作進行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:

一、簽定責任書,落實責任人。加強醫療收費管理,規范醫療服務收費行為是財務管理的重要內容,必須狠抓落實。

(一)嚴格執行收費問責制,認真執行國家收費政策。

(二)強化醫療服務收費公示制度,接受群眾監督,一旦發現有多收亂收的,從科室績效中扣除,并追究科室負責人和當事人的責任。

(三)加強藥品價格管理,嚴格執行國家藥品價格政策,醫院實行《一日開方制》,按病人實際用量處方,當日藥品必須用完,任何科室不得截留。

(四)規范醫用耗材的使用和管理,醫用耗材由器械科統一采購和管理,嚴格執行收費標準及明碼標價,使用科室不得自帶材料進行手術和治療,一次性高值耗材不得重復使用。

(五)嚴禁收費室外借現金。

二、限期整改問題,做到不留死角。醫療收費工作是財務管理、醫院管理及糾風工作的重點工作,也是醫院當前的中心工作,全院各業務科室必須提高認識,高度重視,從維護患者的利益出發,自覺遵守物價法律法規,加強對醫療收費行為的監督管理,健全收費管理制度,對各臨床科室和重點部門的醫療收費進行徹底檢查,對容易出現

差錯的薄弱環節和重點部門要進行重點檢查,決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規行為。

三、提升自身的業務知識水平,積極參加各種有助于工作的學習機會,努力配合領導的工作,為了建設醫院更加美好的明天而奮斗。

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