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關于天津市財政收支情況調查報告(合集)

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第一篇:關于天津市財政收支情況調查報告

關于天津市財政收支情況調查報告

報告內容提綱1、2、3、4、5、6、關于全市稅收的整體情況及各種稅種分析 關于微小企業的特殊的稅收政策近期我市地方預算收入情況 稅收情況分析建議 天津市財政投入方向和具體情況 補充: 關于稅收方式說明

摘要:

根據財政工作總體要求和經濟社會發展主要預期目標,2011年預算收支安排是:全市地方一般預算收入安排1229億元,比上年增長15%,其中國稅部門268.8億元,增長16%;地稅部門632.2億元,增長16%;財政部門328億元,增長12.4%,在預算執行中力爭多超收一些。全市財政一般支出預算1647.8億元,比上年實際支出增長21.9%。

關鍵詞:天津市稅收財政投入分析

班級:國貿1004學號:0911110429姓名:鐘麗娟

1、關于全市稅收的整體情況及各種稅種分析

據快報統計,3月份我市地方一般預算收入129.7億元,同比增長30.1%。一季度地方一般預算收入412.3億元,完成預算24.6%,增長30.1%。

從主體稅種看,增值稅39.5億元,增收6.3億元,增長18.8%。其中中石化、豐田汽車、綾致時裝等企業增收3.6億元,占增值稅增加額的57%。營業稅101.9億元,增收10.4億元,增長11.4%。

在金融保險業快速發展的強力拉動下,金融業營業稅增長65.6%,增加8億元,占營業稅增收額的76.9%。

1至2月份我市計稅房屋交易面積和交易金額均同比下降62%,相應地房地產業上繳營業稅同比減少,降幅達26%。企業所得稅48.4億元,增收1.6億元,增長3.4%。受能源、原材料價格上漲及部分產成品價格下降等因素影響,企業獲利空間收窄,1至2月份全市規模以上工業企業實現利潤僅增長1.8%,對企業所得稅增收產生較大影響。個人所得稅16.5億元,下降7%,主要是落實國家提高個人所得稅工資薪金費用扣除標準政策,工資薪金所得稅減收較多。

2、天津市特殊的稅收政策

自2012年1月1日至2015年12月31日,對年應納稅所得額低于6萬元(含6萬元)的小型微利企業,其所得減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。

3、近期我市地方預算收入情況

? 財政收入繼續保持較快增長:

一季度地方一般預算收入比去年同期增加95.4億元,累計增幅連續3個月保持在30%以上。

? 稅收收入平穩增長,收入增幅明顯回落:

一季度地方稅收收入282.3億元,增長10.4%,同比回落29.3個百分點,對財政增收的貢獻率明顯下降。

? 非稅收入規模迅速擴大,對收入增長的拉動作用明顯。一季度全市非稅收入130億元,同比增加68.9億元,占地方一般預算收入增加額的72.2%。其中國有資產有償使用收入42.1億元,行政性收費40.7億元,國有資本經營收入14.9億元。

? 區縣收入增長較快,占全市收入的比重繼續提高。一季度區縣地方一般預算收入291億元,增長38.4%,占全市收入比重達到70.6%,比去年同期提高4.3個百分點。其中,濱海新區增長41%,中心城區增長22.2%,環城四區增長40.8%,老五縣收入增長49.5%。市級地方一般預算收入121.3億元,增長13.7%。一季度,我市轄區總收入1537億元,增長16.7%。其中:上交中央的增值稅、消費稅、所得稅等收入369.1億元,增長17.1%;海關代征收入和關稅收入512.2億元,增長9.3%;地方一般預算收入412.3億元,增長30.1%;政府性基金收入243.4億元,增長12.8%。

4、稅收情況分析建議

針對天津市稅收的情況,我有以下幾點建議:

? 建立數據分析應用系統,完善稅源監控體系。重點加強稅基管理、戶籍管理和源頭管理。

? 加強國地稅之間以及與工商、房管、銀行、海關等部門協調配合,完善信息聯網和數據交換制度,不斷提高稅收控管水平。

? 加強和改進納稅服務

以“12366”納稅服務平臺為基礎,加快推進以稅務網站、服務熱線和短信服務為主體的綜合服務平臺建設,方便全市人民更好的進行納稅。

5、(1)天津市財政投入方向

?.增加企業退休人員養老金待遇,提高城鄉最低生活保障、失業人員等補助標準,健全工資機制。

? 教育優先。提高中小學公用經費標準,促進義務教育均衡發展。

? 啟動海河教育園區二期工程,支持國家職業教育改革創新示范區建設。? 加快高等院校重點學科、重點實驗室和創新團隊建設,健全家庭經濟困難學

生資助體系。

? 新建改造50所公辦幼兒園,推進城市住宅小區配套幼兒園和農村鄉鎮幼兒

園建設。

? 大力推進區縣、鄉鎮和社區文化設施網絡標準化工程,做好農村電影公益放

映工作。

? 加快公共體育場館設施建設,做好承辦第九屆全國大學生運動會和第六屆東

亞運動會的籌備工作。

? 完善基本藥物制度,推進醫療衛生資源調整,支持中醫一附院、海河醫院、第二兒童醫院等建設工程,加快區縣中醫醫院及社區衛生服務中心、農村衛生室標準化建設。

? 大力支持濱海新區開發開放。推進金融服務區建設,完善交通,實施港口、機場擴建工程。

? 推動現代服務業加快發展,著力打造津灣廣場、泰安道等現代都市商業集聚

區,提升改造建設一批特色商業街。大力發展信息咨詢、研發設計、服務外包、文化創意、總部經濟、樓宇經濟等新興服務業。

? 加快地鐵2、3、9號線和一批重點高速公路建設,完成津秦客運專線、京津

城際延長線等鐵路鋪軌工作,開工建設地鐵5、6號線。

? 加快子牙河、張貴莊等污水處理廠建設。高標準實施新一輪市容環境綜合整

治,打造生態宜居城市。

? 積極支持設施農業和31個示范工業園區建設,新增設施農業10萬畝,建成150個養殖示范園區和16個農業科技示范園區。

? 大力支持防洪抗旱減災體系建設,加快水利基礎設施建設和農田水利建設。

? 鞏固完善強農惠農政策,加大農民職業技能培訓力度,增強農村富余勞動力

就業能力,促進農村居民收入較快增長。

(2)財政投入具體列表:

1億元支持市重大工業項目建設,4000萬元支持重點企業節能降耗工程和節能產品惠民工程,3000萬元支持企業技術創新能力建設和軟件產業發展,1000萬元支持社會民生領域信息化項目建設,3000萬元支持煤電油運等生產要素平衡,保障經濟平穩運行。

5000萬元支持郊區縣工業技術改造項目、5000萬元支持總部經濟、樓宇經濟、文化創意、現代物流等新興和高端服務業發展。

2億元支持發展設施農業

1000萬元用于農業龍頭企業貸款貼息。

1500萬元專項用于蔬菜儲備,增強市場應急保障能力。

3000萬元支持示范小城鎮基礎設施和公益性項目建設。

1億元用于促進企業擴大進出口貿易

5000萬元用于重點支持服務外包大項目、科技型服務外包小企業和外包服務園區建設。

1.5億元資金,支持本市工業企業開拓市場。

2000萬元,用于支持減產、停產的放射性及一類污染物企業搞好安全保障。2000萬元,支持循環經濟項目建設。

10億元進行國有企業改革發展

6、補充: 關于稅收方式說明

1。國稅局系統:主要以增值稅,消費稅,車輛購置稅,部分國有企業營業稅、所得稅,城市建設維護稅。

2。地稅局系統:主要是營業稅、城市維護建設稅(不包括上述由國家稅務局系統負責征收管理的部分),地方企所得稅、個人所得稅(不包括對銀行儲蓄存款利息所得征收的部分),印花稅,資源稅,城鎮土地使用稅,耕地占用稅,土地增值稅,及其他土地和車船稅。

第二篇:天津市玩具市場調查報告

天津市玩具市場調查報告

調研目的:通過調研了解天津市各玩具市場和小商品批發商城的整體狀況,觀察了解玩具市場上不同玩具的種類、安全性、不同功能、進貨渠道等有關標準,對市場的了解和分析為了加深我們兒童玩具設計專業學生對《兒童心理與玩具發展》的學習和認識,也進一步深入對玩具發展課程的理解。

調研方式:

三、四人一組到天津市各大商場、超市、批發市場組織調研。

調研地點:天津市濱江道麥購廣場、沃爾瑪超市、海光寺家樂福超市、天津大胡同、我們走訪了天津市濱江道的麥購廣場地下一層,這里的兒童玩具種類很多,有汽車模型類、槍械、刀具、飛機戰機類、變形金剛類變形車、高達、芭比類、拼圖類、積木等嬰幼兒玩具??種類比較齊全,毛絨玩具類大都來自青島、廣州小部分是韓國、日本進口。玩具安全性也較好,包裝上均貼有醒目的警告圖標,其內容包括適合兒童的年齡段、使用注意事項。其中有一款遙控車包裝上的警告圖標赫然在目:“內含零小配件,不適合3歲以下兒童使用。”我們還來到位于濱江道的沃爾瑪超市,這里的兒童玩具用品也比較齊全。貨架上分男孩類和女孩類專柜,每件玩具商品都會注明適合兒童的年齡。這里的玩具柜臺上擺滿了各種各樣的玩具,但沒有按照兒童年齡分類,只是按照毛絨玩具、大型玩具和嬰兒用品簡單進行分類,好在能看到里面的實物,購買時能讓家長看個明白。

我們又來到天津大胡同小商品批發市場,這里玩具種類繁多,但大都有質量問題。這里所賣的電動玩具絕大多數沒有說明書、生產廠家,也沒有安全標志。還有一些玩具外包裝上貼的是英文標簽,但都是 “MADE IN CHINA(中國制造)”字樣,很據商家說是出口轉內銷的貨物,其實他們也不知道安全標準。還有的兒童玩具采用的的是韓文標簽,號稱是韓國貨。據批發商介紹,貨物是來自廣州、義烏、揚州、青島等地,具體是什么廠家的產品,自己也不清楚。天津大胡同毛絨玩具的問題讓人擔憂。這里的毛絨玩具大都做工粗糙,有的隨便用手撕扯就能扯下絨毛,很容易被兒童吸入口中。在大胡同市場的一家玩具店里,有幾款名為“電鋸殺人狂”的模型玩具,玩具中的模型小刀、電鋸都很鋒利,稍不注意就容易劃破手指,這類玩具絕對不符合國家玩具安全的標準。還有一款“雙截棍”的玩具,其中一根棍里隱藏有一段短刀,攤主說刀是可以開刃的,這樣的玩具很令人擔憂。還有在部分中、小學校外的地攤上,不少玩具根本沒有包裝,有的即便有包裝,大多也無產品名稱和生產廠家地址,更不用說符合國家玩具安全的標準。

天津市是老工業城市,但玩具這種輕工業產品長期以來卻得不到發展,市場上流通的玩具產品近90%來自國外和國內南方地區,其質量難以保證。目前天津市只有30幾家玩具生產廠家,其中多數都為民營企業,每年的產值約為2億元。05.06年均以20%的速度穩定增長。從玩具出口產品類型上看,智力玩具和帶動力裝置等技術含量和附加值較高的玩具呈大幅增長態勢。天津本地的玩具產業長期以來還停留在勞動密集型生產模式上,30幾家企業主要以生產毛絨玩具、塑料拼插玩具產品為主,檔次和技術含量較低,大部分沒有自主知識產權,難以立足市場。天津玩具產業近年發展較為緩慢,其原因是政府重視程度不夠。而且市面上零售的玩具產品不受本地行業協會的監管,玩具的安全質量難以保證,市場上就出現了各種不合格的產品。

國家有關部門出臺并實施了《國家玩具技術安全規范》,對玩具的安全性有了更加嚴格的要求,規定玩具的材料油漆、油墨、紙布和塑料等須通過檢測,此外,根據不同年齡段兒童的平均能力和興趣,嚴格區分了各階段適合玩耍的玩具標準,并要求張貼醒目的警告圖標。對于適合3歲以下兒童的玩具,要求玩具中不得有小于一定尺寸(約人嘴大小)的易拆卸部件,以免兒童誤入口中,造成噎塞和窒息危險。提醒家長最好去大商場買玩具,一定要買有警告圖標的產品,并仔細了解其提示的內容。3歲以下的兒童使用玩具時,家長最好在旁邊陪護,防止意外掉落的小零件對幼兒造成傷害。

玩具是一個產業關聯度較強,具有較長產業鏈的行業。我國是世界玩具最大生產國,規模以上玩具企業1304家,制造了全球75%左右的的玩具,而中國國內玩具及其配件生產企業約有6000多家,主要以私營、獨資企業為主,三資企業占據著行業的主導地位。由于兒童玩具生產工藝和生產設備相對簡單,生產企業規模大小不一,產品質量良莠不齊,國家有關部門根據這一情況出臺并實施了《國家玩具技術安全規范》,對企業安全生產加以約束,對粗劣玩具加以限制,未達到新制定的技術安全標準的兒童玩具將不允許出廠。

中國現有14歲以下的兒童為2.86億多人,兒童玩具市場極其廣闊。同時,成年休閑益智玩具已經逐漸成為了一種潮流,每年蘊藏著巨大市場。國內市場的玩具約有3萬多品種,玩具產品主要包括:布和毛絨玩具、塑膠玩具、電子玩具、模型玩具、益智玩具等,其中又以毛絨玩具和兒童汽車為主的模型玩具最為暢銷。隨著我國經濟的發展,我國城鄉居民的消費支出中,玩具類支出始終保持著一個不斷增長的良好勢頭。我國玩具市場正在伴隨玩具要領的延伸、功能的拓展及消費群體的日益擴大,逐漸從溫而不熱的季節性、節日性的特定銷售態勢中走出。

第三篇:財政收支報告

關于閔行區財政局2011年部門預算執行情況

和2012年部門預算安排情況的報告

閔行區人大常委會:

在區委、區政府的正確領導下,我局緊緊圍繞年初確定的各項重點目標和部門預算各項指標,深化財政改革,圓滿完成了2011年各項工作,并組織編制2012年部門預算。現將本局2011年部門預算執行情況與2012年部門預算安排提請審議。

一、2011年預算支出執行情況

(一)預算支出情況

2011年預算安排支出總額3464萬元。其中,基本支出

2738萬元,專項支出726萬元。

(二)基本支出執行情況

2011年,基本支出年初預算安排2337萬元,調整后基本支出預算2738萬元,比年初預算增加401萬元,增長17%。增長的主要原因:一是新進人員及職級晉升;二是經費標準政策性調整。

(三)項目支出執行情況

1、當年預算調整情況 2011年,項目支出年初安排預算內753萬元。調整后,項目支出預算內726萬元,比年初預算減少27萬元,調減4%。調減的原因主要是:會計信用等級評定費調減14萬元;財政監督改革經費調減7萬元;會計職稱考試經費調減6萬元。

2、比上年增加預算情況

2011年與2010年相比,預算內項目支出726萬元比上年增加195萬元。增加的主要原因是:公共財政預算改革評價經費67萬元,財政一體化平臺建設增加128萬元。

(四)2011年預算執行的基本特點

一是會計基礎管理加強,夯實財政基礎工作。2011年,共安排經費124萬元,主要用于會計信息質量檢查、信用等級評定、會計職稱考試及各類業務培訓等。至 11月底,已累計完成企業會計基礎規范考評291戶,信用等級評定260戶,占市局下達指標200戶的130%。加大對會計人員管理及會計工作監督的力度,夯實財政基礎工作。年內與相關單位聯合舉辦閔行區醫療機構新財務制度、會計制度培訓班,組織閔行區各醫療單位負責人、各醫療單位財務負責人、主辦會計、內審人員共計80余人進行培訓。開展會計基礎規范、財務信用等級評定工作,強化會計人員管理和會計人才培養,大力提升會計隊伍的整體素質,改進和完善會計人員從業資格管理工作。充分利用會計人員信息平臺,切實做好會計人員從業資格申請、變更、調轉事項。截至11月16日,我區會計人員信息在庫人員3.8萬人,財政局會計證窗口共受理會計從業資格申請1787人次,準予許可會計從業資格證書1787人次。

二是信息化建設上新臺階,財政監管能力進一步提高。2011年,財政信息

化項目建設投入307.8萬元,主要用于支付財政系統服務器等硬件設施的托管服務費250萬元,實現了財政信息系統硬件管理,通過政府購買服務形式由專業公司統一管理的創新模式。與此同時,公共財政信息一體化項目的軟件開發建設,也通過開發和運用,在實踐中逐步完善。該項目的建設,為預算編制向標準化、精細化、科學化管理奠定了基礎,提高全區行政事業單位預算編制水平,使預算管理從傳統的管理方式向信息化、現代化管理邁出了新的步伐,財政監管能力進一步提高。

三是財政改革繼續深化,績效評價體系初步形成。制訂2012績效前評價工作方案,開展績效評價指標評審,組織相關主管部門、項目單位、專家、公眾代表以及相關職能部門,根據績效評價指標體系展開評審;擴大績效評價范圍,選取部分500萬以上的、與公眾利益息息相關、社會關注較高的自評項目納入區評范圍;完善績效評價專家選取辦法,進一步強化項目前評價社會公開與公眾參與機制,探索搭建政府預算社會公眾參與平臺。財政績效評價已貫穿于從預算編制到資金使用結果評價的全過程,初步形成績效評價體系構架。2011年,組織對閔行區201015個涉及民生和公共服務領域的預算項目開展支出結果績效評價,評審金額達8.91億元,為預算單位進一步提高財政性資金的使用效率,提供了指導性意見。

二、2012年預算安排情況

2012年財政工作將面臨著新的機遇和新的挑戰。我們將以此為動力,抓住機遇應對挑戰,科學合理安排好2012年部門預算,深化財政公共預算改革,全力做好財政工作,推進全區經濟和社會各項事業又好又快發展。

2012年預算內安排總計3275萬元,比上年增加185萬元。其中:財政基本支出預算安排 2452萬元,同比上年預算增加115萬元;項目支出預算安排823萬元,比上年預算增加70萬元。具體情況如下:

(一)預算安排概況 1、2012年基本支出預計2452萬元,比上年增長4.92%。其中,人員經費1960萬元,同比增長3.5 %;公用經費492萬元,同比增長7%。基本支出增長的原因,主要是:新進人員以及職級晉升等。2、2012年項目支出預計支出823萬元(剔除大社保),比上年預算增加70萬元。2012年項目支出按性質分,其中,安排提供公共產品和服務356萬元、業務活動117萬元、設備購置37萬元、維修和保養313萬元。

(二)預算安排說明

2012年基本支出總體情況比上年增加115萬元,主要新進人員及職級晉升和按政策規定調整經費標準。

2012年項目支出總體情況與上年相比增加70萬元。主要增加項目:

1、信息化建設項目安排350萬元,比上年增加42.2萬元;

2、公共財政預算改革前期評價委托評價費同比增加22萬元,以及其它一些零星項目。

以上預算執行和安排情況的匯報,提請審議。

閔行區財政局 二〇一一年十一月二十日

2012年,上海市閔行區財政局部門預算支出總額為3275.07萬元,其中:基本支出2451.94萬元,項目支出823.13萬元。支出主要內容如下:

(一)一般公共服務(款):指閔行區財政局用于保障機構正常運行、開展財政局各項活動的支出。具體包括行政運行、預算改革業務、財政國庫業務、信息化建設、財政委托業務支出、其他財政事務支出6個項級支出科目。

1.“行政運行”科目2061.27萬元,主要用于保障機構正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費方面的支出。

2.“預算改革業務”科目55萬元,主要用于財政預算監督改革、公共財政預算改革前期評價等事務的支出。

3.“財政國庫業務”科目30.69萬元,主要用于各類票據業務的支出。4.“信息化建設”科目350.63萬元,主要用于網絡運維服務器托管及公共財政一體化項目和閔行區財務集中系統運維等支出。

5.“財政委托業務”科目167.9萬元,主要用于政府委托社團服務、財政財務管理規范建設、績效預算管理改革全過程等事務的支出。

6.“其他財政事務支出”科目218.92萬元,主要用于政府購買輔助人員經費、行政事業單位資產管理、會計專項工作的檢查及會計職稱考試等支出。

(二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指閔行區財政局用于機關離退休人員的經費,主要有歸口管理的行政單位離退休1個項級支出科目。1.“歸口管理的行政單位離退休”科目268.27萬元,主要用于本局的行政離退休經費。

(三)醫療衛生(類)醫療保障(款):指閔行區財政局用于機關職工醫療衛生方面的支出,主要有行政單位醫療1個項級支出科目。

1.“醫療衛生”科目43.14萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指閔行區財政局用于職工住房方面的支出,主要有住房公積金、提租補貼2個項級支出科目。

1.“住房公積金”科目79.23萬元,主要用于按照國家規定為職工繳納的住房公積金支出。

2.“提租補貼”科目264元,主要用于按照國家規定向職工發放的租金補貼。

0913000435

王春暉

第四篇:2010年財政收支情況

2010年財政收支情況

2010年,全國財政預算執行情況良好,財政收入較快增長,各項重點支出得到較好保障。

一、全國財政收入情況

12月份,全國財政收入6340億元,比上年同月增加1215億元,增長23.7%。其中:中央本級收入2230億元,增長20.5%;地方本級收入4110億元,增長25.5%。

1-12月累計,全國財政收入83080億元,比上年增加14562億元,增長21.3%。其中:中央本級收入42470億元,比上年增加6554億元,增長18.3%;地方本級收入40610億元,比上年增加8008億元,增長24.6%。財政收入中的稅收收入73202億元,增長23%;非稅收入9878億元,增長9.8%。

全國財政收入主要項目情況如下:

1.國內增值稅21092億元,比上年增加2611億元,增長14.1%。主要是受工業生產增長較快和工業品出廠價格上漲等因素的帶動。

2.國內消費稅6072億元,比上年增加1310億元,增長27.5%。增長較快,主要是2009年成品油稅費改革和提高煙產品消費稅稅率,2010年前幾個月有翹尾增收因素,以及汽車銷量大幅增長帶動消費稅增加。

3.營業稅11158億元,比上年增加2144億元,增長23.8%。主要是固定資產投資平穩較快增長等因素帶動相關行業營業稅增長。1

4.企業所得稅12843億元,比上年增加1306億元,增長11.3%。主要是受企業利潤恢復性增長等因素的影響。

5.個人所得稅4837億元,比上年增加888億元,增長22.5%。主要是受居民收入增加以及加強征管等因素的影響。

6.進口貨物增值稅、消費稅10487億元,比上年增加2758億元,增長35.7%;關稅2027億元,比上年增加544億元,增長36.6%。增幅高,主要受2009年一般貿易進口基數較低(下降6.7%),2010年一般貿易進口快速恢復(增長43.7%)的影響。

7.出口退稅7327億元,比上年多退841億元,增長13%,賬務上相應沖減財政收入。

8.車輛購置稅1792億元,比上年增加628億元,增長54%。增幅高,主要是受全年汽車銷量大幅增長32.4%,以及對1.6升及以下小排量乘用車由減按5%調至減按7.5%征收車輛購置稅的影響。

9.非稅收入9878億元,比上年增加881億元,增長9.8%。主要是按有關規定,將部分原實行預算外專戶管理的行政事業性收費納入預算管理。

全國財政收入增長較快的主要原因:一是經濟較快增長為財政收入增長奠定了稅源基礎。特別是與稅收關聯度較高的經濟指標增長較快,2010年規模以上工業增加值增長15.7%、全社會固定資產投資增長23.8%、社會消費品零售總額增長18.4%、進出口總額增長34.7%。二是價格水平上漲。2010年居民消費價格指數和工業品出廠價格指數分別上漲3.3%和5.5%,帶動以現價計算的相關稅收增長。三是全

年汽車旺銷帶動車輛購置稅、汽車消費稅等大幅增長。四是2009年全國財政收入增長11.7%,基數相對較低,相應抬高了2010年收入增幅。從全年走勢看,全國財政收入呈前高后低走勢:上半年增長27.6%,下半年增長15%。其中,中央本級收入上半年增長28.6%,下半年增長8.2%。全年財政收入與2008年相比增長35.5%(其中中央本級收入增長30%),折算到兩年中年均增長16.4%(其中中央本級收入年均增長14%)。

各項收入中,增長較快、比預算超收較多的主要是進口貨物增值稅消費稅、關稅、國內消費稅、車輛購置稅等。與年初全國人大批準的預算相比,中央財政收入超過預算數4410億元,主要是年初收入預算安排是根據相關經濟預期指標測算的,執行中一些指標超過預期較多,相應地收入超過預算。主要體現在:一是進口貨物增值稅消費稅和關稅超收2865億元,主要是2010年外貿進出口總額增長34.7%(其中進口增長38.7%),遠超年初8%的增長預期。二是國內消費稅和車輛購置稅超收1285億元,主要是2010年汽車銷售量增長32.4%超過年初預計較多等因素的影響。這兩方面的超收數合計占超收額的94.1%。其他各項收入略有超收。根據有關法律法規規定,中央財政超收收入除按法定增長要求增加教育、科學等支出,按現行財政體制增加對地方稅收返還和轉移支付以及適當用于削減中央財政赤字等外,其余部分都轉入中央預算穩定調節基金,以后經全國人大批準后再安排使用。

二、全國財政支出情況

12月份,全國財政支出17982億元,比上年同月減少2081億元,下降10.4%。其中,中央本級支出1706億元,下降49%;地方本級支出16276億元,下降2.6%。主要是狠抓預算執行工作,提高了預算支出的均衡性和效率,相應地12月份財政支出同比減少。

1-12月累計,全國財政支出89575億元,比上年增加13275億元,增長17.4%。分中央地方看,中央財政支出48323億元,其中,中央本級支出15973億元,比上年增加717億元,增長4.7%;對地方稅收返還和轉移支付32350億元,比上年增加3786億元,增長13.3%。地方財政用地方本級收入以及中央稅收返還和轉移支付資金安排的地方本級支出73602億元,比上年增加12558億元,增長20.6%。2010年,全國財政支出結構得到進一步優化,重點支持了教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、文化等民生方面的支出,加大了對“三農”的投入力度。主要支出項目情況如下:教育支出12450億元,比上年增加2012億元,增長19.3%;醫療衛生支出4745億元,比上年增加751億元,增長18.8%;社會保障和就業支出9081億元,比上年增加1475億元,增長19.4%;住房保障支出2358億元,比上年增加553億元,增長30.7%;農林水事務支出8052億元,比上年增加1331億元,增長19.8%;交通運輸支出5488億元,比上年增加840億元,增長18.1%;環境保護支出2426億元,比上年增加492億元,增長25.4%;城鄉社區事務支出5980億元,比上年增加1046億元,增長21.2%;資源勘探電力信息等事務支出3497億元,比上年增加617億元,增長21.4%;公共安全支出5486億元,比上年增

加742億元,增長15.6%;科學技術支出3227億元,比上年增加482億元,增長17.6%;一般公共服務支出9353億元,比上年增加1191億元,增長14.6%;國債付息支出1845億元,比上年增加354億元,增長23.7%。

需要說明的是,2011年1月份財政收支整理期結束后,上述2010年財政收入、支出數還會有一些變化。

第五篇:財政收支審計報告

根據《中華人民共和國審計法》第十六條“審計機關對本級各部門(含直屬單位)和下級政府預算的執行情況和決算,以及預算外資金的管理和使用情況,進行審計監督”之規定,我局成立審計組,自2009年2月26日至3月12日對和平區殘疾人聯合會2008的財務收支情況進行了審計,現出具如下審計報告:

一、被審計單位基本情況

和平區殘疾人聯合會,隸屬于和平區委,于1989年成立,為全額撥款的直屬殘疾人事業團體,2008年底在職職工10人。內設三個科室:辦公室、審傳文體科、組織聯絡科。下設兩個事業單位:殘疾人勞動服務所、殘疾人福利企業公司。

2008,和平區殘疾人聯合會收入總計6,304,889.55元,其中:財政撥入經費1,244,039.70元,財政撥入殘保金5,060,849.85元。事業支出總計6,304,889.55元。當年收支平衡。

二、被審計單位會計責任

2009年2月10日,和平區殘疾人聯合會對其提供的與審計相關的會計資料以及其他的證明材料的真實性和完整性進行了承諾,并對其負責。

三、審計實施的基本情況

本次審計,我們采取抽查與重點詳查相結合的方法,對和平區殘疾人聯合會2008財務收支情況進行了全面審計。本次審計得到了和平區殘疾人聯合會領導和有關部門、有關單位的積極配合。

四、審計評價

審計結果表明:和平區殘疾人聯合會賬務處理基本符合《事業單位財務規則》的要求,會計資料基本真實地反映了有關財政、財務收支情況,但在財務收支方面存在一定的違規行為。

五、審計查出的主要問題及處理意見

1、發放獎金未代扣代繳個人所得稅

2008年10月,發放奧運安保獎52,334元,未代扣代繳個人所得稅。違反了《中華人民共和國稅收征收管理法》第四條“納稅人、扣繳義務人必須依照法律、行政法規的規定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款”的規定。依據《中華人民共和國審計法實施條例》(國務院令第231號)第五十二條關于“責令限期繳納、上繳應當繳納或者上交的財政收入”的規定,要求該單位按規定代扣代繳個人所得稅2616.7元。

2、殘疾人就業保障金支出超范圍

全年超范圍支出4,506,013.04元,主要用于購買活動中心辦公樓、殘疾人醫療康復、殘疾人扶貧救助等,不符合《遼寧省殘疾人就業保障金收繳和使用管理辦法》第十四條“保障金的使用范圍:

(一)補貼殘疾人職業培訓費用;

(二)獎勵超比例安置殘疾人就業的單位及為安排殘疾就業做出顯著成績的單位;

(三)有償扶持殘疾人集體從業、個體經營;

(四)經同級財政部門批準,適當補助殘疾人勞動服務機構經費開支;

(五)經同級財政部門批準,直接用于殘疾人就業工作的其他開支。保障金必須按照上述規定用途使用,任何部門不得平調或挪作他用”之規定。依據《財政違法行為處罰處分條例》第六條“國家機關及其工作人員有下列違反規定使用、騙取財政資金的行為之一的,責令改正,調整有關會計賬目,追回有關財政資金,限期退還違法所得……

(四)違反規定擴大開支范圍,提高開支標準”之規定,要求該單位將超范圍支出的資金追回,歸還原渠道,今后要杜絕此類情況的發生。

二○○九年六月一日

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