第一篇:高郵:高新技術產業穩中求進
高郵:高新技術產業穩步發展
日前,國家科技部公布2011年火炬計劃項目名單,高郵“太陽能膠體儲能電池”、“多用級殼寡糖”、“超聲波高壓增油專用電纜”、“UTB型安全防護型電腦鍵盤線路板”等9個項目榜上有名,這是今年我市高新技術產業快速發展取得的又一新成果。據統計,全市42家高新技術企業,今年預計可實現產值305億元,占規模企業工業產值的41%以上。
今年以來,高郵堅持以發展創新型經濟為抓手,力推工業經濟轉型升級。年初制定了《2011年高郵市實施工業“四大戰略”行動方案》,圍繞“主導產業高端化、新興產業規模化”的發展戰略,一方面,積極搭建創新平臺,鼓勵企業與科研院所合作,支持重點企業創建研究生、博士后、院士工作站和企業技術研究中心。目前,全市已建立33家揚州市級工程技術研究中心,11家省級工程技術研究中心,2家研究生工作站和3家院士工作站。這些創新平臺的建設,促進了人才、項目等創新資源快速集聚,形成了創新優勢。另一方面,建立以企業為重點的科技創新體系,通過實行“點對點”的各類服務,支持企業加快引進具有一流水平的創新團隊,研究開發行業關鍵性技術,掌握一批原始技術成果,加快實施重大成果轉化與產業化,培育了一批重點創新型領軍企業,在產業化過程中牽引產業向高端攀升。今年以來,我市先后組織實施了重大科技項目近30項,其中總投資億元以上項目近10項。同時還成功引進吸收清華大學、復旦大學等32家高??蒲性核卮罂萍汲晒?5項,引進高層次技術、管理人才20多名,吸引了外來投資近23億元,帶動規模企業產值超50億元。
據了解,今年以來,我市新增國家高新技術企業12家,新獲批省級以上高新技術產品150個、省重點新產品11個、國家重點新產品3個。新簽訂政產學研合作項目70多個,新批授權專利520件,累計建成科技創業孵化園14萬平方米,吸納入園企業80家,同時還建成國家智能電網特色產業基地分基地1家,有7名企業博士人才入圍省“企業博士集聚計劃”。
第二篇:高新技術產業
高新技術產業
一.創業的歷程
科技工業園區從本世紀五十年代起步以來,對促進科技成果的轉化,培育創新型的高科技企業和企業家,孕育新的技術革命和新興產業,推進新經濟的發展進程發揮了根本性的推動作用,成為一個國家和地區實現高新技術產業化、促進經濟增長和社會持續發展的有效方式和重要手段。
1998年8月,中國國家高新技術產業化發展計劃-火炬計劃開始實施,創辦高新技術產業開發區和高新技術創業服務中心被明確列入火炬計劃的重要內容。在火炬計劃的推動下,各地紛紛結合當地特點和條件,積極創辦高新技術產業開發區。1991年以來,國務院先后共批準建立了53個國家高新技術產業開發區。建區以來,中國高新技術產業開發區得到了超常規的發展,取得了舉世矚目的成就,探索出一條具有中國特色的發展高新技術產業的道路。
二.鮮明的特色
中國高新技術產業開發區以智力密集和開放環境條件為依托,主要依靠國內的科技和經濟實力,充分吸收和借鑒國外先進科技資源、資金和管理手段,通過實施高新技術產業的優惠政策和各項改革措施,實現軟硬環境的局部優化,最大限度地把科技成果轉化為現實生產力而建立起來的集中區域。
建設高新技術產業開發區,是中國經濟和科技體制改革的重要成果,是符合中國國情的發展高新技術產普的有效途徑。現階段要進一步依靠體制創新和科技創新,強化功能建設,營造吸引優秀科技人員和經營管理者創新創業的良好環境,成為科技創新和產業化發展重要基地,在區域經濟發展中發揮輻射和帶動作用。
三. 豐富的內涵
1. 建立和發展高新技術產業的基地;
2. 加速成果轉化和科技創新創業的示范區;
3. 深化改革和加快體制創新的試驗區;
4. 實施科技興貿戰略和對外開放的展示區;
5. 培養、造就高新技術企業和企業家的學校;
6. 用高新技術改造傳統產業的輻射源;
7. 體現社會主義現代文明的新社區。
四. 發展的領域
1.電子與信息技術
2.生物工程和新醫藥技術
3.新材料及應用技術
4.先進制造技術
5.航空航天技術
6.海洋工程技術
7.核應用技術
8.新能源與高效節能技術
9.環境保護新技術
10.現代農業技術
11.其他在傳統產業改造中應用的新工藝、新技術
五. APEC科技工業園區
自1997年至今,國務院先后批準北京、西安、蘇州、合肥、煙臺、武漢、上海、深圳、成都和楊凌十個高新區向APEC成員特別開放的科技工業園區,以促進APEC成員與中國在高新技術產業領域的合作與交流,顯示出中國高新區走向世界的決心。
六. 國家有高新技術產品出口基地
選擇有條件的國家高新技術產業開發區建立國家高新技術產品出口基地,是實施科技興貿戰略的重要內容。發揮園區內高新技術產業集中、機制靈活、人才密集的優勢,充分利用園區的良好發展環境,積極引導高新技術企業開拓國際市場,促進出口產品結構的優化,加快園區的國際化進程。2000年以來,科技部和外經貿部聯合認定北京、天津、上海、深圳、蘇州等20家國家高新區為“國家高新技術產品出口基地”。
七. 火炬軟件產業基地
為加速我國軟件產業的發展,科技部自1995年開始依托國家高新區組建國家火炬計劃軟件產業基地。集中地區軟件產業優勢,創造適合軟件產業發展的優化環境,推進軟件技術創新、產品開發、企業孵化、人才培訓和出口創匯。先后認定東大軟件園、齊魯軟件園、西部軟件園、長沙軟件園、北京軟件園、天津華苑軟件園、湖北軟件基地。杭州高新軟件園、福州軟件園、金廬軟件園、西安軟件園、大連軟件園、廣州軟件園、上海軟件園、南京軟件園、長春軟件園、廈門軟件園、合肥軟件園和南軟件園等19個園區為國家火炬計劃軟件產業基地。這些基地已經成為全國軟件產業的支柱力量。
八. 國家高新技術產業開發區名單
編 號 高 新 區 名 稱 編 號 高 新 區 名 稱
1中關村科技園區28 蘇州高新技術產業開發區
2武漢東湖新技術開發區29 無錫高新技術產業開發區
3南京高新技術產業開發區30 常州高新技術產業開發區
4沈陽高新技術產業開發區31 佛山高新技術產業開發區
5天津新技術產業園區32 惠州高新技術產業開發區
6西安高新技術產業開發區33 珠海高新技術產業開發區
7成都高新技術產業開發區34 青島高新技術產業開發區
8威海火炬高技術產業開發區35 濰坊高新技術產業開發區
9中山火炬高技術產業開發區36 淄博高新技術產業開發區長春高新技術產業開發區37 昆明高新技術產業開發區哈爾濱高新技術產業開發區38 貴陽高新技術產業開發區長沙高新技術產業開發區39 南昌高新技術產業開發區福州高新技術產業開發區40 太原高新技術產業開發區廣州新技術產業開發區41 南寧高新技術產業開發區合肥高新技術產業開發區42 烏魯木齊高新技術產業開發區重慶高新技術產業開發區43 包頭稀上高新技術產業開發區杭州高新技術產業開發區44 襄樊高新技術產業開發區桂林高新技術產業開發區45 株洲高新技術產業開發區鄭州高新技術產業開發區46 洛陽高新技術產業開發區蘭州高新技術產業開發區47 大慶高新技術產業開發區石家莊高新技術產業開發區48 寶雞高新技術產業開發區濟南高新技術產業開發區49 吉林高新技術產業開發區上海高新技術產業開發區50 綿陽高新技術產業開發區大連高新技術產業開發區51 保定高新技術產業開發區深圳高新技術產業開發區52 鞍山高新技術產業開發區廈門火炬高技術產業開發區53 楊凌農業高新技術產業示范區海南國際科技工業園
九. 科技創新孵化體系
中國高新技術創業服務中心是在吸取國外孵化器成功經驗的基礎上,結合本國國情建立的一種以促進科技成果轉化、培訓高新技術企業和企業家為宗旨,為科技企業創業發展提供必需的各項服務,推動科技企業快速成長的社會公益性科技服務機構。
中國高新區以各種類型的科技企業孵化器為核心,不斷建立和完善相應設施與機構,提供包括研發、信息、投融資、貿易、法律、擔保、財務、評估、人才資源、國際交流與培訓、產權及技術交易等多種創業發展所需要的服務,初步建立具有中國特色的科技創新孵化體系。
創業中心已成為高新技術成果商品化的基地;培育高新技術企業和企業家的學校;聯結創業者與大專院校;聯結創業者與大專院校、科研院所和大中型企業的紐帶;科技創新孵化體系的核心和高新技術產業支撐服務體系的重要組成部分。
十. 高新企業與人才
企業發展
高新技術產業開發區實行“以自主研究發創新為主,以引進吸收創新為輔”的產業發展方針,在加強與境外機構合作的同時,重點扶持具有自主知識產權的高新技術企業。園區內誕生了一批以聯想、方正、海爾、長虹、華為、遠大等為代表的著名高新技術企業集團,形成了具有各自優勢和特色的支柱產業。至2000年底,高新區內技工貿總收入超億元以上的企業已達1252家,其中超十億元企業已有143家。一大批機制靈活,適應市場經濟需求、技術創新能力強的中小高新企業在園區迅速發展。截止2000年底,據統計國家高新區內有企業20796家。
人才薈萃
高新區是世界新技術革命和中國改革開放的產物,以人為本,依托政府引導和市場機制發展。高新區擁有一大批具有開拓創業精神、高速事業心和責任感、團結精干的高素質管理團隊和高素質人才。高新區聚成了56萬科技人員,吸納了52103名碩士,9358名博士和5615名留學人員,建立了一批博士后流動站和250余家高新技術創業服務中心。一批批經過拼搏創業,專業技能強、有創造性、有經營管理經驗、志向遠大的復合型人才和職業企業家在高新區茁壯成長。
十一.新世紀的曙光
在高新區完善體系、優化功能、促進產業發展基礎上,國家高新區技工貿總收入將保持在平均年增長30%的速度,2005年全年研究與試驗發展(R&D)經費支出2367億元,比上年增長20.4%,占國內生產總值的1.30%,其中基礎研究經費135億元。年末國有企事業單位共有各類專業技術人員2720萬人。全年國家安排了288項科技攻關計劃課題和911項“863”計劃課題。新建國家工程研究中心19個。新安排國家重點實驗室改造項目16項,累計達到143項。國家認定企業技術中心達到361家。全年共取得省部級以上科技成果3.6萬項。全年受理國內外專利申請47.6萬件,其中國內申請38.3萬件,占80.5%;受理國內外發明專利申請17.3萬件,其中國內申請9.3萬件,占53.8%。全年共簽訂技術合同26.5萬項,技術合同成交金額1510億元,比上年增長13.2%。全年成功發射衛星5次。神舟六號載人航天飛行取得圓滿成功,標志著我國在一些重要科技領域達到世界先進水平。
2005年末全國共有產品檢測實驗室18932個,其中國家檢測中心293個。全國現有產品質量、體系認證機構177個,已累計完成對4.7萬個企業的產品認證。全國共有法定計量技術機構4037個,全年強制檢定計量器具3491萬臺(件)。全年制定、修訂國家標準1304項,其中新制定673項。全國共有各類氣象臺站9881個,其中自動觀測站7246個;天氣雷達觀測站點258個,衛星云圖接收站點440個。全國共有地震臺站1253個,地震遙測臺網31個。全國共有8376個海洋觀測站、監測站位。測繪部門公開出版地圖1667種,測繪圖書497種。(2006年2月28日國家統計局公布)
2010年,國家高新區的建設日臻成熟,創業和產業發展環境良好,創新體系和整體功能齊備,自主創新和發展能力強勁,擁有獨特的創業文化氛圍,基本完成創新建設階段的主要任務,全面實施高新區、產業帶和密集區的發展戰略,若干具有國際一流水平和一批具有國際水平的科技工業園區將脫穎而出,10余個高新技術產業開發帶將蓬勃發展,4個高新技術產業密集區將初顯輪廓,基本實現高新區點、線、面的縱深戰略發展,形成我國高新技術產業的強大實力和國際競爭力,從整體上優化我國的產業結構,經濟總量將占到我國工業增加值、出口創匯的20%以上,為解決就業、保持社會穩定、融入經濟全球化發展做出重大貢獻。
第三篇:高郵實施方案
高郵 x xx 生產項目建設實施方案
一、項目名稱及建設性質
(一)項目名稱
高郵 xx 生產項目
(二)項目建設性質
該項目屬于新建項目,依托 xx 良好的產業基礎和創新氛圍,充分發揮區位優勢,全力打造以 xx 為核心的綜合性產業基地,年產值可達44000.00 萬元。
二、項目建設單位
xxx 有限責任公司
三、報告咨詢機構
泓域咨詢機構
四、項目提出的理由
中國歷來都是世界芳香產業中的重要供應者,然而在香薰精油的生產及消費方面一直都處于缺失狀態,眾多小型廠家急于搶奪短期利益,造成中國香薰精油市場混亂,市場集中度低,無明顯的品牌效應。中國內地市場,精油護膚品所占市場份額不足 2%,精油護膚品行業還有巨大的市場空間可供挖掘。2015 年,我國香薰精油市場零售額達 33 億元。
五、項目選址及用地綜述
(一)項目選址方案
項目選址位于 xx,地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,建設條件良好。
高郵,是世界遺產城市、國家歷史文化名城、國家全域旅游示范區。地處江蘇省地理幾何中心、長江三角洲。是中國民歌之鄉、中國七夕文化之鄉、中華詩詞之鄉、全國集郵之鄉、中國建筑之鄉。2019 年地區生產總值 818.73 億元。高郵有 7000 多年文明史和 2243 年建城史。史稱江左名區、廣陵首邑,為帝堯故里、堯文化發祥地,是江淮文明、郵文化重要區域。早在 7000 年前,先民們就在這里刀耕火種,繁衍生息。秦王嬴政于公元前223 年在此筑高臺、置郵亭,故名高郵,別稱秦郵,華夏一郵邑,神州無同類,是中國唯一以郵命名城市。下轄 13 個鄉鎮街道和 3 個區,面積 1963平方千米,人口 80.82 萬人。現有世界遺產 1 處、4A 級景區 2 家、3A 級景區 5 家,全國重點文物保護單位 6 處:盂城驛、龍虬莊遺址、高郵當鋪、高郵明清運河故道、鎮國寺塔、平津堰,高郵民歌入選國家級非物質文化遺產名錄,運河高郵段入選世界遺產名錄。高郵先后榮獲中國縣域經濟百強市、國家生態市、中國最美生態旅游示范市、國家園林城市、國家衛生城市、中國綜合競爭力百強市、中國綜合實力百強市、中國縣級市全面小康指數百強、中國投資潛力百強市、中國新型城鎮化質量百強市、中國創
新創業百強市、中國工業百強市、中國制造業百強市、中國新能源產業百強市、中國營商環境百強市、中國全面小康成長型百佳市、中國發展改革試點城市等稱號。2018 年入選中國幸福百市榜第 21 位。
(二)項目用地規模
項目總用地面積 57348.66平方米(折合約 85.98 畝),土地綜合利用率 100.00%;項目建設遵循“合理和集約用地”的原則,按照 xx行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局,符合規劃建設要求。
六、土建工程建設指標
項目凈用地面積 57348.66平方米,建筑物基底占地面積 38068.04平方米,總建筑面積 91184.37平方米,其中:規劃建設主體工程70750.19平方米,項目規劃綠化面積 6880.31平方米。
七、設備購置
項目計劃購置設備共計 141 臺(套),主要包括:xxx 生產線、xx設備、xx 機、xx 機、xxx 儀等,設備購置費 6750.04 萬元。
八、產品規劃方案
根據項目建設規劃,達產年產品規劃設計方案為:xxxxx 單位/年。綜合考 xxx 有限責任公司企業發展戰略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx 有限責
任公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素,項目按照規?;?、流水線生產方式布局,本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發展目標。
九、原材料供應
項目所需的主要原材料及輔助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx 等,xxx 有限責任公司所選擇的供貨單位完全能夠穩定供應上述所需原料,供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應,同時能夠滿足 xxx 有限責任公司今后進一步擴大生產規模的預期要求。
十、項目能耗分析
1、項目年用電量 690715.97 千瓦時,折合 84.89 噸標準煤,滿足高郵 xx 生產項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要
2、項目年總用水量 22585.37 立方米,折合 1.93 噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由 xx 市政管網供給。
3、高郵 xx 生產項目項目年用電量 690715.97 千瓦時,年總用水量 22585.37 立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)86.82 噸標準煤/年。達產年綜合節能量 28.94 噸標準煤/年,項目總節能率 28.11%,能源利用效果良好。
十一、環境保護
項目符合 xx 發展規劃,符合 xx 產業結構調整規劃和國家的產業發展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規定的排放標準內,項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。
項目設計中采用了清潔生產工藝,應用清潔原材料,生產清潔產品,同時采取完善和有效的清潔生產措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后,各項環境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。
十二、項目建設符合性
(一)產業發展政策符合性
由 xxx 有限責任公司承辦的“高郵 xx 生產項目”主要從事 xx 項目投資經營,其不屬于國家發展改革委《產業結構調整指導目錄(2011 年本)》(2013 年修正)有關條款限制類及淘汰類項目。
(二)項目選址與用地規劃相容性
高郵 xx 生產項目選址于 xx,項目所占用地為規劃工業用地,符合用地規劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區域環境功能區劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標
排放,滿足 xx 環境保護規劃要求。因此,建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。
(三)
“ 三線一單 ” 符合性
1、生態保護紅線:高郵 xx 生產項目用地性質為建設用地,不在主導生態功能區范圍內,且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內,符合生態保護紅線要求。
2、環境質量底線:該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要求,有一定的環境容量,符合環境質量底線要求。
3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。
4、環境準入負面清單:該項目所在地無環境準入負面清單,項目采取環境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產生二次污染。
十三、項目進度規劃
本期工程項目建設期限規劃 12 個月。在技術交流談判同時,提前進行設計工作。對于制造周期長的設備,提前設計,提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前,時間及資金數量需有余地。將整個項目分期、分段建設,進行項目分解、工期目標分解,按項目的適應性安
排施工,各主體工程的施工期叉開實施。項目承辦單位一定要做好后勤供應和服務保障工作,確保不誤前方施工。
十四、投資估算及經濟效益分析
(一)項目總投資及資金構成
項目預計總投資 21888.94 萬元,其中:固定資產投資 16516.76萬元,占項目總投資的 75.46%;流動資金 5372.18 萬元,占項目總投資的 24.54%。
(二)資金籌措
該項目現階段投資均由企業自籌。
(三)項目預期經濟效益規劃目標
項目預期達產年營業收入 43966.00 萬元,總成本費用 34164.88萬元,稅金及附加 391.62 萬元,利潤總額 9801.12 萬元,利稅總額11544.62 萬元,稅后凈利潤 7350.84 萬元,達產年納稅總額 4193.78萬元;達產年投資利潤率 44.78%,投資利稅率 52.74%,投資回報率33.58%,全部投資回收期 4.48 年,提供就業職位 695 個。
十五、報告說明
項目報告主要是通過對項目的主要內容和配套條件,如市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等,從技術、經濟、工程等方面進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會影響進行預測,從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,為項目決策提供依據的一種綜合性的分析方法??尚行匝芯烤哂蓄A見性、公正性、可靠性、科學性的特點。所謂產業(項目)規劃是國家或地方各級政府根據國家的方針、政策和法規,對行業、專項和區域的發展目標、規模、速度,以及相應的步驟和措施等所做的設計、部署和安排。
十六、項目評價
1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求,符合 xx 及xxxx 行業布局和結構調整政策;項目的建設對促進 xxxx 產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。
2、xxx 公司為適應國內外市場需求,擬建“高郵 xx 生產項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進 xx 經濟發展,為社會提供就業職位695 個,達產年納稅總額 4193.78 萬元,可以促進 xx 區域經濟的繁榮發展和社會穩定,為地方財政收入做出積極的貢獻。
3、項目達產年投資利潤率 44.78%,投資利稅率 52.74%,全部投資回報率 33.58%,全部投資回收期 4.48 年,固定資產投資回收期4.48 年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。
4、民間投資是我國制造業發展的主要力量,約占制造業投資的 85%以上,黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發展。為貫徹黨的十九大精神,落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署,工業和信息化部與發展改革委、科技部、財政部等 15 個相關部門和單位聯合印發了《關于發揮民間投資作用推進實施制造強國戰略的指導意見》,圍繞《中國制造 2025》,明確了促進民營制造業企業健康發展的指導思想、主要任務和保障措施,旨在釋放民間投資活力,引導民營制造業企業轉型升級,加快制造強國建設。改革開放 40 年來,民間投資和民營經濟由小到大、由弱變強,已日漸成為推動我國經濟發展、優化產業結構、繁榮城鄉市場、擴大社會就業的重要力量。從投資總量占比看,2012 年以來,民間投資占全國固定資產投資比重已連續 5年超過 60%,最高時候達到 65.4%;尤其是在制造業領域,目前民間投資的比重已經超過八成,民間投資已經成為投資的主力軍。
綜上所述,項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。
十七、主要經濟指標
附表 1 1 :主要經濟指標一覽表
序號 項目 單位 指標 備注
占地面積
平方米
57348.66
85.98 畝
1.1
容積率
1.59
1.2
建筑系數
66.38%
1.3
投資強度
萬元/畝
192.10
1.4
基底面積
平方米
38068.04
1.5
總建筑面積
平方米
91184.37
1.6
綠化面積
平方米
6880.31
綠化率 7.55%
總投資
萬元
21888.94
2.1
固定資產投資
萬元
16516.76
2.1.1
土建工程投資
萬元
7882.62
2.1.1.1
土建工程投資占比
萬元
36.01%
2.1.2
設備投資
萬元
6750.04
2.1.2.1
設備投資占比
30.84%
2.1.3
其它投資
萬元
1884.10
2.1.3.1
其它投資占比
8.61%
2.1.4
固定資產投資占比
75.46%
2.2
流動資金
萬元
5372.18
2.2.1
流動資金占比
24.54%
收入
萬元
43966.00
總成本
萬元
34164.88
利潤總額
萬元
9801.12
凈利潤
萬元
7350.84
所得稅
萬元
1.59
增值稅
萬元
1351.88
稅金及附加
萬元
391.62
納稅總額
萬元
4193.78
利稅總額
萬元
11544.62
投資利潤率
44.78%
投資利稅率
52.74%
投資回報率
33.58%
回收期
年
4.48
設備數量
臺(套)
141
年用電量
千瓦時
690715.97
年用水量
立方米
22585.37
總能耗
噸標準煤
86.82
節能率
28.11%
節能量
噸標準煤
28.94
員工數量
人
695
附表 2 2 :土建工程投資一覽表
序號 項目 占地面積(㎡)
基底面積(㎡)
建筑面積(㎡)
計容面積(㎡)
投資(萬元)
主體生產工程
26914.10
26914.10
70750.19
70750.19
6727.76
1.1
主要生產車間
16148.46
16148.46
42450.11
42450.11
4171.21
1.2
輔助生產車間
8612.51
8612.51
22640.06
22640.06
2152.88
1.3
其他生產車間
2153.13
2153.13
4103.51
4103.51
403.67
倉儲工程
5710.21
5710.21
13282.22
13282.22
918.57
2.1
成品貯存
1427.55
1427.55
3320.55
3320.55
229.64
2.2
原料倉儲
2969.31
2969.31
6906.75
6906.75
477.66
2.3
輔助材料倉庫
1313.35
1313.35
3054.91
3054.91
211.27
供配電工程
304.54
304.54
304.54
304.54
23.69
3.1
供配電室
304.54
304.54
304.54
304.54
23.69
給排水工程
350.23
350.23
350.23
350.23
21.19
4.1
給排水
350.23
350.23
350.23
350.23
21.19
服務性工程
3616.46
3616.46
3616.46
3616.46
250.11
5.1
辦公用房
1936.05
1936.05
1936.05
1936.05
135.61
5.2
生活服務
1680.41
1680.41
1680.41
1680.41
146.99
消防及環保工程
1020.22
1020.22
1020.22
1020.22
79.38
6.1
消防環保工程
1020.22
1020.22
1020.22
1020.22
79.38
項目總圖工程
152.27
152.27
152.27
152.27
-275.60
7.1
場地及道路硬化
9699.53
2149.46
2149.46
7.2
場區圍墻
2149.46
9699.53
9699.53
7.3
安全保衛室
152.27
152.27
152.27
152.27
綠化工程
3929.01
137.52
合計
38068.04
91184.37
91184.37
7882.62
附表 3 3 :節能分析一覽表
序號 項目 單位 指標 備注 1
總能耗
噸標準煤
86.82
1.1
—年用電量
千瓦時
690715.97
1.2
—年用電量
噸標準煤
84.89
1.3
—年用水量
立方米
22585.37
1.4
—年用水量
噸標準煤
1.93
年節能量
噸標準煤
28.94
節能率
28.11%
附表 4 4 :項目建設進度一覽表
序號 項目 單位 指標
完成投資
萬元
14515.57
1.1
——完成比例
66.31%
完成固定資產投資
萬元
10922.83
2.1
——完成比例
75.25%
完成流動資金投資
萬元
3592.74
3.1
——完成比例
24.75%
附表 5 5 :人力資源配置一覽表
序號 項目 單位 指標 1
一線產業工人工資
1.1
平均人數
人
473
1.2
人均年工資
萬元
4.91
1.3
年工資額
萬元
2619.94
工程技術人員工資
2.1
平均人數
人
2.2
人均年工資
萬元
6.66
2.3
年工資額
萬元
673.08
企業管理人員工資
3.1
平均人數
人
3.2
人均年工資
萬元
7.19
3.3
年工資額
萬元
207.72
品質管理人員工資
4.1
平均人數
人
4.2
人均年工資
萬元
5.85
4.3
年工資額
萬元
328.93
其他人員工資
5.1
平均人數
人
5.2
人均年工資
萬元
7.20
5.3
年工資額
萬元
221.11
職工工資總額
萬元
4050.78
附表 6 6 :固定資產投資估算表
序號
項目
單位
建筑工程費
設備購置及安裝費
其它費用
合計
占總投資比例
項目建設投資
萬元
7882.62
6750.04
192.10
16516.76
1.1
工程費用
萬元
7882.62
6750.04
32957.00
1.1.1
建筑工程費用
萬元
7882.62
7882.62
36.01%
1.1.2
設備購置及安裝費
萬元
6750.04
6750.04
30.84%
1.2
工程建設其他費用
萬元
1884.10
1884.10
8.61%
1.2.1
無形資產
萬元
908.44
908.44
1.3
預備費
萬元
975.66
975.66
1.3.1
基本預備費
萬元
537.87
537.87
1.3.2
漲價預備費
萬元
437.79
437.79
建設期利息
萬元
固定資產投資現值
萬元
16516.76
16516.76
附表 7 7 :流動資金投資估算表
序號
項目
單位
達產年指標
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流動資產
萬元
32957.00
18666.13
19786.96
32957.00
32957.00
32957.00
1.1
應收賬款
萬元
9887.10
5932.26
7415.33
9887.10
9887.10
9887.10
1.2
存貨
萬元
14830.65
8898.39
11122.99
14830.65
14830.65
14830.65
1.2.1
原輔材料
萬元
4449.19
2669.52
3336.90
4449.19
4449.19
4449.19
1.2.2
燃料動力
萬元
222.46
133.48
166.84
222.46
222.46
222.46
1.2.3
在產品
萬元
6822.10
4093.26
5116.57
6822.10
6822.10
6822.10
1.2.4
產成品
萬元
3336.90
2002.14
2502.67
3336.90
3336.90
3336.90
1.3
現金
萬元
8239.25
4943.55
6179.44
8239.25
8239.25
8239.25
流動負債
萬元
27584.82
16550.89
20688.61
27584.82
27584.82
27584.82
2.1
應付賬款
萬元
27584.82
16550.89
20688.61
27584.82
27584.82
27584.82
流動資金
萬元
5372.18
3223.31
4029.14
5372.18
5372.18
5372.18
鋪底流動資金
萬元
1790.71
1074.43
1343.04
1790.71
1790.71
1790.71
附表 8 8 :總投資構成估算表
序號 項目 單位 指標 占建設投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1
項目總投資
萬元
21888.94
132.53%
132.53%
100.00%
項目建設投資
萬元
16516.76
100.00%
100.00%
75.46%
2.1
工程費用
萬元
14632.66
88.59%
88.59%
66.85%
2.1.1
建筑工程費
萬元
7882.62
47.72%
47.72%
36.01%
2.1.2
設備購置及安裝費
萬元
6750.04
40.87%
40.87%
30.84%
2.2
工程建設其他費用
萬元
908.44
5.50%
5.50%
4.15%
2.2.1
無形資產
萬元
908.44
5.50%
5.50%
4.15%
2.3
預備費
萬元
975.66
5.91%
5.91%
4.46%
2.3.1
基本預備費
萬元
537.87
3.26%
3.26%
2.46%
2.3.2
漲價預備費
萬元
437.79
2.65%
2.65%
2.00%
建設期利息
萬元
固定資產投資現值
萬元
16516.76
100.00%
100.00%
75.46%
建設期間費用
萬元
流動資金
萬元
5372.18
32.53%
32.53%
24.54%
鋪底流動資金
萬元
1790.73
10.84%
10.84%
8.18%
附表 9 9 :營業收入稅金及附加和增值稅估算表
序號 項目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
營業收入
萬元
26379.60
32974.50
43966.00
43966.00
43966.00
1.1
萬元
26379.60
32974.50
43966.00
43966.00
43966.00
現價增加值
萬元
8441.47
10551.84
14069.12
14069.12
14069.12
增值稅
萬元
811.13
1013.91
1351.88
1351.88
1351.88
3.1
銷項稅額
萬元
7034.56
7034.56
7034.56
7034.56
7034.56
3.2
進項稅額
萬元
3409.61
4262.01
5682.68
5682.68
5682.68
城市維護建設稅
萬元
56.78
70.97
94.63
94.63
94.63
教育費附加
萬元
24.33
30.42
40.56
40.56
40.56
地方教育費附加
萬元
16.22
20.28
27.04
27.04
27.04
土地使用稅
萬元
229.39
229.39
229.39
229.39
229.39
稅金及附加
萬元
326.73
351.06
391.62
391.62
391.62
附表 10 :折舊及攤銷一覽表
序號 項目 運營期合計 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
建(構)筑物
原值
7882.62
7882.62
當期折舊額
6306.10
315.30
315.30
315.30
315.30
315.30
凈值
1576.52
7567.32
7252.01
6936.71
6621.40
6306.10
機器設備
原值
6750.04
6750.04
當期折舊額
5400.03
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
凈值
6390.04
6030.04
5670.03
5310.03
4950.03
建筑物及設備原值
14632.66
當期折舊額
11706.13
675.31
675.31
675.31
675.31
675.31
建筑物及設備凈值
2926.53
13957.35
13282.04
12606.73
11931.42
11256.11
無形資產
原值
908.44
908.44
當期攤銷額
908.44
22.71
22.71
22.71
22.71
22.71
凈值
885.73
863.02
840.31
817.60
794.88
合計:折舊及攤銷
12614.57
698.02
698.02
698.02
698.02
698.02
附表 11 :總成本費用估算一覽表
序號 項目 單位 達產年指標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
外購原材料費
萬元
23210.61
13926.37
17407.96
23210.61
23210.61
23210.61
外購燃料動力費
萬元
1750.26
1050.16
1312.69
1750.26
1750.26
1750.26
工資及福利費
萬元
4050.78
4050.78
4050.78
4050.78
4050.78
4050.78
修理費
萬元
81.04
48.62
60.78
81.04
81.04
81.04
其它成本費用
萬元
4374.17
2624.50
3280.63
4374.17
4374.17
4374.17
5.1
其他制造費用
萬元
1352.87
811.72
1014.65
1352.87
1352.87
1352.87
5.2
其他管理費用
萬元
1072.84
643.70
804.63
1072.84
1072.84
1072.84
5.3
其他銷售費用
萬元
2168.29
1300.97
1626.22
2168.29
2168.29
2168.29
經營成本
萬元
33466.86
20080.12
25100.15
33466.86
33466.86
33466.86
折舊費
萬元
675.31
675.31
675.31
675.31
675.31
675.31
攤銷費
萬元
22.71
22.71
22.71
22.71
22.71
22.71
利息支出
萬元
總成本費用
萬元
34164.88
22398.45
26810.86
34164.88
34164.88
34164.88
10.1
可變成本
萬元
29416.08
17649.65
22062.06
29416.08
29416.08
29416.08
10.2
固定成本
萬元
4748.80
4748.80
4748.80
4748.80
4748.80
4748.80
盈虧平衡點
51.44%
51.44%
附表 12 :利潤及利潤分配表
序號 項目 單位 達產指標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
營業收入
萬元
43966.00
26379.60
32974.50
43966.00
43966.00
43966.00
稅金及附加
萬元
391.62
326.73
351.06
391.62
391.62
391.62
總成本費用
萬元
34164.88
22398.45
26810.86
34164.88
34164.88
34164.88
增值稅
萬元
1351.88
811.13
1013.91
1351.88
1351.88
1351.88
利潤總額
萬元
9801.12
21407.59
27076.03
9801.12
9801.12
9801.12
應納稅所得額
萬元
9801.12
21407.59
27076.03
9801.12
9801.12
9801.12
企業所得稅
萬元
2450.28
5351.90
6769.01
2450.28
2450.28
2450.28
稅后凈利潤
萬元
7350.84
16055.69
20307.02
7350.84
7350.84
7350.84
可供分配的利潤
萬元
7350.84
16055.69
20307.02
7350.84
7350.84
7350.84
法定盈余公積金
萬元
735.08
1605.57
2030.70
735.08
735.08
735.08
可供投資者分配利潤
萬元
6615.76
14450.12
18276.32
6615.76
6615.76
6615.76
應付普通股股利
萬元
6615.76
14450.12
18276.32
6615.76
6615.76
6615.76
各投資方利潤分配
萬元
6615.76
14450.12
18276.32
6615.76
6615.76
6615.76
15.1
項目承辦方股利分配
萬元
6615.76
14450.12
18276.32
6615.76
6615.76
6615.76
息稅前利潤
萬元
9801.12
21407.59
27076.03
9801.12
9801.12
9801.12
息稅折舊攤銷前利潤
萬元
10499.14
22105.61
27774.05
10499.14
10499.14
10499.14
銷售凈利潤率
%
16.72%
60.86%
61.58%
16.72%
16.72%
16.72%
全部投資利潤率
%
44.78%
97.80%
123.70%
44.78%
44.78%
44.78%
全部投資利稅率
%
52.74%
52.74%
52.74%
52.74%
全部投資回報率
%
33.58%
73.35%
92.77%
33.58%
33.58%
33.58%
總投資收益率
%
33.58%
73.35%
92.77%
33.58%
33.58%
33.58%
資本金凈利潤率
%
33.58%
73.35%
92.77%
33.58%
33.58%
33.58%
附表 13 :盈利能力分析一覽表
序號 項目 單位 指標 1
凈利潤
萬元
7350.84
投資利潤率
44.78%
投資利稅率
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第四篇:穩中求進的含義
“穩中求進”具有三個方面的深層含義
時間: 2011-12-15 10:50:02 來源: 中國經濟網 譚浩俊發表評論>>
關鍵詞: 穩 穩中求進 求 進 變
中央經濟工作會議12月12日至14日在北京舉行。
會議在全面總結今年經濟工作情況、分析當前和今后一個時期國際國內經濟形勢的同時,提出了明年經濟工作的總體思路和目標。明確認為,推動明年經濟社會發展,要突出把握好穩中求進的工作總基調。
穩中求進,雖然不是什么新概念,以前也曾多次使用這一概念。但是,不同時期,不同社會經濟環境下,這一概念的內容和含義也在發生著不同的變化。中央再一次提出“穩中求進”的要求,并作為明年經濟工作的總基調,不僅是過去經濟工作經驗的總結,更是基于當前復雜多變的國際政治經濟環境和國內經濟運行情況作出的一次戰略決策,至少,具有這樣三個方面的含義。
首先,以“穩”促穩。金融危機爆發以來,特別是歐債危機的不斷發酵,整個世界經濟都處于嚴重的動蕩不安之中。受此影響,中國經濟也出現了增速放慢的問題。經濟不穩,社會不安,政治不寧。從希臘罷工到英國騷亂再到占領華爾街,以及中東、北非一些國家和地區的政治**、軍事沖突,無不與經濟狀況的惡化有著密切的關系。而從國內的情況來看,溫州等地的金融混亂以及中小企業關?,F象增多、經濟增速明顯放慢,也與金融危機的爆發密不可分。
相反,如果經濟環境好、經濟發展穩、經濟增長快,就不大可能出現這樣的現象。所以,如何“穩”住經濟,“穩”住增長,自然是當前最迫切,也是最重要的課題之一。
當然,要“穩”住經濟、“穩”住增長,就必須首先“穩”住政策、“穩”住調控手段,使其不要出現大起大落的現象。與此同時,針對去年以來價格出現的大幅波動現象,“穩”住價格也是必須繼續高度重視的問題。切不可因為當前的價格出現了比較明顯的回落,房價出現了一定的下降,就掉以輕心,放松警惕,甚至放松對房地產市場的調控。這顯然也是不可取的,甚至是十分危險的。
如果經濟“穩”了、價格“穩”了、就業“穩”了、居民收入的增長也“穩”了,老百姓的心理就會“穩”了,社會也就會“穩”了。所以,中央提出的“穩中求進”方針,不僅僅是簡單的“穩”,而是以“穩”促穩、以“穩”保穩。
第二,以“求”爭取主動。一般情況下,“求”在“穩中求進”中都是以連接詞的含義出現,但是,這里所說的“求”,顯然不只是連接那么簡單。因為,從會議提出的“一個主
題”、“一條主線”、“一個基點”、“一個基礎”、“一個動力”、“一個目的”來看,都是主動針對當前經濟社會發展面臨的矛盾和問題提出的解決思路和目標,具有很強的針對性和指導性。
要知道,這些問題不僅是當前需要認真研究和解決的問題,也是中國經濟和改革向“深水區”推進必須認真研究和解決好的問題。如果這些問題不解決好,中國的經濟發展、經濟改革、擴大開放等都會面臨嚴重障礙和阻力。
也正因為如此,用“求”的方式爭取主動,或主動“求”變、主動“求”矛盾和問題及其解決方案,是“穩中求進”之“求”的更深含義。如何在工作中增強主動性、靈活性、針對性和前瞻性,是各級政府必須認真思考的問題。只有以“求”爭取主動,以“求”化解矛盾,我們的工作才不會被動,才能少付出代價。
第三,以“進”促變。會議在分析“穩中求進”時認為,進,就是要繼續抓住和用好我國發展的重要戰略機遇期,在轉變經濟發展方式上取得新進展,在深化改革開放上取得新突破,在改善民生上取得新成效。
這也意味著,“穩中求進”并不是簡單的“進”,而是必須有根本改變和轉變的“進”,經濟發展必須有“新的進展”,深改革開放必須有“新的突破”,改善民生必須有“新的成效”,沒有“新”的進展、突破和成效,這樣的“進”是不符合要求的,也是不能令人滿意的。
正是基于這樣的目標和要求,“穩中求進”必須突出“變”字,能夠在“變”字上做好文章,能夠在“變”字上得到充分體現,能夠在“變”字上讓廣大人民群體有所體會和感受。那么,明年乃至今后一段時期,經濟工作都要以“進”促變,以“變”促進,“進”不能簡單的進,“變”也不能簡單的變,而必須有實質性的突破和進展。
而從中國經濟發展的實際來看,也已經到了必須向縱深推“進”和改“變”的時候了。不然,許多困擾經濟社會發展的矛盾和問題就無法從根本上得到解決。
所以,對“穩中求進”的要求,必須從更深層次研究和思考,從更廣角度分析和判斷,從而用更寬闊的視野、更獨特的思維和更智慧的思路去提出措施和辦法。
人民日報:牢牢把握穩中求進的總基調
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? 2012年03月31日08:20
來源:人民網-人民日報 正文(54887人參與)
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穩中求進,是黨中央確定的今年工作的總基調。“堅持穩中求進,堅持科學發展,中國一定能實現更長時期、更高水平、更好質量的發展”。兩會閉幕以來,5000多名代表委員和13億人民帶著這樣的共識踏上新的發展征程。集中精力貫徹落實好兩會精神,一個極其重要的方面就是要牢牢把握穩中求進的總基調。
穩中求進既是工作總基調,也是工作總要求。所謂“穩”,就是保持宏觀經濟政策基本
穩定,保持經濟平穩較快發展,保持物價總水平基本穩定,保持社會大局穩定。所謂“進”,就是繼續抓住和用好重要戰略機遇期,在轉變經濟發展方式上取得新進展,在深化改革開放上取得新突破,在改善民生上取得新成效。堅持穩中求進,就是要突出科學發展這個主題,貫穿加快轉變經濟發展方式這條主線,把穩增長、控物價、調結構、惠民生、抓改革、促和諧更好地結合起來,朝著既定的目標堅定不移地向前推進。
歷史地看,穩才能更科學地發展、更持久地前進。過去30多年里,正是靠穩扎穩打,一步一個腳印,我們才積小成為大成,推動著社會主義現代化航船不斷向前,取得了舉世矚目的輝煌成就。大起大落,不僅會影響人們的心態和情緒,也會影響發展的質量和效益。放眼未來,只有正確處理好改革、發展、穩定三者關系,才能堅定地沿著正確的道路前進。認真貫徹落實兩會精神,在今年各項工作中做到穩中求進,要求我們進一步加強和改善宏觀調控,保持宏觀經濟政策的連續性和穩定性,使“政策穩”;堅持擴大內需、穩定外需,保持經濟平穩運行,使“增長穩”;繼續采取綜合措施,防止物價走勢反彈,使“物價穩”;積極有效化解各種矛盾和風險隱患,促進社會和諧穩定,使“社會穩”。
當前,復雜多變的國際政治經濟環境,不斷呈現的國內經濟運行新情況新變化,對我國的發展提出了新挑戰。越是形勢復雜多變,就越要頭腦清醒、立場堅定;越是面對風險挑戰,就越要迎難而上、奮發有為。我們必須深刻地認識到,無論是保持社會主義現代化來之不易的良好局面,還是推動改革開放偉大事業不斷向前,都必須有一個穩定的環境。“穩”既為當前攻堅克難提供基礎,更為長遠乘勢而上創造條件。在多種的思潮中,思想無定力,難以凝聚發展力量;在錯雜的環境下,心若有旁騖,極易錯失發展良機。只有不為困難風險所懼,不為雜音噪音所擾,不為傳聞謠言所惑,把思想認識統一到中央的決策部署上,把智慧力量凝聚到兩會提出的目標任務上,才能扎扎實實地穩中求進,取得各項工作的新進展、新突破、新成效,確保社會主義現代化目標的順利實現。
穩中求進,考驗智慧能力,考驗決心勇氣。在世情國情繼續發生深刻變化的今天,面對我國經濟社會發展呈現的新的階段性特征,牢牢把握穩中求進的總基調,不動搖、不懈怠、不折騰,我們就能夠抓住和用好重要戰略機遇期,將中央的科學決策轉化為推動科學發展的巨大動力,更好地化解矛盾、解決問題、辦好實事,更好地增進活力、促進發展、推進事業。讓我們緊密地團結在以胡錦濤同志為總書記的黨中央周圍,以統一的思想和行動凝聚加快改革創新的力量,以堅定的信念和信心匯聚億萬人民的智慧,奮力開創中國特色社會主義事業新局面。
“穩中求進”的含義是什么?應該怎樣把握這一經濟工作基調
今年中央再一次提出“穩中求進”的要求,并作為今年經濟工作的總基調,不僅是過去經濟工作經驗的總結,更是基于當前復雜多變的國際政治經濟環境和國內經濟運行情況作出的一次戰略決策,至少,具有這樣三個方面的含義。
首先,以“穩”促穩。金融危機爆發以來,特別是歐債危機的不斷發酵,整個世界經濟都處于嚴重的動蕩不安之中。受此影響,中國經濟也出現了增速放慢的問題。經濟不穩,社會不安,政治不寧。從希臘罷工到英國騷亂再到占領華爾街,以及中東、北非一些國家和地區的政治**、軍事沖突,無不與經濟狀況的惡化有著密切的關系。而從國內的情況來看,溫州等地的金融混亂以及中小企業關停現象增多、經濟增速明顯放慢,也與金融危機的爆發密不可分。
相反,如果經濟環境好、經濟發展穩、經濟增長快,就不大可能出現這樣的現象。所以,如何“穩”住經濟,“穩”住增長,自然是當前最迫切,也是最重要的課題之一。
當然,要“穩”住經濟、“穩”住增長,就必須首先“穩”住政策、“穩”住調控手段,使其不要出現大起大落的現象。與此同時,針對去年以來價格出現的大幅波動現象,“穩”住價格也是必須繼續高度重視的問題。切不可因為當前的價格出現了比較明顯的回落,房價出現了一定的下降,就掉以輕心,放松警惕,甚至放松對房地產市場的調控。這顯然也是不可取的,甚至是十分危險的。
如果經濟“穩”了、價格“穩”了、就業“穩”了、居民收入的增長也“穩”了,老百姓的心理就會“穩”了,社會也就會“穩”了。所以,中央提出的“穩中求進”方針,不僅僅是簡單的“穩”,而是以“穩”促穩、以“穩”保穩。
第二,以“求”爭取主動。一般情況下,“求”在“穩中求進”中都是以連接詞的含義出現,但是,這里所說的“求”,顯然不只是連接那么簡單。因為,從會議提出的“一個主題”、“一條主線”、“一個基點”、“一個基礎”、“一個動力”、“一個目的”來看,都是主動針對當前經濟社會發展面臨的矛盾和問題提出的解決思路和目標,具有很強的針對性和指導性。
要知道,這些問題不僅是當前需要認真研究和解決的問題,也是中國經濟和改革向“深水區”推進必須認真研究和解決好的問題。如果這些問題不解決好,中國的經濟發展、經濟改革、擴大開放等都會面臨嚴重障礙和阻力。
也正因為如此,用“求”的方式爭取主動,或主動“求”變、主動“求”矛盾和問題及其解決方案,是“穩中求進”之“求”的更深含義。如何在工作中增強主動性、靈活性、針對性和前瞻性,是各級政府必須認真思考的問題。只有以“求”爭取主動,以“求”化解矛盾,我們的工作才不會被動,才能少付出代價。
第三,以“進”促變。會議在分析“穩中求進”時認為,進,就是要繼續抓住和用好我國發展的重要戰略機遇期,在轉變經濟發展方式上取得新進展,在深化改革開放上取得新突破,在改善民生上取得新成效。
這也意味著,“穩中求進”并不是簡單的“進”,而是必須有根本改變和轉變的“進”,經濟發展必須有“新的進展”,深改革開放必須有“新的突破”,改善民生必須有“新的成效”,沒有“新”的進展、突破和成效,這樣的“進”是不符合要求的,也是不能令人滿意的。
正是基于這樣的目標和要求,“穩中求進”必須突出“變”字,能夠在“變”字上做好文章,能夠在“變”字上得到充分體現,能夠在“變”字上讓廣大人民群體有所體會和感受。
那么,明年乃至今后一段時期,經濟工作都要以“進”促變,以“變”促進,“進”不能簡單的進,“變”也不能簡單的變,而必須有實質性的突破和進展。
而從中國經濟發展的實際來看,也已經到了必須向縱深推“進”和改“變”的時候了。不然,許多困擾經濟社會發展的矛盾和問題就無法從根本上得到解決。所以,對“穩中求進”的要求,必須從更深層次研究和思考,從更廣角度分析和判斷,從而用更寬闊的視野、更獨特的思維和更智慧的思路去提出措施和辦法。
第五篇:當前高郵金融形勢
一是經濟仍處于下行通道,企業生存壓力加大,應持續關注信貸風險。二是從物價走勢看,8月份CPI同比增速春節后首次回升,雖不意味著立即反轉,但綜合各種情況,后期通脹風險有可能大于通縮。要關注物價變化,適時調整資產配置策略。三是利用企業債券市場發展機遇,擴大銀行業務收入來源范圍,優化收入結構。
客觀分析當前業務經營形勢
(一)經濟形勢。從宏觀形勢看,對外出口依然疲弱,對內需求不旺。但是進入三季度,我國整體經濟呈現出緩中趨穩的態勢。基礎建設投資擴大,房地產投資回暖,這些都會拉動消費增長。揚州市政府也加大了四季度招商引資和項目推動的力度,全市基礎投資、房地產投資在不斷擴大、消費有所增長,經濟企穩回升。
(二)銀行形勢。當前形勢下銀行面臨的挑戰更多:一是外部經濟增長趨勢性放緩不會改變。經濟增速放緩,會使銀行面臨發展減速的壓力、發展轉型的壓力和風險管理的壓力。二是利率市場化改革進入實質性的深化階段。這會使銀行潛在的盈利能力下降,銀行經營模式和市場競爭格局發生重大變化。三是監管政策更趨嚴格。管理部門加大了銀行信貸規模管控、存貸比要求、資本約束管理和相關業務監管。四是金融脫媒加速推進。今年以來,債券市場加速發展,證券市場一些重大政策出臺,保險資金大量投放到金融市場,第三方支付的出現,民資都十分活躍。面對以上形勢,全行要加強研究,因時而變,以變求存,靈活調整經營策略,把握市場的主動權。