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2011年度土城鎮計劃生育技術服務站.半年總結

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第一篇:2011年度土城鎮計劃生育技術服務站.半年總結

2011年度土城鎮計劃生育技術服務站

半年工作總結

半年以來,我站在習水縣人口和計劃生育婦幼保健中心的指導下、在鎮黨委政府的領導下,各項工作按年初工作計劃,有條不紊,扎實推進,現將半年工作情況總結如下:

一、統一思想,提高認識,加強學習

認真學習黨的各項方針政策,法律法規,計生業務知識,以“三個代表”重要思想為指導,不斷提高自身思想素質和樹立全心全意為群眾服務的理念,一切以群眾為中心,搞好計劃生育優質服務,為廣大群眾提供優質服務。

二、手術完成情況

我鎮半年共完成手術68例,其中女扎3例,男扎4例,上環47例,取環14例,各例手術均按相關操作規程規范操作,并建立相關醫療文書檔案,術中無并發癥,術后無后遺癥,手術有效率達99%。

三、避孕藥具管理

我鎮半年常住人口使用避孕藥人數309人,外用避孕套185人,過程性用藥38人,皮埋124人,隨訪309人,藥具應用率100%,有效率100%,隨訪率100%,滿意率達95%以上,藥物不良反應監測率100%,知情選擇率達92%,群眾對避孕藥具的知曉率達93%以上,出生人流比在1:2.5以內。

四、出生缺陷干預工作

全鎮計劃懷孕婦女306人,0—4歲兒童優生檢測3298人,監測率98.5%,TORCH篩查84人,篩查率64.1%;規范服用葉酸及其復合營養素304人,藥物干預率99.3%,其中規范服用人數304人,規范服用率99.3%。

對產婦和新生兒7天內防視89人,產訪率為97.8%,全鎮活產146人,無嬰兒死亡,無孕婦產婦死亡,無出生缺陷兒,缺陷胎兒引產0例。

五、宣教工作

半年來,我站采取了多種形式宣傳計生政策法律法規等知識,其中召開

鎮三級干部培訓會4次,出宣傳欄4期,宣傳標語12余條,召開群眾會20多次,參會群眾3460人次,群眾參與率達90%,滿意率達95%,政策法規知曉率達90%以上。

六、存在的問題

1、站內工作人員業務水平和技術水平不高,需加強學習。

2、婦科病的普查普治工作流于形式,工作開展不扎實。

3、宣傳力度不強,覆蓋面小。

4、工作人員責任心不強,業務政治學習有待于提高。

5、培訓指導不扎實,督導檢查力度不夠。

總之,在今后的工作中,真抓實干,積極開展好各項優質服務工作,以飽滿的熱情努力搞好下年的工作,更好的為人民群眾服務。

土城鎮計生站 二零一一年四月十日

第二篇:2011鎮計劃生育技術服務站.半年總結

2012龍場營鎮計劃生育技術服務站

半年工作總結

半年以來,我站在鎮黨委政府的領導下,各項工作按年初工作計劃,有條不紊,扎實推進,現將半年工作情況總結如下:

一、統一思想,提高認識,加強學習

認真學習黨的各項方針政策,法律法規,計生業務知識,以“三個代表”重要思想為指導,不斷提高自身思想素質和樹立全心全意為群眾服務的理念,一切以群眾為中心,搞好計劃生育優質服務,為廣大群眾提供優質服務。

二、手術完成情況

我鎮半年共完成手術例,其中女扎53例,男扎33例,上環68例,取環1例,人流2例,各例手術均按相關操作規程規范操作,并建立相關醫療文書檔案,術中無并發癥,術后無后遺癥,手術有效率達99%。

三、避孕藥具管理

我鎮半年常住人口使用避孕藥人數87人,外用避孕套87人,過程性用藥50人,隨訪87人,藥具應用率100%,有效率100%,隨訪率100%,滿意率達95%以上,藥物不良反應監測率100%,知情選擇率達98%,群眾對避孕藥具的知曉率達95%以上。

四、出生缺陷干預工作

全鎮計劃懷孕婦女157人,0—4歲兒童優生檢測1291人,監測率99.5%,TORCH篩查149人,篩查率95%;規范服用葉酸及其復合營養素129人,藥物干預率82.1%,其中規范服用人數129人,規范服用率100%。

對產婦和新生兒7天內防視29人,產訪率為100%,全鎮活產29人,無嬰兒死亡,無孕婦產婦死亡,無出生缺陷兒,缺陷胎兒引產0例。

五、宣教工作

半年來,我站采取了多種形式宣傳計生政策法律法規等知識,其中召開鎮二級干部培訓會2次,出宣傳欄6期,宣傳標語12余條,召開群眾會6

1多次,參會群眾3460人次,群眾參與率達90%,滿意率達95%,政策法規知曉率達95%以上。

六、存在的問題

1、站內工作人員業務水平和技術水平不高,需加強學習。

2、婦科病的普查普治工作流于形式,工作開展不扎實。

3、宣傳力度不強,覆蓋面小。

4、工作人員責任心不強,業務政治學習有待于提高。

5、培訓指導不扎實,督導檢查力度不夠。

總之,在今后的工作中,真抓實干,積極開展好各項優質服務工作,以飽滿的熱情努力搞好下年的工作,更好的為人民群眾服務。

龍場營鎮計生服務站

二零一二年三月三十日

第三篇:2016年豐南區計劃生育技術服務站

2016年豐南區計劃生育技術服務站

部門決算公開

2017年9月

部門決算公開目錄

第一部分

豐南區計劃生育技術服務站部門職責、機構設置概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分

豐南區計劃生育技術服務站2016部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算經濟分類表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、“三公”經費及相關信息統計表

十、政府采購情況表

第三部分

豐南區計劃生育技術服務站2016決算情況說明

一、收入支出決算總表情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政拔款收入支出決算總表情況說明 五、一般公共預算財政拔款支出決算情況說明 六、一般公共預算財政拔款“三公”經費支出情況說明

七、計生服務站預算績效管理工作開展情況說明

八、其他重要事項情況說明 第四部分 名詞解釋

唐山市豐南區計劃生育技術服務站 2016部門決算有關事項說明

第一部分:部門概況

一、主要職能

承擔計劃生育技術服務、優生指導、藥具發放、信息咨 詢、隨訪服務、生殖健康等任務;協助鄉鎮做好流動人口計劃生育相關服務工作,配合承擔孕前優生健康檢查項目等任務;協助采集相關信息;對村級計劃生育服務員提供業務培訓指導。

二、機構設置

唐山市豐南區計劃生育服務站為財政性資金定額補助經費的事業部門(人員支出按80%撥付)。內設女性科門診、化驗室、P2實驗室、優生檔案室、心電B超室、光譜治療室、生殖助孕門診、男性科、X光室、財務科等。

人員情況:財政差額補助單位及自收自支單位人員共 43 人,在編人員 28人,人事代理及聘用制 3人,勞務派遣 12 人。

第二部分:豐南區計劃生育技術服務站2016部門決算報表

見附表

第三部分:部門決算情況說明

一、2016收入支出決算總表情況說明

2016決算收入總計6842325.26元,決算支出總計6842325.26元。與2015年相比,決算收支總計分別增加831160.99元,增長13.83%;823478.88元,增長13.68%。年初結轉和結余0 元;年末結轉和結余0 元。

二、2016收入決算情況說明 本年收入合計6842325.26元,其中:財政撥款收入4013149.81元;上級補助收入606460元;事業收入2101036.08元;其他收入121679.37元。具體情況如下:(一)財政撥款收入4013149.81元。是當年財政安排的資金。較2015年決算減少168457.96元,減少4.03%,主要原因是在編人員2016退休。

(二)事業收入2101036.08元,是服務站的醫療收入、藥品收入,比2015年增加272154.74元,增長14.88%,為2016增設功能科室,拓展醫療服務項目等因素形成。

(三)其他收入121679.37元,主要資產處置、當年撥款等。較2015年決算增加121004.21元,增長17922.3%。

三、2016支出決算情況說明

本年支出合計6842325.26元,比2015增加823478.88元,增長13.68%。其中:基本支出5804325.26元,占支出合計的85%;項目支出1038000元,占支出合計的15%。

四、2016財政撥款收入支出決算總表情況說明 部門2016財政撥款收入決算總計4013149.81元,財政撥款支出決算總計4013149.81元。與2015年相比,收支總計分別減少168457.96元,減少4.03%;168457.96元,減少4.03%。財政撥款收入決算總計中含年初財政撥款結轉和結余0元,財政撥款支出總計中含年末財政撥款結轉和結余0元。

五、2016一般公共預算財政撥款支出決算情況說

(一)財政撥款支出決算與年初預算數對比情況

部門2016財政撥款支出年初預算為3100000元,本年支出決算為4013149.81元,占年初預算的129%。主要原因是上級專項撥款不納入年初預算。

(二)財政撥款支出決算結構

部門2016財政撥款支出4013149.81元,按功能分類主要用于醫療服務項目。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 部門2016一般公共預算財政撥款基本支出2975149.81元,支出具體情況如下:

1、工資福利支出2902983.41元,較2015年決算數增加136061.82元,增長4.92%,主要原因為人員工資標準調整,支出相應增加。

2、商品和服務支出0元,較2015年決算數減少0元。

3、對個人和家庭的補助支出72166.4元,較2015年決算數減少69819.78元,減少49.17%,主要原因2016財政支出結構調整.六、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

2016年,在做好各項工作的前提下,節省各項開支,尤其是嚴格控制“三公”經費的支出,全年一般公共預算財政撥款“三公”支出合計30383.81元。支出為公務用車運行維護費和公務接待費,較預算增加30383.81元,增加100%,比2015年決算減少2165.23元,減少6.65%。具體情況為:

(一)全年發生因公出國(境)費0元(2016本單位組織出國(境)團組0個,因公出國(境)人次數0人),與2015年決算數據持平,無變化。

(二)全年發生公務用車購置及運行維護費28038.81元(2016未購置公務用車,支出全部為公務用車運行維護費,年末公務用車保有量2輛),較預算增加28038.81元,增加100%,比2015年決算減少740.23元,減少2.57%。減少原因為控制支出。

(三)全年發生公務接待費2345元(2016國內公務接待6批次,合計接待26人次),較預算增加2345元,增加100%,比2015年決算減少1425元,減少37.8%。

七、2016預算績效管理工作開展情況說明(一)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求,衛計部門以“部門職責一工作活動”為依據,確定部門預算項目和預算額度,清晰描述預算項目開支范圍和內容,確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準,為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。

(二)預算項目績效評價開展情況

按照預算績效管理要求,衛計部門對2016年初確定的部門一般公共預算支出項目全部開展了績效自評。衛計部門決算項目1項,績效自評覆蓋率達到100%。

(三)預算項目績效自評 孕前優生項目服務情況 孕前優生項目情況

2016年共服務人員5500人,支出金額總計528000元

(一)孕前優生項目的服務對象:我區符合生育政策、計劃懷孕的育齡夫婦,包括流動人口計劃懷孕夫婦。

(二)孕前優生項目包括:

1、優生健康教育。通過多種方式,向計劃懷孕夫婦傳播優生科學知識,增強出生缺陷預防意識,樹立“健康飲食,健康行為、健康環境、健康父母、健康嬰兒”的預防觀念。積極引導夫婦接受知識、轉變態度、改變行為,做好孕前準備。

2、病史詢問。詢問夫婦基本信息和病史,了解準備懷孕夫婦和雙方家庭成員的健康狀況,識別影響懷孕生育的風險因素。

3、體格檢查。按常規操作完成男女雙方體格檢查。包括:一般檢查,如身高、體重、血壓、心率等測量;內科、外科檢查,重點完成甲狀腺觸診、心肺聽診、肝臟脾臟觸診,四肢脊柱檢查等操作;男、女生殖系統??茩z查。

4、臨床實驗室檢查。實驗室檢查:共9項。包括血常規、尿常規、陰道分泌物檢查(含白帶常規、淋球菌和沙眼衣原體檢測)血型(含ABO、RH),血糖、肝功能、乙型肝炎血清學五項檢測,腎功能、甲狀腺功能(促甲狀腺激素)等檢查。病毒篩查等:共4項。包括風疹病毒、巨細胞病毒、弓形體、梅毒螺旋體等感染檢查。

5、影像學檢查。影像學檢查1項:婦科超聲常規檢查。

6、風險評估。綜合分析計劃懷孕夫婦問診信息、體格檢查、臨床實驗室檢查、影像學檢查結果,評估和識別計劃懷孕夫婦存在的可能導致出生缺陷等不良妊娠結局的生物、心理、環境和行為等方面的風險因素、區分一般人群和高風險人群,提出評估建議。

7、咨詢指導。根據風險評估結果,遵循普遍性指導和個性化指導相結合的原則,對計劃懷孕夫婦提供有針對性的孕前優生咨詢和健康指導。

8、早孕及妊娠結局隨訪。及時了解所有接受免費孕前優生健康檢查婦女的懷孕信息,在懷孕12周內進行早孕隨訪,指導接受相關服務。對所有接受免費孕前優生健康檢查并妊娠的婦女,于分娩后6周內或其他妊娠結局后2周內,進行妊娠結局隨訪,了解記錄妊娠結局。妊娠結局包括正?;町a、流產、早產、引產、死胎死產、低出生體重、出生缺陷等。指導夫婦落實避孕措施,告知產后保健和新生兒保健注意事項。

八、2016其他重要事項情況說明(一)機關運行經費支出情況的說明

2016機關運行經費支出0元,比2015年增加0元,增長0%。主要原因是本單位為經費自理事業單位。2016公務支出0元,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費等。

(二)政府采購支出情況 2016政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元。

(三)國有資產占用情況

截至2016年12月31日,固定資產共2478426元,車輛價值123540元,其他辦家具及設備等固定資產2354886元。本部門共有車輛2輛。

第四部分:名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本從省級財政部門取得的財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項收入。

(四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(六)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

(七)年末結轉和結余:指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)“三公”經費:財政預決算管理的“三公”經費指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓|費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十一)其他交通費用:指單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。主要是行政機關及參公事業單位發放的公務交通補貼等。

(十二)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十三)住房改革支出:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

第四篇:計劃生育服務站

××××計劃生育服務站

關于申請計劃生育服務站為城鎮職工、城鎮居民、新農合、職工避孕節育保險定點醫療機構的報告

縣職工醫療保險管理局:

××××計劃生育服務站是全民所有制非營利性醫療機構,為全縣育齡婦女開展避孕藥具服務、避孕節育醫學檢查、放取環、藥流、人流、輸卵管結扎、皮下埋植、手術并發癥及藥具不良反應診治、生殖保健服務等工作。服務站共有職工17名(其中專業技術人員15名),開放病床24張,設有女性診斷室、男性診斷室、化驗室、B超室、藥具室、治療室、避孕節育門診及住院部等十三個科室。服務站2011年全年總收入

萬元,總支出

萬元;門診就診人次,放環例,取環例,人流例,藥流例,皮下埋植例,取皮下埋植例,輸卵管結扎例。為方便廣大群眾就醫,特申請門源縣計劃生育服務站為城鎮職工、城鎮居民、新農合、職工避孕節育生殖健康定點醫療機構。

二0一二年元月十一日

××××計劃生育服務站提交附加材料

一、上業務收支情況

計劃生育服務站2011年全年收入

萬元,支出

萬元。服務站門診及住院部收入

萬元,門診人次

人,平均門診每一診療人次醫療費用為

元;住院收入

萬元,住院

人次,平均每一出院者住院醫療費

元,出院者平均住院日為 天。

二、設備情況

現有設備生物顯微鏡、血液分析儀、尿液分析儀、離心機、生化機、萬能手術床、麻醉機、紅外線診斷儀、電動流產吸引器、多功能盆腔治療儀、宮腔鏡、B超、全數字超聲顯像診斷儀、電動產床、紅外光宮頸治療儀、生物芯片機、恒溫箱等。

二0一二年元月十一日

第五篇:計劃生育半年總結

2011年上半年計劃生育工作總結

計生辦:

實施計劃生育是關系國計民生的大事,也是我國的一項基本國策。今年以來,我局以鄧小平理論和“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導,深入貫徹黨的十七屆五中全會精神,緊緊圍繞本局中心工作,積極參加有關計生工作的各項活動,履行計生工作的職責。現將上半年工作總結如下:

一、統一思想、加強學習,不斷推進計劃生育工作 我局始終把計劃生育這項國策工作擺上重要議事日程。2011年是“十二五”規劃的開局之年,我局更加注重對干部職工的思想、政治、教育和業務能力的培訓。在增強計生意識,提升服務能力上,以積極開展創先爭優活動為契機,全面領會精神實質,緊緊圍繞XX局的中心任務,采取各種方式,通過各種渠道,將黨關于計生工作的方針路線、政策宣傳貫徹到廣大干部職工中去。同時,為了全面提高自身和全局工作人員對計劃生育工作的認識,局領導不僅帶頭學習,還多次組織全局干部職工認真學習相關文件,深刻領會文件精神,為推動計劃生育工作進一步向前發展打下了堅實的基礎。

二、領導重視,將計生工作列入目標管理進行責任制考核 局領導班子將計劃生育工作同其它各項業務工作一同布置,一同考核,強調在完成各項經濟指標的同時,要同步完成計生工作的各項指標,對計生工作年終考核行使一票否決權。

三、加強宣傳教育,做好計劃生育工作。

局領導對系統計劃生育工作高度重視,按照“誰主管、誰負責”的原則,將之列入重要議事日程來抓細抓實。按照計劃生育合格單位的標準要求,建立健全各種制度。一是嚴格執行計劃生育制度、政策,增強計劃生育觀念和工作透明度。二是努力抓好基礎工作,認真做好信息上報,對工作按時進行總結,推動計劃生育基礎工作扎扎實實地進行。三是建立本系統育齡婦女信息檔案,及時了解和掌握育齡婦女的生育情況。四是認真學習宣傳法律法規和計劃生育政策、婦女生殖健康、優生優育等知識,并做好相關筆記和信息工作。五是抓好育齡婦女的服務工作,保障育齡婦女普查工作的正常開展。六是加強艾滋病和遠離毒品的有關知識,宣傳教育保護人民身體健康,增強自我保護和防治意識。

四、下半年工作思路。

回顧半年來的工作,我們按照年初制定的目標順利完成了各項工作任務,下半年工作任務還十分繁重。第一,2011年是“六五”普法啟動之年,我局將把人口和計劃生育有關法律法規的宣傳納入“六五”普法規劃,在XX系統內部廣泛宣傳,提高全系統自覺執行計劃生育法律法規的政策意識。第二,我局將一如既往,常抓不懈,總結工作經驗,更好地完成下半年目標任務,使XX系統計劃生育工作再上新臺階,為經濟又好又快發展做出貢獻。

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