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建筑工程有限公司材料采購管理制度(精選5篇)

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第一篇:建筑工程有限公司材料采購管理制度

材料采購管理制度

第一章

第一條 目的

為加強公司規范化管理,規范采購工作,保障工程進度的正常持續進行,選擇合格的供應商(廠家)并對采購過程進行嚴格的控制,確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。第二條 適用范圍

本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時,計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等,除另有規定外,悉以制度處理。第三條 職責劃分

1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作;

2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進行詳細審核把關;

3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關;

4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

第二章

采購(計劃)審批

第一條 采購計劃的制定

1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》,確保材料規格、型號、數量無誤并簽字后報總經理進行審批;

2、總經理審批后,采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經理審批,總經理審批后,由采購員執行采購計劃。

第二條 選擇供應商

根據審批后的采購計劃,選擇合格的供應商,進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后,每種材料供應商不準少于三家,由部門領導審核。

1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊(合格供應商)廠家中選取;

2、長期報價采購,凡經常性使用,且使用量較大的材料,應事先選定廠商,議定長期供應價格。第三條 價格調查

1、已核定的材料,必須經常分析了解或收集資料,作為降低成本之依據;

2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低,應附上書面之原因說明;

3、采購的數量或頻率有明顯增加時,應要求供應商(廠家)適當降低單價;

第四條 詢價、比價和議價

1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象;

2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況,確定采購目標價格;

3、在得到供應商的報價信息后,采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對,以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求,并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較,以便選擇條件最優的供應商;

4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時,采購人員應送請購部門確認;

5、專用材料或用品,材料公司應會同使用部門共同詢價與議價;

6、對廠商的報價資料整理后,經辦人員應深入分析,以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限范圍內,采購人員應與供應商進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致;

7、對重大的物資采購,無論是技術、商務談判,要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判,要求有兩個以上的部門派人參加。第五條 購前審批

采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后,在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項,呈報負責相關部門領導審批:

1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等;

2、注明與供貨商擬定的付款條件;

3、需與供貨商簽訂長期合同的,采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。

第六條 價格復核與市場行情資料提供

1、采購員應調查主要材料的市場與行情,并建立供貨商資料,作為采購及價格審核的參考;

2、采購員應就公司工程部所提重要材料項,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考。第七條 訂購作業

采購人員接到經批準的“定購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察,在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后,向對方明確訂貨意向,并送樣報驗,未通過報驗的材料不準采購。

第八條 簽訂采購合同

1、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后,采購員需填寫正式的采購合同,合同需要列明至少下列條款:

(1)供應商資料:包括名稱、地址、聯系人、聯系方式;(2)采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

(3)訂單所采購的數量/重量;單位包裝數量/重量;包裝件數;(4)價格:單價,合計價,合同總額,定金或預付款;(5)交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量;(6)付款方式;

(7)所需的質量證明(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等);

(8)質量保證條款:發生質量問題是進行退換或其他處理方法;(9)運輸方式和銷售發票的要求。

2、采購單經部門經理審核后,加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的,由授權代理人簽字,對方簽章后生效;采購單一式兩份,雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期,及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。

5、若屬分批交貨者,采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

6、長期訂貨和大額進貨,原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行,應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦,第二份存供應商,另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

第九條 緊急訂貨

采購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,迅速辦理。第十條 進度控制及事物聯系

除一般采購作業方式外,材料公司可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門依計劃提出請購,材料公司定期集中辦理采購;

2、長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大宗的材料,材料公司應事先選定廠商,擬定長期供應價格,呈準后通知各請購部門依需要提出請購。第十一條 退貨作業

對于檢驗不合格的材料退貨時,應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后,憑此異常材料出廠。

第三章

驗收與付款

第一條 貨物進廠驗收

1、貨物進場供應商交貨時,采購人員通知庫管員,實際清點件數或稱重,對貨物攜帶的有關證件進行驗證,經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發現不符時,即通知材料公司會同處理;

2、對有專項質量要求的材料物資,通知工程部派質檢員驗收,驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。第二條 付款結算

1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行;

2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時間由材料公司統一支付;

3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出,申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行,分清輕重緩急,必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票,申請付款單上應注明預付款、已付款、余款,按審批權限經相關負責人簽字后,方可辦理付款手續;

4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:

(1)緊急采購且不能及時辦理財務支付手續;(2)在外埠采購且供應商要求立即付款時;(3)在現場調試期間急需材料的采購;

(4)1000元以下的零星采購。第三條 進度控制及異常處理

1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求,掌握到貨進度;

2、采購人員發現供貨方發貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯系催交,對異常原因及時處理對策,匯通相關職能部門、分公司處理。第四條 質量評價

使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注,根據使用效果對材料質量提出評價,以利于進一步工作。

第四章

第一條 參與采購過程的各相關部門,既要明確分工、明確責任、互相配合,還要注意發揮互相監督的作用,確保企業的利益不受損害; 第二條 參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全體員工監督; 第三條 超出本辦法的事項呈董事長核準后實施; 第四條 本辦法自公布日期執行。

二○一一年三月十二日

第二篇:建筑工程有限公司材料采購管理制度

材料采購管理制度

第一章

第一條 目的

為加強公司規范化管理,規范采購工作,保障工程進度的正常持續進行,選擇合格的供應商(廠家)并對采購過程進行嚴格的控制,確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。第二條 適用范圍

本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時,計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等,除另有規定外,悉以制度處理。第三條 職責劃分

1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的采購工作;

2、由工地項目經理對項目部計劃單的數量、要求進行詳細審核把關;

3、由工程部對各項目材料的質量,技術要求把關;

4、由部門經理對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

第二章

采購(計劃)審批

第一條 采購計劃的制定

1、各項目部根據材料采購計劃應根據圖紙、及實際需要予以制定,確保材料規格、型號、數量無誤并簽字后通過傳真或掃描件予以申報;

2、由辦公室根據審批過后的材料采購計劃申報表完成采購工作。第二條 選擇供應商

根據審批后的采購計劃,選擇合格的供應商,進行詢價、議價與項

目技術人員技術溝通評選確定后,每種材料供應商不準少于三家,由部門領導審核。

1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊(合格供應商)廠家中選取;

2、長期報價采購,凡經常性使用,且使用量較大的材料,應事先選定廠商,議定長期供應價格。第三條 價格調查

1、已核定的材料,必須經常分析了解或收集資料,作為降低成本之依據;

2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低,應附上書面之原因說明;

3、采購的數量或頻率有明顯增加時,應要求供應商(廠家)適當降低單價;

第四條 詢價、比價和議價

1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象;

2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況,確定采購目標價格;

3、在得到供應商的報價信息后,采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對,以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求,并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較,以便選擇條件最優的供應商;

4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時,采購

人員應送請購部門確認;

5、專用材料或用品,材料公司應會同使用部門共同詢價與議價;

6、對廠商的報價資料整理后,經辦人員應深入分析,以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限范圍內,采購人員應與供應商進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致;

7、對重大的物資采購,無論是技術、商務談判,要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判,要求有兩個以上的部門派人參加。第五條 購前核決及權限

采購經辦人員與廠商初步溝通并完成詢價后,在“訂購匯簽單”上詳細填列以下事項,呈報負責材料采購的各部門及公司經理核決:

1、詢價或議價結果及擬定“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”;

2、注明與廠商擬定的付款條件;

3、需與供應廠家簽訂長期合同者,采購經辦人應以簽呈及擬妥的長期合同書,核決權限按照請購類別和對應的級別逐級呈各部門主管及公司經理核決;

第六條 價格復核與市場行情資料提供

1、材料公司應調查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考;

2、材料公司應就企業內各公司項目部所提重要材料的項目,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考。

第七條 訂購作業

采購人員接到經核決的“定購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察,在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后,向對方明確訂貨意向,并送樣報驗,未通過報驗的材料不準采購。

第八條 簽訂采購合同

1、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員需填寫正式的采購合同,合同需要列明至少下列條款:

(1)供應商資料:包括名稱、地址、聯系人、聯系方式;(2)采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

(3)訂單所采購的數量/重量;單位包裝數量/重量;包裝件數;(4)價格:單價,合計價,合同總額,定金或預付款;(5)交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量;(6)付款方式;

(7)所需的質量證明(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等);

(8)質量保證條款:發生質量問題是進行退換或其他處理方法;(9)運輸方式和銷售發票的要求。

2、采購單經部門經理審核后,加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的,由授權代理人簽字,對方簽章后生效;采購

單一式兩份,雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期,及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。

5、若屬分批交貨者,采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

6、長期訂貨和大額進貨,原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行,應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦,第二份存供應商,另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

第九條 緊急訂貨

采購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,迅速辦理。第十條 進度控制及事物聯系

除一般采購作業方式外,材料公司可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門依計劃提出請購,材料公司定期集中辦理采購;

2、長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大宗的材料,材料公

司應事先選定廠商,擬定長期供應價格,呈準后通知各請購部門依需要提出請購。第十一條 退貨作業

對于檢驗不合格的材料退貨時,應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后,憑此異常材料出廠。

第三章

驗收與付款

第一條 貨物進廠驗收

1、貨物進場供應商交貨時,采購人員通知庫管員,實際清點件數或稱重,對貨物攜帶的有關證件進行驗證,經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發現不符時,即通知材料公司會同處理;

2、對有專項質量要求的材料物資,通知工程部派質檢員驗收,驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。第二條 付款結算

1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行;

2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時間由材料公司統一支付;

3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出,申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行,分清輕重緩急,必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票,申請付款單上應注明預付款、已付款、余款,按審批權限經相關負責人簽字后,方可辦理付款手續;

4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支

付:

(1)緊急采購且不能及時辦理財務支付手續;(2)在外埠采購且供應商要求立即付款時;(3)在現場調試期間急需材料的采購;(4)1000元以下的零星采購。第三條 進度控制及異常處理

1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求,掌握到貨進度;

2、采購人員發現供貨方發貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯系催交,對異常原因及時處理對策,匯通相關職能部門、分公司處理。第四條 質量評價

使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注,根據使用效果對材料質量提出評價,以利于進一步工作。

第四章

第一條 參與采購過程的各相關部門,既要明確分工、明確責任、互相配合,還要注意發揮互相監督的作用,確保企業的利益不受損害; 第二條 參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全體員工監督; 第三條 超出本辦法的事項呈董事長核準后實施; 第四條 本辦法自公布日期執行。

二○一一年三月十二日

第三篇:建筑工程物資采購管理制度

物資采購管理制度

一、類別

1、本制度所指采購物資分類三類: A類:建筑鋼材、黑色金屬等。

B類:設備(塔吊、施工升降機等大型設備等)及設備的配件等。

除上述物資外,其它物資的采購管理另文規定,或總經理直接指示。

2、與采購物資管理相關聯的項目部及承包人分類 2.1需求使用單位及承包人 2.2主管部門

3、物資需求(采購)計劃的分類 3.1月度物資需求計劃 3.2緊急物資需求計劃

4、采購的方式分類

4.1固定廠商、長期報價采購 4.2即時詢價采購

5、采購物資付款方式分為: 5.1延期付款。5.2貨到后分期付款。5.3貨到憑發票報銷付款。

6、總經理、副總經理負責 6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。6.2采購付款的批準。

二、職責

1、公司供應領導小組負責

1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》 1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。

2、總經理負責

2.1采購合同的批準、簽訂。2.2采購付款的批準。

三、程序

1、物資需求計劃及發放程序

1.1需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

1.2《月度物資需求(采購)計劃》和《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核,所需物資主官部門審查,公司分管領導批準后,提報至需求物資的采購部門。

2、物資采購審批程序

材設部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求(采購)計劃》或《物資緊急需求計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經材設部經理審查,分管副總經理審核,總經理批準后實施《物資采購實施程序》。

3、物資采購實施程序

3.1物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》先核對采購內容,查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進行詢價。

3.2對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經批準的采購方式向廠商議價。

3.3采購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》,經材設部經理審核,分管副總經理審核,總經理批準后進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審核后再進行采購。

3.4召開采購領導小組會議審議批準。

4、采購物資驗收入庫工程程序

4.1采購物資到現場或項目部后,現場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

4.2檢驗或驗證合格后,由采購人員和現場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》,經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

5、采購物資付款工作程序

5.1采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,填寫《借款單》,經付款審批流程批準后辦理預付款手續。

5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定,經審批流程批準后辦理報銷付款手續。

四、規定與標準

1、物資需求(采購)信息傳遞規定

1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說明,特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

1.2所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。

1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知材設部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

2、物資采購規定

2.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好的單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的物資采購領導小組會議上提出,并由會議做出決定。

2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標的采購方式,由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。2.5若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者,采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上,經主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

3、采購物資驗收入庫、出庫規定

3.1采購物資到現場或項目部后,必須經材料設備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

3.2對于經檢驗和驗證不合格的采購物資,材料設備部門必須與供貨商進行協商,采取退貨、換貨或索賠措施。3.3材料設備部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式、方法進行規范和明確。

3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現場材料員辦理出庫手續。

4、采購物資付款規定

下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。

5、采購紀律規定

5.1各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。

5.2物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想、盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

5.3采購人員都必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序批準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。5.4采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5.5采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。5.6為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作 的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

6、售后服務

對于采購物資,材設部在簽訂購買合同時,要明確約定。6.1采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由材料設備部門負責聯系。

6.2對于在使用過程中(質保期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由材料設備部門在規定時間內協調解決。

第四篇:建筑工程采購管理制度流程

公司采購部流程管理制度

采購制度嚴格按照公司的質量體系要求。采購過程簡化,程序可循,做到有據可查,防范風險,降低成本。一,采購計劃

負責公司采購計劃,接到采購計劃報公司總經理批準后,確保各項采購任務完成,其中包括工程采購,物質采購和工具采購等。1,采購申請單下達:

工程項目采購申請單由項目經理簽字確認,交于公司采購部,采購部核實倉庫庫存,遞交公司總經理審查批復后統一下達采購部。采購計劃單中應標明:工程名稱、產品名稱、數量、型號、及相關技術參數、備(推)選廠家等。2,采購計劃單變更:

非該項目項目經理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更(其中包括數量增減、型號更改、增減項目等)需由項目經理簽字確認,采購部接到變更通知,需要和工程合同進行校核,內容和工程合同一致報總經理批復,不一致及時登記備案匯報總經理,以便日后追加工程款。

3,采購時效管理:

所有采購計劃根據工程具體情況,確定哪些材料先到位,哪些材料訂貨周期長,力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下,材料及時到位,不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規定的時間完成任務,做到及時采購、及時跟蹤、及時發貨、及時反饋現場收貨情況以及材料使用情況。

4,建立工程采購檔案:

將采購相關資料由電子文檔和書面文檔分項管理,每一年的工程采購合同與工程清單統一管理:工程詢價單、直接采購清單設備報價單統一管理。供應商合同根據具體工程統一管理,直接采購部分根據具體采購人直接管理。

二,采購

平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質的名稱、型號、規格、單價、用途、產地等。瀏覽相關網站,按時按量按質完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,做到貨比三家,控制降低采購成本。對于特殊產品采購,按合同約定要求廠方提供相關證件或檢測報告。采購活動具體實施分為詢價、比價、議價、供應商管理等四個方面:

1,詢價:

詢價可以通過多種方式,包括網絡查詢,直接尋找供應商,供應商自我推銷,展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時,也要不斷開拓新的供應商,尋找新的產品。對于物資采購產品根據市場行情合理報價,對于所報價產品進行及時溝通,說明價格漲落的原因以及供貨周期,對于用戶指定而市場面臨淘汰的產品,因推薦新產品(若對方堅持,應說明存在的質量問題以及保修問題,盡量有文字依據),產品詢價,報價時應注明產品名稱、規格型號、單價、金額、稅金、運費、質保、售后、付款方式等情況,以及供應商廠家,聯系人,聯系電話等信息。2,比價:

對供應商所報的產品價格進行有效的核對(對具有可比性的的廠家產品進行比價)。對于單項產品做到貨比三家,以正規比價格式存于計算機或手工記錄文字資料,在比價時做出價格分析。3,議價

在確定廠家后進行產品價格商務談判,盡量降低采購成本,爭取有利的付款方式。4,供應商管理:

通過尋找新的貨源拓展供應商范圍,加強老供應商管理。每年對供應商一次評定(以質量、售前售后服務、生產力、交貨期、付款、價格等方面考核),對不合格供應商及時調整。對于合格的復審。

三,合同管理

與供應商簽訂采購合同,敦促合同的正常履行,并催討所欠、退或索賠款項。

1,合同簽訂:統一制定標準合同樣本,主要體現在產品明細、價格、質保,主要技術參數、運輸、到貨期限、質保期,付款方式,稅金等幾方面。最好盡可能留有質保金,附上采購清單。

2,合同管理按具體工程項目細分,每一個項目采購合同歸類到每個工程項目名下,直接采購的按采購人分。3,合同交于公司財務部統一管理,采購部留備份,采購部與供應商簽訂購買合同后,第一時間提交給財務管理。

四,驗貨

采購部和倉庫一起負責物質到場驗收,所有物質到場后必須詳細查看,清點做到送貨單,發票與實物的數量規格,單價一致,并及時入庫。五,倉庫管理

1,入庫管理:供應商送交物料時,倉管員根據公司的采購清單仔細核對貨物的數量、規格、質量、價格,判定合格后詳細填寫入庫單保存第二聯,第一聯交于財務,財務人員憑入庫單和客戶送貨單(必須有工程名稱、供應商公司名稱、聯系方式)做應付貨款,缺少一樣,財務不予做應付款(倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務)。如發現不合格,有權拒收,退,換不合格產品。2,物料保管:物料的儲存保管,應根據物料的特征和用途規劃倉庫區域,定置存放管理。物料的堆放應盡量做到過目點數,檢點方便,成行成列,整齊易取。物料如有損失,報廢等,倉管員要及時向公司匯報,審批后方可處理,未經批準一律不能擅自處理。倉庫物料也不準擅自借出,拆件零發,私自挪用,損壞等

3,物料出庫:如需從倉庫借或領用物料時,需要填寫領料單,是領用還是借用要注明清楚,由項目經理簽字,領用人簽字,方可領取物料,倉管員要及時填寫出庫單并讓項目經理簽字,及時登記賬目并保存好出庫單,做好庫賬,做到物賬相符。物料出庫后,如未完全使用完,必須退回倉庫,退回倉庫也是用入庫單。如有突發情況需要領用物料的倉管人員可以視情況采取先發料后補單的程序,并做好記錄,領料人要在第一時間內補辦手續,交給倉庫。

4,倉庫盤點:根據工期可以進行周、月、季、年的期限做好入庫,出庫,剩余庫存匯總工作。

六,采購部責任

1,負責與財務協調做好出入庫,發票清理和結款,合同管理工作

2,及時與技術部、工程部了解項目進行情況和緊急變動情況

3,物質售后服務,負責返修和調換產品明細。由具體采購負責人與廠家協商、跟蹤,保證產品在最短時間返還到施工現場。

七,采購崗位責任

1,采購應嚴格遵守采購程序,有效地進行采購

2,不斷的開辟建立新的物資供應渠道,尋找物美價廉的物質,提高供應商服務質量,減少采購費用,節省開支,降低成本,獲得充分的物資供應

3,提高工作效率,縮短采購周期,提高經濟效益 4,在任職期間,嚴格履行本崗位的職責,定期向經理匯報本部門的月、季、年的統計工作,并提出好的建議和意見。

第五篇:建筑工程有限公司管理制度

建筑工程有限公司管理制度

依據集團總部管理制度結合工程公司實際特制訂以下制度

第一章 考勤制度

第一條 按時上下班,不得遲到、早退或曠工,未經允許不得擅自離崗。考勤作為年終考評指

標之一。

第二條 工作時間參照作息時間表 辦公后勤人員執行集團作息時間 工地人員隨工地時間(冬

季不施工時統一執行集團作息時間)

第三條 簽到

1、員工每天上下班均需親自簽到(嚴謹他人代簽),每日兩次并需注明時間。

2、如特殊原因本人無法親自簽到獲簽退需電話告知部門主管,由部門主管代簽。

3、每月簽到表由各部門主管親自簽字確認交到綜合部統一上報集團。

第四條 員工因公外出,應向部門主管申請通報,經部門主管批準后方可外出。上班時間不得

外出辦理私事。

第五條 遲到 早退

1、員工應遵守公司的作息時間,不得遲到、早退;

2、如發生遲到、早退的現象,各部門負責人應及時記錄。

3、遲到、早退按月累計,每達3次按曠工一天處理。

第六條 曠工

1、未經主管審批簽字者無辜缺勤作為曠工。

2、

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