第一篇:財務崗位責任制
財務崗位責任制
1、起草編制年度財務預算方案:根據當年經濟預測、公司年度經營計劃和上年度財務決算,并匯總和分析子公司的財務預算草案,編制公司年度財務預算方案,報上級批準;對公司和子公司的財務預算執行情況進行檢查,提出調整建議;建立財務分析評價指標體系和投入產出分析模型,以優化和控制財務結構;收集整理相關財務統計、分析資料;對整個公司、子公司進行月、季度、年度的財務分析,及時提供財務信息,為公司領導的管理決策、改善資產質量提供意見;對階段或者全年的經濟狀況進行分析,提交分析報告。
2、負責往來帳、銀行帳的對帳工作:負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作,及時糾正對帳中發現的錯誤和問題,保證帳帳相符;按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調節表、往來未對、已對項目明細表;負責監督催辦銀行往來業務的帳務處理。
3、負責職工工資發放,稅費代繳:根據人力資源部提供的工資表,支付工資、補貼、津貼、獎金;根據稅法規定計算、代扣個人收入所得稅,辦理代扣費用款項,計算實發工資額。
4、負責公司總部的帳務處理,參與財務決算,編制會計報表: 審核各類原始憑證,制作記帳憑證,保證各類憑證真實性、合法性;填制明細帳、總賬;負責計算機的記帳、結帳和帳簿輸出等管理工作;負責審查帳務處理業務的真實性、合法性、完整性;審查會計核算的相關報表、計算表的真實性、合法性、完整性;準備公司財務決算工作所需的財務資料;按月編制公司會計報表,對報表中的經濟指標和有關數據進行分析和說明;參與公司會計決算工作,編制年度財務決算報表;負責會計報表的匯編、會審工作;負責編制年度合并會計報表,并進行相應調整事項的記錄處理。
5、負責公司總部會計核算的日常稽核工作,監督日常財務制度執行:根據公司的財務制度和會計制度的規定以及經費開支范圍和標準,對不符合規定的憑證應退回處理;審核支票的領用手續和空白支票的管理;監督各項業務借款的報銷工作;審核庫存現金日報表,審核向部門外報送的各種報表;收集統計公司內、外稽查所需會計資料,對查找和了解到的情況負有保密責任;定期、不定期會同有關人員核查庫存現金、有價證券。
6、保管財務票據,管理會計檔案:保管有關財務票據、各種發票,嚴格票據的領用使用手續;負責對已審核的記帳憑證,各類帳簿、決算報表,以及銀行對帳單、工資發放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔;負責會計檔案的日常管理,按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記;定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關輔助資料進行清理,并按財務制度規定登記銷毀。
7、檢查監督子公司的會計核算工作:監督檢查子公司帳務處理業務;檢查子公司會計報表的編制工作;檢查子公司財務票據和會計檔案的保管工作;監督檢查子公司其他會計制度執行情況。
8、完成財務部部長交辦其它各項工作
質監員崗位責任制
1.認真貫徹執行合同文件,貫徹執行國家和業主、公司和工程監理(番禺工程監理)發布的各項技術規程、施工規范,負責項目工程質量的核定工作,并對其工作質量負責,保證其準確率。
2.對施工項目進行隱預檢及主體結構驗收并簽證,以糾正違章施工,必要時下達臨時停工指令并及時報主管領導處理。
3.參加施工項目工程質量的定期檢查、施工中間檢查以及工序間的交接檢查。
4.負責做工程項目的質量總結和統計報表工作。建立分項、分部、單位工程質量臺帳。
5.檢查工程材料質量,配合品質經理(番禺品質經理)的工作,制止使用不合格材料。
6.參加工程設計圖紙會審及設計交底。
7.參加工程質量事故的處理,并與項目經理(番禺項目經理)協商解決。
8.保證工程質量評定的真實、準確和及時性。
車間主任崗位職責
車間主任是車間的主要負責人,在車間副主任的協助下負責對車間進行全面管理。車間主任對(分管副)總經理負責。具體職責為:
1、組織實施生產物料部下達的生產計劃,保質保量地完成生產任務;
2、貫徹、執行公司的成本控制目標,加強對車間原材料使用的控制,確保在提高產量、保證質量的前提下不斷降低生產成本;
3、根據生產計劃核算人員需求,確保計劃順利執行;根據公司對車間發展的規劃擬定人員編制,并報公司批準;
4、擬定車間管理制度,經公司批準后在車間推廣實施;
5、按照公司制度和車間管理制度對車間員工進行獎勵、懲罰;
6、根據公司質量部門的要求,配合車間質檢人員作好員工的質量培訓,提高員工的質量意識;
7、對車間員工展開教育、培訓,宣傳公司的各項方針政策;
8、深入貫徹公司的安全生產制度,確保安全文明生產;
9、領導車間做好5S管理,創造良好的工作環境,以身作則,提高員的素養;
10、處理車間的突發事件,并隨時向公司領導匯報事件處理進展,對于無法處理的事件要及時請示;
11、積極深入員工,了解員工的思想動態,采取合理的措施確保車間的穩定;
12、配合公司其他部門開展工作,做好橫向溝通.設計師崗位責任制
(一)咨詢規范
1、客戶咨詢時,應首先向客戶介紹公司的市場地位(濰坊第一)、工程特點(質量上乘)、分級報價(質量價格比合理)、施工流程(八級質量保障體系)。
2、咨詢時,設計師應全面了解客戶待裝房間的基本情況,確定裝修級別、設計風格、主要材料,做好客戶登記,安排好量房時間。
3、根據客戶的消費取向,主動為其推薦相應價位。
4、設計師應向客戶準確解釋公司不同價位在價格、工藝做法、材料上的區別和共同點。
5、當客戶要求做估算時,應嚴格按報價單進行(報價單上沒有的項目須經公司經理或或工程部經理認可)。
6、咨詢時不得承諾客戶改動暖氣、煤氣管線。
7、客戶同意委托我公司裝修后,協助財務收取500-1000元的委托設計定金(工程尾款中扣除),并向客戶開具公司收據,嚴禁打白條,否則由設計師承擔一切責任。
(二)量房規范
1、量房中要做到認真細致,要標注上下水管、暖氣、電表合、衛生間和廚房設施位置、空間劃分、房屋標高等及一切客戶要求,向客戶指明基底情況,并向客戶提供是否需要修補的參考意見。
2、必要時,應采用數碼相機將室內原空間狀況記錄下來。
認真填寫量房記錄單,有約定按約定時間執行。
(三)設計、繪圖規范
1、量房完客戶看完估算簽委托設計協議后,按照公司設計規范制作效果圖。
2、在設計方案、報價使客戶滿意的前提下簽訂施工合同。
3、正式開工前應做出全套施工圖紙:包括總平面圖、頂面圖、剖面圖、墻面展開圖(家具立面圖)。
4、施工圖紙原則上采用A4 圖幅,且必須有主管簽字,施工交底完后有客戶的簽字方可施工。
5、市場有特殊要求時,應同時執行所在市場規定。
(四)報價規范
我公司實行分級、分室報價,即按主臥室、次臥室、兒童房、客廳、餐廳、書房、廚房、衛浴間、陽臺等分房間、部位報價(不含水、電)。
1、報價時,應嚴格按公司統一報價做工程項目報價,如有不清楚的項目應向公司技經部門及時咨詢,不得擅自改動規定報價。
2、報價時,嚴禁低點切入、漏項報價(誤差不允許超過10%)。
(五)簽約規范
設計師簽定的合同、圖紙、報價單,必須有設計部主管、審核、客戶簽字方能生效,設計師在簽約后一日內將報價單及合同交到財務。合同由財務保管。各分部簽署文件明細: 裝修合同——二份:公司、客戶各一份。報價單——五份:公司、客戶、監理、工長、工廠各一份。全套施工圖紙——五份:公司、工長各一份、工廠兩份。代購主材明細——三份:公司、客戶、監理各一份。選料單——三份:工廠、工長、出納各一份。推拉門派料單——二份:出納、廠商各一份。
設計師交公司存檔的合同、圖紙、報價單必須有客戶、審核、設計師三方簽字方能生效(設計師、客戶、審核簽字為親筆簽名)。
(六)全程服務規范
1、設計師實行全程服務,應在簽約時明確制訂開工、竣工時間表。
2、設計師必須在簽單后次日將工程全套圖紙交給工程部。
3、交底人員包括客戶、設計師、監理和工長、工廠持術員及現場負責人。
4、現場交底時,由設計師依照圖紙向工程人員詳細介紹設計理念、表達效果,工程人員向設計師提供簽字認可后的交底單。
5、設計人員、工程人員如有一方未按照流程操作,或者文件不齊,另一方可拒絕在交底單上簽字,并上報公司,所造成的損失,由責任方負責。
6、簽約前,設計師應詳細向客戶解釋合同。
8、設計師應在工程開工至竣工期間內,與客戶保持密切的聯系,發現問題,及時協調、處理,消除投訴。
車間經理崗位責任制
1、負責帶領車間全體員工嚴格遵守國家的法律、法規和公司的各項規章制度,積極完成公司下達的各項工作任務和各種考核指標。
2、負責協調車間與各部門、各班組的關系,負責車間生產計劃調度(順德調度員)安排工作,根據各班技術力量合理安排好生產力,使各班組做到均衡維修作業。
3、負責車間維修質量管理工作,嚴格按照汽車維修質量標準以及汽車維修“三級質量檢驗”制度進行檢驗、考核各班組的維修質量,嚴格把好維修質量關,不放過一輛不符合質量標準、要求的車出廠。發生質量事故、維修項目返修時要詳細寫出質量鑒定分析報告,及時上報公司領導處理,同時總結經驗教訓進行改進,避免以后發生同類的錯誤。
4、負責抓好車間工作人員精神文明建設,抓好勞動紀律和安全生產、車間防火工作,指導工作人員按照規范的操作規程進行維修作業操作,抓好易燃物品的管理、堆放工作,嚴格按照有關易燃易爆物品的管理以及堆放要求進行管理和堆放。
5、負責組織、指導車間員工枝術培訓工作,每星期定期對員工進行維修技術、規范操作流程的培訓,不斷提高員工技術質素和服務水平,定期組織有關人員對員工進行技術、工作態度、服務水平的考核以及技術等級評審工作。
6、負責抓好車輛維修工期管理,將維修工期落實到各工種、各班組做到責任到人,保證維修車輛完工交車時間,負責統籌安排人員加班以及備件工作。
7、負責抓好車輛維修故障診斷、報障工作,嚴格把好故障報障關,對班組所報的維修故障應進行詳細的了解和核實工作,對故障復雜的車輛應組織有關技術人員進行會診,確保對故障的準確診斷。
8、負責抓好維修車輛報件的準確性,對班組的報件應根據故障問題進行嚴檢審核,對于能修復的零件一定要進行修復使用,不能更換的原則,嚴格抓好報件工作,不能出現亂報件、多報件的現象,確保用戶的利益和公司信譽。
9、負責管理、統籌車間各項數據統計工作,根據廠家以及公司的有關要求標準,做到準時、準確上報各種資料數據、報表。
10、負責抓好車間維修技術資料檔案的建立和完善工作,抓好車間維修資料的保管和增置采購工作,抓好維修設備、工具使用和維護、資料檔案建立和完善工作。
11、負責抓好車間所有工具、設備以及各種電器、電制開關的使用和維護、管理工作,將工具、設備以及各種電器、電制開關的使用和維護管理工作落實到各班組、個人,定期組織有關人員對工具、設備、電器、電制開關的使用和維護管理進行檢查,確保設備、工具、電器、電制開關的正常使用。
12、負責抓好車間及周圍環境、生產設備、工具的清潔衛生工作,做到每天下班前對生產設備、工具、生產場地進行清潔和整理工作,每星期組織全體人員對車間及周圍的環境、生產設備、工具進行一次大清潔大整理,保持車間生產場地及周邊的清潔衛生。
13、負責抓好車輛保修、質量鑒定、索賠的工作,按照有關保修、索賠要求每月準時、準確完成有關質量信息報告及報表,抓好信息反饋工作。
第二篇:財務崗位責任制
一、會計人員的崗位責任制
根據本單位實行集中記賬的具體情況和相應會計業務,設置以下會計崗位:會計主管,出納會計。
(一)會計主管的崗位責任制:
1、宣傳貫徹執行《會計法》和各項財務制度,嚴格遵守財經紀律和各項規章制度,嚴格執行各類收支項目和收支標準,加強會計監督、領導財會人員同一切違法亂紀弄虛作假行為作斗爭。
2、負責編制財務計劃,定期檢查計劃執行情況,做好財務分析,參與單位各項消耗定額的制定或修訂,為規范和加強財務工作獻計獻策,當好參謀。
3、堅持按規定做到“收支兩條線”,貫徹率達百分之百。
4、根據各項經濟業務及會計制度的規定負責對收、付款憑證、賬冊、報表的審核,確保會計工作規范化。編制憑證和記賬,手續完備、內容真實、數字正確、賬目清楚、賬實相符、按期上報。
5、加強單位財產管理,配合有關部門定期組織對流動資金、固定資產、債權債務進行清查、盤點、處理,確保單位資產安全完整。發生溢缺,及時處理,保證單位財產賬、賬實相符(每年于六月)。
6、加強對票據的管理,對領取的各種票據,要定期與財政進行核對,對領用部門要定期核對和抽查,并接受財稅部門的監督。
7、組織全體財會人員參加繼續教育的培訓學習,學習財會理論知識和新的會計法規、制度,不斷提高會計人員業務素質。
8、對違反財會制度和財經紀律的財務收支有權拒絕辦理,并及時向單位領導或上級財會部門報告。
9、做好會計資料的整理、保管,按會計檔案制度要求存檔。
(二)出納會計崗位責任制:
1、嚴格按照財經紀律有關規定,準確處理好各項經濟業務的款項收付。
2、認真審核原始憑證,堅決抵制白條及不合格憑證入賬,認真編制記賬憑證,及時登記現金日記賬和銀行日記賬。
3、嚴格按照現金管理制度的規定,認真辦理現金收付業務,不得坐支,不得白條抵庫,不準任意挪用現金,不得公款私存,不得設立“小金庫”。暫借現金由領導審批,堅持報銷憑證“一支筆”審批制度。
4、嚴格按照銀行結算制度規定,認真辦理銀行業務收支、款項支付必須經單位領導批準后方可支付。不準出借賬戶,外單位支票不準在本單位套用現金。
5、加強支票管理,領取支票碰到疑難時,須報領導批準,不準簽發空頭支票和遠期支票。簽發支票必須在支票上寫明收款單位名稱,款項用途。收到的支票一律不得背書轉讓。
6、對現金、支票、匯票和各種有價證券,要確保安全有效,保險箱密碼和鑰匙,不經主管領導批準不得輕易交給他人。
7、負責發票、收據的保管,要專設登記簿進行明細登記,做好購入、領用、收繳等情況的記錄,并定期對領用部門核對和抽查。
8、做好每月的工資、獎金、津貼等現金發放工作,經常定期軋賬,發現情況,立即向領導匯報。
9、配合會計主管做好賬務工作,堅持原則,忠于職守,廉潔奉公,處處為方便職工著想,服務工作。
10、負責保管、使用本單位的備用金,并確保其安全完整。
11、負責本單位各種稅、費的上繳及日常經費開支的報銷。
12、組織進行本單位的收費工作,各項收費資金及時上繳財政專戶,不得公款私存。
13、負責初審原始憑證,分類匯總,填制各種結報憑證,經稽核審核、本單位負責人簽字、同意后,到財務室辦理結算報銷手續。
14、完成本單位及財務室交辦的其他工作。
第三篇:財務負責人崗位責任制
財務負責人崗位責任制
1、
貫徹執行國家財經政策法規,編制工程竣工結算資料及分包工程的結算。
2、參與重要經濟合同的擬定。
3、運用貨幣的形式,通過確認、計量、記錄和報告,從數量上連續、系統和完整
的反映本單位的經濟活動情況。審核、計劃各項費用支出和物資采購等款項的 支付。按權限控制計劃外費用的支付。
4、做好成本核算,成本預測,成本控制,成本計劃及成本分析工作,并負責指導
各責任部門做好相關工作。
5、按規定及時確認收入,正確計算成本,費用,稅金等。
6、在公司總經理的領導下,開展財務部工作。
7、負責檢查財務文件、憑證、報表的整理,搜集和立卷歸檔工作,并按規定手續
報請銷毀。任何人不得將財務資料外借,特殊情況必須要外借的必須經總經理 簽字批準后進行外借登記手續,但只能借走復印件,原件不得借走。
8、編制月度工資發放明細表,審核并填制工資方面業務記賬憑證。
9、認真貫徹執行《勞動合同法》。
10、定期或不定期的對企業的財產物資進行抽查。年終,每年進行一次財產清查、盤點工作。
11、定期或不定期的對企業的財產物資進行抽查。年終,每年進行一次財產清查、盤點工作。
12、填寫工作日報。
13、完成領導交辦的其他工作。
穗港黔城市建設項目管理有限公司 財務部:
2012 年 4 月 26 日
第四篇:財務部長崗位責任制
財務科科長崗位職責
一、負責單位具體會計工作。
二、組織本科人員認真學習國家財經法規、制度、政策,定期組織會計人員學習業務知識,帶領全科人員搞好會計核算。
三、負責內部財務管理制度及管理辦法的制定與完善工作;負責日常財務核算工作,及時完成領導交辦的業務,定期向領導匯報資金到位、計劃執行、資金使用、建管支出等情況,提供準確會計信息,當好領導的參謀。
四、積極籌措、合理調度資金,確保公司正常運作需要,嚴格執行費用管控指標及各項費用的開支,作好原始單據的審核工作,使有限的資金發揮更大的效益。
五、負責考核財務人員日常業務工作情況,編制財務收支計劃,并協助領導搞好指標分解、落實及考核工作。
六、嚴格執行《會計法》和本公司各項管理制度,堅決制止違犯財經紀律、損害國家利益的行為。對不符合財務有關規定的費用不予辦理付款業務,并責令及時更正。
第五篇:財務科長崗位責任制
財務科長崗位責任制
一、在經理領導,受財務處委派負責本公司的財務會計工作。
二、認真執行《會計法》、《企業會計制度》及集團公司有關政策法規,遵守財經紀律,稅收法規,物價政策,維護本公司在財務方面的合法權益。
三、組織編制財務成本計劃,并組織落實。
四、積極籌措資金,管好用好資金,保證經營所需資金。
五、審核會計憑證、會計帳簿,復核各類經濟業務的合規、合法性。
并組織編審企業財務決算和上報各種會計報表。
六、組織開展企業經濟活動分析,挖掘潛力,努力提高企業的經濟
效益。
七、參與審定經營承包合同、經濟合同、協議及其他經濟文件。
八、負責組織財會人員的政治、業務學習和業務培訓工作。
會計崗位責任制
一、在科長領導下,負責本公司的財務管理工作及側重于會計核算工作。
二、負責編制收付轉會計憑證,做好會計電算工作,準確及時報送報表。
三、負責及時清理業務往來債權債務。
四、做好固定資產、材料核算工作,定期進行財產實地清查。
五、負責本公司各部門的考核承包兌現工作。
六、及時編報資金計劃并上報財務處。
七、負責會計檔案的歸檔整理、保管工作。
八、完成科長交辦的其他工作。
一、在科長領導下,嚴格執行貨幣資金管理制度。
二、認真審核各種收付憑證,不合規定的,一律拒絕辦理收付。
三、現金收付業務做到日清月結,及時登帳,做到帳錢相符,不允許白條抵庫和帳外現金,不允許現金坐支,現金超額存放。
四、遵守結算紀律和結算發式,及時審核往來對帳單發現問題及時處理。
五、抓緊落實資金計劃,確保本單位所需資金。
以上有一項差錯,扣月度獎金的40%,出現錯誤按情節輕重,給予扣
罰年終獎金的5%~20%或按《會計法》處理。
出納工作要求