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實驗室資質(zhì)認定評審整改報告

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第一篇:實驗室資質(zhì)認定評審整改報告

資質(zhì)認定評審整改報告

編寫人: *****

審核人: *****

簽發(fā)人: *****

************************ ***年**月****日

資質(zhì)認定評審整改報告

***************4人組成認證評審組,于***年**月**至****日依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求對我公司進行現(xiàn)場考核評審。經(jīng)過兩天的評審,評審組認為我公司基本符合實驗室資質(zhì)認定評審準則各項要求,能夠承擔第三方公正性檢驗工作。

評審結(jié)論為基本符合。評審過程中,評審組對我公司的檢測工作和內(nèi)部管理體系管理活動等方面的做法和成效給予充分肯定,對我公司管理體系建設、實驗室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些寶貴的意見和建議。經(jīng)過努力,我公司對管理體系運行、實驗室建設等方面的不足和缺陷進行了整改,現(xiàn)已基本整改完成,特報告如下。

一、強化責任,任務到人。

首次評審一結(jié)束,我公司即***********日召開全體人員會議,將評審組在評審中提出的缺陷項目和整改意見,逐條深入分析原因,有針對性地制訂出整改計劃和整改要求,并分解落實到具體責任人。

二、集中精力,認真梳理,確保每一項整改都按時保質(zhì)完成。

根據(jù)整改計劃和要求,組織技術力量制定具體整改措施,抓緊時間查漏補缺。質(zhì)量負責人及時組織質(zhì)量監(jiān)督員對整改措施的實施過程和時效性進行跟蹤,對責任人提交的整改結(jié)果進行驗證和有效性評價。

根據(jù)評審組的要求,對評審中發(fā)現(xiàn)的*****個基本符合項、1個不符合項,已在規(guī)定時間內(nèi)完成了整改,整改結(jié)果滿足《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的有關規(guī)定,并報評審組長確認。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下: 基本符合項整改:

1、需整改章條號:4.3問題表述:文件發(fā)放記錄中缺少對***********等標準的發(fā)放記錄。原因分析:對評審準則和管理體系文件學習不到位,未能正確理解文件控制要求。

整改措施:質(zhì)量負責人組織評審準則(第二篇第三章第二節(jié))和《文件控制程序》的學習培訓,綜合辦公室負責補全對********等標準的發(fā)放記錄。整改結(jié)果:經(jīng)檢查,資料員對***********等標準補全了《文件發(fā)放、收回記錄》。整改證據(jù)見附件1(《文件發(fā)放、收回記錄》、《人員培訓簽到表》《人員培訓記錄表》)。

2、需整改章條號:4.5問題表述:缺少對標準物質(zhì)供應單位環(huán)保部標準樣品研究所的評價記錄。原因分析:對《服務和供應品采購程序》理解不全面,未按《服務和供應品采購程序》對標準物質(zhì)供應單位環(huán)保部標準樣品研究所及時進行評價。

整改措施:質(zhì)量負責人組織對《服務和供應品采購程序》培訓學習,綜合辦公室負責收集環(huán)保部標準樣品研究所的相關資質(zhì)和證書,對其進行評價,確定環(huán)保部標準樣品研究所為合格供方,填寫了《供方評定記錄表》,并把該單位列入《合格供方名錄》。

整改結(jié)果:經(jīng)檢查,綜合辦公室對環(huán)保部標準樣品研究所進行了評價,填寫了《供方評定記錄表》,并把該單位列入《合格供方名錄》。整改證據(jù)見附件2(《事業(yè)單位法人證書》、《中國合格評定國家認可委員會能力驗證計劃提供者認可證書》、《中國合格評定國家認可委員會標準物質(zhì)/標準樣品生產(chǎn)者認可證書》《環(huán)境保護部辦公廳文件(環(huán)辦[2009]100號)》、《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》、《人員培訓簽到表》《人員培訓記錄表》)

**************

*************

評審組提出的***個基本符合項和**個不符合項與評審準則對照情況、整改措施及完成情況見附表和附件。

1、附表:現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況表。

2、附件:整改完成材料。

請評審組安排予以審核,并感謝評審組對我公司工作上的指導!

***********************

****年**月****日

附表現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況表

第二篇:實驗室資質(zhì)認定復評審整改報告

實驗室資質(zhì)認定(復)評審整改報告

編制人: 審核人: 批準人:

**********公司

二0一二年五月十六日

觀察員

評審組長:

目 錄

一、評審情況…………………………………………………………………………………(1)

二、整改項描述………………………………………………………………………………(2)

三、整改情況及整改措施……………………………………………………………………(2)

四、整改完成情況……………………………………………………………………………(8)

五、整改措施及完成情況列表………………………………………………………………(11)

附件1: 4.1.5 試驗室防止商業(yè)賄賂措施 ………………………………………(14)附件2: 4.1.10 2012試驗室質(zhì)量監(jiān)督計劃………………………………………(17)附件3: 4.5 服務方評價表 ……………………………………………………(19)附件4: 4.7 申訴和投訴處理單 ………………………………………………(26)附件5: 4.9 設備使用記錄 ……………………………………………………(29)附件6: 5.2.3第2格 試驗室添置了急救箱 ……………………………………(34)附件7: 5.2.3第3格 水質(zhì)試驗室安裝了洗眼器 ………………………………(36)附件8: 5.3.3 文件發(fā)放登記表 ………………………………………………(39)附件9: 5.4.2第1格 干燥箱貼上了停用標識 …………………………………(41)附件10: 5.7.1 2012年試驗室質(zhì)控計劃 ………………………………………(43)附件11: 5.8.1 2012—010報告中的“pH”,“標準溶液有效數(shù)字已修正” ………………………………(46)附件12: 5.8.1第2格 氯化鋇“10%”已改為“100g/L” ………………………(51)附件13: 5.2.1 試驗室建立了獨立的天平室 ……………………………………(53)

整改報告

一、評審情況

按照**************的安排部署,由****************評審組長的2位專家組成的評審組,依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》,于2012年4月12日對我試驗室進行了實驗室資質(zhì)認定復查評審的現(xiàn)場審查。

經(jīng)過兩天的評審,評審組認為我試驗室基本符合實驗室資質(zhì)認定評審準則各項要求,具備申請承檢的2大類31項參數(shù)范圍內(nèi)的檢測能力,評審結(jié)論為“基本符合”。

評審過程中,評審組對試驗室?guī)啄陙黹_展的試驗工作和內(nèi)部質(zhì)量體系管理活動等方面的做法和成效給予充分肯定,對試驗室質(zhì)量體系建設、實驗室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些寶貴的意見和建議,最后提出12項“基本符合”,1項“不符合”項,其他條款均為“符合”或“不適用”。并提出對13個缺陷項的具體條款,試驗室應于2012年5月30日前提交評審組“整改報告”以及整改的證明材料和有關的影像等證件,經(jīng)評審組長審查確認后,評審有關的材料一并報省質(zhì)量技術監(jiān)督局審批。

二、整改項描述

在這次評審中評審組提出12項“基本符合”,1項“不符合”項,此13個缺陷項的具體條款如下:

4.1.5 未建立預防商業(yè)賄賂措施 4.1.10 2012年質(zhì)量監(jiān)督有實施,無計劃 4.5 無2012年*********8 4.7 未建立申訴和投訴記錄表;

4.9 天平、固結(jié)儀使用記錄無樣品編號信息; 5.2.3第2格 無急救箱;

5.2.3第3格 水質(zhì)試驗室未安裝洗眼器; 5.3.3 在用標準未受控管理;

5.4.2第1格 YHW-2A干燥箱未貼停用標識; 5.7.1 無2012年質(zhì)控計劃;

5.8.1 2012-010報告中“pH”表述不正確,標準溶液有效數(shù)字不正確;

5.8.1第2格 10%氯化鋇為非法定計量單位。不符合項:

5.2.1 未建立獨立的天平室。

三、整改情況及整改措施

1、整改情況

⑴ 深入分析原因,落實責任到人。

現(xiàn)場復評審一結(jié)束,我試驗室即于5月2日召開實驗室 現(xiàn)場復評審一結(jié)束,我試驗室即于5月2日召開實驗室 全體人員會議,對評審組在評審中提出的13個缺陷項和整改意見,試驗室認真對待努力整改,逐條深入分析原因、修改、補充和完善,有針對性地制訂出整改計劃和整改要求,并分解落實到試驗室各部門和具體責任人。⑵ 認真梳理制定措施,確保按時保質(zhì)完成。

試驗室各部門根據(jù)整改計劃和要求,組織技術力量制定具體整改措施,抓緊時間查漏補缺。質(zhì)量負責人及時組織質(zhì)量監(jiān)督員對整改措施的實施過程和時效性進行跟蹤,對責任部門提交的整改結(jié)果進行驗證和有效性評價。

2、整改措施

根據(jù)評審組的要求,對評審組提出的12項“基本符合”,1個“不符合”項,已在規(guī)定時間內(nèi)完成了整改,具體措施和整改結(jié)果如下: 基本符合項整改:

⑴ 需整改條款號:4.1.5 問題描述:未建立預防商業(yè)賄賂措施

原因分析:對《評審準則》和管理體系文件學習不到位,未能正確理解文件控制要求。

整改措施:質(zhì)量負責人組織大家學習評審準則,領會控制要點,綜合試驗室的實際情況,詳細制定防止商業(yè)賄賂措施。⑵ 需整改條款號:4.1.10

整改完畢后,試驗室將進一步強化試驗室內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設和質(zhì)量體系規(guī)范運行,提高實驗室試驗工作的公正性、準確性,試驗室組織全體人員深入學習《實驗室資質(zhì)認定評審準則》和試驗室制定的質(zhì)量體系文件,嚴格按照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》有關規(guī)定要求進行規(guī)范運作,長效管理,推動試驗室各項工作的深入開展。

評審期間,評審組專家對我試驗室提出了許多寶貴的意見和建議,對我們質(zhì)量體系的運行提供了很多幫助,在此,對評審組給我們工作上的指導表示感謝!

五、整改措施及完成情況列表

試驗室的整改項、措施及完成情況見下表:

第三篇:實驗室資質(zhì)認定評審整改報告

資質(zhì)認定評審整改報告

編寫人: 史陽

審核人: 楊 金 蘭

簽發(fā)人: 毛 志 丹

襄陽錦坤新型建材科技有限公司實驗室

2013年7月24日

湖北省建工評審組,于2013年7月21日依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求對我實驗室進行現(xiàn)場考核評審。經(jīng)過兩天的評審,評審組認為我實驗室基本符合實驗室資質(zhì)認定評審準則各項要求,能夠承擔第三方公正性檢驗工作。

評審過程中,評審組對我實驗室的檢測工作和內(nèi)部管理體系管理活動等方面的做法和成效給予充分肯定,對我實驗室管理體系建設、實驗室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些寶貴的意見和建議。

經(jīng)過努力,我實驗室對管理體系運行、實驗室建設等方面的不足和缺陷進行了整改,現(xiàn)已基本整改完成,特報告如下。

一、評審一結(jié)束,我實驗室即于7月22日召開全體人員會議,將評審組在評審中提出的缺陷項目和整改意見,逐條深入分析原因,有針對性地制訂出整改計劃和整改要求,并分解落實到具體責任人。

二、根據(jù)整改計劃和要求,組織技術力量制定具體整改措施,抓緊時間查漏補缺。質(zhì)量負責人及時組織質(zhì)量監(jiān)督員對整改措施的實施過程和時效性進行跟蹤,對責任人提交的整改結(jié)果進行驗證和有效性評價。

根據(jù)評審組的要求,對評審中發(fā)現(xiàn)的5條需整改的款項,已在規(guī)定時間內(nèi)完成了整改,整改結(jié)果滿足《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的有關規(guī)定,并報評審組長確認。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下:

1、質(zhì)量負責人對檢測管理不夠熟悉

原因分析:對評審準則和管理體系文件學習不到位,未能正確理解文件控制要求。

整改措施:質(zhì)量負責人認真學習了組織評審準則和管理體系文件。

整改結(jié)果:在當天購買了《房屋建筑和市政基礎設施工程質(zhì)量檢測技術管理規(guī)范》(GB50618-2011),組織全體實驗人員認真學習了上面的內(nèi)容,讓大家對檢測工作和自己的職責有了更詳細和深入的了解。

2、內(nèi)審記錄不完整

原因分析:由于內(nèi)審員培訓是在2011年參加,對于現(xiàn)在實驗室資質(zhì)認定的評審準則沒有及時學習。

整改措施:組織實驗室人員重新學習了《實驗室資質(zhì)認定及實驗室認可培訓教材》(2013年4月)

整改結(jié)果:對照新的實驗室資質(zhì)認定教材,組織實驗室人員將第一次內(nèi)審不完整項重新進行了審核。

3、設備使用記錄信息不完整

原因分析:設備管理員沒有詳細學習管理體系文件

整改措施:組織設備管理員重新學習管理體系文件和檢測技術管理規(guī)范(GB50618-2011)上的附錄B(檢測機構(gòu)基本崗位職責)。

整改結(jié)果:針對評審組提出的設備標識不完整,重新購買了標簽紙,對設備標識進行了完整的填寫。

4、檢測人員試驗操作不夠熟悉

原因分析:由于檢測人員是2012年取得上崗資格,經(jīng)驗不足,導致在試驗操作過程中一些細節(jié)不能把握好。

整改措施:組織實驗員認真學習作業(yè)指導書及企業(yè)試驗室檢測人員培訓教材

整改結(jié)果:通過對作業(yè)指導書和培訓教材的學習,實驗員對試驗操作過程有進一步的了解,在未來的三個月內(nèi),實驗室要組織實驗員進行操作考核,特別是一些操作細節(jié)(如開機預熱等)。

5、檢測人員對檢測標準不夠熟悉

原因分析:由于檢測人員是2012年取得上崗資格,經(jīng)驗不足,對檢測標準的學習部夠。

整改措施:組織實驗員認真學習管理體系文件及企業(yè)試驗室檢測人員培訓教材

整改結(jié)果:通過對管理體系文件和培訓教材的學習,實驗員對檢測標準有進一步的了解。

我實驗室針對評審組專家提出的整改項進行認真研究,及時制定整改計劃,并對整改情況進行專項檢查,目前已全部整改到位,請評審組安排予以審核,并感謝評審組對我公司工作上的指導!

為進一步強化實驗室內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設和質(zhì)量體系規(guī)范運行,提高實驗室檢測工作的公正性、準確性,今后實驗室將進一步組織全體人員深入學習實驗室資質(zhì)認定評審準則和中心制定的質(zhì)量體系文件,嚴格按照實驗室資質(zhì)認定評審準則有關規(guī)定要求進行規(guī)范運作,長效管理,推動實驗室各項工作的深入開展。

附件:整改結(jié)果證明資料

襄陽錦坤新型建材科技有限公司實驗室

2013年7月24日

第四篇:實驗室資質(zhì)認定整改報告

實驗室資質(zhì)認定

(計量認證)

復查評審整改報告

編寫人: XXX 審核人: XXX 簽發(fā)人: XXX

撫順縣疾病預防控制中心 二〇一三年X月XX日

撫順縣疾病預防控制中心計量認證復查評審整改報告

省計量認證評審組:

根據(jù)我中心的申請,依據(jù)[2012]遼質(zhì)監(jiān)認函549-1號文件規(guī)定,遼寧省質(zhì)量技術監(jiān)督局認證處派出了3名評審員組成的評審組于2012年12月27日至12月28日對我中心進行計量認證復查的現(xiàn)場評審。

評審組認為我中心的管理體系文件完整,能夠服務于質(zhì)量方針。有完整的過程控制文件,在用的技術文件為現(xiàn)行有效的版本。管理體系運行基本有效,具備了申請的4 類 62 個參數(shù)的檢測能力,同意推薦通過計量認證復查的現(xiàn)場評審?,F(xiàn)場考核了 2 名授權(quán)簽字人,1名技術負責人,考核合格,同意推薦。評審組按照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》,認為我中心管理體系及檢測管理存在6個整改項。

評審結(jié)束后,對評審中發(fā)現(xiàn)的不足,我中心領導非常重視,組織各責任部門和人員對不符合原因進行了分析,并制定了整改措施,并在規(guī)定的時間內(nèi),完成了整改工作?,F(xiàn)將結(jié)果匯報如下:

1.針對“實驗室不能提供按GB/T6682-2008分析實驗室用水規(guī)格和試驗方法,進行二級水驗收的證明(基本符合4.5)”的整改。(1)原因分析

實驗室基礎管理薄弱,檢驗人員沒有掌握實驗用水、關鍵試劑等驗收的理念。(2)糾正/糾正措施

①組織有關人員對方法標準進行學習; ②建立實驗用水驗收相關文件,并進行驗收。(3)整改證明材料

①實驗用水驗收記錄表格。附件1-1; ②實驗用水驗收記錄復印件。附件1-2; ③實驗用水檢測記錄(二級水)。附件1-3。

2.針對“2012的管理評審報告輸出的決議缺少實施的責任主體和約定完成的時限。(基本符合4.11)”的整改。(1)原因分析

①對管理體系文件的學習、認識和理解不夠;

②在管理評審過程中不能能夠掌握管理評審的實質(zhì)內(nèi)涵。(2)糾正/糾正措施

①最高管理者、技術負責人和質(zhì)量負責人等管理崗位人員加強對《評審準則》的學習,掌握要領;

②補充管理評審報告輸出的決議實施的責任主體和約定完成的時限內(nèi)容。

(3)整改證明材料

①管理評審輸出改進措施復印件。附件2-1;

②改進措施證明材料。微生物科質(zhì)量控制計劃等復印件。附件2-2a~2d。

3.XXCDC/JCZ-WJ-005-2009《高壓蒸汽滅菌器操作規(guī)程》缺少滅菌效果監(jiān)控相關要求;流行病科缺少醫(yī)院消毒衛(wèi)生標準GB 15982-2012、醫(yī)療機構(gòu)消毒技術規(guī)范WS/T367-2012的采樣細則。(1)原因分析 ①微生物檢驗科對滅菌效果監(jiān)控理解的不透徹,未按標準操作規(guī)程進行滅菌效果監(jiān)控;

②流行病科未按新標準及時更新作業(yè)指導書。(2)糾正/糾正措施

①更新《高壓蒸汽滅菌器操作規(guī)程》作業(yè)指導書,將滅菌效果監(jiān)控的相關要求加入XXCDC/JCZ-WJ-005-2013《高壓蒸汽滅菌器操作規(guī)程》作業(yè)指導書中;組織微生物檢驗科學習《高壓蒸汽滅菌器操作規(guī)程》。②按照醫(yī)院消毒衛(wèi)生標準GB 15982-2012、醫(yī)療機構(gòu)消毒技術規(guī)范WS/T367-2012更新作業(yè)指導書《醫(yī)院消毒滅菌效果監(jiān)測細則》相關采樣部分。

(3)整改證明材料

①XXCDC/JCZ-WJ-005-2013《高壓蒸汽滅菌器操作規(guī)程》復印件。附件3-1;

②XXCDC/JJX-LB-012-2013《醫(yī)院消毒滅菌效果監(jiān)測細則》作業(yè)指導書復印件。附件3-2。

4.實驗室不能提供開展食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 志賀氏菌檢驗 GB 4789.5-2012、食品中鉛的測定GB 5009.12-2010方法確認證據(jù)。

(1)原因分析

①中心質(zhì)量管理者未能及時對《方法確認的程序》進行補充、修改; ②實驗室沒有進行過食品中志賀氏菌檢驗和食品中鉛的測定。(2)糾正/糾正措施 ①補充修改了《方法確認的程序》;

②檢驗科按照標準進行食品中志賀氏菌檢驗和食品中鉛的測定的實際檢驗操作并提供方法確認證據(jù)。(3)整改證明材料

①修改后的方法確認程序復印件,附件 4-1;

②對食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 志賀氏菌檢驗 GB 4789.5-2012方法確認材料,復印件,附件4-2;

③對食品安全國家標準 食品中鉛的測定GB 5009.12-2010方法確認材料,復印件,附件 4-3。

5.實驗室沒有制定儀器設備的校準和/或檢定(驗證)、確認的總體要求。

(1)原因分析

對評審準則學習、掌握的不夠,遺漏了有關內(nèi)容。(2)糾正/糾正措施

①按《實驗室資質(zhì)認定評審準則》中關于量值溯源的要求制定《儀器設備校準和/或檢定(驗證)、確認的總體要求》作業(yè)指導書; ②按照要求對儀器設備校準和/或檢定(驗證)后填寫確認記錄加以確認。

(3)整改證明材料

①《XXCDC儀器設備校準和/或檢定(驗證)、確認的總體要求》作業(yè)指導書復印件。附件5-1;

②XXCDC儀器設備校準和/或檢定計劃周期表。附件5-2; ③儀器設備檢定確認記錄復印件。附件5-3。

6.實驗室不能提供GZX-DH電熱恒溫干燥箱、SX2高溫爐; HH.B11.420電熱恒溫培養(yǎng)箱、SHP-150生化培養(yǎng)箱、GNP-9270BS-Ⅲ型隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱檢定/校準證明。(1)原因分析

①儀器管理員未能認真按照檢定/校準計劃和檢定/校準證書時限提出儀器的檢定/校準明細;

②設備使用人員未能按照《儀器設備控制程序》規(guī)定檢查設備使用狀態(tài),使用中未能及時發(fā)現(xiàn)問題。(2)糾正/糾正措施

①組織儀器設備管理員、檢驗人員學習《儀器設備控制程序》,嚴格按照程序規(guī)定對在用檢測儀器進行檢定/校準和使用; ②委托市計量測試所對上述檢驗檢測儀器進行檢定/校準。(3)整改證明材料

GZX-DH電熱恒溫干燥箱、SX2高溫爐、HH.B11.420電熱恒溫培養(yǎng)箱、SHP-150生化培養(yǎng)箱、GNP-9270BS-Ⅲ型隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱檢定/校準證明掃描彩色打印件。附件6。

以上整改落實情況及相關材料是否符合要求,請審查。附:見證材料6個附件。

XXX疾病預防控制中心

二〇一三年X月XX日

見證材料-附件目錄

附件1-1 帶有受控標識的實驗用水驗收記錄表格,復印件 附件1-2 實驗用水驗收記錄,復印件

附件1-3 實驗室用水檢測記錄(二級水),復印件 附件2-2 管理評審輸出改進措施,復印件 附件2-2 改進措施證明材料,復印件

附件3-1 立式蒸汽消毒器操作規(guī)程作業(yè)指導書,復印件 附件3-2 醫(yī)院消毒滅菌效果監(jiān)測細則作業(yè)指導書,復印件 附件4-1 修改后 檢測方法確認程序,復印件 附件4-2 志賀氏菌檢驗方法確認材料、復印件 附件4-3 食品中鉛的測定方法確認材料、復印件

附件5-1 儀器設備校準和檢定(驗證)確認的總體要求作業(yè)指導書、復印件

附件5-2 XXX疾控中心儀器設備檢定校準計劃周期表、復印件 附件5-3 儀器設備校準證書確認記錄、復印件 附件6-1 GNP-9270BS-Ⅲ恒溫培養(yǎng)箱校準證書復印件 附件6-2 SX2箱式電爐校準證書封面復印件

附件6-3

HH.B11.420電熱恒溫培養(yǎng)箱校準證書復印件 附件6-4 SHP-150生化培養(yǎng)箱校準證書復印件 附件6-5 GZX-DH電熱恒溫干燥箱校準證書復印件

第五篇:實驗室資質(zhì)認定管理評審報告

管理評審報告

管理評審的目的:對公司的質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進行評審,確

保質(zhì)量體系滿足實驗室資質(zhì)認定評審準則的要求,使實驗室的管理體系不斷完善與改進。

管理評審的范圍:公司各部門

管理評審的內(nèi)容:質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量體系文件的適用性;內(nèi)審情況報告;

與質(zhì)量體系相關的情況;日常管理有關問題等。

管理評審參加人員:經(jīng)理、副經(jīng)理、質(zhì)量/技術負責人、各部門主任和有關人

員。

黑龍江路運工程檢測有限責任公司于2007年10月23日在公司五樓會議室召開了2007公司管理評審會議,會議由秦培新經(jīng)理主持召開,公司副經(jīng)理、技術/質(zhì)量負責人、各部門負責人和有關人員參加了會議。

會議聽取了質(zhì)量負責人吳春來關于內(nèi)審工作情況的匯報,與質(zhì)量體系運行相關的情況匯報,技術負責人趙艷明對試驗工作及與技術有關的工作情況作了匯報,經(jīng)理秦培新對日常管理的有關問題的匯報。聽取匯報后,會議對以下內(nèi)容進行了評審:

1、質(zhì)量負責人關于內(nèi)審工作情況匯報

2007年7月組織人員對質(zhì)量手冊、程序文件進行了改版,并已發(fā)布實施。對人員進行了宣貫學習、考核。

2007年10月18日—19日,公司內(nèi)審組對我公司質(zhì)量體系所涉及的全部要素進行了內(nèi)審,內(nèi)審組對試驗報告、儀器設備擋案、現(xiàn)場考核試驗人員等進行抽查。通過內(nèi)審,審核組認為,我公司質(zhì)量手冊和程序文件內(nèi)容基本滿足實

管理評審報告

驗室資質(zhì)認定評審準則的要求。公司各部門基本能夠按照質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行。但也存在一些問題,內(nèi)審組根據(jù)核查結(jié)果開具3份不符合項報告,各部門已整改完畢。

2、與質(zhì)量體系運行相關的情況匯報

試驗室工作人員在工作中能夠嚴格按照質(zhì)量手冊、程序文件和試驗的規(guī)程、標準要求進行工作。試驗檢測所用的規(guī)程、標準均為有效版本。試驗數(shù)據(jù)真實、準確、有效,受到院設計處的一致好評,沒有一例投訴,達到客戶滿 意。

3、關于質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量體系文件的適用性

與會同志認為,我公司通過一段時間的質(zhì)量體系運行和內(nèi)審驗證了質(zhì)量手冊中制定的質(zhì)量方針、目標是可行的,符合我公司的實際情況是適用的。秦經(jīng)理作了總結(jié)發(fā)言。由于各部門全力配合和努力工作,按照質(zhì)量體系文件的要求,我公司的工作已漸漸步入了正軌,一切工作做到有章可依,按程序辦事。同時,通過內(nèi)審也發(fā)現(xiàn)了存在的問題與不足,希望各部門引起重視,采取預防和糾正措施避免問題發(fā)生。為了更好的使職工了解質(zhì)量手冊和程序文件,建議組織一次知識競賽,使我公司的技術管理工作更上一層樓。

我們即將步入2008年希望各部門組織開展好本部門的各項工作,積極開拓市場,齊心協(xié)力為我公司發(fā)展作出貢獻。

黑龍江路運工程檢測有限責任公司

2007年10月25日

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