第一篇:會(huì)計(jì)師事務(wù)所聲明書
索引號(hào):9500-1
管理層聲明書
(提示:實(shí)際使用時(shí),請(qǐng)使用被審計(jì)單位的抬頭紙打印。)
會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)并注冊(cè)會(huì)計(jì)師:
我已閱讀了日期為[日期] 由 [主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人] 和 [財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人] 向貴所作出的、與貴所對(duì)[公司、分公司或部門的名稱] [資產(chǎn)負(fù)債表日]以及截至[資產(chǎn)負(fù)債表日]
[期間]的 [合并] 財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)有關(guān)的聲明書,包括對(duì)所有累計(jì)審計(jì)差異的匯總表。貴所出于對(duì)該[合并]財(cái)務(wù)報(bào)表是否按照中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則[或其他會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)]在所有重大方面公允地反映了[公司、分公司或部門的名稱]的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量形成審計(jì)意見的需要,從管理層處取得關(guān)于本聲明書中所含信息的確認(rèn)是一項(xiàng)重要程序,對(duì)此我表示認(rèn)同。我承認(rèn)公司管理層成員對(duì)于將財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,按照一貫應(yīng)用的中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則[或其他會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)],在[合并]財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行公允列報(bào)負(fù)有責(zé)任。就此,盡我所知及所信,我作出如下聲明:
我不認(rèn)為上述聲明書中所含的信息是不正確的。
我確認(rèn)自[最近的資產(chǎn)負(fù)債表日]以來未發(fā)生、或目前不存在任何未決事項(xiàng)或交易,所謂事項(xiàng)或交易指將對(duì)該日或截至該日期間的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響,或?qū)緺顩r相當(dāng)重要,以致于須在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中提及,才不會(huì)使公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果或現(xiàn)金流量對(duì)報(bào)表使用者產(chǎn)生誤導(dǎo)。
公司(蓋章)
法定代表人:(簽名)
20××年×月×日【提示:書面聲明的日期應(yīng)當(dāng)盡量接近對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表出具審
計(jì)報(bào)告的日期,但不得在審計(jì)報(bào)告日后。】
第二篇:事務(wù)所聲明書
附件7:
被檢查會(huì)計(jì)師事務(wù)所聲明書
(樣式)
山西省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì):
根據(jù)《山西省會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查制度》規(guī)定和《山西省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)關(guān)于開展2014年會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查工作的通知》(晉會(huì)協(xié)[2014]42號(hào))要求,我們已向檢查組提供了檢查工作所需的全部檢查資料,包括事務(wù)所的內(nèi)部管理制度、職業(yè)道德規(guī)范、質(zhì)量控制制度、審計(jì)操作規(guī)程及其他業(yè)務(wù)規(guī)程、抽查的業(yè)務(wù)報(bào)告,以及與事務(wù)所內(nèi)部治理、事務(wù)所文化、領(lǐng)導(dǎo)理念、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)的資料和信息等。我們對(duì)上述資料和信息的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。
我們已知悉省注協(xié)關(guān)于執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查工作的廉政規(guī)定,并將切實(shí)遵守廉政規(guī)定的各項(xiàng)要求,尊重檢查組廉潔自律的意愿。
特此聲明。
主任會(huì)計(jì)師(簽名)
會(huì)計(jì)師事務(wù)所(公章)
二○一四年 月 日
第三篇:被檢查證券資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所聲明書[式樣]
附件7:
被檢查證券資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所聲明書(式樣)
中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)第檢查組:
根據(jù)中注協(xié)《會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查制度》和《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)關(guān)于開展2011年證券資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查工作的通知》(會(huì)協(xié)[2011]31號(hào))要求,我們已向檢查組提供了檢查工作所需的全部檢查資料,包括事務(wù)所的內(nèi)部管理制度、職業(yè)道德規(guī)范、質(zhì)量控制制度、審計(jì)操作規(guī)程及其他業(yè)務(wù)規(guī)程、抽查的業(yè)務(wù)報(bào)告,以及與事務(wù)所的內(nèi)部治理、企業(yè)文化、領(lǐng)導(dǎo)理念等有關(guān)的資料和信息等。我們對(duì)上述資料和信息的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。
特此聲明。
主任會(huì)計(jì)師(簽名)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(公章)2011年月日
第四篇:會(huì)計(jì)師事務(wù)所保密制度
公司員工保密制度
第一條:保密范圍
一、凡屬國家未公開或規(guī)定了保密要求的,不論知情人從任何渠道獲得,均不得向其它機(jī)關(guān)第三人通報(bào)、告知、擴(kuò)散,也不得見諸任何公開媒體;
二、凡屬本公司未公開或規(guī)定了保密要求的
不論知情人從任何渠道獲得,均不得向其他無關(guān)第三人通報(bào),告知、泄漏、擴(kuò)散,也不得見諸任何公開媒體;
三、本公司具體秘密主要有:
組織結(jié)構(gòu)狀況,人員分布情況,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理資料,人事檔案管理資料,業(yè)務(wù)工作檔案資料,股東會(huì)決議、記錄、紀(jì)要、決定,內(nèi)部勞動(dòng)報(bào)酬管理資料,本公司的各種文件資料,以及其他需要保密的事項(xiàng);
四、本公司全體從業(yè)人員對(duì)在執(zhí)業(yè)工程中知悉的委托人的全部或部分秘密,任何人均不得向本公司以外的任何部門、組織、單位、個(gè)人通報(bào),告知、泄露、擴(kuò)散,也不得見諸任何公開媒體;
五、對(duì)因在本公司執(zhí)業(yè)過程中知悉的本公司未公開或規(guī)定了保密要求的全部或部分秘密,任何人均不得向本公司以外的任何部門、組織、單位、個(gè)人通報(bào),告知、泄露、擴(kuò)散,也不得見諸任何公開媒體;
六、對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的尚未公開或規(guī)定了保密要求的事項(xiàng),不擴(kuò)散,不議論,不傳播,不評(píng)說;
第二條:對(duì)與己無關(guān)的事情不打聽、不擴(kuò)散、不議論、不傳播、不評(píng)說; 第三條:其它按照國家有關(guān)保密的法律法規(guī)及
《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》關(guān)于保密的要求的規(guī)定及本公司規(guī)定應(yīng)保守的秘密未經(jīng)批準(zhǔn)任何人均不得向本公司以外的任何部門、組織、單位、個(gè)人通報(bào),告知、泄露、擴(kuò)散,也不得見諸任何公開媒體;
第四條:公司員工故意違犯公司保密制度的從重處罰。
第五篇:會(huì)計(jì)師事務(wù)所簡(jiǎn)歷
會(huì)計(jì)師事務(wù)所簡(jiǎn)歷模板
二年以上工作經(jīng)驗(yàn) | 女 | 26歲
居住地:
電 話: Email:
最近工作 [ 2年3個(gè)月 ]
公 司: XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所
行 業(yè):會(huì)計(jì)/審計(jì)
職 位:審計(jì)專員/助理 最高學(xué)歷
學(xué) 歷:碩士
專 業(yè):世界經(jīng)濟(jì)
學(xué) 校: 廈門大學(xué)
求職 意向
到崗時(shí)間: 一個(gè)月內(nèi)
工作性質(zhì): 全職
希望行業(yè): 金融/投資/證券,銀行,會(huì)計(jì)/審計(jì)
目標(biāo)地點(diǎn): 深圳
期望月薪: 面議/月
目標(biāo)職能: 銀行,證券/金融/投資,財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
工作經(jīng)驗(yàn)
XX /7至今:XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所(500人以上)[ 2年3個(gè)月]
所屬行業(yè): 會(huì)計(jì)/審計(jì)
審計(jì)專員/助理
1.按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與報(bào)告框架進(jìn)行報(bào)表審計(jì)及內(nèi)控審核;2.現(xiàn)場(chǎng)與客戶溝通,獲取審計(jì)資料,提出管理層建議;3.根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn),提出審計(jì)調(diào)整及內(nèi)控整改意見;4.根據(jù)證監(jiān)會(huì)審計(jì)報(bào)告及附表披露要求編制審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表;5.編制現(xiàn)金流量表及審計(jì)復(fù)核備忘錄;6.復(fù)核工作底稿,保證審計(jì)報(bào)告及附表的準(zhǔn)確性;7.根據(jù)《薩班斯法案》要求評(píng)估資金等重要流程內(nèi)控設(shè)計(jì)及執(zhí)行的有效性
教育經(jīng)歷
XX /9XX /9 廈門大學(xué) 世界經(jīng)濟(jì) 碩士
主修課程包括:高級(jí)宏微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、世界經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)學(xué)
XX /9XX /7 天津商學(xué)院 經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科
主修課程:西方經(jīng)濟(jì)學(xué);政治經(jīng)濟(jì)學(xué);貨幣銀行學(xué);國際投資與貿(mào)易;財(cái)政學(xué)
語言能力
英語(熟練)聽說(良好),讀寫(熟練)
英語 等級(jí) 英語 六級(jí)
證書
XX/05 證券從業(yè)資格證書
XX/12 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
XX/05 大學(xué) 英語六級(jí)
XX/03 全國計(jì)算機(jī)等級(jí)二級(jí)
項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)
XX /8至今:美國上市公司內(nèi)控鑒證 [ 2個(gè)月]
項(xiàng)目描述: 本項(xiàng)目根據(jù)《薩班斯法案》要求,對(duì)美國上市公司內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)并發(fā)表鑒證報(bào)告 責(zé)任描述: 1.評(píng)估資金及薪酬管理流程內(nèi)部控制設(shè)計(jì)及執(zhí)行的有效性 2.根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn),提出內(nèi)控整改意見
XX /1XX /1:專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目 trong>[ 1個(gè)月]
項(xiàng)目描述: 本項(xiàng)目接受公司管理層委托,執(zhí)行專項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì) 責(zé)任描述: 1.按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與報(bào)告框架進(jìn)行報(bào)表審計(jì)及內(nèi)控審核;2.根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn),提出審計(jì)調(diào)整意見
XX /7XX /8:IPO及年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目 [ 1年1個(gè)月]
項(xiàng)目描述: 本項(xiàng)目負(fù)責(zé)某公司IPO及年報(bào)審計(jì)。該公司股票已于XX年11月在香港成功上市,全球發(fā)售 責(zé)任描述: 1.按照香港會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與報(bào)告框架進(jìn)行報(bào)表審計(jì);2.存貨,采購,現(xiàn)金等重要業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控審核;3.對(duì)所有往來科目進(jìn)行函證并執(zhí)行替代測(cè)試;4.現(xiàn)場(chǎng)與客戶溝通,獲取審計(jì)資料,提出管理層建議
XX /2XX /4:大型國有企業(yè)年審項(xiàng)目 [ 2個(gè)月]
項(xiàng)目描述: 本項(xiàng)目負(fù)責(zé)某公司下屬多家子公司年報(bào)審計(jì) 責(zé)任描述: 1.按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與報(bào)告框架進(jìn)行報(bào)表審計(jì);2.根據(jù)證監(jiān)會(huì)審計(jì)報(bào)告及附表披露要求編制審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表;3.編制現(xiàn)金流量表及審計(jì)復(fù)核備忘錄
XX /12XX /2:香港上市集團(tuán)控股公司年報(bào)審計(jì) [ 2個(gè)月]
項(xiàng)目描述: 本項(xiàng)目負(fù)責(zé)某上市公司年報(bào)審計(jì) 責(zé)任描述: 1.按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與報(bào)告框架進(jìn)行報(bào)表審計(jì)及內(nèi)控審核;2.復(fù)核工作底稿,保證審計(jì)報(bào)告及附表的準(zhǔn)確性
自我評(píng)價(jià)
1.2年著名會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)驗(yàn)(含成功上市經(jīng)驗(yàn)),高級(jí)審計(jì)員;2.擁有CPA全科合格證書,熟悉財(cái)務(wù)、稅務(wù)、證券等國家相關(guān)政策法規(guī)及實(shí)務(wù),財(cái)務(wù)知識(shí)扎實(shí),具備良好分析和專業(yè)判斷能力;3.研究生畢業(yè)于廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)專業(yè)(國家重點(diǎn)學(xué)科)。在校學(xué)習(xí)成績優(yōu)異,多次獲得省級(jí)及院校級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。