第一篇:安全評價報告審核(定稿)
安全評價報告審核
一、審核目的
安全評價報告是評價機構的產品,評價機構必須對產品質量承擔相關的責任。安全評價報告的質量直接影響評價機構的聲譽,為了提高評價報告質量,實現評價質量標準化,體現安全評價過程控制和質量控制,安全評價報告必須經過“報告審核”
二、審核人員
評價報告的審核人員至少應包括經評價機構正式任命的專職過程控制負責人和專職技術負責人,根據公司實際情況,審核人員可以適當擴展。項目內部審核時,可請非評價項目人員參與報告審核,在過程控制與技術審核之后,增加安全評價負責人或總工程師報告審批,報告全部完成并加蓋單位公章前,增加法定代表人報告簽發等
三、審核范圍
過程控制負責人的審核范圍是項目安全評價的各個控制過程,包括承接項目風險分析過程、評價項目組建立過程、項目評價計劃過程、調查分析與現場勘查過程,項目自審過程等。
技術負責人的審核范圍是評價的技術環節,包括評價資料是否齊全、危險因素辨識是否遺漏、評價內容和評價方法是否合理、對策措施或整改意見是否有針對性、評價結論是否準確、報告格式是否符合要求等。
公司應設有報告簽發環節,法定代表人的簽發審核范圍可確定為本項目是否可能引發法律糾紛、評價過程是否存在違法現象、項目各類風險本公司是否可以承受、評價報告的密級是否正確等。
四、審核要求
審核人員對所審核的報告應該要求一致,這也是評價報告能審核通過的基本要求,達不到基本要求時,審核人員應該提出意見并退回修改。
五、審核程序
審核程序的每一步都是報告審核的否決項。凡不符合要求,不再繼續審核,在提出審核意見后退回。
評價報告審核前,先檢查安全評價過程是否有效控制,每一過程是否有評價機構專職過程控制人確認完成。對照評價合同,檢查報告是否清晰注明評價邊界和評價責任范圍。報告邏輯結構是否連貫,是否出現前面提出而無后續下文,或在報告后面突然冒出前面沒有提到的內容。按報告審核核心要素進行審核。對報告引用信息的溯源性進行審核。對報告附件完整性進行審核。對報告歸檔資料的系統性進行審核。
六、審核方法
評價報告的審核不能停留在報告本身,更重要的是內容的核實,包括專家會議討論、現場核實、資料核實、方法和計算核實等,特別是對策措施的針對性和可行性的核實。
七、報告審核
安全評價報告的審核,是保障安全評價質量的重要環節。評價報告審核分為三個層次:項目自審、技術審核、過程控制審核 1.項目自審
安全評價報告完成初稿后,為了減少評價人員個體差異對評價報告質量的影響,項目負責人應召集評價項目組全體人員及評價項目組之外的評價人員參加項目自審會議,用集體智慧體現安全評價機構法人行為。項目負責人主持召開項目自審會議。項目負責人主要負責介紹項目概況及評價過程,核對項目組成員按分工完成的工作,就報告是否真實反映評價項目狀況的問題征求項目組成員意見,確認項目組成員對報告的貢獻,聽取評價項目組之外的評價人員和專家對報告提出的問題和意見。項目自審會議的主要工作是核實評價項目組分工完成情況,檢查各評價過程是否經過確認,檢查報告是否存在技術問題,檢查報告格式和文字,列出報告附件,整理歸檔資料等。項目自審內容必須有會議記錄,并作為下一步審核的依據。沒有項目自審的會議記錄,不得移交技術審核和過程控制審核。2.技術審核
項目自審結束并修改報告后,由項目負責人將評價報告交技術負責人進行技術審核。技術審核的內容主要包括對現場收集的有關資料是否齊全有效、危險有害因素辨識是否充分、評價方法是否合理、對策措施是否有針對性、結論是否正確、報告格式是否規范、報告文字是否有錯誤,并確認存檔資料的完整性。項目評價組根據技術審核意見修改報告并保留修改前底稿,修改后,報告必須再次報技術審核,不通過技術審核要求,技術負責人不得簽字,未經技術負責人審核簽字,報告不準發出。3.過程控制審核
過程控制審核是評價項目在完成每一個過程后,由項目負責人將評價報告和過程資料交過程控制負責人進行過程控制審核,確認評價過程的完成。評價過程控制審核主要包括是否進行了項目承接風險分析、是否編制了項目實施計劃、是否進行了現場勘查、是否采集了現場證據、是否進行了項目自審、是否進行了項目技術審核、評價過程記錄是否完整、是否滿足過程控制要求等內容。評價項目組要根據過程控制審核意見完善評價過程,過程不符合要求,或過程證據不充分未能形成證據鏈,應及時補充并作出說明。評價項目組根據過程控制負責人的審核意見,補充相關過程并獲得證據,再次報過程控制審核,未經過程控制負責人審核簽字確認評價過程完成,不得進入下一個環節的評價過程。
八、報告簽發
評價機構法人代表必須對項目評價報告進行簽發,可在最大限度上規范安全評價行為。報告簽發需完成以下工作:
1.對可能影響評價機構信譽問題的問題進行核實。詢問并確認本評價項目是否可能引發法律糾紛;詢問并確認評價過程中是否存在違規現象;判斷本評價項目可能的各類風險是否在評價機構可以承受的范圍內;是否與客戶簽訂保密協議并據此確定該評價報告的密級;確認報告印刷數量;確認存檔資料的完整性。
2.報告考核。報告是否反映了評價機構總體控制水平、報告是否符合安全生產監督管理部門的最新要求、報告文字校核是否認真、項目自審、技術審核、過程控制審核是否完整。
3.法人代表簽發報告。報告簽發后,項目負責人應將報告全套存檔資料交檔案管理員歸檔。評價報告由辦公室印刷、裝訂、插入資質證書影印件,蓋公司印章,發送客戶。
內蒙古興安泰安全科技有限公司
2012-1-10
第二篇:安全評價機構增加項審核報告
安全評價機構增加業務范圍審核報告(參考式樣)
(審批機關名稱):
由(申請機構名稱)提交的安全評價機構增加業務范圍申請材料已經我局(分局)按照《安全評價機構管理規定》(總局第22號令)等有關規定要求的程序和條件審核完畢,現將審核結果報告如下:
一、(申請機構名稱)于年月日取得安全評價機構甲(乙)級資質,證書編號為,符合《安全評價機構管理規定》第十四條申請增加業務范圍的條件。該機構所提交的申請材料內容、格式和數量符合《安全評價機構增加業務范圍申請表》中《安全評價機構申請增加業務范圍應提供材料的清單》要求。
二、經形式審查,該機構申請增加的其專職安全評價師、專職技術負責人、專用設備設施和技術專家能滿足該業務范圍專業能力的要求。專職安全評價師人與該機構依法簽訂了勞動合同、繳納“四險”(事業單位出具住房公積金有效繳存明),其中人提供了學歷證明材料,人提供了認定專業能力的其他證明材料;按照規定的條件任命了專職技術 1
負責人,配備了與所申請增加的業務范圍相適應的專用技術裝備。
三、經現場審查,該機構實際情況及原始證明材料與所提供申請材料相一致;共有名與所增加業務范圍相關的專職安全評價師、名專職技術負責人及機構法定代表人參加了現場審核(因故未能參加的評價人員說明原因,并提供相關委托授權證明);與所申報業務范圍相關的專用裝備運轉正常;各項內部管理制度和過程控制體系能滿足業務范圍增加后實際工作需要。
四、經綜合審查,該機構提交的申請材料真實、有效,專業人員和專業設備以及專業技術能力能夠滿足機構所申請增加的業務范圍安全評價工作需要。
近兩年來,該機構專職評價人員變動情況不影響原有業務范圍所對應的專業技術能力。(或因該機構專職評價人員變動,原有范圍的專業技術能力不能滿足要求。)
附:機構的申請材料三套,共冊;電子版光盤二套,共片。
審核機關(蓋章)
年月日2
第三篇:安全評價機構資質申請審核報告(式樣)
附件一
安全評價機構資質申請審核報告(式樣)
(審批機關名稱):
由(申請機構名稱)提交的安全評價機構甲(乙)級資質申請材料已經我局(分局)按照《安全評價機構管理規定》規定的程序和條件審核完畢,審核結果如下:
一、該申請屬于安全評價機構甲(乙)級資質的新申請(延期)類別,所提交的申請材料內容、格式和數量均符合《安全評價機構資質申請表》中《申請安全評價機構資質應提供的材料清單》要求。
二、經審查,該機構為獨立的企業/事業法人單位,法人證書編號為:;法定代表人為:,已通過由(培訓機構名稱,培訓資質級別)按規定組織相關的知識培訓,考試合格,證書編號:;機構注冊資金萬元;經(評估機構名稱)評估,固定資產總值萬元,報告編
號:;辦公場地系自有/租用,總面積m,其中檔案室面積m;該機構共有與本機構依法簽訂了勞動合同、繳納“四險”/住房公積金的專職安全評價師人(其中一級評價師人,占%;二級評價師人,占%),其中人提供了學歷證明材料,人提供了認定專業能力的其他證明材料;注冊安全工程師人,占專職安全評價師人數的%;該機構具有健全的內部管理制度和安全評價過程控制體系,并已根據規定的條件任命了專職技術負責人和專職過程控制負責人;已按照規定配備了通用裝備和與申請評價業務范圍相適應的技術裝備。
三、經現場審查,該機構實際證明材料與所提供申請材料相一致;共有名專職安全評價師和機構法定代表人、專職技術22
負責人、專職過程負責人及專職檔案管理員參加了現場審核(因故未能參加的評價人員說明原因,并提供相關委托授權證明);所有通用裝備和專用裝備運轉正常;各項內部管理制度和過程控制體系能夠正常運行;辦公場地總面積m,其中檔案室面積m。(如未組織專家對該機構進行現場審查請說明)
四、經綜合審查該機構提交的申請材料真實、有效。該機構已經具備了《安全評價機構管理規定》所規定的安全評價機構甲(乙)級資質的基本條件,專業人員、設備設施等滿足開展評價工作需要,所申報的業務范圍中一類:、二類:符合相關要求,且在國家安全監管總局下達的甲/乙級安全評價機構的控制指標之內。
現隨報告送上該機構的申請材料套,共冊;電子版光盤套,共片。
附:安全評價機構甲(乙)級資質申請材料
審核機關(蓋章)
年月日
第四篇:安全環保審核報告
雙環公司形勢宣講活動審核報告
一、審核時間:2014年3月4日——8日
二、審核小組:第1小組
三、審核范圍:聯堿事業部、合成氨事業部
四、審核結論:(按此要求填寫):
通過對聯堿事業部、合成氨事業部綜合行政工作的綜合檢查評價,本次雙環公司形勢宣講活動貫徹落實第一名為合成氨事業部,最后一名為聯堿事業部。
五、審核發現亮點:
1、3月4日,熱電煙氣在線鍋爐低硫煤預案效果好,各項指標均達到省環保廳檢查要求。
2、全面落實整改公司安全專項檢查隱患。公司組織專項安全隱患檢查,發現隱患24項,除凈化新甲醇洗T02塔樓梯平臺防腐1項未整改外,其他隱患全部整改完成。整改率95.8%。
3、重大危險源檢查隱患18項,除氨庫部分儲罐無現場液位計已申報計劃正在整改中外,其他隱患全部整改完成。整改率94.4%。
4、凈化、合成班組班前會均有宣講公司目前面臨的形式和安全等相關知識和內容。
5、能源造氣一班、四班班前會安全提示內容充實,有案例學習、公司調度會議精神學習,且記錄清晰。
6、能源造氣一班積極清理造氣沉淀池積油。
7、純堿中心能較規范開展班前會“五分鐘安全環保教育”活動。班長和安全環保衛士在班前會對安全環保進行點滴式宣貫。
8、針對聯堿嚴峻環保形勢,堅持開展環保應急演練活動。2月27日在碳化生產與安環部門共同進行“聯堿五層桶氨氮廢水泄漏預案演習”活動,提高了員工環保意識和應急能力。
對本次審核中共獎勵16人,獎勵金額600元。
六、審核中發現的不足:
1.熱電2#4#電場頂部漏雨導致電場跳,煙囪冒黑煙,影響環保檢查。
2.熱電化水因舊反滲透膜未更換、新反滲透未投運,陰陽塔再生頻繁,廢水
不能完全中和,導致總渠PH超標。
3.熱電1#煙氣小屋頂部漏雨,影響上級檢查和設備安全。
4.宜昌信立在熱電化水院內檢修時,氧氣瓶壓力表全壞。
5.熱電5#電除塵電纜橋架垮塌。
6.湖南化建在凈化甲醇洗現場碳化塔動火作業,崗位人員對現場作業安全關注不夠,對轄區內的作業安全未實施有效監管。
7.凈化老變換崗位變換氣水冷器進口彎頭焊縫泄漏擴大,存在較大安全隱患。
8.凈化新老甲醇洗污水收集池容積有限,少量排污水無有效處理方法,直接外排。
9.能源中心主要違章體現在現場檢修方面,特別是中心對外施隊的現場管理較差。從規范票證、檢修措施、安全防護等方面還有待加強。
10.煅燒工序對安全防護設施重視不夠,管理來嚴,防護設施隱患整改出現反復。如審核發現:2#煅燒爐爐頭操作平臺防護欄、老煅燒二樓防護欄整改完后又出現拆除未恢復;5#、6#樓吊裝孔防護欄拆開后無人恢復。
11.碳化工序部分員工對影響環保的工藝指標控制來嚴,環保設施管理不規范。如審核發現水泵崗位液位顯示:1#MⅠ桶液位102%,新MⅠ桶103.1%,崗位人員沒有及時進行反映和處理;3月4日,小蘇打崗位巡檢不到位,事故應急回收池滿,造成溢流。
12.煅燒工序對設備安全隱患管理制度執行不好。如審核發現7#煅燒爐崗位操作工發現的設備安全隱患,維修工對操作工巡檢在巡檢、檢修記錄本上記錄的設備安全隱患及時處理和記錄、簽名。
13.純堿中心設備檢修安全措施存在一些薄弱環節。如審核發現:化機部在碳化真空泵檢修,氧氣瓶壓力表損壞,軟管接頭處破損嚴重;湖南化建在生產部門口拆除碳化塔氣割作業不戴防護鏡,氧氣瓶與動火點安全間距不足。
14.結晶現場工藝管理、環保管理有所下滑,冒桶漫池現象較普遍,對公司環保壓力影響較大。
16.老結晶熱AⅠ桶北邊圍堰破造成污水從路面溢流到冰機內溝排往J7溝,15.結晶老系統一樓大量泄漏物料用編織袋裝填后堆放現場。一旦大量冒桶漫槽污水會直接污染東干渠。
18.結晶四系統、新系統結晶器木板破損較多,安全通道雜物較多。17.結晶四系統鹽稠旁一機泵泄漏嚴重,安全通道積滿晶漿。
本次審核共考核30人次,考核金額1430元。
七、建議:
1、對鍋爐電除塵存在問題進行全面整改,保證排放達標,避免環保風險。
2、對化水老系統反滲透膜更換,盡快運行新增反滲透系統,減少陰陽塔再生
量,減少強酸堿廢水排放。
3、對1#煙氣在線監測小屋漏雨進行整改,確保在線監測裝置安全。
4、加強外施隊管理,規范安全檢修。
5、加強外施隊管理,特別是跨區域、跨工序的檢修作業、動火作業管理,加強轄區施工作業的監管和監護。
6、加強隱患的監視運行,對區域內存在的危及生產和員工生命的重大隱患加大巡檢力度,發現問題,及時匯報,及時處理,防止發生安全事故。
7、能源中心加強票證的培訓和審批程序。
8、能源中心加強對傳動設備安全附件的維護和管理,確保安全附件完好。
9、能源中心加強對造氣爐漏點的整治。
10、堅持推進班前五分鐘的安全環保教育活動,持之以恒地抓好員工的安全環保意識教育,提高全員參與安全環保工作。
11、推進班組安全標準化管理創建工作,厚實安全環保的基礎工作。
12、抓好生產工藝指標管理和考核,落實各崗位安全環保職責。
13、落實好以項目負責人、檢修負責人等五類人員的職責,規范檢修安全作業過程,預案事故的發生。
第五篇:安全評價報告
安全評價報告范文3篇
安全評價是運用系統工程方法對系統存在的危險性進行的綜合評價和預測,并根據其形成的事故風險大小,采取相應的安全措施,以達到系統安全的過程。本文是小編為大家整理的安全評價的報告范文,僅供參考。
安全評價報告范文篇一:
安全評價報告格式
安全評價報告是安全評價工作過程形成的成果。安全評價報告的載體一般采用文本形式,為適應信息處理、交流和資料存檔的需要,報告可采用多媒體電子載體。電子版本中能容納大量評價現場的照片、錄音、錄像及文件掃描,可增強安全驗收評價工作的可追溯性。目前國內將安全評價根據工程、系統生命周期和評價的目的分為安全預評價、安全驗收評價、安全現狀評價和專項安全評價四類。但實際上可看成三類,即安全預評價、安全驗收評價和安全現狀評價,專項安全評價可看成安全現狀評價的一種,屬于政府在特定的時期內進行專項整治時開展的評價。在本節中簡單介紹一下安全預評價、安全驗收評價和安全現狀評價報告的要求、內容及格式。
一、安全預評價報告
(一)安全預評價報告要求
安全預評價報告的內容應能反映安全預評價的任務:建設項目的主要危險、有害因素評價;建設項目應重點防范的重大危險、有害因素;應重視的重要安全對策措施;建設項目從安全生產角度是否符合國家有關法律、法規、技術標準。
(二)安全預評價報告內容
安全預評價報告應當包括如下重點內容。
(1)概述:
①安全預評價依據。有關安全預評價的法律、法規及技術標準;建設項目可行性研究報告等建設項目相關文件;安全預評價參考的其他資料。
②建設單位簡介。
③建設項目概況。建設項目選址、總圖及平面布置、生產規模、工藝流程、主要設備、主要原材料、中間體、產品、經濟技術指標、公用工程及輔助設施等。
(2)生產工藝簡介。
二、安全驗收評價報告
(一)安全驗收評價報告的要求
《安全驗收評價報告》是安全驗收評價工作過程形成的成果。《安全驗收評價報告》的內容應能反映安全驗收評價兩方面的義務:一是為企業服務,幫助企業查出安全隱患,落實整改措施以達到安全要求;二是為政府安全生產監督管理機構服務,提供建設項目安全驗收的依據。
(二)安全驗收評價報告主要內容
1.概述
(1)安全驗收評價依據;(2)建設單位簡介;(3)建設項目概況;(4)生產工藝;(5)主要安全衛生設施和技術措施;(6)建設單位安全生產管理機構及管理制度。
2.主要危險、有害因素識別
(1)主要危險、有害因素及相關作業場所分析;(2)列出建設項目所涉及的危險、有害因素并指出存在的部位。
3.總體布局及常規防護設施措施評價
(1)總平面布局;(2)廠區道路安全;(3)常規防護設施和措施;(4)評價結果。
4.易燃易爆場所評價
(1)爆炸危險區域劃分符合性檢查;(2)可燃氣體泄漏檢測報警儀的布防安裝檢查;(3)防爆電氣設備安裝認可;(4)消防檢查(主要檢查是否取得消防安全認可);(5)評價結果。
5.有害因素安全控制措施評價
(1)防急性中毒、窒息措施;(2)防止粉塵爆炸措施;(3)高、低溫作業安全防護措施;(4)其他有害因素控制安全措施;(5)評價結果。
6.特種設備監督檢驗記錄評價
(1)壓力容器與鍋爐(包括壓力管道);(2)起重機械與電梯;(3)廠內機動車輛;(4)其他危險性較大設備;(5)評價結果。
7.強制檢測設備設施情況檢查
(1)安全閥;(2)壓力表;(3)可燃、有毒氣體泄漏檢測報警儀及變送器;(4)其他強制檢測設備設施情況;(5)檢查結果。
8.電氣安全評價
(1)變電所;(2)配電室;(3)防雷、防靜電系統;(4)其他電氣安全檢查;
(5)評價結果。
13.安全驗收評價報告附件
(1)數據表格、平面圖、流程圖、控制圖等安全評價過程中制作的圖表文件;(2)建設項目存在問題與改進建議匯總表及反饋結果;(3)評價過程中專家意見及建設單位證明材料。
14.安全驗收評價報告附錄
(1)與建設項目有關的批復文件(影印件);(2)建設單位提供的原始資料目錄;(3)與建設項目相關數據資料目錄。
(三)安全驗收評價報告的格式
(1)封面;
(2)評價機構安全驗收評價資格證書影印件;(3)著錄項;(4)目錄;(5)編制說明;(6)前言;(7)正文;(8)附件;(9)附錄。
三、安全現狀評價報告
(一)安全現狀評價報告要求
安全現狀評價報告的內容要求比安全預評價報告要更詳盡、更具體,特別是對危險分析要求較高,因此整個評價報告的編制,要由懂工藝和操作的專家參與完成。
(二)安全現狀評價報告內容
安全現狀評價報告一般具有如下內容。
1.前言
包括項目單位簡介、評價項目的委托方及評價要求和評價目的。
2.評價項目概況
應包括評價項目概況、地理位置及自然條件、工藝過程、生產運行現狀、項目委托約定的評價范圍、評價依據(包括法規、標準、規范及項目的有關文件)。
3.評價程序和評價方法
說明針對主要危險、有害因素和生產特點選用的評價程序和評價方法。
4.危險性預先分析
應包括工藝流程、工藝參數、控制方式、操作條件、物料種類與理化特性、工藝布置、總圖位置、公用工程的內容,運用選定的分析方法對生產中存在的危險、有害因素逐一分析。
5.危險度與危險指數分析
根據危險、有害因素分析的結果和確定的評價單元、評價要素,參照有關資料和數據用選定的評價方法進行定量分析。
6.事故分析與重大事故模擬
結合現場調查結果以及同行或同類生產的事故案例分析,統計其發生的原因和概率,運用相應的數學模型進行重大事故模擬。
7.對策措施與建議
綜合評價結果,提出相應的對策措施與建議,并按照風險程度的高低進行解決方案的排序。
8.評價結論
明確指出項目安全狀態水平,并簡要說明。
安全評價報告范文篇二:
學校安全風險評估報告
一、基本情況:
永豐學校。共有教職工6人,在校學生52人,其中住校學生0人。所有學校均不開展補課,正常開展各項教學活動,時間周一至周五;小學校早上至8:30為到校時間,下去5:25為放學時間。各所學校沒有專職校警或保安。
綜合上述評估,永豐學校安全風險等級:為低。
二、威脅評估:
1、涉恐活動。永豐學校未發生過恐怖襲擊和人為破壞事件。威脅等級:低。
2、政治性和附非政治性不安定因素。經排查,永豐學校未發現矛盾激化和群體性事件,也未發現有惡意破壞活動。威脅等級:低。
3、治安問題:永豐學校與周邊地區建立有良好的關系,學校周邊社會治安狀況總體較好。威脅等級:低。
4、假期安全問題:永豐學校平時注重對學生安全意識培養,尤其是對用電、防火及游泳方面的安全意識教育;在主要河流岸邊豎立有安全警示標識牌,威脅等級:低。
綜合上述評估,永豐學校威脅等級:低。
三、脆弱性評估:
永豐學校已制定處置突發公共事件的應急預案,有相應的安全防范制度
安全評價報告范文篇三:
小學學校安全評估報告
我校根據上級文件精神,組織安全組的成員,對我校的房屋,院墻、安全設施、及周邊環境進行了詳細的檢查和評估,現將排查情況總結如下:
一、學校整體情況。
1、領導機構健全,責任分管到位。
為進一步做好安全教育工作,切實加強對安全教育工作的領導,學校把安全工作列入重要議事日程,成立了安全工作領導小組,學校還根據安全工作教師能力的實際,把涉及師生安全的各項內容進行認真分解落實到個人,做到每一項工作都有對應的專(兼)管人員、主管領導和分管安全工作落實到位,防止了工作上的相互推諉。
2、認真落實校內安全管理措施。
學校成立了專職保衛機構,購置了必要的防護裝備,設立了治安室,值班老師24小時值班,對于出入校的人員、物品、車輛進行嚴格審查登記。
3、安全制度保證,措施扎實到位。
(1)健全各項安全制度。
每學期開學初,學校制訂相關安全制度,為安全工作提供制度基礎,并嚴格按制度辦事。
(2)建立學校各類安全應急預案制度。
為了及時快捷地開展工作,學校成立了安全事故應急預案領導小組。并對可能發生的重特大火災事故、防地震等提出了具體的操作流程及應對措施。每學期都安排學生進行緊急疏散的預演,收到良好的效果,經演練,學生能按順序、按要求集中到學校規定的集合地點,最快的班只需要二十秒時間。為預防突發事件緊急疏散奠定基礎。
4、加強教育,提高能力。
確保安全,根本在于提高安全意識、自我防范和自護自救能力。抓好安全教育,是學校安全工作的重點。為此,學校將安全教育納入了教學工作中,開設了安全教育課,并利用班會對學生進行法制教育和安全教育。
5、加強安全檢查,及時整治整改。
我校始終堅持實行“每周一小檢,每月一大檢”的安全檢查制度,在檢查中做到認真細致,堅決不走過場的形式檢查,確保我校的電線線路、漏電開關、教學所用的電器、消防器材等設備能正常使用,保證師生的人身安全。在檢查中發現存在安全隱患的,及時整改,并做好存檔工作。
二、存在問題。
1、學校沒有門衛和保安。
2、緊急報警裝置未與110及時聯網。
3、學校保衛制度需進一步完善。
三、整改意見
1、希望相關部門盡快解決學校門衛和保安問題。
2、加強與公安部門的聯系,及時與110聯網。
3、進一步完善各項制度。