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盤錦市大洼區供銷合作社聯合社2016年度部門決算

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第一篇:盤錦市大洼區供銷合作社聯合社2016年度部門決算

盤錦市大洼區供銷合作社聯合社2016年度部門決算

目錄

第一部分 盤錦市大洼區大洼區供銷合作社聯合社概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

三、內設機構及職能配置

第二部分 盤錦市大洼區供銷合作社聯合社2016年度部門決算報表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 盤錦市大洼區供銷合作社聯合社2016年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分盤錦市大洼區供銷合作社聯合社概況

一、主要職責

(一)為“三農”服務和指導,研究制定全區供銷合作發展規劃。

(二)組織基層供銷社業務活動,強化服務功能。

(三)引導全區人民發展生產和有組織的進入市場,促進農業產業化進程和城鄉物資交流。

二、部門決算單位構成 盤錦市大洼區供銷合作社聯合社

三、內設機構及職能配置

根據上述職責,盤錦市大洼區供銷合作社聯合社設5個內設機構:

(一)綜合辦公室

負責區供銷聯社的公文管理、文書管理、機要保密、應急處理和機關行政事務等;負責宣傳及精神文明建設的落實檢查工作;負責綜合性會議的組織籌辦和會議事項的落實;組織有關調查研究、信息報道和起草重要文件;負責安排機關日常后勤工作。

(二)人事社保股

負責黨建、干部人事、勞動工資、社保及老干部、信

訪、紀檢、統戰的相關工作;負責原社屬企業退休人員及軍轉干、退役人員的醫保、養老等相關協調工作;負責系統內職工繼續教育和各種培訓工作;負責供銷社事業單位登記年檢工作;負責崗位目標責任制考核項目中對上級有關部門考核內容的落實和考核材料的歸檔整理工作。

(三)財務審計股

負責執行財務、會計、稅務、審計的法律法規和規章制度;負責機關經費的收支預算和各項資金的管理;負責系統內企業經營審計、監督、檢查工作;負責系統內企業供銷社財務主要指標月報及年度決算的指導、審核、匯總上報;負責機關人員工資的發放及住房公積金、各項保險等專項基金的收繳工作。

(四)監事會辦公室

負責處理監事會的日常工作,落實監事會工作職責的具體實施,協調做好監事會與其他部門的工作關系;負責協助領導開展調查研究并提出意見建議;對理事會的資金使用情況,資金管理等方面開展監督,對企業兼并重組、產權變更、股權設置變更、資產評估以及重大投資項目審核等方面進行監督。

(五)指導審批咨詢股

負責宣傳有關農村經濟工作的方針政策,指導體制改

革、組織指導農業社會化服務體系建設、基層供銷社建設、各類專業合作社和協會的建設;負責“新農村現代流通服務網絡工程”項目初審和申報,以及集團內各項對上爭取專項資金項目初審和申報。

負責本系統安全生產、職工崗位安全培訓、安全目標管理考核工作;研究制定供銷系統經濟發展的規劃措施;負責法律、法規咨詢服務及綜合治理工作,維護本系統的合法權益;負責全系統防災、救災工作。

第二部分盤錦市大洼區供銷合作社聯合社2016年度部門決算公開報表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(詳見附表)

第三部分盤錦市大洼區供銷合作社聯合社2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計507.80萬元,包括:

1.財政撥款收入507.80萬元,其中:公共預算財政撥款收入507.80萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。3.事業收入0萬元。4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。8.上年結轉和結余0萬元。

(二)支出總計507.80萬元,包括:

1.基本支出107.80萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出88.02萬元,對個人和家庭的補助支出7.50萬元,商品和服務支出11.79萬元,其他資本性支出0.49萬元。

2.項目支出400萬元,主要是其他對企事業單位的補貼支出。

3.上繳上級支出0萬元。4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

(三)年末結轉和結余0萬元

(四)決算收支增減變化情況

2016年收入總計507.80萬元,2015年收入總計92.71萬元,增加415.09萬元,增加447.73%,增加原因:其他對企業單位的補貼收入和工資福利收入增加;2016年支出總計507.80萬元,2015年支出總計92.71萬元,增加415.09萬元,增加447.73%,增加原因:其他對企業單位的補貼支出和工資福利支出增加。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映盤錦市大洼區供銷合作社聯合社2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年度財政撥款支出507.80萬元,其中:基本支出107.80萬元,項目支出400萬元。

(二)具體情況

2016年度財政撥款支出507.80萬元,按支出功能分類科目分,包括社會保障和就業支出5.62萬元,商業服務業等支出502.18萬元。

1.社會保障和就業支出5.62萬元,包括:

(1)事業單位離退休3.68萬元,主要是供暖補貼和離休特需費支出。

(2)其他城市生活救助1.94萬元,主要是60年代精簡人員補貼。

2.商業服務業等支出502.18萬元,其中:其他商業流通事務支出502.18萬元,主要是對企事業單位補貼。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。2016年度“三公”經費支出比2016年初預算少(多)支出0萬元。比2015年決算減少(增加)0萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,2016年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務接待費0萬元,2016年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。2016年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量0輛。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年機關運行經費支出12.28萬元,比2015年增加0.03萬元,增長0.2%。

(二)政府采購支出情況

2016年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2016年12月31日,共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位

價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況 我單位暫未開展預算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

32.國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管

理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二篇:大洼區文化館2017部門決算

大洼區文化館2017部門決算

目 錄

第一部分 大洼區文化館概況

一、部門主要職責及機構設置

二、部門決算單位構成

第二部分 大洼區文化館2017部門決算報表

一、2017收入支出決算總表

二、2017收入決算表

三、2017支出決算表

四、2017財政撥款收入支出決算表

五、2017一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 大洼區文化館2017部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況 三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

四、其他重要事項的情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 大洼區文化館概況

一、部門主要職責及機構設置

部門主要職責:組織群眾文化活動,繁榮群眾文化事業。板報制展、文藝演出組織、美術攝影展覽、文體比賽組織、科技知識培訓 文藝創作培訓。

根據本部門主要職責,大洼區文化館內設13個科室,分別是:館長室、書記室、戲曲輔導室、文學創作室、調研室、燈光音響工作室、檔案室、資料室、美術室、文藝輔導室、聲樂輔導室、會計室、黨員活動室。

館長室職責:負責文化館全面工作。主持文化館理事會日常管理工作。

書記室職責:負責黨建工作及勞動紀律執行管理工作,負責文化館理事會業務計劃并實施開展工作,協助館長開展文化館各項業務工作。

戲曲輔導室職責:負責戲劇創作,策劃舉辦群眾文化活動,組織戲劇知識、技能培訓輔導講座,協助館長做好其他工作。

文學創作室職責:負責上級有關部門交辦的重點文藝創作任務;制定全館創作規劃并組織實施工作計劃及公益文化項目推介活動的具體實施。完成館領導交于的其他工作。

調研室職責:負責數字資源中心(公眾號、網站、數據庫)建設、管理、整合、協調與數據庫維護等工作,鉆研主

管業務有關的理論和技術問題,負責全區文化調研、指導工作,協助館長完成全館業務工作。

燈光音響工作室職責:負責演出舞臺搭建、燈光音響調試、攝影攝像、倉庫保管等工作,完成領導交辦的其他工作任務。

檔案室職責:負責黨建文件及相關材料歸檔及藝術檔案的整理和存檔工作。協助館長做好各項其他工作。

資料室職責:負責全館職工的勞資、資料管理工作。完成館領導交辦的其他工作。

美術室職責:負責本館美術、書法方面的創作,培訓輔導工作。及文化站和各基層業余人員的美術輔導工作。負責各類美術、書法、攝影作品的征集,做好書畫、攝影展覽工作的組織實施。做好館領導交于的其他工作。

文藝輔導室職責:負責策劃、組織、指導各項文化活動,開展具有示范性、導向性的各類群眾品牌活動。負責全區文化廣場、社區文化、企業文化、校園文化、軍營文化等系列文化活動的組織、策劃、培訓輔導等工作。做好館領導交于的其他工作。

聲樂輔導室:負責組織開展健康有益、積極向上、豐富多彩的群眾文化系列活動及舉辦各類藝術展覽活動和文化下鄉活動。負責輔導文化站和各基層業余文化組織開展相關業務。完成好館長交給的其他工作。

會計室職責:負責財務管理、報賬工作,做好各種報表、年終決算、黨費收繳等工作。完成好館領導交給的其他工作。

黨員活動室職責:召集和主持支部委員會和黨員大會,研究上級黨組織有關文件的貫徹意見,討論決定黨建工作的重要事項;負責制定支部工作任務和大的活動安排,檢查執行落實情況;負責支部自身建設,協調和敦促各委員盡職盡責的做好工作;負責向黨委和支部黨員大會報告支部黨建情況,接受黨外監督。

無二級事業單位

二、部門決算單位構成 大洼區文化館

第二部分 大洼區文化館2017部門

決算公開報表

一、2017收入支出決算總表

二、2017收入決算表

三、2017支出決算表

四、2017財政撥款收入支出決算表

五、2017一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 大洼區文化館2017

部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計194.8萬元,與2016決算相比較,增加35.1萬元,增長21.98%,主要原因是工資福利增加。

收入包括:

1.財政撥款收入190.8萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入190.8萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。3.事業收入 0萬元。4.經營收入 0萬元。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0 萬元。

7.用事業基金彌補收支差額 0萬元。8.上年結轉和結余4萬元。

(二)支出總計188.27萬元,與2016決算相比較,增加32.57萬元,增長20.92%,主要原因是工資福利增加。

支出包括:

1.基本支出187.88萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出161.09萬元,對個人和家庭的補助支出22.39萬元,商品和服務支出4.3萬元,其他資本性支出0.1萬元。

2.項目支出 0.39萬元。3.上繳上級支出0萬元。4.經營支出 0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

(三)年末結轉和結余6.5萬元

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映大洼區文化館2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2017財政撥款支出188.27萬元,與2016決算相比較,增加32.57萬元,增長20.92%,主要原因是工資福利增加。其中:基本支出187.88萬元,項目支出0.39萬元。

(二)具體情況

2017財政撥款支出188.27萬元,按支出功能分類科目分,包括文化體育與傳媒支出176.3萬元,社會保障和就業支出11.97萬元。

1、文化體育與傳媒支出176.3萬元。

2、社會保障和就業支出11.97萬元。三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 2017一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費執行情況說明

2017年大洼區文化館機關運行經費支出0萬元。

(二)政府采購執行情況說明

2017年大洼區文化館政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,大洼區文化館國有資產總計146.1萬元,其中流動資產34.4萬元;固定資產111.7萬元。固定資產中:

1.房屋1320平方米,價值29萬元。

2.共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值 10萬元以上大型設備0臺(套)。

3.單價50萬元以上的通用設備0萬元。4.單價100萬元以上的專用設備0萬元。5.其他資產占用情況:(1)通用設備56.5萬元。(2)專用設備22.2萬元。

(3)家具、用具、裝具及動植物4萬元。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,大洼區文化館未組織對2017預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資

金。

8.上年結轉和結余:指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)

未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):

反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

32.國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三篇:盤錦大洼區人民檢察院2016部門決算

盤錦市大洼區人民檢察院2016

部門決算

目錄

第一部分 盤錦市大洼區人民檢察院概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

三、內設機構及工作職責

第二部分 盤錦市大洼區人民檢察院2016部門決算報表

一、2016收入支出決算總表

二、2016收入決算表

三、2016支出決算表

四、2016財政撥款收入支出決算表

五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2016財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 盤錦市大洼區人民檢察院2016部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分盤錦市大洼區人民檢察院概況

一、主要職責

大洼區人民檢察院的主要任務是依法履行監督職能,保證國家法律統一和正確實施,其主要職責是:

(一)對區人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。

(二)在上級人民檢察院和中共大洼區委領導下部署檢察工作任務。

(三)依法對貪污、賄賂犯罪、國家機關工作人員的瀆職犯罪、利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查的侵犯公民人身權利和民主權利的犯罪進行偵查;對需要由人民檢察院直接受理的國家機關工作人員利用職權實施的其他重大犯罪案件提請市人民檢察院立案偵查。

(四)對應當由區人民檢察院承辦的刑事案件依法審查批捕、決定批捕、提起公訴。

(五)依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實施法律監督。對區人民法院確有錯誤的判決或裁定,依法提出抗議或提請人民檢察院抗訴。

(六)依法對執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。

(七)受理單位和個人的報案、控訴、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首。

(八)對國家機關工作人員職務犯罪預防工作的法制宣傳。負責檢察環節中的社會綜合治理工作。

(九)對檢察院業務工作中具體應用法律問題進行研究,向立法機關和上級檢察院提出立法及司法解釋建議。

(十)開展檢察技術工作。

(十一)負責縣檢察機關隊伍建設和思想政治工作;依法管理檢察官及其他檢察人員的工作;協同區機構編制主管部門管理人民檢察院的機構設置及人員編制。

(十二)協助中共大洼區委管理和考核區人民檢察院副檢察長、黨組班子成員和反貪局局長、瀆偵局局長;提請區人民代表大會常務委員會決定任免區人民檢察院的副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

(十三)負責區檢察院的干部教育、培訓工作。

(十四)負責區檢察院司法警察授銜的呈報和管理工作。

(十五)規劃區檢察院機關的計劃、財務裝備工作。(十六)管理機關干部和負責其他應當由區人民檢察院承辦的事項。

二、部門決算單位構成

納入盤錦市大洼區人民檢察院2016年部門決算編制范圍的預算單位包括:

1、盤錦市大洼區人民檢察院機關

三、內設機構及工作職責

(一)偵查監督科

承辦對公安機關、國家安全機關和人民檢察院偵查部門提請批準逮捕的案件審查決定是否逮捕,對公安機關、國家安全機關和人民檢察院偵查部門提請延長偵查羈押期限的案件審查決定是否延長,對公安機關應當立案偵查而不立案的及偵查活動是否合法進行監督工作。

(二)公訴科

承辦對公安機關、國家安全機關和人民檢察院偵查部門移送起訴或不起訴的案件審查決定是否提起公訴或不起訴,出席法庭支持公訴,對于人民法院的審判活動實行監督,對確有錯誤的刑事判決、裁定提出抗訴等工作。

(三)反貪污賄賂局

承辦對國家工作人員的貪污、賄賂、挪用公款等職務犯罪進行立案偵查等工作。

(四)反瀆職侵權檢察局

承辦對國家機關人員濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊或者利用職權侵犯公民人身權利、民主權利,違背公務職責的公正性、廉潔性、勤勉性,妨害國家機關的正常活動,致使公民的人身、公共財產、國家和人民利益遭受重大損失的行為進行立案偵查等工作。

(五)刑事執行檢察科

承辦對于刑事判決、裁定的執行和監所活動進行監督,直接立案偵查虐待被監管人罪、私放在押人員罪、失職致使在押人員脫逃罪和徇私舞弊減刑、假釋、暫予監外執行罪案,對監外執行的罪犯和勞教人員又犯罪案件審查批捕、起訴等工作。

(六)職務犯罪預防科

負責對檢察機關在檢察環節中其他社會治安綜合治理工作的指導;負責對職務犯罪預防工作的法制宣傳;對本院立案偵查的自偵(反貪、反瀆)案件進行個案預防。

(七)控告申訴科

負責接待來訪群眾,做好接待、登記控告舉報材料及時上訪群眾進行說服、教育、息訴工作。

對控告、申訴案件進行查辦、轉辦、督辦。對信訪、上訪等有關工作進行協調處理。負責檢察長接待日的日常事務管理工作。

(八)民事行政檢察科

承辦對人民法院已經發生效力的民事、行政判決、裁定,發現確有錯誤或者違反法定程序,可能影響案件正確判決、裁定的,依法提出抗訴等工作。

(九)案件管理科

負責對本院各業務部門所辦案件的收案進行統一管理,對案件流轉環節進行監控和管理;對辦案程序進行監督,對案件質效進行管理,對案件質量進行評查。

(十)檢察技術科

建設和維護檢察機關三級專線網絡,為檢察機關自動化辦公、辦案服務,提高工作效率。

(十一)未成年人檢察工作辦公室

負責承辦偵查機關立案偵查的未成年人刑事犯罪案件的審查決定逮捕、提起公訴、訴訟監督等工作;建立辦理未成年人刑事犯罪案件工作制度,協助社會幫教機構對未成年人犯罪嫌疑人、被告人、罪犯進行社會幫教,協助開展未成年人犯罪預防工作。

(十二)紀檢監察室

承辦受理群眾和社會各界對檢察人員利用職權進行違法辦案、越權辦案、刑訊逼供、吃請賄賂等違法違紀行為的舉報和控告,并進行查處等工作。

(十三)政治處

負責本院的基層組織建設;開展具有檢察特點的思想政治工作;負責干部人事管理工作。負責錄用和調入人員的審核工作。負責檢察官等級評定、變動審核審批和呈報審批工作。

負責離退休干部管理和服務工作。

(十四)辦公室

協助院領導處理檢察政務,組織協調院重要的工作部署、重大決策的貫徹實施,組織安排機關重要會議和重大活 動;負責文件報告的起草;管理秘書事務;機要文電處理;負責領導同志批辦事項的督查工作;編發情況反映、工作簡報、檢察信息;文件打印等工作;負責檢察統計、檔案管理和保密工作。負責本院機關的財務、房產、固定資產、交通工具、通信裝備、武器彈藥、服裝等管理及檢察業務活動的后勤保障;負責接待工作;負責本院機關的日常行政管理和安全保衛工作。

第二部分盤錦市大洼區人民檢察院2016部門決

算公開報表

一、2016收入支出決算總表

二、2016收入決算表

三、2016支出決算表

四、2016財政撥款收入支出決算表

五、2016一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2016財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(詳見附表)

第三部分盤錦市大洼區人民檢察院2016部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計935萬元,包括:

1.財政撥款收入935萬元,其中:公共預算財政撥款收入935萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。3.事業收入0萬元。4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。8.上年結轉和結余0萬元。

(二)支出總計886萬元,包括:

1.基本支出730萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出404萬元,對個人和家庭的補助支出226萬元,商品和服務支出100萬元。

2.項目支出156萬元,主要包括辦公、差旅、維修、專用設備購置等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元。4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

(三)年末結轉和結余49萬元 主要是項目采購未完成形成的結余。

(四)決算收支增減變化情況

2016年收入總計935萬元,2015年收入總計828萬元,增加 107萬元, 增加12.9%,增加原因: 人員、業務量增加;2016年支出總計886萬元,2015年支出總計828萬元, 增加58萬元, 增加7%,增加原因: 人員、業務量增加。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映盤錦市大洼區人民檢察院2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016財政撥款支出886萬元,其中:基本支出730萬元,項目支出156萬元。

(二)具體情況

2016財政撥款支出886萬元,按支出功能分類科目分,包括公共安全支出731萬元,社會保障和就業支出155萬元。

1.公共安全支出731萬元,包括:

(1)行政運行575萬元,主要是工資福利、商品和服務、對個人和家庭的補助等支出。

(2)一般行政管理事務156萬元,主要是工資福利、商品和服務、對個人和家庭的補助等支出。

2.社會保障和就業支出155萬元,包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休155萬元,主要是離休費、退休費、撫恤金和生活補助等支出。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 2016公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出23萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費23萬元。2016“三公”經費支出比2016年初預算少支出10萬元,主要是加強了公務用車管理,車輛運行費用減少的原因。比2015年決算減少3.2萬元,下降13.61%,主要是加強了公務用車管理壓縮支出等原因。

1.因公出國(境)費0萬元。2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費23萬元,其中:公務用車購置費2萬元(車保險),公務用車運行維護費21萬元。2016年購置公務用車2輛,年末公務用車保有量13輛。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年機關運行經費支出100萬元,比2015年增加30萬元,增長43.47%,主要原因是機關運行項目增多。

(二)政府采購支出情況

2016年政府采購支出總額74萬元,其中:政府采購貨物支出71萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出3萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2016年12月31日,共有車輛13輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車10輛,特種專業技術用車2輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況 我單位暫未開展預算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。28.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

32.國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公 用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四篇:盤錦市大洼區第一初級中學

盤錦市大洼區第一初級中學

2017部門決算

目錄

第一部分 盤錦市大洼區第一初級中學概況

一、部門主要職責及機構設置

二、部門決算單位構成

第二部分 盤錦市大洼區第一初級中學2017部門決算報表

一、2017收入支出決算總表

二、2017收入決算表

三、2017支出決算表

四、2017財政撥款收入支出決算表

五、2017一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 盤錦市大洼區第一初級中學2017部門決算情況說明

一、收入支出決算總情況

二、財政撥款支出決算情況 三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

四、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分盤錦市大洼區第一初級中學概況

一、部門主要職責及內設機構 部門主要職責:

1、認真貫徹落實黨和國家的方針、政策,正確執行上級主管部門的決議和指示,全面實施素質教育,培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。

2、根據教育規律、社會要求和學校實際,組織制定學校發展的遠景規劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。

3、加強學校的科學化管理,制定和健全各項規章制度,規范辦學行為,培養良好校風,逐步實現管理決策的科學化,管理方法的定量化和管理手段的現代化。

4、負責教師隊伍建設工作,決定校內教職工的工作安排,組織對教職工進行考核,實施獎懲。制定教師隊伍建設規劃,不斷提高他們的政治素質、文化業務水平和科研水平。

5、領導和組織學校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、內容、方法和規律,不斷加強對學生的思想政治、法制紀律和道德品質教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書育人、管理育人、服務育人,搞好學校、社會、家庭三結合教育。

6、負責領導和組織學校的教學工作,堅持以教學為中心,保證教學計劃的貫徹執行。要有計劃地參加教研活動,有目的地深入教學第一線,了解教師教學和學生學習情況,要大力推進教學改革,加強科研工作的組織領導。有計劃地組織質量檢查、分析,提出提高教學質量的方法。

7、組織制定和實施校舍建設和校園建設規劃,加強對財務工作的領導,正確使用各項經費,不斷改善辦學條件,強化安全工作管理,創造良好的育人環境。改善教職工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教職工的后顧之憂。

8、加強與黨支部的合作,主動接受學校黨組織的監督,搞好領導班子的團結和協作。

9、依靠群眾辦學,實行民主管理和民主監督。負責定期向教代會報告工作,充分發揮教代會參與學校民主管理和民主監督的作用,支持其在職權范圍內所做的有關決定。督促和檢查教代會提案的辦理與落實。

10、主持學校與學生家長及社會的聯系工作和外來工作。搞好校際間的交往;做好與社會各界的聯系工作,爭取各方面力量對學校的支持,為辦好學校創造良好的外部條件。

根據本部門主要職責,大洼區第一初級中學部門內設七個科室,分別是:辦公室、教務處、政教處、安全處、總務處、工會、團委。

(一)學校辦公室工作職責

1.負責處理學校黨務、財務、人事、等日常事務,在學校各項行政、黨務工作中發揮上下溝通、左右聯絡、綜合協調的作用。

2.負責上級機關下發的各類文件的分發、傳閱、清退、催辦、督辦工作。

3.負責起草和審核以學校名義上報的行政公文、公函等。

4.負責教職工的考核、鑒定、轉正、定級、職務晉升等工作。

5.協助校長組織安排行政會議及教職工大會,并做好會議記錄,整理形成會議紀要或會議簡報,并督促檢查會議精神的落實情況。

6.負責組織安排領導校外會務和其他活動,協調安排全校性重要活動。

7.負責上級有關部門和兄弟單位來訪的接待工作及對外聯絡工作。

8.負責學校會議室、接待室等的管理使用。

(二)教務處工作職責

1. 全面貫徹國家課程計劃,負責學校教學計劃的編制、實施,設置、安排課程。

2.負責教學常規檢查,督促教師履行崗位職責,保證

良好的教學秩序。

4.負責教職工工作量的統計及校內結構工資的核算。5.協調各年級教學工作。

6.抓好音體美、信息技術、心理健康、實驗等教學工作,與政教處一道共同組織開展好文化教育活動。

7.負責學校各類考務及質量分析工作。

8.抓好實驗室等管理工作,負責管理好教學場地、場所,設施設備,妥善維護,發揮效益。

9.負責招生工作。

10.協助教研組做好教師各類公開課、示范課、優質課的開設工作。

11.校間的教學交流及教學來訪工作

(三)政教處工作職責

1.根據學校工作計劃,制定學生思想教育與管理工作計劃,指導并檢查各年級、班級制定工作計劃及落實情況。

2.協助分管校長做好班主任選聘工作,做好班主任培訓及考核工作。

3.組織和安排文娛匯演、藝術節等全校性教育活動,布置好學校宣傳櫥窗,加強校園文化建設;組織升國旗儀式和各種學生集會。

4.抓好學生一日生活的常規管理;組織學校值周工作,建立并堅持學生的自我管理的工作體系,抓好各年級、各班

級的校風、班風和學風建設及檢查評比工作,抓好學生的日常行為規范教育。

5.抓好各年級學生干部的培訓工作,加強干部隊伍的思想建設與組織建設。

6.做好學生思想教育工作,及時解決學生中發生的各類問題,負責對學生的違規事件的處理;評定優秀學生干部、三好學生及先進班集體;審核學生的品德等第,畢業生鑒定及綜合素質的評定。

7.積極組織學生開展各類公益活動、社團活動、社會實踐活動,抓好校外德育基地建設;指導各年級段召開家長會議,開展家訪活動;建立家長委員會和家長學校;密切學校和社區的聯系,開拓德育途徑,構建“家、校、社區相結合”的德育工作網絡。

8.負責學生衛生、保健工作,督促學生的“兩課兩操”活動,落實“陽光體育”活動,抓好校園環境衛生。

(四)學校安全處的工作職責

1.負責學校安全工作的管理、檢查和指導工作。

2.全面掌握學校安全工作狀況,制定學校安全事故預防措施和事故搶險預案。建立健全安全管理制度。

3.組織開展學校各類安全工作的宣傳和教育活動。

4.負責制定安全工作預案,組織重特大安全事故的搶險,指導、監督學校安全工作的開展。

5.建立安全工作責任制和事故責任追究制,及時消除安全隱患,妥善處理安全事故。

6.負責對學校安全事故進行調查處理,協調相關職能部門共同做好學校安全管理工作。

7.制定本校安全管理工作計劃,落實工作。8.負責與本校各職能部門、教師簽訂安全責任書,將安全責任落實到具體部門和有關人員,并考核其執行情況。

9.定期開展安全檢查,排查隱患,落實整改措施,并對本校無力解決的問題如實上報主管部門。

11.預防為主,防范結合,抓好學校的消防、交通、食品衛生、疾病預防、用電、用火、用氣等方面的教育。

12.做好學生集體活動的安全防范工作。建立學生集體活動報告制度,切實落實學生集體活動安全責任制。

13.加強校園安全保衛工作,做好學校人防、物防、技防工作

(五)總務處工作職責

1.結合我校的具體情況制定后勤管理方面的規章制度與條例,規范后勤管理工作,做好后勤保障。

2.負責學校所需的各項物資的準備、采購、保管、使用監督工作。

3.對全校財產進行登記、檢查。督促各處室做好校產保管工作。

4.負責學校校舍及公共設施的安全檢查和維修管理。

5.負責校園綠化工作。

6.負責學校各項重大活動的后勤保障工作。

(六)工會工作職責

1.遵守國家的政策法規和學校的各項規章制度,健全學校工會組織。

2.接受校黨支部和上級工會的領導,積極完成上級組織布置的各項任務,并根據學校總體工作的安排情況,制定工會工作的計劃并組織實施。

3.加強會員的思想政治工作和職業道德教育,提高會員的文化素質和業務水平,充分調動他們的積極性和創造性,同心同德辦好學校。

4.通過各種方法和途徑,保障會員當家作主的權利,讓會員參加學校的管理,并積極向校黨支部和各級行政領導反映他們的意見和建議。

5.關心會員的物質文化生活,經常開展各種形式的文娛活動。

6.召集并主持工會委員會議,結合社會生活的實際情況,研究當代工會工作的特點和規律,改進工作內容和方法,并做好總結工作。

7.代表工會組織出席各種會議。

8.負責組織召開教工大會。

(七)團委工作職責

1.在學校的統一領導下,在政教處的具體指導下,對學校團的工作全面負責。

2.配合學校做好學生的思想工作,引導團員學生認真學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的路線方針政策,堅持對團員進行“五愛”教育和理想前途教育、誠信教育,搞好團的思想建設和組織建設。

3.及時了解掌握團組織內外學生的思想、學習等動態,及時向學校和上級團組織反映,研究、解決存在的問題。

4.根據學生特點,結合學校實際,組織開展豐富多彩、形式多樣的校園文化活動,促進學生的全面發展。

5.安排好節日、重大事件的慶祝活動,并做好宣傳報道工作。

二、部門決算單位構成

1、盤錦市大洼區第一初級中學

第二部分盤錦市大洼區第一初級中學2017部門

決算公開報表

一、2017收入支出決算總表

二、2017收入決算表

三、2017支出決算表

四、2017財政撥款收入支出決算表

五、2017一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分盤錦市大洼區第一初級中學2017部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計1559.07萬元,與2016年決算相比較,減少33.37萬元,下降2.14%,主要原因是2016年含財政撥入義務學校教育薄弱學校改造計劃補助資金。

收入包括:

1.財政撥款收入1177.09萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1177.09萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。3.事業收入0萬元。4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元0。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元0。8.上年結轉和結余381.99萬元。

(二)支出總計1425.24萬元,與2016年決算相比較,增加214.78萬元,增長17.74%,主要原因購買教學儀器、電子黑板一體機、計算機等業務支出。

支出包括:

1.基本支出1253.33萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出939.76萬元,對個人和家庭的補助支出52.83萬元,商品和服務支出226.92萬元,其他資本性支出33.82萬元。

2.項目支出171.91萬元,主要包括政府采購計算機教學設備等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元。4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

(三)年末結轉和結余133.83萬元

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映盤錦市大洼區第一初級中學2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2017財政撥款支出1425.24萬元,與2016年相比較,增加214.78萬元,增長17.74%,主要原因其中:主要原因購買教學儀器、電子黑板一體機、計算機等業務支出。基本支出1253.33萬元,項目支出171.91萬元。

(二)具體情況

2017財政撥款支出1425.24萬元,按支出功能分類科目分,1、教育支出1424.32萬元 初中教育1254.32萬元 其他普通教育支出170萬元

2、醫療衛生與計劃生育支出0.92萬元。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 2017公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況 2017年機關運行經費支出0萬元。

(二)政府采購支出情況

2017年政府采購支出總額125.18萬元,其中:政府采購貨物支出59.23萬元,政府采購工程支出65.95萬元,政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,大洼區第一初級中學國有資產總計1090.87萬元,其中流動資產286.82萬元;固定資產804.05萬元。固定資產中:

1.房屋5794.87平方米,價值276.38萬元。

2.共有車輛0輛,單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

3.其他資產占用情況。

(1)通用設備:369.97萬元。其中包括:電腦96.62萬元;復印機5.88萬元;電子黑板一體機48萬元;空調4.83萬元;網絡存儲設備69.04萬元等。

(2)專用設備:63.63萬元。(3)圖書、檔案:41.38萬元。

(4)家具、用品、裝具及動植物52.67萬元。其中包括學生桌椅、會議桌椅31.59萬元;鐵皮柜10.43萬元;沙發3.8萬元;伸縮門1.76萬元等。

(5)文物陳列品0.02萬元。

(四)預算績效管理工作開展情況 我單位暫未開展預算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政

撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):

反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

32.國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五篇:盤錦市大洼區作家協會章程

盤錦市大洼區作家協會章程

(2016年11月6日)

第一章 總 則

第一條 名稱:盤錦市大洼區作家協會(簡稱大洼作協)。

第二條 大洼作協由盤錦市大洼區作家和文學愛好者自愿組成,屬非營利性社會組織。第三條 宗旨:遵守憲法和法律,遵守社會道德風尚,團結和組織全區作家、文學工作者,繁榮和發展我區文學事業,積極創造條件,鼓勵和獎掖文學新人,著力實現多出作品、多出人材,為社會主義物質文明、政治文明和精神文明建設做貢獻。

第四條 接受盤錦市大洼區文聯的業務指導和監督管理;并接受社團登記管理機關盤錦市大洼區民政局的監督。

第五條 辦公地址設在盤錦市大洼區新媒體管理中心辦公樓二樓。第二章 業務范圍 第六條 業務范圍:

1、依法維護會員的合法權益;

2、組織會員進行文學創作,組織文學研討會、筆會;

3、組織會員進行考察、采風、聯誼等活動;

4、推薦會員加入省、市作協;

5、組織和幫助會員作品發表及出版發行;

6、開展一定形式的文學講座和培訓,辦好會刊等。第三章 會 員

第七條 本協會會員分為團體會員和個人會員。

第八條 凡贊成區作協章程,在文學創作、研究,教學及組織工作方面有一定成績者,由本人申請,區作協會員一人介紹或團體會員推薦,經主席會議審議批準,即為區作協個人會員。凡經本區政府社團部門批準登記的文學團體、協會、學會、研究會等,正式向區作協提出申請,經主席會議通過,可成為區作協團體會員。

第九條 居住在我區的中國作協會員、省、市作協會員自愿在區作協登記注冊,即為區作協會員。

第十條 凡區作協會員均有遵守區作協章程、執行區作協決議、交納會費的義務;有參加區作協活動、接受區作協委托的工作及向區作協反映群眾對文學工作的意見和要求的義務;有選舉權和被選舉權;有對區作協工作提出批評和建議的權利;有退會的自由。第十一條 凡區作協會員因違法受到法律制裁,被剝奪公民權利者以及嚴重違反區作協章程,破壞區作協聲譽者,經區作協主席會議通過,即取消或停止其會籍。第四章 組 織

第十二條 區作協的最高權力機構為會員代表大會。會員代表大會閉會期間,由主席會議代行其職權。主席會議閉會期間,由主席、常務副主席、副主席和秘書長領導區作協工作。第十三條 區作協代表大會的代表由主席會議經過充分協商,按照一定民主程序推選產生。代表大會的任務是:審議和通過上一屆會務工作報告;修改區作協章程;推舉產生新一屆主席會議;討論和決定其他重要事項。會員代表大會原則上每五年召開一次,必要時可提前或延期召開。

第十四條 區作協會員代表大會推舉產生區作協主席會議。主席會議由主席、常務副主席、副主席、秘書長和部分會員組成。主席會議人選經過一定的民主程序協商產生,并經區委宣傳部、區文聯同意,提交會員代表大會通過后確認。主席會議中的團體會員代表,實行自然替補制,即上任不再擔任團體會員領導人職務后,該團體會員則須推舉另位負責人接任,并報區作協主席會議認可。

主席會議的主要任務和職責是:選舉產生主席、常務副主席、副主席,通過主席或常務副主席提名的秘書長人選,聘任名譽主席、顧問等榮譽職務;負責執行會員代表大會和主席會議會議;負責執行協會工作計劃;會員管理;管理、監督和使用協會經費;完成省市作協和區文聯交辦的任務;討論和決定其他重要事項。主席會議原則上每年召開1—2次,必要時可以增開。

第十五條 區作協設主席一人、常務副主席一人,副主席若干人,設秘書長一人,秘書長協助主席、常務副主席、副主席處理日常會務工作。

第十六條 區作協設名譽主席、顧問等榮譽職務,不參與協會事務。第五章 經費及其他

第十七條 區作協經費來源:

(一)會員會費;

(二)政府資助;

(三)社會捐助;

(四)其他合法收入。第十八條 本協會經費必須用于本章程規定的業務范圍和事業的發展,不得在會員中分配。第十九條 本協會建立嚴格的財務管理制度,保證會計資料合法、真實、準確、完整。第二十條 本協會的資產管理執行國家規定的財務管理制度,接受會員大會及相關部門的監督。資產來源屬于國家撥款或者社會捐贈、資助的,必須接受審計機關的監督。第二十一條 本協會換屆或更換法定代表人之前必須接受社團登記管理機關和業務主管單位組織的財務審計。

第二十二條 本協會的資產,任何單位、個人不得侵占、私分和挪用。

第二十三條 本協會終止動議須經會員大會(或會員代表大會)表決通過,并報業務主管單位審查同意。

第二十四條 本協會終止前,須在業務主管單位及有關機關指導下成立清算組織,清理債權債務,處理善后事宜。

第二十五條 本協會終止后的剩余財產,在業務主管單位和社團登記管理機關的監督下,按照國家有關規定,用于發展與本協會宗旨相關的事業。

第二十六條 本章程經2016年11月6日會員大會表決通過。其修改權屬代表大會。章程條文的解釋權屬主席會議。

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