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安全保密管理制度

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簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《安全保密管理制度》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《安全保密管理制度》。

第一篇:安全保密管理制度

綜合辦公室安全、保密管理制度

一、安全防火管理規定

1、辦公室內禁止吸煙。

2、妥善保管好公、私財物,外出時應鎖好門窗及更衣柜。更衣柜及辦公桌內嚴禁存放貴重物品、現金、有價證券。辦公室嚴禁存放易燃、易爆等危險物品。

3、辦公室內不準拉臨時電線,不準使用電爐子,不超負荷用電。

4、保管好消防器材和設施,會使用,會報火警,會撲救初起火災。

5、下班時關閉空調、電扇、計算機,切斷室內電源,關窗鎖門。

二、保密管理規定

1、認真學習、貫徹執行《國家保密法》和有關保密工作的政策、條例、決定,遵守各項保密紀律。

2、專人負責管理機要文件、資料,并在設備完善的保險裝置中保存。因工作需要查閱時,應嚴格按照上級要求和限定范圍,經請示領導批準后,方可閱讀、并及時做好登記。

3、對于簽收和發出的機要文件應做好登記、分發、傳遞等環節記錄,按要求做到件件清楚,不丟、不混。取送機要文件時,指派專人,并采取相應的保密措施,直去直回,確保文件安全。

4、不向任何人泄露公司辦公會、黨總支委員會研究的會議內容和文字記錄,不泄露尚未公開涉及企業和項目利益的決定和決策。

5、復印機、傳真機復印文件要按批準的件數進行復印、傳真。不私自擴大、擅自復印、傳真“機密”文件和不易對外擴散的內部資料。

6、嚴格手續,落實企業印章使用規定,保證企業印章使用安全。

第二篇:安全保密管理制度

安全保密管理制度

安全制度

為加強公司的安全管理,增強員工的安全意識,落實各項安全措施,保障公司各項工作的順利開展,本著“預防為主,杜絕隱患的原則”。結合公司實際情況,特制定本制度。

(一)本制度的安全管理是指消防、財產、用電、施工現場及突發事件處理等方面的安全管理。

(二)機構與職責

由公司領導和有關部門負責人組成安全機構,主要職責是全面負責安全管理工作,研究制定安全技術措施和預防措施,實施安全檢查和監督,調查事故的工作。

(三)安全措施

1、公司的安全工作要本著以“預防為主”的原則,防患于未然。

2、各部門應對辦公區域內的安全設施設備的性能情況經常進行檢查,確保安全,易燃易爆物品的運輸、貯存、使用、嚴格執行安全操作守則和定員定量定品種的安全規定。

3、對從事電工、燒焊工、易燃易爆等特殊工種的人員要按規定進行安全技術考核,取得合格證后方能操作。

4、各施工單位應每日下班和交接班前對本工作崗位進行一次安全檢查,實施檢查制度以便及時發現不安全隱患。

6、公司全體員工都有保障公司財產安全的責任和義務,在公司財產受到損害時,應采取果斷措施,維護公司資產的完整和安全。部門領

導應全面負責本部門配置資產的安全,資產的直接使用者或保管者為第一責任人,如因不負責造成丟失或損壞,資產的直接使用者或保管者承擔損失部分資產價格。

7、上班時間外出者應把貴重物品存放好,并及時鎖好抽屜,鑰匙隨身攜帶;每天下班及節假日最后離開辦公室者應關窗鎖門,并對水電設施進行斷水斷電。

8、安全機構或行政人事部將定期對下班各部門及夜間值班情況進行抽查,對存在人為疏忽引起的安全隱患部門及無故脫崗者處罰50—200元的處罰。

9、財務部應嚴格按照現金管理規定,巨額資金的存取應保證安全(并配備安防器材),由專車接送存取款,確保資金安全。

10、公司印章應存放保險柜或其他安全的地方,財務專用章和法定代表人印章應分開存放。

11、司機杜絕酒后駕駛違章行為,服從交警指揮,保證行車安全;公司車輛應停放在指定地點,并關好門窗,不能把貴重物品放置著車上,做好安全防范工作。

(四)用電安全措施

1、員工使用各類設施設備,應遵守相關的操作程序和要求,禁止違規操作,保障用電安全。

2、除辦公設備以外的電力設施設備的維修由持有電工證的人員操作外,公司其他人員不得擅自維修。

3、員工不得在辦公區域內私接電線,下班應切斷辦公設施設備的電源,不得在禁煙區域抽煙,對違反規定者處以100—300元處罰。

(五)施工現場安全措施

1、在施工現場必須安排勞動保護設施的建設,并以主體工程同時設計同時施工。

2、工程管理部門在組織工程設計和竣工驗收時,應提出勞動保護設施的設計方案,完成情況和質量評價報告,經有關部門審查驗收,并簽名蓋章后方可施工。

3、施工現場布局要合理,物品擺放整齊。

4、施工用房、建筑物必須堅固、安全通道平坦、暢順,要有足夠的光線,施工所設的壕、池、走臺、升降口等有危險的處所必須有安全設施和明顯的安全標志。

5、雇請外單位人員在公司的場地進行施工作業時,工程管理部門應加強管理,必要時實行工作證制度。對違反作業規定并造成財產損失者須索賠并嚴加處理。

(六)檢查和整改

1、堅持定期或不定期的安全生產檢查制度。公司組織全公司的檢查每年不少于二次,工程管理部門的檢查每月不少于一次,公司各部門應實行班前班后檢查制度,特殊工種和設備的操作者應進行每天檢查。

2、發現不安全隱患必須及時整改,如本單位不能進行整改的要立即報告,由公司統一安排整改。

十一、保密管理制度

為維護公司整體利益和長遠利益,使公司長期、穩定、高效地發展,適應激烈的市場競爭,增強公司員工的保密意識,特制定本制度。

(一)公司秘密范圍

公司秘密是指不為公眾所知曉,能為公司帶來經濟利益,具有實用性且由公司采取保密措施的技術信息和經營信息。

1、本制度所稱的不為公眾所知曉,是指該信息部能從公開渠道直接獲取。

2、本制度所稱的能為公司帶來經濟利益,具有實用性,是指該信息具有確定的可應用性,能為公司帶來現實的或潛在的經濟利益或競爭優勢。

3、本制度所稱的公司采取保密措施,包括訂立保密協議、建立保密制度及采取其他合理的保密措施。

4、本制度所稱的技術信息和經營信息,包括內部文件,如設計、程序、產品策劃、管理訣竅、客戶名單、戰略訣竅、產銷策略、招投標中的標底及標書內容等。

(二)密級分類

公司秘密分類分為:絕密、機密、秘密三類。

1、絕密是指與公司有重大利益關系,一旦泄露會使公司的安全和利益遭受特別嚴重損害的事項。主要包括:公司股份構成,投資情況,各種產品設計,重要決策文件資料和正在洽談的尚未公開的新項目等。

2、機密是指與本公司有重要利益關系,一旦泄露會使公司安全和利益遭受嚴重損害的事項,主要包括:公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、公司經營情況等。

3、秘密信息是指與本公司有利益關系,一旦旦泄露會使公司安全和利益遭受損害的事項。主要包括:人事檔案、合同、協議、員工工資收入的各類信息。

4、公司的秘密文件、資料,應當依據規定標明密級并確定保密期限。保密期限屆滿自行解密。

(三)保密措施

1、絕密級:董事會成員、總經理及與絕密內容有直接關系的工作員工。

2、機密級:部長級別以上管理員工以及與秘密內容有直接關系的工作員工。

3、秘密級:部門主管級別以上管理員工以及與秘密內容有直接關系的工作員工。

4、公司員工必須具有保密意識,做到不該問的絕對不問,不該說的絕對不說,不該看的絕對不看。

5、屬于公司秘密的由公司制定專人部門負責執行,并采用相應的保密措施。

6、如果在對外交往與合作中需要提供公司秘密,應先由總經理批準。

7、具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動,主辦部門應采取相應的保密措施。

(四)責任與處罰

公司工作人員發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時,應當立即采取補救措施并及時報告總經理辦公室,總經理辦公室接到報告應當立即做出處理。出現下列情況給予50—500元的處罰

1、泄漏公司秘密尚未造成嚴重后果或經濟損失的

2、違反本制度規定的秘密內容的

3、已泄漏公司秘密但采取補救措施的

出現下列情況予以辭退并酌情賠償經濟損失,情節嚴重者直至追究其法律責任

1、故意或過失泄漏公司秘密造成嚴重后果或重大經濟損失的

2、違反本保密制度規定,為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的

3、利用職權強制他人違反保密規定的。

第三篇:信息安全保密管理制度

信息安全保密管理制度

為保守秘密,防止泄密問題的發生,根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和國家保密局《計算機信息系統保密管理暫行規定》、國家保密局《計算機信息系統國際聯網保密管理規定》,結合本單位實際,制定本制度。

一、計算機網絡信息安全保密管理規定

(1)為防止病毒造成嚴重后果,對外來光盤、軟件要嚴格管理,堅決不允許外來光盤、軟件在公安專網計算機上使用。

(2)接入公安專網的計算機嚴禁將計算機設定為網絡共享,嚴禁將機內文件設定為網絡共享文件。

(3)為防止黑客攻擊和網絡病毒的侵襲,接入公安專網的計算機一律安裝殺毒軟件,并要定時對殺毒軟件進行升級。

(4)禁止將保密文件存放在網絡硬盤上。

(5)禁止將涉密辦公計算機擅自聯接國際互聯網。

(6)保密級別在秘密以下的材料可通過電子信箱傳遞和報送,嚴禁保密級別在秘密以上的材料通過警綜平臺傳遞和報送。

(7)涉密計算機嚴禁直接或間接連接國際互聯網和其他公共信息網絡,必須實行物理隔離。

(8)要堅持“誰上網,誰負責”的原則,各部門要有一名領導負責此項工作,信息上網必須經過所領導嚴格審查,并經主管領導批準。

(9)國際互聯網必須與涉密計算機系統實行物理隔離。(10)在與國際互聯網相連的信息設備上不得存儲、處理和傳輸任何涉密信息。

(11)應加強對上網人員的保密意識教育,提高上網人員保密觀念,增強防范意識,自覺執行保密規定。

(12)涉密人員在其它場所上國際互聯網時,要提高保密意識,不得在聊天室、電子公告系統、網絡新聞上發布、談論和傳播國家秘密信息。使用電子函件進行網上信息交流,應當遵守國家保密規定,不得利用電子函件傳遞、轉發或抄送國家秘密信息。

(13)嚴禁互聯網計算機接入公安專網。

(14)嚴禁公安業務計算機接入互聯網。

二、涉密存儲介質保密管理規定

(1)涉密存儲介質是指存儲了涉密信息的硬盤、光盤、軟盤、移動硬盤及U盤等。

(2)存有涉密信息的存儲介質不得接入或安裝在非涉密計算機或低密級的計算機上,不得轉借他人,存放在本單位指定的密碼柜中。

(3)需歸檔的涉密存儲介質,因及時歸檔。

(4)各部門負責管理其使用的各類涉密存儲介質,應當根據有關規定確定密級及保密期限,并視同紙制文件,按相應密級的文件進行分密級管理,嚴格借閱、使用、保管及銷毀制度。借閱、復制、傳遞和清退等必須嚴格履行手續,不能降低密級使用。

(5)涉密存儲介質的維修應保證信息不被泄露,由各涉密部門負責人負責。需外送維修的,要經領導批準,到國家保密主管部門指定的維修點維修,并有保密人員在場。

(6)不再使用的涉密存儲介質應由使用者提出報告,由所領導批準后,交保密辦公室負責銷毀。

三、計算機維修維護管理規定

(1)涉密計算機和存儲介質發生故障時,應當向所信息中心提出維修申請,經批準后到指定維修地點修理,一般應當由本局內部維修人員實施,須由外部人員到現場維修時,整個過程應當由有關人員全程旁站陪同,禁止外來維修人員讀取和復制被維修設備中的涉密信息,維修后應當進行保密檢查。

(2)凡需外送修理的涉密設備,必須經保密小組和主管領導批準,并將涉密信息進行不可恢復性刪除處理后方可實施。

(3)高密級設備調換到低密級單位使用,要進行降密處理,并做好相應的設備轉移和降密記錄。

(4)由局保密委員會指定專人負責辦公室計算機軟件的安裝和設備的維護維修工作,嚴禁使用者私自安裝計算機軟件和擅自拆卸計算機設備。

四、用戶密碼安全保密管理規定

(1)用戶密碼管理的范圍是指辦公室所有涉密計算機所使用的密碼。

(2)機密級涉密計算機的密碼管理由涉密科室負責人負責,秘密級涉密計算機的密碼管理由使用人負責。

(3)密碼必須由數字、字符和特殊字符組成,秘密級計算機設置的密碼長度不能少于8個字符,機密級計算機設置的密碼長度不得少于10個字符,密碼更換周期不得超過60天。

(4)秘密級計算機設置的用戶密碼由使用人自行保存,嚴禁將自用密碼轉告他人;若工作需要必須轉告,應請示所保密委員會負責人認可。

五、涉密電子文件保密管理規定

(1)涉密電子文件是指在計算機系統中生成、存儲、處理的機密、秘密和內部的文件、圖紙、程序、數據、聲像資料等。

(2)電子文件必須定期、完整、真實、準確地存儲到不可更改的介質上,并集中保存,然后從計算機上徹底刪除。

(3)各涉密部門自用信息資料由本部門管理員定期做好備份,備份介質必須標明備份日期、備份內容以及相應密級,嚴格控制知悉此備份的人數,做好登記后進保密柜保存。

(4)各部門要對備份電子文件進行規范的登記管理,備份可采用磁盤、光盤、移動硬盤、U盤等存儲介質。

(5)涉密文件和資料的備份應嚴加控制。未經許可嚴禁私自復制、轉儲和借閱。對存儲涉密信息的磁介質應當根據有關規定確定密級及保密期限,并視同紙制文件,分密級管理,嚴格借閱、使用、保管及銷毀制度。

(6)備份文件和資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施,并進行異地備份。

六、涉密計算機系統病毒防治管理規定

(1)涉密計算機必須安裝經過國家安全保密部門許可的查、殺病毒軟件。

(2)每周升級和查、殺計算機病毒軟件的病毒樣本。確保病毒樣本始終處于最新版本,同時將升級記錄登記備案。

(3)絕對禁止涉密計算機在線升級防病毒軟件病毒庫,同時對離線升級包的來源進行登記。

(4)涉密計算機應限制信息入口,如軟盤、光盤、U盤、移動硬盤等的使用。

(5)對必須使用的外來介質(磁盤、光盤,U盤、移動硬盤等),必須先進行計算機病毒的查、殺處理,然后才可使用。

(6)對于因未經許可而擅自使用外來介質導致嚴重后果的,要嚴格追究相關人員的責任。

七、上網發布信息保密規定

(1)上網信息的保密管理堅持“誰發布誰負責”的原則。凡向國際聯網的站點提供或發布信息,必須經過保密審查批準,報分管領導審批。提供信息的部門應當按照一定的工作程序,健全信息保密審批制度。

(2)凡以提供網上信息服務為目的而采集的信息,除在其它新聞媒體上已公開發表的,組織者在上網發布前,應當征得提供信息單位的同意。凡對網上信息進行擴充或更新,應當認真執行信息保密審核制度。

西吉縣公安局

2010年3月7日

第四篇:《信息化安全保密管理制度》

信息安全管理制度

一、信息安全管理制度

為維護公司信息安全,保證公司網絡環境的穩定,特制定本制度。第一條 信息安全是指通過各種計算機、網絡(內部信息平臺)和密碼技術,保護信息在傳輸、交換和存儲過程中的機密性、完整性和真實性。具體包括以下幾個方面。

1、信息處理和傳輸系統的安全。系統管理員應對處理信息的系統進行詳細的安全檢查和定期維護,避免因為系統崩潰和損壞而對系統內存儲、處理和傳輸的信息造成破壞和損失。

2、信息內容的安全。側重于保護信息的機密性、完整性和真實性。系統管理員應對所負責系統的安全性進行評測,采取技術措施對所發現的漏洞進行補救,防止竊取、冒充信息等。

3、信息傳播安全。要加強對信息的審查,防止和控制非法、有害的信息通過本委的信息網絡(內部信息平臺)系統傳播,避免對國家利益、公共利益以及個人利益造成損害。

第二條 涉及國家秘密信息的安全工作實行領導負責制。第三條 信息的內部管理

1、各科室(下屬單位)在向網絡(內部信息平臺)系統提交信息前要作好查毒、殺毒工作,確保信息文件無毒上載;

2、根據情況,采取網絡(內部信息平臺)病毒監測、查毒、殺毒等技術措施,提高網絡(內部信息平臺)的整體搞病毒能力;

3、各信息應用科室對本單位所負責的信息必須作好備份;

4、各科室應對本部門的信息進行審查,網站各欄目信息的負責科室必須對發布信息制定審查制度,對信息來源的合法性,發布范圍,信息欄目維護的負責人等作出明確的規定。信息發布后還要隨時檢查信息的完整性、合法性;如發現被刪改,應及時向信息安全協調科報告;

5、涉及國家秘密的信息的存儲、傳輸等應指定專人負責,并嚴格按照國家有關保密的法律、法規執行;

6、涉及國家秘密信息,未經信息安全分管領導批準不得在網絡上發布和明碼傳輸;

7、涉密文件不可放置個人計算機中,非涉密電子郵件的收發也要實行病毒查殺。第四條

信息加密

1、涉及國家秘密的信息,其電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲;

2、涉及國家和部門利益的敏感信息的電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲;

3、涉及社會安定的敏感信息的電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲;;

4、涉及國家秘密、國家與部門利益和社會安定的秘密信息和敏感信息在傳輸過程中視情況及國家的有關規定采用文件加密傳輸或鏈路傳輸加密。

第五條 任何單位和個人不得從事以下活動

1、利用信息網絡系統制作、傳播、復制有害信息;

2、入侵他人計算機;

3、未經允許使用他人在信息網絡系統中未公開的信息;

4、未經授權對網絡(內部信息平臺)系統中存儲、處理或傳輸的信息(包括系統文件和應用程序)進行增加、修改、復制和刪除等;

5、未經授權查閱他人郵件;

6、盜用他人名義發送電子郵件;

7、故意干擾網絡(內部信息平臺)的暢通運行;

8、從事其他危害信息網絡(內部信息平臺)系統安全的活動。第六條 本制度自發布之日起施行,凡與本制度有沖突的均以本制度為準。

二、計算機管理制度

為保證計算機的正常運行,確保計算機安全運行,根據國家、省、市有關法律法規和政策規定,結合本項目部實際情況,制定本制度。

一、管理范圍劃分

本部計算機分為涉密和非涉密兩部分,涉密計算機指主要用于儲存或傳輸有關人事、財務、經濟運行、信息安全等涉及國家、單位秘密、危害國家安全的圖文信息的計算機。非涉密計算機指用于儲存或傳輸可以向社會公開發表或公布的圖文信息的計算機。信息安全科、運行科、人事科和機關財務各一臺計算機按照涉密要求進行管理。

二、非涉密計算機日常管理

1、各科室的計算機,科室負責人為管理第一責任人,承擔本科室計算機操作的管理、保密和安全,以防止誤操作造成系統紊亂、文件丟失等故障。

2、計算機主要是用于業務數據的處理及信息傳輸,提高工作效率。嚴禁上班時間用計算機玩游戲及運行一切與工作無關的軟件。

3、新購的計算機、初次使用的軟件、數據載體應經我部計算機管理員檢測,確認無病毒和有害數據后,方可投入使用。

4、計算機操作人員發現本科室的計算機感染病毒,應立即中斷運行,并與計算機管理員聯系及時消除。

5、愛護機關計算機設備,保持計算機設備的干凈整潔。

三、涉密計算機日常管理

1、涉密的計算機內的重要文件由專人集中加密保存,不得隨意復制和解密,未經加密的重要文件不能存放在與國際聯網的計算機上。

2、對需要保存的涉密信息,可到信息安全科轉存到光盤或其他可移動的介質上。存儲涉密信息的介質應當按照所存儲信息的最高密級標明密級,并按相應密級的文件管理。

3、存儲過國家秘密信息的計算機媒體的維修應保證所存儲的國家秘密信息不被泄露。對報廢的磁盤和其他存儲設備中的秘密信息由技術人員進行徹底清除。

4、涉密的計算機信息需打印輸出必須到信息安全科專用打印機打印輸出,打印出的文件應當按照相應密級的文件管理;打印過程中產生的殘、次、廢頁應當及時在信息安全科專用設備粉碎銷毀。

5、對信息載體(軟盤、光盤等)及計算機處理的業務報表、技術數據、圖紙要有專人負責保存,按規定使用、借閱、移交、銷毀。

四、其他

對違反以上規定的行為視情節輕重,結合國家、省、市及本部相關規定處理,并追究有關人員的責任。

三、機房管理制度

為確保計算機網絡(內部信息平臺)系統安全、高效運行和各類設備運行處于良好狀態,正確使用和維護各種設備、管理有章、職責明確,特制定本制度。一、一般規定

1、機房屬重要涉密崗位,必須嚴格執行國家、省、市保密局有關保守國家秘密和密碼工作的規定。

2、嚴禁在網絡服務器上安裝一切與工作無關的軟件。嚴禁將外來不明的磁盤、光盤、軟件在網絡服務器上使用。嚴禁在網絡上運行或傳播一切法律法規禁止、有損國家機關形象以及涉及國家秘密、危害國家安全的軟件或圖文信息。

3、無關人員不準進入機房,不準違規操作和使用機房設備,不準私自將機房設備帶離機房。機關科(室)需借用機房設備的,機房工作人員必須上報,經分管領導同意,并辦理有關登記手續后方可借出。

4、做好機房設備的日常維護工作,嚴禁在機房內吸煙,不準在機房堆放雜物和垃圾,保持機房室內整潔。下班時,必須關閉不用的設備及電源,鎖好機房門窗,方可離開。

二、值班巡視規定

1、值班由委門衛一并負責,遵照委值班規定。

2、巡視由網絡管理員負責,巡視人員要遵守以下職責:(1)要在第一時間發現隱患,并及時報告,使相關管理人員能及時趕到現場盡最大可能縮短故障恢復時間。

(2)履行機房的各項規定,不得作與工作、業務無關的任何私事,不得擅自離開崗位。督促進入機房人員嚴格遵守。

(3)負責機房的環境設備與網絡(內部信息平臺)系統的安全運行;負責完成規定的日常操作和故障監測記錄,簡單故障的排除,負責環境設備的日常巡視。

3、巡視內容包括:

(1)網絡(內部信息平臺)運行設備的巡視:各服務器的CPU和內存的工作狀況;防火墻的工作狀況;網站的工作狀況;交換機的工作狀況;客戶端的網絡(內部信息平臺)運行速度;認真做好記錄。(2)機房環境的巡視:機房門的關閉情況,機房的衛生狀況,機房的燈光狀況,機房的溫度、濕度及空氣狀況,認真做好記錄。(3)機房設備的巡視:對機房空調系統的運行情況進行經常性巡視,密切注意工作負荷、電池容量、室內溫濕度等數值,以保證網絡(內部信息平臺)安全、正常的運行;主配電柜的供電電壓、電流;空調的工作狀況;認真做好巡視記錄。

三、日常管理規定

1、到機房工作的人員不得在機房內吃食品,飲水,吸煙或其他與工作無關的事宜。

2、到機房工作的人員嚴禁攜帶與工作無關的物品,特別是易燃、易爆、強磁、腐蝕性物體等危險物品進入機房。

3、到機房工作的人員應嚴格遵守崗位責任制,不能亂動與自己工作無關的設備,嚴禁在機房大聲喧嘩、玩電子游戲、聊天等。

4、機房內不能存放任何食品,嚴禁在機房內存放雜物,嚴禁在機房內使用其他用電器。

四、運行維護規定

1、配電柜一年進行至少兩次維護檢查。內容包括:清掃灰塵檢查各接點、觸電的溫升,松緊。

2、機房專用空調每年進行兩次巡檢,維護內容:清掃及更換各過濾網、清洗或更換加濕罐、清掃室外機、測量工作壓力、測量工作電壓、電流、檢查下水管道是否暢通及漏水報警是否正常、進行軟化水更換。

3、機房防雷設施每年檢查一次,維護內容:檢測個防雷器的可靠性、檢查接地狀況。

4、機房每年進行兩次專業保潔,維護內容:對機房的地板進行調整和清潔、對底板下、天棚板上進行清潔。

五、安全保密規定

1、做好防雷、防火、防水、防盜、防蟲害。防雷:按國家的規定對機房的設備進行接地。每年要按國家的規定對防雷設施及設備接地進行檢測。

防火:需按國家的規定在計算機機房進行設置消防設施。設施每年要按國家規定進行檢測。

防水:要經常檢查機房的防漏水情況,空調、門窗及屋頂。防盜:嚴格機房進出管理,門禁要24*7小時工作,嚴格執行進出機房的登記制度、嚴格執行進出機房不得攜帶其他物品的規定。防蟲害:經常檢查機房的頂棚上和地板下的封閉情況,不得在機房內在放食品,不得在機房內堆放雜物。

2、網絡(內部信息平臺)運行安全管理

(1)對INTERNET網的進口要加裝防火墻。防火墻的設置要經常根據需要進行調整以防入侵。

(2)對所有服務器要安裝病毒軟件,要經常對防病毒軟件進行升級。經常對計算機病毒進行檢測。

3、系統設備安全管理

(1)進入機房不得帶拷貝工具和便攜機;

(2)機房內所有服務器應設有開機密碼、系統登陸密碼;(3)機房內所有服務器都應設有帶密碼的屏幕保護;(4)網管人員操作后應將服務器處于鎖定狀態;(5)非網管人員不得私自操作任何服務器;(6)認真遵守國家的各項保密制度;

(7)嚴格遵守黨和國家的保密制度。有關打印結果、存儲介質及原始數據必須有本人保管。帶有密級的媒體應用時鎖入保險柜中,收、發要登記。定期集中銷毀廢棄的涉密紙、物;

(8)需要于正常工作時之外使用機房加班的人員,應得到主管領導的批準,并向運行值班人員辦理登記手續。機房的值班人員必須同時在場陪同;

(9)嚴禁與機房工作無關的人員進入機房;

(10)非機房工作人員在機房工作是必須有機房值班人員陪同;(11)機房內各類服務器應由專人分類管理(12)建立設備、資料責任制。

四、網絡安全管理制度 一、一般規定

1、未經網管批準,任何人不得改變網絡(內部信息平臺)拓撲結構、網絡(內部信息平臺)設備布置、服務器、路由器配置和網絡(內部信息平臺)參數。

2、任何人不得進入未經許可的計算機系統更改系統信息和用戶數據。

3、機關局域網上任何人不得利用計算機技術侵占用戶合法利益,不得制作、復制和傳播妨害單位穩定的有關信息。

4、各科室應定期對本科室計算機系統和相關業務數據進行備份以防發生故障時進行恢復。

二、帳號管理

1、網絡(內部信息平臺)帳號采用分組管理。并詳細登記:用戶姓名、部門名稱、口令,存取權限,開通時間,網絡(內部信息平臺)資源分配情況等。

2、網絡(內部信息平臺)管理員為用戶設置明碼口令,用戶可以根據自己的保密情況進行修改口令,用戶應對工作站設置開機密碼和屏保密碼。

3、用戶帳號下的數據屬于用戶私有數據,當事人具有存入權限,管理員具有管理和備份存取權限。

4、網絡(內部信息平臺)管理員根據有關帳號管理規則對用戶帳號執行管理,并對用戶帳號及數據的安全和保密負責。

5、網絡(內部信息平臺)管理員必須嚴守職業道德和職業紀律,不得將任何用戶的密碼、帳號等保密信息等資料泄露出去。

三、網絡管理員職責

1、協助制定網絡(內部信息平臺)建設方案,確定網絡(內部信息平臺)安全及資源共享策略。

2、負責公用網絡(內部信息平臺)實體,如服務器、交換機、集線器、防火墻、網線、接插件等的維護和管理。

3、負責服務器和系統軟件的安裝、維護、調整及更新。

4、負責網絡(內部信息平臺)賬號管理,資源分配,數據安全和系統安全。

5、監視網絡(內部信息平臺)運行,調整參數,調度資源,保持網絡(內部信息平臺)安全、穩定、暢通。

6、負責系統備份和網絡(內部信息平臺)數據備份,負責各部門電子數據資料的整理和歸檔。

7、保管網絡(內部信息平臺)拓撲圖接線表,設備規格及配置單,管理記錄,運行記錄,檢修記錄等網絡(內部信息平臺)資料。

8、每年對本單位網絡(內部信息平臺)的效能和各電腦性能進行評價,提出網絡(內部信息平臺)結構、技術和網絡、管理的改進措施。

四、安全管理職責

1、保障網絡(內部信息平臺)暢通和信息安全。

2、嚴格遵守國家、省、市制定的相關法律、行政法規,嚴格執行《網絡安全工作制度》,以人為本,依法管理,確保網絡(內部信息平臺)安全有序。

3、在發生網絡(內部信息平臺)重大突發事件時,應立即報告,采取應急措施,盡快恢復網絡(內部信息平臺)正常運行。

4、充分利用現有的安全設備設施、軟件,最大限度地防止計算機病毒入侵和黑客攻擊。

5、加強信息審查工作,保存,備份至少90天之內網絡信息日志,及時加以分析,排查不安定因素,防止黃色,反動信息的傳播。

6、經常檢查網絡(內部信息平臺)工作環境的防火、防盜工作。

五、電腦操作人員培訓制度

五、病毒的防治管理制度

1、任何人不得在機關的局域網上制造傳播任何計算機病毒,不得故意引入病毒。網絡(內部信息平臺)使用者發現病毒應立即向網絡管理員報告。網絡管理員及時指導和協助處理病毒。

2、各部門應定期查毒,(周期為一周或者10天)管理員應及時升級病毒庫,并提示各部門對殺毒軟件進行在線升級。

五、計算機病毒防治管理制度

為加強計算機的安全監察工作,預防和控制計算機病毒,保障計算機系統的正常運行,根據國家有關規定,結合實際情況,制定本制度。

一、凡在本網站所轄計算機進行操作、運行、管理、維護、使用計算機系統以及購置,維修計算機及其軟件的部門,必須遵守本辦法。

二、本辦法所稱計算機病毒,是指編制或者在計算機程序中插入的破壞計算機系統功能或者毀壞數據,影響計算機使用,并能自我復制的一組計算機指令或者程序代碼。

三、任何工作人員不得制作和傳播計算機病毒。

四、任何工作人員不得有下列傳播計算機病毒的行為:

1、故意輸入計算機病毒,危害計算機信息系統安全。

2、向計算機應用部門提供含有計算機病毒的文件、軟件、媒體。

3、購置和使用含有計算機病毒的媒體。

五、預防和控制計算機病毒的安全管理工作,由我部信息安全協調科負責實施,其主要職責是:

1、制定計算機病毒防治管理制度和技術規程,并檢查執行情況;

2、培訓計算機病毒防治管理人員外;

3、采取計算機病毒安全技術防治措施;

4、對網站計算機信息系統應用和使用人員進行計算機病毒防治教育和培訓;

5、及時檢測、清除計算機系統中的計算機病毒,并做好檢測、清除的記錄;

6、購置和使用具有計算機信息系統安全專用產品銷售許可證的計算機病毒防治產品;

7、向公安機關報告發現的計算機病毒,并協助公安機關追查計算機病毒的來源。

8、對因計算機病毒引起的計算機信息系統癱瘓,程序和數據嚴重破壞等重大事故及時向公安機關報告人,并保護現場。、計算機安全管理部門應加強對計算機操作人員的審查,并定期進行安全教育和培訓。

10、計算機信息系統應用部門應建立計算機運行記錄制度,未經審定的任何程序,指令或數據,不得輸入計算機系統運行。

11、計算機安全管理部門應對引起的計算機及其軟件進行計算機病毒檢測,發現染有計算機病毒的,應采取措施加以消除,在未消除病毒之前不準投入使用。

12、通過網絡進行電子郵件或文件傳輸,應及時對傳輸媒體進行病毒檢測,接收到郵件時也要及時進行病毒檢測,以防止計算機病毒的傳播。

13、任何部門和個人不得從事下列活動: ⑴收集、研究有害數據;

⑵出版、刊登、講解、出租有害數據原理,源程序的書籍,資料或文章;

⑶復制有害數據的檢測,清除工具

六、密碼安全保密制度

一、提高安全認識,禁止非工作人員操縱系統主機,不使用系統主機時,應注意鎖屏。

二、每周檢查主機登錄日志,及時發現不合法的登錄情況。

三、對網絡(內部信息平臺)管理員,系統管理員和系統操作員所用口令每十五天更換一次,口令要無規則,重要口令要多于八位。

四、加強口令管理,對文件用隱性密碼方式保存,確認所有帳號都有口令,當系統中的帳號不再被使用時,應立即從相應的數據庫中清除。

五、網絡(內部信息平臺)管理員、系統管理員調離崗位后一小時內由接任人員監督檢查更換新的密碼。

七、涉密和非涉密移動存儲介質管理制度

一、涉密和非涉密移動存儲介質由辦公室建立臺帳,信息安全人員負責涉密和非涉密移動存儲介質的日常管理和維護維修。

二、涉密移動存儲介質不得在非涉密計算機上使用。

三、涉密移動存儲介質未經批準不得擅自帶離本單位,確因工作需要攜帶外出的,須履行登記備案手續,并經領導批準。

四、嚴禁將涉密移動存儲介質借給外單位或他人使用。

五、涉密移動存儲介質需維修的,由單位技術人員送至有保密資質的單位現場監修,嚴禁維修人員擅自讀取和拷貝其存儲的國家秘密信息。如涉密移動存儲介質無法修復,必須按涉密載體予以銷毀。

六、非涉密移動存儲介質不得存儲任何涉密信息。

七、非涉密移動存儲介質不得連接涉密計算機。

八、不再使用或不能使用的涉密和非涉密移動存儲介質要及時上交辦公室,由技術人員對要報廢的涉密和非涉密移動存儲介質進行進一步確認,并與領取時的類型,電子(產品)序列號,編號等進行核對,填寫銷毀登記表,經領導批準后,送有保密資質的單位進行銷毀。

九、任何部門和個人不得擅自銷毀涉密和非涉密移動存儲介質。

八、病毒檢測和網絡安全漏洞檢測制度

一、網絡(內部信息平臺)的服務器,具有合法權限的用戶才能進行相應權限范圍內的操作,任何其他非法操作都屬于入侵行為。

二、所有用戶,不準掃描端口,不準猜測和掃描其他用戶的密碼,不準猜測和掃描網絡(內部信息平臺)的服務器和交換設備的口令。

三、系統管理員應定期檢查服務器的系統日志,如發現有入侵情況,應用時采取措施,保留原始數據,以便進行調查取證,并向委領導匯報,做好入侵情況登記。

四、服務器如果發現漏洞要及時修補漏洞或進行系統升級。

五、要定期對網站進行網絡(內部信息平臺)數據包的監控,及時發現和網絡(內部信息平臺)運行情況,全面監視對公開服務器的訪問,及時發現和拒絕不安全的操作和黑客攻擊行為,阻止網絡(內部信息平臺)內外的入侵。

六、網絡(內部信息平臺)信息安全員履行對所有上網信息進行審查的職責,根據需要采取措施,監視、記錄、檢測、制止、查處、防范針對其所管轄網絡(內部信息平臺)或入網計算機的人或事。

七、所有用戶有責任對所發現或發生的違反有關法律,法規和規章制度的人或事予以制止或向我部信息安全協調科反映、舉報,協助有關部門或管理人員對上述人或事進行調查、取證、處理,應該向調查人員如實提供所需證據。

八、網絡(內部信息平臺)管理員應根據實際情況和需要采用新技術調整網絡(內部信息平臺)結構,系統功能,變更系統參數和使用方法,及時排除系統隱患。

九、案件報告和協查制度

一、違法案件報告和協查制度

1、落實網絡安全崗位責任制,實行領導責任制和網絡安全員負責制,網絡安全事件實行誰主管,誰負責。

2、加強值班和值班日志的管理,建立定期,不定期的日志分析制度,及時發現網絡(內部信息平臺)安全事件和隱患。

3、一旦發現網絡(內部信息平臺)違法案件,應詳細、如實記錄事件經過,保存相關日志,及時通知有關人員,并與公安部門取得聯系。

4、進行網絡違法案件及其他網絡安全檢查時,網絡安全員和其他有關人員必須積極配合。

二、以下行為屬于違法使用網絡(內部信息平臺):

1、破壞網絡(內部信息平臺)通訊設施,包括室內網絡布線,室內信息插座,配線間網絡設備等。

2、隨意改變網絡接入位置。

3、盜用他人的IP地址,更改網卡地址、盜用他人帳號(包括上網帳號、電子郵件帳號、信息發布帳號等);

4、通過電子郵件、網絡(內部信息平臺)、存儲介質等途徑故意傳播計算機病毒。

5、對網絡進行惡意偵聽和信息截獲,在網絡上發送干擾正常通信的數據。

6、對網絡各攻擊,包括利用已知的系統漏洞、網絡漏洞、安全工具、端口掃描等進行攻擊,以后、以及利用IP欺騙手段實施的拒絕服務攻擊;

7、訪問和傳播色情、反動、邪教、謠言等不良信息的。

十、網絡資源管理

一、網絡資源和服務器由信息系統管理員統一進行規劃、管理和監督。

二、服務器及個人用機的管理:

1、各科室及以上服務器必須指定專人負責管理,并在信息系統管理員處備案,未經授權,非管理員不得對其進行操作。

2、各科室及以上的服務器管理員有責任對其負責的服務器進行例行檢查,包括:服務器的CPU、內存、硬盤等資源利用情況;服務器上運行的服務使用情況;服務器上運行的殺毒軟件的及時更新;

3、服務器管理員要做好服務器的備份工作,至少每季度有一份完整備份,重要數據及時備份。信息系統管理員有責任監督、協調其備份工作。

4、個人和各科室未經服務器管理員批準不得私自設立服務器。

5、服務器管理員每月定期對服務器做一次全面檢查,并填寫服務器檢查日志。

6、服務器管理員每季度需修改服務器密碼一次。當服務器管理員有變更時,管理員密碼需及時更改。

7、各科室所有人員應自行維護電腦的正常使用,并按照要求進行設置及及時進行補丁更新,不得擅自退出域、去除域管理員權限、修改主機名、修改IP等。

三、IP地址的管理:

1、IP地址由服務器管理員統一規劃管理。未經許可,不得擅自更改任何設備的IP地址。

2、我項目部申請的公網IP任何人不得私用。

3、工作需要公網IP,需申請上級領導批準后,方可使用。

4、公司公網IP使用無工作需要時,立即停止使用,并通知服務器管理員收回。

第五篇:信息安全保密管理制度

信息安全保密管理制度

第一條 河源市教育信息網是利用先進實用的計算機技術和網絡通訊技術,實現全市學校聯網,為保證我校計算機網絡系統的安全運行,更好地為教學科研和管理服務,根據《中華人民共和國計算機信息系統國際聯網保密管理工作暫行規定》,制定本辦法。

第二條 本市聯入的所有教育單位和個人用戶以及擁有電子郵件信箱的單位和個人,都必須執行本辦法和國家的有關法律法規,嚴格執行安全保密制度,并對所提供信息負責。嚴禁利用國際聯網進行危害國家安全、泄露國家秘密、損害集體利益和他人利益的活動及其它一些違法犯罪活動。

第三條 建立河源市教育系統計算機信息系統國際聯網保密工作管理領導小組,統一領導全市教育系統計算機國際聯網的安全保密管理工作,其主要任務是:組織貫徹落實上級有關計算機信息及互聯網的保密法律、規章、組織宣傳教育、制訂保密制度及防范措施、依法進行保密檢查,查處有關計算機信息系統的泄密問題。

第四條 下列內容不得進行國際聯網傳輸或存儲:黨和國家以及地方黨委、政府的秘密文件、資料,中央和地方黨政領導人未公開發表的講話,各種內部的文件、資料及相關的信息;國家委托的攻關科研秘密信息;獲省、部級以上獎的科學技術秘密信息;特殊渠道掌握的科技資料及相關信息;與境外合作中經審查、批準合法向對方提供的秘密信息或內部信息,雙方共同約定不對第三方公開的信息;不宜公開或可能損害學校集體利益的信息;非本單位產生的秘密及其他不宜公開的內部信息。

第五條 本局資源進行國際聯網的保密審查實行分口把關,各單位對上網的信息應事先根據業務歸口進行保密審查(私人郵件除外),經同意后方可上網。

第六條 涉及國家秘密的計算機信息系統不得進入國際聯網,并采取與國際聯網完全隔離的保密技術措施。本局內部使用的計算機信息系統,要從管好科技秘密、工作秘密、維護教育局的利益出發,采取保密防范措施。

第七條 網絡中心負責運用技術設備和手段,防范聯網運行中的泄密行為及危害國家安全的違法犯罪行為,和損害教育系統的集體利益。互聯網絡管理人員(含操作人員)應經常學習國家有關法律、行政法規和保密規章,熟悉內容,帶頭遵守和執行。執行情況列入考核的主要內容。

第八條 各單位對本單位的用戶要加強國家安全教育和保密教育,要有領導分管負責,建立聯網保密制度,進行安全保密檢查,加強防范工作。

第九條 在網上發現危害國家安全,泄露國家秘密和本局的秘密信息,要立即采取補救措施,并同時報告保密委員會,嚴禁制作、查閱、復制和傳播。

第十條 用戶應接受網絡技術、管理和保密培訓,自覺接受和配合保密檢查,發現聯網運行違規,要立即糾正。第十一條 教育信息網實行統一管理,分層負責制。本局內部從事施工建設不得危害計算機網絡系統的安全,任何單位和個人,未經網絡中心同意,不得擅自安裝、拆卸或改變網絡設備。

第十二條 違反規定,將給予批評或通報批評教育,造成后果的,給予行政處分并處以暫停止聯網的處罰。觸犯刑律的由司法處理。

第十三條 附則

本辦法如有與上級規定相悖之處,以上級規定為準。本辦法自下發之日起執行。

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