第一篇:增值稅發票系統升級版開票軟件遠程抄報操作流程及常見問題(一般納稅人-稅控盤版)
增值稅發票系統升級版開票軟件遠程抄報操作流程及常見問題
(一般納稅人-稅控盤版)
因增值稅一般納稅人納稅申報為按月申報,所以與增值稅小規模納稅人的操作流程相比,在報稅和清卡(反寫)中間增加了納稅申報和扣款兩個環節,即增值稅一般納稅人操作流程為“報稅→納稅申報→扣款→清卡(反寫)”,如果當月無需繳納稅款則在申報成功后清卡(反寫)。
注意:增值稅一般納稅人的遠程抄報功能需經稅務機關在稅務端進行維護授權(稅務機關需要在Itax中授權“網絡抄報稅”資格)后才能實現。
一、稅控盤版操作步驟
【第一步】:在報稅處理模塊中設置網上抄報密碼,建議設置為123456。
【第二步】:點擊【抄報】按鈕,并按提示順序操作。點擊前請先檢查“數據報送起始日期”及“數據報送終止日 期”等相關日期,如:3月征期報送2月發票數據時,起始日期為20150201,數據報送終止日期為20150228。
【第三步】:納稅申報及扣款。
(1)登錄網上辦稅服務廳,網址:www.tmdps.cn,用戶 名:納稅人識別號,密碼:稅務機關提供。登錄成功后出現以下圖標,點擊進入申報列表。
(2)點擊紅框標注的增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人),進入申報表填寫界面。
(3)按照實際情況填寫申報表。在填寫過程中如出現紅色警示(如圖所示),代表填寫的申報數據與報稅數據不一致,這時請仔細檢查并重新填寫,直至比對相符。
(4)填寫完成并比對通過后,點擊右上角【保存】及【申報】按鈕。
(5)出現下圖提示點擊【申報】按鈕
(6)申報成功后,如有稅款點擊【扣款】按鈕;如無需繳稅或賬戶余額不足可選擇返回,擇日再行扣款。
注意:必須在每月征期最后一天中午12點以前完成申報、扣款,否則需要返回稅務機關辦稅服務廳申報、扣款和清卡。
(7)扣款成功可進行申報表打印,建議將申報表以電子表格(Excel)格式保存到本地電腦中,便于以后需要時再次打印或查詢。
【第三步】:在報稅處理模塊點擊【反寫】按鈕后按提示順序完成反寫操作。
二、常見問題
1、如果忘記稅控盤版的反寫或金稅盤版的清卡,會有什么影響?
答:如果在稅控盤版的開票截止日期或金稅盤版的鎖死期日數內忘記反寫或清卡,則系統將不允許開具發票,需到稅務機關辦稅服務廳完成反寫或清卡后方能恢復。
2、驗證稅控盤版的反寫或金稅盤版的清卡是否成功完成的方法有:
(1)稅控盤版 方法一:查看報稅處理模塊中“開票截止時間”是否顯示為次月征期最后一天,如2月征期報1月稅,反寫成功后開票截止時間變為3月征期最后一天(20150316)。
方法二:在“稅控設備狀態查詢—監控管理信息”模塊查看紅框標注的“開票截止時間”、“數據報送起始日期”、“數據報送終止日期”3項數據。反寫成功后,開票截止時間轉為次月征期最后一天,數據報送起始日期和終止日期變為次月1日至次月最后一天。以2月征期報1月稅為例,反寫成功后,開票截止時間顯示為3月征期最后一天,數據報送起始日期和終止日期變為2月1日至2月28日。
(2)金稅盤版 方法:可通過“金稅設備狀態查詢”模塊,按發票種類查看“鎖死日期”、“上次報稅日期”和“抄稅起始日期”是否發生變化。清卡成功后,鎖死日期為次月征期最后一天,上次報稅日期為當月報稅時間,抄稅起始日期為次月1日。以2月征期報1月稅為例,清卡成功后,鎖死日期跳轉到3月征期最后一天,抄稅起始日期顯示為3月1日。
3、清卡時提示一窗式比對失敗的原因及解決辦法有:(1)納稅申報成功但還未扣款。解決辦法:請先完成扣款,再進行清卡或反寫。
(2)納稅申報未成功。解決辦法:請先完成納稅申報。
4、清卡或反寫失敗,提示810041001報稅失敗或存在未成功報稅開票機,不允許清卡。
答:該情況是企業有多臺開票機,其中有部分開票機還沒有做遠程抄報這個操作或稅控盤版還有其它票種未做遠程抄報,請先完成其它開票機或票種的遠程抄報。
5、網上辦稅服務廳打開納稅申報表提示:系統數據異常!你有開票機尚未報稅成功,不能進行申報,請報稅后再進行納稅申報表的填寫,請與系統管理員聯系。
答:該情況是企業有多臺開票機,其中有部分開票機還沒有做遠程抄報這個操作或稅控盤版還有其它票種未做遠程抄報,請先完成其它開票機或票種的遠程抄報。
6、在做遠程抄報時提示:[-960011090]抄報數據上傳失敗,SSL通道建立時出現未知錯誤。
(1)請檢查開票機現在是否能正常上網,可通過是否能打開其他網站進行測試。
(2)請檢查本地殺毒軟件是否對上傳的數據進行了阻止,可通過關閉殺毒軟件或防火墻進行排查。
(3)請檢查是否能打開省局安全接入地址,網址:http://www.tmdps.cn:7001。
(4)請檢查本單位自身網絡安全里是否對遠程抄報的訪問有限制,請協調本單位網絡管理員配合處理。
第二篇:稅控發票開票軟件(稅控盤版)常見問題
稅控發票開票軟件(稅控盤版)常見問題
1、雙擊軟件提示:應用程序正常初始化失敗,0xc0150002?
操作系統問題,電腦操作系統缺少組件造成的。安裝NET Framework3.5,獲取到這個組件在電腦上直接安裝,安裝完畢之后直接打開就可以解決。
獲取該控件方法:登陸s4006112366@126.com,密碼是4006112366的郵箱,到文件中心下載(dotnetfx35.2792382908.exe)。
2、稅務數字證書密碼是多少?稅控盤和報稅盤的口令是多少?
稅務數字證書的默認密碼是8個8,首次使用必須修改!雙擊打開“NISEC用戶管理工具”,在修改口令處輸入2次新口令(8個1)后保存即可。若密碼輸入錯誤導致鎖定,則需帶稅控盤去稅局進行證書重簽。稅控盤和報稅盤的默認口令是8個8,不建議修改。若口令輸入錯誤提示pin鎖定,則需要帶盤去稅局進行口令解鎖。
3、如何設置網上抄報地址?北京的網報地址是多少?
在系統設置-系統參數設置-參數設置-網絡配置中配置,服務器地址是:tysl.bjtax.gov.cn 或202.106.82.215 服務器端口:443 代理服務器不用填寫,其他項均為默認值,點確定即可。
4、開票時提示:“發票開具失敗:超過離線開票限定時長或金額(09d11f)”,如何處理?
網絡連通時,在“發票管理/發票填開管理/未上傳發票查詢”下查詢,若有未上傳成功的發票,點擊“上傳”按鈕,若手工上傳不成功,請換時間段再重新操作手工上傳。若嘗試多次仍不行,只能拿稅控盤到所屬稅務機關大廳進行接收,才能繼續開票。
5、征期進行網上抄報,抄報增專和增普時提示:“服務器返回為空或網絡通信異常”,如何處理?
確保網絡連通,核對服務器地址及端口號,服務器地址是tysl.bjtax.gov.cn 服務器端口號是 443,若正確,重新登錄開票軟件,進行網上抄報,若還是此報錯,請換時間段再重新操作抄報。
若嘗試多次仍不行,只能拿稅控盤到所屬稅務機關大廳進行接收。
6、設置完服務器地址及端口號后,測試連接報:【增值稅專票/普票】服務器返回為空或網絡通信異常?
核對服務器地址及端口號,服務器地址是tysl.bjtax.gov.cn 或202.106.82.215 服務器端口號是443,若正確,稍后再試。
第三篇:稅控發票開票軟件(金稅盤版)V2.0紅字發票開具流程
紅字專用發票信息表開具流程及紅字發票開具方法
現以增值稅為例,簡要闡述信息表填開流程:
【第一步】進入“發票管理”界面,點擊“紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表填開”菜單或直接點擊信息表,彈出紅字發票信息表信息選擇界面,如圖所示。
【第二步】在紅字發票信息表信息選擇界面中,可以選擇兩種方式:購買方申請和銷售方申請。如圖所示。
根據實際情況錄入信息。銷售方申請
由銷售方申請開具紅字增值稅專用發票,根據實際情況選擇理由后,選擇發票種類,并填寫對應藍字發票代碼和號碼,點擊“下一步”。
【第三步】核對信息后,確認無誤后點“打印”按鈕,系統自動保存此張紅字發票信息表,并彈出打印界面,如圖所示。注意:信息表中的商品數量和金額必須為負數。電腦可以正常聯網狀態時,可選擇不打印,或是點打印把A4紙進去打印信息表 紅字增值稅專用發票信息表查詢導出 紅字發票信息表網絡上傳申請操作步驟:
【第一步】點擊“發票管理/紅字發票信息表”菜單項,如圖所示。”
【第二步】點擊“紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”菜單,系統顯示如圖所示
在此界面中,可以對信息表查看明細、修改和刪除。選擇一張紅字發票信息表后,通過點擊頁面上方的“修改”按鈕進行信息表內容的修改,點擊頁面上方“刪除”按鈕可以刪除信息表,點擊“查看明細”按鈕,則可以查看信息表詳細信息。
【第三步】點擊“上傳”按鈕,彈出上傳確認提示信息,如圖所示。
【第五步】以銷方申請為例,點擊“確定”按鈕后,可看到該條紅字發票信息表的信息表描述已更新成“審核通過”,如圖所示。
【第六步】信息表描述為“審核通過”的信息表編號已可以用于開具紅字發票。可以直接開具負數發票。
三、負數發票由銷售方開具
填開紅字專用發票操作步驟:
【第一步】在發票填開界面中,選擇“紅字”按鈕下的“直接開具”菜單項,系統會彈出對應信息表編號填寫、確認窗口,如圖所示。
【第二步】在窗口中輸入兩遍信息表編號,若信息表編號正確且兩 遍號碼相同則激活“下一步”按鈕,繼續點擊“下一步”按 鈕 后,系統會彈出銷項正數發票代碼號碼填寫、確認窗口,如圖所示。
【第三步】對于信息表上有對應藍字專用發票代碼、號碼的,需填寫藍字專用發票代碼、號碼,否則,不需要填寫藍字專用發票代碼、號碼,直接點擊“下一步”按鈕,系統根據不同情況顯示不同的確認窗口。
第一種情況:若填寫藍字專用發票代碼、號碼后,數據庫中有對應 藍字發票,則點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負數發票對應的正 數發票票面信息,并且可通過點擊“查看發票明細”按鈕來查看發 票明細,如圖 所示。
第二種情況:若填寫藍字專用發票代碼、號碼后,數據庫中無對應 藍字發票,或根據信息表情況無需填寫藍字專用發票代碼、號碼時,點擊“下一步”按鈕后顯示,如圖 所示。
系統提示“本張發票可以開紅字發票,但在當前發票庫沒有找到相應信息”。
【第四步】如果系統能夠從發票庫中查找到對應正數發票信息,則 點擊“確定”按鈕后,系統進入負數發票填開界面并自動調出票面 信息,如圖所示;否則需要在負數發票填開界面手工填寫各項信息。其中,備注欄中自動顯示對應的信息表編號。
【第五步】確認發票填開界面上的所有信息正確后,點擊“打印”按鈕開具紅字專用發票。
第四篇:稅控盤--報稅操作流程
抄稅/報稅管理
主要功能:“抄稅處理”主要是納稅人將稅控盤設備中當前月的各種發票明細與統計數據形成抄報數據抄到報稅盤中,并使用報稅盤到稅務機關抄報納稅。
說明:
企業抄稅分征期正常抄稅及非征期抄稅兩種情況:
○1.征期抄稅:指正常情況下,每月1日-15日例征期內使用報稅盤抄取企業開票數據進行報稅成為征期抄稅,但節假日根據假期天數順延。比如:如果企業上月沒有進行過非征期報稅,則征期抄稅抄取的是上月1日至月底完整一個月數據,如果企業上月進行過非征期抄稅,則征期抄稅抄取的是上月最后一個非征期抄稅日(包括抄稅日)至月底的開票數據。
○2.非征期抄稅:指在正常征期抄稅后,企業由于其他原因隨時進行的其它抄報稅。比如:如果企業在5日進行了征期抄稅,則10日再次抄稅,即使在15日開票截止日前,也稱為非征期抄稅。企業進行第一次非征期抄稅,抄取自本月1日起至抄稅日前一天的開票數據,第二次非征期抄稅,抄取自第一次非征期抄稅日至第二次非征期抄稅日前一天的開票數據,依次類推。
現在因以升級為互聯網開票,所以現在每開一張發票系統將自動上傳至稅局后臺,常規模式下我們企業所需要做的便是利用網上抄報這個模板在征期截止日前進行報稅。
操作步驟:
進入開票系統,點擊“報稅處理/抄稅管理/網上抄報”或者在流程導航窗口中,點擊“網上抄報”圖標按鈕,進入網上抄報窗口,納稅人可根據需要對所需抄報發票按票種進行抄報及反寫操作,如圖6-1-4-1所示,點擊“抄報”按鈕進行數據發票數據抄報上傳操作,點擊“反寫”按鈕,進行發票監控數據信息反寫稅控盤操作。
圖6-1-4-1 網上抄報
注意
(1)抄稅前,請先確認該稅控盤是否一直在同一電腦上開票,如果在多臺電腦上開過票,請點擊右邊“發票同步”按鈕,將稅控盤中的發票同步到本地電腦,以確保領用存數據統計的準確性。(2)稅控盤日期大于數據報送起始日期才能抄稅。
(3)網上抄報能且只能抄報征期稅,抄報成功后,抄報按鈕將會置為不可用狀態。如果是非征期抄稅需要納稅人攜帶稅控盤到稅務機關進行報稅。
(4)主分機結構的企業,需要在所有主分機稅控設備都抄報完成后才允許反寫,反寫時不區分抄報先后順序。
補充說明:首先企業利用中軟的申報系統做好申報表,之后點抄報,相當于抄稅加報稅。之后稅局后臺系統進行數額對比,成功后點反寫(也稱清卡)。之后可正常開具發票。
第五篇:增值稅發票稅控開票軟件數據接口規范v3.0概要
增值稅發票稅控開票軟件 數據接口規范V3.0 1 概述
為進一步優化納稅服務,滿足納稅人內部管理信息系統與增值稅發票稅控開票軟件(以下簡稱開票軟件)的銜接需要,國家稅務總局下發了開票軟件數據接口規范V1.0和V2.0版。隨著增值稅發票管理新系統的全國推廣和營改增的全面實施,公布的接口已經不能滿足需要,現對該接口進行更新升級,形成V3.0版。
本接口規范適用于是開票軟件(金稅盤版)與開票軟件(稅控盤版)的商品編碼版本,配合手工導入開具、自動導入開具和發票明細導出功能使用。接口說明
2.1 待開發票信息導入接口
通過開票軟件中的手工導入開具和自動導入開具功能,將待開發票的信息批量導入到稅控發票開票軟件,完成發票開具。
選擇手工導入開具時,首先選擇要導入的XML文件,再對導入發票信息逐張開具并打印發票。
選擇自動導入開具時,首先設置文件存儲路徑和輪詢時間。自動導入開具功能開啟后,系統自動輪詢指定路徑下的XML文件,自 動完成發票開具,并將開具結果寫入指定文件目錄。
2.2 已開發票信息導出接口
通過開票軟件中的發票明細導出功能,實現已開發票信息的批量導出,生成EXCEL文件或XML文件。接口定義
本接口規范內容包括待開發票信息導入接口和已開發票信息導出接口,發票類型為增值稅專用發票、增值稅普通發票、貨物運輸業增值稅專用發票和機動車銷售統一發票。
3.1 增值稅專用發票和增值稅普通發票 3.1.1 修改說明
單據新增了Version節點,增加商品編碼功能后的版本為2.0; 單據新增了Spbmbbh節點,增加商品編碼功能后為稅局下載的商品編碼表版本號;
單據新增了Hsbz節點,用于區分營改增新增的5%不含稅稅率和中外合作油氣田(原海洋石油)5%稅率、1.5%稅率、差額稅;
單據商品明細中新增了Spbm(商品編碼)、Qyspbm(企業商品編碼)、Syyhzcbz(享受優惠政策)、Lslbz(零稅率標識)、Yhzcsm(優惠政策說明),詳細內容請查看接口規范中相關說明;
單據只允許對單行商品進行折扣,折扣行緊挨被折行之后,折 扣行的商品名稱與被折行相同;
單據新增了Kce節點,用于差額稅計算。
3.1.2 待開發票信息導入接口
1)導入文件XML格式如下:
//備注(240字節)
//收款人(8字節)
//序號
//數量
//金額,當金額為負數時為折扣行 //稅率
//購方名稱(100字節)
//備注(240字節)
//收款人(8字節)
//序號
//數量
2)開具結果回寫文件格式
選擇批量自動導入時,每個XML文件形成一個開具結果文件,命名規則為:XML文件名_開票結果.TXT。內容為: ? 開具成功的單據:
[YYYY-MM-DD hh:mm:ss] 單據號:XXX,開具結果:1(0 失敗,1成功),對應發票信息:普通(專用)發票,XXXXXXXXXX(代碼),XXXXXXXX(號碼)? 開具失敗的單據:
[YYYY-MM-DD hh:mm:ss] 單據號:XXX,開具結果:0(0 失敗,1成功),開具失敗原因:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3.1.3 已開發票信息導出接口
1)導出文件為XML格式時,格式如下:
//發票號碼(8字節)//開票日期(YYYYMMDD)
//此文件含有的發票信息數量
//備注(240字節)
//收款人(8字節)
//序號
//數量
//金額 //稅率 //稅額
//發票號碼(8字節)//開票日期(YYYYMMDD)
//備注(240字節)
//收款人(8字節)
//數量
//金額 //稅率 //稅額
2)導出文件為EXCEL格式時,具體格式請參考附件:增值稅專用發 票和增值稅普通發票導出樣例.xls。
3.2 貨物運輸業增值稅專用發票 3.2.1 修改說明
新增了bmb_bbh節點,增加商品編碼功能后為稅局下載的商品編碼表版本號;
費用項目中新增了spbm(商品編碼)、zxbm(企業商品自編碼)、yhzcbs(享受優惠政策)、lslbs(零稅率標識)、zzstsgl(優惠政策說明),詳細內容請查看接口規范中相關說明。
3.2.2 待開發票信息導入接口
1)導入的XML文件格式如下:
//編碼表版本號(20個字符)
//商品編碼(19個字符)//自行編碼(20個字符)
0:不使用,1:使用 //稅率標識(1個字符)空:非零稅率,0:出口退
//增值稅特殊管理(50個字符)稅,1:免稅,2:不征收,3普通零稅率