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圖紙制度[最終定稿]

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第一篇:圖紙制度

宏鑫煤礦工作匯報

一、驗收工作流程

由于受興峪煤礦1.4瓦斯突出事故影響,今年礦井復工復產驗收程序上升為最高級別(省煤監局),具體驗收流程如下:

1、煤炭系統驗收程序

經礦井及公司提交申請報登封市煤炭管理局——登封市煤炭管理局驗收合格——上報鄭州市煤炭管理局驗收合格后——上報省煤監局驗收合格——登封市長專家組復核合格(如不合格:立案處理)——登封市長批復文件;

2、國土局驗收程序

礦井組織(有資質甲級測量單位)自檢報告——上報登封市國土局申請驗收——登封市國土局組織人員下井實測復核合格——登封市國土局驗收合格后——告成國土所及局各科室簽字——登封市國土局長審簽

3、環保局驗收程序

上報礦井環評驗收報告、現狀評估報告、現污水和生活用水處理工程投資、煤場封閉和鍋爐改造更新——經登封市環保局驗收合格——登封市環保局長審簽

4、登封市電業局

重新簽訂用電協議:規范用電,需補交原漏登的兩臺變壓器固定電費

二、礦井驗收計劃

首先申請(資料已準備齊全,正在遞交)登封市煤炭局驗收通過,以

此類推進行驗收。

三、各部門驗收存在的主要問題及需用資金概況

1、礦井組織機構不健全及無專業資格證;

2、各種證件不足(如:各科室缺副科長證及科員、特殊工種證等等);

3、多項報告早已過期(如:水文類型劃分報告、礦井地質報告);

4、職工工傷保險費用(按去年標準249660元);

5、主井絞車檢測報告費用(約1萬元);

6、上報國土局自檢報告7萬元;

7、環保綜合驗收報告14萬元(已交7萬元);

8、現污水和生活用水處理工程投資16萬元(合同已簽,急需交定金5萬元);

9、環保現狀評估報告和煤場封閉價格待定;

10、鍋爐改造(約30萬元),正在協商、待定;

11、需要補交漏登固定電費后(約12.66萬元),重新簽訂用電協議;

12、安監分局罰款6萬元。

四、礦井安全生產現狀及采掘接替情況

1、礦井安全生產現狀

(1)維修巷道:停產時間近半年,井下工作面多數在復采區域,巷道受壓變形嚴重;主要維修21運輸下山(60米)、軌道下山(45米)和21內外環水倉、泵房(110米)及21091工作面上下付巷(70米);

(2)回收巷道(工字鋼):東、西翼不可采煤巷道(約600米);(3)采煤:重新裝東翼21121采煤工作面(50米)和西翼11134(42米)采煤工作面,已開始采煤,21091采煤工作面維修后開始采煤;主要

因運輸線長及采煤隊人員不足、镢工少,產量上不去;

(4)工程:采煤工作面工程質量差主要有兩方面原因(一是卸壓柱多及單體柱不足,二是復采煤大渣塊),21091采煤工作面主要是后段地質變化原因和懸移架受壓時間長,易損件供量不足;

(5)目前礦井主要安全隱患是防止頂板事故、運輸事故及雨季三防和井下老空水事故,要著重落實現場管理;抓工程保安全、杜絕三違滅事故,確保礦井驗收通過,進入安全生產。

2、礦井開拓布置及采儲量計劃

礦井可采儲量36.35萬t:其中21采區可采儲量16.84萬t(21121和21081、21091工作面及21護巷煤柱),11采區可采儲量2.5萬t(11040工作面),西翼可采儲量17.01萬t(11134、11136工作面和礦井護巷柱,其中有13.86萬t是辦公樓及澡堂壓煤)。

宏鑫煤業

2017年7月6日

鄭州嶸昌集團宏鑫煤業有限公司

礦用圖紙管理制度

為規范礦用生產圖紙的制作、審核、使用、保管、上報和銷毀,使圖紙資料更好地服務于安全生產,特制定本規定。

第一章

圖紙的繪制

第1條、礦圖必須依據《煤礦安全規程》、《煤礦防治水規定》、《煤礦測量規程》及通防、機電提運、測量規范等法律、法規、條例和規定要求制作應的基本礦圖。

第2條、礦圖上的內容、標注、符號、圖幅及編號要符合規定技術標準,比例尺應符合規定。

第3條、礦圖要根據實際變化及時填繪和標注。第4條、各種礦圖均須使用統一的坐標系統。

第5條、繪圖人員要具有一定專業知識,掌握相關技術標準,采掘繪圖員具有一定的礦井地質、水文、測量、采掘和儲量的知識,通防和機電繪圖員應有一定的本專業的知識。

第6條、圖紙資料來源明確,圖號清晰,編制、審核、校對分工明確。

第7條、繪制各類礦圖時,必須由專業技術人員參與,正確使用圖例,圖紙精度要符合測量要求,保證礦圖的質量。

第8條、各種礦圖的繪制符合準確、及時、完整、美觀的原則。達到線條均勻、圓滑,接頭間無疙瘩,點線、虛線間隔大小一致,平行線間距相等,各種文字、數字注記規范,字隔、字向符合要求,顏色標準、著色均勻、內容齊

全、完整、幾何關系正確。

第9條、圖紙要按規定定期填繪:采掘程平面圖由生產科每月3日前根據測量結果、地質情況繪制;礦井充水性圖、月度預報圖、月度計劃圖根據采掘程平面圖每月補充、修改、填繪一次;礦井涌水量與各種相關因素動態曲線圖每月繪制一次;井上下對照圖每季填繪一次;其他圖紙每半年根據生產情況修正完善一次;應急圖紙要隨時填繪。

第二章

圖紙的審核和簽批

第10條、每種圖紙打印前,要經生產礦長或分管礦長請示總工程師審批后,安排繪圖員出圖,重要圖紙,要有審批議建。

第11條、圖紙打印后,繪圖員、分管負責人要依據采掘生產情況,對照上級規定、標準認真審核、校對后,報本單位主要負責人審核,主要負責人要對圖紙進行嚴格把關,確定無誤后方可在圖紙內圖簽處對應位置簽字。

第12條、總工程師要進行最后審核,認為正確無誤后方可簽字。

第13條、最后主管礦長簽字,圖紙經過上述程序后才能成圖分發、使用和上報。

第三章

圖紙的發放和上報

第14條、為及時使礦有關領導和上級部門了解采掘情況,了解周邊礦井在井田邊界附近的采掘情況,確保礦井安全生產,應按時向礦里的有關領導和上級部門上報有關圖紙資料

第15條、采掘工程平面堅持每月給礦長填報一次,給總工程師、通防辦公室主任、防治水辦公室主任每旬填報一次。

第16條、每季度首月2日前向煤炭局、國土局及國土所上報計劃圖;鄭州市上報圖紙包括:采掘工程平面圖、井上下對照圖、通風系統圖、防塵系統圖、避災路線圖、排水系統圖、井上下供電系統圖。每季度首月向瀏陽市國土資源局上報圖紙包括:采掘工程平面圖、井上下對照圖;每季首或季末向鄭州市煤礦安全監察分局上報圖紙包括:采掘工程平面圖、井上下對照圖、通風系統圖、防塵系統圖、避災路線圖、排水系統圖、井上下供電系統圖。

第17條、每月與周邊礦井交換采掘工程平面圖和井上、下對照圖。并根據相鄰礦井生產實際及時填繪上圖。

第18條、上報圖紙繪制完,須堅持各級檢查制度,進行審核、簽字,簽字完成后才能上報。

第四章

圖紙的管理

第19條、不論在電腦、硬盤或是檔案柜,各種圖紙均須建檔管理,有目錄和索引,便于存放、查找、使用和保管。

第20條、圖紙發放要進行檔案管理,發(收)圖時要填寫發(收)圖卡,日期及發(收)圖人填寫清楚,定期對過期圖紙進行回收。

第21條、工程設計、地質、測量、通防、機電設備、調度技術人員及專職繪圖員繪制的圖紙應指定一名專職或者兼職資料員負責各種圖紙的登記、保管、復制、收發、注銷、歸檔、硬盤備份和保密工作,保證圖的完整,準確清晰、統一等。

第22條、通風、避災、防塵、監測監控、通訊、機電設備布置、積水性圖、預報圖、井上下對照等圖件應均以生產技術科當月采掘工程平面圖為底圖或依據進行繪制,各制圖人員均須向生產技術科繪圖員索要采掘工程平面圖紙,并

經生產技術科主要負責人批準。

第23條、礦用圖紙為機密性技術文件,任何部門、個人未經總工程師批準不得擅自打印、復制和上報,不得以電子文檔等形式在網上傳遞或者用移動硬盤、U盤、軟盤等拷貝出。因工作需要必須打印復制或上報時,經辦人提出書面申請單,單位主要負責人應嚴格把關,簽字后報請經總工程師批準后方可通過辦理人員打印、復印、拷貝和上報。

第24條、凡因工作需要,借閱有關科室的圖紙資料,借閱者辦理圖紙借閱手續,經部門主要負責人、總工程師批準后方于借閱,并依照規定期限歸還。

第25條、為保證圖紙資料的保密性,除按正常程序(員工填寫申請單,部門主要負責人、總工程師批準)辦理外,任何人不得私自向外人轉讓和借出技術資料,一經發現要報公司給予嚴肅處理。

第五章

圖紙的銷毀

第26條、隨著時間的延續和生產情況的變化,越積越多的圖紙會占據不必要的資源,需要對廢舊圖紙進行定期銷毀。

第27條、需要銷毀的圖紙由圖紙管理人員提出,科室主要負責人同有關技術人員一起仔細校對核實,然后將銷毀理由與銷毀文件清單上報總工程師,由總工程師簽署“同意”后,方可銷毀。

第28條、由于礦圖涉及本礦秘密和利益,銷毀的圖紙必須經過碎紙機粉碎或者鍋爐燒掉,銷毀時現場要有兩人(或兩人以上),銷毀要徹底,銷毀人及監督人要親眼目睹圖紙徹底銷毀,防止泄密。

鄭州嶸昌集團宏鑫煤業有限公司

2017年5月1日

第二篇:圖紙會審制度

設計文件、圖紙審查制度

1、核實設計文件、圖紙是否有圖紙審查機構出具的合格證明;

2、認真查對圖紙中是否有違反國家頒發的法律、法規的規定,是否違反強制性條文的規定;

3、專業監理工程師要認真核查本專業圖紙是否有錯、漏、碰、缺之處并做好記錄;

4、各專業之間要認真核對圖紙中是否有相互碰車現象,并做好記錄;

5、在規定時間內,各專業監理工程師把本專業圖紙中存在的問題記錄報總監理工程師;

施工圖紙匯審及設計交底制度

1、監理人員應參加由建設單位組織的圖紙匯審及交底會議;

2、監理、施工單位應把圖紙中存在的問題和疑問一一向設計人陳述,在得到設計人的意見后應及時、準確記錄;

3、圖紙中的難點及獨特的設計意圖應由設計人重點講解;

4、會后由施工單位把圖紙匯審內容詳細整理在《圖紙匯審記錄》中,并請監理、建設、設計單位人員簽字蓋章。

施工組織設計審查制度

1、施工單位在開工前應把施工組織設計報送監理機構審查并填寫好《施工組織設計報審表》;

2、總監理工程師應對其中的下述內容重點審查:

2.1質量、工期要求是否符合承包合同的規定;

2.2施工總平面布置圖是否合理; 2.3質量保證體系、技術管理體系是否健全、切實可行;

2.4施工組織設計應有針對性和可操作性,施工單位是否了解掌握了本工程的特點、難點,施工條件是否充分分析;

2.5施工技術方案和措施是否先進、適用; 2.6施工總進度計劃是否符合合同規定; 2.7安全、環保、消防和文明施工措施是否切實可行;

3、總監理工程師應將審查意見書面通知施工單位。

工程開工申請審批制度

1、施工單位開工前應做好下列準備工作; 1.1具有全部設計圖紙并匯審完畢; 1.2施工組織設計已審批簽認;

1.3部分施工機械已進場并安裝調試完畢; 1.4作業人員已進場并經“三級”考試合格; 1.5特種作業人員人證對應;

1.6部分材料已進場且化驗合格; 1.7開工報告已經有關部門批準;

2、施工單位填寫《工程開工報審表》;

3、總監理工程師核查并簽發開工指令。

監理例會制度

1、每周開工地例會一次;

2、例會應包括:會議主持人、會議紀要的起草和會簽、會議的主要內容,以及組織專題會議的要求;

3、會議內容:

3.1施工單位對上周的工作簡介; 3.2工程質量自檢情況;

3.3工程進度是否符合形象進度; 3.4工程是否存在外部干擾因素; 3.5下一周的工作安排;

3.6確定解決各類問題的措施;

3.7在必要的情況下,形成會議紀要并及時簽發。

工程竣工驗收制度

1、竣工驗收的依據是批準的設計文件(包括變更設計),設計、施工有關規范,工程質量驗收標準以及合同及協議文件等。

2、施工單位按規定編寫和提出驗收交接文件是申請竣工驗收的必要條件,竣工文件不齊全、不正確清晰,不能驗收交接。

3、施工單位應在驗收前將編好的全部竣工文件及繪制的竣工圖,提供項目監理部一份,審查確認完整后,報建設單位,其余分發有關接管、使用單位保管。交接竣工文件內容如下:

1)全部設計文件一份(包括變更設計)。2)全部竣工文件(圖表及清單位按照管理段的行政區劃編制,以便接管單位存檔使用)。

3)各項工程施工記錄一份。4)工程小結。

5)主要機械及設備的技術證書一 設備、材料進場檢驗制度

1、凡是進入施工現場的建筑材料設備、構配件成品、半成品必須經材料驗收小組認可方可準許使用,未經認證的材料,不準使用。

2、材料進場前,施工單位先進行樣品檢驗,在符合設計及建設單位要求的情況下,應將樣品連同出廠合格證及試化驗報告及填寫好的《材料/購配件/設備報驗表》報材料設備驗收小組審查。材料檢驗取樣由現場監理人員、材料設備驗收小組成員、施工單位技術員共同取樣,由材料設備驗收小組成員和施工單位共同送樣,現場監理人員查驗《材料/購配件/設備報驗表》檢查合格后方可使用,凡施工單位自己送樣的試驗報告,一律無效,送樣的材料視為不合格。

3、鋼筋、水泥、小型砌塊及防盜門、塑料窗、水暖、電等建筑安裝材料,按招標文件要求進貨。

4、經過樣品檢驗合格的原材料進場后,現場監理人員應進行常規檢查,如發現各批次進場材料不符合送檢樣品的各項指標,現場監理員有權阻止該批材料進場使用。

5、凡未經項目監理部審核的產品進入施工現場,將對進貨單位予以嚴肅處理,并一律清退出現場。監理公司從業人員應以科學的態度,嚴格公正對待材料的進場檢驗工作,對產品的檢驗應認真負責。嚴禁監理人員利用職務之便擅自推銷各類建筑材料,一經發現,按監理公司有關規定予以嚴肅處理。

6、凡是進場設備,必須經專業監理人員現場核對其數量、規格、質量,方可簽收貨單。

工程的隱蔽和驗收制度

1、所有分項工程施工,施工單位應在上道工序自檢合格后,方可進行。

2、隱蔽以前,施工單位應根據《建筑工程質量檢驗評定最新標準》進行自檢,并將評定資料報監理工程師。施工單位應將需檢查的隱蔽工程在隱蔽前三日提出計劃報監理工程師,重點部位或重要項目應會同施、設計單位共同檢查簽認。

3、監理人員接到通知,應在工程隱蔽前到場驗收。驗收合格,監理人員應及時簽署驗收意見,如在驗收24小時后監理人員未簽字,施工單位可進行施工。驗收不合格,施工單位應在限定時間內修改后重新驗收。

4、當監理人員提出對已隱蔽工程重新驗收要求時,施工單位應進行剝露,在檢查驗收后重新修復。檢驗合格費用由建設單位承擔,不合格由施工單位承擔,工期順延。

5、分項工程施工過程中,監理人員應對關鍵部位隨時檢查,不合格的通知工單位整改,做好復查和記錄。

6、基礎工程、主體工程,施工單位應向監理單位填報工程驗收表,總監理工程師審查合格和建設單位、施工單位履行驗收手續。

7、單位工程竣工,在施工單位自檢合格基礎上,總監理工程師應組織有關單位進行驗收檢查,合格后簽發竣工移交證書,進入工程保修階段。

工程質量事故處理制度

1、凡在建設過程中,由于設計或施工原因,造成工程質量不符合規范或設計要求,或者超出《驗標》規定的偏差范圍,需做返工處理的統稱工程質量事故。

2、工程質量事故發生后,施工單位必須用電話或書面形式逐級上報。對重大的質量事故和工傷事故,項目監理部應立即上報建設單位。

3、凡對工程質量事故隱瞞不報,或拖延處理,或處理不當,或處理結果未經項目監理部同意的,對事故部分及受事故影響的部分工程應視為不合格,不予驗工計價,待合格后,再補辦驗工計價。

施工單位應及時上報“質量問題報告單”,并應抄報建設單位和項目監理部各一份。對于一般工程質量事故,應由施工單位研究處理,填寫事故報告一份報項目監理部;對大質量事故,由施工單位填寫事故報告一式兩份,由項目監理部組織有關單位研究處理;對重大質量事故,施工單位填寫事故報告一式三份,報項目監理部,由監理組織有關單位研究處理方案,報建設單位批準后,施工單位方能進行事故處理。待事故處理后,經項目監理復查,確認無誤,方可繼續施工。

施工進度監督及報告制度

1、監督施工單位嚴格按照合同規定的計劃進度組織實施,項目監理部每以月報的形式向建設單位報告各項工程實際進度及計劃的對比和形象進度情況。

2、審查施工單位編制的實施性施工組織設計,要突出重點,并使各單位、各工序進度密切銜接。

3、承包單位就施工階段進度(月、季、年)計劃填報《施工進度計劃報審表》,總監理工程師組織專業監理工程師對申報資料進行審查后簽發,同時報建設單位。

監理檔案管理制度

1、建設工程監理檔案按局檔案館檔案管理規定編制;

2、建設工程監理檔案應向局檔案館、監理公司送存;

3、建設工程監理檔案應由專業監理工程師負責搜集、編制;

4、建設工程監理檔案應由總監理工程師負責整理、保存;

5、建設工程監理檔案的內容; 5.1建設工程委托監理合同; 5.2監理單位的資質證明; 5.3監理規劃及細則; 5.4監理月報; 5.5監理檢查記錄; 5.6監理工作總結; 5.7監理工程師通師單; 5.8監理日記; 5.9監理會議記錄; 5.10工程報驗審核表; 5.11工程進度報審表; 5.12工程材料報驗表; 5.13工程質量檢驗評估報告; 5.14監理業務手冊。

6、建設工程監理檔案應準確及時、工整齊全、真實可靠。總監理工程師職責

1.確定項目監理機構人員的分工和崗位職責; 2.主持編寫項目監理規劃,審批項目監理實施細則; 3.審查分包單位的資質,并提出審查意見;

4.檢查和監督監理人員的工作,根據工程項目的進展情況可進行人員調配,對不稱職的監理的人員應調換其工作; 5.主持監理工作會議,簽發項目監理機構的文件和指令; 6.審定承包單位提交的開工報告,施工組織設計,技術方案,進度計劃;

7.審核簽署承包單位的申請,支付證書和竣工結算; 8.審核和處理工程變更;

9.主持或參與工程質量事故的調查;

10.調解建設單位與承包單位的合同爭議,處理索賠,審批工程延期。

11.組織編寫并簽發監理月報,監理工作階段報告,專題報告和項目監理工作總結。

12.審核簽認分部工程和單位工程的質量檢驗評定資料,審查承包單位的竣工申請,組織監理人員對待驗收的工程項目進行質量檢查,參與工程項目的竣工驗收。13.主持整理工程項目的監理資料。

變更設計制度

如因設計圖錯漏,或發現實地情況與設計不符時,由提議單位提出變更設計申請,經施工、設計、監理三方會勘同意后進行變更設計,設計完成后由設計組填寫變更設計通知單。項目監理部審核無誤簽發《工程變更報審表》。

專業監理工程師職責

1.負責總監理工程師指定或交辦的監理工作;

2.按總監理工程師的授權,行使總監理工程師的部分職責和權力;

3.負責編制本專業的監理實施細則; 4.負責本專業監理工作的具體實施;

5.審查承包單位提交的涉及本專業的計劃,方案申請、變更、并向總監理工程師提出報告;

6.負責本專業分項工程驗收及隱蔽工程驗收;

7.定期向總監理工程師提交本專業監理工作實施情況報告,對重大問題及時向總監理工程師匯報和請示; 8.根據本專業監理工作實施情況做好監理日記; 9.負責本專業監理資料的收集、匯總及整理,參與編寫監理月報。

10.核查進場材料、設備、構配件的原始憑證,檢測報告等質量證明文件及其質量情況,認為有必要時,對進場材料,設備、構配件進行平行檢驗,合格時予以簽認;

11.負責本專業的工程計量工作,審核工程計量的數據和原始憑證。

第三篇:設計圖紙復核制度

設計圖紙復核制度

設計圖紙由平縱斷面設計、結構物設計、標準圖、數據表及設計說明等幾部分組成,每項工程開工前各工點技術人員在工程技術科長的組織下,進行圖紙復核,將復核結果分單位工程寫出書面匯報,格式由施技科統一下發,交施技科長復核,項目總工程師作最后審核,資料存檔備查。圖紙復核包括內業復核和現場核對。

一、內業審核

1.技術參數

A.審查施工圖紙的張數、編號、與圖紙目錄是否相符。

B.施工圖紙、施工圖說明、設計總說明是否齊全,規定是否明確,三者有無矛盾。

C.平、縱斷面所注里程、標高與各分項工程標注是否相符。D.復核工程各部位的尺寸、高程、線型及所用材料標準是否正確。2.工程數量審核

將各單位工程圖紙設計數量按照設計尺寸計算復核(土石方依據測量作出的實際地面線進行計算),依據設計圖紙細目分項整理,并將復核結果分單位工程寫出書面匯報,格式由施技科統一下發,交施技科長復核,總工作最后審核,資料存檔備查。二.現場核對

主要是對照圖紙查看核對現場原地面、構造物原地面、工程地質、征地拆遷、大、小臨時工程、構造物設置的位置、規模、數量等情況。主要工程現場核對內容如下:

1.路基工程現場核對內容

路基工程現場主要內容:基礎處理方案是否合理、基底加固措施是否需要增加或減少、支擋類型及設置是否合理、特殊土路基采取措施情況、取棄土場的設置是否合理、土石方調配是否合理、對原有水系及道路的破壞恢復措施是否合理、是否需要以橋代路、是否需要以隧代路、地質補勘工作情況等。

2.涵洞工程現場核對內容

涵洞工程現場核對主要內容:基礎類型及基底處理方案情況、是否處于巖堆、滑坡上、棄土是否合理、孔跨布置、與相鄰路基排水情況、附近有無增減(合并)的可能、進、出口有無與地方既有道路、水系關系(標高及平面)、地質補勘工作情況等。

3.隧道工程現場核對內容

隧道工程現場核對主要內容:進口位置是否合理、出口位置是否合理、進洞條件(含地質、覆蓋層厚度)、斜井設置是否合理、平導設置是否合理、邊仰坡開挖是否合理,措施是否到位、洞門類型、是否處于巖堆、滑坡上、棄碴場的位置是否合理、排水系統是否完善、地質補勘工作情況等。

4.橋梁工程現場核對內容

橋梁工程現場核對主要內容:橋式結構設置的合理性、橋位位置的合理性、墩臺位置(含橋臺高度)、孔跨布置(有無增加或減少孔跨的可能)、基礎類型的合理性(含其頂面與原地面的高差)、棄土位置是否合理、是否處于巖堆或滑坡上、通航條件、公鐵立交情況、與地方既有道路、水系關系(標高及平面位置)、臺后路堤有無特殊措施、墩臺基坑、邊坡防護是否合理、地址補勘工作情況等。

第四篇:工程設計圖紙會審制度

設計圖紙會審制度

第一章

總則

第1條

圖紙會審目的。了解設計意圖,明確質量要求,將圖紙上存在的問題和錯誤、專業之間的矛盾等,盡最大可能解決在工程開工之前。

第2條

會審參加人員,包括設計管理部及工程管理部有關技術人員、監理工程師、施工單位項目經理、項目技術負責人、專業技術人員及相關人員、設計院專業負責人。

第3條

會審時間。一般應在工程項目開工前進行,特殊情況下也可邊開工邊組織會審(如圖紙不能及時供應時)。

第4條

會審由設計管理部組織、安排。第二章

會審內容

第5條

審查施工圖紙設計是否符合國家有關技術、經濟政策和有關規定。

第6條

審查施工圖的基礎工程實際與地基處理有無問題,是否符合現場實際地質情況。

第7條

審查建設項目坐標、標高與總平面圖中標志是否一致,與相關建設項目之間的幾何尺寸關系以及軸線關系和方向等有無矛盾和差錯。

第8條

審查圖紙及說明是否齊全和清楚明確,核對建筑、結構、上下水、暖衛、通風、電氣、設備安裝等圖紙是否相符,相互間的關系尺寸、標高是否一致。第9條

審查建筑平、立、剖面圖之間關系是否矛盾或標志是否有遺漏,建筑圖本身平面尺寸是否有差錯,各種標高是否符合要求,與結構圖的平面尺寸及標高是否一致。

第10條

審查建設項目與地下構筑物、管線等之間有無矛盾。

第11條

審查結構圖本身是否有差錯及矛盾,結構圖中是否有《鋼筋明細表》,若無《鋼筋明細表》,鋼筋砼關于鋼筋構造方面的要求在圖中是否說明清楚,如鋼筋錨固長度等。

第12條

審查施工圖中有哪些施工特別困難的部位,采用哪些特殊材料、構件與配件,貨源如何組織。

第13條

對設計采用的新技術、新結構、新材料、新工藝和新設備的可能性和應采用的必要措施進行商討。

第14條

設計中的新技術、新結構限于施工條件和施工機械設備能力及安全施工等因素,要求設計單位予以改變部分設計的,審查時必須提出,共同研討。

第三章

會審程序

第15條

會審由設計管理部召集進行,并有資料室分別通知設計、監理、分包協作施工單位(施工單位分包的由施工單位通知)參加。

第16條

會審分“專業會審”和“綜合會審”解決專業自身和專業與專業之間存在的各種矛盾及施工配合問題。無論“專業會審”或“綜合會審”,在會審之前,應先由設計單位交底,交待設計意圖、重要及關鍵部位,采用的新技術、新結構、新工藝、新材料、新設備等做法、要求、達到的質量標準,而后再由各單位提出問題。

第17條

會審時,由項目技術人員提出自審時的統一意見并做記錄。會審后監理工程師整理好圖紙會審記錄,由各參加會審單位蓋章后生效。

第18條

根據實際情況,圖紙也可分階段會審,如地下室工程、主體工程、裝修工程、水電暖通等。當圖紙問題較多較大時,施工中間可重新會審,已解決施工中發現的設計問題。

第四章

會審記錄

第19條

會審記錄由監理單位執筆完成。

第20條

工程項目名稱(分階段會審時要標明分項工程階段)。

第21條

參加會審的單位(要全稱)及其人員名字(禁止用職稱代替)。

第22條

會審記錄的內容

⑴ 建設單位和施工單位對設計圖紙提出的矛盾、問題,由設計予以答復修改(要注明圖、圖號,必要時要附圖說明)。

(2)施工單位為便于施工,施工安全或建筑材料等問題要求設計單位修改部分設計的會審結果與解決辦法(要注明圖、圖號,必要時要附圖說明)。

(3)會審中尚未得到解決或需要進一步商討的問題。(4)列出參加會審單位名稱、并蓋章后生效。第五章

其他相關內容

第23條

會審地點要填寫清晰、具體。

第24條

聯系電話要注明,包括固定電話和移動電話。第25條

會審記錄的發送一般有監理公司執行。第26條

會審記錄發送單位(1)建設單位檔案室。(2)設計單位。(3)監理單位。(4)施工單位項目部。(5)其他與會單位。

設計圖紙管理辦法

第一章

總則

第1條

目的。為做好設計圖紙的管理工作,使其收發及時、手續齊全、廢圖絕跡、不遺失、無差錯,特制定本辦法。

第2條

適用范圍。本辦法適用于企業所有工程項目的圖紙管理工作。

第3條

相關部門及人員職責

(1)工程技術部負責圖紙管理的監督指導。(2)項目部工程技術部門負責本項目的圖紙管理。(3)專業公司等單位負責圖紙的二級管理。第二章 管理內容 第4條

設計圖紙的接收

(1)項目部工程技術部門圖紙管理人員按合同規定接收設計圖紙,準確核對后,編制《圖紙目錄》,報技術部門專業工程師審核。

(2)圖紙管理人員將《圖紙目錄》報告總工程師和項目部工程技術部門負責人,由項目部工程技術部門負責人及時規定發圖順序及圖紙分配情況。

(3)需進行翻譯的有關圖紙先進行目錄翻譯,再按有關翻譯的約定進行其他內容的翻譯。

(4)必要時需進行圖紙催交工作。第5條

設計圖紙的登記

(1)對接收的圖紙(或翻譯工作完成的)進行分類、統一編號、蓋章標石。

(2)工程技術部門負責人隨時檢查登記、統計情況的準確程度,防止漏登情況的發生。

(3)圖紙應首先歸檔一份。第6條

設計圖紙的發放

(1)按工程技術部門負責人的規定,以先后順序和數量通知施工的專業公司和有關部室領取設計圖紙。

(2)專業公司等單位的圖紙接收人為資料員或專職工程師,有關職能部室為內勤員或負責人。

(3)圖紙發放應辦理發放手續,接收人核查無誤后進行簽字。

(4)專業公司等單位和項目部各部門辦理接收及發放手續,做好圖紙的二級管理工作(收圖登記、發圖登記、領取人簽字)。

第7條

作廢圖紙的處置

(1)對施工中由于變版而作廢的圖紙,工程技術部門發布變更通知,各使用部門資料員或內勤人員將作廢圖紙及時交回工程技術部門,回收的作廢圖紙由工程技術部門負責確認批準,造冊登記后做銷毀處置。

(2)若需留作參考時,加蓋作廢標識章,并隔離存放。第8條

施工人員以及用圖人應愛護圖紙,防止丟失和損壞。

第9條

若須進行圖紙復印,由用圖單位提出申請,報工程技術部門負責人批準,由工程技術部門統一復印并登記。

第10條 對于工程需要借用的圖紙,工程技術部門負責人批準,辦理借閱手續,并及時歸還。存檔的圖紙一律不予借出。

第11條 施工圖紙的存檔工程竣工后,根據企業檔案室的要求,由項目部工程技術部門對圖紙進行整理,作為企業的存檔資料。

第三章

零星圖紙的管理

第12條 零星工程圖紙由總設計師在設計部的《設計通知單》上簽字確認。

第13條 零星工程圖紙發放范圍為工程部、項目部各一份,領用人在《設通知單上》簽收。

第14條 修改變更圖紙的發放范圍按原發放范圍實施。第四章

相關文件記錄

第15條

相關文件記錄包括《圖紙記錄》、《到圖登記表》、《圖紙發放登記記錄》、《圖紙借閱等記錄》、《作廢圖紙回首記錄》和《作廢圖紙銷毀處置記錄》等。

第五篇:圖紙管理使用制度

圖紙管理使用制度

一、圖紙的下發回收與保存

1)公司生產使用的圖紙由公司技術部在生產計劃執行前5天一式三份負責

下發質檢部一份,生產部兩份。

2)圖紙上必須蓋有發放時間和圖紙性質(新產品、試制圖紙、添加圖、更

改圖、外協件圖)的紅色印章。

3)圖紙下發后,質檢部根據質檢分工將圖紙下發給質檢員使用;生產部根

據工序將圖紙與工單在生產前1天一并下發給各班組長。

4)各班組組長收到圖紙后,根據班組內部生產分工將圖紙下發給相關操作

員工。

5)操作工完成本序工作后隨轉序單交下道工序負責人。

6)生產結束后由最后工序負責人把圖紙轉回生產部。

7)生產部負責保存技術部下發的原圖一份。

8)凡技術部下發過的產品圖紙,技術部只負責下發該產品更改圖紙和作廢

圖紙。

以上各條規定如有違反由各部門負責人提請處理,每次罰款不低于100元,報總經理批準。本部門問題未及時反映的,由其他部門反映給公司總經理的,情

況屬實,由總經理負責對部門負責人加倍處罰。

二、車間圖紙的使用

1)班組長必須將圖紙下發給有識圖能力的員工,保證操作者按圖加工。

2)圖紙隨工序轉運單轉交下道工序負責人后,由下道工序操作人負責在工

序轉運單上標注“圖紙收到”。

3)凡涉及圖紙丟失、損毀的,由生產部根據轉序單確定負責人,給予每張

20元罰款。

4)凡在車間發現使用圖紙不在圖紙夾上的,每張給予10元罰款,重復發現的翻倍處罰。

三、圖紙的更改作廢

1)更改、作廢圖紙必須由技術部將生產部質檢部原圖收回并簽“作廢”章

后,將重新繪制圖紙蓋“更改”章后下發給質檢部、生產部。

2)需在原圖上進行更改的,由生產部圖紙保管人更改標注。并注明年月日

轉技術部備案。

3)在產品生產過程中,凡涉及到圖紙問題生產、質檢兩部門負責人要快速

反饋到技術部,由技術部決定是否更改圖紙及技術要求。解決時間必須做到當日

提出,當日解決。

4)在采購過程中若現在市場無法滿足設計要求,采購人員要快速反饋到開

發部,由開發部決定是否更改圖紙或設計要求,四、圖紙的印制及保密

1)凡需加印的圖紙必須在公司行辦復印,其他部門一律不得復印,發現一

次罰款100元。

2)凡發生有私帶圖紙出廠一次罰款200元。

3)有盜竊、出賣公司圖紙者,首先賠償公司損失每張不低于2000元,并追

究其刑事責任。

4)收回圖紙和作廢的,由生產部負責人負責處理和銷毀。

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