第一篇:平房區教育和衛生計劃生育局2017年度部門決算說明
平房區教育和衛生計劃生育局2017年度部門決算說明
第一部分
部門概況
一、基本情況
(一)機構設置情況
哈爾濱市平房區教育和衛生計劃生育局屬于財政全額拔款行政機關單位。隸屬于平房區政府。
(二)基本職能 教育部門主要職責
1、貫徹執行國家和省、市關于教育工作的方針、政策和法律、法規、規章,并負責組織實施。
2、負責制訂全區教育發展規劃,擬訂教育事業發展的重點、規模、速度和步驟,組織、指導、協調全區教育發展規劃、教育體制改革和辦學體制改革的實施。
3、負責推進全區義務教育均衡發展和促進教育公平,負責全區幼兒教育、義務教育、普通高中教育、特殊教育、中等職業技術教育、校外教育、成人教育、民辦教育宏觀指導與協調管理工作;實施民辦學校非學歷教育、學前教育的設立、分立、合并、變更審批;負責利用互聯網實施遠程學歷教育的教育網校審批;指導各級各類學校教育改革工作。
4、負責全區教師隊伍建設工作;負責全區中小學教師和校長資格認定工作;參與制訂全區教育系統人事管理工作的有關政策;負責教師培訓、獎懲和專業技術職務評聘工作;組織指導教育系統人才隊伍建設工作。
5、負責本部門教育經費的統籌管理;參與擬訂全區教育經費,籌措、教育撥款、教育收費、學生資助的方針和有關政策;負責統計全區教育經費投入和執行情況;負責義務教育保障機制經費及國家、省、市有關教育專項經費管理;統籌管理全區教育捐資;指導全區教育系統勤工儉學工作。
6、負責擬訂全區各類學校網點布局規劃,并組織實施調整工作。負責學校基建、校舍、校產及教育用地的監督管理;負責教育基本信息統計、分析工作。
7、指導全區各級各類學校的德育、體育、衛生與健康教育、藝術教育、國防教育工作。
8、組織和指導全區教育科研和教研工作;指導教育理論研究、群眾性教育學術團體工作。
9、負責教育系統法制建設工作,指導教育系統依法治教和普法宣傳教育工作。
10、負責全區教育系統教育信息化規劃發展、統籌建設和遠程(網絡)教育管理工作。
11、負責局機關及所屬事業單位的安全穩定工作;指導、檢查全區所屬學校安全穩定工作;協調并指導教育系統重大突發公共事件處置和重大安全事故處理及社會治安綜合治理工作。衛生部門主要職責
1、黨委工作職責:負責衛生系統的黨務工作、黨的思想政治工作、負責對黨員進行教育、管理和監督、監督黨員干部和工作人員遵守國法政紀、黨的建設、傳達上級黨組織的決議、決定和會議精神及黨的文件。
2、行政工作職責:貫徹執行衛生工作方針、政策、法律、法規及各種技術標準、規章;研究制定全區衛生事業發展規劃,制定我區疾病防治規劃并做好組織協調和實施工作;負責醫務人員準入;負責衛生經濟調控;負責全區一級以下(含一級)醫療機構執業許可證的審批、發放、管理工作;依據衛生法規、標準對社會公共衛生、勞動衛生、學校衛生、放射衛生等實行監測,負責轄區內三級預防、醫療保健、初級衛生保健及婦幼保健、優生優育的有關任務。負責全區衛生統計、信息系統管理。提供科學依據和發布;遇到重大突發事件自然災害時,在區政府統一領導下,組織調度全區衛生技術力量,搶救傷病員,做好疫區處理防止和控制疾病的擴大、蔓延;制定全區重點醫學科學發展規劃。
3、計劃生育工作,貫徹落實計劃生育政策,對獨生子女家庭開展獎勵扶助和特別扶助資金扶持,對流動人口開展計劃生育宣傳工作,獨生子女費兌現工作,免費開展計劃生育扶持救助工作、以及計劃生育培訓學習等工作
4、經開區的衛生監管工作,涉及公共場所安全的現場審核,流程改造、認證,材料的準備等
二、人員構成情況
本部分共有行政編制19人,事業編制21人。其中:處級2人,副處級4人,正科級2人。
第二部分
決算編報范圍
2017年財務決算編制范圍包括: 一級單位本級1個。2017年全部收入及支出。
第三部分
2017年決算說明
一、關于《收入支出決算總表》(附件1)的說明
哈爾濱市平房區教育和衛生計劃生育局2017年度收入、支出總計3687.89萬元,與上年相比,收入增加了2929.32萬元,增長了386.16%,主要原因是2017年度決算收入中包含了衛生部門的收入。支出總計增加1199.29萬元,增長48.19%。主要原因是包含了衛生部門的支出。其中:
(一)收入總計3687.89萬元。包括: 1.財政撥款收入3461.95萬元,為部門當年取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,與上年相比增加2703.38萬元,增長356.38%。主要原因是包含了衛生部門。
2.年初結轉和結余225.94萬元,主要為哈爾濱市平房區教育和衛生計劃生育局上年結轉本年使用的專項資金。
(二)支出總計萬元。包括:
1.一般公共服務(類)支出萬元,主要用于……。與上年相比增加(或減少)萬元,增長(或下降)%。主要原因是……。
2.公共安全(類)支出萬元,主要用于……。與上年相比增加(或減少)萬元,增長(或下降)%。主要原因是……。
3.教育支出481.91萬元、主要用于各中小學校設備購置和校舍大型修繕。與上年相比減少1633.51萬元,下降77.22%。主要校舍大型修繕已經于上年完成。
4.社會保障和就業支出331.33萬元、主要用于職工養老保險繳納及退休費。與上年相比增增加86.64萬元萬元,增長35.41%。主要原因是增加衛生部門人員。
5.醫療衛生與計劃生育支出2271.97萬元、主要用于衛生專項支出及職工醫療保險繳納。與上年相比增加2234.36萬元,增長5940.87%。主要原因是增加衛生專項資金和增加人員醫療保險。
6.住房保障支出129.94萬元、主要用于職工公積金和提租補貼費用。與上年相比增加74萬元增長132.28%。主要原因是增加衛生部門人員及職工公積金、提租補貼調整。7.其他支出0.70萬元。主要用于體育事業彩票公益金。與上年相比減少4.25萬元,下降85.86%。主要原因是專項已經完成。
8.年末結轉和結余472.04萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要為哈爾濱市平房區教育和衛生計劃生育局本年度(或以前年度)預算安排的衛生專項資金無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。
二、關于《收入決算表》(附件2)的說明
哈爾濱市平房區教育和衛生計劃生育局本年收入合計3461.95萬元,其中:財政撥款收入3461.95萬元,占100%;上級補助收入萬元,占%;事業收入萬元,占%;經營收入萬元,占%;附屬單位上繳收入萬元,占%;其他收入萬元,占%。
三、關于《支出決算表》(附件3)的說明
哈爾濱市平房區教育和衛生計劃生育局本年支出合計3215.85萬元,其中:基本支出1141.05萬元,占35.48%;項目支出2074.8萬元,占64.52%;經營支出萬元,占%;對附屬單位補助支出萬元,占%。
四、關于《財政撥款收入支出決算總表》(附件4)的說明
哈爾濱市平房區教育和衛生計劃生育局2017年度財政撥款收、支總額3687.89萬元。與上年相比,財政撥款收入增加2929.32萬元,增長了386.16%,主要原因是2017年度決算收入中包含了衛生部門。支出總計增加1199.29萬元,增長48.19%。主要原因是包含了衛生部門的支出。
五、關于《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(附件5)的說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。哈爾濱市平房區教育和衛生計劃生育局2017年一般公共預算財政撥款支出3215.15萬元,與上年相比,增加731.5萬元,增長29.45%。主要原因是增加衛生專項資金。哈爾濱市平房區教育和衛生計劃生育局2017年一般公共預算財政撥款支出3215.15萬元,其中基本支出決算為1141.05萬元,與上年相比增加396.31萬元,主要原因是增加衛生部門基本支出;項目支出決算為2074.8萬元,與上年相比增加335.88萬元,主要原因是增加衛生部門專項支出。
六、關于《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》(附件6)的說明
哈爾濱市平房區教育和衛生計劃生育局2017年一般公共預算財政撥款基本支出1141.05萬元,其中:
(一)人員經費967.45萬元。主要包括:基本工資171.84萬元、津貼補貼118.73萬元、獎金41.60萬元、伙食補助費21.6萬元、績效工資11.66萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出8.7萬元。其他工資福利支出27.46萬元、離休費7.97萬元、退休費314.65萬元、撫恤金2.18萬元、生活補助2.97萬元、醫療費59.48萬元、獎勵金17.11萬元、住房公積金50.97萬元、提租補貼78.97萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.03萬元。
(二)公用經費173.6萬元。主要包括:辦公費63.81萬元、印刷費0.26萬元、水費1.14萬元、電費8.28萬元、郵電費2.4萬元、取暖費45.13萬元、差旅費0.20萬元、維修(護)費0.19萬元、勞務費6.8萬元、工會經費8.0萬元、福利費4.59萬元、其他交通費用21.14萬元、其他商品和服務支出11.33萬元、辦公設備購置0.32萬元。
七、關于《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(附件7)的說明
哈爾濱市平房區教育和衛生計劃生育局2017年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.7萬元,本年收入決算萬元,本年支出決算0.7萬元,年末結轉和結余萬元。具體支出情況如下:財政撥款支出0.7萬元,主要用于體育彩票公益金的運動會項目支出。
八、關于《“三公”經費財政撥款支出表》(附件8)的說明
哈爾濱市平房區教育和衛生計劃生育局2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出萬元,占“三公”經費的%;公務用車購置及運行費支出萬元,占“三公”經費的%;公務接待費支出萬元,占“三公”經費的%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費決算支出萬元,完成預算的%,比上年決算增加(或減少)萬元,主要原因為……;決算數小于(大于)預算數的主要原因……。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組個,累計人次。開支內容主要為:……。2.公務用車購置及運行費支出萬元。其中:
(1)公務用車購置決算支出萬元,預算數萬元,決算數萬元,比上年決算增加(或減少)萬元,主要原因為……。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車輛,主要為……。
(2)公務用車運行維護費決算支出萬元,預算數萬元,決算數萬元,比上年決算增加(或減少)萬元,主要原因為……。公務用車運行維護費主要用于……。2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量輛。
3.公務接待費萬元。其中:
(1)外事接待支出萬元,預算數萬元,決算數萬元,比上年決算增加(減少)萬元,主要原因為……。外事接待支出主要為接待……等,2017年使用一般公共預算撥款開支的外事接待批次,人次。主要為接待……。
(2)國內公務接待支出萬元,預算數萬元,決算數萬元,比上年決算增加(減少)萬元,主要原因為……。國內公務接待主要為接待……等,2016 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待批次,人次。主要為接待……。
哈爾濱市平房區教育和衛生計劃生育局2017年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出萬元,預算數萬元,決算數萬元,比上年決算增加(減少)萬元,主要原因為……。2017年度全年召開會議個,參加會議人次。主要為召開……。
哈爾濱市平房區教育和衛生計劃生育局2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出萬元,預算數萬元,決算數萬元,比上年決算增加(減少)萬元,主要原因為……。2017年度全年組織培訓個,組織培訓人次。主要為培訓……。
九、機關運行經費支出情況說明
2017年本部門機關運行經費支出22.03萬元,比2016年減少115.65萬元,降低83.99%。主要原因是職工住宅取曖費從公用支出中移除到其它對個人和家庭的補助當中。
十、國有資產占用情況說明
截至2017年12月31日,哈爾濱市平房區教育和衛生計劃生育局2017年度固定資產總額1116.36萬元,共有車輛輛,其中,一般公務用車輛、一般執法執勤用車輛、特種專業技術用車輛、其他用車輛,其他用車主要是……;單位價值200萬元以上大型設備臺(套)。
十一、政府采購情況說明
2017年度政府采購支出總額236.41萬元,其中:政府采購貨物支出187.89萬元、政府采購工程支出47.99萬元、政府采購服務支出0.53萬元。
十二、預算績效管理工作開展情況
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。九、一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十一、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十四、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十五、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十六、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十七、“三公”經費:指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費。
第二篇:饒陽衛生和計劃生育部門
饒陽縣衛生和計劃生育部門 2016部門決算說明
第一部分 饒陽縣衛生和計劃生育部門概況
(一)部門機構設置、職能
饒陽縣衛生和計劃生育局是主管衛生和計劃生育的政府工作部門。2016,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共21個,其中:7個鄉鎮衛生院、8個鄉鎮衛生院分院、縣人民醫院1個、縣中醫醫院1個,縣婦幼保健院1個、縣疾控中心1個,縣衛生監督局1個,縣衛生和計劃生育局1個。縣衛生和計劃生育局內設6個科室:辦公室、基層衛生與婦幼保健股、醫政股、計生法規股、計生統計股、行政審批股。
饒陽縣衛生和計劃生育部門主要職能:
1、貫徹執行國家衛生和計劃生育工作方針、政策和法律、法規;研究擬定全縣衛生和計劃生育改革與發展目標、規劃和政策措施。
2、統籌規劃與協調全縣衛生和計劃生育資源配置,指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。
3、制定社區衛生、婦幼衛生發展規劃和政策措施,規劃并指導社區衛生服務體系建設,負責婦幼保健的綜合管理和監督。
4、負責疾病預防控制工作,制定實施重大疾病防治規劃與
策略,協調有關部門對重大疾病實施防控與干預,發布法定報告傳染病疫情信息。
5、負責衛生應急工作,制定衛生應急預案和政策措施,負責突發公共衛生事件監測預警和風險評估,指導實施突發公共衛生事件預防控制與應急處置,發布突發公共衛生事件應急處置信息。
6、指導衛生隊伍建設工作,組織擬訂全縣衛生人才發展規劃,組織實施衛生職業資格認證工作。
7、執行和完善財務、項目資金使用管理制度,衛生統計與信息工作,并對項目資金的使用進行監督檢查。
8、遇有重大突發事件和自然災害,在縣委、縣政府的統一領導下,在上級部門的指導下,組織調度全縣衛生
力量,對重大疫情、病情實施緊急處置,防止和控制疫情、疾病的發生、蔓延。
9、對全縣衛生計生技術人員進行職業道德和法制教育,促進衛生計生行業的社會主義精神文明建設,指導衛生和計生公共服務網絡體系建設。
10、對全縣人口和計劃生育規劃執行情況及目標管理責任制執行情況進行監督和考核評估,穩定低生育水平
11、編報衛生和計劃生育事業費和基本建設支出的預算、決算。
12、受理衛生和計劃來信來訪,調查違反計劃生育政策的重
要案件。
13、承辦縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。
14、承辦縣政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
饒陽縣衛生和計劃生育局機關行政編制16名,其中,領導職數3個,設局長1名,副局長2名,股級領導職數6名。機關工勤人員編制2名。全衛生系統財政補助人員299人,經費自理人員353人。
第二部分 2016饒陽縣衛生和計劃生育部門決算報表
1、收入支出決算批復表
2、收入決算批復表
3、支出決算批復表
4、財政撥款收入支出決算批復表
5、一般公共預算財政撥款支出決算批復表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表(此表無內容)
8、國有資本經營性預算財政撥款收入支出決算批復表(此表無內容)
9、“三公經費”表
10、政府采購情況表(另附詳表單獨列示)
第三部分 2016饒陽縣衛生和計劃生育部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2016年初結轉資金1754.52萬元,本年收入決算為18626.24萬元,其中財政撥款收入5402.64萬元、上級補助收入0萬元、事業收入12646.32萬元、經營收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入577.27萬元;2016年預算收入13 332.57萬元,決算收入比年初預算收入增加5293.67萬元,增加原因由于決算數據包含了縣醫院、中醫院、鄉鎮衛生院,年初預算數據不包括這三個部門單位,它們不是預算單位。2015年決算收入為17088.81萬元,2016年決算收入比2015年增加1537.43萬元,增長9%。增長原因由于衛生投入加大,及各醫療衛生機構業務量增長。2016年決算支出為18309.52萬元,其中社會保障和就業支出1482.11萬元,醫療衛生與計劃生育支出16687.65萬元,農林水支出133.6萬元。2016年預算支出13332.57萬元。決算支出比年初預算支出增加5293.67萬元,增加原因由于決算數據包含了縣醫院、中醫院、鄉鎮衛生院,年初預算數據不包括這三個部門單位,它們不是預算單位。2015決算支出為15462.85萬元,2016年比2015年決算支出減少了2846.67萬元,降低了18%。其原因為節省開支。年末結余分配654.59萬元,結轉下年資金1416.66萬元。
二、收入決算說明
2016年收入決算為18626.24萬元,其中: 2016年財政撥款收入共5402.64萬元,事業收入12646.32萬元,其他收入577.27萬元。
三、支出決算說明
2016年支出決算18309.52萬元,其中基本支出15528.19萬元,項目支出2781.32萬元
2016年財政撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出決算3077.29萬元,其中:
1、工資福利支出1487.04萬元,2、對個人和家庭補助支出1482.11萬元,3、商品和服務支出104.9萬元。
4、其他資本性支出3.24萬元。
(二)項目支出決算2665.99萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016財政撥款年初結轉資金1724.75萬元,本年財政撥款收入5402.64萬元; 2016年財政撥款支出5743.29萬元,其中一般公共預算財政撥款支出5743.29萬元,政府性基金預算財政撥款支出0萬元,年末財政撥款結轉1384.10萬元。五、三公經費支出說明:
2016年“三公經費”支出7.17萬元,其中:因公出國費0萬元,公務用車運行維護費7.17萬元,公務接待費0萬元。2016年初預算7.20萬元,因公出國費0萬元,公務用車運行維護費
7.20萬元,公務接待費0萬元。比決算支出減少了0.3萬元,減少原因:例行節約,節省開支。比2015年的13.33萬元減少6.16萬元,減少46%。減少原因:認真貫徹落實“中央八項規定”,以及省、市、縣相關規定,精簡節約,嚴格控制“三公”經費支出。
六、預算績效管理工作開展情況說明
饒陽縣衛生和計劃生育部門推進預算績效管理,通過明確績效目標、細化使用階段、跟蹤支出進度、決算分析等步驟,不斷提高預算管理水平,提高內部管理效率。
一、明確績效目標,在預算編制過程中,全面爭求各股室意見,提前將預算支出和各股室的業務目標進行連接,形成績效目標,提高財政支出率。
二、細化使用階段,增強財政資金時效。根據財政資金需求的時間不同,在上報用款計劃時,按月細分使用階段,增強財政資金在時間上的使用效益。確保財政資金到位后及時使用。
三、跟蹤支出進度,結合業務考核績效。定期跟蹤預算執行進度,將支出進度與用款計劃進行對比,建立業務督辦制度掌握業務工作進度,在重要時間節點結合業務工作進度考核預算支出績效。
七、其他重要事項的說明 1.機關運行經費情況
2016年本部門機關運行經費支出38.09萬元,比2015年減
少12.96萬元,減少25.39%。主要原因是:認真貫徹落實“中央八項規定”,以及省、市、縣相關規定,精簡節約,規范公務接待管理,控制差旅費、會議費等支出。
2.政府采購情況的說明
2016年本部門政府采購支出總額54.08萬元,其中:政府采購貨物支出54.08萬元,資金來源為財政撥款;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。購買中醫診療設備7臺計19.82萬元,空調6臺計1.5552萬元,空氣源熱泵采暖設備 32.7萬元。
3.國有資產占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛31輛,其中:一般公務用車2輛;一般執法執勤用車3輛;其他用車26輛,其他用車主要是縣醫院、中醫院、衛生院、疾控中心、婦幼保健院業務用車。單位價值50萬元以上大型設備1臺(套),單位價值100萬元以上大型設備20臺(套)。
4.其他需要說明的情況 無
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:本從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動
所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
(六)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
(七)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
(八)基本支出:填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
(九)項目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
(十)基本建設支出:填列由本級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕所發生的一般公共預算財政撥款支出,不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。
(十一)其他資本性支出:填列由各級非發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
(十二)“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)其他交通費用:填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租車費用、公務交通補貼等。
(十四)公務用車購置:填列單位公務用車車輛購置費支出(含車輛購置稅)。
(十五)其他交通工具購置:填列單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機)購置支出(含車輛購置稅)。
(十六)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第三篇:大邑縣衛生和計劃生育局
大邑縣衛生和計劃生育局 關于對西嶺鎮公立衛生院等389家
《醫療機構執業許可證》校驗合格的公告
根據各鄉鎮公立衛生院、晉原街道社區衛生服務中心的初審意見,衛生計生監督執法大隊日常監督管理和不良執業行為記分情況,醫療機構校驗現場評審專家組現場技術審查結果,按程序已通過公示。經核準,西嶺鎮公立衛生院等389家醫療機構校驗合格,現予以公告: 西嶺鎮:7家
西嶺鎮公立衛生院
西嶺鎮飛水村衛生站
西嶺鎮高店村衛生站
西嶺鎮花石村衛生站
西嶺鎮沙坪村衛生站(任桂蓉)
西嶺鎮大龍村衛生站(李繼剛)
西嶺鎮云華村衛生站(黃曉林)
花水灣鎮:11家
花水灣鎮公立衛生院
花水灣鎮天宮廟衛生院(陰會云)花水灣鎮陽溝村衛生站(劉國明)
花水灣鎮溫泉社區二衛生站(劉國明)
花水灣鎮黎溝村衛生站(劉崇芬)
花水灣鎮千佛村衛生站(何仕英)
花水灣鎮溫泉社區一衛生站(伍毅)
花水灣鎮天宮社區衛生站(孔令惠)
花水灣鎮天宮社區二衛生站(李梅)
花水灣鎮天宮社區一衛生站(姜紹飛)花水灣鎮伍田村衛生站(陳平)
出江鎮:14家
出江鎮公立衛生院
出江鎮公立衛生院三壩分院 出江鎮華山村衛生站(張旭)
出江鎮虎崗村衛生站(張旭)出江鎮田園村衛生站(張旭)
出江鎮雷山村衛生站(雷肇鐘)
出江鎮寶珠村衛生站(萬柏銀)
出江鎮下壩村衛生站(喻志材)
出江鎮高壩村衛生站(許靜)
出江鎮馬橋村衛生站(楊自倫)
出江鎮魚泉村衛生站(王友君)
出江鎮上壩村衛生站(張紹永)出江鎮香桂村衛生站(楊雄)
出江鎮出源社區衛生站(黃壹倩)斜源鎮:6家
斜源鎮公立衛生院
斜源鎮大鵬村衛生站(馬月華)
斜源鎮盤石村衛生站(周銀輝)
霧山鄉:6家
霧山鄉公立衛生院
霧山鄉蝦口村衛生站(周曉鳳)
霧山鄉大坪村衛生站(伍澤軍)
鶴鳴鄉:11家
鶴鳴鄉公立衛生院
鶴鳴鄉忠孝村二衛生站(張金全)
鶴鳴鄉仙鶴社區衛生站(張金全)
鶴鳴鄉新民村衛生站(杜毓忠)
鶴鳴鄉聯和村衛生站(鄭宏德)
鶴鳴鄉牟家營村二衛生站(黃義)
悅來鎮: 22家
悅來鎮公立衛生院
悅來鎮朝陽村衛生站(周曉鳳)
悅來鎮鹽井村衛生站(周曉鳳)
悅來鎮勝利社區二衛生站(王啟旭)
悅來鎮勝利社區一衛生站(周雪梅)
斜源鎮江源村衛生站(楊志明)
斜源鎮太平社區衛生站(穆勇)
斜源鎮三元場村衛生站(黃守海)
霧山鄉大燭村衛生站(周曉鳳)霧山鄉兩河口社區衛生站(陶茂君)
霧山鄉霧山村衛生站(周曉鳳)
大邑恩威道醫院(薛永新)鶴鳴鄉忠孝村一衛生站(張金全)鶴鳴鄉牟家營村一衛生站(牟乃均)
鶴鳴鄉永和村衛生站(楊安文)
鶴鳴鄉三豐村衛生站(彭川湖)
悅來鎮龍泉村衛生站(周曉鳳)
悅來鎮義和村衛生站(周曉鳳)
悅來鎮民集村衛生站(彭碧芳)
悅來鎮雙廓村衛生站(王懷清)
悅來鎮觀口社區衛生站(李文俊)
悅來鎮寧江村衛生站(黃廷坤)
悅來鎮前進社區衛生站(楊祥)
悅來鎮前進社區二衛生站(牟家良)
悅來鎮夬石村衛生站(李學東)
悅來鎮丹鳳村衛生站(李正華)
悅來鎮王崗村衛生站(潘轉運)
悅來鎮前進社區一衛生站(楊莉)
悅來鎮鶴慶村衛生站(周長春)
悅來鎮三儀社區衛生站(王平康)
大邑車永樹診所(車永樹)
大邑王祖銘診所(王祖銘)
金星鄉:10家
金星鄉公立衛生院
金星鄉雁鵝村一衛生站(湯中勇)
金星鄉黃坭村衛生站(湯中勇)
金星鄉紅巖村衛生站(李福明)
金星鄉雁鵝村衛生站(彭建英)
新場鎮:21家
新場鎮公立衛生院
新場鎮桐林村二衛生站(謝胡咪娜)新場鎮石虎村衛生站(謝胡咪娜)
新場鎮川王村衛生站(袁雨章)
新場鎮雙井村一衛生站(吳現科)
新場鎮頭堰村二衛生站(彭艷)
新場鎮桐林村一衛生站(付殿林)
新場鎮頭堰村一衛生站(彭良欽)
新場鎮同心村二衛生站(謝胡咪娜)大邑彭世奎診所(彭世奎)
大邑太平診所(楊建秋)
大邑楊學儀診所(楊學儀)
金星鄉白巖村衛生站(湯中勇)
金星鄉雁鵝村二衛生站(湯中勇)
金星鄉玉金社區衛生站(湯中勇)
金星鄉星火村衛生站(鄒漢強)
金星鄉和平村衛生站(羅永雪)
新場鎮文昌社區一衛生站(陳志山)
新場鎮揭家村二衛生站(謝胡咪娜)新場鎮文昌社區二衛生站(李天治)
新場鎮揭家村一衛生站(周道勇)
新場鎮雙井村二衛生站(鄭良坤)新場鎮雙福堰社區衛生站(李光輝)
新場鎮文昌社區衛生站(陳茂軍)
新場鎮同心村一衛生站(葉江紅)
大邑付定全診所(付定全)
大邑魯世傳診所(魯世傳)
王泗鎮:31家
王泗鎮公立衛生院
王泗鎮公立衛生院敦義分院 王泗鎮黎庵村衛生站(徐
蓉)
王泗鎮豐都村一衛生站(黃
建)王泗鎮福田村一衛生站(李成慧)
王泗鎮尚河村衛生站(尚昌志)
王泗鎮伍家村一衛生站(周學成)
王泗鎮飛羊村一衛生站(宋玉炎)
王泗鎮文筆村衛生站(楊宗林)
王泗鎮靜林村二衛生站(陳朝燕)
王泗鎮西安村衛生站(朱明清)
王泗鎮龍橋村二衛生站(陳
浩)
王泗鎮龍橋村一衛生站(范
波)
王泗鎮豐都村二衛生站(李樹華)
王泗鎮新慶社區一衛生站(毛舜東)王泗鎮黃土村衛生站(吳永富)
王泗鎮伍家村二衛生站(葉仕堂)
王泗鎮義興村衛生站(嚴
智)
王泗鎮廟灣村衛生站(王昆倫)
王泗鎮楊店村衛生站(李飛翔)
三岔鎮:24家
三岔鎮公立衛生院
三岔鎮七一村一衛生站(羊貴祥)
三岔鎮三柏村二衛生站(羊貴祥)
三岔鎮三柏村一衛生站(古芝福)三岔鎮永樂村衛生站(劉曉曦)三岔鎮七一村二衛生站(魏德平)
三岔鎮梅花社區一衛生站(劉旭梅)
王泗鎮靜林村一衛生站(宋乃林)
王泗鎮李安村衛生站(唐德良)
王泗鎮龍橋村衛生站(徐學先)
王泗鎮龍橋村衛生站(候水花)
王泗鎮豐都村衛生站(白瑞林)
王泗鎮孟姜村衛生站(丁國偉)
王泗鎮新慶社區三衛生站(宋澤俊)
王泗鎮伍家村衛生站(魏世紅)
王泗鎮福田村二衛生站(吳宗祥)
王泗鎮新慶社區二衛生站(黃茂林)
王泗鎮燈籠社區衛生站(衛
東)
三岔鎮公立衛生院高山分院
三岔鎮慶余村衛生站(羊貴祥)
三岔鎮東升村二衛生站(羊貴祥)三岔鎮涌泉村衛生站(高建康)
三岔鎮東升村一衛生站(韓國陽)
三岔鎮七一村衛生站(范成林)
三岔鎮梅花社區衛生站(石浩)
三岔鎮梅花社區二衛生站(唐益)
三岔鎮梅花社區衛生站(范水清)
三岔鎮趙庵村二衛生站(張克文)
三岔鎮趙庵村一衛生站(譚義忠)
三岔鎮山墩村衛生站(劉玉琴)
三岔鎮高山社區二衛生站(劉正清)
三岔鎮白衣村衛生站(王興智)
三岔鎮高山社區一衛生站(黃天兵)
三岔鎮高山社區衛生站(張先合)
成都市第三社會福利院醫務室(候毅)
蘇家鎮:17家
蘇家鎮公立衛生院
蘇家鎮安合村二衛生站(劉滔)
蘇家鎮永興村一衛生站(解永高)
蘇家鎮永興村二衛生站(潘
茹)
蘇家鎮安合村一衛生站(龔
濤)
蘇家鎮復興社區一衛生站(馮莉)
蘇家鎮虹橋社區衛生站(陳友明)
蘇家鎮虹橋社區一衛生站(龔春仁)
蘇家鎮虹橋社區二衛生站(陳陽)沙渠鎮:17家
沙渠鎮公立衛生院
沙渠鎮雙碾村衛生站(張善宏)
沙渠鎮柳坪村二衛生站(李義偉)
沙渠鎮柳坪村衛生站(池惠芬)
沙渠鎮石泉村衛生站(周明清)
沙渠鎮勤江社區衛生站(劉鳳琪)
沙渠鎮勤江社區二衛生站(張善剛)
大邑全炳成診所(全炳成)
沙渠鎮柳坪村衛生站(廖勇綱)
四川省革命傷殘軍人第二醫院 蘇家鎮梓桐村二衛生站(劉滔)
蘇家鎮永興村衛生站(李生全)
蘇家鎮梓桐村一衛生站(陳楊芳)蘇家鎮香林村一衛生站(胥武)
蘇家鎮復興社區二衛生站(馮文熙)蘇家鎮虹橋社區衛生站(劉忠祥)
蘇家鎮香林村二衛生站(鄔建忠)
大邑慈安醫院
沙渠鎮順河村一衛生站(張華春)
沙渠鎮龍灣村衛生站(祝明君)
沙渠鎮柳坪村一衛生站(羅
彬)
沙渠鎮龍灣村衛生站(鐘永紅)
沙渠鎮勤江社區一衛生站(李炳全)
大邑張炳陽診所(張同)
沙渠鎮順河村二衛生站(羅世蓉)
董場鎮:16家
董場鎮公立衛生院
董場鎮公立衛生院龍鳳分院 董場鎮白馬村衛生站(杜成剛)
董場鎮雙河村一衛生站(杜成剛)董場鎮鳳冠社區衛生站(杜成剛)
董場鎮鐵溪社區二衛生站(杜成剛)董場鎮正雄社區衛生站(杜成剛)
董場鎮昌明社區衛生站(杜成剛)董場鎮雙河社區二衛生站(杜成剛)
董場鎮鐵溪社區一衛生站(李旭東)
董場鎮龍華社區衛生站(陳永康)
董場鎮祥和村一衛生站(何建明)
蔡場鎮:7家
蔡場鎮公立衛生院
蔡場鎮樹德村衛生站(曹學東)
蔡場鎮蔡場社區衛生站(曹利國)
蔡場鎮云南村衛生站(宋文剛)
韓場鎮:15家
韓場鎮公立衛生院
韓場鎮韓延村一衛生站(劉建彬)
韓場鎮五合村一衛生站(程
良)
韓場鎮柏家村二衛生站(羅正軍)韓場鎮五合村二衛生站(岳江)
韓場鎮正福社區一衛生站(樂鳳倫)
韓場鎮鐵溪村一衛生站(陳云)
韓場鎮五合村衛生站(付紀奎)安仁鎮:43家
安仁鎮公立衛生院
董場鎮興隆村衛生站(杜成剛)
董場鎮龍興社區衛生站(程旭東)
董場鎮祥和村二衛生站(陳玉全)
大邑劉天松診所(劉天松)
蔡場鎮萬石社區衛生站(曹永川)
蔡場鎮新福村衛生站(曹敬賢)
大邑曹會軍診所(曹會軍)
韓場鎮韓延村二衛生站(劉秀春)
韓場鎮五合村衛生站(徐國清)
韓場鎮蘭田社區衛生站(姚柳生)
韓場鎮柏家村一衛生站(趙 昆)
韓場鎮正福社區衛生站(張樹全)韓場鎮正福社區二衛生站(黃國嶺)
韓場鎮鐵溪村二衛生站(余華)安仁鎮公立衛生院唐場分院
大邑民仁醫院(張杰)
安仁鎮元興衛生院(李永良)安仁鎮天福社區衛生站
安仁鎮裕民村衛生站 安仁鎮新和村衛生站
安仁鎮石瓦村衛生站 安仁鎮合江社區二衛生站
安仁鎮新華社區衛生站 安仁鎮千禧社區衛生站
安仁鎮仁和社區衛生站
安仁鎮三河社區二衛生站
安仁鎮雙合社區衛生站(熊建英)安仁鎮新團村衛生站(安宇)
安仁鎮金光村衛生站(李一兵)
安仁鎮齊埝村衛生站(楊國華)
安仁鎮金井社區衛生站(張治元)
安仁鎮五星村衛生站(張紅明)
安仁鎮瓦窯村衛生站(鄧奎)
安仁鎮金井社區衛生站(謝益明)
安仁鎮白鶴村衛生站(陳慧群)安仁鎮民安社區衛生站(何曉明)
安仁鎮長福社區衛生站(任莉)
安仁鎮雙合社區衛生站(曹義江)
安仁鎮民安社區衛生站(楊洪遠)
安仁鎮紅星社區衛生站(鄭尚舟)
安仁鎮合江社區一衛生站(張文其)
安仁鎮青杠村衛生站(熊正夫)
安仁鎮雙合社區衛生站(謝齊宏)
安仁鎮蔡山村衛生站(李培書)
安仁鎮泉水村衛生站(何先平)
安仁鎮三河社區一衛生站(胡進)
安仁鎮陳河村衛生站(冉明慧)
安仁鎮雙合社區衛生站(王勇)
安仁鎮清源村衛生站(唐永洪)
安仁鎮廣賢村衛生站(楊社中)
安仁鎮新石村衛生站(汪倫孝)
安仁鎮金塘社區衛生站(顏澤秋)
安仁鎮三河社區衛生站(楊艷旭)
大邑周成模診所(周成模)大邑劉明強診所(劉明強)四川電影電視職業學院醫務室(黃元文)上安鎮:12家
上安鎮公立衛生院
上安鎮汪安村衛生站(張天福)
上安鎮金雞村衛生站(陳桂芳)
上安鎮金雞村衛生站(李成學)上安鎮成功村衛生站(何
軍)
上安鎮樂善村衛生站(黃云剛)上安鎮樂善村衛生站(黃國澤)
上安鎮昌盛村衛生站(余修勤)
上安鎮新安社區衛生站(汪界濰)
上安鎮新安社區衛生站(張鳳英)
上安鎮蒲墩村衛生站(李彬)
上安鎮新安社區衛生站(何玉霞)
青霞鎮:12家
青霞鎮公立衛生院
青霞鎮龍鳳社區衛生站(羅清元)青霞鎮龍鳳社區二衛生站(趙萬民)青霞鎮洞口社區一衛生站(匡正偉)青霞鎮仙合村一衛生站(張洪)
青霞鎮仙合村衛生站(方福清)
大邑黃憲全診所(黃憲全)
晉原街道:87家
晉原街道社區衛生服務中心
大邑縣疾病預防控制中心
大邑志昌骨科醫院
大邑川西醫院 大邑德全骨傷科醫院
大邑縣血吸蟲病防治站第二門診
大邑陰氏骨傷科門診部(周德和)
晉原街道伯樂村衛生站(丁遠玲)
晉原街道七里村衛生站(丁遠玲)
晉原街道岳江村衛生站(丁遠玲)
晉原街道友誼村衛生站(丁遠玲)
晉原街道馬王村二衛生站(丁遠玲)
晉原街道駟馬社區衛生站(丁遠玲)晉原鎮斜江社區衛生站(周興德)
青霞鎮龍鳳社區一衛生站(高云兵)
青霞鎮洞口社區二衛生站(張學祥)
青霞鎮仙合村二衛生站(楊富成)
青霞鎮分水社區衛生站(邱建榮)
大邑周學芬診所(周學芬)
晉原鎮銀屏衛生院
大邑縣血吸蟲病防治站
大邑少祥醫院 大邑紹成醫院
大邑縣血吸蟲病防治站第一門診
大邑縣婦幼保健院第三門診部
大邑惠康門診部(余超惠)
晉原街道清江村衛生站(丁遠玲)
晉原街道邑溪村衛生站(丁遠玲)
晉原街道鎮東村衛生站(丁遠玲)
晉原街道龍華村衛生站(丁遠玲)晉原街道紅光社區一衛生站(丁遠玲)
晉原街道錦屏村衛生站(丁遠玲)
晉原鎮長春路社區衛生站(龍永全)
晉原鎮青屏村衛生站(鄭春福)
晉原鎮晉義村衛生站(王文剛)
晉原鎮晉王村衛生站(陳維清)
晉原鎮桃源社區衛生站(樂鳳茹)晉原鎮芙蓉社區衛生站(朱紹國)
晉原鎮北街社區衛生站(鐘家祿)晉原鎮子龍街社區衛生站(劉曉燕)
晉原鎮金龍村衛生站(付從革)
晉原鎮鴛鴦村衛生站(曹擁護)
晉原鎮蓮興村二衛生站(張素紅)晉原鎮五童村衛生站(胥朝暉)
晉原鎮梁坪村衛生站(張開劍)
晉原鎮西街社區衛生站(楊
芳)
晉原鎮鳳凰村衛生站(肖
躍)
晉原鎮紅光社區二衛生站(黃敬偉)
晉原鎮大樹村衛生站(陰明江)
晉原鎮干溪村衛生站(余建清)
晉原鎮南街社區衛生站(冷明秋)
晉原鎮玉龍社區衛生站(梁
偉)
晉原鎮官渡社區衛生站(席炳偉)
大邑富明口腔診所(湯漱)
大邑徐家松診所(徐家松)
大邑黃氏診所(黃尤珍)
大邑徐永江診所(徐永江)
大邑女賓診所(陳玲麗)
大邑開福診所(周密)
大邑陳曉燕診所(陳曉燕)
大邑徐燕春診所(徐燕春)
大邑吳剛診所(吳剛)
大邑吳建診所(吳建)
晉原鎮蓮興村一衛生站(王正康)
晉原鎮平域村衛生站(徐
燕)
晉原鎮馬王村一衛生站(萬成喜)
晉原鎮新樂村衛生站(肖道靜)
晉原鎮邑新社區衛生站(伍忠良)
晉原鎮華三村衛生站(黃革惠)
晉原鎮東街社區衛生站(李成韜)
晉原鎮潘家壩社區衛生站(李瓊)
晉原鎮南苑社區衛生站(張忠奇)
晉原鎮建華社區衛生站(胥芳)
大邑周娟口腔診所(周娟)大邑洪氏診所(洪莉)
大邑天罡診所(倪常芬)
大邑張學茹診所(張學茹)
大邑通達診所(但志榮)大邑還康診所(余還康)
大邑朱先秦診所(朱先秦)
大邑段萌茂診所(段萌茂)大邑胡奎偉診所(胡奎偉)大邑蔡仕信診所(蔡仕信)
大邑曾承云診所(曾承云)
大邑楊氏診所(楊述敏)大邑李波診所(李波)
大邑杏香診所(葉玉萍)
大邑杜承豪診所(杜承豪)
大邑胡志焱診所(胡志焱)
成都市大邑縣金生大藥房中醫坐堂醫診所(鄧偉)
成都利民連鎖有限公司大邑縣西街藥店中醫(杜曉波)四川文軒職業學院醫務室(李亞非)
特此公告。
大邑縣衛生和計劃生育局
2017年12月 5日
第四篇:永平縣衛生和計劃生育局
永平縣衛生和計劃生育局
2016部門決算
情況說明
第一部分 概況
一、主要職能
(一)主要職能
貫徹執行黨和國家的衛生計生工作方針、政策、法律和法規,制訂衛生計生、中醫藥事業發展規劃,起草相關規范性文件,提出相關政策建議。負責協調推進我縣醫藥衛生體制改革和相關醫療保障,統籌規劃衛生計生服務資源配置,制訂全縣區域衛生計生規劃并指導實施。制訂并組織落實疾病預防控制規劃,協調有關部門對重大疾病和其他嚴重危害人民健康的公共衛生問題實施防控與干預,組織實施國家免疫規劃。制訂衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。貫徹實施職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開展相關監測、調查、評估和監督工作,負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估。負責制訂并實施基層衛生計生服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全縣衛生計生、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生計生服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。負責醫療機構和醫療服務的行業準入監督管理。組織實施醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范和標準,會同有關部門實施衛生專業技術人員準入、資格標準,組織實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療機構醫療服務評價和監督管理體系。負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建立和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。制訂全縣新型農村合作醫療工作規劃、實施方案,對新型農村合作醫療運行情況進行監督管理。組織實施國家藥物政策和基本藥物制度,落實基本藥物采購、配送、使用的管理制度并制訂政策措施,提出基本藥物價格政策的建議。組織并實施促進出生人口性別平衡的措施,組織監測計劃生育發展動態;監督實施計劃生育技術服務規范和標準。組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施;推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。負責綜合管理中醫(含中西醫結合、民族醫,下同)的醫療、教育工作;負責中醫藥繼承與創新、中醫藥人才培養;促進中藥資源的保護開發與合理利用;規劃、指導中醫醫療機構布局和綜合改革。組織實施計劃生育利益導向、計劃生育國家“三項制度”和促進計劃生育家庭發展的政策和措施。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。制訂流動人口計劃生育服務管理規范并組織實施,推動建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務工作機制。組織制訂全縣衛生計生人才發展規劃,指導衛生計生人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施。組織制訂衛生計生科技發展規劃,參與制訂醫學教育發展規劃,協同指導院校醫學教育和計劃生育教育,組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。指導基層衛生計生工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處違法行為。監督落實計劃生育一票否決制和黃牌警告制。負責衛生計生宣傳、健康教育、健康促進等工作,依法組織實施統計調查,參與全縣人口基礎信息庫建設。負責重要會議和重大活動的醫療衛生保障工作。承擔縣愛國衛生運動委員會、縣深化醫藥衛生體制改革領導小組、縣艾滋病防治工作委員會、縣無償獻血領導小組、縣鼠害聯防領導小組辦公室、縣新型農村合作醫療領導小組的日常工作。制定全縣衛生計生技術人員職業道德規范,進行職業道德教育和法制教育,抓好全縣衛生計生系統的行業作風建設。承辦縣委、縣政府和上級機關交辦的其他事項。
(二)2016年衛生計生重點工作任務介紹
(一)持續深化醫藥衛生體制改革。一是深入推進公立醫院改革。及時分配撥付上級下達的2016年公立醫院綜合改革中央財政補助資金280萬元,制定出臺了《永平縣全面推開公立醫院綜合改革實施方案》、《永平縣縣級公立醫院綜合改革領導組》、《永平縣縣級公立醫院醫療服務價格調整實施方案》、《永平縣縣級公立醫院綜合改革財政補助暫行辦法》等相關配套文件。改革政府辦醫體制,組建縣級公立醫院管理委員會,代表出資人履行辦醫職能,制定縣級公立醫院管理委員會章程,目前已上報政府審定后實施。積極探索公立醫院改革的有效途徑,引進北京同合至誠醫院管理咨詢有限公司對縣人民醫院進行現代化醫院管理改革,開展了醫院財務管理、成本控制、成本核算、績效考核與分配改革,激發醫護人員活力,規范醫療服務行為,努力減輕患者費用負擔,不斷提升醫院的服務能力和水平。自2015年11日1日起,縣人民醫院和縣中醫院取消了藥品加成(中藥飲片除外)和高值耗材加成,降低CT等大型設備檢查費用,所有藥品實行零差率銷售,并全面完成醫療服務價格調整。建立符合醫療衛生行業特點的薪酬制。縣人民醫院制定了《永平縣人民醫院績效考核管理辦法》,2月份正式實施。二是進一步鞏固完善基本藥物制度。基本藥物均按要求配備使用,并執行網上集中采購、零差率銷售。截止12月基層醫療衛生機構在網上共集中采購了基本藥物1035.87萬元,共兌補基本藥物補助資金284.79萬元。嚴格按照備案采購要求,對網上不掛網、無其它替代藥品等符合藥品備案采購的藥品進行備案采購,有效緩解了藥品短缺的情況。三是扎實推進分級診療制度的落實。認真貫徹落實省、州分級診療實施意見,加強對醫務人員和群眾有關分級診療優惠政策的宣傳。綜合運用價格調控、醫保支付、便民惠民措施,改變就醫觀念,引導群眾合理有序就醫,有序推進分級診療工作。四是統籌推進醫療、醫保、醫藥同步改革。繼續完善新農合制度。永平縣作為全州新農合支付方式改革試點縣(縣人民醫院),制定了方案,6月開始實施;加快推進新農合與大病保險、城鄉居民醫療救助制度的銜接,4月26日中國人壽保險公司永平支公司人員已就位,實現與縣合管辦人員合署辦公。認真落實好精準扶貧新農合相關報銷政策,對建檔立卡貧困戶住院免起付線,大病保險報銷起付線降低1000元,報銷比例提高5%,切實緩解群眾因災難性醫療支出,導致因病致貧、因病返貧現象。五是加強人才培養。結合“永平縣—復旦大學附屬醫院對口醫療幫扶項目”, 2016年選派了5名骨干醫師到上海復旦大學各附屬醫院進行為期半年的進修學習。復旦大學附屬金山醫院分期分批派駐10名主治醫師到縣醫院開展為期半年的醫療幫扶,縣醫院選送了1名兒科醫師、1名麻醉科醫師和2名護士到復旦大學附屬金山醫院學習兒科、麻醉和傷口造口護理。從縣級醫療單位選派具有中職以上資格的9名醫生到龍街鎮中心衛生院、龍門鄉衛生院和北斗鄉衛生院坐診,開展業務指導和重點幫扶,不斷提升基層醫療服務能力和水平;選派杉陽鎮中心衛生院1名醫生到州醫院進行全科醫生轉崗培訓。選派縣中醫院1名中醫臨床骨干醫師到州中醫醫院開展為期1年進修培訓。對新招錄的2名免費醫學生開展住院(含全科)醫師規范化培養,目前全縣累計培訓4人;對40名鄉村醫生進行中醫藥適宜技術培訓;對87名鄉、村兩級醫生進行基本藥物合理使用培訓。與6名醫學生簽訂了訂單定向免費醫學生培養協議,并按要求落實崗位和配套經費。
(二)計劃生育工作穩步開展。人口發展態勢持續良好,截止2016年9月30日,全縣總人口為185460人,全縣出生1026人,人口出生率為5.52‰;全縣死亡519人,人口死亡率為2.79‰;全縣自然增長507人,人口自然增長率為2.73‰;符合政策生育率為86.55%,高于州下達任務指標3.55個百分點;全縣共有已婚育齡婦女41433人,占總人口的22.34%;出生人口性別比為100:102,出生人口性別比保持在正常值范圍內。一是強化宣傳教育,深入開展婚育新風進萬家活動。大力宣傳,加大普及計劃生育、生殖保健知識,倡導科學、文明、進步的婚育觀念,對全縣11所中學在校生發放每人一冊《青春期健康知識手冊》,征訂新修訂的《云南省人口和計劃生育條例》單行本300本、宣傳折頁5000份;完成以婦幼保健、流動人口計生管理為主題的2個電視專題片,在大理電視臺《人與家》欄目播出。二是認真落實政策,計劃生育服務管理改革有序推進。積極穩妥實施全面兩孩政策,全面貫徹落實新修訂的《云南省人口與計劃生育條例》,切實推進計劃生育服務證制度改革試點工作,實行一孩生育登記,再生育審批“全程代辦”的改革措施,全面推行婚育情況“承諾制”。依托縣委組織部基層服務型黨組織建設綜合服務平臺,全面推行計劃生育證件網上辦證服務,實現“從群眾跑腿到干部跑腿、從干部跑腿到網上辦理”的轉變,切實解決群眾“辦證難”的問題。三是認真實施優生促進工程,努力提高出生人口素質。完成孕前優生健康檢查924對,完成率102.67%;完成葉酸發放1407人7499瓶,完成率117.25%,宮頸癌篩查4003人。開展“光明工程”免費白內障復明手術126例,開展尿毒癥透析診療36人,開展精神病救助救治495人,已有6名先心病兒童送清華大學第一附屬醫院免費診療。扎實做好實驗室的室內質控和室間質控,臨床檢驗室間質評保持“優”。四是強化服務管理,推進流動人口計生基本公共服務均等化。流動人口全員統計和信息化工作得到加強,全縣全員流動人口錄入率達95%,PADIS平臺運用率為100%,個案信息、紙質臺賬和PADIS平臺建檔率達96%,準確率達98%,反饋核實率和通報接收率均達100%;按照“屬地化管理、市民化服務”的要求,為流動人口提供計生技術、避孕藥具、生殖健康、孕前檢測、宣傳資料等“五免費”服務。五是加強計生協會組織建設,充分發揮群眾團體的橋梁紐帶作用。進一步完善了鄉村兩級計劃生育協會,調整充實了計劃生育協會常務理事會組成人員,明確了職責,健全了相關制度。投資5萬元,實施了生育關懷項目,對133名計生空巢老人、失獨家庭進行入戶走訪慰問。
(三)基本公共衛生服務均等化工作進一步加強。認真落實國家基本公共衛生服務項目,印發了《永平縣2016年公共衛生服務項目工作實施方案》。暨全州2016年基本公共衛生服務項目工作會議后,我縣及時召開2016年基本公共衛生服務項目工作推進會議,對2016年基本公共衛生服務項目工作進行安排部署,抽相關人員深入鄉鎮衛生院、村衛生室進行業務指導,各項工作穩步推進。一是基本公共衛生服務深入人心。截止2016年11月30日,全縣累計完成居民健康檔案建檔人數為181939人,建檔率:97.85%,其中:城鎮居民20556人,農村居民160754人;全縣居民電子檔案共錄入177730人,電子檔案建檔率:95.59%。根據《疫苗流通和預防接種管理條例》,不斷加強預防接種工作,完成適齡兒童應建卡、證686人,建卡、建證率均達100%。按照孕產婦、兒童健康管理規范,系統管理兒童12172人,系統管理孕產婦281人,健康管理 65歲以上老年人16841人。二是鼠害聯防工作扎實開展。及時召開全縣2016年鼠害聯防工作會議,安排部署了全縣春室內滅鼠工作,并制定下發了《永平縣2016年鼠害聯防工作方案》。結合我縣實際,由縣級財政一次性投入25.725萬元經費,專項用于滅鼠工作,確保了春季滅鼠達到要求。三是開展以環境衛生整治為主要內容的愛國衛生運動,重點解決群眾反映比較強烈的環境衛生難點問題,減少疾病傳播途徑,切實為農村居民創造良好的生活環境和工作環境,提高農村的整體衛生水平。1-11月共出動18282人次,清除垃圾763.5噸,清除污水溝24541米,填平污水塘117個。四是無償獻血工作效果明顯。充分利用電視、報刊、三農通開展無償獻血知識宣傳,2016年1-11月共在縣城和杉陽鎮開展無償獻血7場次,共有901人參加,完成任務數100%,有效保障臨床用血和應急突發事件的用血需要。
(四)大力發展中醫藥事業。認真落實省、州文件精神,將中醫藥統籌納入醫改工作,建立健全中醫藥管理體制和能力建設。一是以永政辦通﹝2016﹞28號文件成立了永平縣中醫藥發展協調領導組,在縣衛計局單獨設立了中醫股,配備了2名工作人員負責全縣中醫藥工作。二是制定出臺了《永平縣加快中醫藥發展行動計劃(2015—2020)》和《實施意見》、《永平縣加快中醫藥健康服務發展行動計劃(2015—2020)》等相關文件,推動中醫藥事業振興發展。三是深入推進基層中醫藥服務能力提升工程。全縣2個縣級公立醫院、7個鄉鎮衛生院和48個村衛生室能夠提供中醫藥服務。博南鎮、杉陽鎮、龍街鎮、水泄鄉、龍門鄉衛生院“中醫館”已建成并投入使用。廠街、北斗衛生院中醫館項目資金已下撥,已啟動實施。對40名鄉村醫生開展了中醫藥適宜技術培訓,進一步提高基層醫療衛生機構中醫藥服務能力和水平。已將縣中醫醫院納入公立醫院綜合改革,推進中醫藥縣鄉一體化管理;落實政府對中醫藥發展的投入傾斜政策。
(五)不斷完善新農合制度和大病保險制度。一是全面完成永平縣2016年新農合籌資工作,共有15.4903萬人參加新農合,參合率達98.94%,籌資標準提高到人均540元(其中中央補助300元、省級補助120元、個人繳費120元)。2016年1-11月新農合累計補償參合患者34.44萬人次(其中門診補償32.33萬人次,住院補償2.1萬人次),補償資金6352.87萬元(其中門診補償924.21萬元,住院補償5428.65萬元)。二是全年共籌集大病保險基金464.71萬元,已存入州級財政專戶;分檔次確定報銷比例,大病保險起付線6000元,經新農合基金支付后個人負擔的合規醫療費用實際支付比例不低于60%;截止1-11月大病保險報銷518人次,補償資金195.38萬元。
(六)重點疾病預防控制、艾滋病防治工作扎實推進。一是疾病預防控制工作進一步加強。及時安排部署手足口病、麻疹等疫情防控工作,積極做好突發急性傳染病應對工作,全縣傳染病疫情形勢平穩,無重大傳染病疫情和重大突發公共衛生事件發生。二是防治艾滋病工作扎實開展。2016年是我縣實施省、州第四輪防治艾滋病人民戰爭的第一年,為有效遏止艾滋病疫情蔓延,縣級安排艾滋病防治工作經費18萬元,專項用于艾滋病防治宣傳教育、監測檢測、隨訪管理、關懷救助、行為干預、治療轉介等工作。年初以來,宣傳教育11場次,各類人群HIV檢測29930份,艾滋病抗病毒治療和中醫藥在治256人,美沙酮累計維持治療333人在治127人,暗娼、羈押人員等高危人群行為干預及檢測474人,艾滋病患者隨訪管理351人次,將196名艾滋病患者及家屬納入城鄉低保,16名受艾滋病影響兒童納入婦聯救助,132名受艾滋病影響兒童納入“兩免一補”。
(七)衛生計生綜合執法日漸強化。一是加強行政人員全員法制教育培訓,強化衛生計生監督執法力度,醫療衛生、公共衛生、生活飲用水衛生等衛生監督覆蓋率達100%。二是開展誠信計生活動,全縣7個鄉鎮基本實現了誠信計生,逐步構建起“政府誠信、群眾守信、村(居)民互信”的誠信計生服務管理新格局。三是加大非法行醫、非法采供血、違法醫療廣告和非醫學需要的胎兒性別鑒定、非醫學需要的人工終止妊娠行為的打擊力度,有效維護醫療機構正常診療秩序和醫患雙方合法權益。四是加大對違法生育案件的查處力度,嚴格控制違法生育,共查處違法生育案件150件。
(八)扶貧攻堅和惠民實事全面鋪開。完成9個標準化村衛生室中央投資項目建設任務。啟動了龍街鎮衛生院業務用房、博南鎮衛生院業務用房、疾控中心業務用房中央投資建設項目。結合我縣脫貧攻堅整體規劃,縣財政按每個村衛生室補助10萬元的標準,對全縣未進行達標建設的48個村衛生室進行達標建設。為確保如期完成縣委、政府下達我局扶貧攻堅各項工作任務,我局派出由一名副局長為組長,兩名干部為工作隊員的貧掛鉤工作組進駐掛鉤安吉村。通過召開村級會議、宣傳標語、板報、入戶宣傳、調查走訪等形式,現已完成第3輪的“轉走訪”、第三次建檔立卡“回頭看”的入戶調查、“三評四定”、信息錄入工作。按照“五個一批”、“一戶一策”的脫貧標準,為安吉村72戶建檔立卡貧困戶制定了脫貧方案,理清脫貧思路。同時,積極配合鄉鎮黨委、政府完成村“兩委”換屆選舉工作,把村“兩委”換屆選舉工作納入駐村工作隊的主要工作,做到不推不滑。主動向有關部門爭取,投資1200多萬元實施安吉村主干道硬化路面建設;爭取安吉村衛生廁建設經費1萬元,為貧困戶庭院建設協調水泥60噸,發展博南山雞養殖戶15戶,帶動了廣大貧困群眾積極發展養殖業。
(九)黨風廉政建設工作扎實開展。4月20日,縣衛計局召開了2016年黨風廉政建設工作會議,總結2015年黨風廉政建設工作,安排部署2016年黨風廉政建設工作任務,與局屬單位簽訂了《2016年黨風廉政建設目標責任書》。強調2016年黨風廉政建設工作要緊扣“兩學一做”這根弦,一是夯實黨風廉政建設工作基礎。各單位要從細節入手,打好工作基礎,著重抓好兩個責任的貫徹落實;進一步完善細化黨風廉政建設目標責任制;開展重點整治活動,以行風建設九不準為重點,糾正醫藥購銷和醫療服務中突出問題。二是狠抓黨風廉政建設工作落實。各單位要在扭住關鍵、突出重點上下功夫,強化思想教育,嚴守黨的政治紀律政治規矩,牢記紀嚴于法,切實做到有紀必守、守紀必嚴;強化制度建設,修訂完善內部各項規章制度,嚴格執行請示報告制度;強化績效考核,注重抓醫德醫風教育和考評,認真貫徹九不準和《醫療機構從業人員行為規范》,開展醫德醫風教育。三是強化黨風廉政建設工作監督。各單位要把經常性跟蹤督導作為推進黨風廉政建設工作任務落到實處的有效手段,一年二次定期和不定期對黨風廉政建設目標責任制的落實情況進行監督檢查,加大考核力度,避免工作流于形式;實現專項資金監督檢查的常態化,組織力量擴大檢查覆蓋面,要求檢查縱深化。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入2016年部門決算編報的單位共15個,其中:行政單位1個;參照公務員法管理的事業單位1個;事業單位13個。
(二)部門人員和車輛的實有情況 永平縣衛生和計劃生育系統實在職實有776人;實有車輛19輛。
第二部分 2016部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2016部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2016年永平縣衛生和計劃生育系統決算總收入27170.49萬元,其中:財政撥款收入14321.31萬元,占總收入的52.71%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入12806.38萬元,占總收入的47.13%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入42.79萬元,占總收入的0.16%。
二、支出決算情況說明
永平縣衛生和計劃生育系統決算總支出27064.02萬元,其中:基本支出25282.77萬元,占總支出的93.42%;項目支出1781.25萬元,占總支出的6.58%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。
(一)基本支出情況
2016年用于保障永平縣衛生和計劃生育系統正常運轉的日常支出25282.77萬元。其中:基本工資,津貼補貼等人員經費支出6157.01萬元,占基本支出的24.35%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費支出11801.62萬元,占基本支出的46.68%。
(二)項目支出情況
2016年用于保障永平縣衛生和計劃生育系統為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1781.25萬元。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
永平縣衛生和計劃生育系統2016年一般公共預算財政撥款支出14496.79萬元,其中:基本支出12715.54萬元,占本年支出合計的87.71%;項目支出1781.25萬元,占本年支出合計的12.29%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出14496.79萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。2.外交(類)支出0萬元。3.國防(類)支出0萬元。
4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、“三公”經費決算情況說明
永平縣衛生和計劃生育系統2016年財政撥款“三公”經費支出決算總額36.57萬元,其中:因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出12.93萬元,公務接待費支出23.64萬元。
2016年“三公”經費決算數比2015年決算數減少10.43萬元。
(一)因公出國(境)費
2016年永平縣衛生和計劃生育系統因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。實際發生因公出國(境)費0萬元。
(二)公務用車購置及運行維護費
2016年永平縣衛生和計劃生育系統購置公務用車0輛,年末公務用車保有量19輛,公務用車購置及運行維護費12.93萬元。其中:購置費0萬元;運行維護費12.93萬元,比2015年決算減少6.07萬元,主要用于保障政衛生計生工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(三)公務接待費
2016年永平縣衛生和計劃生育系統共執行國內公務接待256批次,3116人,接待費開支23.64萬元;外事接待0批次,0人,接待費開支0萬元。公務接待費比2015年決算減少4.36萬元,主要用于接待衛生計生人員產生的費用。
永平縣衛生和計劃生育局 二0一七年八月八日
第五篇:澄邁衛生和計生部門2017部門決算
澄邁縣衛生和計生部門2017部門決算
目 錄
一、部門概況.............................................................................3
(一)部門職責...................................3
(二)機構設置...................................3
二、2017部門決算報表....................................................3
(一)收入支出決算總表(見正文附件)..............3
(二)收入決算表(見正文附件)...................3
(三)支出決算表(見正文附件)...................3
(四)財政撥款收入支出決算總表(見正文附件).....3
(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表..........3
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表......3
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表..3
(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........3
三、2017部門決算情況說明............................................4
(一)收入支出決算總體情況說明...................4
(二)收入決算情況說明...........................4
(三)支出決算情況說明...........................4
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明............5
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........5
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....6
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.................................................7
(八)預算績效情況說明...........................9
(九)其他重要事項情況說明......................10
四、名詞解釋...........................................................................11
一、部門職責
(一)貫徹執行黨和國家有關衛生和計劃生育的方針政策和法律法規規章;依法擬訂并組織實施全縣衛生和計劃生育的發展規劃、計劃,組織實施有關標準和技術規范;負責協調推進全縣醫藥衛生體制改革和醫療保障體制改革,統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置。
(二)組織實施疾病預防控制規劃、國家免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施;制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,負責傳染病防治監督,發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。
(三)組織開展食品安全風險監測、評估。
(四)負責組織擬訂基層衛生和計劃生育服務、婦幼健康服務發展規劃和措施,指導全縣基層衛生和計劃生育服務、婦幼健康服務體系建設,推進基本公共衛生、婦幼健康服務和計劃生育服務均等化,完善基層運行機制和鄉村醫生、鄉村護士管理制度。
(五)加強醫療機構和醫療服務行業管理。組織實施醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準;會同有關部門貫徹執行衛生專業技術人員準入、資格標準;組織實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范。
(六)負責組織實施國家藥物政策和基本藥物制度;執 行國家基本藥物采購、配送、使用的管理制度。
(七)貫徹落實國家生育政策,完善生育管理政策,組織實施促進出生人口性別比平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。貫徹落實優生優育和提高出生人口素質的政策,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。
(八)負責全縣人口和計劃生育目標管理,組織實施目標的考核評估,監督落實計劃生育一票否決制,提出穩定低生育水平的政策措施。
(九)組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。
(十)組織擬訂衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。
(十一)負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,參與縣人口基礎信息庫建設;組織開展國際及港澳臺的交流與合作。
(十二)承辦縣人民政府、省衛生和計劃生育委員會交辦的其他事項。
二、機構設置。
納入衛生和計劃生育委員會2017年部門決預算編制范圍的二級預算單位包括:
1、澄邁縣愛衛辦
2、澄邁縣紅十字會
3、澄邁縣婦幼保健院
4、澄邁縣疾控中心
5、澄邁縣合管辦
6、澄邁縣監督 所
7、澄邁縣皮防所
8、澄邁縣人民醫院
9、澄邁縣中醫院
10、澄邁縣文儒衛生院
11、澄邁縣太平衛生院
12、澄邁縣橋頭衛生院
13、澄邁縣永發中心衛生院
14、澄邁縣加樂中心衛生院
15、澄邁縣白蓮中心衛生院
16、澄邁縣金江鎮衛生院
17、澄邁縣石浮衛生院
18、澄邁縣金江衛生院
19、澄邁縣山口衛生院20、澄邁縣新吳衛生院
21、澄邁縣長安衛生院
22、澄邁縣仁興衛生院
23、澄邁縣中興衛生院
24、澄邁縣瑞溪中心衛生院
25、澄邁縣大豐衛生院
26、澄邁縣福山衛生院
27、澄邁縣老城衛生院
28、澄邁縣馬村衛生院
29、澄邁縣美亭衛生院 30、澄邁縣公安監管區門診部
31、澄邁縣鄉鎮衛生院會計核算站
32、澄邁縣計劃生育協會
33、澄邁縣計劃生育服務站
二、2017部門決算報表
(一)收入支出決算總表(見正文附件)。
(二)收入決算表(見正文附件)。
(三)支出決算表(見正文附件)。
(四)財政撥款收入支出決算總表(見正文附件)。
(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表
(見正文附件)。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
(見正文附件)。
(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
(見正文附件)。
(八)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見正文附件)。
三、2017部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
2017收、支總計97542.68萬元,與2016相比,收入增加1930.34萬元、支出總計減少2595.15萬元,收入增長39%,支出下降53%,主要原因:是公立醫院能力建設及人員經費中的五險二金投入;二是基層醫療衛生院能力建設加大投入,三是有些項目資金支出緩慢。
(2017收入、支出總計數,可取自公開01表收入支出決算總表收入總計欄和支出總計欄,收入總計等于支出總計。2016收支總計數可取自2016部門決算報表收入支出決算總表收入總計欄和支出總計欄。)
(二)收入決算情況說明。
本年收入合計49165.04萬元,其中:財政撥款收入23126.23萬元,占47%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入25019.76萬元,占50.9%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入1011.萬元,占2.1%。
(上述各項收入數字可取自公開02表收入決算表。)
(三)支出決算情況說明。
本年支出合計48377.64萬元,其中:基本支出36433.37 萬元,占75.3%;項目支出11944.27萬元,占24.7%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(上述各項支出數字可取自公開03表支出決算表。)
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明。2017財政撥款收入、支出總計47656.89萬元。與2016相比,財政撥款收入總計減少547.23萬元、下降2.4%,支出減少2136.34萬元,下降8.7%。主要原因:一是機構改革衛生和計生合并;二是履行中央八項規定,節約開支。
(2017財政撥款收入、支出總計數可取自公開04表財政撥款收入支出決算總表收入總計欄和支出總計欄。收入總計等于支出總計。2016收支總計數可取自2016部門決算報表財政撥款收入支出決算總表收入總計欄和支出總計欄。)
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017一般公共預算財政撥款支出24530.56萬元,占本年支出合計的50.7%。與2016相比,財政撥款支出增加4950.5萬元,增長20%。
2.財政撥款支出決算結構情況。
2017一般公共預算財政撥款支出24530.56萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出70.91萬元,占0.3%;……社會保障和就業(類)支出232.02萬元,占0.9%;住房保障(類)支出134.06萬元,占0.5%;醫療衛生和計劃生育支出23744.80萬元,占97%;節能環保支出101.78萬元,占0.4%;城鄉社區支出213.17萬元,占0.8%;科學技術及文體支出33.82萬元,占0.1%。
(根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)
3.財政撥款支出決算具體情況。
2017財政撥款支出年初預算為15675.6萬元,支出決算為24530.56萬元,完成年初預算的156%。決算大于預算主要原因是含上級專款資金。
(本部分支出決算數字可取自公開05表一般公共預算財政撥款支出決算表,年初預算數可取自各部門(單位)年初預算大本。)
(根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列)
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。2017財政撥款基本支出12740.48萬元,其中:人員經費11772.70萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤 金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費967.78萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
(上述數字可取自公開06表一般公共預算財政撥款基本支出決算表。)
(各部門(單位)根據實際支出情況,選列相應支出經濟分類)
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。
1.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為121.12萬元,支出決算為92.88萬元,完成預算的76.7%,決算數小于預算數的主要原因:履行中央八項規定,節約開 支。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算87.74萬元,占94.5%;公務接待費支出決算5.15萬元,占5.5%。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:0支出萬元。
因公出國(境)費支出決算比2016增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
(2)公務用車購置及運行費支出87.74萬元。其中: 公務用車購置支出0萬元,全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量0輛。
公務用車運行支出87.74萬元,主要用于主要用于公務車改人員補貼。
公務用車購置及運行費支出決算比2016增加34.29萬元,增長64%。主要原因是加大業務工作。
(3)公務接待費支出5.15萬元,其中:
其中:外賓接待支出0萬元,主要用于0。2017共接待國(境)外來訪團組數0個,來訪外0人次。來訪外賓主要包括0。
其他國內公務接待支出5.15萬元,主要用于部門相關業務考核,督導、交流等費用。2017共接待國內來訪團 組數0個,來賓407人次。
公務接待費支出決算比2016減少6.89萬元,下降57%。主要原因是節約開支。
(2017“三公”經費預算數、決算數可取自公開07表一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表,2016“三公”經費預算數、決算數可取自2016部門決算報表CS05表部門決算相關信息統計表。出國團組數、出國人次,公務用車購置數、公務用車保有量,接待團組數、接待人次可取自可取自2016、2017CS05表部門決算相關信息統計表。)
(八)其他重要事項情況說明。1.機關運行經費支出情況。
2017衛計部門(單位)機關運行經費45.55萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2016增加4.2萬元,增長10%。主要原因是:業務工作增加。(機關運行經費數字可取自2016、2017部門決算報表CS05表部門決算相關信息統計表“機關運行經費”欄。)
2.政府采購支出情況。
2017衛生和計生部門(單位)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(上述政府采購支出相關數字可取自2017部門決算報表CS06表政府采購情況表,授予中小企業合同金額由各部門查閱本部門相關財務資料填寫。)
3.國有資產占用情況。
截至201712月31日,本部門共有車輛37輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車27輛、其他用車8輛,單位價值50萬元以上通用設備XX臺(套),單價100萬元以上專用設備XX臺(套)。
(車輛、設備占用相關數字可取自2017部門決算報表CS05表部門決算相關信息統計表;房屋占用數字可取自2017部門決算報表F01表資產情況表。)
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的 “財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
(八)年末結轉和結余:指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅 費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
澄邁縣衛生和計劃生育委員會
2018年9月26日