第一篇:計劃預算_
當代集團職業化塑造
計劃預算管理部分
一、計劃預算體系內涵
計劃預算體系涵蓋三項重要的工作:計劃、預算和經營決算。
二、為什么要進行計劃預算管理
計劃是各子公司和各中心級單位在一定時期內為完成既定目標對各項業務、工作做出的安排或擬定的執行方案。預算是各子公司和各中心級單位根據計劃,對可量化的經濟目標(產出)和預計耗用的經濟資源(投入)按照一定的規則予以分解落實,用以進行科學有效管理的工具。計劃是預算編制、執行和調整的基礎和依據;預算是保障計劃實現的手段。經營決算是在財務決算和審計工作成果的基礎上,對編制單位年度預算執行情況和經營情況的總結與分析。
三、計劃預算是給誰制定的;服務于誰的?
計劃預算是各子公司和各中心級單位根據本公司、部門的業務計劃自行制定的,是服務于各子公司和各中心級單位自身的。
四、計劃預算的種類
業務預算、資本預算、財務預算、資金預算、工資與福利預算、管理費用預 算。
五、計劃預算制度體系組成計劃預算管理規定(以下簡稱“管理規定”)和計劃預算管理實施細則(以下簡稱“實施細則”)。
管理規定是集團依據管理提升的需要,結合各項業務和工作,對整體的計劃預算工作提出的原則性和框架性的要求。
實施細則是在遵循管理規定相關規定的基礎上,針對業務的性質和行業特點,對各類預算編制單位(子公司和中心級部門)的計劃預算管理工作做出的詳細規定。包括集團各中心級單位計劃預算管理實施細則和各行業(包括房地產開發、裝飾施工、工程監理和物業管理等)企業預算管理實施細則。
集團公司根據國家有關規定,統一制定和調整集團計劃預算管理規定。各
公司根據管理規定,可以結合自身行業特點制定和調整本行業計劃預算管理實施細則,上報集團審定后實施。
各預算編制單位按照自身業務性質,遵循管理規定和相應的實施細則開展
計劃預算管理工作。
六、計劃預算的科目體系包括核心指標和預算科目。
預算編制單位按照相應的計劃預算管理實施細則的規定建立,并以此調整會
計核算科目和決算科目。
七、項目計劃預算和年度計劃預算。
從事房地產開發的子公司由于其項目跨年度開發經營,必須編制項目經營
計劃和項目預算,作為年度經營計劃和預算編制的依據。
從事工程監理、物業管理和裝飾施工等行業的子公司無論其項目是否跨年
度經營或施工,均必須編制項目預算,作為年度計劃預算的組成部分。
項目預算的編制和調整可參照相關行業的計劃預算管理實施細則的規定進
行。
八、劃預算工作的原則和目的集團各子公司和各中心級單位的計劃預算工作必須遵循下列原則:
1、實事求是、科學合理、穩健謹慎的原則;
各單位在充分考慮實際情況的基礎上擬定計劃和編制預算,并應具有一定的先進性。貫徹持續改進的理念,不斷總結計劃預算工作的經驗教訓,逐步健全和完善計劃預算管理體系。穩健謹慎地對資源投入和經濟產出進行估算和預測。即自下而上原則。
2、遵循董事會和集團的發展戰略和經營目標;
計劃預算是目標管理的核心內容,各子公司計劃預算的編制、執行和調整
必須依據其董事會制訂的發展戰略,并保證實現董事會提出的年度經濟目標;各中心級單位計劃預算的編制、執行和調整必須依據集團制訂的發展戰略,并保證實現集團提出的年度工作目標。即自上而下原則。
3、動態管理的原則;
各子公司在執行計劃預算的過程中必須依照相應實施細則的規定,按期進
行分析、數據更新和調整等工作,使得計劃預算能及時執行情況和需要做出的調整,為未來的經營管理活動提供明確的目標指引和工作指導。
4、以授權管理為核心的原則;
計劃預算是集團公司與各子公司和中心級單位就一定時期內的經營管理工
作計劃、工作目標、資源投入達成的共識。在計劃預算范圍內的經營管理活動,集團通過正式的書面授權,賦予各預算編制單位的負責人在一定限度內自行開展工作的權力。計劃預算與授權清晰地界定了集團與各預算編制單位之間的管理界限與職責邊界。
5、預算調整嚴格審批的原則;
預算是保證經濟目標實現的手段,依據預算科目的重要程度和敏感程度對
預算調整實行分級管理,按照實施細則規定的程序,經嚴格審核批準后,方可予以調整。原則上,預算調整不得影響年度經濟目標。
6、預算科目和決算科目保持高度一致的原則;
預算科目是對未來需要完成的經濟事項的具體內容進行分類核算和管理的項目。決算科目必須與預算科目保持一致,以高效、準確地歸集數據。同時,日常會計核算所使用的科目體系也必須與預算科目體系保持一致。
7、預算編制實行自下而上和自上而下相結合的原則;
預算編制就是上下級之間就工作計劃、經濟目標和資源投入等重要問題相
互溝通協商,達成共識的過程。編制預算時,由基層部門開始自下而上的逐級編制匯總形成預算書草案,上報集團;集團就需修改的部分同相關部門進行溝通協商,自上而下的進行審核和修改。
8、預算的編制和執行實行責任人制度。
實行預算責任人制度是為了將預算編制與執行中的最終責任明確到人。各
預算編制單位的負責人(子公司總經理和中心總監)是該單位預算的責任人。預算編制、調整完成后,須經責任人簽署確認。預算執行結果納入集團對責任人的績效考核內容。
九、計劃預算工作的目標
1、實現集團管理的計劃性;
2、實現集團目標管理;
3、為集團各級經營管理者提供財務管理工具;
4、配合集團和各子公司進行職位評估和考核。
十、集團計劃預算管理領導機構
集團計劃預算工作是在集團財經審計委員會指導下,由集團總會計師、總
經濟師主持,計劃財務中心和經濟法律中心具體負責組織編制與監督執行。
十一、集團公司計劃預算管理組織機構
集團公司由集團總會計師主持,計劃財務中心具體負責組織各中心級單位
編制預算。各中心級單位負責人領導下屬各部門編制相關業務預算和管理費用預算,并對預算執行結果負責。
十二、各子公司計劃預算管理組織機構
各子公司由總經理主持,計劃財務部和預算合約部牽頭,各部門都要參與
預算的編制工作。總經理負責公司經營計劃的制訂,并作為預算責任人對預算編制和執行結果負責。各部門在公司經營計劃的指導下,制訂本部門的工作計劃和預算。預算合約部負責經營計劃的匯總和工程類支出的審核匯編工作;計劃財務部負責管理費用類支出的編制、預算匯總表的匯編工作。
十三、經營決算工作的組織機構
經營決算工作是在集團財經審計委員會指導下,由集團總會計師、總經濟
師主持,計劃財務中心和經濟法律中心具體負責組織實施。
十四、預算編制的流程
1、年度經濟目標的確定。每年10月底前,集團總會計師和副總經濟師協
助總裁依據集團發展戰略,制定集團下一年度投資計劃,核定總體經濟目標,并在各子公司和各中心層面上進行分解,同時與各子公司和各中心協商達成共識。
2、工作計劃的制定。各預算編制單位依據其年度經濟目標,制定年度經營
管理工作計劃。其下屬各部門進一步分解形成部門工作計劃。
3、編制預算草案。各部門將工作計劃量化,形成預算。計劃財務部和預算
合約部進行匯編,經預算責任人審核簽署后上報集團。
4、年度預算審批。集團總裁領導總會計師、副總經濟師、計劃財務中心和
經濟法律中心就各單位上報的預算草案核對各科目的預算數。對其中不符合年度經濟目標的部分,與編制單位協商修改,經雙方同意確認后,形成年度計劃
預算書。
5、集團總體預算編制工作應在每年12月31日前完成,于下年度開始時正
式執行。
6、各單位計劃預算書的編制方法詳見相應的實施細則。
十五、計劃預算書的管理。
計劃預算書編制完成后,經集團總裁、總會計師、副總經濟師、預算責任
人簽署一式陸份,集團總裁、總會計師、計劃財務中心、經濟法律中心、預算責任人和各公司計劃財務部各保留一份。
計劃預算書涉及企業經營活動的核心機密,必須遵守相關規定嚴格保管、合理使用。
十六、預算的執行是預算管理的核心內容,只有嚴格執行預算,才能保證預算目標最
終能夠實現。
預算的執行包括支出審批、數據更新、預算分析和預算調整四項工作。
各預算編制單位必須建立動態的預算跟蹤管理系統,時刻關注預算和經營
計劃的執行情況。計劃預算的落實和反饋必須作為日常工作,集團經濟法律中心、計劃財務中心、各子公司計劃財務部門可采用例會的形式建立溝通和反饋的渠道。
十七、財務支出審批。各項支出必須嚴格執行《財務收支審批權限實施細則》和《當
代集團授權管理實施細則》的規定進行審批。
十八、數據更新。集團公司計劃財務部和各子公司計劃財務部依據相應的預決算管理
實施細則的規定,定期進行預算數據更新,將預算執行情況及時反映到計劃預算書中,并在需要進行預算調整時,及時調整預算科目的數據。
十九、預算分析。為及時準確地提供經營管理所必需的信息,預算合約部門和計劃財
務部門應定期對各編制單位經營計劃和預算執行情況進行總結和分析,撰寫書面分析報告,報送集團領導和預算責任人。
二十、預算調整。各子公司和各中心級單位的預算調整工作應按照相應的預決算管理
實施細則的規定進行。
二十一、經營決算的宗旨是加強企業經濟管理,增強企業盈余能力。
二十二、經營決算的原則
1、以會計記錄和核算成果為決算依據;
2、真實反映公司預算執行情況和預算責任人的業績;
3、決算的溝通原則。
二十三、決算程序
1、整理年度預算資料(包括月度預算表、預算分析表和預算變更資料);
2、歸集與預算資料相匹配的財務報告、審計報告和統計報告;
3、全年預算數與實際發生數進行比較分析;
4、編制決算報告(包括數據和分析);
5、反饋預算負責人和編制單位各部門及人力資源中心;
6、績效評估和考核。
二十四、決算報告的編制與審批
1、決算使用預算體系中的指標和科目。
2、決算報告按子公司為單位編制。每年1月20日前由子公司計劃財務部門編制完成。
3、決算報告的內容。決算報告應包括:規定科目預算數和實際發生數、核心指標計劃目標和實際完成數、預算調整情況說明、預算目標完成情況分析、規定科目預算執行情況分析、預算影響因素及其作用評估、預算編制、經營活動和財務管理中存在的問題和改進建議。
4、決算報告的審核。子公司的決算報告編制完成后,應報送總經理審核簽字,確切無誤后上報集團計劃財務中心。計劃財務中心和計劃財務部和審計部門提出審核意見,會同決算報告上報集團總會計師和總裁。
5、決算報告的批準。集團總會計師和總裁對決算報告出具審批意見,并與編制單位的計劃財務部門和總經理會審,做出相應調整,雙方簽字認可后生效上報總裁最后批準通過。
第二篇:排球比賽計劃及預算
比賽場地與設備?
排球規則是由技術性規定、非技術性規定和場地設備要求等方面的內容組成的。場地設備、比賽的方法,以及參賽人數等方面的規則,規定了排球項目不同于其他運動項目的性質。比賽參加者的權力與責任,比賽的間斷及延誤比賽,隊員的不良行為等方面的規則,規定了排球運動參加者必須在公正和遵守體育道德的環境中進行比賽。規則中大量的清楚的技術定義,是排球運動的核心,也是我們必須掌握的基本內容。隨著排球運動的不斷發展和眾多客觀條件的需要,規則在對技術性規定的要求上逐漸放寬,趨于簡單。這樣將更便于人們去了解規則,了解排球。
一、排球比賽的場地與設備?
(一)比賽場地?
排球比賽場地包括比賽場區和無障礙區。比賽場區為長18米,寬9米的長方形,其四周至少有3米寬呈長方形對稱的無障礙區,從地面量起至少有7米的無障礙空間。國際比賽的場區邊線外的障礙區至少5米,端線后至少9米,上空的無障礙空間至少12.5米。?
(二)比賽場地的區域?
1.比賽場區?
由中線的中心線分為長9米,寬9米的兩個相等的場區。?
2.前場區?
每個場區各劃一條距離中線中心線3米的進攻線(其寬度包括在內)。中線與進攻線之間為前場區。
3.換人區?
兩條進攻線的延長線之間,記錄臺一側邊線外的范圍為換人區。?
4.發球區?
在兩邊的端線外,兩條邊線的延長線上,各劃兩條長15厘米,垂直并距離端線20厘米的短線,兩條短線之間為發球區。發球區的深度延至無障礙區的終端。?
5.準備活動區?
在兩個無障礙區外的替補席遠端,劃3×3米見方的區域為準備活動區。?
(三)比賽場地的要求?
1.地面? 場地的地面必須是平坦、水平、劃一的,不得有任何可能傷害隊員的隱患,不得用任何堅硬的物體作為場地的界線,不得在粗糙、濕滑的場地上進行比賽。世界性比賽的場地地面只能是木質或合成物的。2.界線?
場地所有的界線寬均為5厘米,其寬度包括在各個場區內。?
3.顏色?
室內比賽場地的地面必須是淺色。界線的顏色應是與地面顏色不同的淺色。世界性比賽場地界線為白色,比賽場區和無障礙區分別為另外不同的顏色。?
4.溫濕度和照明?
室內最低溫度不得低于10攝氏度(50華氏度)。照明度為1000~1500勒克斯。世界性比賽的室內溫度,最高不得高于25攝氏度(77華氏度),最低不得低于16攝氏度(61華氏度)。濕度不得高于60%。?
(四)比賽的器材與設備?
排球比賽的器材除在規則中規定的網柱、球網、標志帶、標志桿和比賽球外,還需準備下列設備: 1.球隊用的長椅?
長椅的長度至少能坐9人。?
2.記錄臺?
記錄臺一般坐兩個人,一名正式記錄員,一名輔助記錄員。國內比賽一般只有一名記錄員和一名廣播員在記錄臺就座。?
3.裁判臺?
裁判臺要能升降,下部要用防護套包好,以防隊員救球時受傷。?
4.量網尺?
量網尺長度要在2.50米以上,并在男子網高2.43米和女子網高2.24米處畫上標記,同時在這兩個高度上方2厘米處畫上另一標記。因為規則規定,球網兩處的高度不得超過規定網高的2厘米。?
5.氣壓表?
規則規定比賽球的氣壓為0.40~0.45公斤/平方厘米,所有比賽用球的氣壓必須一致。?
6.比賽用球和球架?
國際比賽時要求將5只比賽球放在球架上,比賽采用三球制。?
7.計分器?
計分器除能顯示雙方的比賽分數外,還要能顯示雙方的暫停和換人次數。?
8.換人牌?
換人牌為1~18號,兩副的顏色最好有區別,并用盒子裝好。?
9.拖把?
比賽時需要六個1米寬的拖把供擦地員使用。?
10.小毛巾?
至少需要十塊供快速擦地員和撿球員使用的小毛巾,毛巾最小為40厘米見方,最大為40厘米×80厘米。?
11.氣筒?
在球壓不足時,供沖氣用。?
12.蜂鳴器?
最好能讓教練員和記錄員都能使用。?
13.表格?
包括記錄表、位置表、成績報告單和廣播員用表等。
文昌市2013-2014年中國大學生排球聯賽(總決賽)賽事服務保障實施方案 ?
為了推進國際旅游島建設,豐富城鄉群眾文體生活,增強我市文化體育活動交流,提高我市的排球運動技術水平,促進文化體育產業的發展。經中國大學生體育協會排球分會同意,由文昌市人民政府、海南師范大學聯合承辦的2013-2014年中國大學生排球聯賽總決賽將在我市舉行。為了做好賽事的各項籌備、保障工作,確保本次比賽圓滿成功,特制定本實施方案。
一、主辦單位:中國大學生體育協會排球分會
二、承辦單位:文昌市人民政府?海南師范大學
三、比賽時間:2014年4月20-26日
四、比賽地點:文昌排球館?市體育館
五、領導機構及工作職責
為做好賽事服務保障工作,決定成立2013-2014年中國大學生排球聯賽總決賽文昌市賽事組委會(以下簡稱“賽事組委會”,其成員如下:
主?任:呂小蕾(市人民政府副市長)
副主任:曾紹壯(市政府辦副主任)
吉家元(市委宣傳部常務副部長)
符向明(市文化廣電出版體育局局長)
成?員:黃良謀(市公安局政委)
韓?朝(市衛生局局長)
羅曉雷(市食品藥品監督管理局局長)
符?展(市環境衛生管理局局長)
雷?珉(共青團文昌市委負責人)
文?民(市城市管理綜合執法局副局長)
林明愷(市文化廣電出版體育局副局長)
雷?珉(共青團文昌市委負責人)
胡?福(文昌供電局局長)
朱貝兼(市體育管理局局長)
賽事組委會下設七個工作組,職責分工如下:
(一)綜合協調組
組??? 長:符向明(兼)
成員單位:市文體局、市體育管理局
主要職責:
1.協調落實中國大學生體育協會排球分會、海南師范大學部署賽事的有關工作。
2.聯絡協調賽事組委會各部門、各單位的工作。
3.牽頭召開工作會議,對賽事進行總體協調。
4.負責商洽賽事贊助事宜。
5.處理賽事組委會的各項日常事務,包括比賽證件的制作、文印,各類材料的收集、匯總等。
6.按要求設計和印刷秩序冊、成績冊封面、入場券及制作比賽場地廣告牌、條幅、背景板等。
(二)賽事宣傳組
組??? 長:吉家元(兼)
成員單位:市新聞辦、市廣播電視臺、市綜合執法局
主要職責:
1.制定宣傳工作方案,聯絡相關媒體,做好新聞報道的前期準備工作。
2.審查并發布廣告。
3.制定新聞采訪計劃,安排新聞媒體采訪,協調落實在廣播電視臺,網絡和報社開設專題、專欄報道。
4.準備搜集、匯總比賽期間有關比賽錄像及宣傳資料,以備存檔。
5.配合安排有關賽事的戶外廣告。
(三)后勤接待組
組??? 長:林明愷(兼)
成員單位:市文體局、團市委、市體育管理局
主要職責:
1.負責全體與會人員賽會期間的日常接待及管理工作,完成賽事組委會交辦的其他事宜。
2.搜集各代表隊、裁判員及工作人員抵離信息,安排各代表隊、官員、裁判員及工作人員住房、收費、報銷、補助、統計用餐、各種相關證件及用具的發放等工作。
3.制定好交通運輸工作計劃,根據賽會日程,安排好比賽用車。
4.負責運動員、裁判員及工作人員提供賽事期間的起居、餐飲、娛樂等生活保障。
5.組織16名青年志愿者做好參賽隊伍服務工作。
6.賽后安排各代表隊成員、裁判員、參賽人員以及其他工作人員安全離會。
(四)競賽和場地組
組??? 長:朱貝兼(兼)
成員單位:市文體局、市體育管理局、文昌供電局
主要職責:
1.與大學排協和海師大協調,做好秩序冊、成績冊的編制工作。
2.制定賽事工作方案和比賽過程中的各種應急處理預案。
3.與組委會其它部門保持聯絡,確保各項保障工作協調暢通。
4.與裁判長、技術代表取得聯系,檢查比賽的場地、器材,確保符合規則要求,確定選派本地裁判員和崗位。
5.負責落實比賽和訓練時場地及器材設備,確保所有比賽器材和場地完全符合比賽規則的各項規定。
6在比賽期間,對比賽場地區域進行管理,劃定官員、運動員、裁判員、場地工作人員、媒體人員、安保人員、醫療人員的工作區域,保持比賽場地整潔,確保賽事順利進行。
7.負責賽場的供電和場地用電安全。
8.負責完成組委會交辦的其他事宜。
(五)安全保衛組
組??? 長:黃良謀(兼)
成員單位:市公安局交警大隊、市公安局治安大隊、文昌公安消防支隊
主要職責:
1.根據賽程安排和需要制定安保工作方案,負責做好安全保衛工作。
2.與后勤接待組協調做好運動員、官員、裁判員和工作人員住宿酒店的安全保衛工作。
3.保持賽區周邊地區交通暢通,維護賽場秩序和消防安全。
4.負責完成賽事組委會交辦的其他事宜。
(六)醫療保障組
組??? 長:韓?朝(兼)
成員單位:市衛生局、市人民醫院、市疾控中心
主要職責:
1.根據賽程安排和需要制定醫療救護工作方案,落實急救醫院,配合做好賽場、運動員住地醫療救護和疾病防控工作。
2.負責完成賽事組委會交辦的其他事宜。
(七)食品安全保障組
組長:羅曉雷(兼)
成員單位:市食藥監局
1.做好運動員、官員、裁判員和工作人員住宿酒店的食品衛生、防疫監督工作。
2.完成賽事組委會交辦的其他事宜。
(八)環境整治組
組??? 長:符?展(兼)
成員單位:市環衛局、市綜合執法局、市愛衛辦
主要職責:
1.全面整治文城城區及運動員住地的環境衛生,包括清理衛生死角、清理亂張貼、街道保潔。
2.結合全市文明大行動環境大整治活動,加大市容市貌的治理力度,整治流動攤點、自由放養家禽、亂倒建筑垃圾、亂丟果皮紙屑等不文明行為,拆除亂搭亂建。
七、工作要求
(一)加強領導,落實責任。
各有關單位和部門要根據各自的工作職責,制定工作方案,明確負責人和各項工作任務。各單位和部門要加強聯系,通力合作,確保各項工作任務按時間節點圓滿完成。
(二)加強管理,確保安全。
各有關單位和部門要把安全工作放在第一位,認真做好各項檢查和組織工作,加強管理,消除賽事期間事故隱患。
(三)營造氛圍,擴大宣傳。
要充分利各種宣傳媒體大力宣傳文昌豐富的人文景觀,要突出文昌自然資源優勢,動員組織企業做好產品和品牌的宣傳。
第三篇:直通車預算和計劃
直通車推廣
一、直通車第一個月:日均200-300元/天
主要作用:1.引流2.刷單 3.測試產品 4.提高關鍵詞的質量得分
目標:1.每天有訂單2.有流量刷單3.確定好主推產品4.店鋪信用1個鉆以上
二、直通車第二個月:日均300-500元/天
作用:1.引流 2.確定產品 3.提高轉化率 4.提高店鋪的搜索權重
目標:1.每天有10單以上2.轉化率提高3.流量加大后帶動自然流量的提升
三、直通車第三個月:日均300-500元/天
作用:1.打造單品熱銷款 2.提高店鋪銷量和店鋪的搜索權重 3.提高店鋪的信用
目標:1.店鋪信用3個鉆以上2.主推產品每天30單以上3.其它產品也要一定的銷量
第四篇:采購計劃與預算
采購計劃與預算
為制定采購計劃與預算編制流程,配合公司預算制度的推行,特制定本規章。1.適用范圍
本公司每之采購數量計劃資金預算。2.采購計劃編制之規定 2.1采購計劃的作用 編制采購計劃有下列作用:
預估用料數量、交期、防止斷料;避免庫存過多、資金積壓、空間浪費;配合生產、銷售計劃之達成;配合公司資金運用、周轉;指導采購工作。2.2采購計劃之編制 2.2.1銷售計劃
公司于每年年底制訂次之營業目標;銷售公司根據目標、客戶訂單意向、市場預測等資料,作銷售預測,并制訂次銷售計劃。2.2.2生產計劃
生產運行部根據銷售預測計劃,本年底預計庫存及次年底預計庫存,制訂次之預測生產計劃;采購部根據生產預測計劃,庫存狀況,制訂次之物資需求計劃;預估次各種消耗物籽的需求量。2.2.3采購計劃
采購部匯總各種物資需求計劃并編制次采購計劃。2.2.4采購計劃編制注意事項
采購計劃要避免過于樂觀或保守,應注意的事項有:
公司目標達成可能性;銷售計劃、生產計劃之可行性和預見問題;物資需求資訊與庫存狀況之確定性;物資標準成本之影響;保障生產與降低庫存之平衡;物資采購價格和市場供需之可能變化。2.采購預算編制規定 2.1一般原則
采購預算分為用料預算與購料預算;財務部負責提供上材料單價、次匯率、利率等各項預算基準;本年底預計庫存中之可用材料應計人次之用料預算,但不列入購料預算;次預計庫存不列入用料預算,但應列入購料預算;購料單價特殊物料外,應以成本降低目標預估(如以上平均采購單價之95%計算)。2.2用料預算 采購部負責次生產用料之各月預算明細的編列;用料單位負責低值易耗品、間接物料和資本支出預算明細的編列;同類物料不必細分而以總用量預算;物資損耗率應計入用料預算,但應以損耗率目標制訂,一般可略高于標準損耗率而低于上平均損耗率,低于或等于損耗率目標;財務部負責匯總工作。2.3購料預算
采購部負責次年各購料預算明細之編列;購料預算應考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況;購料預算應以付款月份為編列依據;購料預算應考慮安全庫存與最大庫存,符合庫存周轉率之目標;購料預算應考慮分批采購、一次采購之優劣和市場單價趨勢。
采購方式
規范采購方式,制定詢價、議價流程,使之有章可循。1.適用范圍
凡本公司之物料采購方式。2.采購方式規定 2.1采購方式確定依據
采購部根據下列因素確定最有利之采購方式:
物資使用狀況;物資需求數量;物資需求頻率;市場供需狀況;經驗;價格。2.2采購方式
本公司物資采購方式一般有下列種類:
集中計劃采購:本公司通用性物資,以集中采購較為有利,依定時或定量之計劃進行采購。
合約采購:經常使用之物資,采購部應事先選定供應商,議定供應價格及交易條件,辦理合約采購,以確保物資供應來源,簡化采購作業。采購方法同上,依定時或定量之方式進行采購。
一般采購:除(1)(2)之外的物料,采購部依《采購單》逐單位辦理詢價,議價之作業。3.詢價、議價 3.1詢價
凡屬一般采購,采購部均應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象;確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受(1)條所限;凡屬合約采購項目,采購部依合約之價格核價,不需另詢價。合約條件發生重大變化除外;如向特約供應商采購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表;凡屬可作成本分析之采購項目,采購部應要求供應商作成本分析,以作議價之參考;選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇;詢價后,應確認各家報價方式、產品規格、采購條件等是否一致方可比價。3.2議價
詢價后,選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價時應注意質量、交期、服務兼顧。
3.3詢價、議價注意事項 3.3.1議價優勢掌握
以下狀況、采購部應加強與供應商議價:
市場價格下跌或有下跌趨勢時;采購頻率明顯增加時;本次采購數量大于前次時;本次報價偏高時;有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時;公司策略需要降低采購成本時;其他有利條件時。3.3.2其他注意事項
專業材料、用品或項目,采購部應及時與主管領導匯報,共同詢價與議價;供應商提供報價之物資規格與采購規格不同或屬代用品時,采購部應送相關部門確認后方可議價;詢價之供應商應屬合格供應商或經總經理特準之供應商.
第五篇:宣傳部計劃與預算
2011 湖南工業大學財經學院宣傳部下學期主要工作與活動預算
主要工作
1首先和以前一樣,我們會在每周末把三個常規部門的紅白榜寫好,在周一○
分別貼在公共樓、食堂、16棟宿舍門口。不同的是,這學期我們會和辦公室合作,他們會先把三大部門的出榜結果搜集并整理好給我們,這樣能使版面一目了然,同時大大提高我們的工作效率。
2然后是其他的部門在這個學期開展部門特色活動時,我們部門會相應的進○
行一些宣傳工作,出宣傳海報、出比賽結果等等。與此同時會加大對“財經文化節”的宣傳力度,包括前期海報展,中期各部門的輔助宣傳,以及活動后的活動映象影展等等。這樣的工作時間不確定,要根據其他部門的活動而定,但是我們也必須為工作預留充足的時間。
3第三塊是學院要求我們出的喜報、賀信、公告、通知、處分等等。這樣的○
工作出現的幾率比較小,工作時間不長。我們會隨時準備好安排干事去工作室按要求及時的出出來。
4為了配合“財經文化節---民族文化季”的開展,同時為提升我院學子的個○
人文化修養、審美情趣,特提供一個自我展現的平臺。我們部門決定在4月中旬開展部門的特色活動---“筆墨財經”,即書法大賽。書法比賽由分為硬筆書法比賽、毛筆書法比賽具體我們會給出另外的策劃書。
各種經費預算
首先我們學院目前可以投入使用的展板只有三塊,所以我們需要購置兩塊質量較好的展板,估計是100塊可做修改,問具體左右。如果外聯部能夠幫我們找到那些商家用剩的展板就更好啦。
然后是平時的紅白榜,紅紙50張5毛每張,白紙50張8毛每張共65元。繪制海報的顏料那些目前還基本滿足需求,如果需要時再購置。
“筆墨財經”活動,前期宣傳彩紙后期展出獲獎作品共需要彩紙10張2元每張共20元;中期比賽專用宣紙、硬筆用紙共30元左右,頒發給獲獎者的獎品共50元。該活動預計大概共花費130元到150元左右。
總計:展板費+活動費大約為250元左右。