第一篇:會議經費預算有哪些
一、會議的經費預算主要包括哪些內容?
會議經費預算由哪些內容組成?杭州寶侖會議服務有限公司來為您詳細解答:
會議的經費預算一般包括以下內容:
1、文件資料費:包括文件資料、文件袋、證件票卡的印刷制作等開支。
2、通訊費用:發會議通知、發電報、傳真、打電話等進行會議聯絡所需的費用;如果召開電視電話等遠程會議,則使用有關會議設備系統的費用也應計算在內。
3、會議設備和用品費:如各種會議設備的購置和租用費用。
4、會議場所租用費:如會議室、大會會場的租金,以及其他會議活動場所的租金。
5、會議辦公費:如會議所需辦公用品的支出費用,會場布置等所需要的費用。
6、會議宣傳公關費:如現場錄像的費用,與有關協作各方交際的費用。
7、會議住宿補貼費用:一般情況下住宿費是由與會人員自理一部分,由會議主辦者補貼一部分,也有主辦單位全部承擔的情況(如果沒有住宿安排,應明確與會人員完全自理,則預算中可不列此項)。
8、會議伙食補貼:通常由主辦單位對會議伙食補貼一部分,由與會者承擔一部分。
9、會議交通費:參會人員交通往返的費用,如果由會議主辦單位承擔,則應列入預算。
10、會議其他開支:會議經常會有一些不可預見的開支出現,作預算時要留有余地,以免造成費用不夠用的情況。
當然,每一場會議的經費預算要根據會議的標準來確定,如有需要可撥打電話4006-700-706聯系杭州寶侖會議服務有限公司,寶侖將為您提供完美的會議解決方案。
第二篇:會議經費預算報告審批表
會議經費預算報告審批表
會議名稱 簡要說明
會議時間 會議地點 代表人數 參加單位
1.會議場地等費 元 2.辦公用品、資料費 元 3.交通費 元
4.咨詢費 咨詢費標準: 元/人,咨詢費合計: 元 5.活動費 元 6.餐費 元 7.不可預見費 元 8.元
會議預算總額 預算總計,大寫,: 元
課題組長簽字 部、處、室領導簽字 所領導簽字 備 注
說明:本表經所領導批準后,報銷時經部、處、室領導簽字即可。
第三篇:三公經費預算
廣西貿促會2018年部門預算說明
目錄
第一部分:概況
一、基本情況
二、人員構成情況
第二部分: 2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收入支出總體情況
二、2018年部門財政撥款支出預算情況
三、2018年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況
四、其他重要事項情況說明 第三部分:名詞解釋。
第一部分:概況
一、基本情況
(一)單位性質
廣西貿促會是自治區政府領導的全區性經濟貿易促進機構,為全額撥款的正廳級行政單位。
(二)機構設置
廣西貿促會內設6個部(室)及機關黨委,包括:辦公室(人
—1— 事部)、合作發展部、國際聯絡部、投資促進部、法律事務部、國際會議部、機關黨委;下屬1個二級預算單位的機關服務中心。
(三)基本職能
廣西貿促會是自治區政府領導的全區性對外經貿促進機構,由政府有關部門的代表、經貿界有代表性的人士、企業和團體組成。根據自治區編委批準,廣西貿促會增掛中國-東盟商務與投資峰會秘書處、東亞商務理事會中國委員會聯絡辦公室、廣西國際商會牌子,實行一個機構四塊牌子。同時,中國-東盟商務理事會聯絡辦公室設在我會。廣西貿促會由自治區政府領導同志聯系。廣西貿促會主要職責是:
1.開展與各國和地區經濟貿易界、商協會等經濟貿易團體、有關國際組織、以及他們在我國設立代表機構的聯絡工作,根據需要與可能簽訂雙邊和多邊合作協議;承辦國(境)外商協會在桂設立業務機構的代理工作;組織參加、主辦或與國(境)外相應機構聯合舉辦有關國際經濟貿易、技術合作和法律方面的國際會議;向有關國家和地區派遣代表或設立代表處,積極發揮民間經濟外交作用。
2.邀請和接待各國和地區經貿界人士和代表團來訪,組織廣西經貿代表團出訪;負責開展多種形式的招商引資和對外投資的促進活動。
3.促進我區與香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿交往,為我區與香港、澳門特別行政區和臺灣地區工商界之間的交流與合作提供服務;在香港、澳門特別行政區和臺灣地區舉辦經濟貿
—2— 易展覽會或博覽會,協調和組織其對口組織、機構與企業在我區舉辦經濟貿易展覽會或博覽會。
4.負責協調管理和歸口報批全區出國舉辦經濟貿易展覽會和參加國際博覽會;負責全區參加國際博覽局和世界博覽會相關事宜的組織、協調、監督、管理及報批、實施工作;協調管理和安排接待國(境)外經濟貿易機構、工商組織和企業來桂舉辦綜合或專業性經濟貿易、樣品樣本展覽會、博覽會、展示會和技術交流會。
5.組織我區企業和團體在國內外舉辦或參加經濟貿易展覽會和國際博覽會;對出國經貿展覽工作進行行業協調和市場規范管理;對組展單位提供信息咨詢、業務培訓等服務。
6.為會員企業和其他企業提供商務培訓等各類服務;負責國內外經濟貿易情況調查研究和信息搜集、整理、傳遞和發布工作;向政府有關部門反映企業界有關情況和意見;向國內外企業和機構提供經濟技術、貿易合作等方面的信息和咨詢服務;開展中外經濟技術合作項目的評估和可行性研究的服務工作;編輯發行經濟貿易信息刊物。
7.承辦國際國內經濟貿易和海事仲裁的法律咨詢、調解和代理仲裁、訴訟等法律事務;簽發中國出口貨物原產地證明書;出具人力不可抗拒證明;出具國際商事證明文件;簽發、認證對外貿易和海上貨物運輸業務的文件和單證;代辦共同海損和單獨海損理算業務;代理涉外商貿文件的領事認證業務;簽發暫準免稅貨物的ATA通關單證冊。
—3— 8.代理外國企業、個人在中國和中國企業、個人在國外的專利申請和商標注冊;代理知識產權的訴訟和非訴訟業務,提供知識產權的法律咨詢、辦理海關備案、版權、計算機軟件登記和知識產權領域內的其他技術貿易等業務。
9.根據授權主管、協調對外經濟貿易促進領域有關商協會工作;負責全區貿促會系統的組織建設和業務工作;指導、協調各市(地)、行業貿促機構和國際商會,以及縣(市)國際商會的工作;設立并管理與貿促業務相關的企業、事業單位。
10.根據自治區人民政府授權,增加審批和管理全區出國經貿展覽會的職能和主管、協調對外經濟貿易促進領域有關商協會工作的職能。
11.根據中央有關方針、政策,發揮海峽兩岸經貿協調會的作用,推動同臺灣地區的經貿交往,為香港、澳門特別行政區和臺灣地區工商界同內地企業的交流與合作提供服務。
12.強化中介組織在市場經濟中的積極作用,引入或補充某些從政府有關部門剝離、轉移的職能;發展社會主義市場經濟體制要求建立的有關職能,以及我國加入WTO后按照國際慣例需要新增的職能。
13.為企業提供各類服務,向政府有關部門反映企業界有關情況和意見,為企業提供商務培訓等職能。
14.承辦自治區人民政府和中國國際貿易促進委員會、中國國際商會交辦的其他事項。
15.承辦中國-東盟商務與投資峰會。
—4— 16.承擔東亞商務理事會中國委員會聯絡辦公室工作。17.承擔中國-東盟商務理事聯絡辦公室工作。
二、人員構成情況
我會機關編制共40名。下屬機關服務中心編制5人,其中機關服務中心事業編制1人(正處級),后勤服務聘用人員控制數“老人老辦法”4名;我會現有離退休人員23人。
第二部分: 2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
(一)收入預算說明。
2018年收入總預算1379.12萬元,同比減少3萬元,同比減少0.22%。
公共財政預算撥款1114.82萬元,2017年1132.70萬元,同比減少17.88萬元萬元,同比減少1.58%。其中:經費撥款
—5— 1114.82,2017年1132.70萬元,同比減少17.88萬元,同比減少1.58%;納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金14.3萬元,2017年20萬元,同比減少5.7萬元,同比減少28.5%。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金250萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。
(二)支出預算說明。
2018年支出總預算1379.12萬元,基本支出698.14萬元,占支出總預算的50.61%,同比增加22.44萬元,同比增長3.32%;項目支出680.98萬元,占支出總預算的49.39%,同比減少26.02萬元,同比減少3.67%。(2017年支出總預算1382.70萬元,基本支出675.70萬元,占支出總預算的40.95%;項目支出707萬元,占支出總預算的51%)。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)一般公共服務支出2017年1208.05萬元,2018年1297.94萬元,占支出總預算92%,同比增加89.89萬元,增長7.44%。
(2)社會保障和就業2017年99.12萬元,2018年33.19萬元,占支出總預算2.3%,同比減少66萬元,減少66%。
(3)住房保障支出2017年49.02萬元,2018年47.99萬元,占支出總預算3.5%,同比減少1.03萬元,減少2.1%。
2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。(1)基本支出預算
基本支出預算2017年675.70萬元,2018年698.14萬元,占
—6— 支出總預算50.61%,同比增加23萬元,增長3.4%。
按支出經濟類型分,基本支出分為工資福利支出、商品和服務支出以及對個人和家庭的補助支出三類。其中:
工資福利支出預算2017年424.18萬元,2018年485.67萬元占基本支出預算69%,同比增加61.49萬元,增長14.5%。
商品和服務支出預算2017年154.27萬元,2018年160.45萬元,占基本支出預算22.92%,同比增加6萬元,增長3.89%。
對個人和家庭的補助支出預算2017年97.25萬元,2018年52.02萬元,占基本支出預算7.44%,同比減少45萬元,減少46.46%。
(2)項目支出預算
項目支出預算2017年707萬元,2018年680.98萬元,占支出總預算49.39%,同比減少26.02萬元,減少3.68%。
二、2018年部門財政撥款支出預算情況
2017財政撥款支出1208.05萬元,2018年財政撥款支出1129.12萬元其中:基本支出698.14萬元,項目支出430.98萬元。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為12類,其中:(1)行政運行2017年452.74萬元,2018年564.22萬元,占支出總預算40%,同比增加112萬元,增長24.77%。
(2)一般行政管理事務2017年16萬元,2018年48.39萬元,占支出總預算3.48%,同比增加32.39萬元,增加200%。
(3)國際經濟合作2017年100萬元,2018年100萬元,占支出總預算13%,同比增加0萬元,增長0%。
—7—(4)外資管理2017年47萬元,2018年48萬元,占支出總預算3.4%,同比增加1萬元,增長2.1%。
(5)招商引資2017年27萬元,2018年41.28萬元占支出總預算2.97%,同比增加14.28萬元,52.88%。
(6)其他商貿事務支出2017年429萬元,2018年371.83萬元,占支出總預算86.48%,同比增加58萬元,增長13.51%。
(7)行政單位離退休經費2017年32.84萬元,2018年33.19,占總支出總預算2%,同比增加0.35萬元,增長1%。
(8)行政單位醫療23.63元,占支出總預算1.36%,同比增加3萬元,增長15%。
(9)住房公積金2017年43.38萬元(行政),2018年43.09占支出總預算3.1%,同比增加0萬元,增長0%。
(10)機關服務136.31萬元,占支出總預算9%,同比增加34萬元,增長33%。
(11)事業單位醫療2.88萬元,占支出總預算0.14%,同比增加0.05萬元,增長3.25%。
(12)住房公積金2017年5.64萬元(事業),2018年4.9萬元,占支出總預算0.21%,同比減少0.74萬元,減少13%。
三、2018年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況
(一)2018年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2018年財政資金安排的“三公”經費支出預算117.68萬元,其中:因公出國(境)經費支出預算70萬元,公務接待費支出預算32.70萬元,公務用車運行維護費支出預算14.98萬元,公務用車購置費支出
—8— 預算0萬元。
(二)2018年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。2018年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算117.68萬元,比2017年初預算117.68萬元增加0萬元,同比增長0%。其中:
1.因公出國(境)經費2018年預算70萬元,同比減少0萬元,減少0%,包括(參加中國貿促會組織的配合國家領導人出訪的經貿代表團、組織廣西企業走出去開拓境外區域性經貿市場專項小組、赴境外參加業務培訓、組織廣西企業參加中國貿促會在境外組織的經貿洽談活動等等)
2.公務接待費2018年預算32.7萬元,同比增加0萬元,增長0%,主要是:我會是涉外經貿單位,每年要接待大量來廣西開展經貿活動的境外政府官員、經貿界人士、大型經貿代表團、境外駐華使領館或辦事處、境外商會、企業駐華代表處等來訪,計劃安排接待20批次。
3.公務用車費2018年預算14.98萬元,其中:公務用車運行維護費2017年預算14.98萬元,同比增加0萬元,增加0%。我會公務用車4輛,包括:車輛燃油費、車輛路橋費、車輛保險費、車輛維修費。公務用車購置費2017年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%。
四、其他重要事項情況說明(一)機關運行經費支出情況說明。
2018年本部門機關運行經費支出698.14萬元,比2017年741
—9— 萬元減少42.86萬元,減少5.8%。主要原因是預算控制數不超去年預算數。
(二)政府采購支出情況說明。
2018年本部門政府采購支出總額40.39萬元,其中:政府采購貨物支出40.39萬元(財絕08-2表)、政府采購工程支出0萬元。占政府采購的100%
(三)國有資產占用情況說明。
截至2017年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車
輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套).(四)預算績效管理工作開展情況
單位整體績效,已從預算績效系統報送。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
—10—
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公
—11— 務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
廣西貿促會
2018年2月27日
—12—
第四篇:經費預算報告
關于“一二九”活動的經費預算的報告
根據我院2015年“一二九”活動安排,現我專業根據學院院的指示精神,并結合報名同學的實際情況,策劃并組織青花瓷舞蹈的排練,現初步擬定平時排練活動的經費預算。其中“服裝道具費”(3項)共計1800元,“排練期間飲食費用”共計500元,“交通費用”100元,其他可能發生突發事件的處理費用200元。預算經費總計2600元。詳細如下:
一、“服裝道具”。計有3項共計1800元
1、舞蹈道具
男生需10把舞蹈扇,每把15元,計150元;女生需10把油紙傘,每把15元,計150元。共計300元。
2、舞蹈服裝
8套男生服裝,每套50元,計400元;8套女生服裝,每套50元,計400元;15雙舞蹈鞋,每雙20元,計300元。共計1100元。
3、場地道具
男生需8張粘貼在椅子下發的圖案道具,每張50元,共計400元。
二、餐飲費。共計500元
根據我院要求,并結合排練的實際,本著勤儉節約、確保必須的原則,提出餐飲費預算約500元。
三、交通費用(考慮可能需要去市區采購服裝道具)。共計100元。
四、突發狀況應急費用(如在訓練過程中發生生病受傷等意外情況)。共計200元
以上經費預算是否符合實際,請予以審核撥付。
貴州大學機械工程學院研會文體部 2015年12月7日
第五篇:籃球經費預算
遵義縣三渡鎮中學
關于組建參加遵義縣第三屆初中生“三好杯”籃球隊經費使用
預算報告
尊敬的三渡鎮中心學校領導:
我校根據遵義縣教育和科技局及鎮中心學校的文件精神組建女隊1支學生籃球隊參加遵義縣第三屆初中生“三好杯”籃球賽總決賽,根據工作的開展須產生相應的經費。其具體預算情況如下:
一、組隊情況
1、領隊1人。
2、教練員2人、工作人員1人、裁判員1人。
3、女生球隊隊員10人。
二、支出費用
(一)、訓練費用
1、飲水費用:7元1桶∕天×20天=140.00元。
2、訓練期間意外傷救護費:500.00元。
3、教練員訓練生活補助費:20元∕人∕天×20天×2人=800.00元。(周六、日照常訓練)
4、籃球:2個×200元∕個=400.00元。
5、運動員和教練員訓練20天營養補助費:13元∕人×20天×12人=3120.00元。
(二)、比賽費用
1、往返遵義縣第二中學包車費:300元∕輛×2輛×2趟=1200.00元。
2、教練員、裁判員、工作人員、領隊服裝費:300元∕人×4人=1200.00元。
3、運動員服裝:150元×10人×2套=3000.00元。
4、生活費:50元∕人×13人×3天=1950.00元。
5、住宿費:30元∕人×13人×3天=1170.00元。
6、運動員保險費:10元∕人×10人=100.00元。
7、晚餐費:10元∕人×13人×3天=390.00元。
8、參賽費:5000.00元。
7、飲水費:500.00元。
8、醫藥費:500.00元。
9、比賽期間牛奶:13人×3天×3元=117.00元。
(三)其他預算外開支:1000.00元。
以上費用共計:20487.00元 上述費用妥否,請指正。
遵義縣三渡鎮中學 2012年6月3日