“小金庫”自查自糾總結報告
根據團體公司《關于轉發進一步深化
小金庫
專項治理工作的通知》文件的要求,我單位認真組織展開了
小金庫
專項治理工作,未存在私設小金庫現象,進一步增強了領導成員和員工嚴格執行財經法規和有關制度的意識,現將自查自糾情況總結以下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我單位成立了以項目經理為組長的小金庫
專項治理領導小組,由財務部分牽頭具體負責此次專項治理工作。
二、加強學習宣傳,進步思想熟悉
我單位在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學習了團體公司下發的《關于轉發進一步深化
小金庫
專項治理工作的通知》文件精神,正確熟悉展開此項活動的重大意義,要責備體員工要認真對待專項治理工作,明確清算檢查
小金庫
是深進貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和避免***行為,規范財務收支活動的重要舉措。
三、認真展開自查,實施長效監視
依照團體公司下發的《關于轉發進一步深化
小金庫
專項治理工作的通知》的要求,重點圍繞
五查五看的重點,對各類賬戶、數據進行了認真細致的清查。認真抓好專項治理實施工作,對比
小金庫的表現情勢,在工程本錢、采購本錢、職工工資和制度流程等方面進行了自查,并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結束后,確認嚴格執行財務管理的有關規定,沒有私設小金庫。
1、我單位財務管理均依照國家有關財經法規執行,收進、支出全部納進財務同一核算,未侵占、截留單位收進,沒有單獨賬戶,未設任何情勢的小金庫。
2、嚴格依照財務管理制度有關規定執行,沒有設賬外賬和
小金庫的行為。
3、依照公司要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格依照財務制度執行,杜盡坐支行為。
通過
小金庫
自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規高效使用。今后,我單位將進一步完善相干財務制度,加大制度執行和監視力度,進步財務透明度,杜盡
小金庫
現象的發生,力爭做到清算工作不留死角,財務管理工作水平有更大進步,從源頭上防治***,確保企業效益不流失。