第一篇:年產某噸催化劑項目申報材料例文范文
年產 x xx 噸催化劑項目
申報材料
泓域咨詢
報告說明—
催化劑也稱觸媒,是一類能改變化學反應速度而在反應中自身并不消耗的物質。2011 年我國催化劑行業銷售收入為 214.27 億元,到 2017 年增長至 281.81 億元,年復合增速達 5%。
該催化劑項目計劃總投資 21766.66 萬元,其中:固定資產投資15676.39 萬元,占項目總投資的 72.02%;流動資金 6090.27 萬元,占項目總投資的 27.98%。
達產年營業收入 43328.00 萬元,總成本費用 34130.20 萬元,稅金及附加 373.42 萬元,利潤總額 9197.80 萬元,利稅總額 10839.88 萬元,稅后凈利潤 6898.35 萬元,達產年納稅總額 3941.53 萬元;達產年投資利潤率 42.26%,投資利稅率 49.80%,投資回報率 31.69%,全部投資回收期4.66 年,提供就業職位 666 個。
根據統計,大約 90%以上的工業過程都需要使用催化劑,比如,化工,石化,生化,環保等。催化劑作為工業生產中的不可缺少的化學原料,催化劑可以加速化學反應速率,因為它能夠降低反應所需要的能量的同時提高反應效率。
目錄
第一章
基本情況
第二章
承辦單位概況
第三章
投資背景和必要性分析
第四章
項目市場空間分析
第五章
產品規劃方案
第六章
項目選址評價
第七章
土建工程設計
第八章
項目工藝技術
第九章
環境影響概況
第十章
安全生產經營
第十一章
建設及運營風險分析
第十二章
項目節能說明
第十三章
進度方案
第十四章
投資估算與資金籌措
第十五章
項目經濟評價分析
第十六章
綜合結論
第十七章
項目招投標方案
第一章
基本情況
一、項目提出的理由
我國機車車在近十年發展很快,國家也相繼出臺了一系列相關的政策,使企業得到了激勵和發展。一種新的被大家所提及,叫做:尾氣凈化催化劑。
化工催化劑作為化工行業重要的原材料,與化工行業相輔相成,共同發展。隨著落后產能的淘汰,我國化工催化劑行業產能利用率逐漸提高。根據數據顯示,2018 年我國化工催化劑產能約為 50.2 萬噸。但由于催化劑是重化工行業,因此隨著 2019 年供給側改革的深化,預計 2019 年產能增長率和 2018 年保持不變,產能接近51 萬噸。
二、項目概況
(一)項目名稱
年產 xx 噸催化劑項目
(二)項目選址
某新興產業示范基地
所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發展潛力。節約土地資源,充分利用空閑
地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。
(三)項目用地規模
項目總用地面積 55294.30平方米(折合約 82.90 畝)。
(四)項目用地控制指標
該工程規劃建筑系數 69.87%,建筑容積率 1.66,建設區域綠化覆蓋率6.57%,固定資產投資強度 189.10 萬元/畝。
(五)土建工程指標
項目凈用地面積 55294.30平方米,建筑物基底占地面積 38634.13平方米,總建筑面積 91788.54平方米,其中:規劃建設主體工程 57688.18平方米,項目規劃綠化面積 6026.96平方米。
(六)設備選型方案
項目計劃購置設備共計 139 臺(套),設備購置費 5589.63 萬元。
(七)節能分析
1、項目年用電量 714312.11 千瓦時,折合 87.79 噸標準煤。
2、項目年總用水量 27489.50 立方米,折合 2.35 噸標準煤。
3、“年產 xx 噸催化劑項目投資建設項目”,年用電量 714312.11 千瓦時,年總用水量 27489.50 立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)90.14 噸標準煤/年。達產年綜合節能量 22.54 噸標準煤/年,項目總節能率26.60%,能源利用效果良好。
(八)環境保護
項目符合某新興產業示范基地發展規劃,符合某新興產業示范基地產業結構調整規劃和國家的產業發展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規定的排放標準內,項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。
(九)項目總投資及資金構成
項目預計總投資 21766.66 萬元,其中:固定資產投資 15676.39 萬元,占項目總投資的 72.02%;流動資金 6090.27 萬元,占項目總投資的 27.98%。
(十)資金籌措
該項目現階段投資均由企業自籌。
(十一)項目預期經濟效益規劃目標
預期達產年營業收入 43328.00 萬元,總成本費用 34130.20 萬元,稅金及附加 373.42 萬元,利潤總額 9197.80 萬元,利稅總額 10839.88 萬元,稅后凈利潤 6898.35 萬元,達產年納稅總額 3941.53 萬元;達產年投資利潤率 42.26%,投資利稅率 49.80%,投資回報率 31.69%,全部投資回收期4.66 年,提供就業職位 666 個。
(十二)進度規劃
本期工程項目建設期限規劃 12 個月。
對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究,項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。項目建設單位要制
定嚴密的工程施工進度計劃,并以此為依據,詳細編制周、月施工作業計劃,以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。
三、項目評價
1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求,符合某新興產業示范基地及某新興產業示范基地催化劑行業布局和結構調整政策;項目的建設對促進某新興產業示范基地催化劑產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。
2、xxx 科技公司為適應國內外市場需求,擬建“年產 xx 噸催化劑項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某新興產業示范基地經濟發展,為社會提供就業職位 666 個,達產年納稅總額 3941.53 萬元,可以促進某新興產業示范基地區域經濟的繁榮發展和社會穩定,為地方財政收入做出積極的貢獻。
3、項目達產年投資利潤率 42.26%,投資利稅率 49.80%,全部投資回報率 31.69%,全部投資回收期 4.66 年,固定資產投資回收期 4.66 年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。
國家發改委出臺《關于鼓勵和引導民營企業發展戰略性新興產業的實施意見》,對各地、各部門在鼓勵和引導民營企業發展戰略性新興產業方面提出了十條要求,包括清理規范現有針對民營企業和民間資本的準入條件、戰略性新興產業扶持資金等公共資源對民營企業同等對待、支持民營企業充分利用新型金融工具,等等。這一系列的措施,目的是鼓勵和引導
民營企業在節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰略性新興產業領域形成一批具有國際競爭力的優勢企業。從促進產業發展看,民營企業機制靈活、貼近市場,在優化產業結構、推進技術創新、促進轉型升級等方面力度很大,成效很好。據統計,我國 65%的專利、75%以上的技術創新、80%以上的新產品開發是由民營企業完成的。從吸納就業看,民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業的主要承載主體。全國工商聯統計,城鎮就業中,民營經濟的占比超過了 80%,而新增就業貢獻率超過了 90%。從經濟的貢獻看,截至 2017 年底,我國民營企業的數量超過 2700 萬家,個體工商戶超過了 6500 萬戶,注冊資本超過 165萬億元,民營經濟占 GDP 的比重超過了 60%,撐起了我國經濟的“半壁江山”。作為中國經濟最具活力的部分,民營經濟未來將繼續穩步發展壯大,為促進我國經濟社會持續健康發展發揮更大作用。
提高自主創新水平的機遇期。我市的產業結構仍為“二、三、一”,規模工業的重化特征明顯,制造業尤其是裝備制造業,在全省乃至全國都具有突出的比較優勢。要牢牢把握蘇南國家自主創新示范區、我市國家傳感網創新示范區建設等重大戰略機遇,健全激勵創新的體制機制,不斷加大制造業領域的創新投入、提升創新產出、激發創新活力,增強創新引領發展的能力。
四、主要經濟指標
主要經濟指標一覽表
序號 項目 單位 指標 備注 1
占地面積
平方米
55294.30
82.90 畝
1.1
容積率
1.66
1.2
建筑系數
69.87%
1.3
投資強度
萬元/畝
189.10
1.4
基底面積
平方米
38634.13
1.5
總建筑面積
平方米
91788.54
1.6
綠化面積
平方米
6026.96
綠化率 6.57%
總投資
萬元
21766.66
2.1
固定資產投資
萬元
15676.39
2.1.1
土建工程投資
萬元
7455.51
2.1.1.1
土建工程投資占比
萬元
34.25%
2.1.2
設備投資
萬元
5589.63
2.1.2.1
設備投資占比
25.68%
2.1.3
其它投資
萬元
2631.25
2.1.3.1
其它投資占比
12.09%
2.1.4
固定資產投資占比
72.02%
2.2
流動資金
萬元
6090.27
2.2.1
流動資金占比
27.98%
收入
萬元
43328.00
總成本
萬元
34130.20
利潤總額
萬元
9197.80
凈利潤
萬元
6898.35
所得稅
萬元
1.66
增值稅
萬元
1268.66
稅金及附加
萬元
373.42
納稅總額
萬元
3941.53
利稅總額
萬元
10839.88
投資利潤率
42.26%
投資利稅率
49.80%
投資回報率
31.69%
回收期
年
4.66
設備數量
臺(套)
139
年用電量
千瓦時
714312.11
年用水量
立方米
27489.50
總能耗
噸標準煤
90.14
節能率
26.60%
節能量
噸標準煤
22.54
員工數量
人
666
第二章
承辦單位概況
一、項目承辦單位基本情況
(一)公司名稱
xxx 科技公司
(二)公司簡介
本公司奉行“客戶至上,質量保障”的服務宗旨,樹立“一切為客戶著想” 的經營理念,以高效、優質、優惠的專業精神服務于新老客戶。
未來,在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時,公司以“和諧發展”
為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任,服務全國。undefined
公司的能源管理系統經過多年的探索,已經建立了比較完善的能源管理體系,形成了行之有效的公司、車間和班組Ⅲ級能源管理體系,全面推行全員能源管理及全員節能工作;項目承辦單位成立了由公司董事長及總經理為主要領導的能源管理委員會,能源管理工作小組為公司的常設能源管理機構,全面負責公司日常能源管理的組織、監督、檢查和協調工作,下設的能源管理工作室代表管理部門,負責具體開展項目承辦單位能源管理工作;各車間的能源管理機構設在本車間內,由設備管理副總經理、各車間主管及設備管理人為本部門的第一責任人,各部門設立專(兼)職能源管理員,負責現場能源的具體管理工作。公司經過多年的不懈努力,產品銷售網絡遍布全國各省、市、自治區;完整的產品系列和精益求精的品質使企業的市場占有率不斷提高,除國內市場外,公司還具有強大穩固的國外市場網絡;項目承辦單位一貫遵循“以質量求生存,以科技求發展,以管理求效率,以服務求信譽”的質量方針,努力生產高質量的產品,以優質的服務奉獻社會。公司認真落實科學發展觀,在國家產業政策、環境保護政策以及相關行業規范的指導下,在各級政府的強力領導和相關部門的大力支持下,將建設“資源節約型、環境友好型”企業,作為企業科學發展的永恒目標和責無旁貸的社會責任;公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產方針;以淘汰落后及
節能、降耗、清潔生產和資源的循環利用為重點;以強化能源基礎管理、推進節能減排技術改造及淘汰落后裝備、深化能源循環利用為措施,緊緊依靠技術創新、管理創新,突出節能技術、節能工藝的應用與開發,實現企業的可持續發展;以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態分析、指標考核為手段,全面推動全員能源管理及全員節能的管理思想;在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節能,人人會節能”的節能理念,達到了以精細管理促節能,以精細操作降能耗的目的;為切實加快相關行業的技術改造,提升產品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增強了企業的市場競爭力,從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發展。
二、公司經濟效益分析
上一年度,xxx 科技公司實現營業收入 27494.83 萬元,同比增長15.37%(3663.65 萬元)。其中,主營業業務催化劑生產及銷售收入為25180.30 萬元,占營業總收入的 91.58%。
上年度營收情況一覽表
序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1
營業收入
5773.91
7698.55
7148.66
6873.71
27494.83
主營業務收入
5287.86
7050.48
6546.88
6295.07
25180.30
2.1
催化劑(A)
1744.99
2326.66
2160.47
2077.37
8309.50
2.2
催化劑(B)
1216.21
1621.61
1505.78
1447.87
5791.47
2.3
催化劑(C)
898.94
1198.58
1112.97
1070.16
4280.65
2.4
催化劑(D)
634.54
846.06
785.63
755.41
3021.64
2.5
催化劑(E)
423.03
564.04
523.75
503.61
2014.42
2.6
催化劑(F)
264.39
352.52
327.34
314.75
1259.02
2.7
催化劑(...)
105.76
141.01
130.94
125.90
503.61
其他業務收入
486.05
648.07
601.78
578.63
2314.53
根據初步統計測算,公司實現利潤總額 6735.63 萬元,較去年同期相比增長 1509.47 萬元,增長率 28.88%;實現凈利潤 5051.72 萬元,較去年同期相比增長 473.52 萬元,增長率 10.34%。
上年度主要經濟指標
項目 單位 指標 完成營業收入
萬元
27494.83
完成主營業務收入
萬元
25180.30
主營業務收入占比
91.58%
營業收入增長率(同比)
15.37%
營業收入增長量(同比)
萬元
3663.65
利潤總額
萬元
6735.63
利潤總額增長率
28.88%
利潤總額增長量
萬元
1509.47
凈利潤
萬元
5051.72
凈利潤增長率
10.34%
凈利潤增長量
萬元
473.52
投資利潤率
46.48%
投資回報率
34.86%
財務內部收益率
22.77%
企業總資產
萬元
41556.37
流動資產總額占比
萬元
31.35%
流動資產總額
萬元
13029.78
資產負債率
43.89%
第三章
投資背景和必要性分析
一、催化劑項目背景分析
根據統計,大約 90%以上的工業過程都需要使用催化劑,比如,化工,石化,生化,環保等。催化劑作為工業生產中的不可缺少的化學原料,催化劑可以加速化學反應速率,因為它能夠降低反應所需要的能量的同時提高反應效率。
催化劑按來源來分,可分為生物催化劑和非生物催化劑。非生物催化劑目前大多數是工業催化劑,它們都是由人工合成的,是具有特定組成和結構的制品。工業催化劑按材質分,可分為金屬催化劑、金屬氧化物催化劑、硫化物催化劑、酸堿催化劑和絡合催化劑等;按使用領域來分,工業催化劑又可分為煉油催化劑、化工催化劑和環保催化劑等。
催化劑也稱觸媒,是一類能改變化學反應速度而在反應中自身并不消耗的物質。對近幾年來的數據進行分析發現,我國催化劑行業銷售收入逐年上升。2011 年我國催化劑行業銷售收入為 214.27 億元,到2017 年增長至 281.81 億元,年復合增速達 5%。
石油煉制除常減壓、焦化等少數幾個過程外,80%以上的過程為催化反應過程,催化劑技術成為實現原油高效轉化和清潔利用的關鍵核心技術,是煉油技術進步最活躍的領域之一。煉油催化劑行業的發展與煉油行業緊密關聯,是當代石油化工的一個重要分支和組成部分,也是石油化工向下游高附加值產品延伸并為國民經濟各部門服務的一個重要領域。隨著全球范圍內原油的重質化、劣質化、高質量輕質油品需求量的增加以及環保法規的實施,煉油催化劑在石油煉制過程中的地位越來越重要,并逐步貫穿于每一階段。
隨著經濟社會的快速發展,我國原油消費量呈長期快速增長趨勢,年消費量從 1965 年的 0.11 億噸增至 2017 年的 6.06 億噸,年均復合增長率達到 7.95%;進入 21 世紀以來,盡管需求增速有所下降,但仍保持在相對較高的水平,2016 年石油消費量是 2001 年的 2.53 倍,年均復合增長率仍超過 6.39%。
國內煉油催化劑主要由中石油和中石化附屬企業生產。我國煉油催化劑生產主要集中在四個廠家:蘭州煉油化工催化劑廠、撫順石油三廠催化劑廠、齊魯石化公司催化劑廠以及長煉催化劑廠。
汽車尾氣催化凈化是指借助某些有效的技術措施,減少尾氣中的有害物質或使尾氣中的 CO、HC、NOx 等有害物質被氧化或還原,生成無毒的 CO2、H2O 和 N2。
根據環境保護部發布《中國機動車環境管理年報(2017)》:2016年,全國機動車排放污染物初步核算為 4472.5 萬噸,比 2015 年削減1.3%。其中,一氧化碳(CO)3419.3 萬噸,碳氫化合物(HC)422.0萬噸,氮氧化物(NOx)577.8 萬噸,顆粒物(PM)53.4 萬噸。
國家政策鼓勵,國 V 標準助推排放升級。2014 年政府工作報告中,提高油品標準和質量成為其焦點內容,而 2015 年以來,在國內大氣污染持續加重影響下汽車排放問題持續發酵。受此影響,2016 年 1 月 18日環保部和工信部聯合發布《關于實施第五階段機動車排放標準的公告》提出根據油品升級進程,分區域實施機動車國五標準。目前,國 V排放標準及車用汽柴油標準已從東部地區 11 個省市逐步滲透至全國。2017 年 1 月 1 日起,我國全面供應符合國 V 標準的車用汽油、車用柴油,同時停止國內銷售低于國 V 標準車用汽﹑柴油;而 2017 年 7 月 1
日,我國所有制造、進口、銷售和注冊登記的重型柴油車,須符合國五標準要求。屆時,在尾氣排放高標準要求下,國內對汽車尾氣催化劑也有望呈現巨大需求。
二、催化劑項目建設必要性分析
催化劑也稱觸媒,是一類能改變化學反應速度而在反應中自身并不消耗的物質。2011 年我國催化劑行業銷售收入為 214.27 億元,到2017 年增長至 281.81 億元,年復合增速達 5%。
根據統計,大約 90%以上的工業過程都需要使用催化劑,比如,化工,石化,生化,環保等。催化劑作為工業生產中的不可缺少的化學原料,催化劑可以加速化學反應速率,因為它能夠降低反應所需要的能量的同時提高反應效率。
中國等新興市場對于道路燃料需求高速增長正在改變全球煉油市場的格局。原料劣質化和環保法規不斷升級也為煉油催化劑生產商帶來商機,因為市場需要催化劑將劣質原料轉換成高附加值的輕質油品。加上中東和亞洲市場的異軍突起,以及頁巖氣革命導致丙烯增產需求快速增加,讓催化劑供應商對未來充滿了信心。
催化劑可以減輕煉油業對環境的影響,同時有助于煉油廠滿足日益嚴格的環保法規要求,因此全球煉油催化劑市場將出現快速增長。
催化劑按來源來分,可分為生物催化劑和非生物催化劑。非生物催化劑目前大多數是工業催化劑,它們都是由人工合成的,是具有特定組成和結構的制品。工業催化劑按材質分,可分為金屬催化劑、金屬氧化物催化劑、硫化物催化劑、酸堿催化劑和絡合催化劑等;按使用領域來分,工業催化劑又可分為煉油催化劑、化工催化劑和環保催化劑等。
在國家的支持和引導下,經過我國廣大科技人員的不懈努力,我國化工催化領域的基礎研究工作發展較快,水平也較高,在化工催化劑表征和基礎研究方面已達到國際同期先進水平。經過國家,科技攻關計劃的支持后,形成了一大批高水平的科技成果,開發了一批具有我國自主知識產權的新型高效化工催化劑,這些化工催化劑的開發成功,對促進相關工業的發展必將產生積極的作用。
隨著國內與國際市場的迅速接軌,國外化工催化劑產品大量涌入國內,我國已成為國際上較大的化工催化劑買方市場。另外,國外大公司在爭奪我國化工催化劑銷售市場的同時,在中國申請了大量專利,搶占我國化工催化劑的技術市場。從化工催化劑行業的研制開發情況分析,雖我國經引進、吸收等階段的發展,現已擺脫模仿創新和跟蹤
創新的模式、具備了大范圍開展自主創新的條件,但不同細分領域的發展不平衡。
第四章
項目市場空間分析
一、催化劑行業分析
我國機車車在近十年發展很快,國家也相繼出臺了一系列相關的政策,使企業得到了激勵和發展。一種新的被大家所提及,叫做:尾氣凈化催化劑。
尾氣凈化催化劑到底是啥?就是添加了鉑、鈀、銠等稀土元素,再加以其他助劑的一種化學催化劑,能讓尾氣中的有害通過化學反應轉變成無害氣體。尾氣里的一氧化碳、碳氫化合物和氮氧化合物等有害氣體,會在催化劑作用下,通過氧化和還原作用轉變為無害的二氧化碳、水和氮氣,使尾氣得以凈化。目前我國國產機動車尾氣凈化劑的產能在 1500 萬升左右。
目前應用于歐 V 標準的三元催化劑高性能 CeZrOx 和其他載體材料的可控規模化制備技術和市場主要被國外的少數幾家大公司(莊信,巴斯夫、優美客等)所壟斷。我國的機動車尾氣凈化催化劑發展起步較晚,與國外三大公司在催化劑的壽命和穩定性上存在一定的技術差距,所以很難打入合資或外資品牌汽車市場。同時,機動車尾氣凈化催化劑行業行業準入門檻高,技術封鎖、難度大,同時資金要求高,所以對于國內企業發展機動車尾氣凈化催化劑有一定的難度。
二、催化劑市場分析預測
化工催化劑作為化工行業重要的原材料,與化工行業相輔相成,共同發展。隨著落后產能的淘汰,我國化工催化劑行業產能利用率逐漸提高。根據數據顯示,2018 年我國化工催化劑產能約為 50.2 萬噸。但由于催化劑是重化工行業,因此隨著 2019 年供給側改革的深化,預計 2019 年產能增長率和 2018 年保持不變,產能接近51 萬噸。
受日益嚴格的環保政策影響,加上供給側改革,導致我國化工催化劑需求增長速度有所下降,產量增速整體上趨于下降。根據數據顯示,2018 年,我國化工催化劑產量為 38.7 萬噸,同比增長 3.9%;預計 2019 年我國化工催化劑的產量將達到 40 萬噸左右,產能和產量的差距進一步縮小。
我國化工催化劑消費量與化工產品產量由直接關系。根據數據顯示,2018 年我國化工催化劑消費量約為 40.6 萬噸,同比增長 2.8%;預計 2019 年我國化工催化劑的消費量將達到 41 萬噸以上。
第五章
產品規劃方案
一、產品規劃
項目主要產品為催化劑,根據市場情況,預計年產值 43328.00 萬元。
通過對國內外市場需求預測可以看出,我國項目產品將以內銷為主并擴大外銷,隨著產品宣傳力度的加大,產品價格的降低,產品質量的提高和產品的多樣化,項目產品必將更受歡迎;通過對市場需求預測分析,國內外市場對項目產品的需求量均呈逐年增加的趨勢,市場銷售前景非常看好。
二、建設規模
(一)用地規模
該項目總征地面積 55294.30平方米(折合約 82.90 畝),其中:凈用地面積 55294.30平方米(紅線范圍折合約 82.90 畝)。項目規劃總建筑面積 91788.54平方米,其中:規劃建設主體工程 57688.18平方米,計容建筑面積 91788.54平方米;預計建筑工程投資 7455.51 萬元。
(二)設備購置
項目計劃購置設備共計 139 臺(套),設備購置費 5589.63 萬元。
(三)產能規模
項目計劃總投資 21766.66 萬元;預計年實現營業收入 43328.00 萬元。
第六章
項目選址評價
一、項目選址
該項目選址位于某新興產業示范基地。
園區加快建設“互聯網+政務服務”示范區。優化服務流程,創新服務方式,推進數據共享。全面梳理編制政務服務事項目錄,逐步做到“同一事項、同一標準、同一編碼”。優化網上申請、受理、審查、決定、送達等服務流程,做到“應上盡上、全程在線”,凡是能實現網上辦理的事項,不得強制要求到現場辦理。全面公開與政務服務事項相關的服務信息,除辦事指南明確的條件外,不得自行增加辦事要求。完善網絡基礎設施,加強網絡和信息安全保護,切實加大對涉及國家機密、商業秘密、個人隱私等重要數據的保護力度。推行網上審批、網上執法、網上服務、網上交易、網上監管、網上辦公、網上督查、網上公開、網上信訪,最大程度利企便民,提升政務服務智慧化水平。
所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發展潛力。節約土地資源,充分利用空閑
地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。
項目建設得到了當地人民政府和主管部門的高度重視,土地管理部門、規劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施,并給予充分的肯定;其二,項目建設區域水、電、氣等資源供給充足,可滿足項目實施后正常生產之要求;其三,投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系,從而加快項目建設進度,降低建設成本,節約項目投資,提高項目承辦單位綜合經濟效益。項目建設所選區域交通運輸條件十分便利,擁有集公路、鐵路、航空于一體的現代化交通運輸網絡,物流運輸方便快捷,為投資項目原料進貨、產品銷售和對外交流等提供了多條便捷通道,對于項目實現既定目標十分有利。
二、用地控制指標
投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》(國土資發【2008】24 號)中規定的產品制造行業綠化覆蓋率≤20.00%的規定;同時,滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率≤20.00%”的具體要求。根據測算,投資項目建筑容積率符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》(國土資發【2008】24 號)中規定的產品制造行業建筑容積率≥0.80 的規定;同時,滿足項目建設地確定的“建筑容積率≥1.50”的具體要求。投資項目占地稅收產出率符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》(國土資發【2008】24 號)中規定的產品制造行業占地稅收產出率≥150.00 萬元/公頃的規定;同時,滿足項目建設地確定的“占地稅收產出率≥150.00 萬元/公頃”的具體要求。
三、地總體要求
本期工程項目建設規劃建筑系數 69.87%,建筑容積率 1.66,建設區域綠化覆蓋率 6.57%,固定資產投資強度 189.10 萬元/畝。
土建工程投資一覽表
序號 項目 單位 指標 備注 1
占地面積
平方米
55294.30
82.90 畝
基底面積
平方米
38634.13
建筑面積
平方米
91788.54
7455.51 萬元
容積率
1.66
建筑系數
69.87%
主體工程
平方米
57688.18
綠化面積
平方米
6026.96
綠化率
6.57%
投資強度
萬元/畝
189.10
四、節約用地措施
土地既是人類賴以生存的物質基礎,也是社會經濟可持續發展必不可少的條件,因此,項目承辦單位在利用土地資源時,嚴格執行國家有關行
業規定的用地指標,根據建設內容、規模和建設方案,按照國家有關節約土地資源要求,合理利用土地。
五、總圖布置方案
1、按照建(構)筑物的生產性質和使用功能,項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區,要求功能分區明確,人流、物流便捷流暢,生產工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現有場地,有利于生產設施的聯系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯系方便。達到工藝流程(經營程序)順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。
2、場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境,催人奮進的工作環境,舒適宜人的休閑環境,和諧統一的生態環境”之目的。
投資項目用水由項目建設地給水管網統一供給,規劃在場區內建設完善的給水管網,接入場區外部現有給水管網,即可保證項目的正常用水。投資項目用水由項目建設地給水管網統一供給,規劃在場區內建設完善的給水管網,接入場區外部現有給水管網,即可保證項目的正常用水。
3、生活糞便污水經Ⅲ級化糞池處理后與一般生活廢水一起排到項目建設地污水處理站集中處理達標后排放;雨水經收集口與地表水一起以暗管系統直接排到項目建設地市政雨水管網。投資項目廠房排水方案采用室內
懸吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗溝、雨水井、檢修井、下水管組成的排水系統。
室外電源采用三相四線制 380V/220V,室內采用三相五線制,照明燈具電壓為 220V;場內動力、照明負荷按“Ⅲ類”用電負荷設計;自 10KV 電網引一路架空線作為主電源引入場內 10KV 終端桿,經避雷器保護后,以電纜方式引入場內配電室。項目承辦單位采用高壓計度方式結算電費,低壓回路裝有電度表,便于各車間成本核算;在 10KV 電源進線處設置電能總計量;每路 10KV 出線柜均裝設有功電度表和無功電度表。
4、項目承辦單位外部運輸和內部運輸可采用送貨制;采用合適的運輸方式和運輸路線,使企業的物流組成達到合理優化;把企業的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統進行物流系統設計,使全場物料運輸形成有機的整體。
廠房內部散發較大熱量的生產設備區域,采用局部封閉進行機械送、排風;當排出廢氣不能達到排放標準時必須設置空氣凈化設備。
六、選址綜合評價
項目承辦單位計劃在項目建設地建設該項目,具有得天獨厚的地理條件,與區域內同行業其他企業相比,擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優勢,因此,發展項目行業產品制造產業前景廣闊。建設項目平面布置符合產品制造行業、重點產品的廠房建設和單
位面積產能設計規定標準,達到《工業項目建設用地控制指標》(國土資發【2008】24 號)文件規定的具體要求。
第七章
土建工程設計
一、建筑工程設計原則
建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提,力求生產流程布置合理,盡量做到人貨分流,功能分區明確,符合《建筑設計防火規范》(GB50016)要求。
本次設計充分考慮現有設施布局及周邊現狀,力求設施聯系密切渾然一體,總體上達到功能分區明確、布局合理、聯系方便、互不干擾的效果。應留有發展或改、擴建余地。應有完整的綠化規劃。針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求,為了達到這一共同的目標,投資項目在整個設計過程中,始終貫徹這一原則,以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點,全力提高員工的“學習力、創造力和凝聚力”,實現項目承辦單位經濟快速發展的奮斗目標。
二、土建工程設計年限及安全等級
根據《建筑抗震設計規范》(GB50011)的規定,投資項目建筑物結構設計符合根據《建筑抗震設計規范》(GB50011)的規定,投資項目建筑物
結構設計符合Ⅷ度抗震設防的要求,基本地震加速度值為 0.20g,設計地震分組為第一組,抗震設防類別為乙類,各建筑物均采取相應抗震構造設計。根據《建筑結構可靠度設計統一標準》(GB50068)的規定,投資項目中所有建(構)筑物均按永久性建筑要求設計,使用年限為 50.00 年。砌體結構應按規范設置地圈梁及構造柱,建筑物耐火等級為Ⅱ級。
三、建筑工程設計總體要求
建筑設計是根據生產工藝提出的設計條件結合總圖位置,進行平面布局,空間組合,結構選型,全面考慮施工、安裝及檢修要求,既要充分滿足生產經營要求,又要注重建筑的形象。本項目設計必須認真執行國家的技術經濟政策及現行的有關規范,根據國民經濟發展的需要,按照市規劃和環境保護等規劃的要求,統籌安排、因地制宜,做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質量。該項目建筑設計及結構設計在滿足生產工藝要求的前提下,盡量貫徹工業廠房聯合化、露天化、結構輕型化原則,并注意因地制宜。對采光通風、保溫隔熱、防火、防腐、抗震等均按國家現行規范、規程和規定執行,努力做到場房設計保障安全、技術先進、經濟合理、美觀適用,同時方便施工、安裝和維修。
四、土建工程建設指標
本期工程項目預計總建筑面積 91788.54平方米,其中:計容建筑面積91788.54平方米,計劃建筑工程投資 7455.51 萬元,占項目總投資的34.25%。
第八章
項目工藝技術
一、技術管理特點
項目建成投產后,項目承辦單位物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃,掌握原材料的性能、特點,在不影響產品質量的前提下,對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規格、質量,為企業節約使用原材料降低采購成本。項目建成投產后,項目承辦單位物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃,掌握原材料的性能、特點,在不影響產品質量的前提下,對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規格、質量,為企業節約使用原材料降低采購成本。
項目承辦單位從項目產品的研發階段就特別關注質量控制,引入了DFMEA 設計失效模式分析、QC 質量檢驗、SPC 統計過程方法、GRR 檢驗測量的再現性、TQM 全面質量管理等控制方法。投資項目項目產品制造質量控制將按 ISO9000 體系標準組織生產,從業務流程與組織結構等方面來確保產品各環節處于受控狀態,同時,項目承辦單位推行精益生產(JIT、LEAN)、供應商庫存管理(VMI)、全面質量管理(TQM)等先進的管理手段和管理技術。
二、項目工藝技術設計方案
工藝技術節能環境保護與安全生產原則:項目建設中所采用的工藝技術必須體現“以人為本”的原則,確保安全生產和清潔生產的需要;項目產品生產工藝技術要有利于環境保護,不會對生產區域內外環境質量構成危險性或威脅性影響;盡量采用節能、污染少的生產工藝和技術裝備,從源頭上消除和控制污染源,嚴格貫徹“三同時”原則,搞好“三廢”治理;項目承辦單位要大力采用現代化的生態技術、節能技術、節水技術、循環技術和信息技術,采納國際上先進的生產過程管理和環境管理標準,要求經濟效益和環境效益實現最佳平衡。
技術設備投資和產品生產成本低,具有較強的經濟合理性;投資項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。技術含量和自動化水平較高,處于國內先進水平,在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優越,結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩定性、提高資源利用率和節能降耗水平;根據初步測算,利用該技術生產產品,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。節能設施先進并可進行多規格產品轉換,項目運行成本較低,應變市場能力很強。
三、設 備選型方案
項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計 139 臺(套),設備購置費 5589.63 萬元。
第九章
環境影響概況
到 2020 年,綠色發展理念成為工業全領域全過程的普遍要求,工業綠色發展推進機制基本形成,綠色制造產業成為經濟增長新引擎和國際競爭新優勢,工業綠色發展整體水平顯著提升。能源利用效率顯著提升。工業能源消耗增速減緩,六大高耗能行業占工業增加值比重繼續下降,部分重化工業能源消耗出現拐點,主要行業單位產品能耗達到或接近世界先進水平,部分工業行業碳排放量接近峰值,綠色低碳能源占工業能源消費量的比重明顯提高。資源利用水平明顯提高。單位工業增加值用水量進一步下降,大宗工業固體廢物綜合利用率進一步提高,主要再生資源回收利用率穩步上升。綠色制造產業快速發展。綠色產品大幅增長,電動汽車及太陽能、風電等新能源技術裝備制造水平顯著提升,節能環保裝備、產品與服務等綠色產業形成新的經濟增長點。綠色制造體系初步建立。綠色制造標準體系基本建立,綠色設計與評價得到廣泛應用,建立百家綠色示范園區和千家綠色示范工廠,推廣普及萬種綠色產品,主要產業初步形成綠色供應鏈。
一、建設區 域環境質量現狀
根據環境質量監測部門最近監測數據顯示,項目建設地聲環境功能區劃為Ⅱ類區,聲環境質量標準執行《聲環境質量標準》(GB3096-2008)中Ⅱ類區標準:晝間 60.00dB(A)、夜間 50.00dB(A)。投資項目擬建區域范圍內土壤中 pH、Zn、Cr 等指標均達到了《土壤環境質量標準》(GB15618)中的Ⅱ級標準要求,土壤環境現狀質量較好。
二、建設期環境保護
(一)建設期大氣環境影響防治對策
施工時先做好坡腳擋土墻,做好邊坡防護,取土場及棄土堆邊緣設置土工圍欄,在施工場地周圍構筑一定高度的圍墻減少揚塵擴散范圍;根據有關資料調查,當有圍欄時,在同等條件下施工造成粉塵污染可減少40.00%,車輛尾氣污染可減少 30.00%;采取上述措施后,建設期揚塵不會對周圍環境產生較大的影響,并且隨著施工的結束而消失。對施工場地、施工道路應適時灑水、清掃,在施工場地每天灑水抑塵作業四至五次,可使揚塵造成的 TSP 污染距離減小到 30.00 米以內范圍。運輸車輛不應裝載過滿并盡量采取遮蓋、密閉措施,減少沿途拋灑,同時,及時清掃散落在地面上的泥土和建筑材料;沖洗輪胎并定時灑水抵塵,以減少運輸過程中的揚塵。
(二)建設期噪聲環境影響防治對策
在高噪聲設備周圍設置掩蔽物;通過場界設置臨時隔聲屏障和選用低噪音施工機械等有效措施后,使施工現場噪音滿足(GB12523)《建筑施工
場界噪聲標準限值》的要求,即晝間≤60.00dB(A)、夜間≤50.00dB(A),從而減少施工噪音對周圍居民的影響。施工過程中各種運輸車輛的運行還將會引起敏感點噪聲級的增加,因此,應加強對運輸車輛的管理,盡量壓縮建設區域汽車數量和行車密度,同時,加強控制汽車鳴笛等措施。
(三)建設期水環境影響防治對策
施工單位應設置臨時廁所等生活設施;施工人員生活所產生的少量生活廢水,主要污染物是:COD、氨氮、SS 等,生活廢水經臨時化糞池處理,達到《污水綜合排放標準》(GB8978)Ⅱ級標準后排入附近的水體,對受納水體的水質影響較小。undefined
(四)建設期固體廢棄物環境影響防治對策
隨著主體工程、道路的陸續建成,場區內不滲漏的地面增加,從而提高了暴雨地表徑流量,縮短了徑流時間,水道系統在暴雨條件下將有可能改變原來的排泄方式,排出的暴雨雨水將增加接受水體的污染負荷,因此,建設期的水土流失問題必須采取必要的措施加以控制。施工單位在開工前,應當與當地環境衛生行政主管部門簽訂環境衛生責任書,對施工過程中產生的渣土和各類建筑垃圾應當及時清理,保持施工現場整潔;在建設期間,應認真核實土石方量避免多余棄土,多余廢棄物和棄土必須及時清運,以免影響周圍環境。undefined
(五)建設期生態環境保護措施
土地利用資源影響:項目建設前土地使用功能以農業生產為主,隨著項目的建設,土體可利用潛在資源受到一定破壞,開發利用時應邊建設邊征用。綠化不僅能夠改善和美化場區環境,而且植物葉莖還能阻滯和吸收大氣中的一氧化碳、二氧化硫等有害物質,樹木樹冠能夠阻擋、過濾吸附大氣中的粉塵,吸收并減弱噪聲聲能,草地的莖葉可以固定地面塵土飛揚;而且,認真做好綠化工作,對于防止水土流失具有良好效果。
三、運營期環境保護
(一)運營期廢水影響分析及防治對策
投資項目正常經營所產生的生活和辦公廢水主要有:食堂餐飲廢水、工作人員和來往人員生活廢水、衛生間污水等,主要污染因子 CODcr、SS、氨氮、動植物油等;根據檢測,項目實際運營中辦公及生活廢水中污染物排放指標 CODcr 約 620.00mg/L,SS 約 500.00mg/L,氨氮約 35.00mg/L,BOD5 約 200.00mg/L。廢水經處理后,廢水中含油量小于 5.00mg/L,CODcr小于 100.00mg/L,PH 值 6.50-8.50,達到《污水綜合排放標準》Ⅰ級標準要求,治理工藝采用“破乳+氣浮+超濾”處理技術進行治理。
(二)運營期廢氣影響分析及防治對策
機械加工設備運行過程中使用的皂化液、潤滑油、乳化液不能再使用而需清理,這些危險廢棄物經公司統一收集定置存放,交給具有相應資質的單位定期回收再利用。
(三)運營期噪聲影響分析及防治對策
采用建筑隔聲結構、廠房內加裝隔聲、吸聲效果好的建筑材料,安裝隔音板等措施降低噪音污染,根據吸聲材料的吸聲系數,建議選擇超細玻璃棉、礦渣棉、巖棉板等性能良好的隔聲、吸聲材料,在建筑中采用薄板共振吸聲結構,使其具有低頻的吸聲特性。
四、項目建設對區域經濟的影響
項目的建設使該區域的常駐和流動人口增加,將會刺激郵電通訊、信息、金融、運輸、旅店、餐飲、商業、服務業為主的第三產業的發展,增加就業機會,提高人民的生活水平。區域經濟將得到快速的發展,人民生活水平不斷提高,對服務的需求也向高速度、高質量的專業化轉化,服務行業將走市場化、產業化和社會化的發展方向,商業服務的專業批發市場、零售網點和綜合的集散倉庫、連鎖經營、物流配送將進一步的到發展由于項目建設地有比其它地區擁有更優惠、更靈活的政策,還可以通過減免稅收、降低土地使用費等手段,吸收外來資金投入和規模較大企業的引進,對提高工業發展的質量和效益起到積極的促進作用,使當地的知名度及市場競爭力得到了有力提高。同時而來的先進的生產和管理方式也可以帶動該區域的企業踏上現代化的生產和管理之路,促進企業產品結構、技術結構、管理水平進一步優化,大力提高產品的市場競爭力。同時,還可以帶動相關行業的發展,如遷入人口增加,促使住房需求量增加,進而促進商業和建筑業的發展,交通行業及服務行業也隨之發展起來。項目的實施,相應的供水、供電、燃氣、電信、道路、商業金融等配套基礎設施會不斷
完善,醫療衛生水平不斷提高,區域的經濟發展水平會明顯提升,項目建設區域內和周邊的居民的經濟收入會明顯提高,居民社會文化娛樂生活會得到豐富,綜合生活質量會得到提高,表現為長期的有利的影響。投資項目建設對提高工業發展的質量和效益起到一定的促進作用,并為地方帶來良好的經濟效益,項目建設區域的建設也增加就業率,同時帶動周邊的第三產業的發展,可在一定程度上促進地方經濟發展,提高居民經濟收入,從而提升了當地居民的生活水準和生產質量。
五、廢棄物處理
對于項目承辦單位內產生的危險廢棄物,可以相容的危險廢棄物進行集中處理、處置。不能在項目建設區域內回收利用的部分按危險廢棄物收集、保存、管理、運輸等相關規范和規定運送有資質的危險廢棄物處置單位進行處理。投資項目積極采用先進技術對各設備排放的“三廢”進行治理,對生產過程中產生的廢棄物達標后排放,減少了環境污染。
六、特殊環境影響分析
加強施工管理,合理安排施工作業時間,嚴格按照施工噪聲管理的有關規定執行,嚴禁夜間進行高噪聲施工作業;盡量采用低噪聲的施工工具;采用文明施工方法,降低噪聲源;在高噪聲設備周圍設置掩蔽物;應加強對運輸車輛的管理,盡量壓縮工區汽車數量和行車密度,控制汽車鳴笛;設備調試盡量在白天進行。
七、清潔生產
主體工程布置盡量靠近動力中心,以減少管路和動力線路的能量損失。選用低損高效節能變壓器降低能耗;采用節能型光源及混合照明,充分利用自然光,以減少電能的消耗。
八、環境保護綜合評價
項目承辦單位在設計、建設和生產經營中,認真貫徹落實資源綜合利用的原則,采取有效的防治和回收利用措施,其污染物的排放均可達到國家標準的規定,符合國家環境保護要求,從生產狀況分析對周圍環境基本無影響。認真執行“三同時”制度,將各項環境保護措施落實到實處。建議項目承辦單位在項目實施過程中,應認真落實投資項目污染物的各項治理措施,加強對環境保護設施的運行管理,確保其正常運行。
按照產品全生命周期綠色管理理念,遵循能源資源消耗最低化、生態環境影響最小化、可再生率最大...
第二篇:年產噸優質大米加工廠建設項目可行性研究報告
年產噸優質大米加工廠建設項目可行性研究報告
目錄
一、項目概況
二、項目建設的必要性和可行性
三、項目市場供求分析及預測
四、項目建設地點選擇分析
六、生產工藝技術方案
七、項目建設目標
八、項目建設內容、規模和投資概算
九、項目總投資及資金籌措
十、環境
保護與安全措施
十一、項目組織管理與保障措施
十二、效益分析與風險評價
年產噸優質大米加工廠建設項目
可行性研究報告
一、項目概況
1、項目名稱:安遠鄉年產噸優質大米加工廠建設
2、項目建設地點:
3、項目聯系人:
聯系電話:傳真:
4、項目建設類型:新建
5、項目建設規模與內容:新建年產噸優質大米加工廠
6、項目投資估算:項目總投資為350萬元。其中固定資產投資為300萬元,流動資金50萬元。
7、效益分析:項目建成后,年創利稅120萬元。
二、項目建設的必要性和可行性
(一)必要性
1、糧食是安天下的產業。國以民為本,民以食為天,農業是產糧的主業,無農不穩,無糧則亂,糧食是既有戰略意義又有經濟意義,糧食為國家經濟發展、社會穩定提供物質保證,同時對改善人們生活提高廣大農民群眾的物質生活水平,建設小康社會打下良好的物質基礎。
2、優質大米符合人們消費需求。隨著人們生活水平的不斷提高,吃少吃好吃綠色產品成為人們的消費主流,大米是中國人的主食,普通大米的市場越來越窄,優質大米越來越受人們青睞,生產加工優質大米,是市場消費的需要。
3、優質大米加工是增加農民收入的需要。糧食生產受自然條件、自然環境和市場的制約非常大。近幾年來。農民增產不增收成為制約農業農村經濟發展的突出問題。對大宗農副產品進行加工增值,是解決農產品增產不增收的唯一出路。
4、發展糧食加工是增加財政收入的需要。安遠是個工業基礎薄弱的鄉鎮,工業對財政收入的貢獻率很低。隨著農村稅費改革工作的不斷深入,直接從農產品中獲得財稅收入的可能性越來越小,只有走農產品深加工,把直接農產品通過工業轉化為工業產品,政府財政部門才能獲得利稅收入.本項目通過先建種植基地,就地加工,適應了當前國家改革趨勢,為解決安遠財政增收難問題開辟了新的財源。
5、糧食生產和加工面臨著發展的機遇。首先在我國大部分地方糧食以及農副產品價格出現自1998年以來的糧食價格上漲,為我國進行糧食改革提供良好環境,建立良好的糧食流通體制和運行機制,實現糧食購銷市場化和市場主體多元化,充分發揮市場調節在糧食資源配置中的作用。其次,中國已加入世貿組織融入了全球一體經濟。我國糧食生產水平提高,糧食的品質和衛生安全質量有所改善。糧食在國際市場上的競爭能力有所增強,使我國糧食價格在國際市場上的優勢得以體現。糧食出口量有所增加,為我國糧食生產銷售提共了廣闊市場空間,第三當前糧價回升,國家出臺一系列保護和提高糧食綜合生產能力的政策措施,從人、財、物等方面的糧食生產體系傾斜,為糧食生產和加工的發展提供了良好的機遇。
綜上所述,建立優質大米加工廠是非常必要的。
(二)可行性
項目建設以市場為導向,充分發揮安遠鄉農業大鄉,耕地多,產糧多資源優勢。本項目的建設對推動安遠糧食生產良性循環,做大優化產業結構及農村經濟結構的調整,促使糧食生產產業化經營有著促進作用和樣板示范作用,對促進農民增收和財政增收有著極其重要意義。通過對優質稻谷的加工,增加了附加值,把原來的賣原糧為變賣優質大米,推動全鄉優質水稻的推廣種植。實行產、加、銷一體化服務,以市場為導向,企業(工廠)為龍頭,基地為背景,農戶依托,企業得到農民得益,國家穩定,從而促進安遠農業經濟快速發展,項目的建設切合安遠農業發展方向,是非常可行的。
三、項目市場供求分析及預測
(一)市場分析
1、國際大米市場現狀。根據有關部門測算,全球大米產量為3.7986億噸,全球大米產量預期3.9046億噸,較上增1060萬噸。在產量增幅緩慢的情況下,全球大米消費卻在不斷增加。缺口大米1200萬噸。產需出現缺口,庫存不斷減少,大米價格提升空間較大,今年新增供給不足當年需求,缺口繼續擴大。
2、國內大米市場現狀。近年來,隨著我國種植結構的不斷調整,稻谷的播面積和產量也逐年減少。根據有關資料顯示,我國稻谷己連續4年減產,其中早稻減產則更為明顯,今年國內早稻總產量預計為589億斤,比上年減少17億斤,而要稻谷減產的同時,需求量卻表現為穩步增長。主要原因是①隨著人口的不斷增長,作為口糧的大米需求也在不斷增加;②今年以來各地陳糧拋售量大,市場大米可售量缺口加大,據有關資料顯示,目前國內庫存量相當于1994年和1995年水平,特別是企業
第三篇:年產1000噸脫水蔬菜項目計劃書
年產1000噸脫水蔬菜項目計劃書
年產1000噸脫水蔬菜項目計劃書
第一章 項目概述
1.1 項目名稱
年產1000噸脫水蔬菜項目
1.2 項目建設地點
1.3 項目建設單位
1.4 項目概述
**地處山東半島中部,東臨青島、煙臺,西接淄博、東營,南連臨沂、日照市,北瀕渤海、萊州灣,總面積1.58萬平方公里。該市轄4區、2縣、6市,總人口846萬。該市農業發達。所轄壽光市是冬暖式塑料大棚的發源地,蔬菜生產已不分季節,所產蔬菜品種多、質量好。批發市場年蔬菜流通量30億公斤以上,為全國十大專業批發市場之一。有國務院設置的“綠色通道”直達北京。為提高蔬菜加工水平和科技含量,創出一批有較強出口競爭力的名牌產品、增加花色品種,提高蔬菜的附加值,山東省 *******提出了“年產1000噸脫水蔬菜加工項目”,該項目建成后,預計固定資產投資490萬元;年加工各類脫水蔬菜1000噸;銷售收入860萬元;;年利潤261萬元;投資回收期為3.3年。
第二章 項目背景及必要性
2.1 項目背景
**是一家農副產品綜合加工企業,廠區占地面積2133平方米,現有廠房建筑面積2000萬平方米,固定資產150萬元,現有員工50人,是 ***龍頭企業,山東省 ***重點培育的十佳農業產業化龍頭企業之一,主要生產經營范圍為肉制品、水產、蔬菜加工、冷凍、貯存銷售等三大系列100多個品種,產品遠銷日本、韓國、美國及歐洲、東南亞等國家和地區。
2.2 項目的必要性
我國加入世界貿易組織后,農業發展面臨更加激烈的市場競爭。當今農業的國際競爭已經不是單項產品、單個生產者之間的競爭,而是包括農產品價格、質量、品牌和農業經營主體、經營方式在內的整個產業體系的綜合競爭。為增強我市農業的國際競爭力,根本在于提高農產品的質量、檔次和衛生安全水平,提高農戶的專業化、組織化程度,提高農業生產經營的效率。發展農業產業化經營,培育一批有競爭力的市場主體,靠他們帶動農戶與國際市場接軌,實行專業化、標準化生產,可以充分發揮農戶家庭經營生產成本低的優勢,盡快擴大我市優勢農產品的生產規模,提高精深加工水平和科技含量,創出一批有較強出口競爭力的名牌產品。脫水蔬菜加工容易操作,見效快,經濟效益高。加工系列產品深受日本、韓國、美國及加拿大等國客戶青睞,產品暢銷,有極大的市場潛力和廣闊的市場發展空間。國內方便食品廠家對脫水蔬菜的需求量也不斷增加,以特種蔬菜為原料的脫水蔬菜加工業正在興起,隨著城鄉人民消費向系列化、方便化、營養化方面發展,脫水蔬菜市場前景非常好。為滿足國內外市場對脫水蔬菜的需求,發展脫水蔬菜生產是非常必要的。
據估計僅壽光市果蔬總產量就超過1000萬噸以上,如此多的果蔬產量靠傳統品種很難滿足市場多樣化的要求,發展脫水蔬菜生產在增加花色品種的同時,也可以緩解旺季鮮菜生產過剩的問題,減少菜農的損失。
第三章 市場前景分析
蔬菜產業是近年來我國農業經濟發展的一個重要增長點。據國家統計局統計,2004年全國蔬菜產量達到54927萬噸,比2003年增長1.7%。2005年上半年我國蔬菜批發價格總體水平略高于去年同期,蔬菜出口繼續保持穩定增長態勢。預計2005年我國蔬菜產量將繼續穩步增長。據海關統計,上半年,我國出口蔬菜(含鮮冷凍蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜,下同)320.73萬噸,同比增長21.73%,出口創匯金額20.59億美元,同比增長21.67%。上半年,干蔬菜出口17.14萬噸,同比增長2.9%,占蔬菜出口總量的5.3%,出口創匯4億美元,同比增長20.1%,占蔬菜出口金額的19.4%,市場前景很好。
山東、福建、浙江、新疆、廣東是我國蔬菜出口的主要省區。1-6月,上述五省區蔬菜出口金額分別為6.45億美元、4.07億美元、1.47億美元、1.44億美元和1.16億美元,同比增長24.49%、17.95%、8.86%、105.8%和1.1%,由此看出山東省的蔬菜出口優勢。日本仍是我國蔬菜出口最主要的貿易伙伴,但今年以來我國對美國、韓國和馬來西亞的蔬菜出口增長迅速。1-6月,對日本出口86.17萬噸,同比增長20.96%,創匯7.76億美元,同比增加14.16%;對美國出口16.99萬噸,同比增長1.58%,創匯1.66億美元,同比增長7.42%;對韓國出口27.26萬噸,同比增長34.12%,創匯1.25億美元,同比增長17%;對馬來西亞出口22.48萬噸,同比增長25.41%,創匯1.07億美元,同比增長39.12%;1-6月蔬菜輸港24.66萬噸,同比下降9.91%,貨值0.92億美元,同比增長10.6%。我國出口東盟的蔬菜數量以及出口金額與去年同期相比呈量價齊增趨勢。
蔬菜是技術和勞動復合密集型產業,我國勞動力便宜,生產成本低。勞動力價格是發達國家的1/6~1/20,產品價格是發達國家的 1
1/5~1/8。參與世界競爭回旋余地也大。
由此出來發展脫水蔬菜生產具有廣闊的前景。
第四章 項目建設條件
4.1 建設地點
“年產1000噸脫水蔬菜加工項目”建在 **********,地處蔬菜生產基地。原料有保障。
4.2 自然概況
***自然氣候條件良好,適宜農業發展。***是典型的暖溫帶季風型半濕潤大陸型氣候,四季分明,雨熱同季。全市年平均氣溫12.3℃,常年平均降水量為655.8毫米。其中夏季占63.5%,年日照總時數2500-2800小時,年平均風速3.3米/秒,年平均絕對濕度11.9百帕,相對濕度67%,無霜期185-200天。
濰坊農業條件良好,資源豐富。全市地勢南高北低,山丘、平原和沿海灘涂分別占總面積的36.6%、40.8%和22.6%,海岸線長113公里。現有耕地面積695千公頃,自南向北分布著棕壤土、褐土、潮土、黑土和鹽土5大類;林地面積319.8千公頃,森林覆蓋率為23%。適宜果蔬生產。
4.4 基礎設施建設條件
***交通、通訊十分便利。境內膠濟鐵路橫貫東西,濟青高速公路、濰萊高速公路、東青高速公路均通過濰坊。公路通車里程7436公里,實現了市縣一級公路連接,縣縣二級公路連接。擁有鐵路285公里。北鄰沿海現有港口3 處,年吞吐能力135萬噸。濰坊港2 個5000噸級泊位投入使用。濰坊機場一期工程投入運行。郵電通訊設施日益現代化,市縣鄉村全部實現了電話通訊程控化,12 個縣市區全部建成開通了信息港。建成了功能齊全的基礎設施,增強了城市的綜合服務功能,基礎設施建設條件非常優越。為果蔬生產、加工創造了條件。
建設地點基礎設施齊全,供水、供電、通訊有保障。
4.5 項目實施的有利條件
4.5.1 政府政策支持和農戶參與情況
***政府支持農產品深加工企業的發展。對“年產1000噸脫水蔬菜加工項目”提供政策服務和資金支持。
蔬菜銷售收入是 ***農民的重要收入來源,“年產1000噸脫水蔬菜加工項目”實施后公司通過定單形式與菜農建立起聯系,菜農收入得到保證,使公司和菜農雙獲利,達到雙贏的結果。
4.5.2科技資源優勢
***科技資源優勢明顯,輻射帶動能力強。近年來,針對廣大農民科技素質低,組織化程度低的現象,市政府、市婦聯、市農業局積極組織了各類培訓班,到目前,全市已有11多萬農民獲得了“綠色證書”,6萬多農民獲得了技術職稱,近10萬農民上了網,鄉鎮鎮長、副鎮長、農技、蔬菜站站長基本輪訓一遍。為蔬菜生產、加工提供了科技保障。
4.5.3市場優勢
***所轄壽光市蔬菜批發市場年蔬菜流通量30億公斤以上,為全國十大專業批發市場之一。蔬菜由壽光市銷往全國各地。市場優勢明顯。
第五章 項目建設內容
5.1 建設年限
2006年1月至2006年12月
5.2 生產技術方案
脫水蔬菜又稱復水菜,是利用人工加熱脫去大部分水份而制成的一種干菜,食用前只要將其侵入水中即可復原,并保留鮮菜原有的色澤、風味及營養成分。而脫水蔬菜克服了鮮菜不易運輸和貯藏等致命弱點,所以加工脫水蔬菜即可緩解旺季蔬菜銷售壓力,又可使人們在淡季吃到合理價位的蔬菜。
脫水蔬菜是對新鮮蔬菜進行快速脫水干燥,使蔬菜的含水率迅速降低,而蔬菜中的各種維生素、營養成分等損失很小的一種加工方法。快速干燥后的脫水蔬菜,水分含量一般為6%一8%,有利于長期貯存和遠距離運輸。脫水蔬菜具有良好的復水性,復水速度快,且復水后能基本保持蔬菜原有的風味和營養成分。脫水蔬菜可以直接加入方便食品中,也可再加工后作為調味品加入食品中,還可以作為進一步深加工的原料。因此,脫水蔬菜在國內外食品市場上有著廣闊的發展前景。
近年來,我國自行研制的一些脫水蔬菜生產設備,應用效果好,投資小、成本低,受到了用戶的好評。
1.蔬菜品種
脫水蔬菜的品種很多,主要有白菜、菠菜、香菜、黃瓜、芹菜、大蒜、蔥、生姜、刀豆、豆角、辣椒、胡蘿卜、蘿卜、馬鈴薯、食用菌等等。這些品種,根據產地與季節的不同,加工期有些調整。其中胡蘿卜、馬鈴薯貯存容易,可冬季加工,而一般新鮮蔬菜不
用存儲,即可及時加工生產。安排得當,一年生產可達300天左右。
2.生產工藝
由于蔬菜的品種不同,脫水蔬菜的生產過程不是完全相同的,其主要生產過程為:
選料→修整→清洗→切制→漂燙→甩干→干燥→整理→計量包裝。
脫水蔬菜生產過程中,最主要的生產環節是干燥和前處理,而關鍵環節又是干燥。
(l)選料:選擇肉質較厚,組織致密,粗纖維少的新鮮飽滿蔬菜,如豆角、黃瓜、青辣椒、蘿卜、馬鈴薯、食用菌等,這類蔬菜都可用來加工脫水蔬菜。
(2)修整:將選好的原料去籽瓤及柄、葉,用清水沖洗后,放在沒有太陽直射的地方晾干。由于不同的蔬菜其外表形狀、物理特性、化學特性各異,機械完成較困難,因此該工序一般用手工操作。
(3)洗切:洗,就是洗去蔬菜表面的泥土。帶土量小的品種要用水槽清洗,帶土量大的品種可用清洗機清洗。切,就是把蔬菜切制成需要的形狀、尺寸。根據要求可選不同的切菜機來完成切制作業,例如蘿卜、馬鈴薯、洋蔥等根莖菜類可切成片狀、丁狀或條狀,其余的蔬菜應分類捆把,做到整齊一致,便于漂燙。馬鈴薯及胡蘿卜等還要去除表皮,方法是:用質量分數為l%一2%的氫氧化鈉沸水處理5min一10min即可。
(4)漂燙:漂燙是根據品種和生產工藝的不同要求,對切制好的蔬菜進行漂燙、護色等加工處理。可用機械進行自動處理,也可在水槽中用手工操作。漂燙時間依據原料種類嚴格控制,以菜葉變透亮或原料略軟為宜。漂燙過度,養分損失大,復水能力下降。漂燙不到位,脫水保鮮有困難。燙好的蔬菜出鍋后應立即放入冷水中浸漬冷卻。
(5)甩干:用機械的方法將漂燙好的蔬菜在高速旋轉的離心力作用下,甩掉蔬菜表面的游離水。一般選用離心機作業。
(6)烘干:就是降低蔬菜的含水量,使新鮮蔬菜成為干制品。烘干時,將物料均勻地攤放在烘盤或輸送網帶上,溫度控制在32℃一42℃,如果采用廂式干燥機,則應對烘盤內的物料適時翻動,一般經過11h一16h后,當蔬菜體內水分含量降至10%以下時,可在蔬菜表面上均勻地噴灑0.1%的山梨酸等防腐防霉保鮮劑,噴完后即可封閉。
(7)封閉:將烘干的蔬菜放進密閉的大柜(箱)中密封暫存10h左右,目的是使干制的蔬菜含水量保持均勻一致。
(8)分裝:分裝前應對干燥后的蔬菜進行整理分級,包裝可選用一些清選分級設備,也可用手工操作。計量包裝按要求的規格和方法進行,每500g為一小袋,50kg為一大袋,并注明商標、質量、名稱、出廠日期等。
3.加工設備
主要生產設備:清洗機、多切機、夾層鍋、離心機、干燥機、包裝機等。
5.3 建設規模及內容
1、建設規模
年產1000噸各類品種的脫水蔬菜
2、建設內容
項目占地面積2133平方米,建筑面積1500平方米,購置去皮機、清洗機、切粒機、干燥機等設備20臺(套),購置鍋爐、變壓器、貨車等輔助設施。
第六章 項目組織形式
6.1 組織形式
本項目經營采用公司+農戶的形式。公司以龍頭作用帶動農戶與國際市場接軌。
6.2 機構設置及職能
本項目管理采用有限責任公司制的企業化管理,公司下設:銷售部、加工車間、財務部、質檢部、綜合辦公室五個部門。
6.3 企業定員
本項目建成后,需要46人。
組織結構圖(略)
第七章 投資估算與資金籌措
7.1 投資估算依據
1、項目建設方案及相關資料;
2、現行行業估算指標;
3、設備價格按現行價格計取;
4、設備運安費以設備價格的3-5%計取。
7.2 投資估算
本項目新增固定資產投資490萬元。
見總投資估算表及單位工程投資估算表(表7-1)(表7-2)(表7-3)
固定資產投資估算表(表7-1)
單位:萬元
序號 工程及費用名稱 估算價值
建筑工程 設備及安裝工程 其他費用 合計
一 土建工程 245245
二 設備購置安裝費117.6117.6
三 征地費及場地理15 15
四 技術費用
20 20
五 申報、設計費5 5
六 其它固定資產20 20
七 籌建費15 15
八 預備費52 52
九 總投資合計
245 117.6 127 489.6
土建及其它費用估算表(7-2)
單位:萬元
序號 設備名稱 單位臺(套)數量 估算價值
單價 合價
設備價 設備價 運安費 合計去皮機 臺 2 2 4 0.2 4.2清洗機 臺 2 1.5 3 0.15 3.15切粒機 臺 2 3 6 0.3 6.3干燥機 臺 10 3 30 1.5 31.5包裝機 臺 2 2 4 0.2 4.2鍋爐 臺 1 5 5 0.25 5.25變壓器 套 1 10 10 0.5 10.5其他設備臺 套50 50 2.5 52.5
土建及其它費用估算表(7-3)
單位:萬元
序號 建、構筑物名稱 單位 工程量 單 價(元)費用合計(萬元)生產車間平方米 800 1375 110辦公室平方米 200 1375 27.5鍋爐室平方米 100 1375 13.75變壓器室平方米 100 1375 13.75庫房平方米 300 1000 30貨車等其他工程設施50合計1500245
7.3 項目資金籌措方案
本項目總投資490萬元;資金來源企業自籌。
第八章 經濟效益評價
8.1經濟效益分析
8.1.1編制依據
⑴國家計劃委員會、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》93年版。
⑵專業設計提供的有關資料及數據。
⑶該企業提供的基礎資料及數據。
8.1.2基礎數據
⑴產量、生產負荷
本項目建成后,年生產脫水蔬菜1000噸,預計各類鮮菜用量8000噸。項目建設期為1年,第二年生產負荷達到90%,第三年達產。
⑵項目計算期
效益預測和評價按11年計算。
⑶項目固定資產投資
本項目土建及其它費用投資245萬元、設備及安裝工程投資117.6萬元、新增無形資產及遞延資產55萬元、固定資產其他費用20萬元、預備費52萬元、固定資產投資490萬元
⑷基本折舊與攤銷費用
固定資產折舊采用綜合折舊按平均年限法計算,折舊年限為10年,固定資產余值按5%計算。經測算年提取綜合折舊費40萬元。詳見輔助報表3 “固定資產折舊估算表”。
本項目沒有形成固定資產的無形及遞延資產原值為55萬元,無形資產按10年攤銷,遞延資產按5年攤銷,年合計攤銷額為6萬元。詳見輔助報表4“無形及遞延資產攤銷估算表”。
⑸稅金及附加
按國家現行財稅規定計算增殖稅,城市維護稅為增殖稅的7%,教育附加費占增殖稅的3%。詳見輔助報表6“銷售收入和銷售稅金及附加估算表”。
8.1.3 總成本費用估算
(1)工資及福利費
根據項目生產要求,需要人員46人,人員工資按人均月工資996元計算,年工資及附加費總計55萬元。詳輔助報表5 “總成本費用預測表”。
(2)水電費
年需燃料和動力費31萬元。
(3)銷售費用
銷售費用按銷售收入的5%估算,年需43萬元。
(4)管理費用
參考了該企業目前實際發生的管理費用,按銷售收入的2%提取,年需20萬元。
經計算年總成本費用518萬元,經營成本467萬元。
8.2 銷售收入與盈利預測
8.2.1銷售收入
脫水蔬菜綜合銷售價格定為8600元/噸,年銷售收入860萬元。
8.2.2稅金及附加費
本項目年增值稅77萬元,城建維護稅5萬元,教育費附加2萬元。
8.2.3 利潤及所得稅
項目建成后,正常年可新增利潤261萬元,年上繳所得稅86萬元。詳見基本報表2 “損益預測表”
8.3 項目投資評價
(1)投資利潤率42%
(2)投資利稅率56%
(3)內部收益率
經計算項目全部投資所得稅前內部收益率為31%;所得稅后為20%,均高于行業10%的指標,說明項目經濟上可行,并且有較好的經濟效益。
(4)凈現值
經計算全部投資所得稅前財務凈現值(I=10%)為1813萬元;所得稅后349萬元。
(5)投資回收期
經計算全部投資所得稅前投資回收期為3.5年;所得稅后4.3年。此項指標均低于行業投資評價標準。說明項目經濟上可行。兩項指標均包括建設期1年。
8.4 抗風險能力
8.4.1 盈虧平衡分析
盈虧平衡生產能力利用率計算
基本數據:
年固定成本:171萬元
年可變成本:352萬元
年銷售收入:860萬元
年銷售稅金:81萬元
脫水蔬菜產量:1000噸
171
生產能力利用率(盈虧平衡點)=--------------×100%
860-352-81
=40%
盈利區=1-40%=60%
盈虧平衡點栽植面積=1000×0.4=400噸
以上計算說明,當脫水蔬菜產量400噸時,項目實現盈虧平衡,當少于400噸時,項目出現虧損。當高于400噸時項目開始盈利。項目有60%的盈利區,說明項目有一定的抗風險能力,詳見盈虧平衡圖。
8.4.1 敏感性分析
從敏感性分析中可以看出,可變成本,固定資產投資變化對內部收益率的影響不顯著。當銷售收入減少15%時,項目的內部收益率為-2%,比項目既定銷售收入的內部收益率20%下降22個百分點。因此脫水蔬菜銷售收入變化是該項目的敏感因素,應加以注意,但就目前所定銷售價格而言,還有較大的上漲空間,因此本項目有一定的抗風險能力、綜上所述,本項目經濟可行,并且具有很好的經濟效益。
第九章社會效益分析
“年產1000噸脫水蔬菜加工項目”建成后,增加了蔬菜的附加值。適應了市場的需求。生產脫水蔬菜便于食用、儲藏和運輸,出口創匯和滿足人民生活的需要,通過脫水蔬菜加工可激發農民種植蔬菜的積極性,使農民增收,發展農業產業化經營,對培育有競爭力的市場主體,帶動農戶與國際市場接軌,實行專業化、標準化生產有重要意義,有較好的社會效益,并且可增加就業機會,對構建和協社會發揮積極的作用。
第四篇:年產數億噸 美國的秸稈哪去了
美國農業部(USDA)和能源部(DOE)估算,每年農業產生的生物質原料的干重有近10億噸,其中秸稈就有4.28億噸。秸稈焚燒在美國是個稀罕事兒,更有意思的是美國有的農業大州竟然并未禁止焚燒秸稈,可這又是為什么呢?
美國阿肯色州農民將秸稈集中起來,用機器壓制成卷筒狀(圖片來源:三農直通車)最近大家說起霧霾,除了機動車尾氣,也常常提到屢禁不止的秸稈大規模露天焚燒。一位在美國生活了20多年的華人向《環境與生活》介紹,秸稈焚燒在美國是個稀罕事兒,像我國這樣大面積集中焚燒秸稈在美國更是匪夷所思。但有意思的是,美國有的農業大州竟然并未禁止焚燒秸稈。這又是為什么呢?
美國年產數億噸秸稈
這位華人住在新澤西州,該州空氣質量在美國曾倒數第四,這些年經過治理,才有所改善。因此,該州在露天焚燒方面把關很嚴,對于那些會產生有毒氣體的焚燒行為,州環保部門的監管會更嚴。在野地里,燒秸稈的現象是極少見的。不過,冬天的時候,偶爾也會有果園經地方政府批準,靠燒東西提高果園氣溫以保護果樹。
新澤西州人口相對稠密,農田不多,有一些小型農場,種植些瓜果蔬菜和玉米,但產量也就夠給本地人吃個新鮮。但是,內布拉斯加、艾奧瓦、俄亥俄、印第安納、佐治亞、亞拉巴馬等州都有大面積的耕地。美國的農業機械化水平很高,一位農民帶上一兩位親友,便可以管理上千英畝的農田,收獲幾千噸的糧食。
據美國農業部(USDA)和能源部(DOE)估算,每年農業產生的生物質原料的干重有近10億噸,其中秸稈就有4.28億噸。今年,美國玉米迎來大豐收,總產量可達3.5億噸。這意味著美國人有大量的秸稈需要處理。不過,美國人對此很有辦法,一些新鮮的招數更是讓人眼前一亮。相比之下,一把火燒掉簡直是太可惜了。
秸稈值錢 出路多多
打捆成型的秸稈能給木房子當墻壁(圖片來源:三農直通車)
在美國,秸稈的去處主要有以下四種:
第一,被牲畜吃掉。秸稈含有豐富的纖維素、半纖維素和木質素(約占總重的35%~40%左右),能量充足,經過氨水或氫氧化鈉處理后會變得更好消化,是牛、羊等反芻動物很喜歡的粗糧。美國養牛養羊的人會出錢購買打碎的秸稈來做飼料。美國的秸稈產量極其巨大,但也不會供過于求。要知道,牛肉和奶制品在美國人飲食中的比例較高,可想而知,美國對牛飼料的需求也是非常大的。另外,圈里養的豬、田野里跑的鹿、天上飛的烏鴉和其他一些鳥,也都喜歡啄兩口秸稈換換口味。
第二,在田里堆肥。“伺候”了一年莊稼,土地消耗的養分很大,而秸稈可以增強土壤的保水能力,防止土壤侵蝕,促進土壤中有機質和氮、磷、鉀含量的增加,還能少用化肥。所以,美國農民通常把秸稈收割、打碎后埋進土壤,來增加土壤中的有機養料,給來年農事做好準備。維基百科英文網提供的數據顯示,每噸小麥秸稈中的氮、磷、鉀含量,相當于5.4公斤氮肥、1.7公斤磷肥和13.6公斤鉀肥,折合成等量化肥,差不多要三四十美元。當然,由于美國各地自然條件不同,各州政府相關的法規政策差異也很大,這么做是否劃算,還要看各地的具體情況而定。
第三,當家庭飾品和建材。美國人喜歡用玉米的秸稈做家門前的秋季裝飾,每年10月底的萬圣節、11月底的感恩節,玉米秸稈、南瓜、菊花、葫蘆等,都是制作裝飾物的常見原材料。美國有不少推銷玉米秸稈的網站,每捆售價在2到20美元之間,直接當裝飾品賣的也很多,不過價格相應較高——幾十美元到幾百美元,可見市場不小;成捆的秸稈經過高強度擠壓后,還可以當作房屋墻壁內的填充物,保溫隔熱效果很不錯;還有些藝術家,用玉米稈制作了各種工藝品,如稻草人、雕花、繪畫等等,很是精巧別致。
第四,變身綠色燃料。美國威斯康星大學已經有化學和生物工程科學家,正在研發如何以較低的成本,用玉米秸稈等原料在微生物的發酵作用下制成生物乙醇。一旦取得突破,節煤就容易多了。
不過,秸稈里往往也含有害蟲、雜草和病毒什么的,如果飼料的預處理不到位,還田方式不當,效果會適得其反——牲畜或農作物染病、土壤中的微生物與莊稼“搶食”等。有些農民干脆選擇放火焚燒秸稈,以徹底消滅這些病蟲害,又快又好,焚燒還比打藥經濟得多。但是,這么做會污染空氣,還可能影響周圍居民的健康,甚至危及過往車輛、飛機的安全。因此,對露天焚燒的時間、地點,各州有專門法規加以限制。
準備用作飼料的成捆秸稈正在裝車(圖片來源:三農直通車)
以玉米大州俄亥俄州為例,該州環保局網站的“你可以焚燒什么(What can you burn)”板塊,秸稈居然堂堂正正地位列其中。該州法律規定,農作物植株的任何一個部分都屬于農業廢棄物(agricultural waste),允許在野外、村落甚至城市焚燒。不過,這可不是說秸稈能遍地燒著玩,而是“有組織有紀律”的。
在焚燒之前,法規要求農民優先考慮用其他“溫和”的方式處理秸稈,若有焚燒計劃,且秸稈堆的個頭超過20英尺(約6.1米)寬、10英尺(約3.05米)高,農民必須事先向環保局“打招呼”,至少兩周后可得到回復,只有獲得許可才能合法焚燒。同時,秸稈堆中還不能含有橡膠、瀝青、油脂、動物尸體、建筑垃圾和生活垃圾等禁止焚燒的物質。
獲批之后,農民還要遵守俄亥俄州法律對焚燒地點的規定:必須和周邊最近的餐館、學校、住宅、商店等建筑保持至少300米的距離,遠離林區,不能影響公路、鐵路和航線的正常能見度;秸稈或其他農業廢棄物不得帶到別處焚燒,只許在“原產地”解決。如果在城鎮或村莊這種人口密集區焚燒,還要至少提前10天向俄亥俄州環保局遞交書面申請。
此外,農民們還要了解什么時候允許燒。比如3月、4月、5月、10月和11月,俄亥俄州野火風險較高,露天焚燒的日子就必須規避這些時段;大氣條件必須有利于污染物的消散,如果不幸遭遇雨天、霧天或是大氣逆溫現象(氣溫隨高度增加而上升的現象),也是禁止焚燒的。在此基礎上,法律專家也提醒農民們做好預防措施,盡一切可能減小秸稈焚燒帶來的安全和健康風險。
“燒”有不慎 就得坐牢
當然,總會有人有意無意地違規焚燒,見得最多的就是把不讓燒的物質摻在秸稈或其他農業廢棄物里蒙混過關。倘若農民違反了“露天焚燒法”,就會被俄亥俄州環保局處以最高每天1000美元的罰款。
對初犯者,地方環保局只是予以警告,還會指導農民努力把露天焚燒的風險和危害最小化;而屢教不改或拒繳罰款的,環保局可以起訴到司法部門強制執行。環保執法人員在管片內定期巡邏,除了查看火點,還走訪居民區了解焚燒投訴舉報的情況,這對那些自以為人不知鬼不覺的違法人員很有震懾力。倘若違反的是《火災預防法》,就不只是罰錢那么簡單了。
在法庭上,放火的農民可能會被判刑,甚至在鐵窗里坐牢。
看來,俄亥俄州雖然允許燒秸稈,但苛刻的條件讓人不敢玩火——稍不留神就會變成“犯罪分子”。與其冒著污染空氣、危害健康、罰款服刑的風險把秸稈付之一炬,不如用做飼料、建材來得實惠。
第五篇:年產5萬噸金屬硅項目簡介
年產5萬噸工業硅項目簡介
項目名稱:年產5萬噸工業硅生產線建設 項目投資:30600萬元 項目占地:500畝 新增產值:7.5億元 新增利稅:2.45億元 建設單位:漢濱區硅產業園 聯系單位:漢濱區經濟貿易局
工業硅(也稱金屬硅)是初級單質硅的一種俗稱,是非鐵基合金冶煉、提煉多晶硅、生產有機硅的原料,用途十分廣泛,有“工業味精”之稱。按硅含量高低和雜質含量多少不同,分為冶金級工業硅(553﹟、441﹟)和化學級工業硅(2202﹟、1101﹟)。受冶金工業,硅有機化工產業,太陽能產業和半導體產業飛速發展的強力拉動,做為基礎原料的工業硅產品供不應求。我區具有資源、能源優勢和土地成本、勞動力成本的競爭優勢,發展工業硅生產項目符合客觀實際。
一、市場狀況
中國的金屬硅產量約占全球總產量的50%左右,出口量占總產量的80%左右,2007年全國金屬硅產量約90萬噸,出口量近70萬噸。受國外光伏產業需求拉動影響,雖然從2008年1月1日開始中國征收10%的出口關稅,但2008年前4個月出口量同比仍增加了3.7361萬噸,增幅19.48%。受需求 拉動影響,國內金屬硅產能有一定的擴大,但因今年以來自然災害頻繁和電力的缺口增大影響,金屬硅的產量仍然趕不上需求的增長,價格一路攀升。目前,冶金硅在14000元/噸—16000元/噸,化學硅在17000—19000元/噸,并且3303﹟以上的工業硅供應緊張,無現貨供應。隨著國內光伏行業的迅猛發展和大量多晶硅建設項目的需要,高品級的金屬硅依然緊俏,在未來幾年內,中國金屬硅價格將逐漸縮小與外國的差距,利潤空間有足夠保證。
二、建廠條件
資源方面:我區石英礦資源分布較廣,漢濱區早陽、運溪、雙溪、富強、洪山都有優質的脈石英礦,SiO 2的平均品位在99.3%以上,月河和漢江都有大量天然石英砂和沖積石英石,現利用儲量170萬噸,遠景儲量在1000萬噸以上。我區臨近的嵐皋、平利也有豐富的石英資源,全市現利用儲量625萬噸,也可做為優質的資源保證。
能源方面:我區電力能源優勢明顯,總裝機容量85萬千瓦的水力發電供電穩定,恒口110千伏安變電站、關廟110千伏安變電站和330千伏安變電站均可提供穩定的能源保障。全年無緊缺性停電,為企業持續穩定生產提供可靠基礎。
交通運輸:316國道、西康高速、十天高速、川陜高速都在我區交匯,襄渝鐵路復線、西康鐵路復線正在加緊建設,一個輻射川、陜、渝、鄂的交通樞紐正在形成,交通區位優勢更加突出。
環保安全:該項目擬建在月河川道以北人口稀疏的山區地段,配套建設環抱設施,留足工業生產安全間距,有較好的環保安全保障。
三、工藝簡介 高品級工業硅工藝分為金屬硅冶煉和精煉兩步。第一步、石英砂與石油焦、蘭碳等碳質材料在電爐高溫下發生還原反應,其化學反應為:SiO2+C→Si+CO2,生產含Si98%以上的粗硅;第二步,要達到化學級工業硅就必須進行精煉除去其中的Ca、Al等雜質。一般采用爐外硅包氧化底吹精煉法精煉,Ca、Al等離子形成氧化物進入爐渣排除,得到較純凈的金屬硅。
四、投資估算
①征地及土建費用6100萬(按500畝土地計算)②熔煉設備及安裝費用20000萬元 ③環保設備費用1000萬元 ④變電站1000萬元 ⑤水冷循環設施500萬元 ⑥流動資金2000萬元
固定資產投資28600萬元,總投資30600萬元
五、成本估算(一)原材料消耗
以生產一噸金屬硅的原料消耗計算: ①石英礦:2.5噸、45-55元/噸; ②石油焦:600公斤、2700元/噸 ③蘭碳:500公斤、1500元/噸 ④煙煤:350公斤、1400元/噸
(二)能源消耗
以生產一噸金屬硅的原料消耗計算: 電消耗1.1-1.4萬度/噸、0.43元/度 氧氣消耗50立方/噸、20元/立方
(三)設備折舊2450萬元
(四)工資福利450萬(按300人,每人15000元/年)
(五)財務費用3000萬元
(六)銷售費用750萬元
(七)其他費用500萬元
按年產5萬噸金屬硅計算,年工廠總成本為:55025萬元
六、效益分析
金屬硅平均按15000元/噸計算,總收入為7.5億元 利稅總額=7.5-5.5=2億元
投資回收期3.5年(含2年建設期)