第一篇:年產某噸糕點項目申報材料參考例文
年產 x xx 噸糕點項目
申報材料
MACRO 泓域咨詢
承諾書
申請人鄭重承諾如下:
“年產 xx 噸糕點項目”已按國家法律和政策的要求辦理相關手續,報告內容及附件資料準確、真實、有效,不存在虛假申請、分拆、重復申請獲得其他財政資金支持的情況。如有弄虛作假、隱瞞真實情況的行為,將愿意承擔相關法律法規的處罰以及由此導致的所有后果。
公司法人代表簽字:
xxx 有限責任公司(蓋章)
xxx 年 xx 月 xx 日
項目概要
糕點,作為中國焙烤食品中歷史最悠久、消費量最高、品種最繁多的一大類食品,不僅滿足了人們的味蕾享受,也讓人們吃的十分健康,因此很多人都喜歡在茶余飯后,點上一些糕點慢慢的品嘗。國內的糕點歷史是非常悠久的,從宮廷御用到流傳民間,經過了很多朝代的更迭,但是人們對于糕點的喜愛卻越來越強烈。
烘焙食品通常包括四大類:面包、蛋糕、糕點和其他混合甜點。其中,蛋糕及糕點前景可觀。從存量規模看,蛋糕及糕點國內烘焙規模較大的兩個品類,2018 年兩者市場規模達到 806 億元及 809 億,占比分別達到 42.4%及 38.2%。從增量趨勢看,蛋糕及糕點品類增速持續領先,兩者在 2012-2017 年的 CAGR 分別為 12.01%及 11.95%,據測算,未來五年蛋糕及糕點市場增速仍將持續領跑烘焙行業,復合增速分別達到 12.35%及 12.22%。
該糕點項目計劃總投資 9145.14 萬元,其中:固定資產投資6559.54 萬元,占項目總投資的 71.73%;流動資金 2585.60 萬元,占項目總投資的 28.27%。
達產年營業收入 20115.00 萬元,總成本費用 15561.26 萬元,稅金及附加 171.39 萬元,利潤總額 4553.74 萬元,利稅總額 5353.23 萬元,稅后凈利潤 3415.30 萬元,達產年納稅總額 1937.92 萬元;達產
年投資利潤率 49.79%,投資利稅率 58.54%,投資回報率 37.35%,全部投資回收期 4.18 年,提供就業職位 346 個。
報告目的是對項目進行技術可靠性、經濟合理性及實施可能性的方案分析和論證,在此基礎上選用科學合理、技術先進、投資費用省、運行成本低的建設方案,最終使得項目承辦單位建設項目所產生的經濟效益和社會效益達到協調、和諧統一。
報告主要內容:項目承擔單位基本情況、項目技術工藝特點及優勢、項目建設主要內容和規模、項目建設地點、工程方案、產品工藝路線與技術特點、設備選型、總平面布置與運輸、環境保護、職業安全衛生、消防與節能、項目實施進度、項目投資與資金來源、財務評價等。
第一章
項目承辦單位基本情況
一、公司概況
公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,賓客至上服務理念,將一整套針對用戶使用過程中完善的服務方案。
公司秉承以市場的為導向,堅持自主創新、合作共贏。同時,以產業經營為主體,以技術研究和資本經營為兩翼,形成“產業+技術+資本”相生互動、良性循環的業務生態效應。
公司注重建設、培養人才梯隊,與眾多高校建立了良好的校企合作關系,學校為企業輸入滿足不同崗位需求的技術人員,達到企業人才吸收、培養和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地,幫助學校優化教學科目,并從公司內部選拔優秀員工為學生授課,讓學生親身參與實踐工作。在此過程中,公司直接從實習基地選拔優秀人才,為公司長期的業務發展輸送穩定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎。公司一直注重科研投入,具有較強的自主研發能力,經過多年的產品研發、技術積累和創新,逐步建立了一套高效的研發體系,掌握了一系列相關
產品的核心技術。公司核心技術均為自主研發取得,支撐公司取得了多項專利和著作權。公司將繼續堅持以客戶需求為導向,以產品開發與服務創新為根本,以持續研發投入為保障,以規范管理為基礎,繼續在細分領域內穩步發展,做大做強,不斷推出符合客戶需求的產品和服務,保持企業行業領先地位和較快速發展勢頭。
二、所屬行業基本情況
我國面包糕點市場規模僅次于美國,近兩年增速雖略有放緩仍是增長最快國家。根據從消費終端數據統計,目前中國面包糕點行業消費規模已超千億,居亞洲首位,在全球范圍僅次于美國。且從行業增長率來看,近幾年由于其他國家的面包糕點市場已經漸趨成熟,增長速度趨于緩慢,中國的面包糕點行業增長速度一直維持在 10%以上,是面包糕點產業增長最快的國家,這是我國蛋糕行業概況及現狀之一。
糕點(CakesandPastries)是一種食品。它是以面粉或米粉、糖、油脂、蛋、乳品等為主要原料,配以各種輔料、餡料和調味料,初制成型,再經蒸、烤、炸、炒等方式加工制成。
三、公司經濟效益分析
上一年度,xxx 投資公司實現營業收入 22016.67 萬元,同比增長21.95%(3962.43 萬元)。其中,主營業業務糕點生產及銷售收入為
19932.50 萬元,占營業總收入的 90.53%。
上年度主要經濟指標
序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1
營業收入
4623.50
6164.67
5724.33
5504.17
22016.67
主營業務收入
4185.82
5581.10
5182.45
4983.13
19932.50
2.1
糕點(A)
1381.32
1841.76
1710.21
1644.43
6577.73
2.2
糕點(B)
962.74
1283.65
1191.96
1146.12
4584.48
2.3
糕點(C)
711.59
948.79
881.02
847.13
3388.53
2.4
糕點(D)
502.30
669.73
621.89
597.98
2391.90
2.5
糕點(E)
334.87
446.49
414.60
398.65
1594.60
2.6
糕點(F)
209.29
279.06
259.12
249.16
996.63
2.7
糕點(...)
83.72
111.62
103.65
99.66
398.65
其他業務收入
437.68
583.57
541.88
521.04
2084.17
根據初步統計測算,公司實現利潤總額 4623.54 萬元,較去年同期相比增長 736.70 萬元,增長率 18.95%;實現凈利潤 3467.65 萬元,較去年同期相比增長 758.50 萬元,增長率 28.00%。
上年度主要經濟指標
項目 單位 指標 完成營業收入
萬元
22016.67
完成主營業務收入
萬元
19932.50
主營業務收入占比
90.53%
營業收入增長率(同比)
21.95%
營業收入增長量(同比)
萬元
3962.43
利潤總額
萬元
4623.54
利潤總額增長率
18.95%
利潤總額增長量
萬元
736.70
凈利潤
萬元
3467.65
凈利潤增長率
28.00%
凈利潤增長量
萬元
758.50
投資利潤率
54.77%
投資回報率
41.08%
財務內部收益率
27.03%
企業總資產
萬元
19739.33
流動資產總額占比
萬元
32.91%
流動資產總額
萬元
6496.32
資產負債率
39.99%
第二章
項目技術工藝特點及優勢
一、技術方案
(一)技術方案選用方向
1、對于生產技術方案的選用,遵循“自動控制、安全可靠、運行穩定、節省投資、綜合利用資源”的原則,選用當前較先進的集散型控制系統,由計算機統一控制整個生產線的各項工藝參數,使產品質量穩定在高水平上,同時可降低物料的消耗。嚴格按行業規范要求組織生產經營活動,有效控制產品質量,為廣大顧客提供優質的產品和良好的服務。
2、遵循“高起點、優質量、專業化、經濟規模”的建設原則。積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備,使用高質量的原輔材料,穩定和提高產品質量,制造高附加值的產品,不斷提高企業的市場競爭能力。
3、在工藝設備的配置上,依據節能的原則,選用新型節能型設備,根據有利于環境保護的原則,優先選用環境保護型設備,滿足項目所制訂的產品方案要求,優選具有國際先進水平的生產、試驗及配套等
設備,充分顯現龍頭企業專業化水平,選擇高效、合理的生產和物流方式。
4、生產工藝設計要滿足規模化生產要求,注重生產工藝的總體設計,工藝布局采用最佳物流模式,最有效的倉儲模式,最短的物流過程,最便捷的物資流向。
5、根據該項目的產品方案,所選用的工藝流程能夠滿足產品制造的要求,同時,加強員工技術培訓,嚴格質量管理,按照工藝流程技術要求進行操作,提高產品合格率,努力追求產品的“零缺陷”,以關鍵生產工序為質量控制點,確保該項目產品質量。
6、在項目建設和實施過程中,認真貫徹執行環境保護和安全生產的“三同時”原則,注重環境保護、職業安全衛生、消防及節能等法律法規和各項措施的貫徹落實。
(三)工藝技術方案選用原則
1、在基礎設施建設和工業生產過程中,應全面實施清潔生產,盡可能降低總的物耗、水耗和能源消費,通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質的使用和排放,在建筑材料、能源使用、產品和服務過程中,鼓勵利用可再生資源和可重復利用資源。
2、遵循“高起點、優質量、專業化、經濟規模”的建設原則,積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備,使用高質量的原輔材料,穩定和提高產品質量,制造高附加值的產品,不斷提高企業的市場競爭力。
(四)工藝技術方案要求
1、對于生產技術方案的選用,遵循“自動控制、安全可靠、運行穩定、節省投資、綜合利用資源”的原則,選用當前較先進的集散型控制系統,控制整個生產線的各項工藝參數,使產品質量穩定在高水平上,同時可降低物料的消耗;嚴格按照電氣機械和器材制造行業規范要求組織生產經營活動,有效控制產品質量,為廣大顧客提供優質的產品和良好的服務。
2、建立完善柔性生產模式;本期工程項目產品具有客戶需求多樣化、產品個性差異化的特點,因此,產品規格品種多樣,單批生產數量較小,多品種、小批量的制造特點直接影響生產效率、生產成本及交付周期;益而益(集團)有限公司將建設先進的柔性制造生產線,并將柔性制造技術廣泛應用到產品制造各個環節,可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產規模優勢和質量控制水平,同時,降低
故障率、提高性價比,使產品性能和質量達到國內領先、國際先進水平。
二、項目工藝技術設計方案
(一)技術來源及先進性說明
項目技術來源為公司的自有技術,該技術達到國內先進水平。
(二)項目技術優勢分析
本期工程項目采用國內先進的技術,該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點,其技術特性屬于技術密集型,該技術具備以下優勢:
1、技術含量和自動化水平較高,處于國內先進水平,在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優越,結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩定性、提高資源利用率和節能降耗水平;根據初步測算,利用該技術生產產品,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。
2、本期工程項目采用的技術與國內資源條件適應,具有良好的技術適應性;該技術工藝路線可以適應國內主要原材料特性,技術工藝
路線簡潔,有利于流程控制和設備操作,工藝技術已經被國內生產實踐檢驗,證明技術成熟,技術支援條件良好,具有較強的可靠性。
3、技術設備投資和產品生產成本低,具有較強的經濟合理性;本期工程項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。
4、節能設施先進并可進行多規格產品轉換,項目運行成本較低,應變市場能力很強。
第三章
背景及必要性
一、糕點項目背景分析
糕點,作為中國焙烤食品中歷史最悠久、消費量最高、品種最繁多的一大類食品,不僅滿足了人們的味蕾享受,也讓人們吃的十分健康,因此很多人都喜歡在茶余飯后,點上一些糕點慢慢的品嘗。國內的糕點歷史是非常悠久的,從宮廷御用到流傳民間,經過了很多朝代的更迭,但是人們對于糕點的喜愛卻越來越強烈。
目前,我國烘焙行業的主力消費人群集中在一、二線城市,未來三四線城市的消費潛力巨大。面對這個尚未形成資源壟斷的大市場,人們都在期待本土品牌的崛起。
近年來,隨著人們生活水平的逐步提高,消費意識和消費觀也發生了較大的變化,國外面包等洋式糕點食品的引進,刺激著中國傳統糕點行業的革新,使傳統糕點的市場發生了深刻變化,糕點食品行業在 20 世紀末呈現出快速發展的趨勢,十多年后終于開始呈直線上升趨勢。時代變遷,也迎來了糕點發展的高速時代。
傳統糕點行業的發展,得益于它鮮美可口、種類豐富,而外資品牌大舉進入中國市場,也讓國內糕點品牌面對著強大壓力。此外,糕
點行業的發展迅猛,同樣受益于糕點行業生產技術的提高,以及下游需求市場的擴大。糕點行業在國內和國際市場上發展形勢都十分被看好,我國糕點市場也正在向品牌化靠近。
因為我國百姓飲食習慣的養成,很少有把糕點做主食的,但是改革開放以來,隨著人們生活節奏加快,生活水平的不斷提高,糕點作為休閑飲食和調劑輔食都將發揮著更大的作用,糕點將會有更大的發展空間。據 2018 年行業預測,在糕點產量 650 萬噸的基礎上,往后 2年,將會以 10%的速度增長,至 2020 年,達到 840 萬噸左右的水平,之后 5—10 年內,我國焙烤食品行業的市場發展前景巨大。
二、鼓勵中小企業發展
在我國國民經濟和社會發展中,制造業領域民營企業數量占比已達 90%以上,民間投資的比重超過 85%,成為推動制造業發展的重要力量。近年來,受多重因素影響,制造業民間投資增速明顯放緩,2015年首次低于 10%,2016 年繼續下滑至 3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作,近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查,民間投資增速企穩回升,今年 1-10 月,制造業民間投資增長 4.1%,高于去年同期 1.5 個百分點。
加大財政資金支持,各級財政統籌安排各類服務于中小企業發展的資金,創新資金投入方式,對中小企業公共服務體系等市場薄弱環節予以支持。發揮財政資金杠桿作用,建立促進中小企業發展的市場化長效機制。繼續完善促進中小企業發展的政府采購政策,加大政策執行監管力度,確保政策時效。加強中小企業稅收優惠政策支持。進一步落實好各項稅收優惠政策,讓廣大中小企業知曉用足政策。結合新情況、新問題,統籌研究有利于中小企業發展的稅收政策,加強政策儲備。“十三五”時期,促進中小企業發展的總體目標是:整體水平進一步提高。中小企業整體發展質量和效益穩步提高,對經濟發展的支撐作用進一步鞏固;單位產值能耗逐年下降,高技術產品增加值占比顯著提高,結構進一步優化;年均吸納新增就業 800 萬人左右,吸納就業能力進一步得到發揮。創新能力進一步增強。創新型中小企業對國家創新能力的貢獻進一步提高,科技型中小企業的創新帶動作用進一步增強。中小企業研發支出占主營業務收入比重不斷提高,發明專利和新產品開發數量保持較快增長;互聯網和信息技術應用能力進一步提高,新產品、新技術、新業態、新模式不斷涌現;與大企業協同創新、協同制造能力持續提高,在創新鏈中發揮更大作用。培育一批可持續發展的“專精特新”中小企業。企業素質進一步提升。中
小企業管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高。完成不少于 5000 名中小企業經營管理領軍人才、250 萬經營管理人員培訓,培育一批具有企業家精神的經營管理者和一大批具有工匠精神的高素質企業員工。中小企業品牌影響力不斷提升。發展環境進一步優化。簡政放權、商事制度和財稅金融改革等取得顯著成效,企業負擔進一步減輕,市場準入環境更加寬松,經營環境更加公平,對外合作更加務實,政務服務更加高效。服務體系進一步完善,扶持和培育 300 個國家小型微型企業創業創新示范基地,3000 個省級小型微型企業創業創新基地。中小企業是推動“大眾創業、萬眾創新”的基礎,在增加就業、促進經濟增長、科技創新與社會和諧穩定等方面具有不可替代的作用,對國民經濟和社會發展具有重要的戰略意義。《中國制造 2025》把促進大中小企業協調發展作為深入推進制造業結構調整的工作重點,把進一步完善中小企業政策作為戰略支撐和保障,這是新常態下全面促進中小企業發展的重要部署。要充分認識大力發展中小企業的重大意義,努力完成《中國制造 2025》提出的任務和措施。
三、宏觀經濟形勢分析
我國經濟發展已由高速增長階段轉向高質量發展階段,正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期,新一輪經濟轉型的特征更趨明顯。經濟轉型是經濟發展向更高級形態、更復雜分工、更合理結構演變的“驚險一躍”。在這個過程中,各類風險易發高發,有可能集中釋放。本文用系統化、網絡化的視角,將經濟社會系統劃分為六個部門,以居民、企業、金融、政府部門為核心部門,運用“部門資產負債表”方法,分析風險在經濟系統中的形成、傳遞、轉移路徑。經濟系統的風險外溢將激化社會部門的矛盾,一旦超過臨界值,就有可能引發或增大社會風險。在經濟全球化環境下,國內經濟社會風險積累,將增大整個經濟社會系統面對外部沖擊的脆弱性。
四、糕點項目建設必要性分析
烘焙食品通常包括四大類:面包、蛋糕、糕點和其他混合甜點。其中,蛋糕及糕點前景可觀。從存量規模看,蛋糕及糕點國內烘焙規模較大的兩個品類,2018 年兩者市場規模達到 806 億元及 809 億,占比分別達到 42.4%及 38.2%。從增量趨勢看,蛋糕及糕點品類增速持續領先,兩者在 2012-2017 年的 CAGR 分別為 12.01%及 11.95%,據測算,未來五年蛋糕及糕點市場增速仍將持續領跑烘焙行業,復合增速分別達到 12.35%及 12.22%。
與歐美發達國家、進鄰日本,甚至是我國臺灣、香港地區相比,大陸的整體人均食用烘焙食品的數量依然是偏低的。英國烘焙產品人均消費量已經達到 41.9 公斤,美國達到 36.7 公斤,日本也達到 21.8公斤,而中國大陸地區僅為 4.4 公斤,與英國相差 37.5 公斤,與美國相差 32.3 公斤,與日本相差 17.4 公斤,與我國臺灣地區相差 0.7 公斤,雖然差距較小,但我國大陸人口差距我國臺灣地區懸殊,所以,0.7 公斤已經說明我國大陸地區近年烘焙產品人均消費量較低,對比可見,烘焙行業發展的上升空間還很大。
統計數據顯示,2013-2017 年我國烘焙行業市場規模呈逐年上升趨勢。2013 年我國烘焙行業市場規模已超 1400 億元,2014 年時我國烘焙行業市場規模達 1527.23 億元,到了 2016 年我國烘焙行業市場規模接近1800 億元,截止到 2017 年我國烘焙行業市場規模達到了 1878.89億元,未來發展前景較為廣闊。
糕點及蛋糕市場擴容穩穩健,兩者 10 年(2007-2017)的銷量復合增速分別為 7.07%及 6.55%,2018 兩者銷量規模分別達到 536.3 萬噸及 165.6 萬噸。從國內人均消費量看,2012 年至 2017 年人均烘焙產品消費量從 5.06 千克增加至 6.9 千克,近10 年成長幅度將近100%,增
速可觀;但對比日本及美國,人均銷量仍有 2.6 倍及 3.8 倍的增長空間。
我國蛋糕及糕點零售噸價分別從 2008 年的萬元及 0.89 萬元/噸到2017 年的萬元/噸及 1.35 萬元/噸,十年間漲幅超過 50%。從近十年看,國內烘焙行業通過專業化經營(連鎖店,中央工廠+批發)提升行業生產效率,亦誕生了包括上海的元祖,東北的桃李,廣州的廣州酒家及北京的稻香村等品牌。供給端效率及品質提升,反向驅動消費者對品牌化的偏好,品牌產品的溢價是品類均價提升的主因。
2017 年國內烘焙行業 CR3 為 9.60%,小品牌及雜牌產品份額占比仍較大。通過測算,元祖作為全國知名品牌,2017 年市占率僅為0.95%,且份額呈下滑趨勢,表明行業新進入者較多,競爭激烈。在行業處于角逐發展期中,我們判斷龍頭企業在渠道滲透、品牌知名度及盈利能力三個維度均具備先發優勢,份額實現提升的概率較大。
五、糕點行業分析
我國面包糕點市場規模僅次于美國,近兩年增速雖略有放緩仍是增長最快國家。根據從消費終端數據統計,目前中國面包糕點行業消費規模已超千億,居亞洲首位,在全球范圍僅次于美國。且從行業增長率來看,近幾年由于其他國家的面包糕點市場已經漸趨成熟,增長
速度趨于緩慢,中國的面包糕點行業增長速度一直維持在 10%以上,是面包糕點產業增長最快的國家,這是我國蛋糕行業概況及現狀之一。
再加上我國面包糕點食品人均消費量已超過韓國臺灣,但與香港、日本相比仍有 2-3 倍空間。我們可以看到我國蛋糕行業概況及現狀之二:2000 年以來主要是消費者對面包糕點食品的接受程度逐漸上升的過程,人均面包糕點食品消費量的增速持續保持在 5%以上,峰值接近9%,2014 年以來人均消費量增速趨緩,2015 年增速為 6.4%,人均消費量 6.31 千克/人,超過韓國和臺灣,但與美國日本香港等還有較大差距,日本香港人均消費量大約是我國的 2-3 倍。
蛋糕行業概況及現狀之三:我國蛋糕食品消費渠道主要集中在專賣店和超市,渠道較為集中,便利店比例與日本等國家比較低。從2015 年中國大陸面包糕點食品消費渠道來看,中國大陸專賣店和超市渠道面包糕點食品消費占比分別為 61%和 33.6%合計占比 94.7%,這一比例遠高于臺灣、韓國和日本。同時,與日韓臺地區相比,大陸特有的網絡消費渠道占比逐步加大,從 2010 年初的 0.3%逐步增加到 1.2%,年復合增長率 31.95%。
六、糕點市場分析預測
糕點(CakesandPastries)是一種食品。它是以面粉或米粉、糖、油脂、蛋、乳品等為主要原料,配以各種輔料、餡料和調味料,初制成型,再經蒸、烤、炸、炒等方式加工制成。
我國烘焙行業市場規模近2000 億元,2011-2016 年 CAGR 為 10%+,增速高于主要烘焙國家。2017 年規模預計達到 2022 億元,同比增長12.65%。其中,中國糕點市場份額占烘焙行業的 38%,市場規模達到726 億,增速 14.70%,規模僅此于蛋糕。據推算,未來五年糕點市場增速有望領跑烘焙行業,復合增速達到 14.10%。
從容量上看,糕點市場擴容穩健,10 年的銷量復合增速為 7.28%,2017 年市場容量已突破 500 萬噸,達到 547 萬噸。在消費升級以及行業規模化的大趨勢下,無論從市場規模還是市場容量來看,糕點市場具有巨大的發展潛力。
第四章
項目建設主要內容和規模
(一)用地規模
該項目總征地面積 24005.33平方米(折合約 35.99 畝),其中:凈用地面積 24005.33平方米(紅線范圍折合約 35.99 畝)。項目規劃總建筑面積 24245.38平方米,其中:規劃建設主體工程 17624.74平方米,計容建筑面積 24245.38平方米;預計建筑工程投資 1892.97 萬元。
(二)設備購置
項目計劃購置設備共計 90 臺(套),設備購置費 2610.28 萬元。
二、產值規模
項目計劃總投資 9145.14 萬元;預計年實現營業收入 20115.00 萬元。
第五章
項目建設地點
一、糕點項目建設選址原則
為了更好地發揮其經濟效益并綜合考慮環境等多方面的因素,根據糕點項目選址的一般原則和糕點項目建設地的實際情況,“糕點項目”選址應遵循以下原則:
1、布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動。
2、與糕點項目建設地的建成區有較方便的聯系。
3、地理條件較好,并有足夠的發展潛力。
4、城市基礎設施等配套較為完善。
5、以城市總體規劃為依據,統籌考慮用地與城市發展的關系。
6、兼顧環境因素影響,具有可持續發展的條件。
二、糕點項目選址方案及土地權屬
(一)糕點項目選址方案
1、糕點項目建設單位通過對糕點項目擬建場地縝密調研,充分考慮了糕點項目生產所需的內部和外部條件:距原料產地的遠近、企業勞動力成本、生產成本以及擬建區域產業配套情況、基礎設施條件及土地成本等。
2、通過對可供選擇的建設地區進行比選,綜合考慮后選定的糕點項目最佳建設地點—糕點項目建設地,所選區域完善的基礎設施和配套的生活設施為糕點項目建設提供了良好的投資環境。
(二)工程地質條件
1、根據《建筑抗震設計規范》(GB50011)標準要求,糕點項目建設地無活動斷裂性通過,無液化土層及可能震陷的土層分布,地層均勻性密實較好,因此,本期工程糕點項目建設區處于地質構造運動相對良好的地帶,地下水為上層滯水,對混凝土無腐蝕性,各土層分布穩定、均勻而適宜建筑。
2、擬建場地目前尚未進行地質勘探,參考臨近建筑物的地質資料,地基土層由第四系全新統(Q4)雜填土、粉質粘土、淤泥質粉土、圓礫卵石層組成,圓礫卵石作為建筑物的持力層,Pk=300.00Kpa;建設區域地質抗風化能力較強,地層承載力高,工程地質條件較好,不會受到滑坡及泥石流等次生災害的影響,無不良地質現象,地殼處于穩定狀態,場地地貌簡單適應本期工程糕點項目建設。
三、糕點項目用地 總體要求
(一)糕點項目用地控制指標分析
1、“糕點項目”均按照項目建設地建設用地規劃許可證及建設用地規劃設計要求進行設計,同時,嚴格按照建設規劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區總平面圖。
2、建設糕點項目平面布置符合輕工產品制造行業、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規定標準,達到《工業糕點項目建設用地控制指標》(國土資發【2008】24 號)文件規定的具體要求。
(二)糕點項目建設條件比選方案
1、糕點項目建設單位通過對可供選擇的建設地區進行縝密比選后,充分考慮了糕點項目擬建區域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件,糕點項目經營期所需的內外部條件:距原料產地的遠近、企業勞動力成本、生產成本以及擬建區域產業配套情況、基礎設施條件等,通過建設條件比選最終選定的糕點項目最佳建設地點—糕點項目建設地,本期工程糕點項目建設區域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環境等條件均較好,可保證糕點項目的建設和正常經營,所選區域完善的基礎設施和配套的生活設施為糕點項目建設提供了良好的投資環境。
2、由糕點項目建設單位承辦的“糕點項目”,擬選址在糕點項目建設地,所選區域土地資源充裕,而且地理位置優越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全,符合糕點項目選址要求。
(三)糕點項目用地總體規劃方案
本期工程項目建設規劃建筑系數 78.70%,建筑容積率 1.01,建設區域綠化覆蓋率 6.16%,固定資產投資強度 182.26 萬元/畝。
(四)糕點項目節約用地措施
1、土地既是人類賴以生存的物質基礎,也是社會經濟可持續發展必不可少的條件,因此,糕點項目建設單位在利用土地資源時,嚴格執行國家有關行業規定的用地指標,根據建設內容、規模和建設方案,按照國家有關節約土地資源要求,合理利用土地。
2、在糕點項目建設過程中,糕點項目建設單位根據總體規劃以及項目建設地期對本期工程糕點項目地塊的控制性指標,本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。
第六章
工程方案
一、工程設計條件
糕點項目建設地屬于建設用地,其地形地貌類型簡單,巖土工程地質條件優良,水文地質條件良好,適宜本期工程糕點項目建設。
二、建筑設計規范和標準
1、《砌體結構設計規范》(GB50003-2001)。
2、《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2002)。
3、《建筑結構荷載規范》(GB50009-2001)。
三、主要材料選用標準要求
(一)混凝土要求
根據《混凝土結構耐久性設計規范》(GB/T50476)之規定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環境類別為一類,本工程上部主體結構采用 C30 混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用 C25 混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用 C30 級,基礎混凝土墊層為 C15 級,基礎墊層混凝土為 C15 級。
(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求
1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用 HRB400,箍筋及其他次要構件為 HPB300。
2、HPB300 級鋼筋選用 E43 系列焊條,HRB400 級鋼筋選用 E50 系列焊條。
四、土建工程建設指標
本期工程項目預計總建筑面積 24245.38平方米,其中:計容建筑面積 24245.38平方米,計劃建筑工程投資 1892.97 萬元,占項目總投資的 20.70%。
第七章
設備選型分析
一、設備選型
(一)設備選型的原則
1、選用的設備必須有較高的生產效率,能降低勞動強度,滿足生產規模的要求,
2、為滿足產品生產的質量要求,關鍵設備為知名廠家生產的品牌產品,
3、按經濟規律辦事,講求投資經濟效益,在充分考慮設備的先進性和適用性的同時,綜合考慮各設備的性價比和壽命年限。
(二)設備選型方向
1、以“比質、比價、比先進”為原則。選擇設備時,要著眼高起點、高水平、高質量,最大限度地保證產品質量的需要,不斷提高產品生產過程中的自動化程度,降低勞動強度提高勞動生產率,節約能源降低生產成本和檢測成本。
2、主要設備的配置應與產品的生產技術工藝及生產規模相適應,同時應具備“先進、適用、經濟、配套、平衡”的特性,能夠達到節能和清潔生產的各項要求。該項目所選設備必須技術先進、性能可靠,達到目前國內外先進水平,經生產廠家使用證明運轉穩定可靠,能夠滿足生產高質量產品的要求。
3、設備性能價格比合理,使投資方能夠以合理的投資獲得生產高質量產品的生產設備。對生產設備進行合理配置,充分發揮各類設備的最佳技術水平。在滿足生產工藝要求的前提下,力求經濟合理。充分考慮設備的正常運轉費用,以保證在生產本行業相同產品時,能夠保持最低的生產成本。
4、以甄選優質供應商為原則。選擇設備交貨期應滿足工程進度的需要,售后服務好、安裝調試及時、可靠并能及時提供備品備件的設備生產廠家。根據生產經驗和技術力量,該項目主要工藝設備及儀器基本上采用國產設備,選用生產設備廠家具有國內一流技術裝備,企業管理科學達到國際認證標準要求。
(三)設備配置方案
該項目的生產及檢測設備以工藝需要為依據,滿足工藝要求為原則,并盡量體現其技術先進性、生產安全性和經濟合理性,以及達到或超過國家相關的節能和環保要求。先進的生產技術和裝備是保證產品質量的關鍵。因此,關鍵工藝設備必須選擇國內外著名生產廠商的產品,并且在保證產品質量的前提下,優先選用國產的名牌節能環保型產品。
根據生產規模和生產工藝的要求,本著“先進、合理、科學、節能、高效”的原則,該項目對比考察了多個生產設備制造企業,優選了產品生產專用設備和檢測儀器等國內先進的環保節能型設備,確保該項目生產及產品檢驗的需要。
項目計劃購置設備共計 90 臺(套),設備購置費 2610.28 萬元。
第八章
節能分析
一、節能概述
綠色低碳發展,就是通過發展資源節約型、環境友好型的產業,提升能源和資源利用效率,降低生產過程能耗和物耗,從而實現保護和修復生態環境、經濟社會發展與自然相協調的目標。綠色低碳的發展理念是任何一個國家經濟社會發展到一定階段的必然選擇,發展綠色經濟是促進綠色低碳發展的具體實踐。綠色經濟是一種“促成提高人類福祉和社會公平,同時顯著降低環境風險和生態稀缺的經濟”。傳統發展模式主要依靠追求數量擴張、增加要素投入來實現增長,給全球生態環境帶來巨大威脅,而綠色經濟注重實現經濟發展與生態環境保護的協調統一,是實現可持續發展的重要路徑,攜手合作推動經濟發展向綠色低碳轉型已成為全球共識。
二、節能法規及標準
(一)節能法律及法規
1、《中華人民共和國節約能源法》
2、《中華人民共和國可再生能源法》
3、《中華人民共和國電力法》
4、《中華人民共和國建筑法》
5、《中華人民共和國清潔生產促進法》
6、《中華人民共和國計量法》
(二)節能標準依據
1、《工業企業能源管理導則》(GB/T15587-2008)
2、《綜合能耗計算通則》(GB/T2589-2008)
3、《評價企業合理用電技術導則》(GB/T3485-1998)
4、《評價企業合理用熱技術導則》(GB/T3486-1993)
5、《用能單位能源計量器具配備和管理通則》(GB17167-2006)
6、《企業能源審計技術通則》(GB/T17166-1997)
7、《企業節能量計算方法》(GB/T13234-2009)
三、項目所在地能源消費及能源供應條件
1、供水條件:本期工程項目供水由某開發區自來水管網供應,能夠保證項目用水需要。
2、供電條件:本期工程項目電源由某開發區變配(供)電系統供應,可滿足項目用電需要。
四、能源消費種類和數量分析
(一)項目用電量測算
1、本期工程項目電力消耗主要包括生產用電及照明輔助用電,生產用電主要包括生產設備用電和公用輔助工程設備用電。1107798.09千瓦時,折合 136.15 標準煤。
2、本期工程項目用電量由生產設備電耗、公用輔助設備電耗、工業照明電耗以及變壓器及線路損耗構成,根據項目生產工藝用電和辦公及生活用電情況測算該項目全年用電量 1107798.09 千瓦時,折合136.15 標準煤。
(二)項目用水量測算
1、項目建設規劃區現有給、排水系統設施完備可以滿足使用要求。
2、項目實施后總用水量 10722.04 立方米/年,折合 0.92 噸標準煤。
二、項目預期節能綜合評價
項目位于某開發區,項目建成后年消耗能源總量折合標煤 137.07噸,節能量折合標煤 55.99 噸,節能率 29.02%。
第九章
總平面布置與運輸
一、總 圖布置方案
(一)平面布置總體設計原則
按照建(構)筑物的生產性質和使用功能,項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區,要求功能分區明確,人流、物流便捷流暢,生產工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現有場地,有利于生產設施的聯系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯系方便。按照建(構)筑物的生產性質和使用功能,項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區,要求功能分區明確,人流、物流便捷流暢,生產工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現有場地,有利于生產設施的聯系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯系方便。
(二)主要工程布置設計要求
(三)綠化設計
投資項目綠化的重點是場區周邊、辦公區及主要道路兩側的空地,美化的重點是辦公區,場區周邊以高大喬木為主,辦公區以綠色草坪、花壇為主,道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結合花壇和垂直綠化,起到環境保護與美觀的作用,創造一個“環境優美、統一協調”的建筑空間。
(四)輔助工程設計
1、項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠,給水壓力≥0.30Mpa,供水能力充足,水質符合國家現行的生活飲用水衛生標準。投資項目用水由項目建設地給水管網統一供給,規劃在場區內建設完善的給水管網,接入場區外部現有給水管網,即可保證項目的正常用水。場內供水采用生活供水系統、消防供水系統、生產補給水系統,消防供水系統在場區內形成供水管網。
2、項目建設地內規劃的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系統,完全能夠保證全場生產、生活廢水和雨水及時排出。
3、室外電源采用三相四線制 380V/220V,室內采用三相五線制,照明燈具電壓為 220V;場內動力、照明負荷按“Ⅲ類”用電負荷設計;自 10KV 電網引一路架空線作為主電源引入場內 10KV 終端桿,經避雷器保護后,以電纜方式引入場內配電室。投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給,供電電源電壓為 10KV,架空線引入場區后由電纜引入高壓變配電室內,由場區配電屏分流到主體工程內,配電電壓
為 380V/220V;場區電纜埋地敷設,車間內電纜架空敷設,該地區的供電電源可靠且電壓穩定,完全能夠滿足投資項目的用電需求。車間電纜進戶處要做重復接地,接地電阻小于 10.00 歐姆,其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。
4、冬季室內采暖要求計算溫度:各主體工程 14.50℃-16.50℃,需采暖的庫房 5.50℃-8.50℃,公用站房 14.50℃,辦公室、生活間18.50℃,衛生間 15.50℃;采暖熱媒為 95.50℃-75.00℃采暖熱水,由市政外網集中供應,供水壓力為 0.40Mpa。冬季室內采暖要求計算溫度:各主體工程 14.50℃-16.50℃,需采暖的庫房 5.50℃-8.50℃,公用站房 14.50℃,辦公室、生活間 18.50℃,衛生間 15.50℃;采暖熱媒為 95.50℃-75.00℃采暖熱水,由市政外網集中供應,供水壓力為0.40Mpa。
二、運輸組成
(一)運輸組成總體設計
1、項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理,場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統,盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。
2、外部運輸和內部運輸可采用送貨制;采用合適的運輸方式和運輸路線,使企業的物流組成達到合理優化;把企業的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統進行物流系統設計,使全場物料運輸形成有機的整體。
(二)場內運輸
1、場內運輸系統的設計要注意物料支撐狀態的選擇,盡量做到物料不落地,使之有利于搬運;運輸線路的布置,應盡量減少貨流與人流相交叉,以保證運輸的安全。
2、場內運輸主要為原材料的卸車進庫;生產過程中原材料、半成品和成品的轉運,以及成品的裝車外運;場內運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔,其費用記入主車間設備配套費中,本期工程項目資源配置可滿足場內運輸的需求。
(三)場外運輸
1、場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運;產品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決,區域內社會運輸力量充足,可滿足本期工程項目場外遠距離運輸的需求。
2、短距離的運輸任務將利用社會運力解決,基本可以滿足各類運輸需求,因此,本期工程項目不考慮增加汽車運輸設備。
3、外部運輸應盡量依托社會運輸力量,從而減少固定資產投資;主要產成品、大宗原材料的運輸,應避免多次倒運,從而降低運輸成本且提高運輸效率。
4、該項目所涉及的原輔材料的運入,成品的運出所需運輸車輛,全部依托社會運輸能力解決。
(四)運輸方式
由于需要考慮糕點產品所涉及的原輔材料和成品的運輸,運輸需求量較大,初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。
第十章
環境保護、職業安全衛生
到 2020 年,綠色發展理念成為工業全領域全過程的普遍要求,工業綠色發展推進機制基本形成,綠色制造產業成為經濟增長新引擎和國際競爭新優勢,工業綠色發展整體水平顯著提升。能源利用效率顯著提升。工業能源消耗增速減緩,六大高耗能行業占工業增加值比重繼續下降,部分重化工業能源消耗出現拐點,主要行業單位產品能耗達到或接近世界先進水平,部分工業行業碳排放量接近峰值,綠色低碳能源占工業能源消費量的比重明顯提高。資源利用水平明顯提高。單位工業增加值用水量進一步下降,大宗工業固體廢物綜合利用率進一步提高,主要再生資源回收利用率穩步上升。當前,我國經濟已由高速增長轉向高質量發展階段,迫切要求建設現代化經濟體系,提高供給體系質量。《中國制造 2025》明確提出綠色發展,要求堅持把可持續發展作為建設制造強國的重要著力點,提高資源回收利用效率,構建綠色制造體系,實施綠色制造工程,全面推行綠色制造,推進資源高效循環利用,力爭到 2020 年工業固體廢物綜合利用率達到 73%。綠色制造產業快速發展。綠色產品大幅增長,電動汽車及太陽能、風電等新能源技術裝備制造水平顯著提升,節能環保裝備、產品與服務
等綠色產業形成新的經濟增長點。綠色制造體系初步建立。綠色制造標準體系基本建立,綠色設計與評價得到廣泛應用,建立百家綠色示范園區和千家綠色示范工廠,推廣普及萬種綠色產品,主要產業初步形成綠色供應鏈。
一、建設區域環境質量現狀
二、建設期環境保護
(一)建設期大氣環境影響防治對策
對施工場地、施工道路應適時灑水、清掃,在施工場地每天灑水抑塵作業四至五次,可使揚塵造成的 TSP 污染距離減小到 30.00 米以內范圍。
(二)建設期噪聲環境影響防治對策
施工過程中各種運輸車輛的運行還將會引起敏感點噪聲級的增加,因此,應加強對運輸車輛的管理,盡量壓縮建設區域汽車數量和行車密度,同時,加強控制汽車鳴笛等措施。
(三)建設期水環境影響防治對策
施工廢水:建設期廢水污染源主要有施工區域地面清洗和施工機械、建材沖洗產生的廢水;各種施工機械設備運轉的冷卻水及洗滌用水和施工現場清洗石料等建材的洗滌、混凝土養護、設備水壓試驗等
產生的廢水,含有一定量的油污和泥砂,主要污染物為 SS。施工廢水:建設期廢水污染源主要有施工區域地面清洗和施工機械、建材沖洗產生的廢水;各種施工機械設備運轉的冷卻水及洗滌用水和施工現場清洗石料等建材的洗滌、混凝土養護、設備水壓試驗等產生的廢水,含有一定量的油污和泥砂,主要污染物為 SS。生活廢水:建筑施工隊員的生活將產生一定量的生活廢水,包括:食堂廢水、洗滌廢水和沖廁水等,主要污染物有:氨氮、BOD、SS 等,類比水質為 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。
(四)建設期固體廢棄物環境影響防治對策
(五)建設期生態環境保護措施
水土流失影響:在工程建設過程中,將造成大面積的地表裸露,導致不同程度的土壤侵蝕,出現水土流失現象,從而對地表植被、水體、土壤結構等產生潛在危害;這種土壤侵蝕、水土流失現象在夏季會變得更為突出;隨著項目的建設,天然植被將有所破壞,因此,在建設后期應及時綠化,對破壞的植被進行修復,實現部分生態環境補償。進出施工區的道路先期進行硬化,并在干燥多風天氣條件時對路面適當灑水降塵,減少因車輛運輸時產生的揚塵污染。
三、運營期環境保護
(一)運營期廢水影響分析及防治對策
為保持地面的清潔和主體工程具備適宜的溫度和濕度,根據生產工藝的要求,每天要對車間地面進行沖洗,沖洗車間地坪用水排至場區污水處理系統進行分質處理,清洗水經過濾去除固體雜物,達到再生水水質指標后由專用排水管道排入沉淀池,經物理性沉淀后進入污水處理系統,治理后的廢水達到《污水綜合排放標準》(GB8978)Ⅰ級排放要求,用于綠化、噴灑路面,或作為循環水補水,對項目建設區水環境質量影響較小。
(二)運營期廢氣影響分析及防治對策
集氣系統和強力排風(換氣)系統均采用國家規范設計產品,安裝集氣罩及排風管道,強力排風換氣可使主體工程換氣次數達到 35.00次/小時以上,從而保持車間內空氣清新。經過回收裝置的處理,對外排出的廢氣已不會造成環境影響,達到《車間空氣中有害物質的最高容許濃度》(TJ36)的標準要求;通過強力換氣裝置及強力排風系統處理后高空達標排放,符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297)標準中Ⅱ級要求限值。焊接煙塵主要來自于焊接工序間歇性產生的少量電焊煙塵,焊接煙塵是指焊接過程中形成的煙塵和有害氣體;焊接煙塵是由于焊條(焊芯和藥皮)及焊接金屬在電弧高溫作用下熔融時
蒸發、凝結和氧化而產生的,其成分比較復雜,主要是三氧化二鐵、氧化錳等金屬氧化物和金屬氟化物;焊接有害氣體指的是焊接時的高溫電弧輻射(主要是短波紫外線)作用于空氣中的氧和氮,而產生的氮氧化物、一氧化碳等氣體;根據有關資料推薦的經驗排放系數,熔化 1.00?K 焊絲約產生 5.20 克/千克焊接煙塵。
(三)運營期噪聲影響分析及防治對策
采取聲源與外界隔開的方式降噪,減少噪聲對環境的污染,使風機和水泵的噪聲減少到 65.00dB(A)以下;對場區的空地進行綠化,可以進一步減低環境噪聲。采用建筑隔聲結構、廠房內加裝隔聲、吸聲效果好的建筑材料,安裝隔音板等措施降低噪音污染,根據吸聲材料的吸聲系數,建議選擇超細玻璃棉、礦渣棉、巖棉板等性能良好的隔聲、吸聲材料,在建筑中采用薄板共振吸聲結構,使其具有低頻的吸聲特性。
四、項目建設對區域經濟的影響
要完...
第二篇:年產噸優質大米加工廠建設項目可行性研究報告
年產噸優質大米加工廠建設項目可行性研究報告
目錄
一、項目概況
二、項目建設的必要性和可行性
三、項目市場供求分析及預測
四、項目建設地點選擇分析
六、生產工藝技術方案
七、項目建設目標
八、項目建設內容、規模和投資概算
九、項目總投資及資金籌措
十、環境
保護與安全措施
十一、項目組織管理與保障措施
十二、效益分析與風險評價
年產噸優質大米加工廠建設項目
可行性研究報告
一、項目概況
1、項目名稱:安遠鄉年產噸優質大米加工廠建設
2、項目建設地點:
3、項目聯系人:
聯系電話:傳真:
4、項目建設類型:新建
5、項目建設規模與內容:新建年產噸優質大米加工廠
6、項目投資估算:項目總投資為350萬元。其中固定資產投資為300萬元,流動資金50萬元。
7、效益分析:項目建成后,年創利稅120萬元。
二、項目建設的必要性和可行性
(一)必要性
1、糧食是安天下的產業。國以民為本,民以食為天,農業是產糧的主業,無農不穩,無糧則亂,糧食是既有戰略意義又有經濟意義,糧食為國家經濟發展、社會穩定提供物質保證,同時對改善人們生活提高廣大農民群眾的物質生活水平,建設小康社會打下良好的物質基礎。
2、優質大米符合人們消費需求。隨著人們生活水平的不斷提高,吃少吃好吃綠色產品成為人們的消費主流,大米是中國人的主食,普通大米的市場越來越窄,優質大米越來越受人們青睞,生產加工優質大米,是市場消費的需要。
3、優質大米加工是增加農民收入的需要。糧食生產受自然條件、自然環境和市場的制約非常大。近幾年來。農民增產不增收成為制約農業農村經濟發展的突出問題。對大宗農副產品進行加工增值,是解決農產品增產不增收的唯一出路。
4、發展糧食加工是增加財政收入的需要。安遠是個工業基礎薄弱的鄉鎮,工業對財政收入的貢獻率很低。隨著農村稅費改革工作的不斷深入,直接從農產品中獲得財稅收入的可能性越來越小,只有走農產品深加工,把直接農產品通過工業轉化為工業產品,政府財政部門才能獲得利稅收入.本項目通過先建種植基地,就地加工,適應了當前國家改革趨勢,為解決安遠財政增收難問題開辟了新的財源。
5、糧食生產和加工面臨著發展的機遇。首先在我國大部分地方糧食以及農副產品價格出現自1998年以來的糧食價格上漲,為我國進行糧食改革提供良好環境,建立良好的糧食流通體制和運行機制,實現糧食購銷市場化和市場主體多元化,充分發揮市場調節在糧食資源配置中的作用。其次,中國已加入世貿組織融入了全球一體經濟。我國糧食生產水平提高,糧食的品質和衛生安全質量有所改善。糧食在國際市場上的競爭能力有所增強,使我國糧食價格在國際市場上的優勢得以體現。糧食出口量有所增加,為我國糧食生產銷售提共了廣闊市場空間,第三當前糧價回升,國家出臺一系列保護和提高糧食綜合生產能力的政策措施,從人、財、物等方面的糧食生產體系傾斜,為糧食生產和加工的發展提供了良好的機遇。
綜上所述,建立優質大米加工廠是非常必要的。
(二)可行性
項目建設以市場為導向,充分發揮安遠鄉農業大鄉,耕地多,產糧多資源優勢。本項目的建設對推動安遠糧食生產良性循環,做大優化產業結構及農村經濟結構的調整,促使糧食生產產業化經營有著促進作用和樣板示范作用,對促進農民增收和財政增收有著極其重要意義。通過對優質稻谷的加工,增加了附加值,把原來的賣原糧為變賣優質大米,推動全鄉優質水稻的推廣種植。實行產、加、銷一體化服務,以市場為導向,企業(工廠)為龍頭,基地為背景,農戶依托,企業得到農民得益,國家穩定,從而促進安遠農業經濟快速發展,項目的建設切合安遠農業發展方向,是非常可行的。
三、項目市場供求分析及預測
(一)市場分析
1、國際大米市場現狀。根據有關部門測算,全球大米產量為3.7986億噸,全球大米產量預期3.9046億噸,較上增1060萬噸。在產量增幅緩慢的情況下,全球大米消費卻在不斷增加。缺口大米1200萬噸。產需出現缺口,庫存不斷減少,大米價格提升空間較大,今年新增供給不足當年需求,缺口繼續擴大。
2、國內大米市場現狀。近年來,隨著我國種植結構的不斷調整,稻谷的播面積和產量也逐年減少。根據有關資料顯示,我國稻谷己連續4年減產,其中早稻減產則更為明顯,今年國內早稻總產量預計為589億斤,比上年減少17億斤,而要稻谷減產的同時,需求量卻表現為穩步增長。主要原因是①隨著人口的不斷增長,作為口糧的大米需求也在不斷增加;②今年以來各地陳糧拋售量大,市場大米可售量缺口加大,據有關資料顯示,目前國內庫存量相當于1994年和1995年水平,特別是企業
第三篇:年產1000噸脫水蔬菜項目計劃書
年產1000噸脫水蔬菜項目計劃書
年產1000噸脫水蔬菜項目計劃書
第一章 項目概述
1.1 項目名稱
年產1000噸脫水蔬菜項目
1.2 項目建設地點
1.3 項目建設單位
1.4 項目概述
**地處山東半島中部,東臨青島、煙臺,西接淄博、東營,南連臨沂、日照市,北瀕渤海、萊州灣,總面積1.58萬平方公里。該市轄4區、2縣、6市,總人口846萬。該市農業發達。所轄壽光市是冬暖式塑料大棚的發源地,蔬菜生產已不分季節,所產蔬菜品種多、質量好。批發市場年蔬菜流通量30億公斤以上,為全國十大專業批發市場之一。有國務院設置的“綠色通道”直達北京。為提高蔬菜加工水平和科技含量,創出一批有較強出口競爭力的名牌產品、增加花色品種,提高蔬菜的附加值,山東省 *******提出了“年產1000噸脫水蔬菜加工項目”,該項目建成后,預計固定資產投資490萬元;年加工各類脫水蔬菜1000噸;銷售收入860萬元;;年利潤261萬元;投資回收期為3.3年。
第二章 項目背景及必要性
2.1 項目背景
**是一家農副產品綜合加工企業,廠區占地面積2133平方米,現有廠房建筑面積2000萬平方米,固定資產150萬元,現有員工50人,是 ***龍頭企業,山東省 ***重點培育的十佳農業產業化龍頭企業之一,主要生產經營范圍為肉制品、水產、蔬菜加工、冷凍、貯存銷售等三大系列100多個品種,產品遠銷日本、韓國、美國及歐洲、東南亞等國家和地區。
2.2 項目的必要性
我國加入世界貿易組織后,農業發展面臨更加激烈的市場競爭。當今農業的國際競爭已經不是單項產品、單個生產者之間的競爭,而是包括農產品價格、質量、品牌和農業經營主體、經營方式在內的整個產業體系的綜合競爭。為增強我市農業的國際競爭力,根本在于提高農產品的質量、檔次和衛生安全水平,提高農戶的專業化、組織化程度,提高農業生產經營的效率。發展農業產業化經營,培育一批有競爭力的市場主體,靠他們帶動農戶與國際市場接軌,實行專業化、標準化生產,可以充分發揮農戶家庭經營生產成本低的優勢,盡快擴大我市優勢農產品的生產規模,提高精深加工水平和科技含量,創出一批有較強出口競爭力的名牌產品。脫水蔬菜加工容易操作,見效快,經濟效益高。加工系列產品深受日本、韓國、美國及加拿大等國客戶青睞,產品暢銷,有極大的市場潛力和廣闊的市場發展空間。國內方便食品廠家對脫水蔬菜的需求量也不斷增加,以特種蔬菜為原料的脫水蔬菜加工業正在興起,隨著城鄉人民消費向系列化、方便化、營養化方面發展,脫水蔬菜市場前景非常好。為滿足國內外市場對脫水蔬菜的需求,發展脫水蔬菜生產是非常必要的。
據估計僅壽光市果蔬總產量就超過1000萬噸以上,如此多的果蔬產量靠傳統品種很難滿足市場多樣化的要求,發展脫水蔬菜生產在增加花色品種的同時,也可以緩解旺季鮮菜生產過剩的問題,減少菜農的損失。
第三章 市場前景分析
蔬菜產業是近年來我國農業經濟發展的一個重要增長點。據國家統計局統計,2004年全國蔬菜產量達到54927萬噸,比2003年增長1.7%。2005年上半年我國蔬菜批發價格總體水平略高于去年同期,蔬菜出口繼續保持穩定增長態勢。預計2005年我國蔬菜產量將繼續穩步增長。據海關統計,上半年,我國出口蔬菜(含鮮冷凍蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜,下同)320.73萬噸,同比增長21.73%,出口創匯金額20.59億美元,同比增長21.67%。上半年,干蔬菜出口17.14萬噸,同比增長2.9%,占蔬菜出口總量的5.3%,出口創匯4億美元,同比增長20.1%,占蔬菜出口金額的19.4%,市場前景很好。
山東、福建、浙江、新疆、廣東是我國蔬菜出口的主要省區。1-6月,上述五省區蔬菜出口金額分別為6.45億美元、4.07億美元、1.47億美元、1.44億美元和1.16億美元,同比增長24.49%、17.95%、8.86%、105.8%和1.1%,由此看出山東省的蔬菜出口優勢。日本仍是我國蔬菜出口最主要的貿易伙伴,但今年以來我國對美國、韓國和馬來西亞的蔬菜出口增長迅速。1-6月,對日本出口86.17萬噸,同比增長20.96%,創匯7.76億美元,同比增加14.16%;對美國出口16.99萬噸,同比增長1.58%,創匯1.66億美元,同比增長7.42%;對韓國出口27.26萬噸,同比增長34.12%,創匯1.25億美元,同比增長17%;對馬來西亞出口22.48萬噸,同比增長25.41%,創匯1.07億美元,同比增長39.12%;1-6月蔬菜輸港24.66萬噸,同比下降9.91%,貨值0.92億美元,同比增長10.6%。我國出口東盟的蔬菜數量以及出口金額與去年同期相比呈量價齊增趨勢。
蔬菜是技術和勞動復合密集型產業,我國勞動力便宜,生產成本低。勞動力價格是發達國家的1/6~1/20,產品價格是發達國家的 1
1/5~1/8。參與世界競爭回旋余地也大。
由此出來發展脫水蔬菜生產具有廣闊的前景。
第四章 項目建設條件
4.1 建設地點
“年產1000噸脫水蔬菜加工項目”建在 **********,地處蔬菜生產基地。原料有保障。
4.2 自然概況
***自然氣候條件良好,適宜農業發展。***是典型的暖溫帶季風型半濕潤大陸型氣候,四季分明,雨熱同季。全市年平均氣溫12.3℃,常年平均降水量為655.8毫米。其中夏季占63.5%,年日照總時數2500-2800小時,年平均風速3.3米/秒,年平均絕對濕度11.9百帕,相對濕度67%,無霜期185-200天。
濰坊農業條件良好,資源豐富。全市地勢南高北低,山丘、平原和沿海灘涂分別占總面積的36.6%、40.8%和22.6%,海岸線長113公里。現有耕地面積695千公頃,自南向北分布著棕壤土、褐土、潮土、黑土和鹽土5大類;林地面積319.8千公頃,森林覆蓋率為23%。適宜果蔬生產。
4.4 基礎設施建設條件
***交通、通訊十分便利。境內膠濟鐵路橫貫東西,濟青高速公路、濰萊高速公路、東青高速公路均通過濰坊。公路通車里程7436公里,實現了市縣一級公路連接,縣縣二級公路連接。擁有鐵路285公里。北鄰沿海現有港口3 處,年吞吐能力135萬噸。濰坊港2 個5000噸級泊位投入使用。濰坊機場一期工程投入運行。郵電通訊設施日益現代化,市縣鄉村全部實現了電話通訊程控化,12 個縣市區全部建成開通了信息港。建成了功能齊全的基礎設施,增強了城市的綜合服務功能,基礎設施建設條件非常優越。為果蔬生產、加工創造了條件。
建設地點基礎設施齊全,供水、供電、通訊有保障。
4.5 項目實施的有利條件
4.5.1 政府政策支持和農戶參與情況
***政府支持農產品深加工企業的發展。對“年產1000噸脫水蔬菜加工項目”提供政策服務和資金支持。
蔬菜銷售收入是 ***農民的重要收入來源,“年產1000噸脫水蔬菜加工項目”實施后公司通過定單形式與菜農建立起聯系,菜農收入得到保證,使公司和菜農雙獲利,達到雙贏的結果。
4.5.2科技資源優勢
***科技資源優勢明顯,輻射帶動能力強。近年來,針對廣大農民科技素質低,組織化程度低的現象,市政府、市婦聯、市農業局積極組織了各類培訓班,到目前,全市已有11多萬農民獲得了“綠色證書”,6萬多農民獲得了技術職稱,近10萬農民上了網,鄉鎮鎮長、副鎮長、農技、蔬菜站站長基本輪訓一遍。為蔬菜生產、加工提供了科技保障。
4.5.3市場優勢
***所轄壽光市蔬菜批發市場年蔬菜流通量30億公斤以上,為全國十大專業批發市場之一。蔬菜由壽光市銷往全國各地。市場優勢明顯。
第五章 項目建設內容
5.1 建設年限
2006年1月至2006年12月
5.2 生產技術方案
脫水蔬菜又稱復水菜,是利用人工加熱脫去大部分水份而制成的一種干菜,食用前只要將其侵入水中即可復原,并保留鮮菜原有的色澤、風味及營養成分。而脫水蔬菜克服了鮮菜不易運輸和貯藏等致命弱點,所以加工脫水蔬菜即可緩解旺季蔬菜銷售壓力,又可使人們在淡季吃到合理價位的蔬菜。
脫水蔬菜是對新鮮蔬菜進行快速脫水干燥,使蔬菜的含水率迅速降低,而蔬菜中的各種維生素、營養成分等損失很小的一種加工方法。快速干燥后的脫水蔬菜,水分含量一般為6%一8%,有利于長期貯存和遠距離運輸。脫水蔬菜具有良好的復水性,復水速度快,且復水后能基本保持蔬菜原有的風味和營養成分。脫水蔬菜可以直接加入方便食品中,也可再加工后作為調味品加入食品中,還可以作為進一步深加工的原料。因此,脫水蔬菜在國內外食品市場上有著廣闊的發展前景。
近年來,我國自行研制的一些脫水蔬菜生產設備,應用效果好,投資小、成本低,受到了用戶的好評。
1.蔬菜品種
脫水蔬菜的品種很多,主要有白菜、菠菜、香菜、黃瓜、芹菜、大蒜、蔥、生姜、刀豆、豆角、辣椒、胡蘿卜、蘿卜、馬鈴薯、食用菌等等。這些品種,根據產地與季節的不同,加工期有些調整。其中胡蘿卜、馬鈴薯貯存容易,可冬季加工,而一般新鮮蔬菜不
用存儲,即可及時加工生產。安排得當,一年生產可達300天左右。
2.生產工藝
由于蔬菜的品種不同,脫水蔬菜的生產過程不是完全相同的,其主要生產過程為:
選料→修整→清洗→切制→漂燙→甩干→干燥→整理→計量包裝。
脫水蔬菜生產過程中,最主要的生產環節是干燥和前處理,而關鍵環節又是干燥。
(l)選料:選擇肉質較厚,組織致密,粗纖維少的新鮮飽滿蔬菜,如豆角、黃瓜、青辣椒、蘿卜、馬鈴薯、食用菌等,這類蔬菜都可用來加工脫水蔬菜。
(2)修整:將選好的原料去籽瓤及柄、葉,用清水沖洗后,放在沒有太陽直射的地方晾干。由于不同的蔬菜其外表形狀、物理特性、化學特性各異,機械完成較困難,因此該工序一般用手工操作。
(3)洗切:洗,就是洗去蔬菜表面的泥土。帶土量小的品種要用水槽清洗,帶土量大的品種可用清洗機清洗。切,就是把蔬菜切制成需要的形狀、尺寸。根據要求可選不同的切菜機來完成切制作業,例如蘿卜、馬鈴薯、洋蔥等根莖菜類可切成片狀、丁狀或條狀,其余的蔬菜應分類捆把,做到整齊一致,便于漂燙。馬鈴薯及胡蘿卜等還要去除表皮,方法是:用質量分數為l%一2%的氫氧化鈉沸水處理5min一10min即可。
(4)漂燙:漂燙是根據品種和生產工藝的不同要求,對切制好的蔬菜進行漂燙、護色等加工處理。可用機械進行自動處理,也可在水槽中用手工操作。漂燙時間依據原料種類嚴格控制,以菜葉變透亮或原料略軟為宜。漂燙過度,養分損失大,復水能力下降。漂燙不到位,脫水保鮮有困難。燙好的蔬菜出鍋后應立即放入冷水中浸漬冷卻。
(5)甩干:用機械的方法將漂燙好的蔬菜在高速旋轉的離心力作用下,甩掉蔬菜表面的游離水。一般選用離心機作業。
(6)烘干:就是降低蔬菜的含水量,使新鮮蔬菜成為干制品。烘干時,將物料均勻地攤放在烘盤或輸送網帶上,溫度控制在32℃一42℃,如果采用廂式干燥機,則應對烘盤內的物料適時翻動,一般經過11h一16h后,當蔬菜體內水分含量降至10%以下時,可在蔬菜表面上均勻地噴灑0.1%的山梨酸等防腐防霉保鮮劑,噴完后即可封閉。
(7)封閉:將烘干的蔬菜放進密閉的大柜(箱)中密封暫存10h左右,目的是使干制的蔬菜含水量保持均勻一致。
(8)分裝:分裝前應對干燥后的蔬菜進行整理分級,包裝可選用一些清選分級設備,也可用手工操作。計量包裝按要求的規格和方法進行,每500g為一小袋,50kg為一大袋,并注明商標、質量、名稱、出廠日期等。
3.加工設備
主要生產設備:清洗機、多切機、夾層鍋、離心機、干燥機、包裝機等。
5.3 建設規模及內容
1、建設規模
年產1000噸各類品種的脫水蔬菜
2、建設內容
項目占地面積2133平方米,建筑面積1500平方米,購置去皮機、清洗機、切粒機、干燥機等設備20臺(套),購置鍋爐、變壓器、貨車等輔助設施。
第六章 項目組織形式
6.1 組織形式
本項目經營采用公司+農戶的形式。公司以龍頭作用帶動農戶與國際市場接軌。
6.2 機構設置及職能
本項目管理采用有限責任公司制的企業化管理,公司下設:銷售部、加工車間、財務部、質檢部、綜合辦公室五個部門。
6.3 企業定員
本項目建成后,需要46人。
組織結構圖(略)
第七章 投資估算與資金籌措
7.1 投資估算依據
1、項目建設方案及相關資料;
2、現行行業估算指標;
3、設備價格按現行價格計取;
4、設備運安費以設備價格的3-5%計取。
7.2 投資估算
本項目新增固定資產投資490萬元。
見總投資估算表及單位工程投資估算表(表7-1)(表7-2)(表7-3)
固定資產投資估算表(表7-1)
單位:萬元
序號 工程及費用名稱 估算價值
建筑工程 設備及安裝工程 其他費用 合計
一 土建工程 245245
二 設備購置安裝費117.6117.6
三 征地費及場地理15 15
四 技術費用
20 20
五 申報、設計費5 5
六 其它固定資產20 20
七 籌建費15 15
八 預備費52 52
九 總投資合計
245 117.6 127 489.6
土建及其它費用估算表(7-2)
單位:萬元
序號 設備名稱 單位臺(套)數量 估算價值
單價 合價
設備價 設備價 運安費 合計去皮機 臺 2 2 4 0.2 4.2清洗機 臺 2 1.5 3 0.15 3.15切粒機 臺 2 3 6 0.3 6.3干燥機 臺 10 3 30 1.5 31.5包裝機 臺 2 2 4 0.2 4.2鍋爐 臺 1 5 5 0.25 5.25變壓器 套 1 10 10 0.5 10.5其他設備臺 套50 50 2.5 52.5
土建及其它費用估算表(7-3)
單位:萬元
序號 建、構筑物名稱 單位 工程量 單 價(元)費用合計(萬元)生產車間平方米 800 1375 110辦公室平方米 200 1375 27.5鍋爐室平方米 100 1375 13.75變壓器室平方米 100 1375 13.75庫房平方米 300 1000 30貨車等其他工程設施50合計1500245
7.3 項目資金籌措方案
本項目總投資490萬元;資金來源企業自籌。
第八章 經濟效益評價
8.1經濟效益分析
8.1.1編制依據
⑴國家計劃委員會、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》93年版。
⑵專業設計提供的有關資料及數據。
⑶該企業提供的基礎資料及數據。
8.1.2基礎數據
⑴產量、生產負荷
本項目建成后,年生產脫水蔬菜1000噸,預計各類鮮菜用量8000噸。項目建設期為1年,第二年生產負荷達到90%,第三年達產。
⑵項目計算期
效益預測和評價按11年計算。
⑶項目固定資產投資
本項目土建及其它費用投資245萬元、設備及安裝工程投資117.6萬元、新增無形資產及遞延資產55萬元、固定資產其他費用20萬元、預備費52萬元、固定資產投資490萬元
⑷基本折舊與攤銷費用
固定資產折舊采用綜合折舊按平均年限法計算,折舊年限為10年,固定資產余值按5%計算。經測算年提取綜合折舊費40萬元。詳見輔助報表3 “固定資產折舊估算表”。
本項目沒有形成固定資產的無形及遞延資產原值為55萬元,無形資產按10年攤銷,遞延資產按5年攤銷,年合計攤銷額為6萬元。詳見輔助報表4“無形及遞延資產攤銷估算表”。
⑸稅金及附加
按國家現行財稅規定計算增殖稅,城市維護稅為增殖稅的7%,教育附加費占增殖稅的3%。詳見輔助報表6“銷售收入和銷售稅金及附加估算表”。
8.1.3 總成本費用估算
(1)工資及福利費
根據項目生產要求,需要人員46人,人員工資按人均月工資996元計算,年工資及附加費總計55萬元。詳輔助報表5 “總成本費用預測表”。
(2)水電費
年需燃料和動力費31萬元。
(3)銷售費用
銷售費用按銷售收入的5%估算,年需43萬元。
(4)管理費用
參考了該企業目前實際發生的管理費用,按銷售收入的2%提取,年需20萬元。
經計算年總成本費用518萬元,經營成本467萬元。
8.2 銷售收入與盈利預測
8.2.1銷售收入
脫水蔬菜綜合銷售價格定為8600元/噸,年銷售收入860萬元。
8.2.2稅金及附加費
本項目年增值稅77萬元,城建維護稅5萬元,教育費附加2萬元。
8.2.3 利潤及所得稅
項目建成后,正常年可新增利潤261萬元,年上繳所得稅86萬元。詳見基本報表2 “損益預測表”
8.3 項目投資評價
(1)投資利潤率42%
(2)投資利稅率56%
(3)內部收益率
經計算項目全部投資所得稅前內部收益率為31%;所得稅后為20%,均高于行業10%的指標,說明項目經濟上可行,并且有較好的經濟效益。
(4)凈現值
經計算全部投資所得稅前財務凈現值(I=10%)為1813萬元;所得稅后349萬元。
(5)投資回收期
經計算全部投資所得稅前投資回收期為3.5年;所得稅后4.3年。此項指標均低于行業投資評價標準。說明項目經濟上可行。兩項指標均包括建設期1年。
8.4 抗風險能力
8.4.1 盈虧平衡分析
盈虧平衡生產能力利用率計算
基本數據:
年固定成本:171萬元
年可變成本:352萬元
年銷售收入:860萬元
年銷售稅金:81萬元
脫水蔬菜產量:1000噸
171
生產能力利用率(盈虧平衡點)=--------------×100%
860-352-81
=40%
盈利區=1-40%=60%
盈虧平衡點栽植面積=1000×0.4=400噸
以上計算說明,當脫水蔬菜產量400噸時,項目實現盈虧平衡,當少于400噸時,項目出現虧損。當高于400噸時項目開始盈利。項目有60%的盈利區,說明項目有一定的抗風險能力,詳見盈虧平衡圖。
8.4.1 敏感性分析
從敏感性分析中可以看出,可變成本,固定資產投資變化對內部收益率的影響不顯著。當銷售收入減少15%時,項目的內部收益率為-2%,比項目既定銷售收入的內部收益率20%下降22個百分點。因此脫水蔬菜銷售收入變化是該項目的敏感因素,應加以注意,但就目前所定銷售價格而言,還有較大的上漲空間,因此本項目有一定的抗風險能力、綜上所述,本項目經濟可行,并且具有很好的經濟效益。
第九章社會效益分析
“年產1000噸脫水蔬菜加工項目”建成后,增加了蔬菜的附加值。適應了市場的需求。生產脫水蔬菜便于食用、儲藏和運輸,出口創匯和滿足人民生活的需要,通過脫水蔬菜加工可激發農民種植蔬菜的積極性,使農民增收,發展農業產業化經營,對培育有競爭力的市場主體,帶動農戶與國際市場接軌,實行專業化、標準化生產有重要意義,有較好的社會效益,并且可增加就業機會,對構建和協社會發揮積極的作用。
第四篇:年產數億噸 美國的秸稈哪去了
美國農業部(USDA)和能源部(DOE)估算,每年農業產生的生物質原料的干重有近10億噸,其中秸稈就有4.28億噸。秸稈焚燒在美國是個稀罕事兒,更有意思的是美國有的農業大州竟然并未禁止焚燒秸稈,可這又是為什么呢?
美國阿肯色州農民將秸稈集中起來,用機器壓制成卷筒狀(圖片來源:三農直通車)最近大家說起霧霾,除了機動車尾氣,也常常提到屢禁不止的秸稈大規模露天焚燒。一位在美國生活了20多年的華人向《環境與生活》介紹,秸稈焚燒在美國是個稀罕事兒,像我國這樣大面積集中焚燒秸稈在美國更是匪夷所思。但有意思的是,美國有的農業大州竟然并未禁止焚燒秸稈。這又是為什么呢?
美國年產數億噸秸稈
這位華人住在新澤西州,該州空氣質量在美國曾倒數第四,這些年經過治理,才有所改善。因此,該州在露天焚燒方面把關很嚴,對于那些會產生有毒氣體的焚燒行為,州環保部門的監管會更嚴。在野地里,燒秸稈的現象是極少見的。不過,冬天的時候,偶爾也會有果園經地方政府批準,靠燒東西提高果園氣溫以保護果樹。
新澤西州人口相對稠密,農田不多,有一些小型農場,種植些瓜果蔬菜和玉米,但產量也就夠給本地人吃個新鮮。但是,內布拉斯加、艾奧瓦、俄亥俄、印第安納、佐治亞、亞拉巴馬等州都有大面積的耕地。美國的農業機械化水平很高,一位農民帶上一兩位親友,便可以管理上千英畝的農田,收獲幾千噸的糧食。
據美國農業部(USDA)和能源部(DOE)估算,每年農業產生的生物質原料的干重有近10億噸,其中秸稈就有4.28億噸。今年,美國玉米迎來大豐收,總產量可達3.5億噸。這意味著美國人有大量的秸稈需要處理。不過,美國人對此很有辦法,一些新鮮的招數更是讓人眼前一亮。相比之下,一把火燒掉簡直是太可惜了。
秸稈值錢 出路多多
打捆成型的秸稈能給木房子當墻壁(圖片來源:三農直通車)
在美國,秸稈的去處主要有以下四種:
第一,被牲畜吃掉。秸稈含有豐富的纖維素、半纖維素和木質素(約占總重的35%~40%左右),能量充足,經過氨水或氫氧化鈉處理后會變得更好消化,是牛、羊等反芻動物很喜歡的粗糧。美國養牛養羊的人會出錢購買打碎的秸稈來做飼料。美國的秸稈產量極其巨大,但也不會供過于求。要知道,牛肉和奶制品在美國人飲食中的比例較高,可想而知,美國對牛飼料的需求也是非常大的。另外,圈里養的豬、田野里跑的鹿、天上飛的烏鴉和其他一些鳥,也都喜歡啄兩口秸稈換換口味。
第二,在田里堆肥。“伺候”了一年莊稼,土地消耗的養分很大,而秸稈可以增強土壤的保水能力,防止土壤侵蝕,促進土壤中有機質和氮、磷、鉀含量的增加,還能少用化肥。所以,美國農民通常把秸稈收割、打碎后埋進土壤,來增加土壤中的有機養料,給來年農事做好準備。維基百科英文網提供的數據顯示,每噸小麥秸稈中的氮、磷、鉀含量,相當于5.4公斤氮肥、1.7公斤磷肥和13.6公斤鉀肥,折合成等量化肥,差不多要三四十美元。當然,由于美國各地自然條件不同,各州政府相關的法規政策差異也很大,這么做是否劃算,還要看各地的具體情況而定。
第三,當家庭飾品和建材。美國人喜歡用玉米的秸稈做家門前的秋季裝飾,每年10月底的萬圣節、11月底的感恩節,玉米秸稈、南瓜、菊花、葫蘆等,都是制作裝飾物的常見原材料。美國有不少推銷玉米秸稈的網站,每捆售價在2到20美元之間,直接當裝飾品賣的也很多,不過價格相應較高——幾十美元到幾百美元,可見市場不小;成捆的秸稈經過高強度擠壓后,還可以當作房屋墻壁內的填充物,保溫隔熱效果很不錯;還有些藝術家,用玉米稈制作了各種工藝品,如稻草人、雕花、繪畫等等,很是精巧別致。
第四,變身綠色燃料。美國威斯康星大學已經有化學和生物工程科學家,正在研發如何以較低的成本,用玉米秸稈等原料在微生物的發酵作用下制成生物乙醇。一旦取得突破,節煤就容易多了。
不過,秸稈里往往也含有害蟲、雜草和病毒什么的,如果飼料的預處理不到位,還田方式不當,效果會適得其反——牲畜或農作物染病、土壤中的微生物與莊稼“搶食”等。有些農民干脆選擇放火焚燒秸稈,以徹底消滅這些病蟲害,又快又好,焚燒還比打藥經濟得多。但是,這么做會污染空氣,還可能影響周圍居民的健康,甚至危及過往車輛、飛機的安全。因此,對露天焚燒的時間、地點,各州有專門法規加以限制。
準備用作飼料的成捆秸稈正在裝車(圖片來源:三農直通車)
以玉米大州俄亥俄州為例,該州環保局網站的“你可以焚燒什么(What can you burn)”板塊,秸稈居然堂堂正正地位列其中。該州法律規定,農作物植株的任何一個部分都屬于農業廢棄物(agricultural waste),允許在野外、村落甚至城市焚燒。不過,這可不是說秸稈能遍地燒著玩,而是“有組織有紀律”的。
在焚燒之前,法規要求農民優先考慮用其他“溫和”的方式處理秸稈,若有焚燒計劃,且秸稈堆的個頭超過20英尺(約6.1米)寬、10英尺(約3.05米)高,農民必須事先向環保局“打招呼”,至少兩周后可得到回復,只有獲得許可才能合法焚燒。同時,秸稈堆中還不能含有橡膠、瀝青、油脂、動物尸體、建筑垃圾和生活垃圾等禁止焚燒的物質。
獲批之后,農民還要遵守俄亥俄州法律對焚燒地點的規定:必須和周邊最近的餐館、學校、住宅、商店等建筑保持至少300米的距離,遠離林區,不能影響公路、鐵路和航線的正常能見度;秸稈或其他農業廢棄物不得帶到別處焚燒,只許在“原產地”解決。如果在城鎮或村莊這種人口密集區焚燒,還要至少提前10天向俄亥俄州環保局遞交書面申請。
此外,農民們還要了解什么時候允許燒。比如3月、4月、5月、10月和11月,俄亥俄州野火風險較高,露天焚燒的日子就必須規避這些時段;大氣條件必須有利于污染物的消散,如果不幸遭遇雨天、霧天或是大氣逆溫現象(氣溫隨高度增加而上升的現象),也是禁止焚燒的。在此基礎上,法律專家也提醒農民們做好預防措施,盡一切可能減小秸稈焚燒帶來的安全和健康風險。
“燒”有不慎 就得坐牢
當然,總會有人有意無意地違規焚燒,見得最多的就是把不讓燒的物質摻在秸稈或其他農業廢棄物里蒙混過關。倘若農民違反了“露天焚燒法”,就會被俄亥俄州環保局處以最高每天1000美元的罰款。
對初犯者,地方環保局只是予以警告,還會指導農民努力把露天焚燒的風險和危害最小化;而屢教不改或拒繳罰款的,環保局可以起訴到司法部門強制執行。環保執法人員在管片內定期巡邏,除了查看火點,還走訪居民區了解焚燒投訴舉報的情況,這對那些自以為人不知鬼不覺的違法人員很有震懾力。倘若違反的是《火災預防法》,就不只是罰錢那么簡單了。
在法庭上,放火的農民可能會被判刑,甚至在鐵窗里坐牢。
看來,俄亥俄州雖然允許燒秸稈,但苛刻的條件讓人不敢玩火——稍不留神就會變成“犯罪分子”。與其冒著污染空氣、危害健康、罰款服刑的風險把秸稈付之一炬,不如用做飼料、建材來得實惠。
第五篇:年產5萬噸金屬硅項目簡介
年產5萬噸工業硅項目簡介
項目名稱:年產5萬噸工業硅生產線建設 項目投資:30600萬元 項目占地:500畝 新增產值:7.5億元 新增利稅:2.45億元 建設單位:漢濱區硅產業園 聯系單位:漢濱區經濟貿易局
工業硅(也稱金屬硅)是初級單質硅的一種俗稱,是非鐵基合金冶煉、提煉多晶硅、生產有機硅的原料,用途十分廣泛,有“工業味精”之稱。按硅含量高低和雜質含量多少不同,分為冶金級工業硅(553﹟、441﹟)和化學級工業硅(2202﹟、1101﹟)。受冶金工業,硅有機化工產業,太陽能產業和半導體產業飛速發展的強力拉動,做為基礎原料的工業硅產品供不應求。我區具有資源、能源優勢和土地成本、勞動力成本的競爭優勢,發展工業硅生產項目符合客觀實際。
一、市場狀況
中國的金屬硅產量約占全球總產量的50%左右,出口量占總產量的80%左右,2007年全國金屬硅產量約90萬噸,出口量近70萬噸。受國外光伏產業需求拉動影響,雖然從2008年1月1日開始中國征收10%的出口關稅,但2008年前4個月出口量同比仍增加了3.7361萬噸,增幅19.48%。受需求 拉動影響,國內金屬硅產能有一定的擴大,但因今年以來自然災害頻繁和電力的缺口增大影響,金屬硅的產量仍然趕不上需求的增長,價格一路攀升。目前,冶金硅在14000元/噸—16000元/噸,化學硅在17000—19000元/噸,并且3303﹟以上的工業硅供應緊張,無現貨供應。隨著國內光伏行業的迅猛發展和大量多晶硅建設項目的需要,高品級的金屬硅依然緊俏,在未來幾年內,中國金屬硅價格將逐漸縮小與外國的差距,利潤空間有足夠保證。
二、建廠條件
資源方面:我區石英礦資源分布較廣,漢濱區早陽、運溪、雙溪、富強、洪山都有優質的脈石英礦,SiO 2的平均品位在99.3%以上,月河和漢江都有大量天然石英砂和沖積石英石,現利用儲量170萬噸,遠景儲量在1000萬噸以上。我區臨近的嵐皋、平利也有豐富的石英資源,全市現利用儲量625萬噸,也可做為優質的資源保證。
能源方面:我區電力能源優勢明顯,總裝機容量85萬千瓦的水力發電供電穩定,恒口110千伏安變電站、關廟110千伏安變電站和330千伏安變電站均可提供穩定的能源保障。全年無緊缺性停電,為企業持續穩定生產提供可靠基礎。
交通運輸:316國道、西康高速、十天高速、川陜高速都在我區交匯,襄渝鐵路復線、西康鐵路復線正在加緊建設,一個輻射川、陜、渝、鄂的交通樞紐正在形成,交通區位優勢更加突出。
環保安全:該項目擬建在月河川道以北人口稀疏的山區地段,配套建設環抱設施,留足工業生產安全間距,有較好的環保安全保障。
三、工藝簡介 高品級工業硅工藝分為金屬硅冶煉和精煉兩步。第一步、石英砂與石油焦、蘭碳等碳質材料在電爐高溫下發生還原反應,其化學反應為:SiO2+C→Si+CO2,生產含Si98%以上的粗硅;第二步,要達到化學級工業硅就必須進行精煉除去其中的Ca、Al等雜質。一般采用爐外硅包氧化底吹精煉法精煉,Ca、Al等離子形成氧化物進入爐渣排除,得到較純凈的金屬硅。
四、投資估算
①征地及土建費用6100萬(按500畝土地計算)②熔煉設備及安裝費用20000萬元 ③環保設備費用1000萬元 ④變電站1000萬元 ⑤水冷循環設施500萬元 ⑥流動資金2000萬元
固定資產投資28600萬元,總投資30600萬元
五、成本估算(一)原材料消耗
以生產一噸金屬硅的原料消耗計算: ①石英礦:2.5噸、45-55元/噸; ②石油焦:600公斤、2700元/噸 ③蘭碳:500公斤、1500元/噸 ④煙煤:350公斤、1400元/噸
(二)能源消耗
以生產一噸金屬硅的原料消耗計算: 電消耗1.1-1.4萬度/噸、0.43元/度 氧氣消耗50立方/噸、20元/立方
(三)設備折舊2450萬元
(四)工資福利450萬(按300人,每人15000元/年)
(五)財務費用3000萬元
(六)銷售費用750萬元
(七)其他費用500萬元
按年產5萬噸金屬硅計算,年工廠總成本為:55025萬元
六、效益分析
金屬硅平均按15000元/噸計算,總收入為7.5億元 利稅總額=7.5-5.5=2億元
投資回收期3.5年(含2年建設期)