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蕉嶺縣項目實施方案說明(投資立項申請)[本站推薦]

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第一篇:蕉嶺縣項目實施方案說明(投資立項申請)[本站推薦]

蕉嶺縣 x xx 制造生產項目實施方案

一、項目概況

(一)項目名稱

蕉嶺縣 xx 制造生產項目

肥料是農業生產中必不可少的生產資料,是糧食的“糧食”。因此,自從建國以來,為解決糧食生產問題,讓人民吃飽飯,我國積極推進肥料產業的發展,通過引入國外肥料生產企業和學習其先進生產技術,造就了一批具有先進生產技術和管理能力的國有、公私合營、私營化肥企業,對我國肥料產業的發展起到巨大的推動作用。但近年來,隨著環保政策的不斷施壓,對有機肥產業形成利好條件。

(二)項目選址

xx

蕉嶺縣,舊稱鎮平縣,梅州市下轄縣,中央蘇區縣,位于廣東省東北部,韓江上游,閩粵贛交界處,西與平遠縣相連,東南與梅州市梅縣區接壤,北與福建省武平縣、上杭縣毗鄰,205 國道和天汕高速公路貫穿南北,全縣總面積 961.64平方公里,下轄蕉城、長潭、三圳、新鋪、文福、廣福、藍坊、南磜 8 個鎮,2018 年末戶籍人口 23.35 萬人。縣境四面環山,由北向南傾斜,其中有山地 113.4 萬畝,耕地 11.5 萬畝,河、湖水面及其他面積 18.7 萬畝,是“全國綠化模范縣”,也是廣東省可持續發展實驗區,廣

東省文化先進縣、體育先進縣、全國文明縣城。蕉嶺是客家民系聚居的地方,是廣東的重點臺鄉之一,約有“三胞”56 萬人,其中祖籍在蕉嶺的臺胞 46 萬人。先后涌現出宋代梅州第一位進士藍奎,晚清抗日保臺志士、詩人、教育家丘逢甲,以及羅福星、林修明、謝晉元、丘成桐、丘應楠等杰出人物。2019 年,全縣實現生產總值 901976 萬元,同比增長 4.1%,居全市第 2 位。增速比全市高 0.7 個百分點。2019 年 12 月,成為全國鄉村治理體系建設試點單位。

(三)項目單位

1、項目建設單位:xxx(集團)有限公司

2、規劃咨詢機構:

(四)項目用地規模

項目總用地面積 38892.77平方米(折合約 58.31 畝)。

(五)項目用地控制指標

該工程規劃建筑系數 55.71%,建筑容積率 1.24,建設區域綠化覆蓋率7.71%,固定資產投資強度 160.83 萬元/畝。

(六)土建工程指標

項目凈用地面積 38892.77平方米,建筑物基底占地面積 21667.16平方米,總建筑面積 48227.03平方米,其中:規劃建設主體工程 34925.34平方米,項目規劃綠化面積 3718.11平方米。

(七)設備選型方案

項目計劃購置設備共計 153 臺(套),設備購置費 4506.99 萬元。

(八)節能分析

1、項目年用電量 1135950.73 千瓦時,折合 139.61 噸標準煤。

2、項目年總用水量 18964.90 立方米,折合 1.62 噸標準煤。

3、“蕉嶺縣 xx 制造生產項目投資建設項目”,年用電量 1135950.73千瓦時,年總用水量 18964.90 立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)141.23 噸標準煤/年。達產年綜合節能量 42.19 噸標準煤/年,項目總節能率 22.97%,能源利用效果良好。

(九)環境保護

項目符合 xx 發展規劃,符合 xx 產業結構調整規劃和國家的產業發展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規定的排放標準內,項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。

(十)項目總投資及資金構成

項目預計總投資 13770.83 萬元,其中:固定資產投資 9378.00 萬元,占項目總投資的 68.10%;流動資金 4392.83 萬元,占項目總投資的 31.90%。

(十一)資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

(十二)項目預期經濟效益規劃目標

預期達產年營業收入 31799.00 萬元,總成本費用 24575.21 萬元,稅金及附加 275.14 萬元,利潤總額 7223.79 萬元,利稅總額 8495.31 萬元,稅后凈利潤 5417.84 萬元,達產年納稅總額 3077.47 萬元;達產年投資利潤率 52.46%,投資利稅率 61.69%,投資回報率 39.34%,全部投資回收期4.04 年,提供就業職位 627 個。

(十三)進度規劃

本期工程項目建設期限規劃 12 個月。

項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃,并以此為依據,詳細編制周、月施工作業計劃,以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。科學組織施工平行流水作業,交叉施工,使施工機械等資源發揮最大的使用效率,做到現場施工有條不紊,忙而不亂。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究,項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。

二、報告說明

該項目報告對項目所涉及的主要問題,例如:項目資源條件、項目原輔材料、項目燃料和動力的供應、項目交通運輸條件、項目建設規模、項目投資規模、項目產工藝和設備選型、項目產品類別、項目節能技術和措施、環境影響評價和勞動衛生保障等,從技術、經濟和環境保護等多個方面進行較為詳細的調查研究。通過分析比較方案,并對項目建成后可能取得的技術經濟效果進行預測,從而為投資決策提供可靠的依據,作為該項目進行下一步環境評價及工程設計的基礎文件。

項目報告核心提示:項目投資環境分析,項目背景和發展概況,項目建設的必要性,行業競爭格局

分析,行業財務指標分析參考,行業市場分析與建設規模,項目建設條件與選址方案,項目不確定性及風險分析,行業發展趨勢分析

三、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求,符合 xx 及 xxxx行業布局和結構調整政策;項目的建設對促進 xxxx 產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、xxx 實業發展公司為適應國內外市場需求,擬建“蕉嶺縣 xx 制造生產項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進 xx 經濟發展,為社會提供就業職位 627 個,達產年納稅總額 3077.47 萬元,可以促進 xx 區域經濟的繁榮發展和社會穩定,為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率 52.46%,投資利稅率 61.69%,全部投資回報率 39.34%,全部投資回收期 4.04 年,固定資產投資回收期 4.04 年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、2016 年 7 月,工業和信息化部與發展改革委等 11 部門聯合發布了《關于引導企業創新管理提質增效的指導意見》,并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業建立現代企業制度”,會同發展改革委等有關部門,推動有條件的地區開展非公有制企業建立現代企業制度試點工作,引導企業樹立現代企業經營管理理念,增強企業內在活力和創造力。開展管理咨詢服務,建立中小企業管理咨詢服務專家信息庫,并在中國中小企業信息網和中國企業家聯

合會網站公布,供廣大民營企業、中小企業選用,為各地開展管理咨詢服務提供支撐;鼓勵和支持管理咨詢機構和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務,幫助企業提升管理水平。實施企業經營管理人才素質提升工程和中小企業銀河培訓工程,全年完成對 50 萬中小企業經營管理者和 1000 名中小企業領軍人才的培訓,推動企業提升管理水平。中共中央、國務院發布《關于深化投融資體制改革的意見》,提出建立完善企業自主決策、融資渠道暢通,職能轉變到位、政府行為規范,宏觀調控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業投資管理,充分激發社會投資動力和活力,完善政府投資體制,發揮好政府投資的引導和帶動作用,創新融資機制,暢通投資項目融資渠道。在我國國民經濟和社會發展中,制造業領域民營企業數量占比已達 90%以上,民間投資的比重超過 85%,成為推動制造業發展的重要力量。近年來,受多重因素影響,制造業民間投資增速明顯放緩,2015 年首次低于 10%,2016 年繼續下滑至 3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作,近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查,民間投資增速企穩回升,今年 1-10 月,制造業民間投資增長 4.1%,高于去年同期 1.5 個百分點。

綜上所述,項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。

四、主要經濟指標

附表 1 1 :主要經濟指標一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

占地面積

平方米

38892.77

58.31

1.1

容積率

1.24

1.2

建筑系數

55.71%

1.3

投資強度

萬元/畝

160.83

1.4

基底面積

平方米

21667.16

1.5

總建筑面積

平方米

48227.03

1.6

綠化面積

平方米

3718.11

綠化率 7.71%

總投資

萬元

13770.83

2.1

固定資產投資

萬元

9378.00

2.1.1

土建工程投資

萬元

4261.58

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬元

30.95%

2.1.2

設備投資

萬元

4506.99

2.1.2.1

設備投資占比

32.73%

2.1.3

其它投資

萬元

609.43

2.1.3.1

其它投資占比

4.43%

2.1.4

固定資產投資占比

68.10%

2.2

流動資金

萬元

4392.83

2.2.1

流動資金占比

31.90%

收入

萬元

31799.00

總成本

萬元

24575.21

利潤總額

萬元

7223.79

凈利潤

萬元

5417.84

所得稅

萬元

1.24

增值稅

萬元

996.38

稅金及附加

萬元

275.14

納稅總額

萬元

3077.47

利稅總額

萬元

8495.31

投資利潤率

52.46%

投資利稅率

61.69%

投資回報率

39.34%

回收期

4.04

設備數量

臺(套)

153

年用電量

千瓦時

1135950.73

年用水量

立方米

18964.90

總能耗

噸標準煤

141.23

節能率

22.97%

節能量

噸標準煤

42.19

員工數量

627

附表 2 2 :土建工程投資一覽表

序號 項目 占地面積(㎡)

基底面積(㎡)

建筑面積(㎡)

計容面積(㎡)

投資(萬元)

主體生產工程

15318.68

15318.68

34925.34

34925.34

3394.79

1.1

主要生產車間

9191.21

9191.21

20955.20

20955.20

2104.77

1.2

輔助生產車間

4901.98

4901.98

11176.11

11176.11

1086.33

1.3

其他生產車間

1225.49

1225.49

2025.67

2025.67

203.69

倉儲工程

3250.07

3250.07

8646.10

8646.10

611.21

2.1

成品貯存

812.52

812.52

2161.53

2161.53

152.80

2.2

原料倉儲

1690.04

1690.04

4495.97

4495.97

317.83

2.3

輔助材料倉庫

747.52

747.52

1988.60

1988.60

140.58

供配電工程

173.34

173.34

173.34

173.34

13.79

3.1

供配電室

173.34

173.34

173.34

173.34

13.79

給排水工程

199.34

199.34

199.34

199.34

12.33

4.1

給排水

199.34

199.34

199.34

199.34

12.33

服務性工程

2058.38

2058.38

2058.38

2058.38

145.51

5.1

辦公用房

1028.28

1028.28

1028.28

1028.28

85.09

5.2

生活服務

1030.10

1030.10

1030.10

1030.10

58.62

消防及環保工程

580.68

580.68

580.68

580.68

46.18

6.1

消防環保工程

580.68

580.68

580.68

580.68

46.18

項目總圖工程

86.67

86.67

86.67

86.67

-42.70

7.1

場地及道路硬化

5955.15

1245.48

1245.48

7.2

場區圍墻

1245.48

5955.15

5955.15

7.3

安全保衛室

86.67

86.67

86.67

86.67

綠化工程

2299.04

80.47

合計

21667.16

48227.03

48227.03

4261.58

附表 3 3 :節能分析一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

總能耗

噸標準煤

141.23

1.1

—年用電量

千瓦時

1135950.73

1.2

—年用電量

噸標準煤

139.61

1.3

—年用水量

立方米

18964.90

1.4

—年用水量

噸標準煤

1.62

年節能量

噸標準煤

42.19

節能率

22.97%

附表 4 4 :項目建設進度一覽表

序號 項目 單位 指標 1

完成投資

萬元

10839.49

1.1

——完成比例

78.71%

完成固定資產投資

萬元

7571.65

2.1

——完成比例

69.85%

完成流動資金投資

萬元

3267.84

3.1

——完成比例

30.15%

附表 5 5 :人力資源配置一覽表

序號 項目 單位 指標 1

一線產業工人工資

1.1

平均人數

426

1.2

人均年工資

萬元

4.99

1.3

年工資額

萬元

2147.52

工程技術人員工資

2.1

平均人數

2.2

人均年工資

萬元

5.82

2.3

年工資額

萬元

607.22

企業管理人員工資

3.1

平均人數

3.2

人均年工資

萬元

7.67

3.3

年工資額

萬元

171.27

品質管理人員工資

4.1

平均人數

4.2

人均年工資

萬元

5.17

4.3

年工資額

萬元

286.23

其他人員工資

5.1

平均人數

5.2

人均年工資

萬元

7.39

5.3

年工資額

萬元

192.11

職工工資總額

萬元

3404.35

附表 6 6 :固定資產投資估算表

序號

項目

單位

建筑工程費

設備購置及安裝費

其它費用

合計

占總投資比例

項目建設投資

萬元

4261.58

4506.99

160.83

9378.00

1.1

工程費用

萬元

4261.58

4506.99

22802.88

1.1.1

建筑工程費用

萬元

4261.58

4261.58

30.95%

1.1.2

設備購置及安裝費

萬元

4506.99

4506.99

32.73%

1.2

工程建設其他費用

萬元

609.43

609.43

4.43%

1.2.1

無形資產

萬元

262.12

262.12

1.3

預備費

萬元

347.31

347.31

1.3.1

基本預備費

萬元

163.03

163.03

1.3.2

漲價預備費

萬元

184.28

184.28

建設期利息

萬元

固定資產投資現值

萬元

9378.00

9378.00

附表 7 7 :流動資金投資估算表

序號

項目

單位

達產年指標

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流動資產

萬元

22802.88

11121.94

18554.63

22802.88

22802.88

22802.88

1.1

應收賬款

萬元

6840.86

3762.48

5472.69

6840.86

6840.86

6840.86

1.2

存貨

萬元

10261.30

5643.71

8209.04

10261.30

10261.30

10261.30

1.2.1

原輔材料

萬元

3078.39

1693.11

2462.71

3078.39

3078.39

3078.39

1.2.2

燃料動力

萬元

153.92

84.66

123.14

153.92

153.92

153.92

1.2.3

在產品

萬元

4720.20

2596.11

3776.16

4720.20

4720.20

4720.20

1.2.4

產成品

萬元

2308.79

1269.84

1847.03

2308.79

2308.79

2308.79

1.3

現金

萬元

5700.72

3135.40

4560.58

5700.72

5700.72

5700.72

流動負債

萬元

18410.05

10125.53

14728.04

18410.05

18410.05

18410.05

2.1

應付賬款

萬元

18410.05

10125.53

14728.04

18410.05

18410.05

18410.05

流動資金

萬元

4392.83

2416.06

3514.26

4392.83

4392.83

4392.83

鋪底流動資金

萬元

1464.26

805.35

1171.42

1464.26

1464.26

1464.26

附表 8 8 :總投資構成估算表

序號 項目 單位 指標 占建設投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1

項目總投資

萬元

13770.83

146.84%

146.84%

100.00%

項目建設投資

萬元

9378.00

100.00%

100.00%

68.10%

2.1

工程費用

萬元

8768.57

93.50%

93.50%

63.67%

2.1.1

建筑工程費

萬元

4261.58

45.44%

45.44%

30.95%

2.1.2

設備購置及安裝費

萬元

4506.99

48.06%

48.06%

32.73%

2.2

工程建設其他費用

萬元

262.12

2.80%

2.80%

1.90%

2.2.1

無形資產

萬元

262.12

2.80%

2.80%

1.90%

2.3

預備費

萬元

347.31

3.70%

3.70%

2.52%

2.3.1

基本預備費

萬元

163.03

1.74%

1.74%

1.18%

2.3.2

漲價預備費

萬元

184.28

1.97%

1.97%

1.34%

建設期利息

萬元

固定資產投資現值

萬元

9378.00

100.00%

100.00%

68.10%

建設期間費用

萬元

流動資金

萬元

4392.83

46.84%

46.84%

31.90%

鋪底流動資金

萬元

1464.28

15.61%

15.61%

10.63%

附表 9 9 :營業收入稅金及附加和增值稅估算表

序號 項目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

營業收入

萬元

17489.45

25439.20

31799.00

31799.00

31799.00

1.1

萬元

17489.45

25439.20

31799.00

31799.00

31799.00

現價增加值

萬元

5596.62

8140.54

10175.68

10175.68

10175.68

增值稅

萬元

548.01

797.10

996.38

996.38

996.38

3.1

銷項稅額

萬元

5087.84

5087.84

5087.84

5087.84

5087.84

3.2

進項稅額

萬元

2250.30

3273.17

4091.46

4091.46

4091.46

城市維護建設稅

萬元

38.36

55.80

69.75

69.75

69.75

教育費附加

萬元

16.44

23.91

29.89

29.89

29.89

地方教育費附加

萬元

10.96

15.94

19.93

19.93

19.93

土地使用稅

萬元

155.57

155.57

155.57

155.57

155.57

稅金及附加

萬元

221.33

251.22

275.14

275.14

275.14

附表 10 :折舊及攤銷一覽表

序號 項目 運營期合計 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

建(構)筑物

原值

4261.58

4261.58

當期折舊額

3409.26

170.46

170.46

170.46

170.46

170.46

凈值

852.32

4091.12

3920.65

3750.19

3579.73

3409.26

機器設備

原值

4506.99

4506.99

當期折舊額

3605.59

240.37

240.37

240.37

240.37

240.37

凈值

4266.62

4026.24

3785.87

3545.50

3305.13

建筑物及設備原值

8768.57

當期折舊額

7014.86

410.84

410.84

410.84

410.84

410.84

建筑物及設備凈值

1753.71

8357.73

7946.89

7536.05

7125.21

6714.37

無形資產

原值

262.12

262.12

當期攤銷額

262.12

6.55

6.55

6.55

6.55

6.55

凈值

255.57

249.01

242.46

235.91

229.36

合計:折舊及攤銷

7276.98

417.39

417.39

417.39

417.39

417.39

附表 11 :總成本費用估算一覽表

序號 項目 單位 達產年指標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

外購原材料費

萬元

15493.72

8521.55

12394.98

15493.72

15493.72

15493.72

外購燃料動力費

萬元

1215.33

668.43

972.26

1215.33

1215.33

1215.33

工資及福利費

萬元

3404.35

3404.35

3404.35

3404.35

3404.35

3404.35

修理費

萬元

49.30

27.12

39.44

49.30

49.30

49.30

其它成本費用

萬元

3995.12

2197.32

3196.10

3995.12

3995.12

3995.12

5.1

其他制造費用

萬元

1029.40

566.17

823.52

1029.40

1029.40

1029.40

5.2

其他管理費用

萬元

430.85

236.97

344.68

430.85

430.85

430.85

5.3

其他銷售費用

萬元

1972.57

1084.91

1578.06

1972.57

1972.57

1972.57

經營成本

萬元

24157.82

13286.80

19326.26

24157.82

24157.82

24157.82

折舊費

萬元

410.84

410.84

410.84

410.84

410.84

410.84

攤銷費

萬元

6.55

6.55

6.55

6.55

6.55

6.55

利息支出

萬元

總成本費用

萬元

24575.21

15236.15

20424.52

24575.21

24575.21

24575.21

10.1

可變成本

萬元

20753.47

11414.41

16602.78

20753.47

20753.47

20753.47

10.2

固定成本

萬元

3821.74

3821.74

3821.74

3821.74

3821.74

3821.74

盈虧平衡點

51.98%

51.98%

附表 12 :利潤及利潤分配表

序號 項目 單位 達產指標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

營業收入

萬元

31799.00

17489.45

25439.20

31799.00

31799.00

31799.00

稅金及附加

萬元

275.14

221.33

251.22

275.14

275.14

275.14

總成本費用

萬元

24575.21

15236.15

20424.52

24575.21

24575.21

24575.21

增值稅

萬元

996.38

548.01

797.10

996.38

996.38

996.38

利潤總額

萬元

7223.79

12897.93

19338.44

7223.79

7223.79

7223.79

應納稅所得額

萬元

7223.79

12897.93

19338.44

7223.79

7223.79

7223.79

企業所得稅

萬元

1805.95

3224.48

4834.61

1805.95

1805.95

1805.95

稅后凈利潤

萬元

5417.84

9673.45

14503.83

5417.84

5417.84

5417.84

可供分配的利潤

萬元

5417.84

9673.45

14503.83

5417.84

5417.84

5417.84

法定盈余公積金

萬元

541.78

967.35

1450.38

541.78

541.78

541.78

可供投資者分配利潤

萬元

4876.06

8706.10

13053.45

4876.06

4876.06

4876.06

應付普通股股利

萬元

4876.06

8706.10

13053.45

4876.06

4876.06

4876.06

各投資方利潤分配

萬元

4876.06

8706.10

13053.45

4876.06

4876.06

4876.06

15.1

項目承辦方股利分配

萬元

4876.06

8706.10

13053.45

4876.06

4876.06

4876.06

息稅前利潤

萬元

7223.79

12897.93

19338.44

7223.79

7223.79

7223.79

息稅折舊攤銷前利潤

萬元

7641.18

13315.32

19755.83

7641.18

7641.18

7641.18

銷售凈利潤率

%

17.04%

55.31%

57.01%

17.04%

17.04%

17.04%

全部投資利潤率

%

52.46%

93.66%

140.43%

52.46%

52.46%

52.46%

全部投資利稅率

%

61.69%

61.69%

61.69%

61.69%

全部投資回報率

%

39.34%

70.25%

105.32%

39.34%

39.34%

39.34%

總投資收益率

%

39.34%

70.25%

105.32%

39.34%

39.34%

39.34%

資本金凈利潤率

%

39.34%

70.25%

105.32%

39.34%

39.34%

39.34%

附表 13 :盈利能力分析一覽表

序號 項目 單位 指標 1

凈利潤

萬元

5417.84

投資利潤率

52.46%

投資利稅率

61.69%

投資回報率

39.34%

回收期

4.04

第二篇:固定資產投資項目立項程序說明(模版)

呈閱件

許縣長:

關于固定資產投資項目立項問題,自過去的計劃委員會,到后來的發展計劃委員會,再到當前的發展和改革委員會,國家及省有關規定發生了多次變化,前后差異很大,現將當前施行的立項程序簡要說明如下:

為了對經濟發展實施有效調控,凡具備一定規模(同統計部門固定資產投資額統計最低數值相一致)的固定資產投資項目(行為),都要到發展改革部門申報立項,履行基本建設程序。固定資產投資項目立項分三種方式,即:備案制、核準制和審批制。每個項目只適用其中一種方式。適用審批制和核準制的項目都有上級發改部門制定的參照目錄,這兩種參照目錄之外的項目都施行備案制。

一、備案制項目立項程序

1.項目單位向發改部門出具具備相應資質的咨詢機構編制的項目備案申請報告(達到可行性研究報告程度)和附件,附件主要是項目資本金證明文件。

2.發改部門審查同意后填寫項目備案登記表進行備案登記,項目單位持備案登記表再行辦理其他基本建設手續。

二、核準制項目立項程序

1.項目單位委托具備相應資質的工程項目咨詢機構編制項目核準申請報告,報告要達到可行性研究報告程度,并通過相應的前期工作完成報告的附件。附件包括:

①項目環境影響評價審批文件

②項目占地預審意見或相關文件

③項目能耗評價審批文件

④項目資本金證明文件

⑤項目安全評價審批文件

⑥項目規劃許可意見

⑦項目對既(現)有工程、設施、自然人文資源、能源的運行、保護、開發有可能產生影響的,還要提供相應管理部門出具的同意建設文件(例如:對公路、鐵路交通設施可能產生影響的,對河流、水系可能產生影響的,占壓礦產資源、影響文物保護的等)。

以上所列前四項每個申報核準的項目都必須提供,其余各項視情況確定是否提供。

2.項目單位將申請報告及附件提交項目建設地縣以上發展改革部門,逐級上報至核準目錄所規定的有權核準的那一級發展改革部門受理核準。

3.受理核準的發展改革部門組織專家組成評審委員會,對項目進行評審,并提出評審意見。

4.發展改革部門根據專家評審意見,通過審查行文出具核準意見,項目單位持核準意見辦理其他基建手續。

5.項目建成后,由核準單位組織驗收。

三、審批制項目立項程序

1.項目單位首先向發展改革部門提交項目建議書,并逐級上

報至審批目錄中規定的有權對該項目進行審批的那一級發展改革部門進行審查,提出同意進行項目可行性研究的批準意見。

2.項目單位根據發展改革部門的批準意見,委托具備相應資質的工程項目咨詢機構編制可行性研究報告,并通過相應的前期工作完成附件。附件包括:

①項目環境影響評價審批文件

②項目占地預審意見或相關文件

③項目能耗評價審批文件

④項目資本金證明文件

⑤項目安全評價審批文件

⑥項目規劃許可意見

⑦項目對既(現)有工程、設施、自然人文資源、能源的運行、保護、開發有可能產生影響的,還要提供相應管理部門出具的同意建設文件(例如:對公路、鐵路交通設施可能產生影響的,對河流、水系可能產生影響的,占壓礦產資源、影響文物保護的等)。

以上所列前四項每個報批的項目都必須提供,其余各項視情況確定是否提供。

3.項目單位將可研報告及附件提交項目建設地縣以上發展改革部門,逐級上報至審批目錄所規定的有權對項目進行審批的那一級發展改革部門。

4.受理審批項目的發展改革部門組織專家組成評審委員會,對項目進行評審,并提出評審意見。

5.發展改革部門根據專家評審意見,通過審查行文提出審批意見,項目單位持審批意見辦理其他基建手續。

6.審批部門負責批準項目初步設計。

7.項目建成后由審批部門組織驗收。

第三篇:項目立項申請

立項申請

目錄

項 目 名 稱 項 目 類 型 項 目 類 別 申 報 單 位 項 目 闡 述 項 目 內 容 簡 介

雙 系 統 接 入 目 的 和 意 義

大 數 據 收 集

結 束 語

一、項 目 名 稱

《適老化家裝防滑處理服務項目》

二、項 目 類 型

《居家養老實施》

三、項 目 類 別

《適老化家裝防滑處理服務》

四、申 報 單 位

北京嘉業網絡科技有限公司

五、項 目 闡 述

民政部、財政部、全國老齡辦聯合發布第四次中國城鄉老年人生活狀況抽樣調查成果。結果顯示:

2015年,城鎮老年人口占全國老年人口的52.0%,農村占48.0%。15年間,老年人口的城鎮化水平提高了17.8個百分點。

2015年,低齡(60歲至69歲)老年人口占56.1%,中齡(70歲至79歲)占30.0%,高齡(80歲及以上)占13.9%。

調查同時發現,2015年,全國城鄉輕度失能、重度以上失能老年人口在老年人口中的占比18.3%,總量約為4063萬。空巢老年人占老年人口的比例為51.3%。

從中國健康與養老追蹤調查的數據中選取60歲以上老年人的數據,利用日常生活自理能力(ADL)量表進行老年人失能判定,并分析老年人失能的影響因素。結果顯示:老年人失能率8.18%;年齡是影響失能的重要因素,未來隨著老齡化程度的進一步加深,失能人數將不斷增加;此外,患有多種慢性病、抑郁程度比較嚴重和自評健康差的老年人失能情況較嚴重,這必將導致對長期護理需求的不斷增加。

通過對北京3000名60歲以上老年人的調查,84.5%的老年人有居家養老愿望,尤其67-73歲間老年人愿望強烈。

據中國老齡委的調查數據,老年人消費的醫療衛生資源是其他人群的3~5倍。但目前我國每千名老年人擁有的養老機構床位數只有11.6張左右,也就是說最多只有1.16%左右的老年人能夠到養老機構享受養老服務,而其余98.84%的老年人,都會在家里養老。這就需要考慮絕大多數老年人的養老服務需求。

大力發展智能居家養老服務,關注老年弱勢群體,妥善解決老年人養老問題,是共同構建社會主義和諧社會的各項工作緊密相連的,讓每個家庭的每個老人都能分享社會發展給老年人帶來的福利和成果,大力發展智能居家養老服務,用家庭化的溫馨和先進化的技術為老人謀福利,最大限度地提高老年人的生活質量,提升老年人的幸福指數,從而促進家庭和睦,推動整個和諧社會的快速成長進程。

六、項 目 內 容 簡 介

智能居家養老系統,為老人提供居家養老安全服務,設立安全綠色通道及醫療救助服務使老年人的日常生活處于遠程安全保護狀態。

終端設備系統包含智能監護系統、自動求助系統、身份識別系統、視頻娛樂系統、醫療輔助系統、GPS定位系統等幾個方面。以實現安全、健康、便捷的新養老模式。

七、雙 系 統 接 入 的 目 的 和 意 義

智能居家養老系統在安全性、獨立性、與外界溝通等方面都較傳統養老模式有很大的提高,可以讓老年人在日常生活中可以不受時間和地理環境的束縛,在自己家中過上高質量高享受的生活。

智能居家養老系統為老年人居家養老安全提供信息平臺與技術支持,緩解老年人居家養老安全的恐懼心理,110與120系統接入特別是當老年人無論遇到公共安全危害與急重病能及時得到救助服務,可以第一時間做出反應,做好應對工作,解決獨居老人生活上安全獨立問題,即使子女不在老人身邊,子女再也無須擔心老人安全問題。安心的工作。

智能居家養老服務,是家庭親情和高科技的最新結合,為老年人提供視頻通話、健康管理、實時安全監控和精神慰藉等服務。它不同于傳統的社會養老方式,因為它既體現了社會的關懷又能反映政府服務百姓的力度所以智能居家養老服務是其它養老模式的補充與完善,不僅解決了我國家庭養老資源弱化的問題。同時也減少政府的壓力。

八、大 數 據 收 集

終端設備通過注冊和完善個人資料、建立健康檔案,將信息同步在云端,當有急救需要時,通過終端設備呼叫120,指揮中心調度員可以實時對報警人的地點精確定位,同時也能采集患者的基本資料,大大縮短了報警、搜尋、定位和派車時間;并且患者的姓名、血型、病史、過敏藥史等檔案資料也傳送到120指揮中心,直接進入指揮調度系統,并發送到出車醫院和急救車上,讓急救醫生在到達現場之前,即可掌握準確的患者相關健康檔案資料,為現場急救準備,提供有價值的線索。

未來可以通過終端服務設備為老人提供健康監測。運用我們的其它健康設備,進行自助式血壓、血糖、心電、基礎代謝率等10余項體檢,上傳到終端設備;實時完善建立個人健康檔案;提供就醫診斷參考,在大數據共享的同時,政府可以全面掌握不同年齡階段老年人的健康數據,醫療部門可以通過大數據共享全面了解掌握當地老年人多發病或高發病原因與周期,作出相關醫療預案。

同時,APP還是一個多功能的學習急救知識的平臺,市民可在手機上了解急救常識、掌握急救技能。在110日常工作中,接聽人員往往因為報警人方言重、緊張表述不清而導致不能準確派車;聾啞人、空巢老人撥打

110、呼救也不方便。終端設備接入后,只要在軟件上撥打過去,就算不說話,接警人員也會知道呼救人的詳細情況。指揮中心系統上就會顯示呼救人及家人的信息。這樣更快的做出反應。

還可根據個人需要設置多個短信報警模板,在不方便用語音報警的時候,實現一鍵短信求助。

未來終端設備可以報警接入后可以開啟設備視頻狀態及時保留嫌疑人影像,提高破案率。

九、結 束 語

“老有所養”是中國老百姓千百年來的傳統美德和美好心愿,為做好居家養老服務工作,解決老齡化社會養老問題,共同構建“老有所養、老有所醫、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂”的和諧社會,使他們輕松享受美好的晚年生活。本著“上為政府分憂,下為民眾解難”的宗旨,以滿足廣大老年人日益增長的物質和文明需求為出發點,以落實“六個老有”為目標,以居家養老服務為己任,再接再厲,運用多種形式,建立服務周到、安全保障的養老服務網絡,促進新時代養老服務的發展,為老年人提供更好的服務,不辜負政府的囑托和民眾的期望。通過我們大家共同的努力促進中國老年市場的自我完善和繁榮,完成中國老人居家養老總水平提高的任務。

第四篇:投資項目立項 項目建議書 范本

金峰村安置房建設工程

項 目 建 議 書

廣門鄉人民政府 2017年9月1日

目 錄

第一章 總 論

(一)項目名稱……………………………………………………頁碼

(二)項目申報單位概況…………………………………………頁碼

(三)項目擬建地點(目標及定位)……………………………頁碼

(四)項目內容及規模……………………………………………頁碼

(五)項目投資概算………………………………………………頁碼

(六)項目建設期限………………………………………………頁碼

(七)結 論…………………………………………………………頁碼 第二章 項目建設必要性

(一)項目建設的必要性分析……………………………………頁碼

(二)城市總體規劃提出的要求…………………………………頁碼

(三)國家或地方對社會經濟、城市建設發展出的要求………頁碼 第三章 項目的可行性

(一)規劃可行性…………………………………………………頁碼

(二)經濟可行性…………………………………………………頁碼

(三)建設可行性 …………………………………………………頁碼

第四章 項目的現狀分析

(一)項目現狀概況………………………………………………頁碼

(二)項目現狀分析………………………………………………頁碼

第五章 項目工程方案

(一)指導思想……………………………………………………頁碼

(二)項目建設原則 ………………………………………………頁碼

(三)總體目標 ……………………………………………………頁碼 第六章 項目投資估算及資金籌措

(一)總投資估算(包含總投資估算、建設投資古估算、流動資金估算)………………………………………………………………頁碼

(二)資金籌劃(包括自籌情況、還款方式情況)……………頁碼 第七章 經濟和社會效果分析

(一)經濟效益 …………………………………………………頁碼

(二)環境效益……………………………………………………頁碼

(三)社會效益 …………………………………………………頁碼 第八章 結論………………………………………………………頁碼

第一章 總 論

(一)項目名稱

金峰村安置房建設工程

(二)項目申報單位(概況)

廣門鄉人民政府,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(三)項目擬建地點、目標及定位

地址:廣門鄉金峰村2組.目標:X.定位:。

(四)項目內容及規模

本項目建設以“生態立體種植”為核心,以“高效精品農業”為目標,開發綠色有機農牧產品為一體的現代化設施種植基地。總規模按種植面積10000畝設計,配套建設有:綠色有機種植園區;現代化日光溫室繁育區;畜牧養殖園區。

(五)項目投資概算

概算總投資約XXXXXX萬元。

(六)項目建設期限

建設工期為X個月(XXXX年XX月—XXXX年XX月)。

(七)結論

第二章 項目建設必要性

(一)項目建設的必要性

(二)城市總體規劃提出的要求

(三)國家或地方對社會經濟、城市建設發展出的要求 第三章 項目的可行性

(一)規劃可行性

(二)經濟可行性

(三)建設可行性

第四章 項目的現狀分析

(一)項目現狀概況

(二)項目現狀分析

第五章 項目工程方案

(一)指導思想

(二)項目建設原則

(三)總體目標

第六章 項目投資估算及資金籌措

(一)總投資估算(包含總投資估算、建設投資古估算、流動資金估算)

(二)資金籌劃(包括自籌情況、還款方式情況)第七章 經濟和社會效果分析

(一)經濟效益

(二)環境效益

(三)社會效益 第八章 結論

備注:(紅色標記是必填內容,其他有所涉及內容可寫可不寫,為了建議書的完整性、協調性建議都寫)本文是參考版本,打印請忽略此內容。

第五篇:項目建議書(立項申請!)內容

項目建議書內容

總述(最多1頁)

簡述項目目標和主要活動,特別是當地基礎設施情況和自然資源情況,以及適用的林業管理政策或技術等。

1.背景和理由(最多1.5頁)

? 項目申請方所在國家的社會和經濟狀況,以及相關林業政策和其他有益于項目實施的基本信息。

? 項目將解決的問題,并指出問題所在地理范圍及歷史根源。? 對于解決問題的方法, 項目所采取的創新或補充。

? 項目干預的地理區域和受益群體。

2.目標和具體目標(最多半頁)

? 項目總體目標

? 項目具體目標

3.預期產出和成果(最多1頁)

? 項目可取得的成果/產出,這些成果/產出對于目標的貢獻。

? 項目結束后,項目成果/產出如何對于當地發展做出持續貢獻。

4.主要項目活動計劃(最多2頁)

? 項目主要活動及其對第3節所述項目成果的直接貢獻。

? 相關項目活動的一致性。

? 實現項目目標存在的潛在風險和不確定性。

5.項目管理結構(最多1頁)

? 確定項目管理結構,特別是內部監測和評估結構,及人員職責和分工安排。

? 明確合作伙伴、合作機構或分包方的責任和分工。

6.財務管理系統(最多1頁)

? 制定適用的財務制度和內部財務審計安排。

?現金配套和實物配套應來源于項目申請方和合作伙伴的自有資源。所有的現金及實物配套應與項目協議規定的項目活動一并進行審計。其他進行中的項目資金不能作為現金實物配套使用。? 重點說明潛在的融資機會,和/或私人的合理融資。

? 符合規定的間接成本,包括項目執行中的日常管理費用,一般不超過網

絡資助金7%。管理費將根據實際支出進行撥付,并在申請方與合作方簽訂的諒解備忘錄中明確規定。

? 科研機構可作為申請方的合作伙伴,但網絡的資金不能只用于科研活動。? 申請方的合作伙伴和合作機構可用現金配套支付項目工作人員的工資。

7.可靠性和可推廣性(最多半頁)

? 說明項目是依據可靠的數據或相關文件進行科學分析的基礎上設計的。? 說明項目的成果和獲得的經驗將惠及項目實施方所在國家及網絡其他成員國。

8.附件:

附件A:邏輯框架 附件B:預算 附件C:工作計劃

附件A:邏輯框架

附錄B:工作計劃

附件C:項目預算

注釋:

1.預算應基于實際費用,并應提供資助的數量和來源等細節。2.一切費用應在項目建議書的敘述部分充分說明理由。3.預算必須以美元為單位編制。

4.啟動資金用于準備附在項目協議后的文本。

5.用于聘請項目管理助理的成本應細分在具體預算名目中,例如,工資、出差津貼、差旅和住宿費用。

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