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syb創業計劃書[五篇]

時間:2022-05-17 04:53:11下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《syb創業計劃書》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《syb創業計劃書》。

第一篇:syb創業計劃書

syb創業計劃書

時光飛逝,時間在慢慢推演,很快就要開展新的工作了,請一起努力,寫一份計劃吧。計劃到底怎么擬定才合適呢?下面是小編為大家整理的syb創業計劃書,希望能夠幫助到大家。

syb創業計劃書1

一、項目簡介

前景:目前雖然各地都有不少面包房,然而相對于發達國家而言,我們還有很長的路要走,烘焙市場還有長期持續的增長空間。而且面包的客戶群體幾乎老少皆宜,人人喜愛,市場巨大。

背景:目前中國經濟發展迅速,生活水平的提高使人們對美味可口的面包產生了濃厚的興趣,全國各地的面包房遍地開花,而且在面包店領域已經出現了不少連鎖品牌,雖然競爭激烈,但普通的面包店還有不少弱勢和缺陷,因此給了我們占領市場的機會。

二、項目宗旨

我們的目標是先開一家旗艦店,立足本地市場,根據客戶需求和意見不斷改進,然后在此基礎上逐漸在本地發展直營店,最后成立公司,以直營和連鎖加盟相結合的形式把面包店開到全國甚至世界各地,建立屬于我們中國人自己的本土面包店品牌。

三、主要產品

我們主要經營面包、甜品、糕點、精品飲料等,在此基礎上,我們會聯合科研機構與學校根據各地的特色食品和特產,開發新的適合老百姓食用的健康、美味的食物。

四、服務計劃

1、安全,在食品領域,安全問題是大家最關系的話題,因此我們一定會使用最安全、健康的食材。

2、方便,我們要根據客戶需求改進自身的服務和流程,爭取讓盡可能多的顧客感受到方便。

3、尊重,針對客戶,無論是誰,我們都必須尊重,讓顧客感受到我們對他們的重視,增強信任感。

4、創新,在老百姓口味和要求越來越高的今天,不創新就意味著被市場所淘汰,因此我們聯合科研機構不斷開發新的產品和口味,滿足顧客的要求。

五、競爭性分析

目標顧客描述:

1、浙江科技學院及周邊的學校師生、小區居民、企業員工。

2、市場容量或本企業預計市場占用率:經調查,科院有1.5萬學生,再加上其它附近人員,預估2萬;周邊面包店比較少。

市場容量的變化趨勢:

1、隨著學校的擴建和擴招,本地學生會逐年增加。

2、本地小區的開發,本地居民會逐年增加,因此市場容量會逐年增加。

趨勢分析:

1、除了一些大品牌的面包店,其他大多數小面包店不夠干凈衛生,許多面包直接露天擺在外面,而且店內無論是墻壁還是地板,都不是很干凈,容易讓客戶反感。

2、食材安全性難以保證,大多數的面包店沒有自己的原料基地或者可靠的食材供應商,因此原材料的安全性難以保障。

3、產品種類單一,口味單調。

4、廣告宣傳不足,客戶認知度不高。

5、缺乏DIY產品,客戶參與程度不高,難以適應DIY火熱的市場。

6、缺乏特色產品。

六、我們的優勢

1、溫馨大氣的店面裝修,明亮的窗戶和櫥窗,讓顧客感受到自然和溫馨,墻壁都是墻紙和DIY貼紙,因此既干凈又有趣,無論是裝修還是服務,我們都能讓顧客有家的感覺。

2、我們打算明年針對比較重要的原材料,與人合作建立自己的基地,保障食材的安全性和渠道供應。

3、與科研機構以及眾多單位合作,可以開發口味眾多的不同單品,滿足不同顧客的.需求,并推出自己獨特的主打產品。

4、與本地各類組織和單位合作,開展DIY活動,讓顧客親自動手,參與到制作面包和點心的過程中去,既宣傳了自己,又讓顧客感受到快樂,提升了品牌認知度。

5、目前市場遠遠沒有飽和,針對市場上的弱勢競爭者,我們的加入會加快市場洗牌,提升行業整體水平,市場前景非常廣泛。

七、營銷策略

1、價格策略:針對產品的成本測算,合理定價。

2、產品策略:推陳出新,根據不同消費者的需求,開發出諸如低脂面包、營養面包、低糖面包等產品,滿足不同口味和不同群體消費者的需求。

3、包裝策略:以清新的風格為主,給購買者良好的購買體驗。

4、促銷策略:節假日店慶等開展促銷活動,提高店鋪的知名度和美譽。

5、外賣策略:3公里內免費送貨,同時與單位或組織合作,發展代銷商。

6、會員策略:開啟會員卡制度,會員有折扣,給會員一點小優惠會讓顧客感覺嘗到甜頭,增加購買率,增加品牌知名度。

八、投資與收益分析

資金需求:資金以單店計算。

1、店面租金:3萬/年(30平米)。

2、裝修:1萬。

3、設備:2萬。

4、證件執照:20xx左右。

5、工資:1名店長3萬每年;3名店員共6萬每年,總計9萬/年。

裝修和設備等是一次性投入,因此不計入年成本之內,粗略估計年固定成本在12萬左右。

收入分析:根據旗艦店目前的銷量,每日平均銷售額1000左右,月銷售額3萬,年銷售額36萬。

效益分析:36萬收入減去固定成本12萬,年純入24萬,由于面包行業利潤率相對較高,扣除面包的原材料成本,單店年利潤基本能超過10萬。

九、風險與防范措施

風險:

1、競爭對手開業多年,有一定的固定消費群。

2、蛋糕等產品屬于高熱量,女當今減肥當道的女性審美觀念相沖突。

3、經濟的發展雖然使人們對面包需求更大,但其他食品也在不斷發展,熱門的選擇余地更多了。

4、新店剛開業,品牌知名度不高。

防范措施:

1、針對競爭對手的問題,相信本店憑借合理的價格和更優質的服務,一定能夠贏得消費者的青睞,再加上我們活動的支持,足以贏得更多顧客的光顧。

2、針對女性愛美人士,我們研發推出了低脂面包等產品;對于要健康的客戶,我們研發推出了營養面包;對于老年人,我們研發推出了低糖面包。針對不同客戶群體,我們研發推出了不少單品,盡量滿足不同消費者的需求。

3、雖然人們購買食品的選擇越來越多,但面包的重要性依舊不減,并且我們開發研制了功能性食品比如早餐面包和下午茶餐點,盡可能多地讓我們的面包和甜點進入人們的日常生活,變成人們不可或缺的一部分。

4、新店開業我們準備了不少的活動:例如DIY蛋糕大賽;DIY巧克力拼圖;新店開業促銷活動等,相信隨著活動力度的加大和其他分店的開張,我們的品牌影響力將會不斷增強。

syb創業計劃書2

一、項目前景

目前,寵物藥市場蘊含著巨大商機,原有生產獸藥的廠家可以考慮往寵物藥市場發展。主要表現在以下三個方面:

1、開發能治療多種疾病的復方寵物藥,特別是可外用、可口服、可注射的多用藥。這類藥物不需太大投入,只需將治病基理相近的幾種藥物組方即可。

2、生產適合寵物用的小劑量藥物。許多針對大型動物的大劑量藥和人用藥對治療寵物疾病療效確切,只需改進包裝,調整劑量即可。

3、獸藥與寵物藥有一定的關聯性,加強對獸藥的基礎研究,篩選后用作寵物藥。尤其是在針對寵物體內外寄生蟲病的制劑、新型抗菌藥物或各種飼料添加劑等方面加大研究力度。寵物美容用具未被關注的市場。

二、服務介紹

1、寵物美容。

2、寵物醫療。

3、經營寵物服裝。

4、寵物日用品。

5、寵物攝影等。

三、營銷策略

眾所周知,在市場經濟條件下,市場是企業的根本,沒有市場便沒有企業的生存,沒有市場的發展便沒有企業的發展syb大學生寵物店創業計劃書syb大學生寵物店創業計劃書。

最近幾年的寵物市場越來越熱,我們身邊的寵物食品、用品店,寵物美容店在幾年之內增加了很多,超市里與寵物食品、寵物用品有關的產品也由原來的一個貨架,擴展成為一排貨架,小區周圍的小型超市也增加了寵物食品、用品的貨架,各大主流網站也開辟了寵物論壇,到處可以了解到關于寵物的各種信息,寵物成了居民生活中的一部分,寵物市場進入了一個蓬勃發展的時期。

根據市場營銷策略來看,寵物企業在市場中謀發展,不僅要善于發現和了解客戶需求,而且要盡一切可能從產品質量、銷售渠道、價格、促銷方面來尋找和簡歷一個實現這一要求的可控體系。企業要想在激烈的市場競爭中取得成功,產品質量是第一要素,提高、把握產品質量是重中之重,在保證好產品質量的同事要根據市場動向,制定合理的價格,進行準確的價格定位。

四、成本預算及盈利狀況

1、成本預算

大學生創業開家寵物店,首先要拿出1萬元左右,參加培訓一個月左右并拿到“寵物美容師”資格證。除啦營養品跟上,還應該有專門的美容項目,所以,還應該拿出1萬元投資寵物美容設施:洗澡池、一把電剪(20xx元左右)和五個刀頭(1000元)、三四把美容剪(20xx元)、吹水機、電吹風、熱水器等。兩萬元用于進貨,在寵物用品所涉及的吃、洗、玩、住等地方,1萬元購置包含營養品在內的食品,5000元購置洗浴用品、5000元配些其他種類貨品。店鋪裝修、貨架等也得1萬元。

2、盈利狀況

利潤率:按照規律,投資寵物店,半年之內不會盈利。食品、用品類毛利潤在20%左右,美容在60%左右。按照房租20xx元/月,每月營業收入超過5000元,就可保本。兩年內就能賺回本金。

五、選址

據介紹,寵物店選址的選擇是開店經營中靈活性最差的因素,需要考慮多種因素,包含周邊人群的規模和特點、寵物的數量情況、同行競爭情況、交通的便利性、附近商家的特點、房產成本(租金成本)、合同期限、人口變動趨勢及有關的法律法規等。

六、風險回避

盡管寵物美容這一行業前景看好,但也同樣存在風險,店員難招是這一行的大難題。寵物美容師與一般的美容師不同,不僅有專業要求,而且工作非常繁瑣,還經常會被寵物咬傷、抓傷。一般人會以為,給寵物犬美容就是修剪修剪,梳理清洗一下毛發。事實上,寵物美容師的工作并沒有看起來那么簡單。給寵物犬美容,通常要一個小時以上,碰上不怎么聽話的寵物犬則需要更長的時間。由于活兒臟累,這就使得這一行業的店員招聘比其它行業困難很多。

七、融資計劃

(一)融資方式

詳細說明未來階段性的發展需要投入多少資金,公司能提供多少,需要投資多少。融資金額、參股比例、融資期限。

(二)資金用途

(三)退出方式

第二篇:syb創業計劃書

syb范文

黃亮和李燕的創業計劃書范文

第期學員

日期

****年**月**日

姓名

一.企業描述

1.主要經營范圍(產品或服務描述)

我創辦的項目是“朱砂泥手工藝品加工廠”。

主要從事小型手工藝品的設計、生產、批發業務,暫不搞零售。

主要產品是:飛馬、菩薩、飛天三個系列,共18個品種。

本企業創辦初期,以自行設計、自主生產為主;來樣加工為附。

以批發為主要銷售方式,不搞賒銷,減少資金占壓。由于人手原因,暫不零售,將來準備在敦煌旅游區設立攤位,主要是了解市場需求,改進設計和生產。

產品市場前景廣闊,據調查,來我省旅游的游客80%的會買紀念品,僅敦煌旅游區一處,一年就賣“朱砂泥手工藝品”15萬件,附近其他景點同時銷售15萬件,共30萬件的市場容量,而本地生產的僅19萬件,其余11萬件由外地工廠加工,我廠有較好的生存空間。

所屬行業類型:

x

生產制造

零售

批發

服務

農業

運輸

家庭手工業

其它

二.創業者個人情況描述

1.以往的創業、經營經歷(包括時間)

黃亮:原鎮陶瓷廠技工,手藝高,從事陶瓷加工有20余年的經驗。擔任過班組長,有一定的生產組織能力。

李燕:在供銷社當過售貨員和業務組長,有一定的和市場打交道的經驗。

2.教育背景,所學習的相關課程(包括時間)

黃亮、李燕均初中畢業

配偶職業狀況:□

在職

下崗、失業

病(退)休

女:□

在讀

工作

失業

三.市場評估

1.目標客戶描述:

最終客戶是占游客大多數的中等收入者。

目標客戶是各旅游景點的商店,為他們提供“價格便宜、樣式簡單、便于攜帶、有地方特色”的工藝品。

今后,可以與旅游紀念品公司、工藝品公司、貿易公司、裝修公司合作。

2.市場的容量/本企業預計市場占有率:

市場容量為30萬件,當地供應量僅為19萬件,有

11萬件的市場可供初期與外地企業競爭。

如果,我廠能占有這11萬件的10%,約10000件就可保證初期的生產能力滿負荷。同時,采取各種方法改進設計、生產、銷售,完全有可能強占本地的供貨市場約5%,兩項合計為20000件。但僅占整個市場的6.7%,發展的余地很大。

3.市場容量的變化趨勢

隨者西部大開發的進程,游客會增加,市場容量會擴大;但競爭者也會增多,且市場增容的速度可能會比加劇競爭的速度要慢,因此,必須練好內功,有領先一步的意識,做到“銷售一代、生產一代、設計一代、開發一代”。

4.競爭對手的主要優勢:

相對于競爭對手的主要劣勢:

1.起步早

1.起步晚

2.有雇工,產量大

2.產量小

3.在景點擺攤,了解市場

3.不了解市場

4.價格低

4.價格比他們高1元

5.有一定的銷售渠道

5.沒有渠道

6.有一定的經驗

6.沒有經驗

7.7.8.8.9.9.5.競爭對手的主要劣勢:

相對于競爭對手的主要優勢:

1.產品簡單

1.產品精致

2.品種少

2.品種多

3.產品均為仿制

3.自行設計

4.沒包裝

4.有便于攜帶的包裝

5.沒計劃

5.有一定的計劃

6.不打廣告

6.準備搞宣傳

7.不貼商標

7.貼商標,創品牌

8.8.9.9.四.市場營銷計劃

1.產品(產品系列)服務的特點與優勢:

貼近絲綢之路的背景主題,先做飛馬、菩薩、飛天三個系列,通過“造型設計和古舊的色澤”突出“古樸和鄉土特色”。

尺寸小,有包裝,便于攜帶。

2.價格

產品(產品系列)服務成本銷售價競爭對手的價格

飛馬1.2-1.51.8-2.01.5-2.0

菩薩同上同上同上

飛天同上同上同上

折扣將給予:訂量達到200件,可折價5%

賒銷將給予:訂量的30%可賒銷訂量連續三次達到200件

3.分銷方式(選擇一項):

產品將買給:

最終消費者

x

零售商

批發商

4.選擇該分銷方式的理由:

沒有富余人手銷售

5.促銷

人員推銷

成本預測

廣告

成本預測

公共關系報紙宣傳成本預測0

營業推廣免費樣品成本預測20*1.5=30

6.經營地址描述

(1)選址細節

地址面積(平方米)租金或建筑成本

自家小院

(2)選擇該地址的主要理由

交通便利

基礎設施健全

價格低廉□

無環境保護限制

短期不會發生地址或居民變動

有較大的消費市場

其它

生產設施占地少;無條件找地方

五.企業組織結構

1.企業將注冊成:□

人獨資企業

□股份合作制企業

□個體工商戶

合伙企業□中外合資企業

□股份有限責任公司

□其它

擬議的公司名稱:

2.公司員工包括:□

下崗人員

失業人員

□其它

職務月薪職務月薪

業主/經理:(1)黃亮600業主/經理:(3)

(2)

(4)

工:(1)李燕600員

工:(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

(4)

(9)

(5)

(10)

3.公司將獲得的經營執照、許可證和特征:

類型

費用預測

個體工商戶

50元

六.固定資產

1.工具和設備

根據預測的銷售量,假設達到100%的生產能力,企業需要購買以下設備

設備描述數量單價總費用(元)

桌椅板凳/電燈、電線

50/30

平整地/搭建工棚*

100/700

滅火器/其他

100/20

工作臺*

400

晾曬架/工具

300/100

供應商名稱地址電話或傳真

2.企業的交通工具

根據交通及營銷活動的需要,擬購置以下交通工具:

設備描述數量單價總費用(元)

供應商名稱地址電話或傳真

3.辦公設備

辦公室需要以下設備:

設備描述數量單價總費用(元)

辦公用品

供應商名稱地址電話或傳真

4.固定資產、折舊明細

資產價值(元)年折舊(元)

工具設備

600

交通工具

辦公設備

零售店面

工廠廠房1200

另:開辦費350

計:2150780/每月65元

七.營運資金(月)

1.原材料,包裝材料

材料描述數量單價每月總費用(元)

朱砂泥

400

羊毛等

彩繪原料

120

小計:

580

供應商名稱地址電話或傳真

2.其它經營費用(不包括折舊費用和貸款利息)

其它費用月用費說明

業主的工資600前三個月不領工資

雇員工資

租金

營銷費用50

電費

電話費

維護、維修30

保險

公司注冊費3

5其它必備品30/20折舊、保險

總計76

5八、銷售收入預測(12個月)

銷售的商品3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

銷售數量300

600

800

1000

1200

1200

1200

每件物品的平均價1.59

1.59

1.59

1.59

1.59

1.59

1.59

月銷售值477

54127

21590

1908

1908

1908

銷售的商品10月

11月

12月

小計

1月2月合計

銷售數量1200

1200

1200

9900

1200

1200

12300

每件物品的平均價1.59

1.59

1.59

1.59

1.59

1.59

1.59

月銷售值1908

1908

1908

1574

11908

1908

19557

九、銷售和成本計劃

十、現金流量計劃(草案)

第三篇:syb創業計劃書

每個人心中都有一個創業夢,很多人都苦于無從下手。為此,xiexiebang.com范文大全小編特意為讀者朋友們整理了關于syb創業計劃書范文和材料,希望對您有幫助。

第 期學員

日期 年 月 日 姓名

一.企業描述

1.主要經營范圍(產品或服務描述)

我創辦的項目是“朱砂泥手工藝品加工廠”。主要從事小型手工藝品的設計、生產、批發業務,暫不搞零售。

主要產品是:飛馬、菩薩、飛天三個系列,共18個品種。

本企業創辦初期,以自行設計、自主生產為主;來樣加工為附。以批發為主要銷售方式,不搞賒銷,減少資金占壓。由于人手原因,暫不零售,將來準備在敦煌旅游區設立攤位,主要是了解市場需求,改進設計和生產。

產品市場前景廣闊,據調查,來我省旅游的游客80%的會買紀念品,僅敦煌旅游區一處,一年就賣“朱砂泥手工藝品”15萬件,附近其他景點同時銷售15萬件,共30萬件的市場容量,而本地生產的僅19萬件,其余11萬件由外地工廠加工,我廠有較好的生存空間。

所屬行業類型:

□ X 生產制造 □ 零售 □ 批發 □ 服務

□ 農業 □ 運輸 □ 家庭手工業

□ 其它

二.創業者個人情況描述

1.以往的創業、經營經歷(包括時間)

黃亮:原鎮陶瓷廠技工,手藝高,從事陶瓷加工有20余年的經驗。擔任過班組長,有一定的生產組織能力。

李燕:在供銷社當過售貨員和業務組長,有一定的和市場打交道的經驗。

2.教育背景,所學習的相關課程(包括時間)

黃亮、李燕均初中畢業

配偶職業狀況:□ 在職 □ 下崗、失業 □ 病(退)休

子 女:□ 在讀 □ 工作 □ 失業

三.市場評估

1.目標客戶描述:

最終客戶是占游客大多數的中等收入者。

目標客戶是各旅游景點的商店,為他們提供“價格便宜、樣式簡單、便于攜帶、有地方特色”的工藝品。

今后,可以與旅游紀念品公司、工藝品公司、貿易公司、裝修公司合作。

2.市場的容量/本企業預計市場占有率:

市場容量為30萬件,當地供應量僅為19萬件,有11萬件的市場可供初期與外地企業競爭。

如果,我廠能占有這11萬件的10%,約10000件就可保證初期的生產能力滿負荷。同時,采取各種方法改進設計、生產、銷售,完全有可能強占本地的供貨市場約5%,兩項合計為20000件。但僅占整個市場的6.7%,發展的余地很大。

3.市場容量的變化趨勢

隨者西部大開發的進程,游客會增加,市場容量會擴大;但競爭者也會增多,且市場增容的速度可能會比加劇競爭的速度要慢,因此,必須練好內功,有領先一步的意識,做到“銷售一代、生產一代、設計一代、開發一代”。

4.競爭對手的主要優勢: 相對于競爭對手的主要劣勢:

1.起步早 1.起步晚

2.有雇工,產量大 2.產量小

3.在景點擺攤,了解市場 3.不了解市場

4.價格低 4.價格比他們高1元

5.有一定的銷售渠道 5.沒有渠道

6.有一定的經驗 6.沒有經驗

7.7.

8.8.

9.9.

5.競爭對手的主要劣勢: 相對于競爭對手的主要優勢:

1.產品簡單 1.產品精致

2.品種少 2.品種多

3.產品均為仿制 3.自行設計

4.沒包裝 4.有便于攜帶的包裝

5.沒計劃 5.有一定的計劃

6.不打廣告 6.準備搞宣傳

7.不貼商標 7.貼商標,創品牌

8.8.

9.9.

四.市場營銷計劃

1.產品(產品系列)服務的特點與優勢:

貼近絲綢之路的背景主題,先做飛馬、菩薩、飛天三個系列,通過“造型設計和古舊的色澤”突出“古樸和鄉土特色”。

尺寸小,有包裝,便于攜帶。

2.價格

產品(產品系列)服務成本銷售價競爭對手的價格

飛馬1.2-1.51.8-2.01.5-2.0

菩薩同上同上同上

飛天同上同上同上

折扣將給予:訂量達到200件,可折價5%

賒銷將給予:訂量的30%可賒銷訂量連續三次達到200件

3.分銷方式(選擇一項):

產品將買給: □ 最終消費者 X 零售商 □ 批發商

4.選擇該分銷方式的理由:

沒有富余人手銷售

5.促銷

人員推銷 成本預測

廣告 成本預測

公共關系報紙宣傳成本預測0

營業推廣免費樣品成本預測20*1.5=30

6.經營地址描述

(1)選址細節

地址面積(平方米)租金或建筑成本

自家小院

(2)選擇該地址的主要理由

□ 交通便利 □ 基礎設施健全 □ 價格低廉□ 無環境保護限制

□ 短期不會發生地址或居民變動 □ 有較大的消費市場

□ 其它 生產設施占地少;無條件找地方

五.企業組織結構

1.企業將注冊成:□ 人獨資企業 □股份合作制企業 □個體工商戶

□ 合伙企業□中外合資企業 □股份有限責任公司

□其它

擬議的公司名稱:

2.公司員工包括:□ 下崗人員 □ 失業人員 □其它

職務月薪職務月薪

業主/經理:(1)黃亮600業主/經理:(3)

(2)(4)

員 工:(1)李燕600員 工:(6)

(2)(7)

(3)(8)

(4)(9)

(5)(10)

3.公司將獲得的經營執照、許可證和特征:

類型 費用預測

個體工商戶 50元

六.固定資產

1.工具和設備

根據預測的銷售量,假設達到100%的生產能力,企業需要購買以下設備

設備描述數量單價總費用(元)

桌椅板凳/電燈、電線 50/30

平整地/搭建工棚* 100/700

滅火器/其他 100/20

工作臺* 400

晾曬架/工具 300/100

供應商名稱地址電話或傳真

2.企業的交通工具

根據交通及營銷活動的需要,擬購置以下交通工具:

設備描述數量單價總費用(元)

供應商名稱地址電話或傳真

3.辦公設備

辦公室需要以下設備:

設備描述數量單價總費用(元)

辦公用品

供應商名稱地址電話或傳真

4.固定資產、折舊明細

資產價值(元)年折舊(元)

工具設備600

交通工具

辦公設備

零售店面

工廠廠房1200

另:開辦費350

總 計:2150780/每月65元

七.營運資金(月)

1.原材料,包裝材料

材料描述數量單價每月總費用(元)

朱砂泥 400

羊毛等 60

彩繪原料 120

小計: 580

供應商名稱地址電話或傳真

2.其它經營費用(不包括折舊費用和貸款利息)

其它費用月用費說明

業主的工資600前三個月不領工資

雇員工資

租金

營銷費用50

電費

電話費

維護、維修30

保險

公司注冊費35

其它必備品30/20折舊、保險

總計765

八、銷售收入預測(12個月)

銷售的商品3月4月5月6月7月8月9月

銷售數量***0012001200

每件物品的平均價1.591.591.591.591.591.591.59

月銷售值4779541272***81908

銷售的商品10月11月12月小計1月2月合計

銷售數量***01200120012300

每件物品的平均價1.591.591.591.591.591.591.59

月銷售值190819081908***0819557

九、銷售和成本計劃

3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計

含稅銷售收入4779541272******0815741

增值稅***08108108108891

凈收入4509001200***0***0180014850

原材料******05804785

工資******6000

促銷***05050500

保險***02020200

維修***03030300

電/電話***02020200

折舊/攤銷***56565650

總成本******5***512635

利潤-480-******2215

納稅基數 8215

所得稅 410.75

附加稅費 35.64

個人凈收入

7804.25

十、現金流量計劃(草案)

項目2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計

月初現金0150-696.5-***0222828563484

現金銷售 238.******70.5

賒帳銷售 0238.***49549549546916.5

總收入 238.57*********

貸款

業主投資1700 1700

可支配現金1700388.***88035084***

現金采購 ******05804785

賒帳采購

工資 ***6006004200

促銷 ***05050500

保險 240 240

維修 ***03030300

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電/電話 ***02020200

設備采購 200 200

工棚/臺子1200 1200

工具采購 400 400

開辦費350 350

貸款本息

增值稅 891

附加稅費 35.64

所得稅 410.75

現金總支出***4871******0

月底現金150-696.5-******12

(經修改后,填入創業計劃書的現金流量計劃)

項目2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計

月初現金0*********

現金銷售 238.******70.5

賒帳銷售 0238.***49549549546916.5

總收入 238.57*********

貸款 1000 1000

業主投資1700 1700

可支配現金17001388.******6846302

現金采購 ******05804785

賒帳采購

工資 ***6006004200

促銷 ***05050500

保險 240 240

維修 ***03030300

電/電話 ***02020200

設備采購 200 200

工棚/臺子1200 1200

工具采購 400 400

開辦費350 350

貸款本息 ***01010101100

增值稅 891

附加稅費 35.64

所得稅 405.75

現金總支出*********0

月底現金150293.***225403***4012

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第四篇:SYB創業計劃書

創業計劃書 目錄

一、企業概況

二、創業計劃作者的個人情況

三、市場評估

四、市場營銷計劃

五、企業組織結構

六、固定資產

七、流動資金(12月)

八、銷售收入預測(12個月)

九、銷售和成本計劃

十、現金流量計劃

一、企業概況

主要經營范圍: 店里主要銷售一些潮流服飾,主要的針對年輕人的潮流來銷售

企業類型:

□生產制造 ?零售 □批發 □服務 □農業 □新型產業 □傳統產業 □其他

二、創業計劃作者企業 名稱 金色年代 服裝店 創業者姓名 學 號 23 日 期 207.1.12 的個人情況 以往的相關經驗(包括時間): 楊宇賓(創業者)在校期間曾多次有過銷售兼職經歷,能夠與購買者很好的進行交流

教育背景,所學習的相關課程(包括時間)畢業于云南大學技術物理專業

三、市場評估

目標顧客描述: 現在的青少年追求時尚個性,不喜歡在服裝方面撞衫,所以我們的目標客戶就是 現在的中國青少年

市場容量或本企業預計市場占有率: 通過調查我們不難發現,現在的的服裝業都被一些專賣店壟斷。專賣店固然好,但是許多人去買的話必然就會出現撞衫的現象,所以在這種情況下開一間潮衣店 還是有市場的市場容量的變化趨勢: 隨著經濟和社會的發展,人們對服裝的要求并不停留在保暖上面,現在的人追求

個性化,自我化。所以許多年輕人會專門去找尋那些潮流服飾店,所以市場容量 必然是會增長的競爭對手的主要優勢: 1.開設的時間長,在信譽上有一定的優勢

2.在服裝設計上比較強

3.有一批穩定的回頭客

4.形成了一定的規模 競爭對手的主要劣勢: 1.缺乏了上進心

2.一些服裝款式不能吸引消費者眼球

3.風格較難轉變

本企業相對于競爭對手的主要優勢: 1.員工有較強的工作熱情

2.服裝款式比較潮流

3.能夠跟隨潮流改變發展路線

本企業相對于競爭對手的主要劣勢: 1.在影響力上明顯會弱于一些專賣店或者老店

2.欠缺經驗

3.規模小

四、市場營銷計劃

1.產品

產品或服務 主要特征 外套 各類款式,符合各類人的需求 牛仔褲 有中褲和長褲各類的款式 T恤,短袖 夏季來臨,T恤和短袖成了現在年輕人的追求 2.價格

產品或服務 成本價 銷售價 競爭對手的價格 外套 200 350 400 牛仔褲 120 200 230 T恤,短袖 80 120 150

折扣銷售 賒賬銷售 3.地點(1)選址細節:

地址

面積(平方米)租金或建筑成本 安寧市時代廣場 50 50000元/年(2)選擇該地址的主要原因: 靠近商業區,并且靠近市中心,來往人群較多,所以它的消費者就比較多,目標顧客就很集中。

(3)銷售方式(選擇一項并打√)將把產品或服務銷售或提供給:?最終消費者 □零售商 □批發商(4)選擇該銷售方式的原因:

作為提供給最終消費者的銷售商,可以掌握第一手最真實最可靠的信息,并

且對此做出相應的調整 4.促銷

主要是在買賣的過程中服務員提人員推銷 成本預測

建議,廣告 印制宣傳單在小區發送 成本預測 100元/月

五、企業組織結構

企業將登記注冊成:

□個體工商戶

□有限責任公司 ?個人獨資企業 □其他 □合伙企業

擬議的企業名稱:

企業的員工(請附企業組織結構圖和員工工作描述書):

經理 月薪 3500元/月 職務

預計費用 員工 月薪 2000元/月+提成 合伙(合作)人與合伙(合作)協議:

合 內 伙 容 條 款 出資方式 出資數額 與期限 利潤分配 和虧損分攤 經營分工、權限和責任 合伙人個人 負債的責任 協議變更 和終止 其他條款

六、固定資產

1.工具和設備 根據預測的銷售量,假設達到100%的生產能力,企業需要購買以下設備:

名稱 數量

單價 總費用(元)衣架 10 200 2000 小衣架 100 3 300 供應商名稱 地址 電話或傳真 杭州雅戈美黛服飾 杭州喬司三鑫工業園 2.交通工具 根據交通及營銷活動的需要,擬購置以下交通工具: 名稱 數量 單價 總費用(元)面包車 1 30000 30000 供應商名稱 地址 電話或傳真 昆明

4008192717-5049 昆明長安汽車4S店

3.辦公家具和設備 辦公室需要以下設備:

名稱 數量 單價 總費用(元)桌、椅 3套 300 900 電話 1部 500 400 電腦 1 3500 3500 供應商名稱 地址 電話或傳真 4.固定資產和折舊概要

項目 價值(元)年折舊(元)工具和設備 3000 600 交通工具 30000 3000 辦公家具和設備 4800 960 店鋪 廠房 土地 合計

七、流動資金(月)

1.原材料和包裝

項目

數量 單價 總費用(元)衣服 100 350 35000 牛仔褲 100 200 20000 T恤 短袖 100 120 12000 供應商名稱 地址 電話或傳真 2.其他經營費用(不包括折舊費和貸款利息)

項目 費用(元)備注 業主的工資 1500 雇員工資 1100 租金 2000 營銷費用 300 公用事業費 200 維修費 100 保險費 360 登記注冊費 200 其他 合計 7760

八、銷售收入預測(12個月)

月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 各 數 類 量 銷售 80 75 80 81 70 20 25 30 25 88 80 90 744 數量(1)衣平均 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 服 單價 月銷

28000 28350 24500 7000 8750 10500 8750 30800 28000 31500 260400 26250 28000 售額 銷售 80 65 70 80 95 103 60 80 90 85 975 85 82 數量平均(2)牛 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 單價 仔褲 月銷 16000 13000 14000 16000 19000 20600 12000 16000 18000 17000 195000 17000 16400 售額 銷售 20 40 30 70 80 85 90 50 40 55 622 30 32 數量平均(3)T 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 單價 恤短袖 月銷

2400 4800 3600 8400 9600 10200 10800 6000 4800 6600 74610 3600 3840 售額 銷售(4)數量

平均 單價 月銷 售額 銷售 數量平均

(5)單價 月銷

售額 銷售

數量平均(6)單價 月銷

售額 銷售

數量平均(7)單價 月銷 售額 銷售 數量(8)平均 單價

月銷 售額 銷售 總量 合計 總收 入

九、銷售和成本計劃

金 額 月份(元)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 項 目銷 含流轉稅銷售收入 ******1600016000

8000 11800 13900 16000 177700 流轉稅(增值稅)400 590 695 800 800 800 800 800 800 800 800 800 8885 售 銷售凈收入 7600 11210 13205 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 15200 168815 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 業主工資 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13200 員工工資

2000 *********4000 租金 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 營銷費用 成 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 公用事業費 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 維修費 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4560 折舊費 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4320 保險費 300 300 登記注冊費 本 1600 2400 2800 3200 ******0035600(1)雞爪 原 1600 2400 2800 3200 ******0035600(2)烤鴨排 材

600 800 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 13200(3)烤素菜 料 300 400 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6600(4)調料

10340 11940 13040 14140 14140 14140 14140 14140 14140 14140 14140 14140 162580 總 成 本 —2740 —730 165 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 6235 利 潤(稅前)稅 企業所得稅

個人所得稅 3597 費 888.5 城建稅與教育附加費 凈收入(稅后)1749.5

十、現金流量計劃 金額 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(元)項 目 月初現金 780 1590 2495 4295 6095 7895 9695 11495 13295 15095 16895

現 現金銷售收入 ******1600016000

8000 11800 13900 16000 177700 金 賒銷收入 流 貸款 入 其他現金流入 45000 45000 可支配現金(A)53000 12580 15490 18495 20295 22095 23895 25695 27495 29295 31095 32895 現(1)

1600

2400

2800

3200 ******0035600

金(2)1600

2400

2800

3200 ******0035600

采(3)600 800 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 13200 購 300 400 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6600(4)業主工資 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 現員工工資 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13200 金

租金 2000 *********4000 流營銷費用 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 出 公用事業費 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 維修費 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200

貸款利息 保險費 4320 4320 登記注冊費 300 300 設備 37900 37900 其他 稅金 400 590 695 800 800 800 800 800 800 800 800 800 8885

現金總支出(B)52220 10990 14200 *********5 12995 2495 月底現金(A-B)780 1590 4295 6095 7895 9695 11495 13295 15095 16895 18695

第五篇:Syb創業計劃書

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Syb創業計劃書¥¥¥供應商名稱 地址 電話或傳真 2交通工具 根據交通及營銷活動的需要,擬購置一下交通工具 名稱 數量 單價 總費用 ¥供應商名稱 地址 電話或傳真 3辦公家具和設備 名稱 數量 單價 總費用 ¥¥¥合計 0 ¥¥¥¥廠房 ¥¥-

11.流動資金 1原材料和包裝 項目 數量 單價 總費用 0-0-合計 0平均單價---1 月銷售額---------銷售數量------銷售數量------銷售數量------銷售數量------銷售數量------銷售數量------銷售總量---------------------------折舊費---貸款利息 成 保險費---本 登記注冊費---原材料(1)中端香煙---(2)---(3)---(4)---(5)(6)總成本---利潤---企業所得稅---稅 個人所得稅---費 其他---凈收入(稅后)-------------------金 賒銷收入---流 貸款---入 其他現金流入---可支配現金(A)---現金采購支出(1)---(2)---(3)---賒購支出---業主工資---員工工資---租金---現 營銷費用---金 公共事業費---流 維修費---出 貸款利息--償還貸款本金---保險費---登記注冊費---設備---其他(列出項目)-----稅金---現金總支出(B)------------Kim Shen + Follow

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