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出納員崗位職責

時間:2019-05-14 06:46:51下載本文作者:會員上傳
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第一篇:出納員崗位職責

出納員崗位職責

1、在公司總經理領導下,按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真

辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。

2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。

3、登記現金和銀行日記賬,坐到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相

符,發現差錯及時查清更正。

4、合理管理銀行印簽、現金庫存,認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續,嚴格執行采購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限。

5、熟悉銀行業務,正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。

6、做好銀行匯票的管理,掌握質押業務流程。

7、每月及時封賬,編制銀行往來調節表。

8、及時做好月銷售報表,客戶欠款明細表,及時向客戶催款,配合有關人員及

時開展對應收款的清算工作。

9、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金

收付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。

10、核實人事部提供的薪金發放名冊,按時發放公司職工的工資、獎金。

11、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。

12、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

13、負責掌管公司財務保險柜。

14、完成財務主管及公司上級領導臨時交辦的其他工作。

本人知悉并接受上述崗位職責要求崗位責任人(簽字):

時間:年月日

第二篇:出納員崗位職責

出納員崗位職責

(1)及時將收取的現金送存銀行,不得坐收坐支。

(2)按《中華人民共和國票據法》的有關規定收取和辦理銀行票據,確保銀行票據的規范,對收取的銀行承兌匯票,還需通過銀行查詢,并及時將收取的轉帳支票、銀行支票、銀行本票、到期銀行承兌匯票解送銀行。

(3)除按規定可用的現金支付外,應按銀行有關結算辦法的規定,通過銀行辦理轉帳結算。(4)根據現金收付款憑證,按照業務發展順序,逐日逐筆登記“現金日記帳”。每日終了,應計算全日的收入、支出和節余數,并將節余數與實際庫存數核對,做到帳款相符。

(5)根據銀行存款支付款憑證,按照業務發展的先后順序,逐日逐筆

登記“銀行存款日記帳”,并結出帳面余額。“銀行存款日記帳”的記錄,應與銀行對帳單核對清楚,至少每月一次,發現差錯,應及時查明更正。月終應編制“銀行存款余額調節表”,將銀行存款的帳面余額與銀行對帳單余額調節相符,如有不符,應查明原因,及時更正。(6)設置“應收票據備查簿”,逐筆記錄和注銷銀行承兌票據。

(7)保管好有關的票據及印章。

第三篇:出納員崗位職責

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務。根據會計人員審核簽章的收付款憑證,進行復核并辦理收付款項。

2、現金帳、銀行帳要根據辦理完畢的收、付憑證,逐日、逐筆按順序登記。每日結出余額,做到“日清日結,及時盤庫,現金帳面余額與實際、庫存現金要求相對、相符。

3、支付現金要嚴格執行現金管理制度,對于不符合規定和不真實的記帳憑證,要拒絕付款,并向制單人提出糾正,情節嚴重的及時報告財務主管人員。

4、嚴格遵守銀行核定的庫現金限額,超過限額的現金,必須當日解交銀行。不得以”白條抵充現金,嚴禁挪用公款,保留帳外現金。

5、嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理,不得出借或轉手使用轉帳支票,更不能簽發空白支票。

6、正確使用和審核各種銀行結算憑證,辦理銀行存款的收付業務。帳目金額及時與銀行單核對。對于"未達帳項要及時查詢,月末要編制銀行存款余調節表。

7、每月與銀行核對帳單核對銀行存款余額,并作銀行存款余額調整表,每月一份。

8、服從處安排的其他工作。

經費報銷崗位職責

1、認真執行國家的財經方針、政策和法令,嚴格按照財務會計制度以及學校規定的管理辦法,審核各項費用開支。

2、嚴格審核各種原始憑證。對其真實性、合法性、規范性進行把關。對于弄虛作假,有舞弊嫌疑的原始憑證有權拒絕報銷。

3、審核檢查各種原始憑證的報銷手續是否完備,對于不符合規定的不予辦理。

4、嚴格控制暫存款項,未經處長批準的款項不能隨意作掛帳處理。及時清理暫付款,對于自己管理范圍內的暫付款要做到隨借隨清,及時催報帳,不得跨。

5、帳務處理及時,科目運用熟練、準確,差錯率控制在1%之內。

6、遵守勞動紀律,準時到崗,不提前離崗。解答問題清楚,態度和藹,以優質、高效服務為宗旨,不得與外來辦事人員發生口角。

學生收費管理崗位職責

1、嚴格執行國家和學校規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。

2、負責收取學生的學費、住宿費、書費等,并將學費情況錄入計算機管理。

3、收費前要作好充分的準備工作,收費后準確無誤的按類別進入有關科目。

收費前根據不同的類別和項目,向有關部門索取有關資料(如花名冊、收費標準等。)

4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。

5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數據的調整工作。

6、在畢業生離校之前,及時向有關單位提供畢業生欠款名單。并主動追收欠款學生的畢業證,待學生交齊欠費后,財務處負責發給其畢業證。

7、負責學費上繳及返還工作。

8、除上屬專項工作外,處理正常對外審核報銷業務,并隨時服從處安排的其他工作。

總帳、報表崗位職責

1、負責每月的記帳、結帳,以及計算機的各種期末處理,打印出各種匯總表。

2、負責各種報表的編制工作,并按規定編寫報表說明。報表要做到數字真實、計算準確、內容完整、字跡工整、裝訂整齊。

3、負責將經領導審核后的報表及時送到有關單位和部門。

4、負責向領導提供各種財務信息與數據。

5、負責根據會計制度的規定,按照會計核算要求,設置會計科目,做好明細會計科目的增、刪、調整工作。

6、負責平時會計憑證的審核工作。并經常對帳面數字反映的情況進行分析、對比總結,及時提出問題與改進管理工作的意見。

6、負責有關工資問題的查帳工作。

7、負責合同工養勞保險金的扣款和交付工作。

8、負責經濟實體工資返還的收取工作。

9、負責辦理住房公積金提取工作,及部分人員的公積金的上繳工作。

10、負責學生獎學金、勤工助學金、少數民族補助等報單發放工作。

11、負責節日津貼、課時津貼等報單發放工作。

12、除上述專項工作外,隨時服從處里安排的其他工作。

審核崗位職責

1、熟悉了解、掌握各項財經法規政策,嚴格執行財經制度。

2、及時復核記帳憑證,保證其分錄正確,部門項目號碼無誤,計算準確手續齊備,原始憑證規范,并做好復核記錄。

3、發現問題及時提出,并提出改正意見,交責任人予以更正。

4、全面了解各單位各項資金使用情況,對超支單位嚴格控制,當好領導參謀、助手。

5、正確使用微機,依照規定進行微機的使用和安全維護。

6、遵守職業道德,嚴守校規校紀,做好文明服務。

7、完成領導交辦的其它工作。

固定資產崗位職責

1、熟悉和掌握國家和上級主管部門關于國有資產、財務管理的規章制度,嚴格遵守財經紀律。對國家有關國有資產管理方面規定認真學習,準確理解和運用,依法保護學校利益。

2、按照上級有關規定和學校有關固定資產管理的具體辦法,認真做好固定資產的核算管理工作。做到帳卡物相符。

3、參與學校組織的產權登記、財產清查、資產評估、糾紛調處等工作。

4、了解和掌握部門、單位和校辦產業的資產與經營情況,進行經常性的分析研究,為學校加強管理提供可靠的依據。

5、完成處領導交辦的其他工作。

望海校區財務點崗位職責

1、負責望海校區學生的日常繳費工作,所收現金必須當日繳行,確保資金安全,收費數據及時帶回。

2、對費用繳齊的學生及時核算獎學金,該補的補,該加收的滯納金要收。

3、按照規定做好望海校區的藥費等報銷工作(部門費用發放、學醫藥費報銷和退費等工作)。

4、負責對望海校區學生繳費情況的統計,對欠費的學生要及時催繳。

5、做好國家、學校等方面各項政策制度的宣傳工作。

6、做好校內工資核算及工會會費提取上繳、住房公積金提取發放工作。

7、完成處領導安排的其他工作。

第四篇:出納員崗位職責

出納員崗位職責

1、在部長領導下,按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。根據審核無誤的手續,辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對收單,在月末作出相應調整,做到銀行對帳單相符。

2、登記現金和銀行日記帳,做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發現差錯及時查清更正。

3、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續,嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限。

4、正確編制現金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務登帳。

5、配合對應收款的清算工作。

6、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。

7、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

8、負責妥善保管現金、人價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

9、負責掌管項目財務保險柜。

10、完成財務部長臨時交辦的其他工作。

第五篇:出納員崗位職責

出納員崗位職責

1、按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。

2、根據審核無誤的手續,辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對賬單,在月末作出相應調整,做到銀行對帳單相符。

3、登記現金和銀行日記帳,做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發現差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、嚴格執行采購領用支票及匯款手續,控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務登帳。

6、配合對應收款的清算工作。

7、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。

8、核算人事部提供的薪金發放名冊,按時發入公司職工的工資、獎金。

9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

10、負責妥善保管現金、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負責掌管公司財務保險柜,完成領導臨時交辦的其他工作。

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