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曲靖醫專固定資產清查辦法

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簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《曲靖醫專固定資產清查辦法》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《曲靖醫專固定資產清查辦法》。

第一篇:曲靖醫專固定資產清查辦法

曲靖醫專固定資產清查辦法

各系部、處、室:

按照學?!蛾P于開展資產清查工作的通知》要求,固定資產清查小組將對學校固定資產進行全面徹底的清查,將實物盤點同核查賬目結合,做到以物對賬,以賬查物,查清資產來源、去向和管理情況,做到見物就點,見賬就清,不重不漏,保證清查結果真實、準確。具體方法如下:

一、本次固定資產清查,包括土地、房屋及構筑物,納入固定資產管理范圍的設備、家具,圖書等。

二、土地、房屋及構筑物的清查辦法

(一)按學校財務賬面數計、土地面積清查。

(二)房屋及構筑物按學校財務賬面數計和基建工程進行清查。

三、設備及家具的清查辦法

(一)按本次清查要求,設備及家具分為通用設備、專用設備、交通運輸工具、電氣設備、電子產品及通信設備,儀器儀表及其他、文藝體育設備、家具用品及其它等8個類別。

(二)各使用單位憑資產清查組發放表格的截止日期為:2009年10月30日止的“固定資產明細賬”賬表及盤點標簽,逐一進行清點核對,并按不同情況進行如下工作:

1.賬物相符。在設備固定資產標簽旁邊上貼“已盤點”標簽,在資產賬上登記放置地點。

(1)所有設備必須每件(套)貼一張“已盤點”標簽。

(2)教室、宿舍、實驗室、招待所、安裝在禮堂桌椅及會議室、報告廳、同一批次購買、規格一致的家具,可以按批次貼一個“已盤點”標簽(貼在房

間第一件家具的顯眼位置處。)

(3)辦公室、教研室、會議室和其他場所家具,必須每件(套)貼一張“已盤點”標簽。

(4)為厲行節約,請把剩余“已盤點”標簽交回固定資產清查小組。

2.有賬無物。查明原因并在資產賬標記“×”,按設備與家具分類逐件填寫設備清查登記表。

3.有物無賬。在排除租入、借入、外單位寄存等情況后,查明:未入賬原因、固定資產來源、產權狀況、價值狀況等原因,按設備與家具分類逐件填寫設備清查登記表

5.汽車類。在完成上述1-3點工作后,還須填寫《2009年固定資產(交通運輸設備類)清查登記表》。

四、圖書文物陳列品清查辦法。

(一)本次圖書清查只含圖書館和校、系資料室藏書。由圖書室負責清理。并在規定時間上報固定資產清查小組。

(二)把圖書按品種分類清點,分為中文圖書、外文圖書、中文期刊、外文期刊、電子圖書等五類。并清點文物、陳列品,填寫固定資產(圖書文物及陳列品類)清查登記表。

(三)對于難以確定價值的文物、陳列品等物資,可先登記數量,價值另行組織評估。

(四)圖書資料無需貼“已盤點”標簽。

五、清查完畢,各單位各類清查登記表,按時交理固定資產清查小組統一匯總。

六、為進一步完善固定資產規范化管理,按照“ 實物清點盤查、分類規范

管理、完善管理制度,發揮資產效益”的資產清查工作思路,采取四條措施全面抓好固定資產清查工作。

一是成立固定資產清查領導小組。專門負責本次清查工作的領導工作,“一把手”巴校長任組長,紀委王書記任副組長,各相關處、室、系、部參與小組成員,就清理工作進行領導和協調。

二是實物清點盤查,不留死角。本次清查堅持自下 而上逐一核實,“對、查、點、清”,做到以賬查物,以物查賬。根據資產的類別、型號、規格,逐科室、逐臺件進行清查,保證資產賬帳相符、賬實相符。重點對報廢、閑置、無使用價值的固定資產進行檢查清點。對有賬無物的重點進行登記,并認真查找實物的去向和原因。在實物清點盤查的基礎上,對各類資產進行逐項登記,重新登記固定資產管理卡,建立固定資產臺帳。

三是分類整理、微機動態管理。按照房屋及構筑物、文藝體育設備、家具用具及其他類交通運輸設備、電子產品及通信設備、電器設備分類認真錄入計算機,建立固定資產電子檔案,實行規范化管理。

四是健全完善了各項資產管理制度。實行責任制管理。對已核對查實的固定資產,明確管理部門,管理責任,由使用人、責任人和清查人員共同簽字認可。

通過此次固定資產清查工作,徹底摸清 “家底”,掌握了各類固定資產的詳細資料,同時也認真總結資產管理工作中存在的問題和漏洞,為全面加強資產管理工作奠定基礎。

七、固定資產清查小組將分組對各系部、處室進行核查,具體工作步驟如下: 第一 階段從2009年10月20日至11月11日止,各系部、處(室)安排專人負責,在11月10日前將自查表上報資產清查辦公室。

第二 階段核實階段,從2009年11月12日開始對各系部、處(室)的資產核實上標簽,建臺帳,至本學期放假前結束。

八、固定資產清查小組將匯總各系、部、處、室清查情況,如實上報學校資產清查工作領導小組。

九、本辦法涉及的各類清查表格由固定資產清查小組制定。

固定資產清查小組

2009年10月15日

第二篇:固定資產清查情況

固定資產清查情況

根據委務會安排,各處資產管理員,對我中心固定資產進行了半清查。清查結果如下:

一、清查工作情況

要求各處資產管理員進行了三級帳實物自查工作,對各處室存在的問題進行解決;進行了固定資產實物清查工作。隨后進行了情況匯總。

二、清查結果

各處管理員資產管理比較規范,物資管理使用正常。對新采購的家具進行清查,對大廳及倉庫的資產進行了核查;各處需交接轉移資產的,認真履行了交接手續,進行了登記。認真核查,確保帳帳相符,賬實相符。

三、存在問題

部分資產已無使用價值。包括:部分軟件過期,老大廳移交,損壞不具有修理、重復使用價值。家具中接待椅、辦公椅搬動比較頻繁,損壞比較嚴重;個別透明茶幾損壞無法修復使用,已無使用價值。

四、建議及措施

1、加強自查力度。如果中心的固定資產因保管不良而變質、變形、損壞或丟失,會造成極大浪費。因此,各處管理員要按照品種、規格、數量、登記、上賬、入庫,對本處室的資

產精心保管。做好定期自查工作,做到帳帳相符,賬實相符。

2、進一步規范賬目。以一級帳為依據,統一規范二、三級帳的資產名稱;對資產調用借用程序,調用的及時補手續,借用的及時歸還。

第三篇:固定資產清查報告

固定資產清查報告

根據固定資產清查工作的相關制度、政策,我校已按時完成資產清查工作,現將有關資產清查的工作情況報告如下:

一、資產清查工作總體狀況分析:

(一)資產清查工作時間:2012年8月28日。

(二)資產清查范圍:本校固定資產。

(三)資產清查工作具體實施情況:

我校對本次資產清查工作十分重視,為保證資產清查工作高效有序地進行,首先成立了資產清查工作領導小組,并指定總務主任為資產清查專門負責人;其次,組織清查工作領導小組成員學習資產清查工作的相關制度、政策,明確資產清查工作要求;第三,在領導小組的監督指導下,總務處對本次資產清查工作的各項材料進行集中分析、簡化,把跟學校有關的各個項目化解為表格式分發到各管理員,然后逐類進行審核、驗收。第四,確認資產清查最終結果,并填好報表上報。經過努力,終于按時完成資產清查工作,帳、物、卡相符。

(四)資產清查工作取得的成效及存在的問題。

通過本次資產清查,進一步規范了資產管理工作,更有效地保護了國有資產。但清查中也發現了一些問題,由于有些屬于已經淘汰的固定資產,卻未履行正常資產報廢手續,暴露出學校在資產管理工作中存在著一些不規范的地方,顯示了日常管理工作不夠扎實。

二、對資產清查的問題提出改進措施 我們將以本次資產清查作為提高學校資產管理水平的一個契機,進一步做好固定資產管理工作。加強實物管理,對于清理出來的有問題資產,及時報批并進行賬務處理。針對資產清查工作發現的問題,作進一步地分析,完善相關制度,確保更有效地管理、維護、利用學校的固定資產。整改措施如下:

1、學校管理員要認真學習固定資產管理制度,闡明對國有資產的管理和保護的重要性,引起對固定資產管理工作的重視。

2、進一步加強對資產的管理,認真做好固定資產管理的各項基礎工作,對固定資產進行嚴格的登記造冊,建立固定資產增減變動的工作流程,做到程序化,規范化,提高其使用率。

3、固定資產的管理嚴格實行責任制:每一件物品落實到每一個具體使用與維護人名下,由負責該固定資產物品的保管人管理好,防止物品的損壞和遺失。

4、要求保管員定期(每個月)對學校的固定資產清查一次,如發現有固定資產的流失和損壞現象,應及時向學校領導報告,否則應負相關責任。

5、校領導加強監督工作,將不定期對學校的固定資產進行抽查,以更有效地管理、保護固定資產。

6、固定資產要做到合理使用,管理完善。造成財產損失者,當事人必須立即寫出書面報告,說明原因,根據情節按有關規定處理。

祝家樓小學 2012.8.28

第四篇:改革期間固定資產清查

淺析師級以下單位改革期間做好固定資產

清理工作的建議

摘要:當前,師以下單位的改革即將拉開帷幕,必然要涉及到編制的調整。做好固定資產的清查,理清本單位的“家底”,是一項尤為重要的工作。軍隊在固定資產管理方面,無論是在理論上還是在實踐中都取得了巨大的成績,管理秩序比較規范。然而,大部分單位的固定資產比較多,有些資產的歷史比較長,雖然經過了全軍固定資產的清查,但是難免還存在一些問題。我們需要盡快理清存在的問題,確保資產能賬賬一致、賬實相同、賬證相符。

關鍵詞:固定資產管理

軍隊改革

建議

當前,正值軍隊編制體制調整改革的深化期,師旅團級的改革即將拉開帷幕。各單位需進一步理清本單位的固定資產,避免在調整改革期間固定資產的損失和浪費,以及合并后的單位出現重置固定資產的現象,確保可以節約使用經費,使有限的經費向提升戰斗力聚焦。

一、從當前的固定資產管理現狀來看,主要存在以下幾個問題: 隨著軍隊財務制度改革力度的不斷加強,對于軍隊固定資產管理而言,在理論和實踐層面均取得了較為突出的成績。尤其是,2013年以來,全軍集中開展了資產清理清查工作,并統一粘貼條形碼,基本理清了各單位現存的資產,強化了固定資產的管理力度。但是,從清查的結果和近兩年的管理情況來看,仍存在一些問題。

(一)從資產的現存數量上看,未做到賬實完全相符 在固定資產清理清查時發現,大部分單位的資產賬上顯示,上世紀資產占有較大的比例,除了房產等長期存在的資產外,還有一些小而雜的資產,如柜子、桌子等,這類資產因具有數量多、實物分散的特點,導致很多這類資產被淘汰,只能存放于庫房中,更甚至是,部分已經被處置或銷毀,最終造成一部分賬面上的資產找不到實物的問題。此外,在清理過程中,各事業部門在清理核對已經淘汰、放置于庫房的資產時,因這類資產歷史比較長,不好界定歸屬權,最終可能會導致各事業部門重復清理該項資產,從而導致賬實不符。

(二)從資產的實物形態上看,未保證賬物完全一致

從清查的角度出發,在資產賬中有大量類似的資產,如果前期有資產賬登記不清晰,未注明品牌型號,那么實物未必對應的是資產帳中的資產,不能實現賬物一一對應。具體而言,老舊的桌子和柜子,無法區分標牌,在對應的資產賬中,可能不會那么準確。從使用過程來看,有很多人為的改變資產的形態。如電腦的使用,部分單位出于工作需要的目的,在使用過程中,調換了主機或者顯示器,以致主機和顯示器分屬于不同品牌,最終造成資產實物與資產賬不相符的情況。

(三)從資產的后續管理上看,未確保賬證完全相同

對資產的后續管理,無法為賬證相符提供保證,主要來源于兩方面原因:一是,未能實時更新資產賬上管理單位和責任人的相關數據。對于部隊來說,轉業或者調入其他單位的人事變動是普遍現象,增加了資產交接的頻數,這使得資產管理部門和使用部門沒有將資產交接作為一個重要的交接內容,久而久之,資產的管理失控,并加速了資產的流失和損壞。二是,未能及時報廢固定資產。在使用過程中,一旦資產沒有了使用價值,就需要按照程序進行報廢處置。但是有些單位尚未形成這種意識,沒有及時報廢固定資產,從而導致壞賬越積越多。

二、主要的解決對策

從以上幾個問題不難看出,資產管理牽扯到諸多方面,都是屬于事無巨細的工作,要解決存在的問題,正規固定資產的管理秩序,需要做好以下幾方面工作:

(一)不斷健全資產管理監督制度

經過全軍資產清查,各單位對資產管理工作有了進一步認識,固定資產管理部門也應該順勢而為,努力抓好資產管理這項工作。當前,固定資產雖然在管理制度上已日趨完善,但是在常態監管方面尚有不足,要加強資產管理監督制度的建設,同時,需要加強對資產管理法規的宣傳力度,使資產管理者及使用者意識到自己所擔負的責任,將資產的管理貫穿到資產使用的全過程。

一是從賬賬入手,要定期檢查各事業部門資產賬。除了查看新增報廢損毀的固定資產,還要檢查各部門是否有新購置固定資產,但尚未登記入賬,需及時更新數據,做到賬賬相符。

二是從賬證著手,核實資產管理的管理單位、責任人是否正確,如出現不一致,應及時核對情況并予以更改。

三是從賬物入手,主要核對資產賬上的資產是否與實物一致,如果不一致,要及時查明原因,落實錄入登記工作,以確保有賬可查、有賬可依。

(二)持續加強資產管理人員培養

一是要健全資產管理部門,各事業部門要配備專門的資產管理人才,主要負責本部門的資產統計及管理工作。通過指定專門的人來負責,可以有效的克服“人人有責,沒人負責”的情況。要做到每項資產責任清楚,獎罰分明。

二是配備智庫型資產管理人才,以區域為單位,轉變個人為主的傳統管理方式,發揮集體管理的優勢,加強此類業務的培訓,從而形成專業研究團隊,實現固定資產的集中化、統一化管理。與此同時,通過培訓提高管理人員的業務素質。

(三)充分利用條形碼技術管理資產

全軍資產清查時,為各單位配備了條碼機,可以將固定資產打印成條形碼粘貼在實物上。在固定資產管理上,各單位要充分利用這項技術,及時將新購置的固定資產粘貼條形碼,且要定期的掃描這些條形碼,與資產賬進行比對,確保賬賬、賬證、賬實一致,對于不一致的情況,要及時核查原因并予以糾正。

第五篇:固定資產清查實施細則[模版]

固定資產清查實施細則

1、總務處、設備處打印條形碼,下發科室,科室簽字領條形碼; 科室展開自查清理資產,對應設備、資產粘貼條形碼;

2、清理過程中,發現需轉移的資產,報設備處、總務處資產會計進行調賬。

3、科室自查后按規定格式完成自查報告,對盤虧資產(沒有粘貼的條形碼)說明原因。

4、總務處、設備處匯總各科室盤存報表,對疑難問題提出解決意見,上報資產清查小組。

5、各專項清查組持條形碼掃描槍下各科室進行盤點。

6、各專項清查組按規定格式完成清查報告,上報資產清查小組。

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