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項目財務會計崗位職責

時間:2019-05-13 04:21:51下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《項目財務會計崗位職責》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《項目財務會計崗位職責》。

第一篇:項目財務會計崗位職責

項目財務會計崗位職責

1、在項目經理的直接領導下,全面履行項目經理部的財務管理工作。

2、認真貫徹國家公路修建的各項方針政策,執行好建設部、交通部以及廳、局建設單位(業主)發布的各種管理制度、辦法、規定。

3、貫徹執行總公司的質量體系和質量目標。參加項目經理部的管理評審,負責對質量體系運用中的需要資金的籌措及購置設備的賬務管理,保證質量體系的正常運行。

4、認真學習上級的各項有關規定、經濟政策,嚴格執行財務會計的核算制度。

5、結合公司對項目實施“項目大包干”的要求,以資金為核心,協同有關部門搞好大包干的管理工作,在保證完成業主質量、進度、安全的前提下達到有明顯的經濟效益。

6、組織好財務收支核算工作,按要求編制年度、季度、月份財務計劃、報表,運用會計資料進行經濟活動分析和預測,參與經濟決策。

7、按照國家會計制度規定,認真記帳、算賬、報賬,各項業務做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結。

8、認真做好各項收支、原始單據、會計憑證的審核、記錄的歸類工作。定期或不定期地檢查出納的銀行、現金的收支情

況,對報銷中出現的情況及時向項目經理和上級會計主管部門反映。

9、積極配合會計業務的各項需要,不斷學習提高會計的管理水平,負責各項工程項目的財務管理。

10、不斷學習經濟管理和業主技術,不斷提高會計的管理水平。

11、任務。

承辦項目經理、項目總工及其他領導交辦的其他工作云南公大公司騰隴項目部宣

第二篇:財務會計崗位職責

財務會計崗位職責

財務會計主要負責公司的憑證審核,賬簿登記,納稅稅申,會計檔案保管工作。

一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準,保證專款專用。

二、編制并嚴格執行部門預算,對執行中發現的問題,提出建議和措施。

三、按照會計制度,審核記賬憑證,做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

四、嚴格票據管理,保管和使用空白發票,收據要合規范。票據領用要登記,收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料,負責會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項,協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作,做到賬實相符。

七、遵守《會計法》,維護財經紀律,執行財務制度,實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。

八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督,要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料,不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調離本崗位時,要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項,向接辦人移交情楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續。

十、遵守職業道德,做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

財務部工作內容

(一)參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

(二)參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

(三)負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。

(四)負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

(五)負責資金管理、調度。編制月、季、財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。

(六)負責銷售統計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。

(七)負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。

(八)負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。

(九)協助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。

(十)負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

(十一)負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業務。

(十二)負責先進管理,審核收付原始憑證。

(十三)負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節表。

(十四)負責公司員工工資的發放工作,現金收付工作。

第三篇:財務會計崗位職責

財務會計工作職責WHDADQ-11-E

在總經理的領導下,具體負責公司會計的管理工作。

一、日常帳務處理

1、負責公司財務人員按時、按要求記帳收款,如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況,保證各項經濟業務合情、合理、合法。

2、按時編制月、季、會計報表,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

3、根據會計制度,定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),并與科目明細帳核對相符。

4、負責公司財務各項賬目的審核核算,認真審核財務收支原始憑證,帳務處理是否符合制度規定,做到帳目清楚,數字準確,結算及時。

6、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

7、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作。

8、負責審核公司各部門的費用報銷業務手續。

9、按每月工資、水電費、管理等費用項目編制費用分攤表。

10、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管,并按照規定辦理銷毀報批手續。

11、嚴格按照財務管理制度的要求,認真做好記帳憑證的稽核,編制財務報表的工作,保證財務結算的正確、及時和真實,為領導提供可靠的經營管理資料。

12、及時掌握流動資金使用和周轉的情況,定期向總經理匯報工作。

二、成本核算工作

每月初要結合生產工合同、材料采購合同編制資金使用計劃,確保公司資金使用周轉。

(一)負責公司的成本核算

1、整理各項費用并進行歸集和分配;

2、做記賬憑證并登賬;

3、月末對費用進行核算;

4、統計各項費用的指標并上報總經理。

(二)負責往來單位的往來核算

1、接收原材料入庫單、銷售發票,核算、審核付款清單和各種應付賬款,審核各項記錄;

2、審核各業務部門轉交的發票及單據;

3、登賬,記賬。

(三)負責產品銷售核算

1、核算各種規格產品品種銷售

2、憑發票(收據)登記,記賬;

3、定期與銷售人員核對銷售明細及回款情況。核對銷售合同和以銷售產品的情況

(四)負責有關報表的報送工作

1、月底向總經理報送本月銷售明細表和資金回籠表;

2、月底向總經理報送各產品成本明細表;

3、月底報送各往來單位的往來款項。

第四篇:財務會計崗位職責

財務會計崗位職責

一、按照國家會計制度規定,記好帳、做好帳,做帳手續完備數字準確、賬目清楚達到賬目、帳物、帳表三相符。按時報表,便于領導決策。

二、督促有關部門,管好、用好財物,降低消耗、節約費用,提高經濟效益,互相監督,有效的使用資金。

三、協助經理挖掘增收節支潛力,及時提出合理化的建議,當好領導參謀,并完成領導交給的其他任務。

四、財務人員的調離必須辦好交接手續,并有分管經理和其他財務人員監督,一切來龍去脈交待清楚。

五、管好、用好會計檔案,不得攜帶外出,如有外人查閱、復制、摘錄,必須總經理批準方可查閱。及時填報《資產負債表》、《損益表》等各類財務報表。

六、完成公司安排的其他和臨時性工作。

七、分管伙房、保衛、辦公室、財務部門的工作。現金、出納人員崗位職責

一、嚴格執行庫存現金限額,超出部分當天存入銀行,管好、用好支票存折和會計印鑒。確保公司財產不受損失。

二、不能坐支,不能白條頂庫,職工借款不能超過當月工資的50%,發工資時扣除。如有預支款辦事者,積極督促報賬,最多不得超過5天。

三、嚴格把關、互相監督認真審核現金和收支憑證,弄清來龍去脈,購進原材物料一定要有入庫單,(一次性使用的除外)并有經辦人和領導簽字。否則,不予報銷。把握好貨款回收,款不到位

絕不發貨。

四、把審核無誤的憑證編號逐筆記賬,日清月結,配合會計和銀行對好帳、算好帳、按時上報庫存現金表,做好領導安排的其它工作。負責電話接聽、記錄及辦公室衛生清潔工作。

五、分管銷售工作和公司交辦的臨時性工作。倉儲保管員崗位職責

一、按照憑證記好帳、算好帳、報好帳、管好庫、月終清好資,協助會計對好帳,日清月結,做到賬物相符。

二、購進原材物料填寫好入庫單,交給供貨人。(弄清供貨單位人名、原料名稱、記好量、到貨價還是出廠價)。

三、原材物料出庫、記好量,哪個部位領用,生產什么產品,寫清領料單、領料人簽名。

四、每天生產的產品記好量,弄清產品名稱,哪個組生產,填寫繳庫單,生產負責人簽字,月終報財務。

五、貨物發出按提貨單記錄,發出如有不符退回重寫,互相監督,切實保管好提貨單,如有丟失一定查明原因,搞好記錄,杜絕無手續發貨。

六、做到心勤、腿勤、口勤,每天下班前把工人使用的工具和一切散雜物料存放在一定的地方,確保公司財產的安全。

七、按照公司規定及商品特點,切實做好各類財產、商品的保管工作,做好物質存放有序、中恒排列整齊,產品標識齊全,填寫數字準確。

八、生產所需要的零部件、車輛加油、包裝袋領用必須登記、簽字。

九、完成公司領導交代的工作和其它臨時性工作。

生產部經理職責

生產經理在總經理的領導下開展工作

1、熱愛本職工作,熟練掌握生產技術業務知識,不斷提高自身業務素質,自覺遵守公司公司的各項規章制度,負責抓好車間主任、班組長組織建設,使其發揮作用。

2、根據公司指定,市場需求和客戶反饋意見,提前做好生產計劃和產品開發,重點抓好產品質量。

3、調節好淡、旺季生產,充分利用設備能力,調配好人員,搞好旺季前設備檢修、備足

損件,考慮到氣候影響,確保旺季不影響生產、確保24小時發貨。

4、負責對一線工作人員上班前點名,安排當月工作嚴格、公平、合理地開好作業單。(需總經理簽字),確保生產配方誤差不超過規定標準,確保產品質量穩定可靠性

5、及時發現并解決生產過程中出現的各種問題,定期或不定期的對裝袋產品進行現場抽檢。

6、切實抓好安全生產方面的工作、包括用電、機械安全。

7、在倉儲人員缺崗或忙時,可臨時代辦對公司購進的原料,要嚴把質量、數量關,填報入庫單。

8、做好公司安排的其他合臨時性工作并做好夜間的日常工作和應急任務。

9、負責職工加班生活安排并及時做好結算簽字工作。

駕駛員崗位職責

駕駛員在總經理和辦公室的領導下開展工作。

1、認真執行公司的各項規章制度,服從領導,聽從指揮。

2、熟練掌握駕駛技術,按時參加車輛年審,遵守交通規則。

3、精心養護所駕駛的車輛,加強對車輛的維修和保養,做到每天出車后下班時認真檢修、維護確保不誤出車。做到小故障不出廠,盡最大限度的延長車輛使用壽命。

4、車輛拉糞期間,安排好隨車人員將車箱內,輪胎下雞糞清理干凈后出廠,每拉完一批雞糞必須及時沖洗車輛。

5、強化時間觀念,提高車輛使用率。不擅自出車,不用公司車輛感私活。

6、車輛維修時必須經公司經理簽字批準到指定地點維修,大車無特殊情況必須在公司內加油、計量登記。

7、駕駛員除拉糞外,必須參加公司的統一點名,負責市內送肥,東西兩廠倒料,室內外跑點,開鏟車協助公司生產,(具體補助另定)。

8、聽從公司統一安排,積極完成公司交給的其他工作和臨時性任務。

保衛科崗位職責

保衛科在分管經理的領導下開展工作

1、認真貫徹落實公司制定的各項規章制度,千方百計的做好全天24小時的安全保衛工作。

2、檢查出入大門車輛,空車必須停車檢查,對外來人員做好登記工作,負責收取出門證等有關手續(確保月底與財務、倉儲數據一致),并負責報刊、雜志的收發工作

3、打掃院內衛生,堅持每天掃一遍,定期清理廁所,檢查繕蓋好原料及加工設備。

4、對樹木、花草進行澆水、剪枝,負責清理院內、花園、空地雜草。

5、化解企業有關矛盾和問題,督促公司員工將所有車輛停在指定位置。

6、切實做好企業內部的安保、防盜、防火、防破壞工作。及時上報執勤發現異常情況。提出安保方面的合理化建議。

7、積極完成公司交辦的其他工作和臨時性工作

廚師崗位職責

廚師在分管經理的領導下開展工作

1、認真執行公司制訂的各項規章制度,不斷提高本職業務技能。

2、強化服務意識,保障員工飲食需要,合理搭配、調劑伙食品種,不斷改善職工生活。

3、在公司員工較多時,根據公司安排為方便職工生產、生活可一日多餐供應

4、切實做好伙房,餐飲和個人衛生,每天要對餐具消毒,杜絕食物中毒現象發生,保障職工生命安全。搞好伙房內外的環境衛生,伙房內不能不能存放其他雜物。

5、及時保障員工供應茶水,確保員工洗澡用水。

6、嚴格作息制度,不經領導同意不得擅自脫崗延誤員工就餐。

7、真實填報公費就餐費用,防止弄虛作假,虛報瞞報,加班就餐必須領導簽字批準。

8、積極參加公司組織的各項活動,完成公司交辦的其他工作和臨時性任務。

財務開票和量方人員崗位職責

1、財務開票人員必須在貨款到位、產品名稱、價格收貨單位明確時才能開據銷售票據,市內銷售票據根據固定網點布局情況或經公司批準后開票。

2、負責銷售員、后勤人員銷肥提成的計算,負責公司產品外的其他物品收入的開票和計算。

3、負責購進雞糞的量方。運輸車輛、計費等工作,及時計算出每一臺車輛的裝載數量。

4、建立健全的銷售臺賬,雞糞運輸臺賬,妥善保管好運輸票據,防止原始憑證的破壞,丟失。

5、堅持公平、公開、公正的原則,杜絕以感情代替規章制度的現象發生。

6、完成公司交給的其他工作和臨時性工作。

7、負責接聽電話、打掃會議室衛生。

設備維修科(電工、安檢員)崗位職責 設備維修科在分管經理的領導下開展工作

1、刻苦學習和鉆研崗位業務知識,全面了解和掌握公司現有設備的規格、參數、性能、特點、

第五篇:財務會計崗位職責

文 章來

源蓮山 課

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財務會計崗位職責

所在部門:財務部

直接上級:財務部長

本職:起草公司的財務預算,檢查預算執行情況,負責公司財務分析工作,負責往來帳、銀行帳的對帳工作,負責職工工資發放,稅費代繳,負責的帳務處理,參與財務決算,編制會計報表,負責公司會計核算的日常稽核工作,監督日常財務制度執行,保管財務票據,管理會計檔案,檢查監督子公司的會計核算工作。

主要職責與工作任務:

1、起草編制財務預算方案:根據當年經濟預測、公司經營計劃和上財務決算,并匯總和分析子公司的財務預算草案,編制公司財務預算方案,報上級批準;對公司和子公司的財務預算執行情況進行檢查,提出調整建議;建立財務分析評價指標體系和投入產出分析模型,以優化和控制財務結構;收集整理相關財務統計、分析資料;對整個公司、子公司進行月、季度、的財務分析,及時提供財務信息,為公司領導的管理決策、改善資產質量提供意見;對階段或者全年的經濟狀況進行分析,提交分析報告。

2、負責往來帳、銀行帳的對帳工作:負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作,及時糾正對帳中發現的錯誤和問題,保證帳帳相符;按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調節表、往來未對、已對項目明細表;負責監督催辦銀行往來業務的帳務處理。

3、負責職工工資發放,稅費代繳:根據人力資源部提供的工資表,支付工資、補貼、津貼、獎金;根據稅法規定計算、代扣個人收入所得稅,辦理代扣費用款項,計算實發工資額。

4、負責公司總部的帳務處理,參與財務決算,編制會計報表: 審核各類原始憑證,制作記帳憑證,保證各類憑證真實性、合法性;填制明細帳、總賬;負責計算機的記帳、結帳和帳簿輸出等管理工作;負責審查帳務處理業務的真實性、合法性、完整性;審查會計核算的相關報表、計算表的真實性、合法性、完整性;準備公司財務決算工作所需的財務資料;按月編制公司會計報表,對報表中的經濟指標和有關數據進行分析和說明;參與公司會計決算工作,編制財務決算報表;負責會計報表的匯編、會審工作;負責編制合并會計報表,并進行相應調整事項的記錄處理。

5、負責公司總部會計核算的日常稽核工作,監督日常財務制度執行:根據公司的財務制度和會計制度的規定以及經費開支范圍和標準,對不符合規定的憑證應退回處理;審核支票的領用手續和空白支票的管理;監督各項業務借款的報銷工作;審核庫存現金日報表,審核向部門外報送的各種報表;收集統計公司內、外稽查所需會計資料,對查找和了解到的情況負有保密責任;定期、不定期會同有關人員核查庫存現金、有價證券。

6、保管財務票據,管理會計檔案:保管有關財務票據、各種發票,嚴格票據的領用使用手續;負責對已審核的記帳憑證,各類帳簿、決算報表,以及銀行對帳單、工資發放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔;負責會計檔案的日常管理,按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記;定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關輔助資料進行清理,并按財務制度規定登記銷毀。

7、檢查監督子公司的會計核算工作:監督檢查子公司帳務處理業務;檢查子公司會計報表的編制工作;檢查子公司財務票據和會計檔案的保管工作;監督檢查子公司其他會計制度執行情況。

8、完成財務部部長交辦其它各項工作

權力和責任:

權力:

會計憑證、帳簿的審核權、對帳權

財務檔案管理權

財務收支活動的監督檢查權和分析評價權

對子公司會計核算和財務制度執行情況的檢查指導權

責任:

對所記帳目、編制報表的準確性、真實性、及時性負責

考核指標:

月度、工作計劃的完成情況

會計核算工作的準確性、真實性及時性、各類財務報告完成的及時性、財務預算的執行情況、財務分析有效性

遵守制度、服從安排、考勤

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