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XX支行會計移交工作說明

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簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《XX支行會計移交工作說明》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《XX支行會計移交工作說明》。

第一篇:XX支行會計移交工作說明

XX支行會計移交工作說明

按照郎溪農村合作銀行總行要求,XX支行會計崗位于2011年2月15日辦理移交工作,由XXX同志將經管印章、賬簿、報表、檔案、重要證照及其他有關物品移交給XX同志。

一、賬務移交以2011年2月14日日終報表數字為準;

二、移交當日XXX同志將國庫支付系統、賬戶管理系統、聯網核查系統管理員密碼交XX同志修改。

三、移交電腦中所有電子文檔,及月末、季末各類信貸報表(含貸款矩陣分類表,涉農新、老臺帳及外勤收息表等)。

四、移交材料一式三份,移交人、接交人、監交人各一 份;

五、由于時間倉促,交接工作中難免有不夠詳盡之處,對未盡事宜,XXX同志負責答復。

第 1頁 XX支行

2011年2月15日

第二篇:工作移交說明

工作移交說明

地腳螺栓預埋已完成:

加工廠區:機修車間、1#、2#倉庫、汽修車間、綜合倉庫、過濾裝置、蒸發裝置、熱溶裝置。

熱電站區:熱電站主廠房。

造粒廠區:造粒裝置1~4軸/A~E軸、8~12軸/A~E軸、脫水干燥裝置、1#、2#倉庫、氧化鐵倉庫、輔助材料倉庫。

現鋼構部已完成工作量為:

1、機修車間已完成主構件、次構件、平臺的安裝,除銹、補底漆、噴面漆以及通風器支架、天溝安裝等工作。2、1#、2#倉庫已完成主構件、次構件的安裝,除銹、補底漆、噴面漆以及通風器支架、天溝安裝等工作。

3、汽修車間已完成主構件、次構件的安裝以及通風器支架、天溝安裝等工作(除銹、補底漆、噴面漆等工作總包暫不驗收)。

4、綜合倉庫已完成主構件、次構件的安裝以及除銹、補底漆等工作。

5、氧氣、乙炔瓶庫已完成屋面檁條、拉桿以及通風器支架的安裝工作。

鋼構部未完成工作量為:

1、機修車間未完成屋面、墻面雙層彩板、保溫棉安裝,門窗、通風器、收邊、雨水管(未到貨)等安裝以及室內隔墻的安裝。2、1#、2#倉庫未完成屋面、墻面單層彩板安裝,門窗、通風器、收邊、雨水管(未到貨)等安裝以及室內隔墻的安裝。

3、汽修車間未完成除銹、補底漆、噴面漆工作,屋面、墻面雙層彩板、保溫棉安裝,門窗、通風器、收邊、雨水管(未到貨)等安裝以及室內隔墻的安裝。

4、綜合倉庫未完成防火涂料的涂裝(未到貨),屋面、墻面單層彩板安裝,門窗、通風器、收邊、雨水管(未到貨)等安裝以及室內隔墻的安裝。

5、氧氣、乙炔瓶庫未完成屋面彩板、收邊、通風器的安裝。以上墻面彩板已成型到貨,屋面彩板到貨為鋼卷,需自行使用成型機壓制,成型機廠家人員已到現場。

鋼構部 2014年8月

第三篇:出納會計移交工作交接書

出納員工作交接書

移交原出納員朱XX,因工作調動,財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接:

(一)交接日期:

199X年X月X日

(二)具體業務的移交:

1.庫存現金:X月X日帳面余額xx元,實存相符,月記帳余額與總帳相符。

2.銀行存款余額xxx萬元,經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

(三)移交的會計憑證、帳簿、文件:

1.本現金日記帳一本;

2.本銀行存款日記帳二本;

3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);

4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);

5.托收承付登記簿一本;

6.付款委托書一本;

7.信匯登記簿一本;

8.金庫暫存物品細表一份,與實物核對相符;

9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

10.…………………

(四)印鑒:

1.XX公司財務處轉訖印章一枚;

2.XX公司財務處現金收訖印章一枚;

3.XX公司財務處現金付訖印章一枚;

(五)交接前后工作責任的劃分:199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

(六)本交接書一式三份,雙方各執一分,存檔一份。

移交人:朱XX(簽名蓋章)

接管人:金XX(簽名蓋章)

監交人:遲XX(簽名蓋章)

XX公司財務處(公章)

199X年X月X日

第四篇:工作交接及庫存產品移交說明

工作交接及庫存產品移交說明

現本人將成品倉庫存產品移交李紅,并說明如下:

一、本崗位的主要職務

1)成品的入庫

根據已檢驗合格批次的生產隨工單上產品規格型號,生產批號,數量,產品打標及《產成品入庫單》與實物核對無誤后,(異常產品入庫時,需按質量分析員或技術人員在生產隨工單上注明產品的處理意見進行標注,并將產品分開存放。)給予辦理入庫手續,接受入庫,后按不同的規格型號分區存放到貨架上。

2)成品的出庫

根據賬號登陸生產系統,按生產系統已審批通過的訂單要求的型號,數量(注意客戶要求)給予備貨,填制《待檢通知單》并通過品管檢驗和包裝組對產品進行包裝,包裝組將相關清單數據錄入生產系統,待QA檢驗合格后,復核并上傳物流系統,如果是新谷銷售的并需打印《產品出庫單》。

注:成品的出入庫必須及時在存卡相應欄上登記產品進出的批號,數量,日期,做到卡,帳,物相一致。

3)產品的借出

產品借出人填寫一份《新谷公司借條》,注意借條上資料的完整度,如:產品的保證歸還日期,及各部門領導簽名。無誤后,給予借出,并保存好借條,防止遺失。到期的借條及時讓產品借出人歸還。

4)產品的退貨

對于退貨的產品,應首先放到待退貨檢驗區,并通知品管部檢驗,合格后,將《退換貨產品處理會簽表》給相關業務員復印備份,并跟進物流系統上的退貨流程,待系統完成確認后,方可辦理退貨手續。

5)產品日常報表工作明細

每天根據入庫單,生產隨工單,待檢通知單做《產品庫存日報表》,內包含公司產品與OEM及委外加工產品,按封裝做出入庫報表與庫存表。按每天入庫及發貨的產品規格型號與數量做《產品盤點表》、《快報》。

6)盤點

每月25號(年中,年終盤點日期則以公司通知日期為準)為月盤點截止日期,按《產品銷售發出明細表》格式做好當月發出明細的數據記錄。整理《產品月度盤點表》,并附上新谷銷售的《產品出庫單》作為出貨的依據。按財務的要求做《產品帳齡表》。每月26號早上向財務提交相關出入庫單據,盤點表。

二、賬本及鑰匙的移交

1)自產產品賬本移交(包括二三極管賬本四本,二期產品賬本及委外產品三本,OEM賬本三本。)

2)6月25日《產品庫存日報表》電腦報表一份,6月25日月度盤點表一份。(共15頁)

3)成品倉大門鑰匙1條。

移交人:接管人:

主管:財務主管:

2014-6-25

第五篇:會計移交書[推薦]

會計工作移交書

單位原會計由于原因不能繼續擔任會計工作,廠部決定由接替并于2012年月日辦理移交。現按《會計人員工作規則》等有關規定,辦理如下會計交接事項:

一、會計帳簿

年月至年月總分類帳和各類明細帳共本。

其中需要說明的是:已掛賬的事項及往來賬需要說明發生原因、可能發生損失的風險及處理意見。

年月至年月 會計報表共

本。

二、會計憑證

年月日至年月日止會計憑證冊數

會計憑證有關需要說明的問題。

三、會計報表

年月至年月 會計報表共本。

四、會計檔案

1.年至各種會計帳簿XXX本;

2年至會計憑證共計XXX冊;

3.年至各月、季、年會計報表已分別按冊,共計冊。

4.年至年各季度、財務計劃和財務情況說明書,均按裝訂成冊,共計冊。

五、銀行印鑒

六、其它會計資料

七、移交需要說明的問題

八、交接日期

交接工作于年月日結束。在交接過程中,因帳務處理等原因出現的工作交叉,仍由科內具體經辦人員負責。

九、本交接書一式四份

移交人、接管人、監交人各執一份,廠部存檔一份

十、附表

附表一:資產負債表

附表二:貨幣資金明細表(附:銀行簽章的科目余額調節表表;還包括:出納賬簿及現金、存折、信用卡、股票、債券、國庫券等有價證券等)

附表三:銀行印鑒明細表

附表四:存貨明細表附表五:會計憑證明細表附表六:會計賬簿明細表附表七:往來款明細表

附表八:其他移交明細表茲移交

監交人:

接收人:

移交人:

聯系電話:聯系電話:聯系電話:

2012年

-日月

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