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安全檢查和隱患整改管理制度(新)

時間:2019-05-13 19:15:47下載本文作者:會員上傳
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第一篇:安全檢查和隱患整改管理制度(新)

安全檢查和隱患整改管理制度

1.目的和內容:

1.1為了建立公司安全生產事故隱患排查治理長效機制,加強事故隱患監督管理,防止和減少事故的發生,保障員工生命財產安全,制定本制度。1.2本制度規定了事故隱患分類﹑排查、報告、整改及獎勵辦法。2.適用范圍:公司全體員工 3.職責:

3.1公司總經理應對事故隱患排查和整改負全面的領導責任,應負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制,保證安全資金的投入,逐步解決各類安全隱患。

3.2按照“誰主管,誰負責”的原則,各部門經理為分管安全生產的第一責任人,對本單位事故隱患的排查和整改負主要領導責任。各單位班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責,每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責,任何單位和個人發現事故隱患,均有權向公司安全生產主管部門、公司領導報告。

3.3安委會負責對查出的事故隱患進行登記,按照事故隱患的等級進行分類,建立事故隱患信息檔案,對各類隱患排查治理進行監督、檢查、考核;負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發放等。

3.4公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內的事故隱患進行排查并監控治理。

3.5財務部負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。3.6生產部和技術部對隱患整改措施的可行性和合理性負責。4.事故隱患等級及登記建檔

4.1事故隱患的含義:本制度所稱安全生產事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定,或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2事故隱患的分類:事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。

4.2.1一般事故隱患

是指危害和整改難度較小,發現后能夠立即整改排除的隱患。4.2.2重大事故隱患

重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產停業,并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。4.3檔案建立

安委會應對各類人員查出的事故隱患進行登記,按照事故隱患的等級進行分類,建立事故隱患信息檔案。5.程序

5.1排查時機:當法律法規、標準規范發生變更或有新的公布,以及企業操作條件或工藝改變,新建、改建、擴建項目建設,相關方進入、撤出或改變,對事故、事件或其他信息有新的認識,組織機構發生大的調整的,應及時組織隱患排查。5.2排查方案:隱患排查前就制定排查方案,明確排查的目的、范圍,選擇合適的排查方法和要求等。排查方案應依據有關安全生產法律、法規要求;設計規范、管理標準、技術標準;企業的安全生產目標等。

5.3排查范圍:應包括所有與生產經營場所、環境、人員、設備設施和活動。5.4排查方法

5.4.1 公司級安全檢查,由公司安全生產領導小組,各職能部門參加,檢查出的不安全隱患由安全部負責匯總,分別提交有關部門、車間整改,對整改情況進行跟蹤。

5.4.2 部級安全檢查,由部安全主管組織有關人員進行檢查,每月至少一次,對發現問題立即安排整改,并把檢查情況和整改落實情況報安全部。

車間級安全自查,由車間主任、部門領導負責組織有關人員進行檢查,每月至少二次,檢查情況報部安全主管。

班組級安全檢查,由班組長負責進行,每周一次,檢查情況報車間、部門領導。5.4.5 節假日檢查,節假日前應組織有關人員進行檢查,節假日就有專人值班。5.4.6 各專業性檢查,由各職能部門領導負責組織有關人員進行檢查,檢查出的不安全隱患報公司安全生產領導小組。

5.4.7 季節性檢查,應針對不同季節有針對的進行檢查,又分管的職能部門領導負責組織檢查,檢查情況報公司安全生產領導小組。

5.4.8 日常檢查:各級領導干部和職能人員都必須結合自己的業務,深入生產現場進行檢查,發現問題即時指出。每個班組都必須嚴格進行安全交換班檢查,不馬虎、不走過場,當面講清、交換班記錄完整。

5.4.9 臨時性檢查:緊急情況下的搶修、大修項目的開工、長期不用設備開車、新工藝、新產品、新設備的投產,都應進行臨時性的安全檢查,該項檢查由主管職能部門、車間、班組分別負責進行。5.5排查內容

5.5.1 查思想:對安全生產的認識,責任心;忽視安全的思想有否克服,出了事故是否從思想上認真吸取教訓。

5.5.2 查領導:是否正確處理安全與生產的關系;堅持安全和生產“五同時”,對職工的安全教育執行情況,出了問題能否嚴肅處理,落實整改措施。

5.5.3 查制度:查公司制定的各項制度執行情況,有無違章指揮、違章作業現象,有無制定車間部門安全管理制度以及執行情況。

5.5.4 查生產工藝和職工操作:各種原料是否按規定投入,各單元操作是否按規定操作,操作原始記錄是否如實記錄。

5.5.5 查設備:機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好,工、器具堆放是否整齊,職工勞保用品穿戴、保管是否良好,消防通道是否暢通。6.隱患治理

根據隱患排查的結果,制定隱患治理方案,對隱患進行治理。方案內容應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。6.1隱患的整改和驗收

6.1.1各部門發現或接到員工事故隱患報告后,應立即按照各部門隱患排查領導小組的職責分工組織本單位專業人員對隱患進行核實,并在24小時內作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應立即整改;需其他部門協

助解決的,能自己聯系解決的自己聯系解決,不能自己聯系解決的,應立即報安委會,安委會根據隱患的種類移交給相關職能部門,由各職能部門負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監控。

6.1.2對于重大事故隱患,由安委會提交公司,由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中,事故隱患部門應當采取相應的安全防范措施,防止事故發生。安委會應進行監控。在重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估,并按規定對隱患排查和治理情況進行統計分析并向安全監督管理部門和有前部門報送書面統計分析表。

6.1.3 要狠抓安全檢查隱患的整改。對檢查發現的不安全隱患,由生產部和有關職能部門制訂整改方案、方法,做到“四定”即:定項目、定時間、定責任人、定實施監督復核人。

6.1.4 在隱患整改中做到“三不推”,即班組能整改的不推車間、部門,車間、部門能整改的不推公司,今天能整改的不推到明天整改。

6.1.5 在隱患整改中防止流于形式。對不按時完成整改任務的,對責任人采取經濟處罰,并在安全生產考核時加倍扣分。由此造成事故的由責任人承擔一切后果,直至追究法律責任。

6.1.6各部門、公司要充分認識上述安全隱患的嚴重性、危害性,行政一把手、安全員要充分發動每個班組、每位員工積極查找不安全隱患,并及時組織整改,作到自查自改,不斷消除隱患。

6.1.7各單位將需要公司協調消除的安全隱患以書面形式于每月25日前上報安委會,由安委會統一匯總下發整改通知書,并在下月25日前將檢查情況向公司領導匯報,獎優罰劣。

6.1.8日常檢查發現隱患安委會以“安全監督通知書”形式要求有關單位整改。6.1.9安全隱患牽涉到設備系統改進時,責任單位可提出書面報告由生產技術部提供改進方案,責任部門執行。

6.1.10安全隱患整改完畢應及時反饋安委會。6.2安全隱患整改的獎懲規定

6.2.1一般安全隱患責任單位發現并整改的獎勵10元;

6.2.2重大安全隱患的發現或整改完畢,由責任單位提出申請。安委會審核,生

產副總經理批準后給予適當獎勵。

6.2.3凡不按要求和時間完成的項目,每項處罰50元。并再次責令整改,到時仍未完成者,加倍處罰,直至完成為止。

6.2.4凡不按要求和規定時間完成、無正當理由、無防范措施的重大項目,每項處100元以上罰款,并再次責令整改,到時仍未完成者,加倍處罰,直至完成為止。

6.2.5如整改項目牽涉到兩個及以上部門,哪個部門耽誤整改項目的完成,考核哪個單位。

6.2.6安委會檢查發現的“正常檢查容易發現、處理的項目”而及時發現或整改的,扣責任單位20元。

6.2.7隱患的發現和整改按屬地、使用人員及設備、業務劃分制度等進行考核。6.2.8春秋季安全大檢查自查結束后,由公司進行抽查,凡容易檢查發現、處理的項目而未整改者,每項處罰50元。

6.2.9上級安全檢查發現的安全隱患現象,每項處罰責任單位50元,屬于違章違紀者按有關考核細則加倍處罰。7.預測預警

根據生產經營狀況及隱患排查治理情況,運用定量的安全生產預測預警技術,建立體現企業安全生產狀況及發展趨勢的預警指數系統。采用技術手段、儀器儀表及管理方法等,建立安全預警指數系統,每月進行一次安全生產風險分析。

第二篇:安全檢查和隱患整改管理制度(新)

安全檢查和督促整改管理制度

1.目的和內容:

1.1為了建立駐地辦安全生產事故隱患排查治理長效機制,加強事故隱患監督管理,防止和減少事故的發生,保障人員生命財產安全,制定本制度。

1.2本制度規定了事故隱患分類﹑排查、報告、整改及獎勵辦法。

2.適用范圍:駐地辦全體員工 3.職責:

3.1駐地辦監理工程師應對事故隱患排查和整改負全面的領導責任,應負責組織建立健全駐地辦事故隱患排查治理的長效機制,保證安全資金的投入,逐步解決各類安全隱患。

3.2按照“誰主管,誰負責”的原則,各駐地負責人為分管安全生產的第一責任人,對本駐地事故隱患的排查和整改負主要領導責任。各專業監理對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責,每個監理人員對本崗位的事故隱患排查和整改負責,任何單位和個人發現事故隱患,均有權向駐地辦安全生產主管部門、駐地辦領導報告。

3.3安全小組負責對查出的事故隱患進行登記,按照事故隱患的等級進行分類,建立事故隱患信息檔案,對各類隱患排查治理進行監督、檢查、考核。

3.4駐地辦各組人員按照職能分工對各自管轄范圍內的事故隱患進行排查并監控治理。

4.事故隱患等級及登記建檔

4.1事故隱患的含義:本制度所稱安全生產事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定,或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2事故隱患的分類:事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。4.2.1一般事故隱患

是指危害和整改難度較小,發現后能夠立即整改排除的隱患。4.2.2重大事故隱患

重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停工整頓,并經過一定時間整改治理方能排除的隱患。4.3檔案建立

安全小組應對各類人員查出的事故隱患進行登記,按照事故隱患的等級進行分類,建立事故隱患信息檔案。

5、排查范圍:應包括所有與施工場所、環境、人員、設備設施和活動。

5.1排查方法

5.1.1 駐地辦安全檢查,由駐地辦安全小組,各職能部門參加,檢查出的不安全隱患由安全小組負責匯總,分別提交有關部門,對整改情況進行跟蹤。駐地人員安全檢查,副組長負責進行,每周一次,檢查情況報駐地辦。

5.1.2 節假日檢查,節假日前應組織有關人員進行檢查,節假日就有專人值班。

5.1.3 各專業性檢查,由各專業監理進行檢查,檢查出的不安全隱患報駐地辦安全小組。

5.1.4 日常檢查:各小組安全人員,必須深入生產現場進行檢查,發現問題即時指出。每個小組都必須嚴格進行安全檢查,不馬虎、不走過場,當面講清、安全日志記錄完整。5.2排查內容

5.2.1 查思想:對安全生產的認識,責任心;忽視安全的思想有否克服,出了事故是否從思想上認真吸取教訓。

5.2.2 查領導:是否正確處理安全與生產的關系;堅持安全和生產“五同時”,對職工的安全教育執行情況,出了問題能否嚴肅處理,落實整改措施。

5.2.3 查制度:查駐地辦制定的各項制度執行情況,有無違章指揮、違章作業現象,有無制定車間部門安全管理制度以及執行情況。5.2.4 查生產工藝和職工操作:各種原料是否按規定投入,各單元操作是否按規定操作,操作原始記錄是否如實記錄。

5.2.5 查設備:機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好,工、器具堆放是否整齊,職工勞保用品穿戴、保管是否良好,消防通道是否暢通。

6.隱患治理

根據隱患排查的結果,制定隱患治理方案,對隱患進行治理。方

案內容應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。6.1隱患的整改和驗收

6.1.1駐地組發現或接到監理人員事故隱患報告后,應立即按照各安全小組的職能分工對隱患進行核實,并在24小時內作出書面整改意見。各單位自己能夠解決的隱患應立即整改;需其監理人員協助解決的,能自己聯系解決的自己聯系解決,不能自己聯系解決的,應立即報安全小組。

6.1.2對于重大事故隱患,由安全小組提交駐地辦,由駐地辦主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中,安全部門應當采取相應的安全防范措施,防止事故發生。安全小組應進行監控。在重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估,并按規定對隱患排查和治理情況進行統計分析并向安全小組報告。6.1.3 在隱患整改中做到“三不推”,即施工單位能整改的不推安全小組,安全小組能整改的不推駐地辦,今天能整改的不推到明天整改。6.1.4 在隱患整改中防止流于形式。對不按時完成整改任務的,對責任人采取處罰。由此造成事故的由責任人承擔一切后果,直至追究法律責任。

6.1.5各施工單位、駐地辦要充分認識上述安全隱患的嚴重性、危害性,駐地辦要充分發動安全小組積極查找不安全隱患,并及時組織整

改,作到自查自改,不斷消除隱患。

6.1.6各施工單位將需要駐地辦協調消除的安全隱患以書面形式于每月上報安全小組,由安全小組統一匯總下發整改通知書。6.1.7安全隱患整改完畢應及時反饋安全小組。

第三篇:安全檢查和隱患整改安全管理制度

安全檢查和隱患整改安全管理制度

1.目的

為建立安全檢查內容、形式和整改程序,及時發現問題,及時采取措施,消除物的不安全狀態,糾正人的不安全行為,促進安全管理,實現安全生產,特制定本規定。

2.適用范圍

本規定適應于化工廠各部門的安全技術檢查。3.職責

3.1安全部是安全檢查管理的職能部門,負責安全生產檢查規定的起草及管理工作。

3.2各單位負責本辦法實施工作。

3.3各車間安全生產工作由車間安全員負責監督、檢查。4.工作程序

4.1安全檢查的形式可分為廠級安全檢查、車間級安全自查、班組級安全檢查、日常性檢查、專業性檢查、季節性檢查、節假日前后的檢查和不定期的特種檢查。

4.1.1廠級安全檢查

由廠級領導帶隊,中層管理人員參與進行檢查,每周五進行。檢查出的安全隱患由安全部負責匯總,分別提交有關部門進行整改,并對整改情況進行跟蹤。

4.1.2車間級安全自查

由車間主任、部門領導負責組織車間安全員、班組長進行檢查,每月至少二次,檢查情況報安全部。

4.1.3班組級安全檢查

由班組長組織本班工人在各自工作范圍內,按時按點進行巡回檢查,并嚴格履行交接班制度。

4.1.4日常性檢查。

4.1.4.1對安全生產的認識是否正確,安全責任心如何;特種作業是否持證上崗;對忽視安全的思想和行為是否敢于斗爭;出了事故是否從思想上認真吸取教訓。

4.1.4.2安全活動是否認真開展,各種記錄資料是否齊全。

4.1.4.3領導是否把安全生產擺在重要的議事日程,是否堅持了領導值班,是否正確處理安全與生產的關系;是否做到安全生產“五同時”,對職工的安全教育執行情況,出了問題能否嚴肅處理,是否認真落實安全技術措施和不安全因素整改措施。4.1.4.4安全生產的各項制度執行情況,各工種安全技術操作規程的建立、健全和執行情況;有無違章指揮不按操作程序動作標準執行、違章作業現象,有無制定車間部門安全管理制度以及執行情況。勞動紀律的執行情況,有無脫崗、串崗、睡崗等違紀情況。

4.1.4.5各種原料是否按規定投入,各單元操作是否按規定操作,操作原始記錄是否如實記錄。

4.1.4.6機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好,工、器具堆放是否整齊,職工勞保用品穿戴、保管是否良好,消防通道是否暢通。生產現場是否按定置要求管理。安全文明生產、標志是否齊全,是否做到照明充足,安全防護設施齊全、可靠,安全標志醒目,現場有無安全生產隱患。

4.1.4.7對職工工傷事故的調查、報告和處理中是否堅持了“四不放過”(即事故原因不查清不放過,事故責任者得不到處理不放過,整改措施不落實不放過,教訓不吸取不放過)的原則。

4.1.4.8查作業環境及勞動條件、生產設備及相應的安全防護設施是否符合安全標準要求,查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料氣體等引發安全事故的防范措施,查個人防護用品的使用是否符合安全防護標準,以及通風、照明、安全通道、安全出口等作業環境,勞動條件是否符合相關安全防護的標準。

4.1.4.9安全管理考核內容規定的安全檢查; 4.1.5專業性安全技術檢查。

檢查安全設施、人身安全、勞動保護器具、通風、除塵、噪聲、護罩、欄桿、人孔等安全裝置等;檢查文明生產、環境衛生等;

4.1.5.1吊具檢查:包括吊鉗、鋼絲繩、吊鏈、吊環等。

4.1.5.2起重設備檢查:對天車的吊鉤、事故開關、行程極限開關、天車輪、鋼絲繩等。

4.1.5.3電氣檢查:車間內的照明不準接一相一地。電氣設施的金屬外殼保護接地、臨時線、配電及停送電裝置、設備、儀表、安全聯鎖、報警儀器、安全狀況;

4.1.5.4機臺安全防護裝置:如軸頭應有套、輪應有罩、臺應有欄、坑應有蓋等。

4.1.5.5壓力容器安全檢查;檢查鍋爐、壓力容器、各種氣瓶、特殊工種及用具等;

4.1.5.6易燃易爆場所安全檢查:主要對危化品庫房、乙炔庫、天然氣配氣站、煤粉倉等。檢查防爆、防觸電、防雷、防靜電接地、防雷接地、防火、防爆、用火管理及消防設施是否完好; 4.1.5.7庫房檢查:消防標識、消防設施、門窗、燈具等是否完好、有效; 4.1.5.8檢查工藝操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等;

4.1.5.9專業性安全檢查由安全部組織電氣動力科、設備科、相關技術人員、安全員和各車間主要領導進行聯合大檢查,每月檢查一次。

4.1.6季節性安全檢查:

4.1.6.1春季安全檢查,以防雷、防靜電、防倒塌、防跑冒滴漏及防火為重點檢查內容;

4.1.6.2夏季安全檢查,以防汛、防暑、防爆、防人身傷害為重點檢查內容; 4.1.6.3秋季安全檢查,以防火、防爆、防凍、保溫為重點檢查內容; 4.1.6.4冬季安全檢查,以防火、防爆、防凍、防滑、防毒為重點檢查內容; 4.1.6.5季節性安全檢查由安全部組織電氣動力科、設備科、相關技術人員、安全員和各車間主要領導進行聯合大檢查。

4.1.7節假日安全檢查:

4.1.7.1重要節假日(如:元旦、春節、五一、十一等)前,為保證節假日期間的安全生產,應進行安全檢查;

4.1.7.2節假日安全檢查由安全部門組織技術人員、安全員進行自查并做好記錄;

4.1.7.3節日前需認真檢查下列情況:

4.1.7.3.1生產原料、燃料、輔助原料及備品準備情況; 4.1.7.3.2易燃易爆物品的存放保管情況;

4.1.7.3.3貯存易燃、可燃易爆物料罐區的防火和安全保衛情況; 4.1.7.3.4假日生產安全措施的安排落實情況;

4.1.7.3.5勞動紀律、操作規程的執行以及節前安全教育情況; 4.1.7.3.6各類設備的安全運行以及隱患整改情況; 4.1.7.3.7節假日值班人員的落實情況。4.1.8不定期安全檢查

4.1.8.1新、改、擴建裝置運行、試運、投產驗收檢查,裝置開停工前、檢修后檢查,臨時性專業檢查及生產出現問題必須進行安全檢查。該項檢查由主管職能部門、車間、班組分別負責進行。

4.1.9綜合性安全檢查:包括生產現場各方面的安全檢查。

4.1.10事故現場調查與屬實:事故發生后,由安全部工作人員進行調查屬實,在調查時,各單位安全員和車間及班組負責人配合,并實事求是的介紹發生事故的經過和原因,不得隱瞞事故的真相。

4.1.11其它安全檢查。4.1.11.1開展安全活動時,對各單位布置、進展情況的檢查; 4.1.11.2對安全管理新制定的規定、制度的執行情況的檢查。4.2隱患整改 4.2.1事故隱患范圍:

4.2.1.1危及安全生產的不安全因素;

4.2.1.2導致事故發生或擴大的生產設施、安全設施隱患; 4.2.1.3可能造成職業病、職業中毒的勞動環境。4.2.2事故隱患治理項目的管理、實施、驗收:

4.2.2.1對查出的隱患應逐項研究制定整改方案,按車間、班組兩級管理逐項落實整改措施,能整改的立即整改,不得拖延;

4.2.2.2對檢查出的隱患進行登記,落實整改措施,做到“三定”(即:定措施、定負責人、定完成日期),“四不推”(即:班組能整改的不交到車間、車間能整改的不交分公司);

4.2.2.3檢查出的隱患必須及時整改。如限于物質或技術條件暫不能解決的,必須采取并落實風險消減措施,然后定出計劃,按期解決。廠里無力解決的,及時向公司主管部門寫書面報告,申請安排解決;

4.2.2.4凡查出的重大隱患,在未徹底整改前,各有關部門、各車間應采取有效的風險消減措施并由安全部監督執行;

4.2.2.5暫時不能整改的項目,除采取有效防范措施外,應分別列入技術措施、安全措施和檢修計劃限期解決;

4.2.2.6對未按期整改的隱患,實行《隱患整改通知單》辦法,由安全管理人員填寫,經安全部簽發,由車間負責人簽收并在規定時間內負責處理完畢,《隱患整改通知單》應存檔檢查;

4.2.2.7各類專業性檢查、季節性檢查和節假日檢查,其檢查結果和整改情況必須認真保存備案;

4.2.2.8凡查出的各類隱患,因沒及時整改而造成事故,要追究隱患發生車間安全負責人的責任。

4.3安全檢查的形式和注意事項。

4.3.1針對檢查的項目內容,要有針對性地學習相關法規、政策、技術、業務知識,提高法規、標準和政策水平。

4.3.2將自查與互查有機結合起來,班組以自查為主,車間互相檢查,相互取長補短,相互學習、借鑒。

4.3.3堅持檢查與整改相結合,檢查中發現的不安全因素,要根據檢查記錄進行整理和分析,采取整改措施。一時難以整改的,要采取切實有效的防范措施。4.3.4制定和建立安全檔案。收集基本數據,掌握基本安全情況,實現安全事故隱患及不安全因素源點的動態管理,為及時消除事故隱患(潛在危險因素)提供數據,同時為以后的安全檢查奠定基礎。

第四篇:安全檢查和隱患整改管理制度

安全檢查和事故隱患整改管理制度

1.目的

安全檢查主要是為了防患于未然,通過定期和不定期的檢查消除安全隱患,監督各項安全規章制度的實施,保證公司安全生產。為了加強安全生產管理,及時發現并解決安全生產中存在的隱患,并及時整改,根據國家的相關法律、法規、規定,制定本制度。

2.使用范圍

本制度適用于廠內所有車間及部門的安全檢查及隱患整改管理。

3.術語

3.1 “四定”

在安全檢查中查出的事故隱患應做到定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限。3.2 事故隱患

存在與生產作業場所而對人身和設備構成威脅、危害的不安全因素。

4.職責與分工

3.1 公司設置安全檢查小組。由生產部的個專業工程師和生產部經理組成。負責組織對公司的各專項檢查、季節檢查、節假日檢查等。

3.2 各車間及相關部門,負責對本單位安全隱患的日常檢查并組織群眾性的安全自查活動。

5.內容與要求 5.1 日常安全檢查

5.1.1 生產崗位的班長和操作工,應嚴格執行班中的巡回檢查和交接班檢查。5.1.2 非生產崗位的班長和操作工,應根據本崗位的特點,在工作前和工作之中進行檢查。檢查情況記錄在交接班記錄上。

5.1.3 各車間、班組如發現事故隱患要及時整改,確保人、財、物的安全,對于自己解決不了的隱患要上報主管部門,共同研究制定整改方案,監督落實整改。5.1.4 各部門領導要發動全體員工隨時對安全隱患進行自查,并及時落實整改措施。

5.1.5 日常安全檢查的主要內容為:

a)各種規章制度和安全注意事項執行情況;

b)生產、施工、檢修、開(停)工中的安全措施落實情況。

c)生產和施工現場的防火管理、安全設施、消防器材及勞保用具的配備和使用情況;

d)連續生產的裝置及生產區巡回檢查情況; e)日常安全教育和安全活動情況;

f)根據季節性特點所制定的防雷、防靜電、防臺風、防排水、防暑降溫等安全防護措施落實情況。

5.2 定期安全檢查 5.2.1 春季安全檢查:以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點。5.2.2 夏季安全檢查:以防暑、防中毒、防汛為重點。

5.2.3 秋季安全檢查:以防火、防爆、安全防護設施、防凍保溫為重點。5.2.4 冬季安全檢查:以防火、防凍、防滑為重點。5.2.5 定期的安全檢查由安全檢查領導小組負責組織。5.3 專項安全檢查

5.3.1 安全用電和防雷防靜電安全檢查。5.3.2 安全防護裝置的安全檢查。5.3.3 防火、防爆的安全檢查。

5.3.4 壓力容器、壓力管道的安全檢查。

5.4 節假日的安全檢查主要是對節日安全、保衛、消防、生產裝置等進行安全檢查。

5.5 安全管理人員要經常深入現場,發現安全隱患及時督促有關部門解決。5.6 各項檢查內容應包括國家生產法律法規、公司規章制度的貫徹落實執行情況,人員培訓教育及持證上崗情況,設備管理,各種安全設施、設備是否完善,安全標志、定置管理、勞動紀律、防火滅火以及危化品的管理、防護用品(具)的保管等情況。

5.7 針對本單位安全生產的薄弱環節,進行深入細致的調查,找出隱患所在及原因,制定出消除隱患的整改方案,為領導提供決策依據。動態調查要做到領導重視、專業配合,使其具有超前管理的科學性、系統性和實用性。動態調查的內容:

a)人:思想、技術素質、組織機構、不安全行為; b)機:工藝過程的潛在危險性,設備的安全可靠性,安全、消防等設施的實用性,不安全狀態;

c)管理:規章制度、管理缺陷、事故、故障規律等; d)環境:不安全的環境條件和空間。

6.安全檢查與事故隱患整改的要求

6.1 各專項檢查、季節檢查、節假日檢查中發現的隱患開據《事故隱患整改通知書》,并在規定的整改期限后對整改情況進行復查。車間進行的各項安全自查,檢查處的問題應逐項記入于《安全檢查臺帳》上。

6.2 凡在檢查中查出的各類隱患,無故未及時整改的,由HSE工程師按《安全獎懲制度》提出處理意見報公司領導審批后實施。

6.3 對事故隱患存在部門,不能解決的問題由部門專題報告,提交公司研究解決。對一時不能整改的事故隱患,有關部門要采取可靠的安全措施,加強監護。6.4 凡在檢查中查出的問題,在《綜合管理考核辦法》考核范圍內的,按該辦法考核。

6.5 已竣工的隱患治理項目經試運轉基本正常后的2個月內,由工程部門組織相關專業的工程師,按事故隱患管理權限進行考核驗收。工程部提出竣工驗收報告,填寫竣工驗收表,連同補助項目的財務結算各一式二份上報公司。

6.6 對于公司下發的“隱患整改通知書”的隱患整改項目要按要求整改,整改完畢后,要向生產部匯報整改情況,以便消項。

6.7 項目驗收合格后,應由生產部制定相應的規章制度,組織操作人員學習,轉入正常使用維護管理。

第五篇:安全檢查和隱患整改管理制度

安全檢查和隱患整改管理制度

1、目的

為了使公司各系統的安全檢查和安全隱患整改工作規范化,明確安全檢查內容、頻次和安全隱患整改的有關要求和責任,確保公司的各項安全管理制度落實到位,制定本規定。

2、適用范圍

本制度適用于公司安全檢查和安全隱患整改工作。

3、職責

本制度由公司安全員組織制定。

安全員對安全檢查和安全隱患整改工作實施綜合監督管理。班組在各自的職責范圍內依據本規定實施監督管理和落實。

4、引用法規、標準

《中華人民共和國安全生產法》 《安全生產許可證條例》 《危險化學品安全管理條例》

《國務院關于進一步加強安全生產工作的決定》 《江西省安全生產條例》

《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》 《江西省重特大生產安全事故隱患排查治理辦法》

《江西省井工開采非煤礦山、煙花爆竹、危險化學品生產經營單位重特大生產安全事故隱患認定辦法(試行)》

5、工作程序 檢查人員對查出的問題由安全員下發《安全隱患整改通知單》,相關人員根據時間要求組織整改,整改完畢后向安全員反饋,由安全員負責驗收并做好臺賬。

6、管理內容

6.1檢查內容與頻次

公司安全員每天不定時對工廠的安全生產狀況進行檢查,重點檢查安全設施有效性,安全管理制度、安全操作規程的執行情況、員工的思想狀況、“三違”現象等內容,對檢查的不符合內容進行考核并記錄。

班組兼職安全員每班對本班人員和生產現場進行安全檢查巡查,對檢查的不符合內容進行考核并記錄。

崗位操作人員每小時要對本崗位的設備運轉情況、工藝指標、安全設施巡檢一次,并做好記錄。對于檢查的不符合內容要及時整改,對于整改不了的要及時上報。

安全生產領導小組對工廠的安全生產、設備運行、現場管理、安全基礎管理等情況每季度進行一次綜合性的安全檢查:

春季主要檢查防雷、放靜電設施設備的完好狀況,第三方檢測有無定期開展;

夏季主要檢查防洪防汛、防暑等工作開展情況:

1、成立防洪防汛工作領導小組并明確工作職責;

2、制定防洪防汛應急預案;

3、對防洪防汛知識進行培訓教育;

4、制定值班制度,明確值班人員及其職責,加強巡視檢查,發生災情能及時上報;

5、定期對房屋建筑、倉庫、設備設施等進行檢查,做好查漏補缺工作,做好防洪防汛前的準備;

6、在汛期前,要對雨水、污水管道及其他排污管道進行排查、疏通、清障和維護,確保汛期安全;

7、定期對生產設備設施、廠區建筑等防雷接地或防靜電設施進行檢測;

8、對員工進行防暑降溫知識宣傳、教育;

9、高溫作業設備的通風、降溫應有效、可靠;

10、對高溫作業人員,應提供合乎衛生要求的飲料和防治中暑藥品。

秋季主要檢查防風防凍及保暖等工作:

1、檢查廠區內線纜,應完好,無破損,防止大風將其吹斷,或線路結冰將其墜斷。

2、廠區高架設備應保持 穩固狀態,防止因強臺風或地震將其刮倒或震裂。

3、檢查廠區內供水管道 完好情況,管道應無 跑、冒、滴、漏等現象,防止溫度過低,管道結冰,堵塞管道。

4、檢查水泵,是否加防護罩,必要的話可添加鹽或堿,降低冰點。

5、定期檢查室內外儀器 儀表,防止因儀器儀表凍結影響安全生產。室外儀表可以打隔離液保護儀表。

冬季主要檢查防火、防爆、防中毒、防凍等工作:

1、組織、制度是否健全;消防安全責任制是否落實到個人。

2、全廠消防系統要完 好,滅火器材要充足,布置要合理。有關人 員能夠針對不同的火 情,正確的操作消防 系統。

3、是否嚴格管理,存放場所符合要求并標 識。對化學品的放置場所與使用場所的通 風設施進行檢查。使用過的廢料要按照標 準的處理方法進行處理。

4、各部門對設備管道、閥門及儀表伴熱的保溫情況進行檢查,做好防凍防凝工作。

安全生產領導小組對工廠的安全生產、設備運行、現場管理、安全基礎管理等情況節假日前進行一次綜合性的安全檢查:主要檢查內容為

1、廠區門衛是否嚴格執行出入制度;

2、2、消防設施是否完好可靠。

3、生產物資準備是否充足,是否能保障正常生產。

4、應急預案是否定期組織演練、應急救援器材是否齊全完好、應急通訊器材是否完好;保證通訊24小時暢通。

5、有無“三違”現象,是否嚴格執行交接班制度。

檢查結果依據公司有關規定進行考核,由安全員把檢查內容考核和整改措施進行通報,并保存通報記錄。

安全員每年要針對冬季和夏季的生產特點組織兩次季節性安全檢查,并保存檢查記錄。夏季安全檢查的內容為:防雨、防洪、防雷電、防暑降溫。冬季安全檢查的內容為:防火、防寒、防凍、防滑。每年專業檢查不少于2次;專業檢查內容包括:工藝、電氣、機械設備儀表、安全設施設備、壓力容器和氣瓶、危險化學品、公司內機動車輛、公司房和建構筑物、防火防爆和防塵防毒等專業檢查。

節前檢查要求:

1、節日工作安排情況;

2、廠區環境衛生;

3、消防設施、器材;

4、應急器材的維護保養工作;

5、儀表、電氣的運行狀況;

6、設備運行情況;

7、危險化學品的管理情況;

8、特殊作業管理情況;

9、根據節假日的季節性特點,還應檢查⑴春季應檢查防雷防靜電設施是否完好;⑵夏季應檢查防暑、防汛等工作;⑶秋季應檢查防風、防凍等工作;⑷冬季應檢查防凍、保溫、防火、防爆等工作。

6.2安全隱患整改

安全檢查查出的安全隱患要高度重視,要定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限,并且要簽字確認。對于沒按要求和期限整改的隱患,發生的任何安全事故,由整改負責人負直接責任。

對于限期整改的安全隱患,由于客觀原因確實不能按期整改完的,必須在期限前2天內將原因書面報安全員。

對于無力解決的應采取有效的防范措施并上報政府有關部門。6.3安全檢查落實

對安全員下發的所有《安全隱患整改通知單》班組要保存完整。對于安全檢查的所有問題,責任人要及時拿出落實措施,在接到安全員下發的安全隱患整改通知單》2天內將落實措施填寫《安全檢查整改落實反饋單》報安全員。

安全員要對安全隱患整改落實情況予以驗收,并記錄驗收整改結果。6.4相關考核

沒按規定次數和規定內容組織檢查的,每少一次扣相關責任人60元。

對檢查的內容不按規定給予考核的,每項次扣相關責任人60元。對檢查的內容不按要求進行記錄的,每次扣扣相關責任人60元。以上規定的各類安全檢查實行“誰檢查、誰簽字、誰負責”制。各類檢查設專用檢查記錄臺帳,檢查人員在記錄上進行親自簽字。無檢查記錄和代簽字的每出現一次分別扣扣相關責任人60元。

安全隱患未按期整改的,每處扣150元。

未按時上報《安全檢查整改落實反饋單》的每次扣60元。在工作落實中有弄虛作假的,每次扣300元。

以上考核未涉及到的不符合要求的內容,每處(次)扣60-300元。

7、記錄文件

《安全檢查臺帳》

《安全檢查整改落實反饋單》 《安全隱患整改通知單》

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