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區審計局2009年工作總結

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第一篇:區審計局2009年工作總結

2009年以來,在區委,區政府的領導下,我區審計局認真貫徹“三個代表”重要思想,以科學發展觀為指導,嚴格依照審計署,省廳,市局工作會議精神,嚴格執行《中華人民共和國審計法》及《中華人民共和國審計法實施條例》,繼續貫徹“落實審計,加強管理,不斷創新”的工作方針,依法履行審計職責.進一步提升審計成果的質量和水平,全面推進各

項審計工作,集中力量加大對重點領域,重點部門和重點資金的審計監督力度和對重大違法違紀問題的查處力度,規范財政財務管理,維護財經秩序,促進黨風廉政建設,保障我區經濟的健康發展,取得了明顯的成效.現將工作情況報告如下:

2009年工作回顧

今年我局已完成對區財政同級預算執行情況和其他財政收支情況審計,審計共涉及區財政局等11個部門和3個街鎮;任期經濟責任審計項目8個;行政事業單位財務收支審計項目2個;專項審計3個,預計于12月中旬全部完成年初審計工作任務.查出違規金額文秘雜燴網2172萬元,應上繳財政2152萬元,已上繳財政2148萬元.截至10月30日提交審計專題,綜合性報告和信息簡報25篇次.(一)2009年的主要工作

本年度審計工作重點為財政“同級審”, 經濟責任審計,征地拆遷補償資金審計,專項資金使用效益審計等.1,抓住重點,突出財政預算執行情況審計

“同級審”依然是我局工作的重點.通過加強對財政預算執行情況審計,可以促進被審單位增強法律意識,責任意識,廉政意識.在往年的基礎上,今年我局進一步加大對細化部門預算,政府采購,國庫集中支付等情況的監督,對重點部門,重點領域,重點資金進行重點審計,共查出違規金額2137萬元,管理不規范資金4534萬元,應上繳財政2137萬元.查出的主要問題有:預算外收支兩條線的管理不夠到位;專項資金使用的管理不夠到位;工會帳戶的管理不規范.2,加大經濟責任審計的力度

本年度共對8個單位領導的經濟責任進行審計,在審計過程中,我局繼續堅持“積極穩妥,量力而行,提高質量,防范風險”十六字方針,將審計重點放在:貫徹執行上級政府有關部門制定的方針政策情況;檢查專項資金的使用情況;財政,財務收支的真實性及效益情況;遵守廉政規定及財經紀律情況.發現的主要問題有:預算外收支兩條線的管理不夠到位;專項資金使用的管理不夠到位;對財務長期掛賬的清理力度不夠;會計科目的歸類劃分管理不夠明確,科學等.3,轉變思路,加大征地拆遷補償資金的審計力度.今年我局第一次開展對征地拆遷及其補償資金項目的審計,主要對資金流轉程序,資金安全問題等進行審計調查.抽查了杏林街道,僑英街道,后溪鎮等三個街鎮的征地拆遷補償資金的使用,管理情況.在審計過程中善于發現蛛絲馬跡,敢于碰硬,不怕得罪人,對可疑項目一查到底,如實報告,并按規定程序移交相關部門.做到審計有記錄,過程可監控,結果可核查,績效可考核.4,關注民生,完成區政府交辦的審計任務

圍繞新一輪跨躍式發展,為解決人民群眾最關心,最直接,最現實的問題,我局認真完成倪超區長布置的審計任務,較好地完成了對灌口醫院,集美衛生服務中心的審計工作,為區政府醫改決策提供依據.繼續加強對醫保,社保和涉農資金的審計,幫促依法管理使用專項資金,充分發揮審計監督職能作用.在內部經營管理,專項資金使用,固定資產管理,資金使用效益等方面提出了建議和意見.保證了十七大提出的關注國計民生的重要決策部署得到有效實施,切實維護廣大人民群眾的切身利益.5,好字當先,做好專項資金使用效益審計

在對財政專項資金和政府投資項目的審計中,嚴肅查處損失浪費行為,做到促進節約資金,減少損失浪費,提高資金效益,為發展服務;在企業審計中,促進企業加強內部管理,防止,防范國有資產流失;在土地出讓,征地拆遷等專項資金審計中,促進資源節約和環境保護.通過審計提出合理性建議,推動完善財政經濟管理制度,從機制上,體制上促進各項改革順利進行,保證經濟又好又快地發展,真正使科學發展觀落實成為全面的,協調的,可持續的發展觀.6,加強黨建,提升干部隊伍素質

經區機關黨工委的批準,我局成立了審計支部,修訂了黨支部規范化建設制度,每月組織一次學習,召開一次支委會,每月第一周指定一個黨員活動日,每季度召開一次支部大會.開展了“慈善一日捐”,“萬人獻愛心”活動,幫助非公企業——www.公司成立黨支部.7,創新組織方式,解決審計資源不足問題

我局著手解決任務重,人員少的矛盾.在區編

委高度重視下,批準成立了審計事務中心,事業編制為2人.通過向社會公開招聘,事業人員已于11月上旬到崗,從而解決了公務員無法滿編人員長期不足的問題,為審計局注入了新鮮的血液.為更好發揮審計干部工作積極性,我局積極向區委組織部推薦審計干部,得到區委的肯定,并于今年9月提拔及任命一名科級干部,二名副科級干部,克服了“干好干壞一個樣”的消

極心理,調動了大家的工作熱情.存在的問題

今年審計工作雖然取得一定的成績,但也存在著一些問題.主要是:利用計算機輔助審計還不夠到位,現場審計效率還不高;審計人員的專業素質需要進一步提高,創新意識需要進一步加強,以提升審計人員的業務能力.二,2008年工作目標和思路

2008年審計工作目標

初步安排明年審計工作項目為:財政“同級審”,任期經濟責任審計6個,財務收支審計2個,專項審計調查2個,舉報件落實處理情況反饋,以及區委,區政府,審計署,審計廳,市審計局下達的審計任務.審計工作思路

1,領會十七大精神,嚴格履行審計職責.把學習十七大精神,中紀委工作報告,作為當前和今后一個時期的重要任務.深入學習,思考,全面掌握精神實質,進一步增強使命感和責任感,腳踏實地,科學安排,確保各項工作保質保量完成,當好經濟運行的“啄木鳥”,用最低的成本,最短的時間取得最佳的審計工作成效.倡導謙虛謹慎,文明審計的作風,以理服人,用事實說話,求真務實,嚴謹細致.2,遵照審計署“八不準”規定

嚴格執行《審計法》及審計署6號令,嚴格遵循審計準則,審計程序,行政復議制度等制度,規范審計報告,審計日記和工作底稿,深究細查,揭露問題,提高審計人員的案件意識;健全和完善審計復核制度,進一步完善審計報告審核,審理程序,完善審計風險防范機制和審計內控制度.堅持有所為有所不為,堅持盡力而為.3,依法審計講文明,為建設法治型,責任型,廉潔型政府作貢獻.“廉潔從審,秉公執法”.十七大指出,要重點加強對領導干部,人財物管理使用,關鍵崗位的監督,健全質詢,問責,經濟責任審計,引咎辭職,罷免等制度,扎實推進懲治和預防腐敗體系建設.因此,應進一步加強業務能力和綜合能力的培訓,依托經濟責任審計聯席會的合力,加強與組織部門,紀檢,監察機關的協調,聯系,幫助制定科學合理的領導干部經濟責任審計工作計劃,并建立審計檔案平臺.完善審計公示制度,堅持政務公開,自覺接受社會和群眾監督,塑造審計良好形象.保證人民賦予的權力用來為人民謀利益,保證權力的正確行使.4,積極探索跟蹤審計,大膽嘗試效益審計

與傳統審計相比,跟蹤審計只是審計方式的改變,并為改變國家審計的本質.這需要我們抓住審計的關鍵點,讓審計參與全過程.在堅持“積極穩妥,量力而行,提高質量,防范風險”基礎上,將審計工作前移.這樣有利于提高審計質量,在問題還處于萌芽狀態時就能及早地遏止.5,繼續抓早抓好“同級審”工作,進一步加大對征地拆遷補償資金的審計力度

要進一步加大對重點單位,重點資金的審計力度,把同級預算執行情況審計作為審計工作永恒的主題,切實抓緊抓好.2008年將擴大對征地拆遷補償資金的審查范圍.6,進一步運用信息化手段,提高審計效率

我局始終把信息化建設擺在重要位置,堅持軟,硬件建設一起抓,一是保障審計人員人手一臺計算機,保證審計工作的順利開展;二是建立與“金宏網”,“數字福建”和市審計局的連接;三是積極開展“現場審計實施系統(ao系統)”培訓,提高審計工作效率.7,重視審計隊伍的素質建設,實現干部素質的新“塑造”

加緊對新進人員業務能力的培訓,讓他們盡快熟悉工作,同時選送審計業務人員參加審計署,審計廳,市審計局的各項審計業務培訓,增強審計干部綜合能力,教育全體審計人員做到廉潔從審,秉公執法.堅持以人為本,走內部挖掘潛力的路子,著力培養復合型人才,優化隊伍結構,充分發揮每個審計干部的主觀能動性.

第二篇:區審計局工作總結

區審計局2012工作總結

2012年以來,區審計局在區委、區政府和市審計局的正確領導下,牢牢把握科學發展這一主題,按照市局提出的“三高”和“三個有利于”的工作標準,緊緊圍繞區委、區政府工作中心,服務全區經濟社會發展大局,較好地完成了各項工作任務,有效地發揮了國家審計在推動完善國家治理中的作用。

2012年區審計

局共完成審計和調查項目159項,其中:企業納稅審計62項,經濟責任審計26項,政府投資審計26項,預算執行審計7項,擴內需審計25項,專項審計和審計調查1項,區委、區政府和上級審計機關交辦的其他審計任務12項。審計查出違規問題金額9787.76萬元、管理不規范金額1.37億元,促進財政增收節支8222.90萬元,審計政府重點投資項目資金3.98億元。向上級黨委、政府和審計機關提交審計專題、綜合性報告和信息220余篇。區委、區政府和市局領導多次聽取工作匯報,對審計工作取得的成效給予了充分肯定。

一、強化審計監督,充分發揮審計建設性作用

(一)加強企業納稅專項審計,推進社會綜合治稅。

按照2012年審計工作計劃和政府授權通知要求,自9月中下旬起,對全區部分企業2010年以來納稅情況實施了審計,重點審查城鎮土地使用稅和房產稅的繳納情況,完成企業納稅審計62戶。通過納稅審計,促進納稅人樹立依法納稅意識,增加地方財政收入,推進社會綜合治稅,構建公平、公正稅收環境,同時結合企業經營情況,就目前經濟形勢下地區經濟運行提出建設性意見,為區委、區政府科學決策提供依據。

(二)加強經濟責任審計,促進領導干部依法履責。

起草了《**區經濟責任審計業務流程》、《**區領導干部經濟責任審計結果運用辦法》等規章制度,對領導干部的經濟責任審計工作提出科學合理及操作性強的指導性規定。按照區委區政府要求,調整充實了區經濟責任審計工作領導小組組成人員和區經濟責任審計工作聯席會議成員單位。在審計過程中堅持組織、紀委、監察、人社、審計五部門聯合進點制度。進一步健全和完善經濟責任審計工作聯席會議制度,與各成員單位加強配合、明確職責,實現信息共享,提高經濟責任審計效能。2012年共完成經濟責任審計26項,其中:離任審計16項,任中審計10項,審計查處違規問題金額1802萬元、管理不規范金額2321萬元。按照市局安排,抽調人員赴諸暨市審計局學習交流經濟責任審計先進經驗,為我區經濟責任審計評價指標體系的建立和完善打下了堅實的基礎。在9月份由市紀委、監察局等六部門聯合組織的關于貫徹落實兩辦《規定》的督查中,區審計局獲得了全市第二名的優異成績。

(三)加強政府投資審計,提高財政投資效益。

進一步加大對政府投資建設項目的審計監督力度,為政府財政建設資金支出把好“最后一道關口”。研究出臺了《**區政府投資項目審計辦法》、《**區審計局投資項目審計工作流程》、《政府投資審計報告范本》等一系列強化政府投資項目審計監督的制度,采取有力措施,確保制度落實,規范了政府投資審計行為,提升了政府投資審計質量和成效,并增強了項目單位自覺接受審計監督的意識,促進我區的政府投資審計工作逐步走上了制度化、規范化的發展軌道。2012年共開展政府投資結算審計項目34項,其中:已審結項目26項,審計工程提報值8128.98萬元,審減額1941.90萬元,平均審減率23.89%;在審項目8項,工程提報值7083.63萬元。同時,根據區領導要求和審計工作安排,對**中學、**一中、**六中等校安工程和體育路、汪溪湖公園、2012年高溫水改造工程等17項政府投資重點項目進行了跟蹤審計,跟蹤審計項目資金2.46億元。4月中旬,全市投資審計暨擴內需審計現場會在我區召開,區審計局在會上作了典型發言,我區在政府投資審計中實行的招標控制價審計方法,得到了市局的高度評價,并將其作為先進經驗與方法在全市審計系統推廣。

(四)加強預算執行審計,提高財政績效管理水平。

在全區財政預算執行審計中,按照“評價總體、揭露問題、規范管理、促進改革、提高績效、維護安全”的總體思路,堅持預算執行審計與經濟責任審計、政府投資審計、專項審計調查相結合的原則,共安排區財政局、區地稅分局、區經信局、區園林局、區農業局等部門預算執行審計7項,并努力將績效審計貫穿于財政審計全過程,取得了較好成效。5月中旬,區審計局向區十七屆人大常委會第二次會議所作的《關于2011區級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》獲得全票通過,得到了常委會的高度評價。同時,對區人大常委會提出的審議意見,督促相關單位認真進行整改,并將整改結果及時向區人大常委會進行了專題匯報。

(五)以重要民生項目和民生資金為審計切入點,確保惠民政策的貫徹落實。

在2011同級預算執

行審計中,突出專項審計調查,將全區土地出讓金征收管理專項審計調查作為一項重要內容,并針對審計發現的問題,注重從體制、機制、制度層面提出建設性意見。自6月份開始,組織審計力量集中開展了“擴內需、保增長”政府投融資建設項目的竣工決算審計工作。截至目前,已完成擴內需審計項目25項,審計項目資金1.3億元,在審項目2項,涉及項目資金1471萬

元。審減工程造價301萬元,查處違規問題金額58萬元,相關問題已督促落實整改,確保了擴內需政策的貫徹落實。

(六)高質量完成區委、區政府和上級審計機關交辦的其他審計任務。

根據政府安排,實施了我區部分企事業單位的改制審計、山東海博新材料有限公司合資情況審計、全區社保資金審計。按照上級審計機關的統一部署,實施了其它鄉村公益性債務審計,共審減鄉鎮及村公益性債務96項,促進財政增收節支4635.14萬元。開展了淄博市第一醫院、淄博市第一中學的離任經濟責任審計,并對全區城鎮保障性住房建設進行了跟蹤審計。高標準服務于上級審計機關部署的有關工作,抽調2名業務骨干參加淄川區社保資金審計,抽調1名同志赴內蒙古參加審計署組織的財政審計大格局專項審計調查,均受到省廳通報表揚。

二、以省級文明單位創建為目標,全方位加強審計能力建設

(一)以廉政建設為保障,樹立和維護良好的審計形象。

始終把廉政建設作為審計工作的“生命線”和“高壓線”,堅持審計工作進行到哪里,廉政工作就跟進到哪里。嚴格按照“一崗雙責”的要求認真落實黨風廉政建設責任制,制定了《2012年落實黨風廉政建設責任制實施方案》,并層層簽訂《黨風廉政建設責任書》,形成“一級抓一級、層層抓落實”的工作機制。扎實開展好廉政風險防范管理工作,嚴格落實廉潔自律各項規定,嚴格執行審計署“八項規定”和區審計局“三嚴格、一不準”規定,由局和審計人員分別就廉政建設和作風效能建設作出公開承諾,并上墻公示,增強責任意識和憂患意識,始終做到廉政建設常抓不懈,反腐倡廉警鐘常鳴,不斷提高拒腐防變能力。對審計完結的審計項目,積極開展審計回訪,征求被審計單位意見,并將回訪結果納入工作人員考核。通過開展多種形式的主題教育,不斷增強黨員干部隊伍的先進性和純潔性。

(二)以隊伍建設為核心,全面提升審計人員整體素質。

牢固樹立“以人為本、質量立局”的審計理念,通過多渠道、多形式的學習和培訓活動,提高審計人員業務水平和審計工作質量。堅持每周一的“審計論壇”制度,集中學習政治理論和專業審計知識。選派3名業務人員參加市局舉辦的“投資審計業務培訓班”及“工程造價人員考前培訓班”,增強業務保障能力和服務水平。在市人事局、市總工會和市審計局聯合舉辦的全市審計業務技能大賽中,區審計局以優異的成績奪得團體第一名,在各專項比賽中,3名審計人員進入全市前10名,納入全市人才庫。審計的出路在于信息化,選派3名業務骨干參加省廳組織的計算機審計中級培訓班,并全部通過中級考核,進一步提高了計算機審計能力,提升了信息化水平。在信息化考評中,2篇計算機審計方法入選省廳計算機審計方法專家庫,3篇AO應用實例分別獲審計署鼓勵獎、審計廳應用獎和審計廳鼓勵獎。在全區“百名中層干部大家評”活動中,我局1名同志被評為2011“全區群眾滿意中層干部”。

(三)以制度建設為重點,提升規范化管理水平。

針對審計工作實際,研究出臺了《**區預算執行審計業務流程》、《審計質量控制規范》等專業規章和一系列內部管理制度,在政府投資審計和企業納稅審計中實行專家會議制度,并規范了匯報制度,確保原汁原味向區委、區政府領導匯報審計中發現的問題,進一步提升了審計工作的制度化、規范化管理水平。

(四)以文化建設為動力,營造審計工作良好氛圍。

開辟黨員學習園地,設立圖書閱覽室,提高審計人員的文化修養。設立道德講堂,實行心理疏導,確保審計人員以良好的心理狀態和精神狀態投入到審計工作中。以感恩和責任為主題,精選勵志警句,增強文化修養,定期舉辦形式多樣的各類文體活動,豐富審計人員業余文化生活,增強審計隊伍的凝聚力。

今年以來,區審計局被評為2011全區工作考核先進單位、落實黨風廉政建設責任制和推進懲防體系建設先進單位、廉政風險防范管理工作先進單位、政風行風建設先進單位、機關效能建設先進單位、宣傳思想工作先進單位、機關崗位練兵技能比武工作先進單位、全市學習型黨組織建設先進單位,局黨支部被評為全區先進基層黨組織。12月21日被山東省精神文明建設委員會評定為省級文明單位,區內審協會被山東省內部審計師協會評為山東省優秀內部審計師協會。成績的取得得益于區委、區政府和市審計局的正確領導,得益于各級各部門的大力支持和配合,得益于全體審計人員滿懷激情、踏實工作。

在總結成績的同時,也要看到工作中存在的問題和不足:

一是審計力量不足與審計任務繁重的矛盾日益突出,并且在短期內難以有效解決;二是審計信息化水平需進一步提高,審計人員利用計算機輔助審計技術的能力需進一步加強;三是審計人員的創新意識,特別是在建言獻策的力度上還需進一步加強。

這些問題在以后的工作中需要我們進一步開拓思路、創新方法,切實加以解決。

三、2013年工作打算:

2013年區審計局將認真貫徹落實黨的十八大精神,按照區委、區政府和上級審計機關的要求,重點做好以下幾個方面的工作:

(一)強化宗旨意識,圍繞中心,服務大局。

緊緊圍繞區委、區政府工作中心,以企業納稅審計、政府投資審計和經濟責任審計為著力點和突破口,扎實開展好各項審計工作,服務全區經濟社會發展大局。進一步強化審計監督職能,加大審計查處力度,為創造良好社會發展環境作出更大努力。

(二)加強人才培養,儲備力量,提高效率。

進一步加大人才培養力度,創造條件,培養一批審計專業的行家里手和領軍人物,提升審計人員專業技術水平和服務保障能力,為審計工作開展和審計事業發展提供強有力的智力支持和人才儲備。

(三)深化創新意識,關口前移,防微杜漸。

創新審計理念、審計方式和方法,加快“物本審計”向“人本審計”的轉型,不斷提高審計績效。同時,積極推進審計關口前移,在政府投資審計中突出跟蹤審計,在經濟責任審計中突出任中審計,在企業納稅審計中突出制度完善型審計,以創新驅動增強審計工作的前瞻性,見微知著,未雨綢繆,將問題反映和解決在萌芽狀態,杜絕發生不必要的浪費和損失,在理念創新、環境創造上做出新的更大的貢獻。

第三篇:區審計局財務工作總結

區審計局財務工作總結

★工作總結頻道為大家整理的區審計局財務工作總結,供大家閱讀參考。更多閱讀請查看本站工作總結頻道。

xx年,在區委、區政府的正確領導下,在市審計局的指導下,我局廣大干部認真學習xx大、xx屆x中全會以及各級審計工作會議精神,積極實踐“三個代表”重要思想,緊緊圍繞我區經濟中心,認真履行審計監督職責,嚴格審計執法,齊心協力,扎實工作,在有關部門的大力支持和積極配合下,各項目標任務均已完成。現總結匯報如下:

一、各項任務完成情況

今年,區上給我們充實了兩名年富力強、業務精通的副局長。我局現有領導班子成員4人,他們在局長付國慶的帶領下,團結一致,心往一處想,勁往一處使,都能按照各自的分工盡職盡責,工作充滿了朝氣和活力。在他們的感召下,局機關煥發了盎然生機,工作作風和機關形象倍受區上領導的肯定,促進了各項目標任務的完成。

(一)、圍繞經濟中心,切實加強審計監督。

按照“全面審計,突出重點”的總體要求,年初,我們確定了“四個突破”的審計工作思路,即:一是審計質量有所突破;二是審計執法工作有所突破;三是審計意見和決定落實工作有所突破;四是審計信息化建設有所突破。按照這一思路,經過大家的

共同努力,我們現已完成審計項目(單位)41個,占全年項目任務的100%。通過審計查出違規行為金額790萬元,管理不規范資金2445萬元,違紀資金上交財政35萬元。

(二)、因地制宜,做好重點村建設。

在重點村建設中,我局被下派到石柱鄉克坊村,局長付國慶和包抓領導區委鄭常委多次深入村組、農戶調查,與該村“能人”、“土專家”座談,聽取他們的意見和建議,協助村上確定工作重點,針對群眾反映強烈的熱難點問題研究解決方案。一是為該村新建的“金葉希望小學”捐款1000元,捐贈了辦公桌、書柜等15件;二是捐贈4000元,幫助硬化村間道路1.5公里,并對道路進行了綠化,修建排水渠4公里;三是打機井一眼,解決了人畜飲水問題。

(三)、檔案管理工作受到上級的表彰。

我們及時抓住春季審計計劃下達前這一段空閑時間,組織各組(室)對XX年來的審計檔案進行了整理。我們先后多次邀請市審計局和區檔案局檔案專業人員,來我局舉辦培訓班,對審計人員進行培訓,千方百計克服檔案工作中遇到的困難,共整理XX年來的文書檔案305件,業務檔案78卷,其中,XX年11卷,XX年30卷,XX年37卷。我局檔案室也被評為省二級標準,我局被評為XX年全市檔案管理工作先進單位,這是我區區管部門和全市區縣審計局中一家獲此殊榮的單位。

(四)、行風評議工作取得了良好的效果。

我局今年被確定為行風評議單位,區上動員會之后,我們立即召開全局行風評議動員會,成立了領導小組、制定了《實施方案》,印制了征求意見書,向各部門、各鄉鎮征求意見。在干部中開展了批評和自我批評為形式的對照檢查,針對查出的問題制定整改措施,扎實整改,局長先后向全區人民做了公開電視承諾和整改情況電視講話,工作受到了區行評辦的好評,在八月份行評辦組織的民意測評中我局名列全區第二名,受到了廣大群眾的好評。

(六)、局機關基礎建設力度加大。

今年,我們投資1萬余元對局機關供暖管道進行了徹底的維修、更換,從根本上解決了管道老化,故障頻發的問題。我們還克服困難,籌措資金15萬元,對局機關使用了8年的公務用車進行了更換。籌集3萬元,為各審計組配齊了電腦。對局機關大院污水排放管道進行了維修,完成了年初與政府簽訂的目標任務書。終于實現了多年來我局干部的一樁樁心愿,為審計干部創造了一個舒心的工作環境。

(七)、成立了內審管理中心,消滅了內審管理空白點。今年,區編制委員會批準了我局成立內審中心的請示,改變了XX年機構改革以后,我局無內審編制、機構和人員的狀況,內審管理工作也逐漸走向了規范化的軌道。

(八)、區委、區政府交辦工作全面完成。

1、我局配合民政局等單位對我區救災款物的安排、接受、登記、管理和使用情況進行了為期7天的檢查,促進了各鄉鎮對救災款

物的規范使用和管理。

2、我們配合計生局等單位對我區計劃生育“轉移支付”資金、社會撫養費的征收、管理、使用情況進行了為期9天的檢查,為區上提供了詳實的報告。

3、植樹節時,我們組織全局干部職工參加了區上義務植樹活動,面對單位女干部多、任務重的困難,從領導到每一位干部,都能出大力、流大汗,大家不叫苦、不喊累,奮戰4天完成了植樹任務。五月份,天氣干旱,我們又對所栽的樹及時澆水,確保了樹木成活。

4、五月上旬,我局兩名領導參加區上組織的“中央一號文件”宣講團,分赴小丘

第四篇:區審計局黨風廉政建設工作總結

區審計局黨風廉政建設工作總結

按照xx市審計局關于黨風廉政建設的有關文件精神,我局黨風廉政建設工作立足創新,重在落實,各項任務圓滿完成。現就2015年的黨風廉政建設述責述廉工作總結如下:

一、認真履行審計職能,發揮審計在黨風廉政建設工作中的積極作用。根據反腐倡廉形式的需要和審計機關的特殊性,認真貫徹落實xx市審計局關于加強黨風廉政建設工作要點,加強對重點領域、重點部門和重點資金的審計監督,有力的維護了地方經濟的秩序,促進投資效益的提高。

1.圍繞中心,服務大局,深化財政預算執行審計。

今年我局認真開展了對本級預算執行審計,審計發現在財政預算執行的組織與管理中仍然存在一些問題:未經人大常務會審查批準調整預算支出、滯留應繳國庫非稅收入。

2.關注社會熱點,強化專項資金審計,促進社會和諧。

按照構建和諧社會的要求,我們把專項資金的管理、使用情況作為審計監督的重點,促進規范管理和提高資金使用效益,使“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”相關政策措施落實到實處。我局對xx區保障性安居工程、xx區防洪堤水利工程項目、“十個全覆蓋”跟蹤審計、開源供水等專項資金的進行跟蹤審計,審計發現雖然現在各單位對專項資金監管越來越重視,資金使用比較規范,但是仍然存在未按規定期限完工的現象。3.積極開展經濟責任審計,為加強干部監管提供參考依據。

今年我局對xx區9個領導干部進行了任中離任相結合的經濟責任審計,通過審計發現領導干部能夠認真履行職責,但也存在個別領導干部未嚴格履行其經濟監督和管理職責,票據使用不夠規范,以及對固定資產的管理不夠重視,部分資產未納入固定資產賬進行核算。4.對村委(嘎查)換屆進行了審計。

年初,我局組織全體審計人員集中力量配合農牧局對17個村委(嘎查)換屆選舉進行了審計。

5.加強政府重大投資項目審計,提高投資效益。

2015年共開展固定資產投資審計83個,其中結算審計項目22個,送審金額1549.65萬元,審定金額1283.56萬元,核減金額266.09萬元,核減率17.17%,跟蹤審計項目61個,涉及合同價款81316.09萬元,送審金額49180.06萬元,審定金額35272.12萬元,核減金額13907.94萬元,核減率28.28%。

二、以人為本,加強干部隊伍建設,全面提高審計人員的政治業務素質。

針對我局審計人員年齡結構輕、審計經驗不足的現狀,我局不斷加大審計教育培訓力度,創造條件、鼓勵廣大審計人員積極參與各項培訓學習活動,先后派出審計人員參與審計廳、市局等審計項目審計,通過多渠道、多角度的培訓學習,豐富了大家的工作經驗,激發了學習熱情,為適應新時期的審計工作奠定了堅實的基礎。

三、認真落實黨風廉政建設責任制。

按照“圍繞審計抓廉政,抓好廉政促審計”的指導思想,堅持落實“黨組統一領導、各科室各負其責、全體成員共同參與”的工作機制,認真落實好局領導、科室負責人、審計組長廉政建設三級責任制,明確責任主體,形成整體合力。要求各科室負責人和每個審計項目的審計組長既負責對審計業務質量進行審核、復核、把關,又負責做好職責范圍內的廉政建設工作,既以身作則,帶頭做到嚴謹細致、提高質量、廉潔自律,又認真負責,切實做到“誰主管、誰負責”。

四、堅持黨風廉政建設“四到位”。

一是學習教育到位。把廉政建設教育作為加強審計隊伍建設的一項重要措施,采取定期學習、座談討論相結合的方法,開展廉政專題教育,不斷提高審計干部廉潔自律、遵紀守法的自覺性。二是制度措施到位。繼續堅持黨風廉政責任制及審計期間執行紀律情況匯報制度。三是監督檢查到位。在社會上通過聘請廉政監督員,接受群眾監督。四是責任追究到位。嚴格落實了審計組進審前向被審計單位送達《審計人員執行紀律監督卡》和審計結束后對被審計單位回訪制度,未發生一起審計人員違法、違紀情況。

第五篇:2021年工作總結:區審計局2021年工作總結

區審計局2021年工作總結

2021年,XX區審計局根據上級審計部門的工作部署,緊緊圍繞區委、區政府的中心工作,堅持在疫情防控常態化下發揮審計職能作用,緊盯考核目標,凝心聚力,銳意進取,圓滿完成各項任務,為經濟高質量發展保駕護航作出了新貢獻。

區審計局安排審計項目X個,截止X月底,已完成審計項目X個。問題金額XX萬元,整改金額XX萬元,處理處罰XX萬元。促進整改落實有關問題資金XX萬元,促進撥付資金到位XX萬元。提交綜合信息XX篇,其中中國審計報及網站采用

XX

篇,XX審計簡報及微信公眾號采用XX篇,XX審計采用XX篇,XX篇專報獲區委、區政府主要領導批示。

一、2021年工作成效和經驗

(一)圍繞中心工作,服務大局展現審計擔當

一是圍繞預算管理,深化財政審計。

將財政同級審與部門預算執行審計“兩統籌”,做到“一審多果,一果多用”。部門預算執行審計首次運用大數據技術,采用審計核查和被審計單位自行核查、非現場審計與現場審計相結合等方法,實現全區XX家一級部門預算單位全覆蓋。開展“兩直”資金情況專項審計,通過大數據核查XXX家小微企業和個體工商戶紓困補助資金發放資格,加強和完善監督系統的常態化預警管理,加快資金支出進度。

二是推進投資審計,提升資金績效。

全面開展“大拆大整”“大建大美”專項審計調查,發現工程招投標存在串標、圍標等行為,拆遷存在超標準補償、超標準安置等多項問題。共收回財政資金XX億元,發現拆遷協議補償錯誤XX平方米,涉及金額XX萬元,多計工程款XX萬元。移送案件XX起,涉及XX余人。截止今年XX月,已有X人受記過處分,X人移送經偵,X件已立案。

三是強化經責審計,規范權力運行。

關注權力運行和責任監督,揭示干部履職過程中存在的突出問題。對XX街道領導干部經濟責任審計中,查處了小額工程違規發包等問題,對其中X起違規事項依法移送,促使該街道制定出臺《XX小額工程發包規范制度》等X項規定。在區融媒體中心的經濟責任審計中,促其出臺《XX市XX區融媒體中心公務交通費用使用管理辦法》。

四是參與疫情防控,加強資金監管。

針對疫情常態防控的形勢需要,我們一方面根據全區統一部署,積極參與疫情防控,全體干部進社區入基層,開展設卡守點、疫苗接種服務等志愿活動,踐行“我為群眾辦實事”的宗旨。同時對疫情防控以來,各級各部門開展疫情防控工作的專項資金和捐贈款物開展了審計,對專項資金分配、撥付不夠及時等問題提出建議,進一步提高了資金的使用效益。

(二)聚焦審計主題,創新“二三四”凸顯審計亮點

一是依托兩大技術,創新審計調查模式。

探索多部門數據關聯分析技術。樹立“數據先行”的思想觀念,搜集并整理戶籍信息數據、社保信息數據、工商信息數據、財政供養人員數據、地籍信息數據以及城建部門數據等,提升審計效率。探索創新地理信息技術的審計運用。運用ARCGIS、奧維地圖等地理信息技術,精準掌握我區土地資源概況,從體制機制層面分析問題、提出建議,推動土地資源節約集約利用。

二是強化三大抓手,統籌項目提升成果。

審計計劃安排圍繞一個“點”。圍繞體量大、資金多、群眾關注度高的重點項目進行精心打造。審計組織實施依托一條“線”。以“問題+數據”為主線,實現審計問題統一定性,審計數據縱向分析,審計對象橫向延伸,審計流程同步履行。審計資源整合形成一張“面”。樹立審計工作“一盤棋”理念,通過建章立制,從“任務、人員、成果”層面進行資源整合和管理統籌。

三是推行四大舉措,壓實審計整改“最后一公里”。

領導批示促整改。針對審計中發現的突出問題和重點事項,以專報形式向相關領導報告,得到區委、區政府主要領導批示。區督考辦要求各責任單位認真研究審計整改工作,落實落細整改責任和措施,有力推動問題的整改落實。發揮考核指揮棒。出臺《XX市XX區審計查出問題整改工作考核辦法》和《2021街鎮考績辦法》,將審計查處問題整改納入對區直部門和街鎮的考績內容。多維聯動督整改。通過與區委巡查組巡審結合督整改、區人大會前調查促落實、區政府督查室督查等多維聯動督促整改,打通審計監督“最后一公里”。信息公開再用力。要求被審單位通過門戶網站等方式對審計整改情況進行公告,今年審計結果公告及被審單位整改報告公開率需達100%。

(三)加強內部建設,建章立制發揚審計風貌

一是規范內部管理,增強干部履職盡責的進取心。

出臺《XX區審計局工作規則》《XX區審計局機關財務管理細則》等文件,通過建章立制,強化審計干部隊伍建設,形成靠制度激勵約束、靠制度管人管事的良好氛圍。

二是強化督查辦法,增強干部履職盡責的敬畏心。

通過聽取審計項目進度匯報的形式開展定期督查,幫助審計組解決審計工作中碰到的困難和問題,對審計過程中發現重大問題線索的靠前指揮。

三是實施質量提升活動,增強干部履職盡責的責任心。

選好審計項目、強化審計現場實施管理、提高審計報告質量,加強審計項目質量。研究制定進一步優化審計報告的相關規定,以優化報告的內容結構、嚴格規范審計評價、增強審計建議針對性和移送事項合法性等為重點,提升報告使用者的滿意度。

二、存在問題

一是基礎數據不準確。

在審計過程中發現,基礎數據取數時有些單位未結賬、有些單位未及時做賬,致使數據得出的疑點需要大量的時間去核實。

二是計算機技術力量薄弱。

我局目前精通計算機審計業務的人員只有1名。審計全覆蓋依托于大數據審計,單位現有的計算機力量難以滿足全覆蓋大數據審計的需要。

三是區級數據不完整。

XX區的部門業務數據有些在市局,取數相對困難。

三、下步工作思路

(一)拓寬渠道,深化財政審計大格局。

以財政資金為主線,將預算執行審計、專項資金審計和投資審計、經濟責任審計有機結合,做到資源共享、優勢互補。

(二)創建載體,推進經責審計全覆蓋。

切實加強經濟責任審計力度和覆蓋面。突出重點,對承擔重要經濟、資金量大的部門做到應審盡審。對一些近年來沒有安排過經濟責任審計的領導干部進行審計,推進領導干部經濟責任審計全覆蓋。

(三)多方協同,謀劃固定資產投資項目。

圍繞區政府中心工作和重點目標,2022年計劃開展5個政府投資項目審計,主要審計政府投資項目的建設管理工作,包括計劃與程序執行、概算執行、資金管理與使用、項目管理、招投標環節等。

(四)巧用資源,逐步深入推進科技強審。

積極選派年輕干部參加省市舉辦的各類計算機培訓班,定期分享審計過程中采集數據、處理數據、撰寫分析語句的經驗,讓具有信息化技術基礎的年輕同志快速成長。

(五)提高站位,確保審計整改取得實效。

把審計發現的具體問題放在改革發展大局下審視,強化對審計發現問題特別是共性問題的分析研究,做到舉一反三、標本兼治,推動完善制度和深化改革。在全年審計整改四大模式上,全面建立審計整改銷號制,健全和完善審計查出問題整改工作長效機制。

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