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興文縣審計局2008年半年工作總結

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第一篇:興文縣審計局2008年半年工作總結

興文縣審計局2008年半年工作總結

今年上半年,按照國家審計署、省、市審計機關2008年審計工作會議精神以及縣委、政府的相關工作安排部署,我局堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,全面貫徹落實黨的十七大和中央、省、市、縣經濟工作會議精神,全面落實科學發展觀和實施“十一五”規劃,以構建和諧美好新興文為目標,繼續貫徹“全面審計、突出重點”和審計工作“二十字”方針,把加強黨的執政能力建設和“審計為民”貫穿到審計實際工作中去,并把計算機審計、“AO”現場審計辦公系統很好地應用到審計業務中。全局干部職工團結一致,與時俱進,勇于開拓,勤奮工作,有力推進了各項審計工作的開展,取得了較好成績。現將上半年工作情況總結如下:

一、審計業務工作開展情況

(一)財政審計工作

按照《審計法》的規定和省審計廳的安排部署,于2008年3-4月對我縣2007年同級財政預算執行情況和部分部門預算執行情況進行了審計,涉及縣財政局、縣地稅局、縣農業局、縣勞動和社會保障局、縣黨校5個單位。通過審計,基本摸清了2007年度我縣財政收支和預算執行情況,按時向市審計局和縣政府提交了審計報告。同時針對預算執行中存在違紀違規問題作出處理處罰,共計罰款25.75萬元,并

1就預算管理中存在的不足提出改進建議,得到被審計單位的認同與采納。

(二)固定資產審計

今年上半年,我局共完成固定資產投資審計項目2個,送審金額89.64萬元,審計后審定金額85.36萬元,審核工程項目1個,審減13萬,累計審減投資金額17.28萬元。通過審計,有效防止了施工隊伍偷工減料、虛報冒領行為,為國家節約了建設資金,同時也促進了建設資金經濟效益和社會效益的提高。

(三)領導干部任期經濟責任審計

今年上半年,受縣委組織部委托,由我局牽頭組織實施了對興文縣石海洞鄉風景旅游開發有限責任公司原董事長楊柯同志的任期經濟責任審計。通過對被審計單位和領導個人的經濟行為,遵守財經紀律情況、內控制度、重大經濟決策以及財務收支的真實性、合法性和效益性審計,對查出的違紀違規問題依據財經法規作出處理,并針對所查出的問題提出切實可行的建議。通過審計,加強了對領導干部的監督,明確了領導干部的任期經濟責任,進一步促進了黨風廉政建設。

(四)農村中小學校舍維修改造專項資金效益審計調查 按省廳要求和市審計局的安排,今年4月對興文縣2006-2007年度農村中小學校舍維修改造專項資金效益情況進行了專項審計調查。通過審計調查,基本弄清了我縣2006-2007年度農村中小學校舍維修改造專項資金管理使用的總體情況,充分肯定了該專項資金發揮的社會效益,并就審計調查中發現的不足,提出了針對性改進建議,這將有力促進我縣校舍維改資金規范管理,提高資金使用效益。

(五)正在開展的審計工作。鄉鎮財政決算審計1個,黨政領導干部任期經濟責任審計2個,通鄉公路專項審計調查1個。

二、其他工作

(一)認真按照全市審計工作會議精神,組織全局干部職工繼續學習《審計法》和審計署6號令,在審計工作中按照6號令的要求實施操作,并按照“嚴謹細致、提高質量”的要求進行自查,分析原因,提出相應的措施,明確局長負總責,分管領導具體負責的工作機制。

(二)黨風廉政建設工作,按照中央、省、市、縣黨風廉政建設會議的要求,我局組織全局職工認真學習傳達各級黨風廉政工作會議精神,并提出貫徹落實黨風廉政建設工作會議精神,促進我局廉政建設的五條措施。進一步完善了各項制度,實行“一把手”負總責,分管領導具體負責,審計組長對審計項目開展期間負責,確保廉政工作落到實處。半年來無一例違反廉政紀律的行為發生。

(三)縣委、縣政府交辦的其他工作。

1、按照縣委、縣政府的工作安排,我局會同興文縣財政局、興文縣城投公司對興文縣石海風景旅游有限責任公司的負債情況進行了調查,根據調查情況提出了債務化解的建議和方案,并針對興文縣石海風景旅游開發有限責任公司的管理提出了建議和意見,得到了縣領導的肯定。

2、在聯系鄉(鎮)工作方面,為切實搞好工作,我局結合工作性質和僰王山鎮實際情況,制定了工作意見,對聯系工作目標任務進行了分解,聯系內容涵蓋農業、農村工作,人口與計劃生育、教育、衛生、文化體育等社會事業工作,并層層落實責任,以確保聯系工作的全面完成。今年興文縣遭受了百年難得一遇的冰雪災害,我局發揚了“一方有難,八方支援”的精神,積極開展“三幫三創”活動。局領導高度重視,全局黨員、干部積極捐款,為受災群眾獻愛心,幫助僰王山鎮恢復災后重建,對今后開展聯系村工作奠定了堅實基礎。按照縣委、縣政府安排,我局對口聯系幫扶僰王山鎮一名烤煙農戶,為他送去了大量生產生活用品,積極幫助該農戶解決生產生活困難。

3、5月12日,四川汶川發生了8級地震,我局充分發揚“一方有難、八方支援”的精神,在第一時間內積極組織干部、職工捐款。我局還加強了對救災物資和資金的監督管理工作,確保救災物資和資金全部用于抗震救災。

三、下半年工作安排

(一)團結協作、勤奮工作,圓滿完成上級下達的各項工作任務,繼續開展好固定資產投資審計,促進建設資金兩個效益的提高。

(二)服務大局,積極完成縣委、政府交辦的各項任務,充分發揮審計部門的職能,認真開展領導干部任期經濟責任審計工作,促進全縣干部隊伍建設和黨風廉政建設。

(三)繼續加強對全局干部、職工的政治思想教育和業務技能培訓,全面提高職工政治素質和綜合業務素質,塑造出一支政治堅定,業務過硬的審計隊伍,為維護地方經濟秩序作出貢獻。

興文縣審計局

二○○八年六月二十四日

第二篇:審計局半年審計工作總結

審計局半年審計工作總結

半年來,在區委區政府的領導下,區審計局緊緊圍繞區委區政府“1234”發展目標和區委區政府中心工作,著力推進改革、促進發展、維護民生、揭示風險、強化問責,推動中央、省、市、區各項政策措施的貫徹落實和政府機關治理的完善,自覺地把審計工作融入經濟社會發展大局,依法履行審計職責,著力提高工作質量和水平,有效發揮了審計的監督職能、建設性作用和“免疫系統”功能,為服務全區經濟發展、社會和諧穩定做出了積極貢獻。截止6月10日,完成審計項目80個,查出管理不規范金額1525萬元,違規資金1730萬元,固定資產投資審計審減6413萬元。對于審計查出的違紀違規問題,區審計局已依據相關法規進行了處理。區審計局還注重反映總體情況,揭示深層次問題,分析根本原因,從體制機制層面提出建議。結合審計中發現的問題,提出審計建議21條,對于促進被審計單位完善規章制度、規范財務管理、促進廉政建設起了積極的推動作用。

一、深化財政預決算審計,健全區級財政預算體系

財政預決算審計堅持把財政政策實施、預算執行與決算草案的審計融為一體,不斷深化轉移支付資金和地方財政收支審計,努力把握預決算的整體情況,反映政策執行、資金管理和行政績效等情況,促進預算管理的科學化、法治化,促進財政體制改革不斷深化。上半年,根據《審計法》及省審計廳委托,對區地稅局2013預算執行及其他財政收支情況進行了審計。審計查出被抽查企業欠繳稅款782萬元。對機投橋、雙楠街道辦事處2013預(決)算進行了審計,重點審計了街道辦事處2013貫徹執行《預算法》及相關財經法規規定和各項財政指標的完成情況。在機投橋街道辦事處2013預(決)算審計中,審計發現,機投橋街道辦事處2013年應上繳未上繳區財政收入154萬元,應調賬794萬元。區本級財政2012預算執行情況審計、紅牌樓2013預(決)算審計正在進行。

二、深化行政事業單位審計,促進經濟安全健康運行

立足于維護財政資金的安全,不斷改進和加強對行政機關和事業單位的審計。2014年,擬對XX區人民醫院2013收益分配情況,對區司法局、區城管局、區委宣傳部2013年財政財務收支情況,對區土地征后辦2007年至2013年底財務收支情況,對府南河綜合整治辦公室1999年1月至2014年1月底財務收支情況進行審計。上半年,已完成區司法局2013年財政財務收支情況,區土地征后辦進行2007年至2013年底財務收支情況,府南河綜合整治辦公室1999年1月至2014年1月底財務收支情況審計。在府南河綜合整治辦公室1999年1月至2014年1月底財務收支情況審計中,審計查出區府南河辦催收回的房款、土地違約金、土地款等共計3057萬元未及時繳入金庫。

三、深化經濟責任審計,努力規范權力運行

上半年,審計機關認真貫徹落實《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》(中辦發〔2010〕32號)文件精神,重點關注領導干部權力運行和責任履行情況,不斷深化經濟責任審計,推進任期內輪審制度,探索黨政領導干部同步審計。著力監督檢查部門單位及工作人員守法守規守紀盡責情況,促進依法行政、依法管理。規范重點內容,完善評價體系,進一步推進經濟責任審計工作的制度化、規范化建設。2014年,計劃完成領導干部經濟責任審計22個。上半年,已完成6名主要領導任中和離任經濟責任審計。

四、深化國有企業及國有資產審計,努力揭示國有企業和國有資產在經營中存在的風險隱患

2014年,我們計劃對區工投公司、區中小擔公司、區五花公司、區教投公司2013資產負債情況進行審計,對區城鄉統籌公司2009年4月至2014年2月財務收支情況進行審計。通過審計,及時地揭示和反映國有企業在經營中存在風險隱患,并提出審計建議。上半年,區工投公司、區中小擔公司、區五花公司、區教投公司2013資產負債情況審計,對區城鄉統籌公司2009年4月至2014年2月財務收支情況審計,已全面展開。在區教育局劃轉所持有關民辦學校股份和有關國有資產審計方面,計劃完成龍江路小學(南區)、錦官新城小學、成都華益教育實業開發總公司、成都月亮灣體育活動中心、教育培訓樓資產負債情況審計。上半年,已完成龍江路小學(南區)、錦官新城小學資產負債情況審計,有關情況已向區委區政府主要領導匯報。

五、深化政府投資項目審計監督,促進投資管理水平和資金使用效益的提高

固定資產投資審計堅持以規范重點建設項目管理,促進有效使用建設資金,規范決策和建設程序為目標,重點關注建設項目程序、重大設備采購、工程價款結算、工程質量管理、工程監理履職等重點環節,強化對建設項目決策、招投標、施工管理、建設資金使用等方面的監督。堅持糾正不實的工程造價與指出存在不必要的設計變更問題相結合,要求業主單位嚴把審批各類設計變更的關口,從建筑功能、造價控制等方面分析變更的必要性,避免不合理變更,提高政府建設資金使用效益。2014年,計劃完成竣工結算審計項目80個,財務竣工決算審計項目2個。上半年,完成全過程跟蹤審計項目20個,過控初審送審金額41423萬元,審定金額36963萬元,審減金額4460萬元,審減率10.77%;完成固定資產投資竣工結算審計項目50個,涉及送審金額58205萬元,審定金額56251萬元,審減金額1953萬元,審減率3.36%。半年來,在區委區政府的領導下,區審計局緊緊圍繞區委區政府“1234”發展目標和區委區政府中心工作,著力推進改革、促進發展、維護民生、揭示風險、強化問責,推動中央、省、市、區各項政策措施的貫徹落實和政府機關治理的完善,自覺地把審計工作融入經濟社會發展大局,依法履行審計職責,著力提高工作質量和水平,有效發揮了審計的監督職能、建設性作用和“免疫系統”功能,為服務全區經濟發展、社會和諧穩定做出了積極貢獻。截止6月10日,完成審計項目80個,查出管理不規范金額1525萬元,違規資金1730萬元,固定資產投資審計審減6413萬元。對于審計查出的違紀違規問題,區審計局已依據相關法規進行了處理。區審計局還注重反映總體情況,揭示深層次問題,分析根本原因,從體制機制層面提出建議。結合審計中發現的問題,提出審計建議21條,對于促進被審計單位完善規章制度、規范財務管理、促進廉政建設起了積極的推動作用。

一、深化財政預決算審計,健全區級財政預算體系

財政預決算審計堅持把財政政策實施、預算執行與決算草案的審計融為一體,不斷深化轉移支付資金和地方財政收支審計,努力把握預決算的整體情況,反映政策執行、資金管理和行政績效等情況,促進預算管理的科學化、法治化,促進財政體制改革不斷深化。上半年,根據《審計法》及省審計廳委托,對區地稅局2013預算執行及其他財政收支情況進行了審計。審計查出被抽查企業欠繳稅款782萬元。對機投橋、雙楠街道辦事處2013預(決)算進行了審計,重點審計了街道辦事處2013貫徹執行《預算法》及相關財經法規規定和各項財政指標的完成情況。在機投橋街道辦事處2013預(決)算審計中,審計發現,機投橋街道辦事處2013年應上繳未上繳區財政收入154萬元,應調賬794萬元。區本級財政2012預算執行情況審計、紅牌樓2013預(決)算審計正在進行。

二、深化行政事業單位審計,促進經濟安全健康運行

立足于維護財政資金的安全,不斷改進和加強對行政機關和事業單位的審計。2014年,擬對XX區人民醫院2013收益分配情況,對區司法局、區城管局、區委宣傳部2013年財政財務收支情況,對區土地征后辦2007年至2013年底財務收支情況,對府南河綜合整治辦公室1999年1月至2014年1月底財務收支情況進行審計。上半年,已完成區司法局2013年財政財務收支情況,區土地征后辦進行2007年至2013年底財務收支情況,府南河綜合整治辦公室1999年1月至2014年1月底財務收支情況審計。在府南河綜合整治辦公室1999年1月至2014年1月底財務收支情況審計中,審計查出區府南河辦催收回的房款、土地違約金、土地款等共計3057萬元未及時繳入金庫。

三、深化經濟責任審計,努力規范權力運行

上半年,審計機關認真貫徹落實《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》(中辦發〔2010〕32號)文件精神,重點關注領導干部權力運行和責任履行情況,不斷深化經濟責任審計,推進任期內輪審制度,探索黨政領導干部同步審計。著力監督檢查部門單位及工作人員守法守規守紀盡責情況,促進依法行政、依法管理。規范重點內容,完善評價體系,進一步推進經濟責任審計工作的制度化、規范化建設。2014年,計劃完成領導干部經濟責任審計22個。上半年,已完成6名主要領導任中和離任經濟責任審計。

四、深化國有企業及國有資產審計,努力揭示國有企業和國有資產在經營中存在的風險隱患

2014年,我們計劃對區工投公司、區中小擔公司、區五花公司、區教投公司2013資產負債情況進行審計,對區城鄉統籌公司2009年4月至2014年2月財務收支情況進行審計。通過審計,及時地揭示和反映國有企業在經營中存在風險隱患,并提出審計建議。上半年,區工投公司、區中小擔公司、區五花公司、區教投公司2013資產負債情況審計,對區城鄉統籌公司2009年4月至2014年2月財務收支情況審計,已全面展開。在區教育局劃轉所持有關民辦學校股份和有關國有資產審計方面,計劃完成龍江路小學(南區)、錦官新城小學、成都華益教育實業開發總公司、成都月亮灣體育活動中心、教育培訓樓資產負債情況審計。上半年,已完成龍江路小學(南區)、錦官新城小學資產負債情況審計,有關情況已向區委區政府主要領導匯報。

五、深化政府投資項目審計監督,促進投資管理水平和資金使用效益的提高

固定資產投資審計堅持以規范重點建設項目管理,促進有效使用建設資金,規范決策和建設程序為目標,重點關注建設項目程序、重大設備采購、工程價款結算、工程質量管理、工程監理履職等重點環節,強化對建設項目決策、招投標、施工管理、建設資金使用等方面的監督。堅持糾正不實的工程造價與指出存在不必要的設計變更問題相結合,要求業主單位嚴把審批各類設計變更的關口,從建筑功能、造價控制等方面分析變更的必要性,避免不合理變更,提高政府建設資金使用效益。2014年,計劃完成竣工結算審計項目80個,財務竣工決算審計項目2個。上半年,完成全過程跟蹤審計項目20個,過控初審送審金額41423萬元,審定金額36963萬元,審減金額4460萬元,審減率10.77%;完成固定資產投資竣工結算審計項目50個,涉及送審金額58205萬元,審定金額56251萬元,審減金額1953萬元,審減率3.36%。

六、深化專項資金審計及審計調查,促進民生改善和社會事業發展 我們密切關注涉及群眾切身利益的問題,根據工作安排,計劃對XX區2013年財政存量資金、XX區2013年財政轉移支付資金、XX區2012—2013年村公資金、區殘聯“陽光家園”計劃、XX區2013年審計整改情況進行專項審計調查。上半年,已完成對XX區2013年財政存量資金、XX區2013年財政轉移支付資金專項審計調查,XX區2013審計查出問題整改落實情況專項審計調查。XX區2013審計查出問題整改落實情況專項審計調查受到區委書記巫敏同志的高度重視。6月8日,巫敏書記在專項審計調查上批示:“區審計局通過項目審計,不僅發現問題、提出建議,而且主動抓好審計結果的執行,維護了財經紀律的嚴肅性,很好。望堅持原則,強化監督,充分發揮審計的職能作用。”

七、強化審計項目管理,切實提高審計質量

審計質量,是審計工作的生命。在審計工作中,我們堅持做到“開好三會把好三關”。一是開好“審前調查會”,把好“審計方案關”;二是開好“審中匯報會”,把好“審計過程關”;三是開好“審計報告審理會”,把好“審計報告復核關”。切實抓好審前調查、制訂審計方案、收集審計證據、編寫審計工作底稿、擬寫審計報告、審計資料歸檔等6個環節,有效地保障了各項目的審計質量。堅持召開審計報告征求意見座談會制度,每個審計項目都召開由局領導、審理人員、審計組成員和被審計單位領導、財務人員共同參加的審計報告征求意見座談會,認真聽取和研究被審計單位的意見,提出切實的整改意見,促進被審計單位完善內部管理。

八、下半年工作打算

下半年,我局將深入學習貫徹黨的十八屆三中全會精神,鞏固黨的群眾路線教育實踐活動主題教育成果,以科學發展為主題,圍繞區委、區政府重大決策,著力構建目標統一、內容銜接、層次清晰的財政審計大格局,重點做好以下幾項工作。一是在財政收支審計工作方面,按照“揭示問題、規范管理、促進改革、提高效益、維護安全”的總體思路,注重從源頭上把握財政資金分配、管理和使用的總體情況,關注部門預算管理的規范性、執行的有效性,從源頭上把握財力保障限度與建設需求程度,維護財政安全,防范財政風險。二是在民生資金工程審計方面,著力揭示落實國家政策的執行情況、政策目標的實現過程中存在的問題以及嚴重影響和損害群眾利益的突出問題。三是在重大投資項目跟蹤審計方面,重點關注建設資金使用、建設項目管理和工程質量等問題,促進提高投資效益,實現政策效果。四是在領導干部經濟責任審計方面,重點關注政策執行、權力運行、經濟決策、責任落實、管理措施等環節,客觀評價領導干部任職期間重大經濟決策及執行效果、執行國家財經法規、建立健全內控制度、個人遵守廉政紀律等情況,促進依法行政和規范權力運行。

第三篇:縣審計局2006年前半年工作總結

文章標題:縣審計局2006年前半年工作總結

2006年前半年,在縣委、縣政府和市審計局的領導下,我局全體干部職工以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導,牢固樹立社會主義榮辱觀,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作思路,緊密圍繞全縣建設全面小康,沖刺全國百強這個中心,按照縣委、縣政府提出的“153”

發展戰略,緊扣服務發展,創優環境這一大局,突出“內強素質、外樹形象”兩大主題,文秘部落全面貫徹審計方針,積極創新審計理念,不斷優化審計資源,進一步規范審計行為,依法強化審計監督,全面提升審計質量,樹立良好審計形象,為加強黨風廉政建設,促進全縣財政經濟持續健康協調發展和社會事業全面進步做出了積極的貢獻。回顧這半年來的工作,主要有以下幾個方面:

(一)依法審計,突出重點,搞好預算執行審計。

我局根據《晉城市審計局關于2005預算執行情況審計的安排意見》的指示精神,按照審深、審透、審細、審嚴的原則。對2005全縣財政預算執行和其他財政收支情況進行了審計,在審計中我局以促進規范預算管理、嚴格執法為目標,科學安排預算執行審計工作,切實把預算執行審計作為第一任務抓好抓實。在具體工作中,緊緊圍繞縣人大年初批復的預算,把審計的觸角伸向既要關注預算內資金,又要關注預算外資金;既要關注各單位財務收支的真實性、合法性,更要關注專項資金的使用方向、使用效益。通過財政資金支出結構、財政轉移支付、國庫集中支付、政府采購、稅收收入和重點部門預算編制和執行情況的審計,檢查財政預算編制及調整是否符合建立完善公共財政體制和運行機制的要求,從源頭上制止財政資金使用的隨意性,查處了違規使用財政資金,擠占挪用專項資金等問題。共審計一級預算執行單位14個、鄉鎮政府3個,審計覆蓋面達26。通過審計截止5月末,共查出違紀違規資金總額17348萬元,應自行糾正金額1684萬元,應增加財政收入14238萬元,已上交財政12700萬元。對審計中發現財政預算不規范等問題提出了建議,對進一步規范預算行為,加強預算管理和領導層決策提供了依據。正因如此,所以在剛剛提交縣長的本級預算執行和其他財政收支的審計結果報告也得到了好評。

(二)以促進財政資金使用效益為目標,積極開展專項資金審計調查

專項資金花得怎么樣,體現了黨和政府的惠民政策落實得怎么樣,事關廣大群眾的切身利益,事關社會的和諧穩定,事關經濟的可持續發展。今年我局按照上級審計機關的統一安排立足宏觀,著眼大局,圍繞重點行業、重點資金和全縣經濟工作中心任務展開調查,共進行了農業專項資金、救災資金、城市居民最低生活保障資金、社保資金、資源環保資金和醫療衛生等8項專項資金審計的審計調查。通過密切關注這些資金的管理、使用和效益,切實加強了對這些資金的審計監督。通過審計調查,獲得了豐富、翔實、科學、可靠的數據,為改進和規范權力運作,加強對有關行業的管理,為領導正確科學決策,保證黨的各項惠民政策全面貫徹落實,為全縣改革、發展、穩定的大局繼續健康發展提供了重要的依據和保證。

(三)強化管理,加強機關作風建設和審計隊伍建設

2006年上半年以來,我局圍繞“內強素質、外樹形象”的兩大主題,圍繞市審計局“審出效益,審出感情,審出形象,審出水平”的總體要求,下大氣力加強機關作風建設,采取多種措施加強審計隊伍建設。

1、科學管理注重教育,加強機關作風建設。今年上半年以來我局深入貫徹落實全省審計工作會議精神,認真開展“嚴謹細致,提高質量”年活動,以政治教育為先導,以制度建設為保障,加強科學管理,規范審計行為,努力打造一支政治合格、業務精湛、作風過硬、甘于奉獻的審計隊伍。為此我們抓住先進性教育活動的有利契機,加強政治思想教育和廉政教育,強化理想信念和廉潔從審意識,筑牢拒腐防變的思想防線。先后出臺了《澤州縣審計局行政執法責任制匯編》和其它一系列加強機關作風建設的有關規定,以先進性教育和思想作風紀律整頓為突破口,規范了審計人員的行為,強化了審計人員的責任心,提升了審計工作的質量。

2、改進學習方式,加強審計隊伍建設提高審計人員素質。搞好審計工作首先要提高審計干部的政治業務素質,為此我們堅持“三抓”,著力構建學習型審計機關,一是把政治理論學習作為內強素質的基礎,持之以恒,長抓不懈,以學習貫徹十六大和十六屆四中、五中全會精神為契機,以建立保持共產黨員先進性長效機制為重點,以哲學、時事國際形勢學習為基礎同審計工作實踐相結合,為確保學有成效,學以致用,針對性地提出“五有”要求即:有計劃、有組織、有資料、有筆記、有檢查,要求人人撰寫心得體會,定期進行檢查交流。二是廉政教育警鐘長鳴,教育審計人員潔身自愛。年初組織全體審計人員參加了全市審計系統黨風

第四篇:審計局脫貧攻堅半年工作總結

審計局脫貧攻堅半年工作總結 按照中央十九大和省委十一屆五次全會、在解決“兩不愁三保障”突出問題座談會上重要講話精神等會議精神的要求,我單位于 2019 年開始幫扶鄉工村脫貧攻堅,同時,更好地發揮了推動完善國家治理的“免疫系統”功能。脫貧攻堅各項工作取得較好成效,現匯報如下:

一、基本情況

村位于鄉西南方,距鄉政府 28 公里。全鄉共 133 戶 551人,2018 年貧困戶 34 戶 124 人,2018 年清退 1 戶 1 人,2019年清退 4 戶,目前有貧困戶 30 戶 110 人。(2014 年退出 3 戶11 人,2015 年退出 5 戶 15 人,2018 年退出 26 戶 98 人),2018 年完成整村摘帽

二、駐村幫扶工作組織與管理

(一)精心組織,高度重視:高度重視精準扶貧結對幫扶的駐村幫扶工作,在 2019 年選派駐村干部之初,就成立了以黨支部書記、局長為組長的駐村幫扶領導小組,黨支部班子成員、辦公室成員、作為小組成員充實到幫扶力量中去。確保駐村幫扶班子搭配合理、組織有序、政治過硬、能力可

靠。

(二)因村派人,嚴格考評:按照全省、全州駐村幫扶工作領導小組的意見,我黨支部先三次到村、到鄉進行實地走訪、民主測評,結合各方意見綜合考量,最終確定市場監督管理局的蔡軍同志任村駐村第一書記,并就駐村工作的有序推進、嚴格管理等進行了座談和意見交換。

(三)保持與省、州、縣的密切聯系,確保溝通渠道暢通:駐村幫扶工作涉及到的職能部門較多、工作內容紛繁、訊息交換頻繁,為確保從州州委州政府州組織部、州審計局、縣委等部門的信息獲取渠道暢通,設立唐大發同志兼任的信息溝通聯絡員。每月收集駐村第一書記的工作動態、月報、考勤表、簡報、訴求等資料,每月 20 號之前匯報駐村幫扶情況登記表,按時提交輪換工作意見書、階段性駐村幫扶總結報告等資料。

(四)重視基層的呼聲,加強到結對村的走訪力度:村由于地緣因素、歷史因素、宗教因素等引起的隱患和矛盾糾紛極多,我黨支部注重與村委會、村支部的溝通聯絡,積極了解村內的重大發展需求、重大問題隱患、重點人員動態等問題,積極為村“兩委”分憂解難,在三月、七月的重點維

穩敏感期,進村走訪并與村干部和村內群眾代表座談,確保審計局與村的氣息相連,血脈相通。

三、2019 上半年駐村幫扶工作

(一)注重對駐村幫扶工作的管理與指導:在 2019 年,村幫扶工作組面臨著開展精準扶貧、抓強基層黨建、提升治理水平、為民辦事服務、發展集體經濟等多項目重要工作,為圓滿完成工作任務,確保駐村幫扶的工作成效,黨支部與駐村幫扶第一書記保持密切的溝通與聯系,加強對工作的管理與指導。

1、精準扶貧方面:認真審核駐村幫扶工作組提交的 2019駐村幫扶計劃,結合國家、省、州的政策和精神要求提出修改建議;定期督促幫扶計劃落實情況,聽取階段性匯報和總結,確保貧困戶收入較快增加,村集體經濟運轉總體良好。

2、抓強基層黨建方面:開展貧困黨員慰問走訪工作,與村黨支部保持密切溝通聯系,在春節、五一節召開黨員座談會,在“十九大”召開之前與村黨支部進行工作交流。聽取村黨支部在入黨積極分子選拔、預備黨員轉正、特困黨員

群體關懷等方面的介紹,促進黨支部戰斗力、凝聚力的提升。

3、提升治理水平方面:督促村黨支部、村委會嚴格履行“四議兩公開一監督”制度,確保村內政務、財務、黨務的公開透明,確保村“兩委”的決策科學合理,確保村內群眾對黨組織的組織信任和工作熱情。

4、為民辦事服務方面:駐村幫扶工作組積極為民辦事服務,涉及到住房、飲水、道路、電力、醫保、惠民資金等方面的事務盡可能的上門服務,積極為民爭取惠民政策,積極化解群眾鄰里糾紛,熱心為老弱病殘群體進行經濟救助、爭取政策幫扶等。

(二)高頻率的走訪調研:1——6 月,黨支部領導前往村走訪慰問 9 次 16 人次,班子成員和駐村幫扶工作組成員隨同走訪 12 次 32 人次。每次走訪均堅持做到與村“兩委”負責人見面,與村內建檔立卡戶見面,在走訪過程中認真聽取駐村第一書記的工作匯報,指出工作中存在的問題和不足,對出現的問題作出整改要求和提出指導意見,對問題解決落實的情況進行回頭督導。

(三)對癥下藥進行大額專項幫扶:在結對走訪過程中,

結合“依法治縣”“掃黑除惡”等工作注重解決結對村的大問題、難點問題。重點是和鄉黨委通過走訪、民主評議等方式確定活動中心的選址,為村活動室解決了簡陋雜亂、安全隱患的問題,項目深得鎮、村廣大干部群眾的一致好評。

四、結合審計工作、下沉“扶貧濟困”。

今年 7 月初,積極配合石渠工作組,對 2018 扶貧資金和扶貧政策落實情況進行審計。

1.州局授權石渠縣審計局對縣開展 2018 脫貧攻堅專項交叉審計和州東西部扶貧協作和對口支援及省內援藏情況審計準備進場實施。在州局投資科指導下,對縣牧區寄宿制學校建設項目開展跟蹤審計,該項目正在審計之中。

3.2019 年第二季度重大政策措施落實情況跟蹤審計

審計發現,本季度、社會保障卡“一卡通”試點、脫貧攻堅等各項政策在縣基本得到實施,但政策落實力度和工作成效方面仍然存在以下問題:

一是社會保障卡“一卡通”工作推進較為緩慢。截至審計日,全縣尚有 32.84%農村人口未能成功辦理社會保障卡,對全縣全面實現惠民惠農資金“一卡通”將帶來一定影響。

二是脫貧攻堅工作距國家、省州檢查驗收要求尚有差距。主要表現為:截至審計日,部分群眾對貧困戶產生、脫貧過程、脫貧結果、收入測算等相關政策知曉度不高,“兩不愁、三保障”回頭看、回頭幫大排查任務尤為繁重,少數村級脫貧攻堅項目后續管理和效益發揮不夠。

第五篇:審計局半年工作總結與下半年工作計劃

上半年以來,我局在市委、市政府的正確領導下,在自治區審計廳、玉林市局指導下,認真貫徹執行黨的十七大和十七屆四中全會精神,堅持以科學發展觀為指導,團結和帶領全體干部職工,緊緊圍繞市委、市政府中心工作,充分發揮審計監督職能作用,加大審計監督力度,為促進我市經濟快速健康發展發揮了積極的作用。

一、基本情況

半年,我局堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,堅持解放思想和創新工作相結合,圍繞市委、市政府中心工作,把推進法治、維護民生、推動改革、促進發展作為審計工作的出發點和落腳點,重點抓好財政預算執行情況審計、政府投資項目審計、擴大內需項目資金審計、領導干部經濟責任審計、涉及人民群眾利益的重要專項資金的審計調查以及自治區審計廳統一組織及授權審計的項目,審計工作取得了一定的成績。

今年上半年,我局共完成審計(調查)項目9個,審計查出違紀違規金額442萬元,管理不規范金額1358萬元。基建工程預結算審核項目69個(其中工程預算52個),送審總金額17472萬元,審定總金額15704萬元,核減1768萬元,核減率10.1%。審計后出具審計(調查)報告9篇,提出建議17條,被采納17條。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報10篇,被批示、采用5篇次。

(一)以強化預算管理為目標,做“深”財政審計

我局以科學發展觀為指導,總結歷年審計工作經驗的基礎上,構建大財政審計理念,對我市財政預算執行和其他財政收支情況進行全面審計,并延伸審計了清灣鎮和新榮鎮人民政府及所屬單位預算執行情況,市機關事務管理局、市經貿局、市人口和計劃生育局和市工業園區管理委員會及下屬單位等單位預算執行及其他財政財務收支情況。在審計工作中,做到了“三個注重”:一是注重調整審計思路。把著力點放在促進加強財政管理和財政制度改革上來,推進依法理財、依法治稅的進程,由查錯糾弊向揭露問題、分析原因、提出建議上轉變;二是注重突出審計重點。加強對財政部門內控制度、財政預算編制、財政資金分配的審計監督,注重以提高財政資金使用效益,建立社會主義公共財政制度為目標,緊緊抓住“預算執行”這條主線,實現由收支審計并重向支出審計為主轉變。三是注重審計調查。由以會計核算中心查賬、從上至下順延審計為主,向注重審計延伸、抓住重點線索、發現問題、由下向上各個突破轉變。重點監督是否按照構建和諧社會和公共財政要求,調整財政支出結構和各種專項投資結構,提出促進全市經濟和社會科學發展快速發展的意見和建議。此項目審計查帳工作已結束,已進入征求意見階段。

(二)以監督權力運行為目標,做“優”經濟責任審計

我局根據市委組織部的委托,上半年,已對市水利局、交通局、塘岸鎮、清水口鎮等4個單位5名黨政領導干部開展了任期經濟責任審計工作。在審計過程中,除抓好被審單位的財政財務收支審計外,還特別注重對領導干部在廉潔自律等方面進行審計,并作出客觀評價,為市委、市政府正確使用干部提供了可靠依據。在已審計結的4個項目中,共查出違規資金435萬元,管理不規范金額1358萬元,查補漏繳稅費11萬元,補繳財政金額259萬元。針對存在的問題,對被審計對象應承擔的責任作出了實事求是的界定和客觀公正的評價,向被審計單位提出了整改意見,對違規問題依法作出了審計處理決定。

(三)以擴大內需建設項目為重點,做“大”政府投資審計

1—6月,全市已完成政府投資項目審計(核)69項,比去年同期增加了578%,主要是擴大內需建設審計項目大幅增加。送審投資總額17472萬元,審定投資總額15704萬元,審計核減金額1768萬元。主要存在工程價款不實、概預算編報不規范等問題。我局嚴格執行《北流市政府投資建設項目管理辦法》和實施意見,全面落實重大建設項目必審制和跟蹤審計制,重點保證對擴大內需建設項目和資金的全程跟蹤審計。在繼續發揮工程投資竣工決算審計優勢的同時,依法開展了工程量結算計價招標及標底預算審計。按照“抓住源頭,審計關口前移”的原則,對新開工的項目,開展工程發包前工程量結算及預算控制價和標底預算審計,不但進行投標價或工程量清單審計,還進行建設過程中的設計變更、現場變更簽證審計。上半年,共對52個新開工的項目進行預算審計,送審投資總額12197萬元,審定投資總額11308萬元,核減高估冒算、多計工程量及多計材料調差價等889萬元。

(四)以維護民生為己任,做“強”專項資金審計調查

我們繼續以維護民生,促進和諧社會建設為目標,加強對關系經濟社會發展、涉及人民群眾切身利益的各種專項資金的審計。上半年主要做好審前調查相關工作,組織審計人員參加了區廳舉辦的中小學校舍安全專項資金審計調查、污水垃圾處理設施建設項目

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