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審計局年度工作總結

時間:2019-05-12 07:08:58下載本文作者:會員上傳
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第一篇:審計局年度工作總結

**年,我局在縣委、縣政府和上級審計機關的正確領導下,深入貫徹黨的十八大精神,團結和帶領全體干部職工,以依法行政、科學審計為主線,堅持“三個三”審計理念,進一步圍繞中心、服務大局、突出重點、依法審計,切實加大審計監(jiān)督力度,積極推進審計轉型,提升依法行政、科學審計水平,更好發(fā)揮審計在促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展中的“免疫系統(tǒng)”功能和建設性作

用。全年共完成審計項目53個,查出違規(guī)金額399.53萬元,管理不規(guī)范金額17223.88萬元,應上繳財政金額367.17萬元,挽回損失2.55萬元,送審工程造價22029.90萬元,核減造價2066.03萬元,提出審計建議和處理意見116條,催生縣政府及有關部門修訂和出臺了《關于試行國有資本經(jīng)營預算的意見》等一系列規(guī)范性文件,為維護國家財經(jīng)秩序、促進規(guī)范管理和經(jīng)濟社會健康運行發(fā)揮了積極作用。一年來,主要抓了以下幾方面工作:

一、主動跟進提升服務

圍繞上級審計機關和縣委、縣政府確定的工作重點,科學安排審計項目,按照“貼中心、重民生、全覆蓋”要求,確定了全年審計計劃項目21個(不包括政府投資審計項目),其中上級同步項目7個、經(jīng)濟責任審計項目9個、其他民生類項目5個,內容涉及公共財政、經(jīng)濟風險、社會保障、農(nóng)業(yè)與環(huán)境資源、投資績效以及經(jīng)濟責任等審計,并切實關注民生,優(yōu)先安排民生類項目。形成了以財政收支和全部政府性資金審計為主線,經(jīng)濟責任審計、專項審計調查、政府投資項目審計為重點的審計計劃體系和審計覆蓋面,做到把審計監(jiān)督覆蓋到行政權力行使和政府性資金資產(chǎn)運行的全過程,全力維護經(jīng)濟安全、財政安全、民生安全和社會安全,保障黨委政府重大決策和各項惠民政策落到實處,促進經(jīng)濟社會持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。

二、突出重點抓實業(yè)務

1.創(chuàng)新審計工作制度。圍繞“一觀三化一廉”核心內容,把握好權力運行和責任落實兩個重點,規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計制度,在貫徹落實《新昌縣領導干部經(jīng)濟責任審計實施辦法》的基礎上,制訂出臺了《領導干部任前經(jīng)濟責任告知制度》、《領導干部經(jīng)濟責任年度報告制度》、《領導干部崗位交接制度》、《領導干部經(jīng)濟責任審計評分辦法》等管理制度。完善政府投資審計制度,嚴格執(zhí)行《新昌縣政府投資項目審計監(jiān)督管理辦法》,加強了“必審制”和“備案制”監(jiān)督管理,規(guī)范中介機構協(xié)審行為,制訂并實施了《政府投資審計協(xié)審單位考核辦法》。深化全部政府性資金審計監(jiān)督,制定出臺了《新昌縣本級全部政府性資金審計操作規(guī)程》。全面實施《加強政府內部審計工作的指導意見》,延伸審計觸角,圍繞“三有四化”目標,創(chuàng)新指導監(jiān)督新方式,建立內部審計聯(lián)系點制度,探索國家審計與內部審計聯(lián)動審計新路子,帶動內部審計新發(fā)展,形成局主要領導親自抓、分管領導負責抓、職能科室具體抓、其他科室協(xié)同抓的內審工作新格局,加強對內審工作的指導和監(jiān)督。制訂出臺了《新昌縣審計整改工作暫行辦法》,明確規(guī)定建立審計整改報告和審計整改結果公告“兩項制度”;建立審計整改跟蹤檢查、審計整改聯(lián)動、審計整改工作督查和審計整改問責“四項機制”,從根本上解決屢審屢犯問題。同時我局相應出臺了《審計整改事項銷號管理辦法》,全面實行審計整改“銷號”制度,促進審計整改落實到位。

2.加大審計監(jiān)督力度。一是深化財政審計。及時完成了縣本級2012年度財政預算執(zhí)行審計與全部政府性資金專項審計調查,結合財政轉移支付資金管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算、殘聯(lián)資金、政府性債務等專項審計調查,強化了對重點資金、重點項目和全部政府性資金的審計監(jiān)督,摸清了縣本級全部政府性資金的家底,發(fā)現(xiàn)并揭示了預算編制及執(zhí)行中存在的“部分收入未編入預算、部門預算執(zhí)行不嚴格、內控制度不健全存在嚴重漏洞”等問題,針對性地提出了改進和完善的建議意見,并分別向縣人大常委會、縣人民政府提交了報告。二是嚴格經(jīng)濟責任審計。按照縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議的要求,全面完成了對9個單位、12位領導干部的經(jīng)濟責任審計。堅持嚴格標準,嚴格按照“兩個辦法、四個操作規(guī)程”的要求實施,把“一觀三化一廉”和守法守規(guī)守紀盡責納入經(jīng)濟責任審計評價內容,切實把握好權力運行和責任落實兩個重點;注重源頭防范,從體制機制制度層面查問題、找原因、提建議;科學客觀評價,按審計調查情況和評分辦法全面公正評價被審對象履行經(jīng)濟責任情況。同時按規(guī)定實行了領導干部經(jīng)濟責任任前告知、年度報告和崗位交接制度,有效促進了被審計單位科學決策、健全制度、規(guī)范管理,增強了領導干部的責任意識、廉潔意識。三是以資金使用績效為目標,推進政府投資審計。完成政府投資審計項目32個,送審工程造價22029.90萬元,核減造價2066.03萬元,審減率9.38%。堅持政府投資項目“必審制”和“備案制”監(jiān)督管理,加強了政府投資項目審計監(jiān)督,確保了投資審計的全覆蓋。通過審計,不僅

為政府節(jié)約了大量的財政資金,更有效促進了政府投資項目建設管理的規(guī)范和完善。四是關注民生開展專項審計和審計調查。全年共安排5只專項審計項目,選擇領導關心、群眾關注涉及教育、食品安全、農(nóng)村開發(fā)建設、民政等民生領域的知新中學、食品公司、農(nóng)村飲用水、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)及民政資金等項目開展了審計和專項審計調查。全面調查掌握被審計單位有關政策措施的落實情況和專項資金管理使用情況,發(fā)現(xiàn)和揭露政策制度執(zhí)行不到位、不規(guī)范問題和管理漏洞,移送有關部門處理1人;注重從宏觀層面分析原因,提出改進建議,促進被審計單位進一步規(guī)范管理,防患風險,保障改善民生。

3.加強審計質量、審計整改和成果運用。堅持依法審計、科學審計,繼續(xù)實行“1、2、3、4”質量管理模式,加強審計項目精細化管理,審計質量穩(wěn)步提升,榮獲審計署AO實例應用獎和鼓勵獎各1個、省優(yōu)項目1個、市優(yōu)項目4個和市大要案項目2個。根據(jù)《浙江省人民政府關于進一步加強審計整改工作的意見》和省廳要求,結合我縣實際縣政府制訂出臺了《新昌縣審計整改暫行辦法》。著重建立審計整改報告、跟蹤檢查、整改聯(lián)動、整改督查、整改問責、結果通報和公告等“六項機制和制度”,強化審計整改工作;由縣府辦組織牽頭會同組織部、監(jiān)察局、財政局、審計局組成審計整改督查組,對近兩年來的整改情況開展專項督查,全面加強審計整改工作,加大督查整改、聯(lián)動整改、問責整改力度,收到較好效果。注重審計成果的提煉和運用,積極撰寫審計信息和調研論文;對審計中反映的普遍性、傾向性、苗頭性問題及時進行總結提煉,積極向黨委、政府提建議、作參謀。一年來,完成調研課題6個,撰寫審計信息76篇,66篇在各級各類刊物刊登,其中省廳以上16篇(不含網(wǎng)站),共有21篇審計報告和專報被縣領導批示采納和落實整改。

4.提升計算機審計水平。增設計算機審計中心,配備專職業(yè)務人員,擴大計算機審計覆蓋面,提高計算機審計水平,注重自身成果提煉,力盡所能幫助被審計單位提升信息化工作。局計算機審計中心完成計算機AO實例4個、計算機技術方法3條、信息系統(tǒng)案例1個;積極幫助被審計單位和內審機構提升信息化水平,幫助學校糾正校園一卡通系統(tǒng)運行中存在的問題,并健全相關信息系統(tǒng)管理制度;主動為企業(yè)開發(fā)內部審計軟件提供技術支持;與計生局共同開發(fā)信息軟件,有效提高了社會撫養(yǎng)費征管工作的信息化水平。

5.加強內審指導監(jiān)督。一是增強指導職能,設立內部審計指導中心。3月28日新昌縣機構編制委員會批復同意縣審計局增設“新昌縣內部審計指導中心”,為更好地開展內部審計業(yè)務的指導和監(jiān)督工作提供了組織保障。二是加大監(jiān)督力度,開展內部審計工作督查。3月份會同縣府辦、監(jiān)察局組成政府內部審計督查組,對全縣政府內部審計“三有四化”建設情況開展了全面督查,并將督查結果予以通報,有力地促進了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、部門(單位)內部審計工作的進一步加強。三是強化隊伍建設,開展內審人員履職能力培訓。開展崗位能力培訓,并將培訓內容納入縣委組織部**年度干部教育計劃。于3月中旬組織內審人員參加了內部審計崗位資格證書考前培訓,有108名取得了內部審計崗位資格證書;于4月中旬我局又與縣委黨校聯(lián)合舉辦了行政事業(yè)單位內部審計實務培訓班,近200名內審專兼職人員參加了培訓,基本實現(xiàn)了內審業(yè)務人員培訓全覆蓋,全面提升了內審業(yè)務技能。四是加強內審業(yè)務指導。積極幫助指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、部門(單位)圍繞工作中心,科學安排項目計劃,認真開展內審項目實施。創(chuàng)新聯(lián)動審計組織方式,探索國家審計與內部審計聯(lián)動審計新路子,助推內部審計發(fā)展。專門組織實施全縣民政資金專項聯(lián)動審計,我局統(tǒng)一制定專項審計方案和調查表式、統(tǒng)一審計業(yè)務培訓、統(tǒng)一審計進點、統(tǒng)一審計質量標準、統(tǒng)一審計實施要求,采取審計力量聯(lián)動、審計技術聯(lián)動、審計成果運用聯(lián)動、審計整改聯(lián)動等方式,組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)內審機構聯(lián)動同步審計,既促進了全縣民政資金規(guī)范管理,又帶動了內審工作水平提升,取得明顯成效。內部審計業(yè)務指導和監(jiān)督工作榮獲省優(yōu)勝單位。

三、狠抓管理強化隊伍

1.機關建設進一步加強。縣委、縣政府高度重視審計工作。縣委組織部、編委同意我局增設了總審計師職位、高配縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議辦公室主任為副局(科)級職位;編委批復同意設立了新昌縣計算機審計中心和新昌縣內部審計指導中心。有效增強了審計的監(jiān)督職能,促進審計質量和管理水平進一步提高,推進全縣審計工作再上新臺階。

2.隊伍建設進一步提升。認真落實“三會一課”制度,開展創(chuàng)建學習型黨組織活動,把政治理論和業(yè)務知識學習、干部作風教育與本局業(yè)務工作結合起來,開設“審計大講堂”,局領導和各科室業(yè)務骨干結合工作、學習,在集中學習會上就黨風廉政、政策理論、業(yè)務知識、實務操作、審計管理等進行講解、輔導、交流;聘請有關領導、專家走進“審計大講堂”,傳授高層決策、先進理論、前沿知識,幫助審計干部增長知識、拓寬思路、提高審計本領。組織開展了廉政文化月活動和微型黨課大賽,傳遞黨員干部的理想信念,弘揚審計精神,收到了很好的教育效果;定期開展豐富多彩的實踐教育活動,組織人員參加文明勸導活動,走訪聯(lián)系村、社區(qū)、企業(yè),開展結對幫扶和文明共建等活動;開展理論研究和課題研究論文撰寫,組織參加青年干部審計論壇活動;注重營造文明和諧、奮發(fā)向上的內部環(huán)境凝聚人心、激勵干部,組織全體干部職工、老干部開展羽毛球、乒乓球、撲克等業(yè)余文體活動,培養(yǎng)審計人員健康情趣。通過一系列學習教育活動,促進了審計干部素質提高和隊伍建設加強,一年來有2名同志分別提拔為正、副科級領導,有4名年輕干部走上了中層干部崗位。

3.工作作風進一步改進。確立了“敬業(yè)勤學、公正規(guī)范、文明守紀、務實創(chuàng)新”隊伍建設目標,堅持“以身作則感召人、教育培訓塑造人、建章立制管理人、營造環(huán)境激勵人”。按《新昌縣審計局督查督辦工作制度》要求,定期不定期地加強對審計人員的工作任務、工作紀律、工作作風等督查,以制度形式來督促規(guī)范審計人員提高辦事效率,確保政令暢通;全面實施目標責任制績效考核制度,確立“以實績論英雄”工作導向,激發(fā)審計干部干事創(chuàng)業(yè)積極性創(chuàng)造性,《完善績效考核體系、提升審計科學化水平》的做法獲省廳好評;堅持工作例會制度,每季度督促審計進度情況,及時協(xié)調解決審計中碰到的困難和問題,促進各項工作任務的全面如期完成;嚴格要求審計人員執(zhí)行審計“八不準”規(guī)定和作風建設、廉政紀律各項要求,規(guī)范審計行為,堅持廉潔從審。認真貫徹落實市局“八個一”新要求,及時出臺了《新昌縣審計局領導班子落實“八個一”新要求的實施方案》和《基層單位和內部審計工作聯(lián)系點制度》。確定了加強審計整改制度建設、加強政府內部審計“三有四化”建設、項目質量管理等特色亮點工作;班子成員根據(jù)分工負責主持完成了《審計整改工作的實踐與思考》、《加強行政事業(yè)單位內部控制度建設的思考》、加強政府投資項目審計廉政風險防控的思考》等調研文章;班子成員分別擔任財政同級審、民政資金、保障性住房建設專項審計調查等重大項目的審計組長,全過程參與指導,努力做成精品項目;進一步深化“進村入企”活動,建立基層工作和內部審計工作聯(lián)系點制度,明確班子成員分別聯(lián)系一個基層單位、一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、一個街道、一個部門和一個企業(yè)(即五個一制度),科室、單位負責人聯(lián)系一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、一個部門和一個企業(yè)(即三個一制度),并集中安排二次蹲點工作調研和內審業(yè)務指導;班子成員組織談心交心活動,堅持與分管線工作人員談心保持常態(tài)化,開展日常交心談話、提醒幫助談話、崗位調整談話、批評誡勉談話,切實加強對干部的教育、監(jiān)督和管理。

第二篇:審計局工作總結

審計局工作總結

2013年,xx區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導和上級審計部門的具體指導下,堅持推進審計工作創(chuàng)新轉型,充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能和公共財政“衛(wèi)士”的作用,為建設富強、秀美、文化、和諧的新拱墅保駕護航。

一、全年完成的主要工作任務

xx區(qū)審計局今年共完成審計項目20個,共查出違紀違規(guī)金額34649萬元,管理不規(guī)范金額34129萬元,提出審計建議76條。共完成涉及84個政府投資項目的188196.3274萬元工程項目審計,核減工程造價11574.1490萬元,平均核減率為6.15%。在審政府投資項目合計153項,送審總金額919111.4290萬元,其中:在審跟蹤項目42項,送審金額824744.0434萬元。審計項目獲市級優(yōu)秀項目為1個,獲市級優(yōu)秀內部審計項目2個。編報審計信息(簡報)43篇,被上級機關錄用37篇次;其中市級12篇次,省級4篇次。

二、堅持圍繞中心,審計監(jiān)督力度不斷加強

(一)管好“錢袋子”,著力提高政府性資金的效益

xx區(qū)審計局充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能,加強政府投資項目審計。在投資審計方面我們積極探索“兩手抓”戰(zhàn)略,并運用“雙模式”并軌跟蹤審計這一模式,真正實現(xiàn)在投資審計領域財務數(shù)據(jù)與業(yè)務工作并軌的監(jiān)督體系,進一步促進投資領域制度完善、加強管理和堵塞漏洞。全年通過對全省保障性住房跟蹤審計等多個投資項目的審計和專項審計調查,有效地提升了建設領域的審計監(jiān)督力度。切實為政府管好“錢袋子”。以強化預算管理為目標,做“透”財政審計。在今年的同級審工作中我局圍繞著“核心審”,將“外圍審”的重點確定為區(qū)財政局等相關部門,繼續(xù)摸清我區(qū)全部政府性資金情況,同時開展了上塘街道、和睦街道財政決算審計。財政審計通過分析產(chǎn)生問題的根源,增強宏觀性、系統(tǒng)性,更好地發(fā)揮審計建設性作用。

(二)舉全局之力,實施全區(qū)政府債務審計

按照審計署的統(tǒng)一部署和安排,參加了地方政府性債務審計,并為此次審計提供了必要的組織保證和人力保證。審計中,審計組積極創(chuàng)新,嚴格規(guī)范,前移審核關口;全面審計,突出重點,確保重點單位能夠查深審透;評價公正,數(shù)據(jù)準確,審計結果受到相關方面的肯定和重視。在審計組成員的共同努力下,全面完成了此次全國性地方政府性債務審計工作任務。

(三)創(chuàng)新量化審計,助力提高領導干部履職效果

今年區(qū)委組織部、區(qū)紀委今年共交辦經(jīng)濟責任審計項目11個,我局選取民政局試點,創(chuàng)新性開展領導干部經(jīng)濟責任量化評價審計,按“全面推進、突出重點、健全制度、規(guī)范管理、提高質量、深化發(fā)展”的總體思路,以“一觀三化一廉”為核心,著力研究制定領導干部經(jīng)濟責任量化審計內容、評價指標,逐步形成適合我區(qū)特點的量化審計模式。確保更多的財政資金用于改善民生和發(fā)展社會事業(yè),為區(qū)委區(qū)政府的決策提供參考,進一步推進政府清正、干部清廉、政治清明。

(四)悉心指導內審工作,開展社區(qū)管理專項審計調查

今年我局高度重視和強化對內審工作的指導。在下半年首次對組織十個街道實施全區(qū)2010-2012社區(qū)管理情況同步專項審計調查項目。此次專項審計調查對象涉及95個社區(qū),涵蓋范圍廣、內容多。為提高審計工作質量和效率,xx區(qū)審計局采用街道內審人員主動自愿報名參與區(qū)審計局審計調查組的方式,不僅增進國家審計與內部審計的工作聯(lián)動,而且也提升內部審計人員素質水平,拓寬審計監(jiān)督的范圍和深度。

三、強化能力建設,審計隊伍建設力度不斷加強

一是加強領導班子建設。把領導班子思想建設放在首位,著力加強領導班子能力建設和作風建設,不斷優(yōu)化領導班子結構,一名軍轉干部充實到局領導班子中。

二是優(yōu)化審計隊伍。按照有關干部人事制度改革工作的總體安排和上級有關指示精神,今年我局進行科級干部競爭上崗和民主選拔工作。三位同志走上了科級干部崗位,順利完成了科級干部的新老交替,為青年干部的成長創(chuàng)造良好的環(huán)境,培養(yǎng)了青年干部的擔當精神,同時今年我局還新招錄一名事業(yè)編制人員,進一步充實審計隊伍。三是整合審計資源。抽調骨干力量全力做好重點項目審計工作。并將上級安排的項目與本級審計項目有機結合。將開展領導干部經(jīng)濟責任審計和上級安排的項目有機結合起來,實現(xiàn)審計成果共享,有效減少重復審計,縮短現(xiàn)場審計時間。

四是踐行“八項規(guī)定”、“八不準”紀律,建廉潔審計隊伍。我局續(xù)認真貫徹黨風廉政建設的各項規(guī)定和《廉政準則》,嚴格執(zhí)行審計工作“八不準”紀律,積極遵循《國家審計準則》和審計工作規(guī)范,嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委“六個嚴禁”,著力建設節(jié)約型機關,集中在全局開展機關作風建設活動。審計中加強對鋪張浪費的審計監(jiān)督,重點關注“三公”經(jīng)費和會議支出。

四、強化轉型和創(chuàng)新意識,審計工作水平不斷提升

一是加強審計項目質量管理。繼續(xù)推行科室負責人、法規(guī)科復核人、分管局領導的審計業(yè)務質量三級復核制,并對審計項目的復核審理流程進行優(yōu)化。加強對審計業(yè)務過程中相關實質性環(huán)節(jié)的管理,提高審計效率和審計成果時效性。通過分析、提煉對個體項目或多個項目審計結果,以審計專報、綜合報告、審計信息等方式,加強審計成果的利用,全面促進審計質量的提升。

二是加快審計信息化建設工作。依托上級審計機關的技術優(yōu)勢,繼續(xù)深化“審計辦公管理系統(tǒng)”、2011版“審計現(xiàn)場實施系統(tǒng)”等信息系統(tǒng)運用,充分發(fā)揮現(xiàn)代審計技術的作用。全局大部分審計人員通過了審計署推出的計算機審計資格考核認定,人數(shù)達到了規(guī)定比例。在現(xiàn)場實施中采用了計算機審計軟件,大大提升了審計工作效率和查錯糾弊的能力。

五、明年工作思路

(一)圍繞推進財政體制改革,加強財政審計

明年“同級審”按照黨的十八大報告中提出“加強對政府全口徑預算決算的審查和監(jiān)督”要求,主要圍繞推行預算編制全覆蓋、突出財政資金支出方向和使用績效、關注社會普遍關注的政府“三公經(jīng)費”進行重點審計,進一步構建完善的財政審計大格局,確保每一分錢都用在刀刃上。

(二)圍繞政府職能轉變,加強民生資金審計

一方面繼續(xù)重點審計社保、醫(yī)療、教育等民生資金,讓拱墅百姓享受到豐富的物質文化生活和優(yōu)質均等的公共服務,提升幸福感和滿意度;另一方面進一步關注生態(tài)文明,加大對循環(huán)經(jīng)濟、國土儲備、資源節(jié)約、環(huán)境保護、生態(tài)補償?shù)雀黜椪咧贫葓?zhí)行情況的審計監(jiān)督,著力推進“美麗拱墅”建設。

(三)圍繞提高執(zhí)政水平,加強重大政策落實情況審計

一是結合審計署、省廳、市局同步審計項目的實施,加大對重大經(jīng)濟政策和宏觀調控措施貫徹落實情況的審計力度,促進政策措施落實到位;二是加大檢查相關政策貫徹落實情況和效益情況,加大對經(jīng)濟社會運行中的突出矛盾和潛在風險的揭示力度,促進深化改革和制度創(chuàng)新。

(四)圍繞建設責任政府,加強經(jīng)濟責任審計

一是發(fā)揮經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議作用,強化“聯(lián)手問責”力度,加大對權力運行的監(jiān)督制約力度,健全完善責任追究和問責機制,共同推進懲防體系建設;二是進一步做好領導干部經(jīng)濟審計量化評價體系細化工作。適時進一步細化指標評價體系,為2014年領導干部經(jīng)濟責任審計全面實施量化指標評價打下扎實基礎。

(五)圍繞提升城市功能品質,加強政府投資項目審計

加快對城市基礎功能設施改造、保障房建設、生態(tài)環(huán)境改善等方面工程建設的審計跟進力度,切實發(fā)揮政府投資對調整發(fā)展結構的引導作用,全面保障政府實事工程建設質量。

(六)繼續(xù)深化廉政教育活動

進一步落實黨風廉政建設責任制,嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定,強化審計權力運行的監(jiān)督制約。繼續(xù)嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委“六個嚴禁”,從儉安排各種會議活動,深化節(jié)約型機關建設。

第三篇:審計局工作總結

審計局工作總結范文

xxxx年,區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,深入學習貫徹黨的十九大精神,落實省委十一屆七次全會、市委十三屆七次全會、區(qū)委七屆十次全會決策部署,圍繞全區(qū)統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展大局,緊扣“xxxx”總體發(fā)展思路,認真履行審計監(jiān)督職責。現(xiàn)將xxxx年工作總結和xxxx年工作安排匯報如下:

一、工作及特色亮點情況

截止目前,我局完成各類審計項目共xx項,持續(xù)開展的政府投資項目全過程跟蹤審計項目xxx項。圍繞xx發(fā)展,對xxx項區(qū)常務會議題材料從審計專業(yè)的角度進行了研究回復,向區(qū)委、區(qū)政府直接報送《審計簡報》三期,審計參謀服務作用發(fā)揮明顯。

(一)政策落實跟蹤審計不斷發(fā)展

在疫情防控特殊時期,以政策跟蹤審計為統(tǒng)攬,堅持“專項審”和“結合審”并行,充分利用大數(shù)據(jù)審計成果,將預算執(zhí)行審計、新冠肺炎疫情防控資金和捐贈款物審計統(tǒng)籌推進。以資金規(guī)范管理使用為主線,從財政部門入手,延伸到疫情防控實施單位。重點關注專項資金是否違規(guī)使用,捐贈款物是否及時分配等情況,為堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供有力審計監(jiān)督保障。

(二)投資審計不斷規(guī)范

一是進一步完善相關規(guī)范制度。

完善修訂了《政府投資工程建設項目全過程跟蹤審計實施辦法(試行)》《政府投資工程建設項目備案復核管理辦法(試行)》;二是進一步加強外聘中介機構管理。修訂了《關于社會中介機構參與政府投資工程建設項目審計業(yè)務管理辦法》,明確聘用中介機構協(xié)助開展政府投資審計的職責、權利、義務等,嚴格控制審計質量;三是進一步規(guī)范投資審計工作模式。在《xx區(qū)政府投資項目管理實施辦法》的大框架下,草擬《xx區(qū)政府投資工程建設項目審計監(jiān)督實施細則》,規(guī)范投資審計項目計劃管理和政府交辦事項的工作流程。

(三)財政審計不斷深化

把促發(fā)展、促規(guī)范、促安全、促績效、促公開作為著眼點,開展xx區(qū)xxxx年區(qū)級財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計。促進xxx.xx萬元滯留非稅收入全部繳入?yún)^(qū)非稅收入歸集戶,推動清理、收回財政存量資金xxxx.xx萬元;聯(lián)合區(qū)財政局、區(qū)國資和金融局開展國有企業(yè)高成本債務置換調查,通過徹底清理、統(tǒng)計,摸清國有企業(yè)債務狀況,全面梳理存量債務規(guī)模、結構、期限、成本等情況,推動以低利率債務置換高利率債務工作,并對債務置換、成本控制、減輕即期還債壓力提出有效建議。

(四)經(jīng)濟責任審計不斷拓展

按照干部管理權限和經(jīng)濟責任審計“全領域、全對象、全過程”覆蓋的基本原則,結合我區(qū)實際,形成《xx區(qū)區(qū)管黨政主要領導干部和國有企業(yè)主要領導人員經(jīng)濟責任審計工作規(guī)劃(xxxx-xxxx年)》,進一步加強對經(jīng)責審計工作的統(tǒng)籌謀劃和整體推進;認真落實中辦、國辦新修訂的《黨政主要領導干部和國有企事業(yè)單位主要領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》,開展任期經(jīng)濟責任審計x項,自然資源環(huán)保離任審計x項,形成《xxxx年經(jīng)濟責任審計綜合報告》,以專報形式直接報送區(qū)委區(qū)政府主要領導,切實提高審計結果運用成效。

(五)內審工作體系不斷健全

經(jīng)區(qū)委審計委員會第二次會議、區(qū)政府第xx次常務會議審議通過,出臺《關于加強內部審計工作的實施意見》,促進全區(qū)各單位建立健全內部審計機構,抓好內部審計人員配備,夯實內部審計的工作基礎。不斷理順內部審計管理體制,草擬《加強內部審計工作考核辦法》《xx區(qū)內部審計資料備案制度》《內部審計業(yè)務工作規(guī)程》等配套制度,明確相關的工作標準和考核流程,將內審工作考核結果納入?yún)^(qū)級目標考核,助推內審工作開創(chuàng)新局面。

二、新冠肺炎疫情防控相關情況

將打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)作為重大政治任務,全體動員積極響應區(qū)委關于疫情工作相關要求。一是組織成立xx區(qū)審計局黨員應急隊,全力支持社區(qū)群防群治工作,累計選派xx人(xxx人次)深入xx社區(qū)、xx社區(qū),摸排居民約xxxx戶,張貼信息告知單xxx余份,制作“五色卡”約xxx份。參與高速路體溫排查工作,累計排查過往車輛xxxx余輛;二是發(fā)揮審計監(jiān)督職能,作為xx區(qū)應急保障組成員,安排人員常駐保障組辦公,監(jiān)督保障疫情期間財政資金安全、高效使用。開展疫情期間城北醫(yī)院應急改造工程過程跟蹤審計,確保應急改造工程有序、規(guī)范進行;三是通過政務微博積極開展疫情科學防控、自我防護等健康知識宣傳教育。進一步加強輿情監(jiān)控,正確引導輿論,消除社會恐慌,維護社會穩(wěn)定,為打贏疫情防控總體戰(zhàn)貢獻力量。

三、工作安排部署

(一)圍繞服務大局,不斷提升工作謀劃力

在堅持依法獨立審計的前提下,始終把服務大局作為全區(qū)審計工作的出發(fā)點和落腳點。緊扣區(qū)委區(qū)政府重大決策部署,科學謀劃xxxx年審計項目。結合xx實際,做好常態(tài)化“經(jīng)濟體檢”工作。扎實開展重大政策措施落實情況跟蹤審計、“三促進”專項審計、預算執(zhí)行、民生審計、經(jīng)濟責任審計等,充分發(fā)揮審計在推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中的職能作用,把審計工作的謀劃和推動與各項事業(yè)規(guī)劃部署相結合,全面履行職責。

(二)圍繞擔當作為,不斷提高審計監(jiān)督效能

聚焦“xxxx”總體發(fā)展思路,堅持揭示微觀問題與服務宏觀決策并重,緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展各項中心工作、重點任務,加大重大政策措施落實情況跟蹤審計、預算執(zhí)行審計、專項資金審計等力度,全力推動審計工作由“事后監(jiān)督”向“事前事中事后全過程監(jiān)督”轉變,由“常規(guī)審計”到“內部審計和外部審計并重”轉變,由“單項審計”向“專項審計與綜合審計融合”轉變,努力做到政策落實到哪里、審計就跟進到哪里,改革推進到哪里、審計就延伸到哪里,進一步拓展審計監(jiān)督深度廣度。

(三)圍繞協(xié)作配合,不斷強化監(jiān)督合力

積極推動審計結果共享共用,建立健全與組織人事、紀檢監(jiān)察、巡視巡察等部門的工作協(xié)調機制,積極探索完善線索移交、會商協(xié)作、情況通報等協(xié)作配合方式,不斷提升監(jiān)督合力。充分發(fā)揮審計“治已病、防未病”的建設性作用,進一步加強對內部審計工作指導和監(jiān)督,加大內審人員培訓力度,提高內審人員能力水平,發(fā)揮內部審計“補充作用”,實現(xiàn)國家審計和內部審計同頻共振、同向發(fā)力、協(xié)同共進。

(四)圍繞科技強審,不斷推進大數(shù)據(jù)審計

加強思維轉型,夯實基礎。樹立大數(shù)據(jù)審計思維,從源頭上促進審計業(yè)務與信息化技術融合,在審前調查階段提前分析、預先研判,實現(xiàn)數(shù)據(jù)先行。推進數(shù)據(jù)資源建設,結合區(qū)級預算執(zhí)行審計、部門預算執(zhí)行審計、領導干部經(jīng)濟責任審計等工作,實施數(shù)據(jù)標準化處理,推動健全完善數(shù)據(jù)采集機制。把自然語言處理技術等數(shù)據(jù)分析方法引入審計業(yè)務中,對文本、音頻和視頻等非結構化數(shù)據(jù)進行智能化處理,不斷提高審前分析質量和效率。

(五)圍繞審計精神,不斷加強審計隊伍建設

持續(xù)推進政治建設。把___、___作為全體審計干部的終身課題,持續(xù)深入推進黨建工作與審計工作深度融合,加強審計干部的思想淬煉、政治歷練。持續(xù)提升能力素質。與時俱進,通過廣泛深入的培訓持續(xù)提升審計隊伍的專業(yè)知識、專業(yè)能力、專業(yè)作風、專業(yè)精神。持續(xù)強化紀律作風建設。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神、審計“四嚴禁”工作要求和審計“八不準”工作紀律。積極倡導從嚴從實的工作作風,努力建設信念堅定、業(yè)務精通、作風務實、清正廉潔的高素質專業(yè)化審計干部隊伍。

第四篇:審計局工作總結范本

審計局工作總結范本

20xx年是深入學習貫徹落實黨的xx大精神的開局之年,也是全面小康社會和中國特色社會主義社會建設的關鍵一年。在本的工作當中,在市委、市政府的正確領導下,我局認真組織學習黨的xx大精神,認真負責對法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,維護財政經(jīng)濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,有效地保障了全市經(jīng)濟和社會的健康發(fā)展。現(xiàn)將本工作情況總結匯報如下:

一、20xx年主要工作情況總結匯報。

(一)開展了預算執(zhí)行及其他財政財務收支審計。

為規(guī)范預算管理,提高財政資金的使用效益,促進財政體系的進一步完善,我局完成了區(qū)20xx本級預算執(zhí)行及其他財政收支審計和區(qū)北環(huán)中學、北環(huán)小學、區(qū)慈善會等4家單位的財務收支審計,涉審資金億元,審計查處管理不規(guī)范金額萬元,提出規(guī)范性管理意見和建議20條。工作中我局不斷創(chuàng)新財政審計理念,更加注重集中反映本級預算和財政專項資金的整體情況;更加關注涉及人民群眾切身利益的項目和資金,關注教育、文化、衛(wèi)生、安全等領域資金投入及運作情況;更加注重從體制、機制和制度出發(fā),提出了嚴格控制一般性支出、從嚴從緊編制預算等合理化建議,達到了規(guī)范資金管理的目的。

(二)開展了稅收征管審計。

為加強稅收管理,提高地稅部門依法治稅的能力,我局完成了對區(qū)地稅局、保稅區(qū)地稅局和深圳市地方稅務局第二稽查局等3家單位稅收征管審計,審計總金額

億元,審計查處管理不規(guī)范金額萬元,審計期間通過稅務部門追繳入庫稅款共計萬元,提出審計意見和建議3條。同時,我們加大稅收征管審計成果的轉化利用,一是突出土地增值稅征管現(xiàn)狀和目前邏輯審核方面存在的監(jiān)管漏洞,從制度上提出規(guī)范管理、堵塞漏洞的合理化建議,得到地稅部門的認可。二是地稅部門積極采納審計意見和建議,已對應繳納土地增值稅的納稅戶進行了全面納稅檢查,并對部分企業(yè)重新補繳了稅款,為地稅超額完成今年稅收任務打下了堅定的基礎。

(三)開展了領導干部任期經(jīng)濟責任審計。

為加強審計干部監(jiān)督,促進領導干部依法履責,我局完成了經(jīng)濟責任審計6項,審計總金額

億元,審計查處管理不規(guī)范金額萬元,提出意見及建議17條。突出抓好以下三個方面的工作:一是繼續(xù)加強經(jīng)濟責任審計日常管理工作,對全區(qū)近五年的經(jīng)濟責任審計數(shù)據(jù)進行梳理,便于今后經(jīng)濟責任審計工作信息的利用。二是全面落實跟蹤審計整改情況,對上經(jīng)濟責任審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況進行全面反饋和檢查,促使被審計單位認真整改,上審計書面報告整改情況落實率達到100%。三是在經(jīng)濟責任審計中率先使用審計談話制度,使審計組更好的了解被審計單位的業(yè)務實質和實際情況,為科學評價領導干部打下良好基礎。

(四)開展了資金績效審計。

堅持“民本審計”理念,繼續(xù)開展專項資金領域的績效審計探索,我局完成了區(qū)經(jīng)濟發(fā)展資金績效審計工作,涉及被審計單位7家,延伸扶持企業(yè)122家,涉及涉審資金7.4億元,審計查處管理不規(guī)范金額1.23億元,提出意見及建議5條。作為對資金績效審計工作的有力探索,審計工作一是在審計評價上下工夫,通過一些技術指標和經(jīng)濟指標將定性化的指標以定量形式表現(xiàn)出來,最大限度保證了審計評價的客觀公正;二是在審計效果上下工夫,從完善制度、規(guī)范管理的角度出發(fā),提出了完善經(jīng)濟發(fā)展資金政策法規(guī)、強化監(jiān)督制約機制等建議,推進了經(jīng)濟發(fā)展資金相關政策法規(guī)的修訂和日常考核監(jiān)管工作的加強。

(五)開展了政府投資項目審計。

進一步加大對政府投資建設項目的審計監(jiān)督力度,最大限度節(jié)約財政資金,我局共完成政府投資建設項目審計任務1xx5項,審計金額26.28億元,審定金額億元,審減3.81億元。同時,還開展了對大運場館配套工程、城市綠道工程、保障性安居工程等政府投資重點建設項目的跟蹤審計。在審計項目的安排上,以大項目、熱點項目、民生項目審計帶動其他政府投資項目審計,切實做到最大限度節(jié)約財政資金,提高投資效益。重大項目基本實現(xiàn)審計過程全覆蓋,從項目可行性研究、立項、設計、規(guī)劃、招投標等各事項進行事前控制,實施預算審查,強化在建項目跟蹤審計,抓好竣工結算審計,把好政府投資項目最后一道防線。

(六)開展了專項審計及審計調查。

按照審計工作計劃和上級審計機關的統(tǒng)一部署,對市第26屆世界大學生夏季運動會賽區(qū)委員會“辦賽事”專項資金和物資使用情況、全區(qū)中小學校舍安全工程、靈活就業(yè)政策實施效果、“扶貧濟困”日捐贈資金物資、區(qū)“雙到”扶貧資金等5項民生領域的項目,進行了專項審計和審計調查,涉審資金4.38億元,審計查處管理不規(guī)范金額萬元,提出意見及建議6條,確保了專項資金的安全和使用效益,進一步促進了各項惠民政策的落實。

二、主要工作做法和經(jīng)驗。

(一)以制度建設為重點,促進內部管理的科學化、規(guī)范化。

一是從機構設置入手,根據(jù)區(qū)委組織部的批復,在局科室中,增設了審理科,審理有關審計業(yè)務事項,組織實施審計項目質量檢查與考核,督促被審計單位根據(jù)審計結果進行整改。二是針對審計工作中出現(xiàn)的新情況和新問題,修訂了《區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督暫行規(guī)定》,進一步完善了《案例指導制度》、《協(xié)作和內控制度》、《超常規(guī)加班制度》等審計制度和優(yōu)化了《“全過程跟蹤三級復核”審批流程》,從審計的實施、報告的出具、審計成果的運用等方面進行了明確和規(guī)范。

(二)以能力建設為核心,全面提升審計人員整體素質。

一是實現(xiàn)審計業(yè)務培訓全覆蓋,要求審計人員每年至少完成一項審計業(yè)務培訓,年初根據(jù)各科室培訓需求制定《區(qū)審計局人員培訓計劃》,先后組織人員參加計算機業(yè)務培訓、主審業(yè)務培訓和《經(jīng)濟市審計機關經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程(試行)》等培訓。二是拓展學習渠道,加強與其他審計機關的交流與學習,借鑒其審計工作好的經(jīng)驗和作法,提升了審計人員的業(yè)務能力。三是發(fā)揮“傳幫帶”作用,充分發(fā)揮業(yè)務骨干的作用,形成學習互助的氛圍,通過召開審計業(yè)務會議,研究解決審計中發(fā)現(xiàn)的問題,達到交流思想,共同提高的目的。

(三)以廉政建設為保障,樹立和維護良好的審計形象。

始終把廉政建設作為審計工作的“生命線”和“高壓線”,堅持審計工作進行到哪里,廉政工作就跟進到哪里。一是年初嚴格按照“一崗雙責”的要求認真落實黨風廉政責任制,制定了《20xx年落實黨風廉政建設責任制實施方案》,扎實開展好廉政風險防范管理工作。二是結合今年的紀律教育月活動,出臺了《區(qū)審計局人員工作守則》,嚴格執(zhí)行審計署“八項規(guī)定”,始終做到廉政建設常抓不懈,反腐倡廉警鐘常鳴,不斷提高拒腐防變能力。三是強化黨性教育,提高黨性修養(yǎng),在“七一”前夕開展“

一把手”講黨課、“廉政大講堂”等一系列活動,增強黨員干部崗位意識和服務意識。

(四)以文化建設為動力,營造審計工作良好氛圍。

加強機關文化建設,提升審計隊伍的精氣神。一是以“群眾工作年”為契機,深入開展“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動,組織開展公務員志愿者文明出行、黨員干部隊伍進社區(qū)、愛心捐款等系列公益活動。二是結合扶貧“雙到”工作,組織干部職工深入到對口扶貧的村里,了解群眾生活的疾苦,突出解決他們迫切需要解決的問題,幫助干部職工樹立正確的人生觀和世界觀。三是關心干部職工生活,充分發(fā)揮工會在群眾中的作用,通過組織參加全區(qū)廣播操比賽、市局運動會、長跑日活動、讀書月活動等豐富多彩的形式,豐富干部職工的業(yè)余生活。

三、20xx年審計工作的主要思路。

20xx年我局審計工作的主要思路是:認真學習全國審計工作會議精神,深入貫徹落實黨的xx大精神,按照省、市審計工作的總體部署和要求,緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作,突出“預算執(zhí)行審計、經(jīng)濟責任審計、績效審計、政府投資審計”四大主題,全面履行審計監(jiān)督職責,為我區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展作出更大的貢獻。同時,不斷加強廉政建設、機關作風建設,開拓工作思路,創(chuàng)新工作方法,提高審計質量,促進審計工作向更高層次邁進。

根據(jù)上述工作思路,20xx年我局的審計工作旨在推動“四個深化”、“三個加強”,實現(xiàn)審計工作再上新臺階。

一是深化政府財政審計工作,構建財政審計大格局。

認真梳理20xx年本級財政資金的增長方式和支出結構,以全部政府性資金為主線,以構建財政審計一體化為思路,緊緊圍繞財政“重點、熱點、難點”問題,把當年急待解決、政府關心、人大關注的問題作為審計重點,把“三公經(jīng)費”和會議費開支情況作為審計的重要內容,將財政審計與稅收征管審計、經(jīng)濟責任審計、績效審計和政府投資審計等多種審計形式相結合,豐富財政審計的廣度和深度。同時,重點關注20xx年本級地方財政預算執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,促進公共財政體系的逐步健全和完善,提高財政資金的使用效益。

二是深化領導干部經(jīng)濟責任審計工作,不斷加強干部權力運行監(jiān)督。

20xx年我區(qū)經(jīng)濟責任審計任務非常繁重,全局工作主要圍繞經(jīng)濟責任審計工作展開,我們將進一步統(tǒng)一思想、統(tǒng)一布局,統(tǒng)籌安排審計力量,形成全局一盤棋,充分發(fā)揮合力,充分利用審計資源,將各部門落實中央“八項規(guī)定”相關要求的情況作為審計的重要內容,優(yōu)質高效完成區(qū)委組織部委托和上級審計機關授權的經(jīng)濟責任審計項目。組織召開我區(qū)經(jīng)濟責任審計領導小組會議,將前期經(jīng)濟責任審計中所發(fā)現(xiàn)的重大問題、普遍性和趨勢性問題,通過經(jīng)濟責任審計領導小組會議進行披露和分析,為領導干部監(jiān)督管理工作提供支持,為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù)。

三是深化專項、績效審計工作,強化“以民為本”的服務意識。

關注政府在保障和改善民生方面的投入力度,深化對關系經(jīng)濟社會發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的環(huán)境、科技、醫(yī)療、教育、社會保障等公共領域專項資金的審計和審計調查。加大專項資金和政府投資項目績效審計力度。揭露和查處嚴重鋪張浪費、財政資金損失及效益低下等問題,促進勤儉節(jié)約,把錢用在刀刃上。在進行績效評價時,不僅要看經(jīng)濟效益、社會效益,而且要深入分析環(huán)境和生態(tài)效益,促進實現(xiàn)有速度、高質量、高效益、可持續(xù)發(fā)展。

四是深化政府投資項目審計工作,繼續(xù)探索創(chuàng)新工作方法及程序。

加強對政府重視,群眾關心,社會關注的重大政府投資項目的審計,積極開展惠民工程項目、市容環(huán)境提升項目審計以及保障性安居工程審計,實現(xiàn)對重大項目建設過程中的決策、規(guī)劃、設計、招標、施工、監(jiān)理等環(huán)節(jié)的全覆蓋、全跟蹤,把事前預防、事中控制和事后監(jiān)督有機結合起來,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時堵塞漏洞,減少損失浪費。通過進一步完善政府投資審計工作和“三級復核”審批流程,提高政府投資項目審計質量和審計效率,力求最大限度的節(jié)約投資建設成本,提高財政資金的使用效益。

五是加強審計信息化建設,拓展計算機審計方法。

信息化建設是審計工作的技術手段和轉型發(fā)展的重點突破口,我們將加大硬件投入、構建網(wǎng)絡平臺,實現(xiàn)審計AO系統(tǒng)與外網(wǎng)相互獨立、安全運行,充分利用AO軟件及交互功能管理審計項目、控制審計現(xiàn)場,真正實現(xiàn)審計過程的無紙化;另一方面通過組織信息化相關知識的學習、培訓,提高審計人員的專業(yè)技能,不斷總結計算機審計經(jīng)驗,提煉計算機審計成果,實現(xiàn)計算機審計案例共享。

六是加強審計成果轉化利用,提升審計效果。

審計成果的轉化利用是提升審計效果的關鍵,首先要注重從制度建設入手,從規(guī)范管理,防范風險的角度出發(fā),從體制機制上提出解決問題和預防問題的辦法。其次要注重綜合分析,對審計報告內容進行總結歸納和分析提煉,把握普遍性和規(guī)律性問題,形成綜合性和具有前瞻性的審計分析成果。最后要落實整改,建立健全跟蹤落實機制,對報告中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行全面反饋和檢查,督促被審計單位認真整改。

七是加強審計機關自身建設,推動審計事業(yè)科學發(fā)展。

審計部門作為政府監(jiān)督部門,“打鐵還需自身硬”。一要加強廉政建設。嚴格依法履行審計職責,嚴格遵守審計工作“八不準”紀律、保密紀律和各項廉政紀律,自覺接受各方面監(jiān)督。二要加強作風建設。引導審計人員要樹立正確的人生觀、世界觀和價值觀,堅決貫徹落實“八項規(guī)定”,改進作風,杜絕慵懶散,提振精氣神。三要加強對審計人員的業(yè)務培訓,提升審計能力。提升審計能力。利用市審計教育基地,定期不定期對審計人員培訓,提升審計人員專業(yè)素質和業(yè)務水平,優(yōu)化審計人員結構,營造良好的學習氛圍,打造一支技術優(yōu)良的審計干部隊伍。

以上就是我局本工作情況總結匯報以及下年工作思路,不當之處還請領導批評指正。

第五篇:審計局工作總結

XX縣審計局

2012年上半年工作總結

2012 年上半年,我局在縣委、縣政府和上級審計機關的正確領導下,認真學習貫徹全市審計工作會議及全縣經(jīng)濟會議精神,全面落實科學發(fā)展觀,把促進發(fā)展作為審計工作的第一要務,進一步提高審計工作質量和水平,服務經(jīng)濟建設。1-6 月份共完成審計項目48 個,查出有問題資金7085萬元,依法處理處罰上繳財政97.50萬元,提出審計建議45條,審計建議被采納22條,提交各類審計信息143篇次,審計工作得到縣委、縣政府的充分肯定。今年來,我局先后被市委、市政府評為“市級文明單位”、被市審計局評為“信息宣傳工作先進單位”、“審計質量建設先進單位”,被市檔案局評為“邯鄲市檔案工作先進單位”等榮譽稱號。

一、強化審計監(jiān)督,致力提高業(yè)務質量

繼續(xù)按照“嚴謹細致、強化責任、提高質量”的工作要求,加強對財政、政府投資、經(jīng)濟責任、社會保障項目等審計,為確保宏觀調控的決策、部署和措施落實到位,確保政令暢通、令行禁止發(fā)揮積極作用。

(一)本級預算執(zhí)行審計

把本級預算執(zhí)行審計作為第一位要務來抓,按照“核實財政收支、揭露反映問題、提出對策建議”的工作思路,堅持“求真務實、突出重點、深化質量”的工作方針,加強對涉及黨政中心工作和民生的重要資金和項目的審計,注意把握總體情況,揭示突出問題,從體制機制上分析原因,提出建議,促進規(guī)范管理。我們集中力量,整體聯(lián)動,理清收支渠道,掌握管理使用政策,審計和調查了地稅局、國土局、第一醫(yī)院等部門的預算執(zhí)行等情況。揭示了存在的問題,主要是:地稅部門在土地增值稅清理不夠及時、未按規(guī)定辦理政府集中采購;國土局存在非法占地、滯留專項資金、收費罰沒上繳不及時;一院存在亂收費、違規(guī)支付專家會診費、未交社會保障費等問題。對查出的問題,我局依照有關法律法規(guī)進行了處理處罰,并提出了相關的建議,為促進財政預算管理規(guī)范化、制度化和法制化建設發(fā)揮了作用。

(二)政府投資項目審計

我局把政府投資審計作為服務經(jīng)濟發(fā)展的重要平臺,通過強化政府投資項目的審計監(jiān)督,促進加強建設項目管理,節(jié)約政府投資,提高投資效益。今年1至6 月份,我局由投資一、二科通過交叉互審完成政府投資審計項目19個,送審金額14834萬元,核減工程造價1940萬元,項目核減率13.08%,政府投資審計工作得到縣委、縣政府及上級審計機關的充分肯定。

(三)經(jīng)濟責任審計

受縣委組織部的委托,我局完成了18個單位領導干部任期、離任經(jīng)濟責任履行情況審計,審計查出違規(guī)問題102個,查出有問題資金4323萬元。通過經(jīng)濟責任審計,促進了領導干部執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)的自覺意識和責任意識,提高領導干部的民主決策能力和當家理財?shù)乃健M瑫r,也為組織和紀檢監(jiān)察機關提供較為詳實的情況,使審計結果切實變成干部任用、獎懲等全面考核的依據(jù),也為逐步完善干部考核、評價打下堅實的基礎。

(四)社保資金審計

為促進黨和政府利民惠民政策資金的落實,維護人民群眾的根本利益為目標,年初審計署組織各級審計機關對全國社保資金進行了審計,我局派出骨干人員參加了市局組織的全市社保資金交叉審計。通過審計,摸清了各地社保資金規(guī)模、使用、管理和效益情況,檢查政策落實情況和實施效果,揭示存在的困難和問題,提出規(guī)范管理的建議,促使我國社保基金管理更加安全、完整、有效,并日臻完善和規(guī)范;通過審計,使參審人員相互交流合作,掌握了更多的社保資金審計方法及社保資金審計過程中存在的一些問題,為今后社保資金審計奠定了良好的基礎。

二、注重業(yè)務規(guī)范,致力提升工作水平為加強審計業(yè)務質量管理,促進規(guī)范審計報告、審計實施方案、審計通知書等審計業(yè)務文書,確保審計項目事實清楚、定性恰當、程序規(guī)范、適用法律法規(guī)準確,我局突出抓好四個方面:一抓審計實施方案。強調各審計組在充分做好審前調查的基礎上,把審計實施方案做實做細。根據(jù)調查了解掌握的情況和審計工作方案,確定審計項目的具體審計目標、審計范圍、內容和重點、準確判斷重要性水平,認真評估審計風險,盡最大限度降低審計風險。二抓審計程序。按照《審計法》要求,在審計實施過程嚴格把握審計程序要求,從審前調查、審計實施方案制定、審計通知書送達、審計查證過程、審計證據(jù)的認定、審計定性的法規(guī)審理、審計報告和審計處理、審計文書的送達、審計決定的執(zhí)行、后續(xù)審計的全過程都嚴格按照審計準則規(guī)定程序執(zhí)行。三抓審計審理。審計審理工作是審計機關控制審計質量的重要抓手,也是將法制工作落到實處、推進依法審計的重要環(huán)節(jié)。為適應審計復核向審理的轉變,把審計項目質量關,我局在總結以往復核工作經(jīng)驗的基礎上,進一步明確和細化審理的職責和程序,提高審理工作質量和效率,切實防范審計風險,為科學、規(guī)范地考核審計業(yè)務科室工作提供依據(jù)。四抓審計紀律。維護審計機關清正廉潔的良好形象,是審計質量的保證。堅持以黨風廉政建設和審計“八不準”的各項規(guī)定約束審計工作全程,實行審計公示、審后回訪等全方位監(jiān)督。

三、立足效能管理,致力機關自身建設

以作風建設為載體,切實轉變觀念,講究工作效率;以局領導班子和股級干部考核為契機,切實加強審計干部隊伍建設,不斷提高依法行政、依法審計的綜合素質。

(一)政治業(yè)務學習不斷深入。上半年以來,根據(jù)縣委安排,結合審計工作實際,與機關黨員干部隊伍的思想、工作、作風更加緊密地聯(lián)系起來,有計劃、有步驟地開展了學習實踐活動。要求把“講政治、顧大局、守紀律”要求融入到履行審計職責的各個環(huán)節(jié),在審計項目實施、發(fā)揮作用途徑、加強審計管理上都要切實做到講政治、顧大局、守紀律。要讓“講政治、顧大局、守紀律”成為我們每一名審計人員的自覺行動。深刻理解十七屆中央紀委七次全會和國務院第五次廉政工作會議精神,進一步統(tǒng)一思想,不斷提高全局審計人員的政治思想覺悟、理論水平、大局意識和責任意識,使全局審計人員依法行政、依法審計能力全面提升。

(二)黨建政風行風常抓不懈。今年以來,我局圍繞審計抓黨建,抓好黨建促審計,夯實黨建工作基礎。一是領導示范帶動,工作創(chuàng)新推動,形成齊抓共管合力,促進審計事業(yè)發(fā)展。二是實行“一把手”負總責,分管領導、股長、審計組長分級負責制,一級抓一級,層層抓落實。做到兩手抓,即一手抓審計業(yè)務,一手抓廉政建設,推行審計公示制,在審計組進點時張貼《審計公示》,廣泛接受內外部監(jiān)督。三是堅持審計回訪,深入了解、掌握審計組遵守廉政紀律的情況,不斷總結經(jīng)驗,加強廉政建設。

四、轉化審計工作成果,加強審計信息化建設 今年以來,我局充分注重審計成果開發(fā)利用,不斷拓展審計成果利用的形式和范圍,把審計調研和信息工作擺上重要議程,加強綜合分析,努力轉化提升審計成果。一是抓好信息宣傳,擴大審計影響范圍。把信息工作納入工作計劃,分解到股,落實到人,納入績效考評內容,與季度、考核掛鉤。推行審計信息與審計項目“一體化”,做到完成一個審計項目,至少撰寫一篇審計信息,有效推動審計信息工作躍上新臺階。二是謀劃調研活動,提高審計業(yè)務能力。把課題調研作為提高審計業(yè)務能力和加強自身建設的重要工作抓緊抓好,認真開展審計調研活動,從體制、機制上進行原因分析,提出合理性審計建議和意見,為宏觀經(jīng)濟決策服務。三是創(chuàng)新工作方式,拓展成果轉化渠道。從著眼宏觀、服務大局出發(fā),抓好要情專報工作,針對審計中發(fā)現(xiàn)的突出問題和重點事項,以審計要情專報或呈閱件等形式向縣領導報告,提供決策參考依據(jù)。

上半年審計工作取得一定成績,但與縣委、縣政府及上級審計機關的要求還存在差距,面臨的一些困難和問題。主要是計算機輔助審計和效益審計還較薄弱、工作效率尚需進一步提高,審計人員工作責任心和大局意識亟需進一步強化等,這些將在今后工作中采取有效措施切實加以解決。

五、下半年工作思路

要認真貫徹落實實科學發(fā)展觀,按照上級審計機關的部署,以審計創(chuàng)新為動力,以提高審計成果質量為核心,以加強審計業(yè)務管理為基礎,以“人、法、技”建設為保障,內增素質、外樹形象,全面提高依法審計能力和審計工作質量水平。

一要以科學發(fā)展觀為指導,進一步增強政治意識、大局意識和責任意識,努力提高推進工作的能力、攻堅克難的能力、創(chuàng)新創(chuàng)造的能力。

二要按照“積極穩(wěn)妥,量力而行,提高質量,防范風險”要求,開展經(jīng)濟責任審計、政府投資審計和其他財務收支審計,深化審計內容,突出審計重點。

三要根據(jù)國家審計規(guī)范的要求,強化審計質量管理和控制,建立健全審計執(zhí)法監(jiān)督機制,繼續(xù)開展優(yōu)秀審計項目及計算機AO應用實例評選工作,進一步規(guī)范審計行為。

四要抓好班子和審計隊伍建設,深化黨風廉政建設,不斷提高凝聚力和戰(zhàn)斗力;強化機關效能建設,不斷改進工作作風,提高工作效率,依法審計、文明審計,切實提高審計機關的公信力和執(zhí)行力。

二〇一二年六月三十日

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