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工程檢查內容

時間:2019-05-12 16:16:11下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《工程檢查內容》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《工程檢查內容》。

第一篇:工程檢查內容

歷年建設部工程質量執法檢查的主要內容

一、工程施工質量大檢查的主要內容:

1、貫徹執行國家有關工程建設程序和質量管理的法律、法規以及建設工程質量管理條例、安全生產管理條例等情況,尤其是檢查參建各方的質量行為、安全行為和執行工程建設強制性技術標準的情況。

2、開工條件檢查時必備的管理資料如:施工許可證、開工報告、圖紙審查文件、工程質量保證體系、質量責任制、現場質量管理制度、工程質量檢驗制度以及施工管理制度建立和落實情況。

3、抽查工程質量控制資料、施工技術資料和安全資料等。

4、地區有關建筑節能、建筑抗震、分戶檢驗、幕墻工程和現澆混凝土樓板裂縫專項治理等文件的傳達、落實和控制等情況。

5、工程實體施工質量(包括:鋼筋保護層厚度等結構實體檢測)以及工程施工質量通病防治情況等。

二、迎檢時工程項目應提供的文件資料:

1、工程施工許可證、工程規劃許可證、土地使用證、安全生產許可證、工程中標通知書、建設工程施工圖設計審查批準書、紅線圖等。

2、施工承包合同、工程分包合同和勞務承包合同以及合同履行情況。

3、施工單位(含:總包單位、分包單位)資質證書和項目經理資質證書、安全員、質檢員等(含項目經理聘書、項目目標管理責任書、工程實際項目經理與合同不符時應有企業法人委托書并到有關部門備案等)管理人員上崗證。

4、檢測(試驗)單位資質證書、見證取樣委托書及見證取樣備案記錄。

5、工程質量監督計劃、工程質量監督方案和安全監督計劃。

6、工程項目管理人員及特種作業人員名冊(含:項目經理、質量檢查員、安全員、電焊工、架子工等人員的上崗證書)。

7、工程開工報告和停(復)工報告。

8、圖紙會審紀要、設計變更文件(重點是:墻體材料、結構鋼筋、消防、人防、窗框分格、節能保溫、樓梯間門斗、防水工程、電氣系統、給排水系統、暖通系統及重要使用功能等等工程)及工程隱蔽驗收記錄等。

9、施工現場質量管理檢查記錄:包括:⑴現場質量管理制度;⑵質量責任制(含項目部中各崗位和施工班組);⑶主要專業工種操作上崗證書;⑷分包方資質與分包單位的管理制度;⑸施工圖審查情況;⑹地質勘察資料;⑺施工組織設計、施工方案編制及審批情況;⑻施工現場施工技術標準規范的配置情況;⑼工程質量檢驗制度;⑽現場攪拌站及計量器具的設置情況及相關制度;⑾現場材料、設備存放與管理的情況及相關制度。

10、模板工程施工方案含支撐系統計算書及模板拆除措施等文件編制和報批情況。

11、施工日志(含專業工程)、工序交接記錄、技術交底和施工記錄等。

12、適用的施工操作依據和所執行的施工技術標準、圖集及技術規程或法規等目錄及文件。

13、泵送混凝土現澆板裂縫、砌塊墻體飾面開裂、防水工程滲漏、外保溫墻面開裂及平整度差、外窗滲漏及窗洞周邊“熱橋”等等工程施工質量通病的防治措施及工程質量問題的整改情況。

14、混凝土結構實體檢驗記錄包括:混凝土強度和鋼筋保護層,等等。

15、工程安全和功能的見證檢測報告及功能抽查記錄等(包括:地基驗槽記錄、現澆混凝土構件拆模記錄、鋼筋連接、結構實體檢測記錄、沉降觀測記錄、地基中氡放射性檢測報告、地下防水效果檢查記錄、建筑節能、建筑幕墻現場實驗報告、外窗安裝情況以及外窗氣密性、水密性、耐風壓檢測報告和避雷接地電阻測試記錄,等等)。

16、原材料出廠合格證、材料進場復驗報告(包括:砌塊、鋼結構、防水材料、門窗、外保溫材料等生產廠家的生產許可證及資質年檢報告

等)及材料、構配件和商品混凝土等進場驗收記錄(包括混凝土塌落度檢測記錄等)。

17、見證取樣和送檢記錄以及各種工程檢驗報告。

18、施工時所用小砌塊的產品齡期、施工技術資料。

19、分部(子分部)工程、分項工程及檢驗批等質量驗收資料的收集、整理情況。

20、新技術、新材料、新工藝和新設備的應用情況以及本年度建設廳文件、分戶檢驗、建筑節能和工程專項治理或整治活動的落實情況。

21、項目公章有無授權和審批文件。

22、從事植筋作業單位的施工資質證書以及植筋的力學試驗報告和材料合格證、施工方案;其它專業施工的企業資質等。

23、工程材料、構配件、設備以及混凝土進場后的報驗資料。

24、見證取樣和試驗工作以及同條件養護、施工現場標養設備的建立情況,必要時檢查溫度控制記錄。

25、基坑支護、鋼筋機械連接工程、外腳手架搭設方案、結構模板支設及拆除工程、地面輻射供暖系統、建筑節能工程、混凝土結構后錨固連接工程、建筑幕墻工程、防水工程、大體積混凝土和冬季施工等等專項施工技術方案的編制和審批情況。

26、工程原材料、構配件檢試驗制度和工程檢、試驗計劃表。

27、重要材料、設備、產品或施工工序的成品保護措施及工程現場實際的成品保護情況。

28、各項施工技術管理制度及文明施工管理制度,等等。

29、其他工程質量控制資料、施工技術資料和安全資料等。注:①“加粗”部分的文字內容為質量執法檢查的重點

②一般由項目經理對該工程的簡介和施工管理、安全生產和質量控制等情況進行匯報,時間5分鐘左右。

第二篇:檢查內容

檢查內容

一、抵質押貸款檢查

(一)抵押貸款

1、貸款手續是否齊全,程序是否合規,有無逆程序審批發放貸款。

2、有無接受法律明令禁止和限制的抵押物,導致抵押無效;有無接受權屬關系不明晰或有爭議的抵押物,影響抵押效力;有無偽造虛假抵押物權屬證書、登記證書,掩蓋抵押物物權狀況;有無接受有特定用途或難以變現的抵押物;有無抵押物屬第三方的,內外勾結偽造第三方同意抵押的證明文件,調查中不予揭示,合謀騙取信貸資金;個人按揭貸款中,有無開發商(或中介)與個人(本公司員工)合謀,利用個人名義辦理假按揭,騙取信貸資金。

3、有無與沒有評估資質的評估機構開展業務合作;有無評估機構出具不符合實際的估價意見,低價高估,隱瞞抵押物瑕疵;有無銀行(信用社)工作人員與借款人、抵押人惡意串通,導致抵押物價值嚴重失實,套取信貸資金;有無放寬抵押物抵押率,提高抵押貸款額度,套取信貸資金。

4、有無審批通過法律法規明令禁止和限制的抵押物、抵押物權存在瑕疵、抵押率高于規定標準的抵押貸款;有無審批通過不予揭示抵押物存在租賃、出借、在先抵押、查封、扣押、監管等限制情況的抵押貸款;有無審查把關不嚴,直接認同申報貸款材料中的抵押物價值和抵押率。

5、有無抵押登記的抵押物與貸款批準的抵押物不一致;有無辦理抵押登記后,發現抵押物價值與實際明顯背離,仍然審核發放;有無在尚未辦妥抵押登記手續的情況下發放貸款;有無借款人或抵押人偽造抵押登記證書或克隆權證,并與銀行(信用社)經辦人員相互串通,騙取信貸資金;有無借款人或抵押人與登記部門人員勾結,擅自更改抵押登記信息,套取信貸資金;有無抵押登記證期限與貸款不一致的問題。

6、有無貸款期間抵押物被轉移、挪用、處置、調換、逃廢債務;有無貸款期間抵押物毀損、滅失、價值降低、變現能力減弱、超過有效期等情況不予反映;有無貸款期間借款人或抵押物所有人產生法律糾紛,貸后檢查發現而不采取措施;有無抵押物權憑證未落實專人保管,造成權利憑證丟失、損毀、抵押物保險過期。

7、有無內外勾結,以明顯高于市場價格的抵押物償還本息;有無在貸款本息未結清,又未提供其他有效抵押方式的情況下,抵押人串通承貸單位、登記部門注銷抵押登記手續。

(二)質押貸款

1、貸款手續是否齊全,程序是否合規,有無逆程序審

批發放貸款。

2、有無出質人主體不合法,出質人不是質押物所有權人;有無以法律禁止、所有權有爭議的物品質押;有無借款人或第三人以虛假資料,變造、偽造權利證明提供質押;有無內外勾結,偽造、變造權利證明,或用已掛失、凍結的權利證明(存單、國債等)辦理質押。

3、有無提供虛假、偽造的質押物價值憑證;有無內外勾結,對虛假的質押權利進行估價,質押物低值高估,超過質押物實際價值;有無放寬質押物質押率,提高質押貸款額度,套取信貸資金。

4、有無審批通過法律禁止或限制的質押物、質押物權利存在瑕疵、質押率高于規定標準的質押貸款;有無內外勾結,合同簽訂前(出賬前)置換質押物,詐騙信貸資金。

5、有無不按規定簽署質押合同或使用質押合同文本錯誤;有無沒有辦理質押登記,未開具質押證明,質押物沒有實現占管,被轉移或處置;有無權利質押未取得有權部門批準,以提貨單提供質押的,未辦理提貨單凍結手續;有無以動產質押的質押物未指定具有保管條件的第三方實際占管。

6、有無質押權利未辦理登記;有無質押物沒有實際轉移;有無質押不足值或提供虛假質押物。

7、有無質押期間質押物(動產)被轉移、置換、盜竊、挪用、非法處置;有無質押物(權利憑證)保管不善,造成質押權利憑證被更換、損毀、涂改、盜竊;有無質押單證未辦理止付手續或止付手續不嚴密而被支取。

8、有無貸款收回、質押物返還后,未收回出質人持有的質押證明。

二、信貸管理系統操作檢查

1、客戶信息錄入。客戶經理是否按照客戶的實際情況和業務管理需要,在信貸管理系統中選擇相應的客戶類型,是否據實、全面地錄入相關信息。對建立信貸業務關系的個人客戶和企(事)業法人客戶的法定代表人,是否拍攝客戶照片,存入信貸管理系統。

2、關聯人信息錄入。輸入客戶信息時,是否同時建立客戶關聯人信息。法人客戶是否以法定代表人及其配偶、主要股東、關聯單位等作為關聯人建立關聯信息;個人客戶是否以家庭主要成員應作為關聯人建立關聯關系。

3、貸審登記。對貸款申請、調查、審查、審議、審定、審批是否按各流程環節形成的信息,是否由相關崗位操作人員負責錄入,并是否錄入明確的意見和相關責任人員信息。

4、擔保信息錄入。在錄入貸款申請信息時,是否根據貸款方式錄入保證人或抵質押物信息。

5、貸款發放。是否依據貸款審批結果完整錄入貸款相關信息后,打印《放款出賬通知書》,是否經信用社主任及放款經辦責任人簽字后,并是否交委派會計審核。

6、貸款出賬。委派會計是否對客戶經理提交的貸款資料和出賬通知書的完整性、合規性進行審核;個人客戶還應

審核證件與借款人是否一致。審核無誤后,是否已簽字交前臺柜員辦理貸款出賬。《放款出賬通知書》是否作為核心系統出賬憑證的附件。

7、貸后管理。客戶經理是否及時錄入訴訟、貸后檢查、抵貸資產管理等信息,是否打印到期貸款催收單,登記貸款催收單回執。

(一)客戶經理是否根據訴訟情況及時錄入訴訟明細登記、訴訟貸款明細和執行明細登記,以便隨時查詢訴訟信息;

(二)客戶經理是否根據貸后檢查情況,及時錄入貸后檢查信息、建議和處理結果;

(三)客戶經理是否根據審批結果以及相關賬務處理情況,及時錄入抵債資產基本信息和分類明細信息;

(四)客戶經理是否定期打印到期貸款清單、已(將)失去訴訟時效不良貸款清單和貸款催收通知書,并是否及時登記貸款催收回執。

三、信貸規范化檢查(查信貸檔案)

1、信貸文本使用是否規范、正確;

2、辦理各項貸款的手續是否合規、合法;

3、合同文本簽訂是否規范,內容是否齊全,有無涂改等現象;

4、貸款調查報告撰寫的內容要素是否真實、準確,用途是否合法、合規,調查結論是否明確等內容;

5、貸審會是否按規定召開,貸審會記錄是否及時登記,是否由貸審會成員簽名等內容;

6、貸后檢查是否按規定進行,貸后檢查材料中是否有貸后檢查責任人簽名以示負責,貸后檢查內容是否真實,是否存在走過場現象等。

四、自報假、冒、借名貸款

借名、假冒名貸款專項整治活動要堅持:扎實推進,注重效果;區別對待,分類處置;講究方法,能收盡收;嚴肅查處,懲前毖后的原則。對工作力度大,主動排查出的案件,對有關管理人員的管理責任可按照盡職免責或從輕原則處罰,對直接責任人應按照有關規定嚴肅處理。2010年12月31日(含)前發放的借名、假冒名貸款,可能形成案件的,建立專項臺賬,單獨處置,不納入案件信息系統統計,不列入案件考核。2011年1月1日(含)以后發生的借名、假冒名貸款,一律按照有關規定嚴肅查處。形成案件的,及時移交。整治活動后再發現案件的,對有關責任人員嚴肅處理。

借名、假冒名貸款表現形式為:

1、假名貸款。即憑證署名的借款人不存在,機構內部工作人員自身或內外勾結,以偽造、編造的虛假借款人身份信息材料,以虛假借款人名義在農村中小金融機構騙取貸款的行為。

2、冒名貸款。即實際借款人冒他人之名借款。憑證署名借款人存在,但并不知情(或予以否認),本人也未在申請書及借款合同上簽字確認,機構內部工作人員自身或內外勾結,利用所掌握的他人身份證明材料,騙取農村中小金融機構貸款的行為。

3、借名貸款。借款人存在,合同借款人與資金實際使用人非同一人,但合同借款人知情并認可實際用款人以其名義貸款,清理時,借款人、實際用款人之一無條件、全額承接貸款債務(或兩人無條件、分比例、全額承接貸款債務)。具體可分兩種情況:

(1)貸款由借款人本人辦理,資金為他人(實際用款人)使用。

(2)貸款非借款人本人辦理,貸款手續由實際用款人以借款人名義辦理,合同借款人本人未在申請書及借款合同上簽字,資金為合同借款人認可的他人(實際用款人)使用。

六、貸款新規執行情況檢查

排查2010年7月份以后,除農戶貸款外,單筆發放超過30萬元以上的個人貸款、50萬元以上的固定資產貸款或100萬元以上的流動資金貸款支取是否采取了受托支付方式;受托支付是否按規定提供了相關證明材料;是否按受托支付權限要求進行了審批。對固定資產貸款和流動資金貸款客戶采取自主支付的,是否按月進行了資金使用情況檢查。

七、股金反擔保貸款檢查

貸款科目使用是否正確;是否有保證人及其相關資料等;是否按規定執行利率及貸款期限等;借款合同與保證合同中分別是否有“約定借款人、保證人未經九江縣農村信用合作聯社同意不得處置本聯社股金”的特別約定;是否按規定辦理股金質押登記手續;主要表現為:

1、股東是否向九江縣農村信用社經辦機構出具書面質押申請,并附《質押合同》復印件;

2、經辦社是否向聯社營業部以書面形式并附股東申請資料辦理質押登記;

3、聯社營業部對質押登記申請是否進行審核,審核該股金可否質押,是否已辦理過質押,其未辦理質押的余額是否滿足質押標的額度,經審核無誤后辦理股金質押登記,并是否出具股金質押登記證明;經辦社是否根據股東的股金質押登記證明和營業部股金質押登記回復函辦理貸款發放手續。

第三篇:工程檔案驗收檢查重點內容(最終版)

工程檔案驗收檢查重點內容

(監理、施工方面)

一、施工管理

1.前期批準手續:規劃許可證、施工許可證等(證號、內容)。

2.施工管理:開工報告、施工單位和分包單位資質(內容、資質證件、復印質量等)。3.施工技術:施工組織設計(文本形式、內容格式、分項組織設計);技術交底(人員、時間、內容);圖紙會審(人員、時間、內容);設計變更(內容、與竣工圖對比)等。

4.施工日志:時間、內容,抽查對比;與監理日志對照。

二、監理

1.監理規劃、監理月報。

2.監理日志:時間、內容,抽查對比;與施工日志對照。

三、施工物資材料

1.施工物資材料報驗申請表:報驗項目、用途、部位清楚;附件內容明晰;對照查找附件;核查附件內容(與報驗申請表所填一致)等。

2.質量證明文件及檢查報告:產品合格證書、檢測報告、復試報告、廠家資質(營業執照、稅務登記、機構代碼證)、產品認證(產品認證證書、生產許可證明、質量管理體系認證證書)、產品說明等;詢問是否缺項、缺項原因。

3.見證取樣記錄:時間、地點、取樣樣品、批次等。

4.主材:根據施工單位匯報的主要施工材料,詢問、核查主材內容。

5.商品砼:混凝土出廠合格證、混凝土配合比試驗報告、拌合物交貨檢驗試塊留置記錄、坍落度檢驗評定表、混凝土檢驗評定表(廠家)、混凝土抗壓強度檢驗報告(廠家)、水泥物理性能試驗報告、普通砂試驗報告、石子試驗報告、粉煤灰試驗報告、礦粉試驗報告、外加劑試驗報告等。

四、施工記錄

1.隱蔽工程檢查驗收記錄:內容、批次、時間順序、部位排序等。

2.工程定位測量、觀測:定位測量、基槽驗線、沉降觀測、測量放線、地基驗槽等記錄。

3.混凝土記錄:混凝土澆灌申請書、預拌混凝土運輸單、混凝土幵盤鑒定、混凝土坍落度測試記錄、混凝土預拌測溫記錄、混凝土拆模申請單、混凝土養護測溫記錄、大體積混凝土養護測溫記錄等。

4.其它。

五、施工試驗及檢測

1.基礎檢測:地基承載力、樁基檢測報告,土工擊實、回填土試驗報告等。

2.混凝土試驗報告:混凝土配合比申請書、通知單,混凝土強度(性能)試驗匯總表,混凝土試塊強度統計、評定記錄,混凝土抗壓強度、抗滲試驗報告,混凝土放射性核素檢測報告,混凝土堿總量計算書等。

3.鋼筋、砂漿等試驗報告。

4.房屋建筑與結構的其它如強度、性能、工藝評定、基層檢測等。5.房屋水、電、暖通、空、梯、消防、弱電等檢測記錄。

六、施工質量驗收

1.分部驗收記錄:分部名稱、時間、內容、所附屬的分項內容;詢問所包含的分部工程。

2.分項驗收記錄:分項名稱、時間、內容、所附屬的檢驗批內容;詢問分項工程工序、部位、排序。

3.檢驗批驗收記錄:檢驗批名稱、時間、內容;詢問工序、部位、排序。

七、施工驗收

1.竣工驗收報告:若缺項,可詢問原因,提議補齊。

2.竣工驗收核查資料:單位(子單位)工程質量竣工驗收記錄,單位(子單位)工程質量控制資料核査記錄,單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核査及主要功能抽査記錄,單位(子單位)工程觀感質量檢査記錄等;若缺項,可詢問原因,提議補齊。

3.質量整改通知:若缺項,可詢問原因。

八、竣工圖 1.詢問圖紙構成。

2.核查竣工圖是否齊全,圖紙編號、排序、排列是否連續、合理。

3.竣工圖:圖紙質量是否合格、圖紙簽章手續是否完備、蓋圖紙位置、壓覆情況、竣工圖更改情況。

4.竣工圖更改內容:抽查與設計變更對比。

九、文件資料質量

1.文件紙張、字跡完好、清晰。

2.復印件:1:1比例復印,復印件蓋公章和復制專用章,復印件清楚完整。3.不耐久紙張、字跡:1:1比例復印附在原件之后;不夠規格的紙張可粘貼成統一夠規格。

十、文件資料簽章手續 簽字簽章手續完備。

十一、文件資料分類歸類

按照國標分類標準進行分類歸類。對案卷進行初步分類組卷,組卷合理,分量均勻。備有初步的案卷目錄和卷內目錄。

第四篇:檢查內容及辦法

省綜合督導評估檢查的內容及辦法

辦學條件組抽查學校的辦法:

1、關于體育衛生整改抽查學校:從去年專項督導的第一個縣檢查的學校中抽查2所學校,1所初中、所小學。再到今年中簽的第一個縣的第一個鎮抽查1所初中或小學,到第二個鎮抽查1所初中或小學;從去年專項督導的第二個縣檢查的學校中抽查2所學校,1所初中、1所小學。再到今年中簽的第二個縣的第一個鎮抽查1所初中或小學,到第二個鎮抽查1所初中或小學。共8所學校。

2、辦學條件組檢查的其他內容和學校數量按實施方案要求仍不變。

檢查的內容:

一、A1—B2體育衛生工作整改部分:檢查體育場地、體育器材、衛生保健器材、采光照明與廁所。

去年省專項督導對我市中小學體育衛生工作硬件建設方面提出的問題:農村中小學體育場地及體育衛生設施設備不足。抽查的12所學校中體育場地完全達標的只有2所,體育器材完全按標準配齊的只有1所,衛生室(保健室)及器材配備達標的學校數僅3所;教室采光照明達標僅3所。(今年督導體育衛生整改共占40分,體育場地、體育器材、衛生器材、照明是重點,各占10分。對去年省專項督導反 饋意見中涉及的其他方面問題也要注意)。

二、A5—B13儀器圖書配備。

(一)儀器配備:到學校后,先對照配備目錄中分組實驗儀器表(必配器材),查閱儀器帳薄,再實地查看,物理和小學科學每學科抽查10種儀器,化學、生物每學科抽查5種儀器(包括各類儀器,重點抽查學科專用和新增儀器種類),并進行賬物核對。1.按每年級6個平行班及以下配備一套儀器,6個以上平行班配備2套儀器。2.抽查分組實驗儀器必須品種齊全,數量初中達到每種25件以上,小學每種12件以上,方可達標。若初中不超過3種、小學不超過2種儀器數量不足,但缺少數量不超過應配備數量的20%,認可達標。3.賬物不符按不達標處理。(大家一定注意做到賬務相符)

(二)圖書配備以查賬為主:1.調閱學校計算機圖書管理系統(或流水賬記賬)中圖書總量登記,核對學生數(與省教育事業統計比對),計算生均圖書數量。2.對未實行計算機管理,且無流水賬的學校,有分類賬的按分類賬逐項合計。3.新進圖書尚未入賬的,以進書相關單據、發票、進賬單、劃撥單為主。4.查看藏書情況,一是藏書量,管理是否正規;若藏書量接近于藏書標準,按圖書賬抽查10種,若抽查的圖書不存在,按不達標處理。二是查看藏書質量,若發現教材、教輔用書、其他不適宜圖書,納入藏書總量的,應與剔除。

5、圖書更新率:(1)更新只統計2010年的新進 圖書。(2)2011年新進圖書不計入更新率,但可以計入圖書配備。(3)更新率以查閱新書為主,賬書均查。

三、A5—B14計算機配備。

(一)學生用機:1.到校后,按標準對照學校班級數,核查微機室數量是否符合要求。微機室設臵標準:初中:23個班以下設1個,24—35個班設2個,36—47個班設3個,在36個班基礎上每增加12個班增設1個微機室;小學:29個班以下設1個,30—47個班設2個,48個班以上設3個。2.對照自評表最大班額,抽查班級班額,至少抽查3個班。3.核查計算機數量,是否符合按最大班額人手一機 4.必須同時達到以下要求,方可認可達標:一是微機室數量符合要求。二是微機室達到人手一機,若有2個以上微機室,至少一個達到最大班額人手一機,其他達到平均班額人手一機。

(二)教師用機:

1、查看學校固定資產賬,對照省教育事業統計專任教師數人手一機,差一臺也不認可。

2、若不是學校購買的計算機,要進一步核實:一是學校或教育局補貼部分資金、由教師購買的,則查補貼資金手續是否齊全,人數是否相符,和教師交談,到教師辦公室查看,查看網線等;二是若由教師自己出資購買,不予認可。

四、A5—B15學校安全:1.看學校安全10項制度是否完善,是否下載等。2.保衛機構、人員、器械均達標,方認可達標。3.保衛機構、人員確認,查閱文件、資料,詢問有關 人員。

4、設施器械:一是應急照明、二是消防設施、三是防衛器械、四是監控報警系統。

1.緊急照明設施:教學樓、宿舍樓、實驗辦公樓等校舍的各樓層及樓梯間等疏散通道、安全出口均應設臵應急照明燈和安全標示。2.消防設施:超過5層的教學樓、宿舍樓、實驗辦公樓等樓層應配備室內消防栓;不足5層的宿舍樓應配備樓層滅火器;實驗室、儀器藥品、圖書、微機室等專用教室內應配備滅火器。

3、安保人員因配備橡膠棒、木棍等,還可配備鋼叉、電警棍等。

4、學校幼兒園應配備監控報警系統,監視器應安裝在安保人員值班室內,并有專人值班。5.關于建立安保機構問題:建議學校幼兒園建立類似于學校政教處、總務處類似的機構,要有人員負責此項工作,也可以掛靠政教處、總務處或在門衛設立安保處(保衛科等),學校安全工作領導小組也要有,可以相互交叉任職。

五、A5—B16鄉鎮中心幼兒園建設:主要查看六項指標要求。

綜合一組檢查的主要內容及要點:

一、A1—B1貫徹《綱要》: 召開會議:1.必須有會議通知,會議上下發文件、市委書記或市長講話,會議內容必須與綱要有關,否則,不予認可。僅教育部門召開的教育工作會議,不予認可。2.制定教育規劃綱要,以市委市政府或兩辦出臺綱要,單獨教育部門制定的綱要不認可。3.查閱出臺 配套文件、實施細則或實施意見,以市委市政府或兩辦或部門聯合出臺文件且針對省8項推進計劃而配套,無論是1個或8個配套文件等,只要對應省8項即可。

二、A2—B3教師配備:1.到縣編辦查看相關檔案資料,查看黨委政府或編辦關于幼兒園、中職學校教師編制數量批復資料。2.到編辦查2008—2010年下達補充教師編制數量文件或編卡為準。3.到縣教育局查閱2008—2010年教師招考檔案,調入人員材料;教師退休審批表以及調出、辭職、死亡等材料。4.每縣抽查一所農村初中查看代課教師。組織訪談等。

三、A2—B4師資均衡:1.查看縣政府或教育局教師支援政策規定以及工作計劃和方案,必須是正式文件。2.查看教師支援的方式:城鄉教師交流,送課下鄉等。看計劃、措施、實施方案、總結等。

四、A2—B5教師培訓:1.查看培訓校長、教師的規劃(5年或3年均可)和2010年培訓計劃、總結等,查看培訓檔案。2.查看學校教師任課表,查看全部教師資格證書。查看校長、副校長公布文件,查驗校長任職和提高培訓證書;以及培訓材料、培訓通知、繳費發票、通訊錄等。

綜合二組檢查的主要內容及要點

A3—B12關于義務教育鞏固率的查驗辦法:

1.各縣教育局電子學籍和紙質學籍大本子要一致,同時 學校也要一致;2.學校要與教育局一致,檢查時教育局的學籍檔案要帶到被檢查學校,與學校對應;3.到學校后,查看學校學籍檔案和學生花名冊等,然后到班級清點人數;4.請假學生要具體落實,有可能到學生家里進一步落實,如果到家里落實有問題,那就否決一切請假學生。

經費組檢查的主要內容

A6—16、17、18、19、20關于教育投入檢查辦法:

1、查看財政、教育帳,核實教師培訓經費去向,且必須為預算內安排,每10萬元計2分,最多計10分。

2、教師待遇。一是查09年、10年全市工資匯總表,一處市直學校、一個鄉鎮中小學各一處月工資表。二是看統一工資、津貼標準有關文件,08年前統一的可不看(其實通過查看工資表就看出是否統一)。三是看統一社會保障政策,主要看養老保險、醫療保險、住房公積金文件。

3、預算內教育經費占財政總支出比例。主要查財政09、10年決算報表,教育09、10年教育經費報表,哪個數小按那個計算。我市的教育經費決算數比財政的大(主要是住房公積金,財政不含,教育含)

4、中小學公用經費。查財政賬,查看義務教育經費中央、省市及縣級配套資金安排及撥付情況,尤其是年末提高100元標準后,追加資金是否撥付。查看義務教育經費預算表或實際撥付情況表。查看教育部門帳,核實義務教育經費 收撥情況。到核算中心抽查學校義務教育經費收支情況。查看教育事業統計、教育經費統計學生平均人數。

5、兩項附加。由國稅、地稅提供分企業類型納稅統計報表(要1—12月份的、1—11月份的)送財政局,查財政局決算統計報表及兩項附加收支帳。查看教育部門帳,核實兩項附加收撥情況。看學校帳進行核實。

6、學生資助。查財政局資助資金撥付情況帳。查看教育部門帳,核實資助資金收撥情況。查學校帳驗證資金收付情況。看學生資助檔案核實人數、撥付資金額、是否發到學生手中(主要看學生是否簽字、銀行代發卡號及蓋章)。教育投入整改和查兩項附加一樣。

目前為止,只了解到以上信息。請大家務必注意保密,對學校部署不要打印,實檢時不要談論或涉及此內容。一定把好事辦好!

第五篇:鍋爐檢查內容

(1)爐墻、爐膛和煙道、風道的檢查

檢查爐墻、爐膛內拱與隔墻等砌體有否影響密封和砌體強度的缺損、裂縫或變形;爐膛內結渣是否已清除;砌體與鍋爐本體接觸部分是否留足必要的間隙和填充好石棉繩;保溫層是否完好。

檢查爐門、灰門、通渣孔、防爆門、看火門、煙道出灰門和人孔門、煙道閘板等是否完好和有良好的密封。封閉煙道出灰門或人孔門之前,要做好清除爐膛煙道的煙灰和其他雜物,保持受熱因清潔和煙道通暢。煙道閘板要打開。

省煤器有彎路通道時,應封閉直通煙道的檔板,打開旁路。有除塵設備時,應使其各部件處于工作位置;有引風機的應將其調節門打開。風道要檢查是否嚴密,防止漏風,爐排下一、二風室內門應打開;總風門及其它風門應封閉,待運行中再調整。

(2)安全附件及各種儀表的檢查

檢查汽包、過熱器、省煤器的安全閥檢驗質量是否達到要求,安全閥上有妨礙其動作的雜物,安全閥的排汽管和疏水管應暢通。

水位表的上、下汽、水旋塞應開啟,放水門封閉,照明的位置和亮度應能清楚地看見水位。

汽包和省煤器上壓力表的旋塞應開啟;如是三通閥門,應旋到有水彎管與壓力表直通的位置。

檢查鍋爐的水位指示和警報裝置及壓力、水位、出力等工況記錄儀器和熱電偶、溫度表、二氧化碳表等進行參數熱工儀表和自動調節裝置和設備是否完好,正常。(3)汽、水管道系統的檢查

給水管路上,升火前除自動調節閥和非沸騰式省煤器的旁路閥門應封閉外,其余閥門全部開啟,由手動調節閥調節水位。非沸騰式省煤器無旁通煙道時,應留意開啟直通水箱的回水閥門。沸騰式省煤器應開啟再循環閥門。主蒸汽管路上,主汽閥、分汽缸汽閥及吹灰器主汽閥等旁通閥應封閉,管道各處疏水門,除過熱器前疏水門外,應全部開啟,排空氣閥應開啟,如沒有排空氣閥,可抬起一個安全閥代替。

排污管路上,定期排污閥和表面排污閥都要嚴密封閉。

升火前要將檢驗、安裝時所用的汽、水管道系統上的所有堵板全部拆往,管道上的大小閥門都要達到開關靈活,閥芯清潔,法蘭應有足夠的壓緊余隙,法蘭螺母應擰緊,手輪的開關方向應與指針的指示相符合。(4)燃燒、給水、透風等輔助設備的檢查

檢查鏈條爐排、拋煤機、輸煤裝置、風機、水泵等設備的回轉機械,應達到: 1)聯軸器裝置完好,手輪無摩擦和碰撞,并有防護罩; 2)蝸輪、變速箱及軸承的潤滑良好; 3)冷卻水暢通,調節適當; 4)各處閥門擋板開關靈活,嚴密。

5)盤根壓蘭螺絲松緊適當,各處螺絲無松動。

檢查爐排、風道風室、燃料輸送裝置、除渣出灰裝置及水處理、給水設備是否完好。

(5)檢查鍋爐平臺、樓梯是否安全可靠,平臺樓梯及設備上的各種雜物是否都已清除。同時,對鍋爐房的清潔整潔和良好照明的文明生產情況進行升火前的最后一次檢查

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