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財務移交手續

時間:2019-05-12 06:51:39下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《財務移交手續》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《財務移交手續》。

第一篇:財務移交手續

會計交接工作的程序

一、交接前的準備工作

會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作:

1、已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。

2、尚未登記的賬目應當登記完畢,結出余額,并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章。

3、整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。

4、編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現金、有價證券、支票薄、發票、文件、其他會計資料和物品等內容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數據盤、磁帶等內容。

5、會計機構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。

二、移交點收

移交人員離職前,必須將本人經管的會計工作,在規定的期限內,全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。

具體要求是:

1、現金要根據會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發現不一致或“白條抵庫”現象時,移交人員在規定期限內負責查清處理。

2、有價證券的數量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。

3、會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。

4、銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調節表調節相符;各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。

5、公章、收據、空白支票、發票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。

6、實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關數據進行實際操作,確認有關數字正確無誤后,方可交接。

三、專人負責監交

為了明確責任,會計人員辦理工作交接時,必須有專人負責監交。通過監交,保證雙方都按照國家有關規定認真辦

理交接手續,防止流于形式,保證會計工作不因人員變動而受影響;保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權利和承擔義務,不允許任何一方以大壓小,以強凌弱,或采取非法手段進行威脅。

移交清冊應當經過監交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責任的證件。

對監交的具體要求是:

1、一般會計人員辦理交接手續,由會計機構負責人(會計主管人員)監交。

2、會計機構負責人(會計主管人員)辦理交接手續,由單位負責人監交,必要時主管單位可以派人會同監交。

四、交接后的有關事宜

1、會計工作交接完畢后,交接雙方和監交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監交人的職務、姓名,移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。

2、接管人員應繼續使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內容完整。

3、移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份。

五、會計交接注意事項:

第一。交接表要寫清楚。看交接表上的內容與事實是否

相符。

第二。發票要看仔細。發票本數與事實相符。企業帳要與銀行帳相符。現實和實務往來是否相符。保管帳與實務是否相符。要清點倉庫。固定資產也要盤點。

第三。有時間的話,單位往來帳要相核對。個人帳要核對。

列出的會計交接注意事項

1、財務軟件服務密碼,國稅地稅密碼、國稅地稅片管聯系號碼、稅務登記證(正副本)、發票領購手冊、公章、印鑒章、空白支票、庫存現金、收據、稅控IC卡、發票專用章、辦公室門鑰匙、保險柜鑰匙、會計科目印章。

2、打印銀行對賬單,與銀行存款日記賬核對;庫存現金與現金日記賬核對(說明未達賬項)。

3、未入賬的原始憑證編制完畢、尚未登記的賬目登記完畢,結出余額并簽章。檢查記賬憑證、會計賬簿、財務報表、納稅報表、抵扣聯憑證是否完整。

4、固定資產盤點清單

5、核對債權債務,應收應付、其他應收應付明細余額。

第二篇:項目經理離職移交手續

項目經理離職移交實行細則

(1)、在建項目的移交:

一、資料的移交:

1、合同類:

? 工程合同; ? 施工協議;

? 所有的材料設備的供銷合同;

2、聯系單:包括公司項目部出的聯系單、甲方或設計院下發的聯系單;

如果是復印件,請說明原件在哪里。

3、圖紙會審紀要以及施工劃分協議

如果是復印件,請說明原件在哪里。如果沒有上述資料,請說明情況。4、5、6、7、項目施工日記本

工程圖紙:請移交雙方核對,保證圖紙無誤; 材料設備的送(退)貨單、入庫單以及出庫單;

與本工程有關的其他資料:如會議紀要、綜合交底記錄、現場整改單、工程款申報表等等:請書面說明資料情況8、9、該項目報甲方的預算書 工程的臺賬:書面說明

? 工程款的回收明細: ? 施工款的支付明細; ? 各材料設備款的支付明細: ? 水電費、總包配合費等費用的支付明細

10、材料設備采購情況說明:

11、相關資料的電子版

二、現場移交1、2、3、甲方、總包及監理單位的通訊錄; 現場施工進度以及施工質量的移交; 與本工程施工有關的其他方面的移交。

(2)、已驗收、未決算項目的移交:

1、移交資料同上,圖紙請移交決算用竣工圖;

2、甲方工程部或成本部的聯系人及聯系方式

3、編碼圖及編碼表的移交情況說明;

4、聯系單簽證情況說明;

5、計算手稿情況;

6、跟決算有關的其他內容說明;(3)、決算已送出的項目移交:

1、資料移交同上;

2、甲方工程部、成本部或審計公司的聯系人、聯系方式;(4)、質保金項目的移交:

1、質保金金額;

2、甲方及物業單位聯系人;

3、施工款、材料款的支付情況;

4、材料設備的增補情況。

第三篇:離職移交手續清單

離職移交手續清單〔范本1〕

姓名

部門

職位或崗位

進入公司時間

離職申請時間

接1、2、3、4、5、6、7、8、9、接手人意見:

部門負責人意見:

品1、2、3、4、5、6、檔案室意見:1、2、3、4、5、6、所在部門意見:

分管領導意見

人力資源部意見

財務部意見

。離職移交手續清單〔范本2〕

離職人

職別

姓名

離職事由

會簽單位

單位

記事

主管簽章

總務后勤部

工作移交

部門負責人指定接手人,并由部門負責人監督檢查。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、離職人簽章:

接手人簽章:

監督人簽章:

人力資源部

倉庫

工具室

食堂

財務部

效勞單位

保衛部

其他部門

1、單位對離職人員的離職手續請予即刻辦理。

2、各接收、監督及會簽單位,務必認真對待,如果交接工作失職,給公司造成損失,相關人員將負完全責任。

3、離職人憑辦妥的本單出門,本單由離職人員交門衛室,由門衛警員交人力資源部。門衛不收屬門衛失職。

資料用品移交

部門負責人指定接手人,并由部門負責人監督檢查。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、離職人簽章:

接手人簽章:

監督人簽章:

第四篇:財務工作移交

財務工作移交

(1)臨時離職或因病不能工作、需要接替或代理的,會計機構負責人(會計主管人員)或單位負責人必須指定專人接替或者代理,并辦理會計工作交接手續,財務工作移交。

(2)臨時離職或因病不能工作的會計人員恢復工作時,應當與接替或代理人員辦理交接手續。

(3)移交人員因病或其他特殊原因不能親自辦理移交手續的,經單位負責人批準,可由移交人委托他人代辦交接,但委托人應當對所移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他有關資料的真實性、完整性承擔法律責任。

辦理會計工作交接的基本程序如下:

(1)交接前的準備工作。會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作:

①已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。

②尚未登記的賬目應當登記完畢,結出余額,并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章。

③整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。

④編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現金、有價證券、支票雹發票、文件、其他會計資料和物品等內容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數據盤、磁帶等內容。

⑤會計機構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚,工作總結《財務工作移交》。

(2)移交點收。移交人員離職前,必須將本人經管的會計工作,在規定的期限內,全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。具體要求是:

①現金要根據會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發現不一致或“白條抵庫”現象時,移交人員在規定期限內負責查清處理。

②有價證券的數量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。

③會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。

④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調節表調節相符;各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。

⑤公章、收據、空白支票、發票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。

⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關數據進行實際操作,確認有關數字正確無誤后,方可交接。

(3)專人負責監交。為了明確責任,會計人員辦理工作交接時,必須有專人負責監交。通過監交,保證雙方都按照國家有關規定認真辦理交接手續,防止流于形式,保證會計工作不因人員變動而受影響;保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權利和承擔義務,不允許任何一方以大壓小,以強凌弱,或采取非法手段進行威脅。移交清冊應當經過監交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責任的證件。

(4)交接后的有關事宜:

①會計工作交接完畢后,交接雙方和監交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監交人的職務、姓名,移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。

②接管人員應繼續使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內容完整。

③移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份。

辦理會計工作交接后,移交人與接交人的會計責任

《會計基礎工作規范》第三十五條規定:移交人員對移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的合法性、真實性承擔法律責任。這就是說如果移交人員所移交的會計資料是在其經辦會計工作期間內發生的,那么他就應當對這些會計資料的合法性、真實性負責,即使接替人員在交接時因疏忽沒有發現所接會計資料在合法性、真實性方面的問題,如事后發現,也應由原移交人員負責,原移交人員不應以會計資料已經交接而推卸責任;如果所發現的會計資料真實性、合法性方面的問題不在原移交人員的經辦期間發生,而是在其后,則不應有原移交人員承擔責任,而應有接管人員承擔責任。

會計交接是一項嚴肅認真的工作,這不僅涉及到會計工作的連續性,而且關系到有關人員的法律責任。因此要求交接雙方和監交人員以及其他的相關人員,必須認真對待,不得敷衍了事,馬虎應付。

第五篇:財務移交表

大屯營鄉村財務移交表

移交時間:移交地點:參加人員: 移交內容:

一、資金

賬面余額:元銀行存款元。

移交現金元,存款元,票據元。

二、賬簿

現金賬()

銀行賬()

總分類賬()

往來明細賬()

固定資產明細賬()

應付明細:()

三、收據、有價證券

收據本,支票張,其他

四、合同、檔案資料

五、公章、印鑒。

行政章()

財務章()

其他章()

六、其他

移交人:接交人:

鑒證人:村委會(蓋章)

年月日

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