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機關單位小金庫清理自查報告(寫寫幫整理)

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第一篇:機關單位小金庫清理自查報告(寫寫幫整理)

一、健全組織,加強領導 為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理小金庫工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。

二、加強學習宣傳,提高思想認識 全區(qū)小金庫專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關于做好全區(qū)2013年小金庫治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的xx大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督 按照試驗區(qū)工委辦公室《關于做好全區(qū)2013年小金庫治理工作的通知》的要求,重點圍繞;五查五看的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。1、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫的行為。3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。4、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防小金庫的出現(xiàn)。

第二篇:清理小金庫自查報告

為認真做好20xx年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)委辦〔20xx〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。

按照委辦[20xx]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關工作情況報告如下:

一、按照委辦〔20xx〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情

況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監(jiān)督領導小組”,對局機關財務收支情況進行有效監(jiān)督。

四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。

【范例】--

為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內(nèi)容,進行了深刻自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

一、認真把握總體要求和基本原則

這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關,統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。

二、嚴格界定治理的范圍和內(nèi)容

此項治理的重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:

1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

2、用資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;

3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;

5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

6、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;

7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

三、認真、嚴肅、扎實開展自查

自糾

(一)賬戶情況

自查表明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保專款專用、嚴格透明,我局在農(nóng)行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經(jīng)費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到專款專用,無設立“小金庫”的情況。

(二)存在的問題及解決情況

開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:

1、我局原任局長根據(jù)管委會有關領導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于XX年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697.80元全部被追回,并于20xx年8月18日全額上繳財政。

2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,20xx年8月18日全部上繳本級財政。

3、原任領導于XX年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還,分別于XX年7月26日收到還款10000元,XX年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。

第三篇:機關小金庫自查報告

我局認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況 報告如下:

一、健全組織,加強領導

為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記劉維章任組長、黨組成員副局長王世富、黨組成員紀檢組長彭麗華任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組,具體由財務股和屠宰辦負責此次專項治理工作,機關小金庫自查報告。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

全省“小金庫”專項治理電視電話工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了中共中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署聯(lián)合下發(fā)的《關于印發(fā)〈關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的通知〉》和保靖縣紀委、保靖縣監(jiān)察局關于轉發(fā)湖南省紀委《關于印發(fā)〈關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的通知》的通知以及有關會議精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、制定工作方案,落實措施制度

我局按照專項清理要求,制定了《縣商務局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內(nèi)容、方法、措施和舉報制度,明確了責任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

按照湖南省紀委《關于印發(fā)〈關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的通知》的要求,重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫的行為,但有時因工作的特殊性存在從財政帳戶取款后存經(jīng)辦人帳戶的情況。、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。、清查結果在局務會商上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn),整改報告《機關小金庫自查報告》。

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為認真做好2010年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)委辦

第四篇:小金庫清理自查報告201105

泗南江鄉(xiāng)小學關于“治理小金庫”

自查報告

治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實省、市、縣關于“治理小金庫”的有關要求,和教育局關于做好“治理小金庫”自查工作的通知要求,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:

一、認真學習,提高認識。

根據(jù)教育局通知要求,我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。校長李文榮要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

二、加強領導,責任分工。

為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校黨支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由總務主任羅家良具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單: 組

長:李文榮

副組長:鐘永華

成員:王

羅家良

李喬英

劉 悅

甘發(fā)有

楊進國

羅健坤

舉報電話:

4232822

4641049

三、明確要求,重點治理。

根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前。

按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務室法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

1、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開辦公會,事后進行常規(guī)公示。

2、我校嚴格執(zhí)行收費政策,不向學生收取任何費用。無任何亂收費情況。

3、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

4、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

5、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

6、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

四、整改建章,規(guī)范完善

我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

泗南江鄉(xiāng)小學 二〇一一年五月十七日

第五篇:2015年清理小金庫自查報告

按照《xx縣財政局 xx縣監(jiān)察局 xx縣人力資源和社會保障局 xx縣審計局關于開展私設小金庫及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔2015〕35號)文件要求,我辦對2014年1月至今私設小金庫 及濫發(fā)錢物問題認真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

一、自查自糾組織實施情況

接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的小金庫專項治理工作領導小組,設立了小金庫專項治理工作辦公室,由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展小金庫專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展小金庫專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待小金庫專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

二、自查自糾私設小金庫及濫發(fā)錢物情況

經(jīng)過自查,我辦財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設任何形式的小金庫。財務報銷按照財政集中支付要求,嚴格執(zhí)行財務制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。2014年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。

三、建立防范小金庫問題長效機制措施

通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對小金庫存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范小金庫問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理,防止白條收入不入賬形成小金庫。

(二)加強資產(chǎn)管理

加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取小金庫。

(三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任

設立小金庫問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制小金庫行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(四)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定,加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

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