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最新單位小金庫自查報告

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第一篇:最新單位小金庫自查報告

最新單位小金庫自查報告【1】

我局認真開展小金庫專項治理工作,現將自查自糾情況 報告如下:

一、健全組織,加強領導

為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記劉維章任組長、黨組成員副局長王世富、黨組成員紀檢組長彭麗華任副組長的局治理小金庫工作領導小組,具體由財務股和屠宰辦負責此次專項治理工作。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

全省小金庫專項治理電視電話工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了中共中央紀委、監察部、財政部、審計署聯合下發的《關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的通知〉》和保靖縣紀委、保靖縣監察局關于轉發湖南省紀委《關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法〉的通知》的通知以及有關會議精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照七種表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、制定工作方案,落實措施制度

我局按照專項清理要求,制定了《縣商務局治理小金庫專項工作實施方案》,明確了治理時間、內容、方法、措施和舉報制度,明確了責任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監督

按照湖南省紀委《關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法〉的通知》的要求,重點圍繞清理內容中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫的行為,但有時因工作的特殊性存在從財政帳戶取款后存經辦人帳戶的情況。

3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。

4、清查結果在局務會商上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防小金庫的出現。

最新單位小金庫自查報告【2】

按照《縣小金庫治理工作實施方案》和全縣機關和事業單位開展小金庫專項治理工作會議精神,局黨組領導高度重視,并認真開展清理小金庫工作,現將有關工作情況報告如下:

領導重視,深入動員。局黨組高度重視,按照《通知》要求在第一時間成立了以黨組書記、局長張學立為組長、副局長宋德啟、紀檢組長李保印為副組長的小金庫治

理工作清查小組,并公開了舉報投訴電話。在局民主生活會上,局長張學立又強調了小金庫治理工作的重要性,并發動全局職工積極參與并監督統計局的專項治理自查工作,以確保自查工作的順利進行,扎實有效地開展清理工作。

認真自查,及時上報。按照《通知》的要求,通過對照文件深入自查,重點圍繞清理內容中的八大項指標進行清查活動,對全局進行了認真細致的清查。

1、嚴格按照有關文件的要求,深入自查自糾。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

2、嚴格按照制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

3、按照現金管理有關規定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查自糾,統計局認真執行財務的有關規定,沒有小金庫,沒有發現違規違紀現象,并通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,完善了相關財務制度,加強了從源頭上防治腐敗,反腐敗工作進一步得到提高。

最新單位小金庫自查報告【3】

按照《xx縣關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》(樂紀發【2006】6號)和全縣當真機關和事業單位開展小金庫專項治理工作會議精神精神,xx縣實驗中學認真開展了清理小金庫工作,現將自查自糾情況總結如下:

一、健全組織,強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行,我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領導小組,由財務處和總務處具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識,加強宣傳

全縣小金庫專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《xx縣關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神,副校長梁照生要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照七種表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度,加強工作監督。

我校治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由總務處主任李文忠具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監督

按照《xx縣關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》的要求,我校重點圍繞清理內容中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我校財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

2、我校財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3、各類票據均管理規范,并建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防小金庫的出現。

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

第二篇:治理單位小金庫自查報告

根據中共縣紀委、縣監察局、縣財政局文件xx精神,我局高度重視“小金庫”治理工作,在2013年10月9日下午召開的局務會上共同學習文件,認真領會文件精神,進一步明確了治理對象、范圍、內容、重點、方法步驟、時間節點。

通過認真自查,我局沒有“小金庫”行為。不存在違規收費、罰款及攤派而設立“小金庫”;不存在資產處置、出租收入設立“小金庫”;不存在以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;不存在經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;不存在虛列支出轉出資金設立“小金庫”;不存在以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;不存在轉移資金設立“小金庫”;更不存在利用“小金庫”資金發放津補貼的行為。

對以上自查結果,局主要領導在機關干部職工會上進行了通報,并在此基礎上組織相關人員填寫《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》,局長、財會人員等在《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》上承諾簽字,確保上報材料的真實性。

第三篇:“單位小金庫”自糾自查報告

機電工區“小金庫”專項治理自糾自查總結報告

按照公司天能發【2010】49號文件精神,以及公司黨委的有關要求,我們機電工區認真開展了自查自糾清理“小金庫”工作,現將情況總結如下:

一、加強領導,建立專項治理清查小組

為確保此次專項治理工作順利進行,我工區成立了由魏守旺陳慶奇任組長、李金華、蘇兆環、閆先水任副組長,由各班正班長任組員清理工作領導小組,具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識,加強宣傳

公司“小金庫”專項治理工作會議后,我工區迅速召開了專題會議,傳達學習天能發【2010】49號關于印發《關于開展“小金庫”專項治理工作實施辦法》的通知,要求大家,認真學習公司有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”專項治理的范圍與內容,進一步規范工資、獎金分配及物資進貨程序。要求大家,對照專項治理的工作要求,認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度,加強工作監督。

我工區治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立在書記辦公室,設立了舉報箱,公布了書記郵箱及手機號碼,充分發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記臺賬,保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監督

按照天能發【2010】49號文件精神的要求,我工區重點圍繞“小金庫”四大主要表現形式中的12項內容開展清查活動,對各類帳據進行了認真細致的清查。

1、我工區財務管理均按公司有關財經法規執行,收入、支出全部納入公司財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、我工區工資、獎金分配,嚴格按照天池公司有關規定執行,從未設置帳外帳和以及以個人名義私存公款或用各類捐款、管理人員上交兼職薪酬等其他收入設立“小金庫”的違反財經紀律的行為,杜絕了以隱匿收入設立“小金庫”。

3、我工區從未虛列職工工資獎金、工會經費、管理人員職務消費等人工成本設立“小金庫”。各類票據均管理規范,并建立相應的備查薄,沒有以虛列支出設立“小金庫”的行為。

4、我工區沒有以轉移資產形式設立“小金庫”。按照公司要求,嚴禁以其他形式設立“小金庫”。出公差、辦公事都是個人先墊錢,事畢后再按程序進行報銷。

5、清查結果在職工班前班后會上進行了通報,并在公開欄予以公示。

6、在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高工資獎金分配及罰款去向的透明度,嚴防“小金庫”的出現。

7、雖然我工區目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,增強了法制教育意識。

今后我工區將進一步完善區務公開制度,增加區務公開的透明度,遏制從源頭上防治腐敗現象的發生,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

機電工區

2010-8-15

第四篇:單位小金庫自查報告(2篇)

單位小金庫自查報告一

按照《xx縣關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》(樂紀發【2006】6號)和全縣當真機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神,xx縣實驗中學認真開展了清理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:

一、健全組織,強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行,我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領導小組,由財務處和總務處具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識,加強宣傳

全縣“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《xx縣關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神,副校長梁照生要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度,加強工作監督。

我校治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由總務處主任李文忠具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監督

按照《xx縣關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的要求,我校重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我校財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、我校財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3、各類票據均管理規范,并建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

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單位小金庫自查報告二

按照區委、區政府召開的xx區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,風雨壇街道認真開展了清理“小金庫”工作,成立了由街道辦事處主任李增勝為組長、財務科長李土保為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。

第五篇:XX單位“小金庫”自查報告 (8000字)

九寨溝縣廣播電視臺“小金庫”及濫發錢物自查報告 根據《xxxxxxxxxx》文件精神。我單位開展了“小金庫”及濫發錢物的自查工作,對本單位資金規范化管理情況進行了嚴格的清查和自查,現將自查情況報告如下:

一、領導重視,積極自查

此項工作引起了單位領導的高度重視。成立了以xx領導為首的自查小組,積極組織自查工作,要求分管財務干部及財務人員認真扎實地開展此次“小金庫”及濫發錢物自查工作,不能走過場,將工作要求堅決落到實處。

二、我單位不存在任何形式的“小金庫”

經自查我單位無違規收費、罰款及攤派、用資產處置、出租收入設立的“小金庫”。無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立的“小金庫”。我單位經營收入全部都納入規定賬簿核算,沒有未納入規定賬簿的現象。不存在虛列支出轉出資金設立“小金庫”,沒有以假發票等非法票據騙取資金設立的“小金庫”,不存在通過上下級單位之間或者不同單位之間相互轉移資金設立的“小金庫”的現象。總我單位財務管理均按照國家有關財經法規及紀律嚴格執行。收入、支出全部納入財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,不存在任何形式的“小金庫”。

三、沒有濫發錢物現象

經自查,我單位不存在亂發獎勵性補貼的情況。各項津補貼標準嚴格按照補貼政策執行,不存在超標、超范圍發放津補貼情況。除住房公積金外,沒有自立名目發放津補貼等。嚴格執行財務管理辦法,嚴格執行預算法、會計法及相關財經法規制度,嚴格津補貼發放和會計核算。所有國家規定的津補貼項目都納入了工資管理。

四、堅決執行財經紀律

我單位收入、支出全部納入財務部門法定帳目統一核算,未隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入,不存在虛列支出、轉嫁支出的情況。也沒有超標準、超范圍列支“三公”經費、會議費、培訓費,無違規進行資產購置、處置的情況。無違規進行賬戶管理、現金管理、財政票據管理的情況。

通過此次清理檢查小金庫”及濫發錢物的工作,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防小金庫”及濫發錢物的出現。

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