第一篇:會計,出納,采購倉管崗位職責
會計,出納,采購倉管崗位職責
會計崗位職責
1.編制會計報表,及時向上級匯報財務狀況。
2.嚴格遵守各項財務制度和有關規定。
3.參與制定公司產品的定價和其他重要經濟問題的分析。
4.審核各項開支,與營運總監。經理研究并合理掌握成本和費用水平。
5.進行收入、成本及費用的預測,計劃、控制、核算和分析、督促各部門增收、節支、提高經濟效益。
6.督促應收賬款和會費的催收工作,加速資金回籠。
7.加強會員電腦資料的管理,協助網絡管理員處理會員資料的變更。
8.每日制作日收入、支出日報表。
9.每月對倉庫進行賬物核對,同時清點庫存。
10.月末與供應商以及往來款進行結算。
11.負責公司的各種稅款的計算,同時負責報稅。
12.月末根據各部門收入、支出編制成本報表。
13.完成公司領導賦予的其它工作職責。
出納崗位職責
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
倉管崗位職責
1.根據不同時期貨品的要求狀況,制定合理的物品存量計劃,做到不多占庫房,不多占用流動資金,又能確保按需供應,以提高管理經濟效益。
2.保持貯存貨品場所清潔、衛生、通風性好,食品擺放整齊,需保鮮食品要按其最佳貯存溫度放入冰柜或冷庫,一切物品做到先進先出。
采購崗位職責
1.公司領導指揮,按照公司的有關規定,負責各部門的食品、用品等采購工作,做到質優價廉,保證供應。
2.嚴格遵守國家有關法律以及公司的有關規定,不貪污受賄,不參加違法活動。
3.隨時向經理提供市場信息,并根據市場狀況提出合理化建議。
4.根據各部門申報的采購申請單,統籌安排,做出采購計劃,分配各采購員具體實施。
5.嚴格控制價格、降低成本、對大宗采購做出三家以上供應商比價,報有關負責人審批。
6.做好采購資料的整理建檔工作,妥善保管好各種單據、票據及現金,做到不丟、不錯,按時報賬。按月將采購資料整理歸檔。
7.接受群眾的監督,經常向出品部門主管、倉管征求意見,隨時向經理匯報。
8.勤跑、勤聯系,多到其他商場了解材料行情及經營方法。
9.努力學習業務知識,提高,維護公司的利益和聲譽。
10.按計劃采購,做到價廉物美,進倉簽收。
11.采購時要經常抽檢貨樣,一旦發現有假或變質現象立即退貨。12.完成公司領導賦予的其它工作職責
第二篇:會計、出納庫管崗位職責
會計人員崗位職責 出納人員崗位責任制
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確,并經領導批準后簽發,不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清,防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。
9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達帳項。10.對領導交與的其他事務按規定辦理。
二.會計員的崗位責任制
1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。2.即使確認銷售收入,正確計算增值稅、消項稅額。3.劃清費用的開支范圍及營業內外收入。4.認真計算財務成果及各種稅金。5.按財務制度規定正確核算利潤分配。6.按期繳納各種稅款。
7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管。
9.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、準確,明細帳要按日登記,總帳定期登記,但不能超過三天。不許先出報表和后帳。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。
會計崗位職責范本
對于一般的會計崗位,如小型企業稱為主辦會計,大中型企業稱為主管會計,其主要職責是負責日常的賬務處理工作。會計崗位職責范本如下:
1、負責公司的會計核算事宜,及時做好憑證的編制、登記,做到帳證相符、帳表相符。
2、按月度及時填制并報送會計報表,包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務情況說明等。
3、按月、季、及時進行稅務申報及匯算清繳,依法正確計提和上繳各項稅費,并負責公司稅費臺帳的登記和管理。
4、根據計劃、預算指標審核各類成本費用支出單據,并報告計劃和預算的執行情況。
5、負責公司對外統計工作,按要求及時上報統計報表。
6、負責公司固定資產核算,做到帳、卡、物相符,并按規定準確分類、編號、計提折舊。
7、做好會計基礎工作,建立并負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理,直接參與公司各項資產的清查和盤點。
8、配合各經營管理部門,及時清理債權債務,加速資金周轉。
9、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號,按照《會計檔案管理辦法》妥善保管,并按照規定程序辦理銷毀報批手續。
10、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。
11、負責公司會計電算化核算系統的安全。
12、完成上級領導交辦的其他事務。
具備條件:
1、堅持原則,廉潔奉公;
2、具有會計專業技術資格;
3、主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年;
4、熟悉國家的財經法律、法規、規章和方針、政策,掌握本行業業務管理的有關知識;
5、有較強的組織能力;
6、身體狀況能夠適應本職工要求。
職業道德:
1、敬業愛崗;
2、熱愛本職工作;
3、依法辦事;
4、客觀公正;
5、搞好服務;
6、保守秘密;
主要職責:
1、服從財務部部長對會計核算工作的要求和指導,一切工作在財務部部長的指導下展開,一切管理行為向財務部部長負責;
2、每年根據公司制訂方針、計劃及目標,確定成本控制目標,層層落實分解到各生產車間及班組,并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作,做到人人動腦筋,個個算成本,保證完成和超額完成成本計劃,保證公司總目標的實現。
3、制訂和組織執行全公司的成本管理制度,進行成本預測,編制成本預算;加強成本控制,核算產品成本;編制成本費用報表,檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產節約經濟效果,組織和指導各車間開展成本管理工作,總結推廣先進經驗。并協助有關部門建立在產品臺賬和半產品成品登記簿,在產品的內部轉移和半產品的出庫、入庫都要認真登記,對在產品和自制半產品要定期盤點,做到賬實相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經濟核算,貫徹經濟責任制。
4、會同勞資部門,嚴格按照規定掌握使用工資總額,分析工資計劃的執行情況,對于違反工資計劃,以及按照規定預發,濫發工資及津貼的行為應預以制止,或向財務部部長和有關領導報告。
5、審核工資計算表,辦理代扣款項,發放工資后,要及時收回;經簽名的工資計算表,作為原始憑據入賬。
6、制訂固定資產目錄,進行固定資產折舊的分類核算。對列作固定資產管理,按類別和部門列示,一式二份,一份由設備動力科保管,一份由財務部門保管,每月設備動力科應將固定資產的增減數量及保存地點報財務會計核算科,做到賬實相符。
7、會計核算科組織使用部門,設備動力科每年對固定資產進行清查盤點,發現盈虧要清查原因,在未查明之前不得輕易處理,待查明原因后經法定代表人批準,進行賬務處理。
8、擬定材料管理與核算的實施辦法,對于原材料,燃料、包裝物等材料的收發,領退和保管,都要制定手續和制度,明確責任。
9、認真審核材料供應計劃和供貸合同,防止盲目采購,對超計劃用款,要經過總經理批準。
10、參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因,分別不同情況經過批準后進行賬務處理。
11、要經常深入了解材料的儲備情況,對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料,要分析原因,提出處理意見,報總經理批準后處理。
12、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核、財務經理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付。
收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。
辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發生匯款錯誤的事件。
簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節表,做好后交給會計。
二、記帳和報表
1.認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
庫管崗位職責
1.負責庫房商品的接受和發放.2.每周對庫房商品進行盤點,并做好記錄備查.3.對庫房里的機器配件和成品進行必要的清理除塵.4.打掃庫房的清潔,并整理好庫房.5.每日對入庫的貨物和出庫的貨物進行詳細記載,以備查.6.庫房鑰匙和其他有損庫房危險物品妥善保管,無總經理批示或總經理指派的人進入,不得允許其進入.7.做好庫房中商品的正常、有瑕疵、破損等的報告工作,并提交相關人員組織專業人員維修.8.毀壞商品一律報相關負責人簽字確認.1.嚴格執行入庫手續,物料或成品進倉時,倉管人員要核實數量、規格、種類是否與貨單一致。
2.入庫的物料和成品應分堆放整齊,杜絕不安全因素;并設物料卡,標識清楚。3.存貨入庫后應及時入賬,準確登記。.領用物料部門應開具領料單,若需配套領料時,應配套領用;倉管人員應按審核無誤的領料單和先進先出的原則發料。
5.成品庫須按發貨單發貨,手續不全不與發貨;如遇特殊情況,則須獲得公司經理同意后方可發貨,事后應補方可發貨。.領用物料或成品發貨后應及時登記有關賬卡。
7.倉管人員應堅持日清月結,憑單下賬,不跨月記賬,按時上交報表,做到賬、物、卡一致。
8.為使倉庫存貨賬實相符,必須做好日常盤點和月末盤點工作。
9.隨時了解倉庫的儲備情況,有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現象的發生,并即時上報。.定期上報不合格存貨資料,并根據有關規定即時處理。
11.做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內清潔、整齊、空氣流通;定期檢查存貨、防止存貨變質。
12.嚴禁在倉庫內吸煙、用火和亂接使用電器。13.上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。
14.倉管人員要按時上下班,遵守公司各項規章制度,如遇工作忙,要延長工作時間,倉管人員要無條件服從。
15.倉管人員要立足本職,堅守崗位,熟練業務,具備高度責任感,要樂于聽取他人意見或批評,服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。
16.倉管人員要妥善保管好原始憑證,賬本以及各類文件,要保守商業秘密,不得擅自將有關文件帶出廠外。.倉管人員如不履行自己的職責,對公司的財產造成損失,公司有權追究其經濟責任;情況嚴重的,應追究其法律責任。.倉管人員調動或離職前,首先辦理賬目移交手續,要求逐項核對點收;如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。
第三篇:倉管崗位職責
佛山市豐涯陶瓷有限責任公司
倉管崗位職責
1、倉管必須嚴格執行入庫手續,負責核對即將入庫產品規格、型號、數量、質量的驗收,并按照實際接收數入庫。
2、把驗收好的產品合理有序的存放在倉位,杜絕不安全因素,及時標示貨號并加卡,做好臺賬。
3、根據前臺的開出的出庫單,清點貨物。整理好貨物核對無誤后組織出庫工作。出庫時,嚴格按照出庫單據上的規格、型號、數量出庫,沒有出庫單,不得出庫。
4、每月月底前2天進行盤倉,倉管必須對存貨進行定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,與電腦記錄中的庫存量進行核對,并存檔盤點后的單據。
5、負責倉庫的7s管理工作。做好防火、防盜工作。
7、對銷售部的樣品磚需求積極組織各樣品的出庫。
8、做好每日倉庫臺賬。
9、負責管理監督裝卸工的工作避免出現不必要的破損以及安全,并登記裝卸工每日上下車力資單,并匯總至財務部。
10、倉管員要立足本職,堅守崗位,熟練業務,具備高度的責任感,以禮待人、熱情服務,自覺維護公司的良好形象和聲譽。
佛山市豐涯陶瓷有限責任公司
人事部 佛山市豐涯陶瓷有限責任公司
倉管管理制度
1.庫管理員必須按時上下班,自覺遵守公司的各項規章制度。2.上班期間不得擅自離開工作崗位。
3.各類產品入庫必須做好型號、規格、數量、質量的驗收,合理規劃倉位,填寫入庫單。
4.倉管安排并監督叉車司機及裝卸工的工作,如不服從管理,倉管有權拒開《力資單》,并呈報上級。
5.在裝卸車過程中不得有人為原因打破成品磚;如確有發生,則按出廠價由責任人照價賠償。
6.外來貨主、司機開車撞破磚片,應知會銷售部由其照價賠償。7.倉庫出貨必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。
8.成品出庫時,倉管員必須在崗發貨。發貨時必須讓提貨貨主或司機檢查核對驗收。
9.非倉庫人員在未經許可的情況下不得進入倉庫翻拿成品,倉庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則,所造成的一切后果由責任人自行負擔。
10.展廳補樣需銷售部經理審批簽字的《樣品申領單》方可組織出庫。11.業務員借走的成品磚必須作好記錄,并督促一周內歸還倉庫。12.倉庫的衛生應由庫管員負責在下班前打掃干凈。13.倉管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。14.以上如有違反,公司將對相關責任人予以處罰。
佛山市豐涯陶瓷有限責任公司
人事部
第四篇:財務、采購、倉管招聘崗位職責及要求
會 計
崗位職責:
1、審核原始單據,整理各類票據并登記入帳;
2、整理核對資金帳薄,系統資金對賬;
3、做好會計日常核算工作,審核并編制憑證,登記賬簿,編制報表
3、進行合理的成本、費用歸集,準確進行成本核算;
4、進行對內、對外各類報表的申報;
5、做好成本費用分析,定期提供財務分析報告;
6、參與財務制度的制訂,做好與其他部門的協調與溝通。
任職要求:
1、財務,會計,經濟等相關專業大專以上學歷;
2、具有四年以上會計工作經驗,能處理全盤賬務,有工業企業會計工作經驗優先;
3、能熟練運用Office、Excel等辦公軟件,熟悉財務軟件的操作; 4,工作踏實,認真細致,積極主動,具有較強的獨立學習和工作的能力; 5,具有良好的職業操守及團隊合作精神,有較強的溝通,理解和分析能力;
6、家住三墩一帶,已婚已育者優先。
財務助理
崗位職責:
1、購買、開具與保管發票,金稅系統抄報稅,發票的認證;
2、現金及銀行流水整理,銀行對帳,制作記帳憑證;
3、協助財務主管進行成本、費用歸集,成本核算;
4、協助財務主管進行日常帳務處理,進行各類報表的申報;
5、各往來帳及各資產科目的稽核、查實;
6、會計憑證打印、裝訂,財務檔案文件的歸檔和保管。
任職要求:
1、財務,會計,經濟等相關專業大專以上學歷;
2、具有會計基礎知識和兩年以上相關工作經驗,有工業企業會計工作經驗優先;
3、能熟練運用Office、Excel等辦公軟件,熟悉財務軟件的操作; 4,工作踏實,認真細致,積極主動,具有較強的獨立學習和工作的能力; 5,具有良好的職業操守及團隊合作精神,有較強的溝通,理解和分析能力;
6、家住三墩一帶,已婚已育者優先。
采購員
崗位職責
1、進行原材料的市場行情調查,協助采購主管落實詢價、議價;
2、采購合同各條款的洽談、簽訂,負責采購訂單的制作、下達;
3、追蹤貨物及時入庫,對送達的貨物進行抽檢;
4、采購執行過程中,交貨、開票、付款情況的追蹤,執行表的及時更新;
5、定期與供應商對帳;
6、對殘次品進行及時退換貨處理,并進行后續跟蹤;
7、管理、維護與供應商的關系,挑選合適的供應商、評估供應商的供貨能力及合作關系。
任職要求:
1、大專學歷,具有2年以上的采購相關工作經驗;
2、能熟練運用Office、Excel等辦公軟件,能運用供應鏈軟件優先;
3、具有良好的商務洽談能力、溝通協調能力;
4、具備良好的識別供應商的能力,掌握供應商評審技巧,;
5、吃苦耐勞,工作細致認真,責任心強,思維敏捷,具有較強的團隊合作精神;
6、有電子、電器行業相關采購工作經驗者優先。
倉管員
崗位職責
1、負責對原材料來貨的清點驗收,開入庫單;
2、根據銷售部門出貨要求,安排出貨,并開出庫單;
3、根據出入庫單及時登記存貨收發存明細帳;
4、定期統計存貨的收、發、存匯總表;
5、了解所存物資的質量現狀,避免存貨超儲、短缺、毀壞等現象,確保庫存物資安全;
6、定期進行倉庫盤點,帳實核對;
7、負責倉庫相關單據的保管與存檔。
任職要求:
1、中專以上學歷,從事倉庫管理工作1年以上;
2、能熟練運用Office、Excel等辦公軟件;
3、為人誠實可靠,品行端正,工作細致認真,責任心強;
4、能吃苦耐勞,具有較強的團隊合作精神;
5、有生產企業倉庫管理經驗或有電子、電器等相關行業工作經驗者優先。
第五篇:倉管的崗位職責(定稿)
倉管的崗位職責
崗位職責:
1、負責倉庫日常物資的驗收、入庫、碼放、保管、盤點、對賬等工作;
2、負責倉庫日常出貨、發貨,倉庫數據的統計、存檔、帳務和系統數據的輸入;
3、負責保持倉內貨品和環境的清潔、整齊和衛生工作;