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陳義小學公用經費管理制度

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第一篇:陳義小學公用經費管理制度

陳義小學公用經費管理制度

2013—2014學年度

為加強我校公用經費管理,規范公用經費支出行為,提高資金使用效益,根據財政部、教育部《農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》精神,結合我校實際情況,特制定本制度。

一、中小學公用經費是指保證中小學正常運轉、在教學活動和后勤服務等方面開支的費用。

公用經費開支范圍包括:教學業務與管理、教師培訓、實驗實習、文體活動、水電、交通差旅、郵電、日常專用材料等購置,房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等。

根據財政部制定的中小學公用經費的支出范圍為:《支出經濟分類科目》“302商品和服務支出”類級科目下的1、辦公費

2、印刷費

3、咨詢費

4、手續費

5、水費

6、電費

7、郵電費

8、物業管理費

9、交通費

10、差旅費

11、出國費

12、維修(護)費

13、租賃費

14、會議費

15、培訓費

16、招待費

17、專用材料費

18、勞務費

19、工會經費

20、福利費

21其他商品和服務支出”等21個款級支出科目。

二、教師培訓費在學校年度公用經費預算總額中按10%安排,用于教師按照學校年度培訓計劃參加培訓所需的差旅費、伙食補助費、資料費和住宿費等開支。

三、學校要按規定在公用經費中足額安排信息技術費,用于教學資源和軟件的購置以及網絡信道費用支出。

四、學校要按規定嚴格控制招待費支出。

五、公用經費不得用于人員經費、基本建設投資、償還基建債務等方面的開支。

六、中小學公用經費是學校經費綜合預算的重要組成部分,應按生均標準列入年度預算,實現收支平衡。

七、加強實物消耗核算,建立規范的經費、實物等管理程序,厲行節約,提高經費使用效益。

八、建立物品采購登記臺賬,建立健全物品驗收、進出庫、保管、領用制度,明確責任,嚴格管理。

九、中小學校購置列入公用經費管理的儀器設備、教學辦公用品及圖書資料等應當編制政府采購預算,統一納入中小學預算,并按照《政府采購法》的規定,由縣級以上(含縣級)有關部門組織實施政府采購。

十、公用經費使用情況每學期在校內外公布,接受師生和群眾的監督。

陳義小學義務教育經費管理制度

2014—2015學年度

一、義務教育經費的管理和使用范圍

1、農村中小學義務教育經費是指保證農村中小學正常運轉,在教學和后勤服務等方面開支的費用。支出范圍包括:教學業務與管理、教師培訓、實驗實習、文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置,房屋、建筑物及儀器設備的日常維修、維護等。不得用于人員經費、基本建設投資、償還債務等方面的開支。對不按規定使用義務教育經費的要依法嚴肅查處并追究相關單位和人員的責任。

2、學校年度公用經費的5%安排教師培訓費,用于教師培訓所需的差旅費、伙食費、資料費和住宿費等開支。

二、財務管理的制度

1、實施義務教育經費機制保障改革后,中小學校除可代收課本、作業本費和寄宿生住宿費外,嚴禁再向學生收取其他任何費用。

2、建立、健全內部財務管理制度,重大財務事項或活動資金超出200元必須經學校領導班子集體研究決定,同時上報總校批準后方可實施。

3、嚴格核銷手續。每張票據必須有經手人、驗收人、后勤管理人員、單位法人簽字并注明用途,方可核銷。

4、財務人員必須及時、準確、真實、完整地記帳、算帳、結帳和報帳,確保會計信息質量。每年度末進行財務結算向學校班子成員及教職工公布帳目,實行財務公開。對帳目管理混亂,違犯財經紀律的財務人員,要視情節輕重給予處罰,嚴重者移交司法機關處理。

5、嚴格控制單位的開支項目和開支標準,不得任意擴大開支范圍、擅自提高開支標準。要遵照“專款專用、量入支出、勤儉節約”的原則辦一切事業。

6、對因工作失誤造成學校財產損失的,視其情節及損失程度分別給予批評、罰款、責令賠償損失。情節惡劣、損失巨大的要移交司法機關處理。

三、資產的管理

學校的資產是指學校占有或者使用的能以貨幣計量的經濟資源,包括各種財產,債權和其他權利。學校要加強資產的核算、管理,防止國有資產的流失。具體要求:

1、大型資產購建需經全體班子會議決定,超過200元的必須經總校審批。

2、學校對固定資產、備品、材料每學期末至少清查、盤點一次,做到帳帳相符、賬物相符。

3、大型資產的出售、報廢必須報總校審批。其變價及殘值收入必須入帳,作為專用基金管理。

4、單位確認為呆死帳的往來款項,不許隨意處理,必須經總校審批后方可核銷。

陳義小學財務管理制度

2015—2016學年度

為了加強我校的財務管理工作,發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統和作風,嚴格財經紀律,特制訂《陳義小學財務管理制度》,以規范我校的財務收支行為。

一、預算制度

1、每年12月份,學校制訂出第二年財務開支預算,每年春期開學和秋期開學,再視其情況,具體修訂預算表。

2、除常規開支以外的大額經費開支,應寫處書面報告交中心學校校長,在中心學校校長研究同意后,才能納入預算內開支。

3、每年的開支,不得超出當年的收入。

4、不得私自開支經費。計劃外的開支,未經校長中心校批準,不予以報銷。

二、統一審批制度

1、審批權限

(1)、開支200元以內,由校長審批;

(2)、開支200元以上,原則上需經教代會表決通過,由校長負責審批。

2、審批程序

(1)所有項目資金開支,先由經辦人簽字,再由證明人簽字,最后由校長簽字報銷。

(3)對不合理的開支和未經審批的開支,報賬員不得付款,報

賬員不能入帳,并及時向學校領導反映。教職工不得無理糾纏報賬員。

三、各類費用報銷制度

1、會議費、活動費及招待費的管理

(1)學校舉行大型活動確需經費,需經分管領導擬出報告,經教代會研究同意并決定后,校長批準后方能開支。

(2)對外活動的接待費,必須由校長同意,并定出接待標準(視其接待規格而定)、參陪人員、就餐地點后,方能就餐。就餐結束由經辦人當面結帳,并簽字(寫明事由、就餐人數)。費用由報賬員每月支付一次,并帶回附件,發票報銷時附件附后。先斬后奏者,一律不予以報銷,由經辦人負責。

(3)上級的各項收費,報銷發票時,要出具上級征收費的文件或通知。

2、差旅費的管理

(1)教職工因公出差(含開會、學習、考察、參觀),由學校研究確定對象和人數(去城內辦事應提前報告學校以便統籌安排)后,方可出差,否則不予以報銷差旅費。

差旅費、住宿費、車船費按以下標準報銷:

1、出差六安車費報20元∕來回1趟。每天生活費20元。

2、培訓、學習、考察、參觀需集體生活、住宿、坐車、培訓費按發票報銷。

四、財務原則:

1、賬目日清月結,期末整理公布。

2、壓低、緊扣支出,民主理財。

第二篇:小學公用經費管理制度-精華

小卡郎小學公用經費管理制度

為加強我校公用經費管理,規范公用經費支出行為,提高資金使用效益,根據財政部、教育部《農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》精神,結合我校實際情況,特制定本制度。

一、中小學公用經費是指保證中小學正常運轉、在教學活動和后勤服務等方面開支的費用。

公用經費開支范圍包括:教學業務與管理、教師培訓、實驗實習、文體活動、水電、交通差旅、郵電、日常專用材料等購置,房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等。

根據財政部制定的中小學公用經費的支出范圍為:《支出經濟分類科目》“302商品和服務支出”類級科目下的1、辦公費

2、印刷費

3、咨詢費

4、手續費

5、水費

6、電費

7、郵電費

8、物業管理費

9、交通費

10、差旅費

11、出國費

12、維修(護)費

13、租賃費

14、會議費

15、培訓費

16、招待費

17、專用材料費

18、勞務費

19、工會經費

20、福利費

21其他商品和服務支出”等21個款級支出科目。

二、教師培訓費在學校公用經費預算總額中按10%安排,用于教師按照學校培訓計劃參加培訓所需的差旅費、伙食補助費、資料費和住宿費等開支。

三、學校要按規定在公用經費中足額安排信息技術費,用于教學資源和軟件的購置以及網絡信道費用支出。

四、學校要按規定嚴格控制招待費支出。

五、公用經費不得用于人員經費、基本建設投資、償還基建債務等方面的開支。

六、中小學公用經費是學校經費綜合預算的重要組成部分,應按生均標準列入預算,實現收支平衡。

七、加強實物消耗核算,建立規范的經費、實物等管理程序,厲行節約,提高經費使用效益。

八、建立物品采購登記臺賬,建立健全物品驗收、進出庫、保管、領用制度,明確責任,嚴格管理。

九、中小學校購置列入公用經費管理的儀器設備、教學辦公用品及圖書資料等應當編制政府采購預算,統一納入中小學預算,并按照《政府采購法》的規定,由縣級以上(含縣級)有關部門組織實施政府采購。

十、公用經費使用情況每學期在校內外公布,接受師生和群眾的監督。

小卡郎小學

第三篇:小學公用經費管理制度

紅旗小學公用經費管理制度

一、公用經費主要指財政撥付的辦公資金。公用經費開支范圍包括:教學業務與管理、教師培訓、實驗實習、教職工和學生文體活動、水電、取暖、交通差旅費、郵電、寬帶、電話費、儀器設備及圖書資料等購置,房屋建筑物及設施設備的日常維修維護等。不得用于發放人員福利、基本建設投資、償還債務及利息等方面的開支。

二、學校公用經費按照專款專用,公用經費預算要體現“保運轉、保安全、保質量”的原則,要體現向提高教育教學質量方面傾斜的原則。教師培訓費按照學校公用經費預算總額的5%安排,用于教師培訓所需的差旅費、伙食補助費、資料費和住宿費等開支。教學業務費(包括教學水電費、取暖費、教研教改費、教學差旅費、資料印刷費、宣傳費、體育維持費等)支出比例不低于35%。

三、學校要按照輕重緩急、統籌兼顧的原則安排使用公用經費,既要保證開展日常教育教學活動、安全活動所需的基本開支,又要適當安排促進學生全面發展所需的活動經費開支。

四、學校購置儀器設備、教學辦公用品及圖書資料等,凡符合政府采購條件的,原則上實行政府采購,并編制政府采購預算,統一納入農村中小學預算。按照《政府采購法》的規定,由區級財政部門、區教育局組織政府采購。

五、學校要建立物品采購登記臺賬,建立健全物品驗收、進出庫、保管、領用制度,明確責任,嚴格管理。

六、學校要嚴格控制租車費、接待費(按上級標準)等非業務性支出。要厲行節約,努力提高公用經費使用效益。

七、學校大型維修項目先報上級并批準。施完工后由教育局審計科進行審計后方可結賬。

八、我校公用經費支出要堅持量入為出(收支平衡)的原則,要杜絕學校產生新增債務。定期對學校公用經費收支情況進行公示,并接受教職工和上級的監督,發現問題立即整改。

九、學校嚴禁以任何名義或任何形式亂組織會議并發放津貼和禮品。

紅旗小學 2017年2月

第四篇:公用經費管理制度

公用經費管理制度

為加強我校公用經費管理,規范公用經費支出行為,提高資金使用效益,根據財政部、教育部《農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》精神,結合我校實際情況,特制定本制度。

一、中小學公用經費是指保證中小學正常運轉、在教學活動和后勤服務等方面開支的費用。

公用經費開支范圍包括:教學業務與管理、教師培訓、實驗實習、文體活動、水電、交通差旅、郵電、日常專用材料等購置,房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等。

中小學公用經費的支出范圍為:《支出經濟分類科目》“302商品和服務支出”類級科目下的1、辦公費

2、印刷費

3、咨詢費

4、手續費

5、水費

6、電費

7、郵電費

8、物業管理費

9、交通費

10、差旅費

11、出國費

12、維修(護)費

13、租賃費

14、會議費

15、培訓費

16、招待費

17、專用材料費

18、勞務費 19委托業務費 20、工會經費

21、福利費 22其他商品和服務支出”等22個款級支出科目。

二、教師培訓費在學校公用經費預算總額中按5%安排,用于教師按照學校培訓計劃參加培訓所需的差旅費、伙食補助費、資料費和住宿費等開支。

三、學校要按規定在公用經費中足額安排信息技術費,用于教學資源和軟件的購置以及網絡信道費用支出。

四、學校要按規定嚴格控制招待費支出。

五、中小學公用經費是學校經費綜合預算的重要組成部分,應按生均標準列入預算,實現收支平衡。

六、加強實物消耗核算,建立規范的經費、實物等管理程序,厲行節約,提高經費使用效益。

七、建立物品采購登記臺賬,建立健全物品驗收、進出庫、保管、領用制度,明確責任,嚴格管理。

八、學校購置列入公用經費管理的儀器設備、教學辦公用品及圖書資料等應當編制政府采購預算,統一納入預算.九、公用經費使用情況每學期公布,接受師生的監督。

學校財務管理制度

為了加強我校的財務管理工作,發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統和作風,嚴格財經紀律,特制訂《財務管理制度》,以規范我校的財務收支行為。

一、預算制度

1、每年11月份,學校制訂出第二年財務開支預算,每年春期開學和秋期開學,再視其收入,具體修訂預算表。

2、除常規開支以外的大額經費開支,應寫處書面報告交學校校長,在校長辦公會上研究同意后,才能納入預算內開支。

3、每年的開支,不得超出當年的收入。

4、不得私自開支經費。計劃外的開支,未經校長辦公會批準,不予以報銷。

二、各類費用報銷制度

1、會議費、活動費的管理

(1)學校舉行大型活動確需經費,需經分管領導擬出報告,經校長辦公會研究同意并決定其總金額方能開支。

(2)上級的各項收費,報銷發票時,要出具上級征收費的文件或通知。

2、差旅費的管理

教職工因公出差(含開會、學習、考察、參觀),由學校研究確定對象和人數(去城內辦事應提前報告學校以便統籌安排)后,方可出差,否則不予以報銷差旅費。

3、辦公用品添置費的管理

(1)添置辦公用具、設備,由各部門、處室負責人向總務處申報(填寫申請購置表),總務處根據學校經費計劃權衡后,報審批權限相應的領導審批,再由總務處實施。先斬后奏者不予以報銷。

(2)辦公用品,一律由總務處統一購買。不得私自購置,否則不予以報銷。購買的物品一律到物品保管員處登記造冊(實驗儀器在實驗保管員處、電教器材在電教員處),再由有關部門、處室或有關人員領走。

三、固定資產管理制度

1、要建立固定資產明細帳,定期清查,年終必須盤點,做到帳物相符。對丟失、毀損的要查明原因,屬于人為損壞者,由當事人照價賠償。

2、對所有固定資產都落實責任承包制(使用者為責任承包人),人員變動時(學生使用部分每學期清理一次)進行清理,丟失、損壞照價陪償。

3、固定資產的報廢和變買,必須報學校研究同意,方能報廢或變買。

4、不得私自將公物借給其他單位和個人使用。需借用者應征得學校的同意,持借條到保管員處借取,借物單位或個人不按時歸還,聯系人和保管員有責任追回。

四、民主理財制度

1、學校財務管理必須堅持民主管理的原則,成立以教職工代表為主,有關領導參加的民主管理領導小組。成員由教職工選舉產生,并由學校委派。

2、民主管理小組有權監督財務的實施情況,有權對資金的使用情況、預算執行情況和決算編制情況進行檢查,有權檢查現金、存款、固定資產和會計帳目。

3、民主管理小組參與學校重大開支的討論和決定。

五、會計報表制度

1、年初向學校報送收支預算表,年終要保送收支決算總表。

2、每月向學校報送預算內和預算外資金的收支報表。

八、財務公開制度

為了增強學校財務開支的透明度,學校財務人員必須每月向教職工公布(在校務公開欄中公布)財務收支情況。

另:財經管理制度、資金管理制度、票據管理制度等按上級規定執行。

本制度如與上級文件精神有抵觸的地方,以上級文件精神為準。

學校民主理財小組

為了適應教育經費機制改革的需要,規范和加強我校義務教育經費的管理和使用,做到財務管理制度化、標準化、民主化,確保農村義務教育經費保障機制改革順利實施。我校經全體教師會議集體研究決定成學校民主理財小組: 組 長: 成 員:

民主理財小組成員職責

一、全面詳細真實地搜集自己所熟悉領域中的各項收入與支出。編制預算時必須要有各部門相關人員的參與,按照校內分工,教務熟悉教學領域,總務熟悉后勤領域,各科教師熟悉各自的教學領域。在資金分配和使用時,要將校長的辦學理念、辦學思想體現出來、貫徹下去,單靠學校財會人員是無論如何也想不全、做不到的。廣泛參與不僅是民主理財的需要,是編制預算的需要,也是體現和貫徹辦學理念、辦學思想的需要。

二、根據學校實際情況和事業發展需要,共同討論研究預算學校收支計劃,提出預算建議數,并對預算建議數和預算批復進行公示公開。

三、對學校預算的實施情況進行監督,使各種資金的使用情況更加規范化、透明化,減少資金使用中存在的主觀性和暗箱操作。校長的職責是負責審簽本校預算,對預算的真實性、完整性、合法性負責。

四、定期審查學校財務帳目,做到經濟民主,帳目公開,去除不合理的開支。

學校經費預算制度

為了加強對學校經費的使用和管理,加強民主理財,使有限的資金發揮更大的效益,特制定本制度。

第一條、預算編制的指導思想:堅持依法理財,嚴格經費管理,堅持民主理財,做到校內財務公開。

第二條、預算編制的原則:統籌安排,量力而行,保證重點,略有節余。首先保證人員經費和教育、教學、科研的需要,注意重點項目經費的安排,嚴格控制公務費的開支。

第三條、經費預算方案的制定程序:總務處每10月份對上預算執行情況進行匯總核算,對下收支情況認真匡算,制定綜合財務預算計劃草案,提出經費安排的初步意見,提交校務會議討論,校長批準。其預算執行情況,由總務處定期向校長匯報。

第四條、經費管理辦法:量入為出,指標分解,分片使用,統一管理。

1、公務費、業務費、差旅費、業務招待費、設備購置費、修繕費等經費,根據計劃由學校統籌管理,并加強督促,嚴格控制支出在限額范圍之內。

2、學校負責人作為經濟責任人,要從嚴從緊把好經費開支關口,力求用有限的經費辦更多的實事,產生更大的辦學效益。

第五條、經費使用規定及審批程序

1、在教育局下達會計預算經費指標之前,學校只能作維持正常運轉的日常費用開支。

2、每年11月底,由財會室提出《學校統籌經費管理方案》和《經費分配方案》,經校務會議討論,校長批準。總務處要根據預算計劃統籌管理公務費、業務費、差旅費、業務招待費、設備購置費、修繕費等經費的有效使用。

3、區財政局、教育局等上級部門下達的專項經費,必須專款專用。

4、各項費用開支均要嚴格遵守財經紀律和規章制度,在規定的范圍內,本著節約的原則掌握使用。如有違反制度者,總務處有權拒絕支付相關費用。

5、不在預算經費計劃安排內的開支,由總務處(或相關人員)寫出專項報告,報校長特批。

6、基建費支出的審批程序:

(1)基建預付款由校長審批。其《合同》分送總務處與檔案室存檔備查。履行《合同》分期付款時,必須經質檢部門簽出對工程質量進行跟蹤審計的意見,報校長審簽后,由總務處執行支付。

(2)基建決算款須經審計后,由校長簽字認定才能支付,并將決算情況報校長及校務會。

7、大小型維修的修繕費。其經費預決算先由總務處組織相關人員進行預審(同一項目不得一人既管施工現場又搞預審),然后報校長審簽。

第五篇:公用經費管理制度

公用經費管理制度

為加強我校公用經費管理,規范公用經費支出行為,提高資金使用效益,根據財政部、教育部《農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》精神,結合我校實際情況,特制定本制度。

一、中小學公用經費是指保證中小學正常運轉、在教學活動和后勤服務等方面開支的費用。

公用經費開支范圍包括:教學業務與管理、教師培訓、實驗實習、文體活動、水電、交通差旅、郵電、日常專用材料等購置,房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等。

中小學公用經費的支出范圍為:《支出經濟分類科目》“302商品和服務支出”類級科目下的1、辦公費

2、印刷費

3、咨詢費

4、手續費

5、水費

6、電費

7、郵電費

8、物業管理費

9、交通費

10、差旅費

11、出國費

12、維修(護)費

13、租賃費

14、會議費

15、培訓費

16、招待費

17、專用材料費

18、勞務費 19委托業務費 20、工會經費

21、福利費 22其他商品和服務支出”等22個款級支出科目。

二、教師培訓費在學校公用經費預算總額中按5%安排,用于教師按照學校培訓計劃參加培訓所需的差旅費、伙食補助費、資料費和住宿費等開支。

三、學校要按規定在公用經費中足額安排信息技術費,用于教

學資源和軟件的購置以及網絡信道費用支出。

四、學校要按規定嚴格控制招待費支出。

五、中小學公用經費是學校經費綜合預算的重要組成部分,應按生均標準列入預算,實現收支平衡。

六、加強實物消耗核算,建立規范的經費、實物等管理程序,厲行節約,提高經費使用效益。

七、建立物品采購登記臺賬,建立健全物品驗收、進出庫、保管、領用制度,明確責任,嚴格管理。

八、學校購置列入公用經費管理的儀器設備、教學辦公用品及圖書資料等應當編制政府采購預算,統一納入預算.九、公用經費使用情況每學期公布,接受師生的監督。

學校財務管理制度

為了加強我校的財務管理工作,發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統和作風,嚴格財經紀律,特制訂《財務管理制度》,以規范我校的財務收支行為。

一、預算制度

1、每年12月份,學校制訂出第二年財務開支預算,每年春期開學和秋期開學,再視其收入,具體修訂預算表。

2、除常規開支以外的大額經費開支,應寫處書面報告交學校校長,在校長辦公會上研究同意后,才能納入預算內開支。

3、每年的開支,不得超出當年的收入。

4、不得私自開支經費。計劃外的開支,未經校長辦公會批準,不予以報銷。

二、各類費用報銷制度

1、會議費、活動費及招待費的管理

(1)學校舉行大型活動確需經費,需經分管領導擬出報告,經校長辦公會研究同意并決定其總金額方能開支。

(2)對外活動的接待費,必須由校長同意,并定出接待標準(視其接待規格而定)、參陪人員、就餐地點后,方能就餐。就餐結束由經辦人當面結帳,并簽字(寫明事由、就餐人數,日期)。費用由出納員每月支付一次,并帶會附件,發票報銷時附件附后。先斬后奏者,一紀不予以報銷,由經辦人負責。

(3)上級的各項收費,報銷發票時,要出具上級征收費的文件或通知。

2、差旅費的管理

(1)教職工因公出差(含開會、學習、考察、參觀),由學校研究確定對象和人數(去城內辦事應提前報告學校以便統籌安排)后,方可出差,否則不予以報銷差旅費。

差旅費、住宿費、車船費按以下標準報銷: 出差地區車船費報

銷標準住宿費報銷標準生活費報銷標準備注 本縣內裾實報銷20元 市內裾實報銷30元

市外一般地區裾實報銷50元。

(2)一般不予以報銷包車發票,特殊情況(緊急事情)確實需要租車,經校長同意后,方可租車和報銷租車發票。

3、辦公用品添置費的管理

(1)添置辦公用具、設備,由各部門、處室負責人向總務處申報(填寫申請購置表),總務處根據學校經費計劃權衡后,報審批權限相應的領導審批,再由總務處實施。先斬后奏者不予以報銷。

(2)辦公用品,一律由總務處統一購買。不得私自購置,否則不予以報銷。購買的物品一律到物品保管員處登記造冊(實驗儀器在實驗保管員處、電教器材在電教員處),再由有關部門、處室或有關人員

領走。

4、其他費用

(1)教職工生病住院,學校組織人去看望,一般情況下,不超過100元,重病住外地醫院(涪陵區以為)不超過200元。

(2)教職工或教職工直系親屬有喪事,送200元以內的祭禮(含花圈、火炮)。

(3)接待如需用煙、用水等,由校長指派出納員購買。

三、固定資產管理制度

1、要建立固定資產明細帳,定期清查,年終必須盤點,做到帳物相符。對丟失、毀損的要查明原因,屬于人為損壞者,由當事人照價賠償。

2、對所有固定資產都落實責任承包制(使用者為責任承包人),人員變動時(學生使用部分每學期清理一次)進行清理,丟失、損壞照價陪償。

3、固定資產的報廢和變買,必須報學校研究同意,方能報廢或變買。

4、不得私自將公物借給其他單位和個人使用。需借用者應征得學校的同意,持借條到保管員處借取,借物單位或個人不按時歸還,聯系人和保管員有責任追回。

5、教職工宿舍(值宿室)的公用部分,由學校負責統一整修,費用由學校承擔,6、新分來或調來我校的教職工,需用學校值宿室,由學校一次性投資修好水、電,門、窗,交給教職工使用。以后需要維修的均由教職

工自行負責,如有人員變動,需由學校驗收后(如有損壞照價賠償),方能辦理變動手續。

7、學校公家樓舍等維修,由學校研究后實施。

四、民主理財制度

1、學校財務管理必須堅持民主管理的原則,成立以教職工代表為主,有關領導參加的民主管理領導小組。成員由教職工選舉產生,并由學校委派。

2、民主管理小組有權監督財務的實施情況,有權對資金的使用情況、預算執行情況和決算編制情況進行檢查,有權檢查現金、存款、固定資產和會計帳目。

3、民主管理小組參與學校重大開支的討論和決定。

五、會計報表制度

1、年初向學校報送收支預算表,年終要保送收支決算總表。

2、每月向學校報送預算內和預算外資金的收支報表。

八、財務公開制度

為了增強學校財務開支的透明度,學校財務人員必須每月向教職工公布(在校務公開欄中公布)財務收支情況。

另:財經管理制度、資金管理制度、票據管理制度等按上級規定執行。本制度如與上級文件精神有抵觸的地方,以上級文件精神為準。

關于調整學校民主理財小組的通知

各處(室)、年級組:

鑒于學校人事變動,經研究,決定調整學校民主理財小組,定期審查學校財務帳目,做到經濟民主,帳目公開,去除不合理的開支。新調整的學校民主理財小組,由下列同志組成: 組 長:楊義周 陳付軍

成 員:宋均友 騰廣輝 王俊濤 特此通知

二OO八年九月十日 王崗一中校委會

關于成立學校民主理財小組的報告

王崗鎮中心校:

為了適應教育經費機制改革的需要,規范和加強我校義務教育經費的管理和使用,做到財務管理制度化、標準化、民主化,確保農村義務教育經費保障機制改革順利實施。我校經全體教師會議集體研究決定成學校民主理財小組: 組 長:楊義周 陳付軍

成 員:宋均友 騰廣輝 王俊濤

此致

敬禮!

王崗鎮一中 2008年9月3日

理財小組成員職責

一是全面詳細真實地搜集自己所熟悉領域中的各項收入與支出。編制預算時必須要有各部門相關人員的參與,按照校內分工,教務熟悉教學領域,總務熟悉后勤領域,各科教師熟悉各自的教學領域。在資金分配和使用時,要將校長的辦學理念、辦學思想體現出來、貫徹下去,單靠學校財會人員是無論如何也想不全、做不到的。廣泛參與不僅是民主理財的需要,是編制預算的需要,也是體現和貫徹辦學理念、辦學思想的需要。

二是根據學校實際情況和事業發展需要,共同討論研究預算學校收支計劃,提出預算建議數,并對預算建議數和預算批復進行公示公開。

三是對學校預算的實施情況進行監督,使各種資金的使用情況更加規范化、透明化,減少資金使用中存在的主觀性和暗箱操作。校長的職責是負責審簽本校預算,對預算的真實性、完整性、合法性負責。四是定期審查學校財務帳目,做到經濟民主,帳目公開,去除不合理的開支。

學校經費預算制度

為了加強對學校經費的使用和管理,加強民主理財,使有限的資金發揮更大的效益,特制定本制度。

第一條、預算編制的指導思想:堅持依法理財,嚴格經費管理,堅持民主理財,做到校內財務公開。

第二條、預算編制的原則:統籌安排,量力而行,保證重點,略有節余。首先保證人員經費和教育、教學、科研的需要,注意重點項目經費的安排,嚴格控制公務費的開支。

第三條、經費預算方案的制定程序:總務處每10月份對上預算執行情況進行匯總核算,對下收支情況認真匡算,制定綜合財務預算計劃草案,提出經費安排的初步意見,提交校務會議討論,校長批準。其預算執行情況,由總務處定期向校長匯報。

第四條、經費管理辦法:量入為出,指標分解,分片使用,統一管理。

1、全校人員經費(包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費),由分管校長按國家政策和學校的有關決定確定,通知財會室執行。由財會室實行統一管理、一級核算。

2、公務費、業務費、差旅費、業務招待費、設備購置費、修繕費等經費,根據計劃由學校統籌管理,并加強督促,嚴格控制支出在限額范圍之內。

3、學校負責人作為經濟責任人,要從嚴從緊把好經費開支關口,力求用有限的經費辦更多的實事,產生更大的辦學效益。第五條、經費使用規定及審批程序

1、在縣教育局下達會計預算經費指標之前,學校只能作維持正常運轉的日常費用開支。

2、每年11月底,由財會室提出《學校統籌經費管理方案》和《經費分配方案》,經校務會議討論,校長批準。總務處要根據預算計劃統籌管理公務費、業務費、差旅費、業務招待費、設備購置費、修繕費等經費的有效使用。

3、縣財政局、縣教育局等上級部門下達的專項經費,必須專款專用。

4、各項費用開支均要嚴格遵守財經紀律和規章制度,在規定的范圍內,本著節約的原則掌握使用。如有違反制度者,總務處有權拒絕支付相關費用。

5、不在預算經費計劃安排內的開支,由總務處(或相關人員)寫出專項報告,報校長特批。

6、基建費支出的審批程序:

(1)基建預付款由校長審批。其《合同》分送總務處與檔案室存檔備查。履行《合同》分期付款時,必須經質檢部門簽出對工程質量進行跟蹤審計的意見,報校長審簽后,由總務處執行支付。

(2)基建決算款須經審計后,由校長簽字認定才能支付,并將決算情況報校長及校務會。

7、大小型維修的修繕費。其經費預決算先由總務處組織相關人

員進行預審(同一項目不得一人既管施工現場又搞預審),然后報校長審簽。

8、學校食堂、小賣部實行承包,獨立核算,學校統一管理。

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